Finansudvalget 2024-25
L 1 Bilag 6
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret
2025
202
Tekst og Anmærkninger
29. november
2024
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0003.png
3
Indholdsfortegnelse
§ 6. Udenrigsministeriet
..........................................................................................................................................................
41
§ 7. Finansministeriet
..........................................................................................................................................................
67
§ 8. Erhvervsministeriet
..........................................................................................................................................................
93
§ 9. Skatteministeriet
..........................................................................................................................................................
121
{§ 6.}
{§ 7.}
{§ 8.}
{§ 9.}
§ 10. Økonomiministeriet
..........................................................................................................................................................
139
{§ 10.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
142
§ 11. Justitsministeriet
..........................................................................................................................................................
145
{§ 11.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
150
{§ 11.2.}
..........................................................................................................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv.
155
{§ 11.3.}
..........................................................................................................................................................
Kriminalforsorgen
159
{§ 11.4.}
..........................................................................................................................................................
Retsvæsenet
160
§ 12. Forsvarsministeriet
..........................................................................................................................................................
165
{§ 12.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
170
{§ 12.2.}
..........................................................................................................................................................
Militært forsvar
181
{§ 12.4.}
..........................................................................................................................................................
Redningsberedskab
186
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
..........................................................................................................................................................
187
{§ 14.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
192
{§ 14.2.}
..........................................................................................................................................................
International Rekruttering og Integration
194
{§ 14.3.}
..........................................................................................................................................................
Udlændinge
197
{§ 14.4.}
..........................................................................................................................................................
Hjemrejse og kontrol
205
{§ 14.6.}
..........................................................................................................................................................
Initiativer vedrørende integration mv.
206
{§ 14.7.}
..........................................................................................................................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
208
§ 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
..........................................................................................................................................................
213
{§ 15.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
226
{§ 15.2.}
..........................................................................................................................................................
Børn og unge
240
{§ 15.4.}
..........................................................................................................................................................
Boliger, byfornyelse og byggeri
247
{§ 15.5.}
..........................................................................................................................................................
Christiania
248
{§ 15.6.}
..........................................................................................................................................................
Borgere med handicap
249
{§ 15.7.}
..........................................................................................................................................................
Udsatte voksne og civilsamfund
256
{§ 15.8.}
..........................................................................................................................................................
Ældre og demens
270
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
..........................................................................................................................................................
277
{§ 16.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
286
{§ 16.}
{§ 15.}
{§ 14.}
{§ 12.}
{§ 11.}
{§ 10.}
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0004.png
4
Indholdsfortegnelse
{§ 16.2.}
..........................................................................................................................................................
Forebyggelse
297
{§ 16.3.}
..........................................................................................................................................................
Uddannelse og forskning
301
{§ 16.5.}
..........................................................................................................................................................
Sundhedsvæsenet
305
{§ 16.7.}
..........................................................................................................................................................
Tilskud på indenrigsområdet
312
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
..........................................................................................................................................................
315
{§ 17.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
326
{§ 17.2.}
..........................................................................................................................................................
Arbejdsmiljø
330
{§ 17.3.}
..........................................................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
335
{§ 17.4.}
..........................................................................................................................................................
Arbejdsmarkedsservice
350
{§ 17.5.}
..........................................................................................................................................................
Fastholdelse
360
{§ 17.6.}
..........................................................................................................................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
369
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
..........................................................................................................................................................
377
{§ 19.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
390
{§ 19.2.}
..........................................................................................................................................................
Videregående uddannelser og forskning
396
{§ 19.3.}
..........................................................................................................................................................
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
435
{§ 19.4.}
..........................................................................................................................................................
Forskning og innovation
442
{§ 19.5.}
..........................................................................................................................................................
Internationale forskningsaktiviteter
458
{§ 19.8.}
..........................................................................................................................................................
Støtteordninger
463
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet
..........................................................................................................................................................
477
{§ 20.1.}
..........................................................................................................................................................
Administration mv.
494
{§ 20.2.}
..........................................................................................................................................................
Dagtilbud og grundskolen
500
{§ 20.3.}
..........................................................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
512
{§ 20.4.}
..........................................................................................................................................................
Gymnasiale uddannelser
530
{§ 20.5.}
..........................................................................................................................................................
Forberedende grunduddannelse mv.
549
{§ 20.7.}
..........................................................................................................................................................
Voksen-, efter- og videreuddannelse
553
{§ 20.8.}
..........................................................................................................................................................
Tværgående og internationale aktiviteter
569
{§ 20.9.}
..........................................................................................................................................................
Støtteordninger mv.
574
§ 21. Kulturministeriet
..........................................................................................................................................................
585
{§ 21.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
596
{§ 21.2.}
..........................................................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed
604
{§ 21.3.}
..........................................................................................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven
611
{§ 21.4.}
..........................................................................................................................................................
Videregående uddannelse
618
{§ 21.5.}
..........................................................................................................................................................
Folkeoplysning
619
{§ 21.6.}
..........................................................................................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter
625
{§ 21.9.}
..........................................................................................................................................................
Mindretal i danske grænseområder
628
§ 22. By-, Land- og Kirkeministeriet
..........................................................................................................................................................
633
{§ 22.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
638
{§ 22.5.}
..........................................................................................................................................................
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
640
{§ 22.7.}
..........................................................................................................................................................
Indsatser vedrørende landdistrikter
642
§ 23. Miljøministeriet
..........................................................................................................................................................
645
{§ 23.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
652
{§ 23.2.}
..........................................................................................................................................................
Beskyttelse af miljø og natur
656
{§ 23.}
{§ 22.}
{§ 21.}
{§ 20.}
{§ 19.}
{§ 17.}
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0005.png
Indholdsfortegnelse
..........................................................................................................................................................
Natur og kyster mv.
669
{§ 23.4.}
..........................................................................................................................................................
Forskning på miljø- og naturområdet
672
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
..........................................................................................................................................................
677
{§ 24.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
684
{§ 24.2.}
..........................................................................................................................................................
Generelle jordbrugsforhold mv.
687
{§ 24.3.}
..........................................................................................................................................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
691
{§ 24.6.}
..........................................................................................................................................................
Fiskeriforhold
696
§ 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
..........................................................................................................................................................
701
{§ 25.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
706
{§ 25.3.}
..........................................................................................................................................................
Digitalisering i erhvervslivet
714
§ 28. Transportministeriet
..........................................................................................................................................................
717
{§ 28.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
724
{§ 28.2.}
..........................................................................................................................................................
Veje
729
{§ 28.5.}
..........................................................................................................................................................
Trafik mv.
741
{§ 28.6.}
..........................................................................................................................................................
Baner
743
{§ 28.7.}
..........................................................................................................................................................
Bygninger
744
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
..........................................................................................................................................................
749
{§ 29.1.}
..........................................................................................................................................................
Fællesudgifter
760
{§ 29.2.}
..........................................................................................................................................................
Energi og forsyning
763
{§ 29.3.}
..........................................................................................................................................................
Meteorologi
777
{§ 29.4.}
..........................................................................................................................................................
Geologisk forskning og undersøgelser
778
{§ 29.7.}
..........................................................................................................................................................
Dataforsyning
780
§ 35. Generelle reserver
..........................................................................................................................................................
785
{§ 35.1.}
..........................................................................................................................................................
Reserver mv.
790
§ 36. Pensionsvæsenet
..........................................................................................................................................................
801
{§ 36.3.}
..........................................................................................................................................................
Forskellige statslige pensionsforpligtelser
806
{§ 36.6.}
..........................................................................................................................................................
Administrationsudgifter mv.
808
§ 37. Renter
..........................................................................................................................................................
811
{§ 37.6.}
..........................................................................................................................................................
Renter af genudlån mv.
814
§ 38. Skatter og afgifter
..........................................................................................................................................................
817
{§ 38.1.}
..........................................................................................................................................................
Skatter på indkomst, ejendom og formue
822
{§ 38.2.}
..........................................................................................................................................................
Afgifter af forbrug mv.
826
§ 40. Genudlån mv.
..........................................................................................................................................................
829
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
..........................................................................................................................................................
833
{§ 40.}
{§ 38.}
{§ 37.}
{§ 36.}
{§ 35.}
{§ 29.}
{§ 28.}
{§ 25.}
{§ 24.}
{§ 23.3.}
5
{§ 42.}
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0007.png
7
Hovedoversigt over statsbudgettet
Udgifter
under
delloft for
drifts-
udgifter
Udgifter
under
delloft for
indkomst-
overførsler
Udgifter
uden for
udgifts-
lofter
2025
Indtægter
Mio. kr.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
29.
35.
36.
Udenrigsministeriet
.................................................................................
Finansministeriet
.................................................................................
Erhvervsministeriet
.................................................................................
Skatteministeriet
.................................................................................
Økonomiministeriet
.................................................................................
Justitsministeriet
.................................................................................
Forsvarsministeriet
.................................................................................
Udlændinge- og Integrationsministeriet
.................................................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
.................................................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.................................................................................
Beskæftigelsesministeriet
.................................................................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet
.................................................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
.................................................................................
Kulturministeriet
.................................................................................
By-, Land- og Kirkeministeriet
.................................................................................
Miljøministeriet
.................................................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
.................................................................................
Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
.................................................................................
Transportministeriet
.................................................................................
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
.................................................................................
Generelle reserver
.................................................................................
Pensionsvæsenet
.................................................................................
103,7
478,8
375,2
160,3
3,7
38,3
3.650,3
212,7
149,2
534,0
81,8
3.110,9
226,7
63,0
25,7
2.749,0
-91,5
77,2
45,1
428,4
-15.253,0
3,0
-2.827,5
-34,7
815,0
-400,0
-166,4
132,6
-3,0
-355,1
-1.077,9
-140,2
115,8
654,2
-966,4
196,5
-794,3
45,4
1.001,1
13,7
-660,9
1.246,4
1.631,8
58,7
-7,1
-104,9
10,1
1.099,3
-344,3
47,5
I alt
...........................................................................................
§ 37. .................................................................................
Renter
§ 38. .................................................................................
Skatter og afgifter
I alt
...........................................................................................
-609,6
121,0
-961,1
-1.449,7
Indtægter
42,8
42,8
-2.827,5
-296,8
1.631,8
Udgifter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget
...........................................................................................
Total
...........................................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0008.png
8
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
§ 25.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet
.............................................................
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Økonomiministeriet
.............................................................
Justitsministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
By-, Land- og Kirkeministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri
.............................................................
Digitaliserings- og
Ligestillingsministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
Pensionsvæsenet
.............................................................
306,4
-1,5
22,7
-94,8
2,6
-58,3
2.371,5
184,9
16,8
-6,0
-5,2
65,7
-27,3
1,5
9,1
28,9
-6,7
15,0
-54,2
82,7
-
3,0
2.856,8
2.856,8
50,4
8,5
-7,0
-0,9
-
-
310,0
-
-
-36,4
-
-
-2,2
-36,6
-
-5,0
-12,2
-
-39,8
-0,3
-
-
228,5
228,5
-
-20,1
39,0
-
-
-
3,2
-
0,4
-
-0,9
-0,1
0,1
-1,6
0,2
24,5
-
-
-
-
-
-
44,7
44,7
3,2
-
-
-
-
-
-
-
0,4
-
-0,4
-0,1
-
-1,6
0,2
28,6
-
-
-0,5
-
-
-
29,8
29,8
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0009.png
9
2025
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-149,1
514,2
306,9
254,2
1,1
96,6
1.774,1
27,8
132,4
503,6
87,5
3.045,7
292,3
25,7
8,6
2.719,2
-97,0
57,7
59,0
345,4
-15.253,0
-
-5.247,1
-5.247,1
-
5,3
0,4
-
-
-
188,5
-
-
-
-
0,5
40,6
0,8
-8,0
-
-
-4,5
-
-
-
-
223,6
223,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,7
478,8
375,2
160,3
3,7
38,3
3.650,3
212,7
149,2
534,0
81,8
3.110,9
226,7
63,0
25,7
2.749,0
-91,5
77,2
45,1
428,4
-15.253,0
3,0
-2.827,5
-2.827,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0010.png
10
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
§ 25.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet
.............................................................
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Økonomiministeriet
.............................................................
Justitsministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
By-, Land- og Kirkeministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri
.............................................................
Digitaliserings- og
Ligestillingsministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
Pensionsvæsenet
.............................................................
3,2
-4,9
3,6
-94,8
-1,1
-68,6
1.117,7
75,5
-23,0
-44,3
-11,6
-17,9
-36,5
-6,3
0,8
17,7
-25,8
17,2
-70,4
-2,5
-
2,0
830,0
830,0
51,7
11,3
-15,0
-0,9
-
-
462,0
-
-
-37,4
-
-
-5,3
-36,6
-
-5,0
-12,2
-
-39,8
-0,3
-
-
372,5
372,5
-
-
56,5
-
-
-
3,2
-
-
-
1,2
-0,1
0,1
-1,7
0,2
21,3
-
-
-
-
-
-
80,7
80,7
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
-0,1
-
-1,7
0,2
24,4
-
-
-0,5
-
-
-
27,5
27,5
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0011.png
11
2026
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
303,0
-226,2
267,7
254,2
1,1
93,6
84,3
22,9
117,5
395,6
120,6
17,2
408,2
11,9
7,3
3.369,5
-202,9
32,6
37,1
-15,5
-5.776,7
-
-677,0
-677,0
-
4,8
-
-
-
-
172,8
-
-
-
-
0,5
42,3
0,8
-8,0
-
-
-2,7
-
-
-
-
210,5
210,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
251,3
-247,2
342,8
160,3
-
25,0
570,4
98,4
94,5
388,7
108,2
-1,2
334,8
41,4
16,1
3.389,1
-216,5
52,5
7,0
-17,7
-5.776,7
2,0
-376,8
-376,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0012.png
12
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
§ 25.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet
.............................................................
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Økonomiministeriet
.............................................................
Justitsministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
By-, Land- og Kirkeministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri
.............................................................
Digitaliserings- og
Ligestillingsministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
Pensionsvæsenet
.............................................................
3,2
4,4
-2,5
-94,8
-1,1
-68,6
14,2
33,0
-25,9
-39,2
-17,4
-16,7
-36,5
-13,7
2,8
16,6
-15,0
11,9
-70,4
-2,5
-
2,0
-316,2
-316,2
53,2
20,6
-15,0
-0,9
-
-
75,0
-
-
-37,4
-
-
-5,3
-36,6
-
-5,0
-12,2
-
-39,8
-0,3
-
-
-3,7
-3,7
-
-
56,5
-
-
-
3,2
-
0,4
-
1,4
-0,1
0,1
-1,7
0,2
21,3
-
-
-
-
-
-
81,3
81,3
3,2
-
-
-
-
-
-
-
0,4
-
2,2
-0,1
-
-1,7
0,2
24,2
-
-
-0,5
-
-
-
27,9
27,9
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0013.png
13
2027
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
288,9
1.869,7
297,4
249,2
1,1
92,5
85,3
15,6
129,2
199,7
142,0
66,9
362,9
21,6
7,3
3.374,1
179,7
28,7
37,1
201,2
-4.575,5
-
3.074,6
3.074,6
-
3,9
-
-
-
-
37,9
-
-
-
-
0,5
41,2
0,8
-8,0
-
-
-2,7
-
-
-
-
73,6
73,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
235,7
1.849,6
366,4
155,3
-
23,9
-10,2
48,6
103,3
197,9
123,8
49,7
290,6
43,7
18,1
3.392,8
176,9
43,3
7,0
199,0
-4.575,5
2,0
2.741,9
2.741,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0014.png
14
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
§ 25.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet
.............................................................
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Økonomiministeriet
.............................................................
Justitsministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
By-, Land- og Kirkeministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri
.............................................................
Digitaliserings- og
Ligestillingsministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
Pensionsvæsenet
.............................................................
3,2
7,0
-13,3
-94,4
-1,1
-112,3
138,7
34,2
-34,7
-33,0
-16,4
-18,3
-36,4
-18,5
-6,2
-21,7
-16,2
7,9
-70,4
-1,6
-
2,0
-301,5
-301,5
53,2
23,2
-24,0
-0,9
-
-
243,0
-
-
-37,4
-
-
-5,3
-36,6
-
-5,0
-12,2
-
-39,8
0,6
-
-
158,8
158,8
-
-
56,5
-
-
-
3,2
-
1,5
-
0,9
-0,1
0,1
-1,7
-
6,0
-
-
-
-
-
-
66,4
66,4
3,2
-
-
-
-
-
-
-
1,5
-
1,7
-0,1
-
-1,7
-
7,7
-
-
-0,5
-
-
-
11,8
11,8
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0015.png
15
2028
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
17,9
1.241,3
283,9
99,2
1,1
135,2
106,6
10,4
185,1
171,4
118,5
95,3
325,0
47,9
6,2
3.128,9
118,2
34,9
32,1
-887,2
-3.998,0
-
1.273,9
1.273,9
-
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
41,1
0,8
-
-
-
-2,7
-
-
-
-
42,9
42,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-35,3
1.221,9
351,1
5,7
-
22,9
5,5
44,6
150,4
175,8
101,3
76,5
252,9
65,2
-
3.110,5
114,2
45,5
2,0
-889,4
-3.998,0
2,0
825,3
825,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0016.png
16
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
§ 15. .............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
§ 17. .............................................................
Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 20. .............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
§ 35. .............................................................
Generelle reserver
§ 36. .............................................................
Pensionsvæsenet
I alt
.......................................................................
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,3
-
-
-
-
2,3
-
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0017.png
17
2025
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
132,6
-3,0
-445,1
-1.075,7
-140,2
1.099,3
-
-432,1
47,5
-384,6
-
-
-73,7
2,2
-
-
-
-71,5
-
-71,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
-
19,5
-
-
-
-
19,5
-
19,5
-
-
3,2
-
-
-
-
3,2
-
3,2
132,6
-3,0
-355,1
-1.077,9
-140,2
1.099,3
-
-344,3
47,5
-296,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0018.png
18
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
§ 15. .............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
§ 17. .............................................................
Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 20. .............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
§ 35. .............................................................
Generelle reserver
§ 36. .............................................................
Pensionsvæsenet
I alt
.......................................................................
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,3
-
-
-
-
2,3
-
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0019.png
19
2026
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
209,0
-18,0
-394,8
-864,9
-141,4
877,8
-
-332,3
-
-332,3
-
-
-25,2
5,4
-61,1
-
-
-80,9
-
-80,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
-
22,8
-
-
-
-
22,8
-
22,8
-
-
3,2
-
-
-
-
3,2
-
3,2
209,0
-18,0
-350,0
-870,3
-80,3
877,8
-
-231,8
-
-231,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0020.png
20
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
§ 15. .............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
§ 17. .............................................................
Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 20. .............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
§ 35. .............................................................
Generelle reserver
§ 36. .............................................................
Pensionsvæsenet
I alt
.......................................................................
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,3
-
-
-
-
2,3
-
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0021.png
21
2027
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
55,8
-21,7
-395,4
-692,7
-141,5
690,6
-
-504,9
-
-504,9
-
-
-17,9
-2,5
-61,7
-
-
-82,1
-
-82,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
-
26,1
-
-
-
-
26,1
-
26,1
-
-
3,2
-
-
-
-
3,2
-
3,2
55,8
-21,7
-354,6
-690,2
-79,8
690,6
-
-399,9
-
-399,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0022.png
22
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
§ 15. .............................................................
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
§ 17. .............................................................
Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 20. .............................................................
Børne- og Undervisningsministeriet
§ 35. .............................................................
Generelle reserver
§ 36. .............................................................
Pensionsvæsenet
I alt
.......................................................................
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,3
-
-
-
-
2,3
-
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0023.png
23
2028
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
55,9
-24,7
-341,6
-636,3
-141,8
634,3
-
-454,2
-
-454,2
-
-
-16,7
-2,4
-61,8
-
-
-80,9
-
-80,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,3
-
-
-
-
-2,3
-
-2,3
-
-
29,4
-
-
-
-
29,4
-
29,4
-
-
3,2
-
-
-
-
3,2
-
3,2
55,9
-24,7
-298,7
-633,9
-80,0
634,3
-
-347,1
-
-347,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0024.png
24
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
7.
8.
9.
12.
14.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§
§
§
§
21.
23.
28.
29.
§ 35.
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
30,4
-
-
-
-
30,4
30,4
-
350,0
-
-
-
-
-
-
-
134,1
-
-
-
484,1
484,1
128,1
-
-
-
-
-
-
-
-
3,6
-
-
-
131,7
131,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0025.png
25
2025
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
40,0
-
-
654,2
1.824,8
-191,0
473,1
-
132,0
114,4
-660,9
1.246,4
3.633,0
3.633,0
-
-
-
-
-
2.791,2
-387,5
0,2
-
-
-
-
-
2.403,9
2.403,9
-
-
-
-
-
-
-
-189,8
-
-
-
-
-
-189,8
-189,8
162,8
-
-0,6
-
-
-
-
97,5
-
-
-
-
-
259,7
259,7
-
1.125,0
-0,6
367,8
-
-
-
-116,4
15,0
999,6
-100,7
-
-
2.289,7
2.289,7
-
-
-
252,0
-
-
-
863,5
-
-
-
-
-
1.115,5
1.115,5
-34,7
815,0
-
115,8
654,2
-966,4
196,5
-794,3
45,4
1.001,1
13,7
-660,9
1.246,4
1.631,8
1.631,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0026.png
26
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
7.
8.
9.
12.
14.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§
§
§
§
21.
23.
28.
29.
§ 35.
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230,0
-
-
-
-
-
-
-
136,1
-
-
-
366,1
366,1
121,0
-
-
-
-
-
-
-
-
2,6
-
-
-
123,6
123,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0027.png
27
2026
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-800,3
30,0
-
-
169,3
-
-808,8
457,0
-
133,0
-58,8
-93,5
1.274,0
301,9
301,9
-1.067,1
-
-
-
-
-
-448,5
0,3
-
-
-
-
-
-1.515,3
-1.515,3
-
-
-
-
-
-
-
-161,1
-
-
-
-
-
-161,1
-161,1
157,5
-
-0,6
-
-
-
-
-7,1
-
-
-
-
-
149,8
149,8
-
1.098,5
-0,6
224,0
-
-
-
-184,1
25,2
1.006,0
-112,1
-
-
2.056,9
2.056,9
-
-
-
224,0
-
-
-
775,8
-
-
-
-
-
999,8
999,8
230,3
898,5
-
-
169,3
-
-360,3
-657,2
25,2
1.005,5
-170,9
-93,5
1.274,0
2.320,9
2.320,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0028.png
28
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
7.
8.
9.
12.
14.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§
§
§
§
21.
23.
28.
29.
§ 35.
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,0
-
-
-
-
-
-
-
136,2
-
-
-
286,2
286,2
117,3
-
-
-
-
-
-
-
-
2,4
-
-
-
119,7
119,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0029.png
29
2027
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-811,1
20,0
-
-
3,3
-
-1.027,7
457,0
-
133,2
-100,9
255,4
1.218,8
148,0
148,0
-1.081,5
-
-
-
-
-
-494,7
0,2
-
-
-
-139,0
-
-1.715,0
-1.715,0
-
-
-
-
-
-
-
-126,4
-
-
-
-
-
-126,4
-126,4
156,6
-
-0,6
-
-
-
-
28,7
-
-
-
-
-
184,7
184,7
-
98,5
-0,6
252,0
-
-
-
-221,2
25,2
1.042,9
-59,6
-
-
1.137,2
1.137,2
-
-
-
252,0
-
-
-
659,8
-
-
-
-
-
911,8
911,8
231,1
-31,5
-
-
3,3
-
-533,0
-579,3
25,2
1.042,3
-160,5
394,4
1.218,8
1.610,8
1.610,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0030.png
30
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
§
§
§
§
§
7.
8.
9.
12.
14.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§
§
§
§
21.
23.
28.
29.
§ 35.
Finansministeriet
.............................................................
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Forsvarsministeriet
.............................................................
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
.............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
Kulturministeriet
.............................................................
Miljøministeriet
.............................................................
Transportministeriet
.............................................................
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
Generelle reserver
.............................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
136,2
-
-
-
136,2
136,2
115,2
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
-
-
-
116,4
116,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt
.......................................................................
Total
.......................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0031.png
31
2028
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-813,1
-
-
-
-1,7
-
-828,6
465,1
-
134,4
-35,7
161,5
1.087,5
169,4
169,4
-1.084,2
-
-
-
-
-
-371,4
0,1
-
-
-
122,7
-
-1.332,8
-1.332,8
-
-
-
-
-
-
-
-152,9
-
-
-
-
-
-152,9
-152,9
156,6
-
-0,6
-
-
-
-
-16,9
-
-
-
-
-
139,1
139,1
-
98,5
-0,6
203,8
-
-
-
94,5
25,2
937,0
-41,7
-
-
1.316,7
1.316,7
-
-
-
224,0
-
-
-
953,0
-
-
-
-
-
1.177,0
1.177,0
229,7
98,5
-
-20,2
-1,7
-
-457,2
-529,5
25,2
936,4
-77,4
38,8
1.087,5
1.330,1
1.330,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0032.png
32
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 28. .............................................................
Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
I alt
.......................................................................
§ 37. .............................................................
Renter
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
§
§
§
§
8.
9.
17.
19.
-
56,4
-2,6
-
-
-
53,8
-
-
53,8
-
-
-
-
58,7
-7,1
51,6
-
-
51,6
-
-
0,5
-
-
-
0,5
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
149,6
-
149,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0033.png
33
2025
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-0,8
2,1
-
-
-
1,3
-
-
1,3
-
-96,5
-104,9
-
-
-
-201,4
-
-961,1
-1.162,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-400,0
-14,3
-
10,1
-
-
-404,2
-28,6
-
-432,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-400,0
-166,4
-104,9
10,1
58,7
-7,1
-609,6
121,0
-961,1
-1.449,7
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0034.png
34
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 28. .............................................................
Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
I alt
.......................................................................
§ 37. .............................................................
Renter
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
§
§
§
§
8.
9.
17.
19.
-
56,4
-5,2
-
-
-
51,2
-
-
51,2
-
-
-
-
58,7
473,3
532,0
-
-
532,0
-
-
0,8
-
-
-
0,8
-
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0035.png
35
2026
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-0,8
4,4
-
-
-
3,6
-
-
3,6
-
-96,5
-143,4
-
-
-
-239,9
-
-
-239,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800,0
-14,3
-
5,4
-
-
791,1
-
-
791,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800,0
-166,4
-143,4
5,4
58,7
473,3
1.027,6
-
-
1.027,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0036.png
36
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 28. .............................................................
Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
I alt
.......................................................................
§ 37. .............................................................
Renter
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
§
§
§
§
8.
9.
17.
19.
-
56,4
-5,2
-
-
-
51,2
-
-
51,2
-
-
-
-
58,7
493,5
552,2
-
-
552,2
-
-
0,8
-
-
-
0,8
-
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0037.png
37
2027
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-0,8
4,4
-
-
-
3,6
-
-
3,6
-
-96,5
-157,9
-
-
-
-254,4
-
-
-254,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14,3
-
5,0
-
-
-9,3
-
-
-9,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-166,4
-157,9
5,0
58,7
493,5
232,9
-
-
232,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0038.png
38
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsle
Udgifter
Indtægter
Erhvervsministeriet
.............................................................
Skatteministeriet
.............................................................
Beskæftigelsesministeriet
.............................................................
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
.............................................................
§ 28. .............................................................
Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
.............................................................
I alt
.......................................................................
§ 37. .............................................................
Renter
§ 38. .............................................................
Skatter og afgifter
Total
.......................................................................
§
§
§
§
8.
9.
17.
19.
-
56,4
-5,2
-
-
-
51,2
-
-
51,2
-
-
-
-
58,7
514,5
573,2
-
-
573,2
-
-
0,8
-
-
-
0,8
-
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0039.png
39
2028
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-0,8
4,4
-
-
-
3,6
-
-
3,6
-
-96,5
-168,8
-
-
-
-265,3
-
-
-265,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-14,3
-
4,1
-
-
-10,2
-
-
-10,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-166,4
-168,8
4,1
58,7
514,5
242,1
-
-
242,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
40
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0041.png
41
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
103,7
157,3
579,7
579,7
10,1
10,1
-432,5
-452,0
19,5
-
Udgift
53,6
53,6
53,6
-
-
-
-
-
-
Indtægt
Udenrigstjenesten mv.
......................................................................................................................
06.11. ..........................................................................................................
Udenrigstjenesten mv.
Internationale organisationer
......................................................................................................................
06.22. ..........................................................................................................
Øvrige internationale organisationer
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
......................................................................................................................
06.31. ..........................................................................................................
Reserver
06.37. ..........................................................................................................
Udviklingsbanker, -fonde og EU
06.38. ..........................................................................................................
Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
306,4
-
-149,1
157,3
-
-53,6
103,7
50,4
3,2
-
53,6
-
-53,6
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0042.png
42
§ 6.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
01. ..........................................................................................................F 2.794,3
Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 18, 100 og 102)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-50,0
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald, ungeindragel‐
sesindsatser under EU-formandskabet samt ændret indtægtsskøn
på visumområdet
02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Fællesudgifter under dansk EU-formandskabet
14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Fordeling af forskningsreserven samt justering af anmærknings‐
teksten som følge af opdateret skøn over udgifter, der kan indrap‐
porteres som udviklingsbistand
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Tilskud til Mandag Morgen til sekretariatsbetjeningen af 2030-
panelet og DUF til Europapulje til ungeinddragelse under EU-
formandskab
18. ..........................................................................................................F
Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Budgetforøgelser og militær støtte til Ukraine
23. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU) (tekstanm. 105)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoens anmærkningstekst er justeret sfa. udvidelse af garantiin‐
strumenter under IFU, jf. akt. 15 af 10. oktober 2024
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
7,0
299,2
-
-
-
-
26,3
5,0
-
-
38,8
24,4
-
-
368,1
243,9
-
-
-
-
-
-
-3,6
3,6
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0043.png
§ 6.
Internationale organisationer
06.22. Øvrige internationale organisationer
03. ..........................................................................................................F
Øvrige organisationer
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Stigning i Danmarks bidrag til NATO, FN og Europarådet
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
06.31. Reserver
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret sfa. udmøntning af reserve samt indbudget‐
tering af en negativ budgetregulering
06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
04. ..........................................................................................................F
Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. opdaterede skøn fra EU-Kommissionen
06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
01. Mobilisering af finansiering til investeringer (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F 1.337,0
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-
Kontoens anmærkningstekst er justeret sfa. udvidelse af garantiin‐
strumenter under IFU, jf. akt. 15 af 10. oktober 2024
119,4
19,5
53,8
-452,0
321,6
10,1
43
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
44
§ 6.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 20.
ad 06.32.11.35.
Af
Finansministeren
Præcisering af, at der ikke er tale om direkte garanti fra EU-budgettet indenfor udgiftsloft, men he‐
adroom. I anmærkningen præciseres at der ikke er tale om en statsgaranti.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndiges til, at eventuelle fremtidige
tab forbundet med EU's makrofinansielle assistance til Ukraine i 2023 på 18 mia. euro, der er
stillet med sikkerhed i EU-budgettet, svarende til Danmarks andel af EU's budget, kan afholdes
under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
Stk. 2.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndiges til at afholde renteudgif‐
ter relateret til EU’s makrofinansielle assistance i 2023 under § 6.3. Bistand til udviklingslande‐
ne."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
22.
ad 06.32.11.35.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndiges til, at eventuelle fremtidige tab for‐
bundet med EU's lånestøtte til Ukraine i 2024-2027 (Ukraine-faciliteten) på 33 mia. euro, der er
stillet med sikkerhed i EU-budgettet, svarende til Danmarks andel af EU's budget, kan afholdes
under § 6.3. Bistand til udviklingslandene."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
23.
ad 06.32.11.35.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndiges til, at eventuelle fremtidige tab for‐
bundet med EU's makrofinansielle assistance til Ukraine i regi af samarbejdsmekanismen vedrø‐
rende lån til Ukraine (G7) på op til 35 mia. euro, der er stillet med sikkerhed i EU-budgettet, sva‐
rende til Danmarks andel af EU's budget, kan afholdes under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
Udgifter relateret til lånet dækkes som udgangspunkt med afkast fra immobiliserede russiske cen‐
tralbankaktiver. "
Materielle bestemmelser.
Nr. 105.
ad 06.11.23.
Af
Finansministeren
Justeringer til tekstanmærkning og anmærkning til tekstanmærkning sfa. justering af garantiramme
og løbetid under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).
Tekstanmærkningen affattes således:
"Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) kan i en pilotperiode udstede statsgarantier til
understøttelse af mobilisering af finansiering til investeringer i udviklingslande. IFU's bestyrelse
udvælger udviklingsinvesteringer, der kan udstedes garantier til. Ordningen administreres i en fa‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 6.
45
cilitet under IFU. Udstedelsen af udviklingsgarantier skal ske inden for en samlet ramme for eks‐
ponering på maksimum USD 299,4. Garantierne kan udstedes i perioden 2022-2025.
Stk. 2.
IFU fastsætter en risikopræmie for hver enkelt garanti eller portefølje af garantier sva‐
rende til statens risiko. Risikopræmien vil variere alt efter garantien. Garantitager betaler en ga‐
rantiprovision til staten svarende til risikopræmien, med evt. subsidier fra § 6.3. Bistand til udvik‐
lingslandene.
Stk. 3.
Eventuelle tab på garantierne afholdes af staten.
Stk. 4.
Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån,
jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
46
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0047.png
§ 6.
47
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
1.000,0
17.346,3
16.538,7
15.572,4
15.673,1
15.734,0
Udbetalinger
2024
1.000,0
13.896,3
2025
-
2.587,5
13.483,1
2026
-
862,5
2.509,8
12.469,4
2027
-
-
836,6
2.319,8
12.544,7
15.701,1
2028
-
-
-
773,3
2.333,9
12.646,6
15.753,8
Senere
-
-
-290,8
9,9
794,5
3.087,4
3.601,0
14.896,3
16.070,6
15.841,7
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0048.png
48
§ 06.1.
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 18, 100 og 102)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
11. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-50,0
53,6
3,6
-
3,6
53,6
BO1
2026
-55,3
54,9
-0,4
-
-0,4
54,9
BO2
2027
-56,8
56,4
-0,4
-
-0,4
56,4
BO3
2028
-56,8
56,4
-0,4
-
-0,4
56,4
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Generel udenrigspolitik
.................................................................
Udviklingssamarbejde
.................................................................
Eksport- og investeringsfremme mv.
.................................................................
Borgerservice
.................................................................
R
2022
2.971,3
940,5
937,7
285,3
530,9
276,9
R
2023
2.871,7
951,6
876,4
288,7
496,2
258,8
B
2024
3.174,8
1.040,7
976,9
315,7
553,1
288,4
F
2025
3.297,9
1.082,1
1.014,1
328,2
574,1
299,4
BO1
2026
3.315,4
1.086,5
1.018,3
333,5
576,5
300,6
BO2
2027
3.356,8
1.099,7
1.030,6
338,8
583,4
304,3
BO3
2028
3.108,2
1.016,1
952,2
319,7
539,1
281,1
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
53,6
50,4
3,2
BO1
2026
54,9
51,7
3,2
BO2
2027
56,4
53,2
3,2
BO3
2028
56,4
53,2
3,2
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende.
Bemærkninger: Indtægter fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 35,9 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-pro‐
grammer mv. opført på underkonto 97.
Indtægter fra afgifter og gebyrer på 178,0 mio. kr. i 2025 vedrører indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, visa og
andre borgerservicerelaterede ydelser.
Øvrige indtægter udgør i alt 375,6 mio. kr. i 2025. Heraf vedrører 151,0 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på
eksport- og investeringsfremmeområdet, som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre of‐
fentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 126,1 mio. kr. vedrører overførs‐
ler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne
(ekskl. lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrel‐
sen for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 0,4 mio. kr. ved‐
rører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 12,3 mio.
kr. vedrører interne statslige overførsler fra § 06.37.05. Delegerede partnerskaber til finansiering af administration af til‐
skudsordningerne. Endelig opretholdes en række øvrige indtægter vedrørende administration af andre donorers bistands‐
programmer, indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser
til medarbejdere, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerierne, samt andre refusionsprægede
indtægter mv.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0049.png
§ 06.11.01.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-1,6
-1,6
BO1
2026
-
-1,6
-1,6
BO2
2027
-
-1,6
-1,6
49
BO3
2028
-
-1,6
-1,6
11. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,6 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2025 til udvik‐
ling og afvikling af en offentlig åbningsceremoni som led i regeringens ungeinddragelsesindsatser
under dansk EU-formandskab i 2025.
06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
299,2
-
299,2
-
299,2
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
10. Fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 299,2 mio. kr. til regeringens
fællesudgifter under dansk EU-formandskab i 2025.
06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Dansk Institut for Internationale Studier
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,0
5,0
5,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Dansk Institut for Internationale Studier
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Der indgår under kontoen årligt ca. 25,3 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS’
almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de in‐
ternationale OECD/DAC-regler. Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 0,5
mio. kr. årligt i 2026-2027 til annullering af omprioriteringsbidrag i 2024-2027. Kontoen er redu‐
ceret med 0,5 mio. kr. i 2028 som følge af indarbejdelse af omprioriteringsbidrag i 2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0050.png
50
§ 06.11.14.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 til
diplomati-, freds- og konfliktforskning som følge af Aftaler om fordeling af forskningsreserven
mv. mellem regeringen og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet af
november 2024.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Tilskud til internationale institutioner
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
24,4
23,2
23,2
1,2
1,2
BO1
2026
0,8
-
-
0,8
0,8
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Forventet udmøntning
1.000 kr.
2022
Den Danske Europabevægelse........................................... 540
Den Danske Helsinki-komité............................................. 360
Atlantsammenslutningen.................................................... 790
Udenrigspolitisk Selskab.................................................... 630
Foreningen Norden............................................................. 1.620
DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur............................. 800
Oplysningsforbundet Demokrati i Europa......................... 300
LGBT+ handlingsplan........................................................ 0
Tænketanken Europa.......................................................... 300
Etisk Handel Danmark....................................................... 0
Danes Worldwide................................................................ 0
Brussels Institute for Geopolitics....................................... 0
Mandag Morgen
0
Dansk Ungdoms Fællesråd
0
I alt
5.340
2023
540
360
790
630
1.620
800
0
300
300
0
0
0
0
0
5.340
2024
540
400
790
630
1.620
800
0
300
0
2.500
0
0
0
0
7.580
2025
540
400
0
630
1.620
800
0
300
2.000
2.000
1.000
522
3.500
15.700
29.012
2026
540
400
0
630
1.620
800
0
0
0
0
1.000
522
0
0
5.512
2027
540
400
0
630
1.620
800
0
0
0
0
1.000
522
0
0
5.512
2028
540
400
0
630
1.620
800
0
0
0
0
1.000
522
0
0
5.512
Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning om
europæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.
Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsinki-Komité. Foreningen arbejder for efterlevel‐
sen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre hu‐
manitære forhold, som er indeholdt i Helsinki Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedtagelser i
Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationen for Sik‐
kerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).
Danmark har ydet et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og
internationalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU,
OSCE og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for
den brede befolkning.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0051.png
§ 06.11.15.10.
51
Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremme
kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.
Foreningen Norden, en dansk folkelig forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger forenin‐
gen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabssamarbejde, kultursamar‐
bejde og formidling, grænsehindingsarbejde samt et arbejdsmarkedssamarbejde med erhvervslivet
og unge.
Der ydes et årligt tilskud til DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur til brug for finansiering af
lægefaglig bistand til Folketingets Ombudsmand i udøvelsen af funktionen som National Fore‐
byggende Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture). Insti‐
tuttet er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeri‐
et.
Der ydes et årligt tilskud til organisationen Danes Worldwide, som bl.a. har til formål at råd‐
give og vejlede den danske diaspora ude i verden.
Der ydes et årligt tilskud til Brussels Institute for Geopolitics med henblik på at understøtte
tænketankens aktiviteter for at styrke geopolitisk forsknings-, analyse- og informationsvirksom‐
hed mv. i EU og Europa.
Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2025 som følge af Aftale mellem den da‐
værende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Kri‐
stendemokraterne om udmøntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af maj 2022.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2025 til sekreta‐
riatsbetjening af 2030-Panelet i 2025. Tilskuddet i 2025 udbetales til organisationen Mandag
Morgen, som varetager sekretariatsbetjeningen af 2030-Panelet i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2025 til opret‐
telsen og administrationen af en Europapulje under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) som led i
regeringens ungeinddragelsesindsatser under dansk EU-formandskab i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 til Tænket‐
anken Europa, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024. Formålet er at understøtte tænketankens arbejde, analyser
og formidling i forbindelse med Danmarks snarlige EU-formandskab.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 til Etisk
Handel Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om
finansloven for 2025 af november 2024. Formålet er at understøtte arbejdet med at skabe en mere
ansvarlig og bæredygtig global handel.
20. Tilskud til internationale institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Forventet udmøntning
1.000 kr.
2022
2023
650
30
0
16
65
400
2.810
1.230
2024
650
30
0
20
65
400
2.977
1.314
2025
650
30
0
20
65
360
3.840
1.314
2026
650
30
0
16
65
360
3.840
1.314
2027
650
30
0
16
65
360
3.840
1.314
2028
650
30
0
16
65
360
3.840
1.314
Europakollegiet i Brügge, Warszawa og Tirana................. 600
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i
30
Strasbourg...........................................................................
Folkeretsakademiet i Haag................................................. 14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre
16
(IHFFC)..............................................................................
FN’s konvention om særligt skadevoldende konventio‐
65
nelle våben (CCW).............................................................
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).. 280
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)............... 2.810
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)................................. 1.230
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0052.png
52
§ 06.11.15.20.
900
45
1.000
800
2.000
1.000
1.800
150
44
43
70
85
115
0
13.253
750
45
1.000
800
2.000
1.000
1.800
150
110
90
0
81
150
0
13.432
750
48
1.000
800
2.400
1.000
2.600
150
110
90
62
82
115
400
15.886
750
48
1.000
800
2.000
1.000
2.400
150
110
90
62
82
115
400
15.282
750
48
1.000
800
2.000
1.000
1.000
150
110
90
62
82
115
400
13.882
750
48
1.000
800
2.000
1.000
1.000
150
110
90
62
82
115
400
13.882
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter og afgifter)... 900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM).................. 45
Indigenous Peoples Secretariat........................................... 900
Arktisk Råd......................................................................... 700
FN-forbundet i Danmark.................................................... 2.000
Verdens Bedste Nyheder.....................................................1.000
Inuit Circumpolar Council.................................................. 1.000
Centre of Excellence in Crisis Management (CoE)........... 150
Den Fælles Konsultationsgruppe for Traktaten om Kon‐
93
ventionelle Væbnede Styrker i Europa (JCG)....................
Open Skies.......................................................................... 85
Traktaten om ikke-spredning af kernevåben...................... 0
Konventionen om forbud mod biologiske våben
40
(BWC/BWTC)....................................................................
Wassenaar-arrangementet................................................... 111
Valgobservatører................................................................. 0
I alt
12.069
Der ydes et årligt medlemskabstilskud samt stipendier til Europakollegierne i Brügge,
Warzawa og Tirana, som arbejder for at videreuddanne yngre universitetskandidater i samfunds‐
forhold, økonomi og forvaltning i et europæisk perspektiv.
Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg,
som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskerettig‐
heder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.
Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (oprettet i
1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse af
kendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FN
og udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra den 48. generalforsamling (1993). Til‐
skuddet til Undersøgelseskommissionen til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks år‐
lige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, artikel 90, oprettede under‐
søgelseskommission.
Tilskuddet vedrørende FN’s konvention om særligt skadevoldende konventionelle våben
(CCW) ydes i medfør af, at Danmark den 23. april 1997 tiltrådte den ændrede protokol II (artikel
13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).
Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter ifm. Danmarks medlemskab af International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som arbejder for at fremme undervisning i, mindet
om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige nationale medlemsbidrag til IHRA på
38.000 euro samt de til medlemskabet knyttede rejse- og opholdsudgifter mv.
Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af
agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.
Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekre‐
tariat og Nordisk Kulturfond samt til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af husle‐
jeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen og afgifter af lejemålene. I tilfælde af
ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Europæi‐
ske Miljøagentur, Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kultur‐
fond samt Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevil‐
lingslove.
Konventionen om Klyngeammunition (CCM) indeholder bestemmelser om forbud mod at
bruge, udvikle, fremstille og på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse vå‐
bentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventio‐
nen den 12. februar 2010 og yder bidrag til CCMs arbejde samt afholdelse af møder, jf. dennes
artikel 14.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 06.11.15.20.
53
Tilskuddet til Indigenous Peoples Secretariat (IPS) dækker Danmarks bidrag til sekretariats‐
bistanden til de oprindelige folks organisationers arbejde i Arktisk Råd samt projekter til gavn for
de oprindelige folk i Arktis.
Tilskuddet til Arktisk Råds sekretariat (ACS) dækker Danmarks bidrag til sekretariatets drift.
Sekretariatet blev oprettet i 2013 i henhold til Nuuk-erklæringen fra 2011 og finansieres af med‐
lemsstaterne i Arktisk Råd.
Der ydes et årligt tilskud til FN-forbundet i Danmark til at styrke interessen for og kendska‐
bet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer og pu‐
blikationer af tidsskrifter og lignende. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer inden
for FN's mandatområde herunder fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2030-dagsorde‐
nen og bæredygtig udvikling, civilsamfundsdeltagelse og FN-reformer.
Der ydes et årligt tilskud på 1,0 mio. kr. til Verdens Bedste Nyheder til brug for formidlings‐
aktiviteter vedrørende FN’s verdensmål.
Tilskuddet til Inuit Circumpolar Council dækker organisationens interessevaretagelse i inter‐
national sammenhæng, herunder aktiviteter i regi af Arktisk Råd, hvor ICC er Permanent Partici‐
pant og i FN, eksempelvis ved deltagelse i FNs permanente forum for oprindelige folks anliggen‐
der.
Der ydes et årligt medlemsbidrag til Centre of Excellence in Crisis Management (CoE). CoE
har til formål at styrke civile krisestyringsindsatser i regi af EU.
Der ydes et årligt bidrag til Joint Consultative Group, der er nedsat i henhold til Traktat af
19. november 1990 om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (bekendtgørelse nr. 27 af
09/03/1995)
Der ydes et årligt bidrag til Open Skies Consultative Commission (OSCC), der er implemen‐
teringsorgan for Traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (bekendtgørelse nr. 19 af
22/06/2009, Lovtidende C).
Der gives tilskud til forberedelse og afholdelse af gennemgangskonferencen for Traktat af 1.
juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben (bekendtgørelse nr. 23 af 25/02/1969, Lovtidende C).
Gennemgangskonferencen finder sted ca. hvert femte år.
Der gives tilskud til implementeringsorganet for Konvention af 10. april 1972 om forbud
mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben
samt om disse våbens tilintetgørelse eller Biologivåbenkonventionen (BWC) (bekendtgørelse nr.
78 af 6. september 1976, Lovtidende C).
Der ydes et årligt medlemsbidrag til Wassenaar-Arrangementet (WA), som bidrager til regio‐
nal og international sikkerhed ved at fastætte fælles standard for kontrol med eksport af militært
udstyr og dual-use produkter.
Der ydes et årligt tilskud på 0,4 mio. kr. til udsendelse af valgobservatører til valgobserva‐
tionsmissioner i lande, der ikke fremgår af OECD's liste over ODA-berettigede lande.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af højere forventede bi‐
drag til bl.a. Europakollegiet, International Holocaust Remembrance Alliance, Indigenous Peop‐
le’s Secretariat og Arktisk Råd.
Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2023-2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til et forhøjet
bidrag til Inuit Circumpolar Council, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om finansloven for 2023 af april 2023. Midlerne
skal understøtte Grønlands formandskab for Inuit Circumpolar Council.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem til justering af tilskud til en række
internationale organisationer.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til Inuit Circumpolar Council
(ICC), jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye
Borgerlige om finansloven for 2024 af november 2023. Midlerne skal støtte initiativet Emerging
Leaders, der arbejder for at fremme kendskabet til oprindelige folks rettigheder i Arktis blandt
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0054.png
54
§ 06.11.15.20.
unge. Derudover skal midlerne benyttes til afholdelse af topmødet Inuit Women’s Summit i 2025,
som skal følge op på FN’s arbejde i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af vold og diskrimi‐
nation mod inuitkvinder.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 til FN-
forbundet i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre
om finansloven for 2025 af november 2024. Formålet er at understøtte organisationens arbejde
med at styrke interessen for FN og forståelsen for nationers gensidige afhængighed og fælles an‐
svar.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 til Inuit Circumpolar Council, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Ra‐
dikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpulj‐
en.
06.11.18. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
243,9
243,9
243,9
BO1
2026
267,1
267,1
267,1
BO2
2027
261,3
261,3
261,3
BO3
2028
-
-
-
10. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 243,9 mio. kr. i 2025, 267,1
mio. kr. i 2026 og 261,3 mio. kr. i 2027 som følge af budgetforøgelserne og det øgede behov for
militær støtte til Ukraine.
06.11.23. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
(tekstanm. 105)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU)
Indtægt
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
-
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Kontoen er oprettet med en samlet ramme på USD 299,4 i 2022-2025 til en pilotordning for
udviklingsgarantier. I henhold til tekstanmærkning nr. 105 til § 6. Udenrigsministeriet kan Inve‐
steringsfonden for Udviklingslande (IFU) i en pilotperiode udstede statsgarantier til understøttelse
af mobilisering af finansiering til investeringer i udviklingslande. IFU's bestyrelse udvælger de
enkelte garantier, og garantierne administreres i en facilitet under IFU. Udstedelsen af udviklings‐
garantier skal ske inden for et samlet loft for eksponering på maksimum USD 299,4. Garantierne
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0055.png
§ 06.11.23.10.
55
kan udstedes i pilotperioden 2022-2025, og en garanti forventes at løbe over en periode på maksi‐
malt 25 år. Der fastsættes og finansieres en risikopræmie for hver enkelt garanti, eller portefølje
af garantier ifm. garantiudstedelsen. Eventuelle tab under garantirammen afholdes af staten. Da
udgifter til subsidier til risikopræmien opgøres som udviklingsbistand, kan tab under garantiram‐
men ikke også opgøres som udviklingsbistand, jf. OECD's direktiv om udviklingsbistand.
06.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
3,6
3,6
3,6
BO1
2026
3,6
3,6
3,6
BO2
2027
3,6
3,6
3,6
BO3
2028
3,6
3,6
3,6
10. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0056.png
56
§ 06.2.
Internationale organisationer
06.22. Øvrige internationale organisationer
06.22.03. Øvrige organisationer
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Øvrige organisationer
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
10,1
10,1
10,1
BO1
2026
10,4
10,4
10,4
BO2
2027
11,1
11,1
11,1
BO3
2028
11,8
11,8
11,8
10. Øvrige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
Centrale aktivitetsoplysninger
1.000 kr.
2023
2024
3.000
31.400
11.500
40.300
5.632
33.900
550
122
29,5
21.500
20.745
111.000
1.884
789
1.936
1.044
60
17.000
2025
3.050
32.400
12.800
46.014
5.632
42.500
550
145
29,5
21.500
21.181
123.500
1.884
789
1.695
1.044
60
17.000
2026
3.050
32.400
12.800
50.615
5.632
42.500
550
145
29,5
21.500
21.181
123.500
1.884
789
1.729
1.044
60
17.000
2027
3.050
32.400
12.800
55.677
5.632
42.500
550
145
29,5
21.500
21.181
123.500
1.884
789
1.763
1.044
60
17.000
2028
3.050
32.400
12.800
61.245
5.632
42.500
550
145
29,5
21.500
21.181
123.500
1.884
789
1.800
1.044
60
17.000
FN’s konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)
...........
3.000
OECD
.............................................................................
29.000
WTO
...............................................................................
11.000
NATO
.............................................................................
34.200
Organisationen for Atomprøvestop
.........................................
5.000
Europarådet
......................................................................
33.200
Hvalfangstkommissionen (IWC)
............................................
550
Voldgiftsbureauet i Haag
......................................................
100
International voldgiftsdomstol mv
..........................................
28
OSCE
..............................................................................
21.900
IAEA
..............................................................................
19.500
FN, generelt bidrag
.............................................................
111.000
EU Satellitcenter
................................................................
1.884
EUISS
.............................................................................
789
Østersørådet
......................................................................
1.936
Havretskonventionen af 1982
................................................
1.044
De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT)
....................
60
Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, ICTY, IRMCT)
.........
15.300
I alt
289.491 302.392 331.774 336.409 341.505 347.110
Tilskuddet vedrørende FN’s konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW) ydes i
medfør af Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben den 13. juli
1995 og lov af 1. juni 1995 om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's kon‐
vention om forbud mod kemiske våben.
Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's
sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter. Grundlaget for de danske finansie‐
ringsforpligtelser til OECD beror på OECD’s konvention af 14. december 1960 samt årlige be‐
slutninger i OECD’s Råd og IEA’s Styrelsesråd.
Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen (WTO) afhænger af WTO's budget og Danmarks
andel af verdenshandlen. Tilskuddet ydes i henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifi‐
kation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 06.22.03.10.
57
Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat indgå‐
et den 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til drift og vedligehold af NATO’s hoved‐
kvarter i Bruxelles inkl. NATO’s internationale sekretariat, samt NATO’s forskningsprogram
(SPS) og partnerskabsprogrammer med tredjelande. Tilskuddet er forhøjet med 8,9 mio. kr. i
2023, 12,9 mio. kr. i 2024, 16,9 mio. kr. i 2025 og 21,2 mio. kr. i 2026 bl.a. som følge af den æn‐
drede sikkerhedssituation efter Ruslands invasion af Ukraine.
Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop (CTBTO) udbetales i medfør af
FN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark under‐
skrev den 24. september 1996.
Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolu‐
tion (93) 28, der erstatter Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag
til Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til drift‐
somkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklings‐
bank.
Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til kongelig resolu‐
tion af 28. april 1950 om ratifikation af den i Washington den 2. december 1946 afsluttede inter‐
nationale konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.
Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om
fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede den 19.
november 1909.
Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henhold til
den af Danmark den 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og vold‐
gift. Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki
Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelings‐
skala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel af
udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Danmarks
andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter i forbin‐
delse med dansk deltagelse i OSCE-arbejde og OSCE-missioner, herunder udsendelse af valgob‐
servatører.
Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressortæn‐
dring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende hoved‐
konto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA’s ordinære budget samt bidrag til Technical Coopera‐
tion Fund.
Tilskuddet til FN (generelt bidrag) dækker over Danmarks pålignede bidrag til FN’s regulære
budget.
Udenrigsministeriets tilskud til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktivite‐
ter, der vurderes at dække centrets civile område. Bidraget ydes i henhold til Rådets Fælles Ak‐
tion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter.
Tilskuddet til EU’s Institut for Sikkerhedspolitiske Studier (EUISS) beregnes efter EU’s BNI-
fordelingsnøgle i medfør af FUSP Fælles Aktion 2006/1002/CFSP af 21. december 2006 og dæk‐
ker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.
Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat og ar‐
bejdsgruppen mod menneskehandel (TF-THB) samt videreførelse af Østersørådets projektstøtte‐
fond. Forpligtelsen til at yde bidraget udspringer af den aftale, hvormed medlemslandenes rege‐
ringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.
Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til henholdsvis Den Internationale Hav‐
bundsmyndighed og Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havrets‐
konvention af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark den 16. december 2004.
Tilskuddet vedrørende De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT) ydes i medfør af
Danmarks ratifikation af FN's våbenhandelstraktat den 3. juni 2013 og bekendtgørelse af traktat
af 2. april 2013 om våbenhandel af 23. februar 2015.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
58
§ 06.22.03.10.
Det pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den af
Danmark den 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefter ud‐
gifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bidrag
fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper. Straffetribunalerne for
det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR) har afsluttet førelsen af retssagerne. For
at håndtere opgaver, der udgår fra Tribunalerne, bl.a. funktioner relateret til de af tribunalerne
dømte personer, der nu afsoner, arkiverne, vidnebeskyttelsesprogrammer mv., er der etableret en
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (MICT).
Kontoen er forhøjet med 16,9 mio. kr. i 2024, 18,0 mio. kr. i 2025, 17,7 mio. kr. i 2026 og
22,1 mio. kr. i 2027 som følge af justeringer i Danmarks bidrag til en række internationale orga‐
nisationer.
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 som følge af en stigning i budget‐
tet til Verdenshandelsorganisationen (WTO).
Kontoen er forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2025, 14,0 mio. kr. i 2026, 15,0 mio. kr. i 2027 og
18,7 mio. kr. i 2028 som følge af justeringer i Danmarks bidrag til en række internationale orga‐
nisationer.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2025, 10,4 mio.
kr. i 2026 og 11,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem som følge af en stigning i Danmarks bidrag til
NATO, FN og Europarådet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0059.png
§ 06.3.
59
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)
Den eksisterende anmærkningstekst på side 45, afsnit 7, der starter med ”Re
geringen vil prio‐
ritere at leve op til FN’s målsætning om…”
skal erstattes med følgende to afsnit:
Regeringen vil prioritere at leve op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udvik‐
lingsbistand. Baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse af august 2024 afsættes derfor 0,7
pct. af BNI svarende til 21.898,0 mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2025. Hertil kommer en del‐
vis efterregulering for udviklingsbistanden i 2021 på 407,4 mio. kr. samt en efterregulering for
udviklingsbistanden i 2023 på 255,5 mio. kr. primært som følge af, at BNI udviklede sig mere
gunstigt end forudset på tidspunktet for udarbejdelsen af finansloven for 2023. Samlet afsættes
22.560,9 mio. kr. til udviklingsbistand i 2025, hvoraf 17.135,4 mio. kr. budgetteres under § 6.3.
Bistand til udviklingslandene.
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark
opjusteret med 594,6 mio. kr. bl.a. som følge af regeringens ønske om at forlænge opholdsgrund‐
laget for fordrevne fra Ukraine til marts 2026. For at opretholde 0,7-målsætningen er 6.3. Bistand
til udviklingslandene derfor tilsvarende nedjusteret. Derudover er den fællesskabsfinansierede
EU-bistand nedjusteret med 63,9 mio. kr. baseret på seneste prognose. Endvidere er bidraget til
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) nedjusteret med 3,7 mio. kr. som følge af et juste‐
ret skøn. Tilpasningerne medfører en tilsvarende opjustering af 6.3. Bistand til udviklingslandene.
Den eksisterende tabel for skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand i 2025 slettes og
erstattes med følgende:
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2025 i henhold til
OECD/DAC's regler
Mio. kr.
Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI)
21.898,0
Efterregulering 2021, periodiseret
407,4
Efterregulering 2023
255,5
Samlet ulandsramme inkl. efterregulering
22.560,9
Udgifter uden for § 6.3
5.425,5
Heraf forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden
1.238,2
Heraf Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
25,3
Heraf fællesskabsfinansieret EU-bistand
2.541,4
Heraf dele af forsvarets og politiets internationale indsats
40,6
Heraf andel af FN's fredsbevarende operationer
27,2
Heraf udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark
1.306,0
Heraf uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer
13,0
Heraf andet (bidrag til FN-organisationer mv.)
233,7
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene inkl. efterregulering
17.135,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0060.png
60
§ 06.31.
06.31. Reserver
06.31.79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
20. Budgetregulering
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-452,0
-53,8
-53,8
-398,2
-398,2
BO1
2026
9,9
9,9
9,9
-
-
BO2
2027
16,5
16,5
16,5
-
-
BO3
2028
-52,9
-52,9
-52,9
-
-
10. Reserve
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 53,8 mio. kr. i 2025 og
52,9 mio. kr. i 2028. Kontoen opjusteres med 9,9 mio. kr. i 2026 og 16,5 mio. kr. i 2027. Tilpas‐
ningen sker primært som følge af opdaterede skøn for BNI samt en række tekniske justeringer re‐
lateret til opgørelsen af udviklingsbistanden.
20. Budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på
398,2 mio. kr. i 2025. Budgetreguleringen er opført for at tage højde for en række tekniske juste‐
ringer relateret til opgørelsen af udviklingsbistanden.
Den negative budgetregulering vil blive udmøntet i løbet af finansåret gennem annulleringer,
bevillingsnedsættelser under § 6.3. Bistand til udviklingslandene eller ved tilbageførsel af min‐
dreudgifter relateret til flygtningemodtagelsesudgifter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0061.png
§ 06.37.
61
06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
19,5
19,5
19,5
BO1
2026
14,8
14,8
14,8
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
59,0
59,0
59,0
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 19,5 mio. kr. i 2025, 14,8
mio. kr. i 2026 og 59,0 mio. kr. i 2028 som følge af opdaterede skøn fra EU-Kommissionen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0062.png
62
§ 06.38.
06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
58. .........................................................................................................
Værdipapirer, tilgange
13. Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
16. Udviklingsgarantier
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den danske udviklingsfinansieringsinstitu‐
tion, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. Udenrigsministeriet fore‐
står ejerskabsvaretagelsen på vegne af staten. Med finansloven styrkes IFU markant med et kapi‐
talindskud i 2025, ligesom der lægges op til tilsvarende kapitalindskud i de efterfølgende år. Styr‐
kelsen skal sikre, at IFU i endnu højere grad bidrager til at fremme vækst, jobs og udvikling i
partnerlande herunder med vægt på at skabe muligheder for danske virksomheder og investerin‐
ger til bl.a. at understøtte klimafinansiering. IFU vil med kapitaltilførslen kunne mobilisere flere
private midler til bæredygtig udvikling og klima. 
Med finansloven for 2020 blev Danmarks Grønne Fremtidsfond oprettet bl.a. med henblik på
at understøtte grønne investeringer i udviklingslande. I den forbindelse har IFU via statens gen‐
udlån adgang til lånefinansiering til grønne investeringsprojekter under § 40.21.06. Genudlån til
Danmarks Grønne Fremtidsfond. 
IFU har ydermere adgang til statens genudlån for samlet 14,5 mia. kr. under § 40.21.02 Gen‐
udlån til Investeringsfonden for Udviklingslande. Eventuelle tab ifm. statens genudlån til Ver‐
densmålsfondene og DSIF vil blive finansieret under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
Med henblik på at styrke IFU’s investeringsindsats yderligere, herunder fortsat mobilisere
privat kapital til bæredygtige investeringer, navnlig klimainvesteringer i udviklingslande, plan‐
lægges i 2025 i alt 750,0 mio. kr. til IFU. Heraf planlægges 550,0 mio. kr. til kapitalindskud,
100,0 mio. kr. til Ukraine-faciliteten og 100,0 mio. kr. til en ny Afrika-facilitet. 
IFU kapitalindskud:
Der planlægges afsat 550,0 mio. kr. som kapitalindskud i 2025. Kapita‐
lindskuddet skal styrke IFU’s investeringsindsats yderligere og sikre, at IFU mobiliserer yderlige‐
re privat kapital til bæredygtige investeringer, navnlig klimainvesteringer i udviklingslande, her‐
under i Afrika. Af kapitalindskuddet planlægges der afsat  50,0 mio. kr. til at støtte en projektud‐
viklingsfacilitet, Impact Ventures Facility. Hertil planlægges der afsat 50,0 mio. kr. til en facilitet
 med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMVer). Faciliteten forventes at bidrage til at
understøtte lokale SMV'er samt fremme danske aktørers aktiviteter i udviklingslande, herunder i
Ukraine og Afrika. 
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 06.38.01.11.
63
Afrika-facilitet:
Der planlægges afsat 100,0 mio. kr. i 2025 til et nyt initiativ til at fremme
økonomisk og social udvikling i afrikanske lande. Faciliteten skal blandt andet afremme bære‐
dygtige værdikæder og investeringer lokalt og udvide dansk erhvervslivs muligheder for samar‐
bejde med afrikanske lande. Bidraget er en del af en forventet samlet støtte på 350,0 mio. kr. i
perioden 2025-2028.  
Ukraine-facilitet:
I forbindelse med regeringens prioritering af Ukraine blev der oprettet en
facilitet i 2023 til fremme af offentlige og private investeringer i genopbygning af kritisk infra‐
struktur samt fremme af investeringer i centrale sektorer i den ukrainske økonomi. Der planlæg‐
ges et  øremærket bidrag på 100,0 mio. kr. til faciliteten i 2025 til IFU. 
IFU’s investeringer bidrager bl.a. til opfyldelse af FN’s verdensmål, herunder bl.a. verdens‐
mål 7 (Bæredygtig energi), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 10
(Mindre ulighed) og verdensmål 13 (Klimaindsats).
Udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) samt udbytte fra IFU er opført på fi‐
nansloven under § 06.11.21.  Udlodninger fra IØ og IFU.
IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter og
fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. § 17 i lov nr. 1564 af 15. decem‐
ber 2015 om udbudsloven. 
IFU forvalter udviklingsgarantiinstrumentet opført under § 06.38.01.16. Udviklingsgarantier
og § 06.11.23.10. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).
13. Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende
Det overordnede formål med Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) er at etablere
bæredygtig og klimarelevant infrastruktur i udviklingslande og derved medvirke til at fremme
FN’s verdensmål i tråd med Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Indsatserne rettes i stigende
grad mod Afrika med henblik på at nå en andel på to tredjedele af porteføljen. DSIF bidrager
bl.a. til opfyldelsen af FN’s verdensmål herunder bl.a. verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), ver‐
densmål 7 (Bæredygtig energi), verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og verdens‐
mål 17 (Partnerskaber for handling). 
Med brug af garantier, rentestøtte, gavebistand, teknisk assistance og projektrelateret myndig‐
hedssamarbejde muliggør DSIF koncessionelle lån til infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville
kunne gennemføres på markedsvilkår. Ordningen følger OECD’s regler for bistandskreditter. Ord‐
ningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske firmaer
afgive bud på projekter. 
Der planlægges afsat 300,0 mio. kr. i 2025 med henblik på, at DSIF kan fortsætte sine indsat‐
ser vedrørende bæredygtig og klimarelevant infrastruktur i udviklingslande, herunder bl.a. i
Ukraine. 
IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af DSIF, og opgaverne er dermed
ikke omfattet af udbudspligt, jf. § 17 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven. 
IFU har ydermere adgang til statens genudlån på op til 5.400,00 mio. kr. til DSIF under §
40.21.02 Genudlån til Investeringsfonden for Udviklingslande.
Eventuelle tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
Udgifterne i forbindelse med DSIF afholdes på udbetalingstidspunktet.
16. Udviklingsgarantier
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende
Kontoen er oprettet med en samlet ramme på 2,0 mia. kr. i 2022-2025 til en pilotordning for
udviklingsgarantier. I henhold til tekstanmærkning nr. 105 til § 6. Udenrigsministeriet kan Inve‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
64
§ 06.38.01.16.
steringsfonden for Udviklingslande (IFU) i en pilotperiode udstede statsgarantier til understøttelse
af mobilisering af finansiering til investeringer i udviklingslande. IFU's bestyrelse udvælger de
enkelte garantier, og garantierne administreres i en facilitet under IFU. Udstedelsen af udviklings‐
garantier skal ske inden for et samlet loft for eksponering på maksimum 2,0 mia. kr. Garantierne
kan udstedes i pilotperioden 2022-2025, og en garanti forventes at løbe over en periode på 10-12
år. Der fastsættes og finansieres en risikopræmie for hver enkelt garanti, eller portefølje af garan‐
tier ifm. garantiudstedelsen. Eventuelle tab under garantirammen afholdes af staten. Da udgifter
til subsidier til risikopræmien opgøres som udviklingsbistand, kan tab under garantirammen ikke
også opgøres som udviklingsbistand, jf. OECD's direktiv om udviklingsbistand.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 06.
65
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 20.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2023.
Tekstanmærkningen ændres i 2025 til udelukkende at omhandle EU’s makrofinansielle assi‐
stance til Ukraine i 2023. Anmærkningen justeres tilsvarende.
Tekstanmærkningen giver ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndigelse til
at dække eventuelle fremtidige tab forbundet med EU's makrofinansielle assistance til Ukraine på
18 mia. euro.
Ad tekstanmærkning nr. 22.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2025. Tekstanmærkningen giver
ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndigelse til at dække eventuelle fremtidige
tab forbundet med EU's lånestøtte til Ukraine på 33 mia. euro.
Ad tekstanmærkning nr. 23.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2025. Tekstanmærkningen giver
ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndigelse til at dække eventuelle fremtidige
tab svarende til Danmarks andel i EU-budgettet forbundet med EU's makrofinansielle assistance
til Ukraine på op til 35 mia. euro.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er
ændret i forbindelse med ændringsforslagene 2025.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der ifm. oprettelse af en pilotordning for statslige
udviklingsgarantier som supplement til Danmarks udviklingssamarbejde gives bemyndigelse til,
at Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) kan udstede statsgarantier inden for en samlet
ramme på USD 299,4 i 2022-2025. Garantierne kan udstedes i pilotperioden 2022-2025. De ud‐
stedte garantier forventes at løbe maksimalt 25 år og vil dermed løbe videre efter pilotperiodens
ophør.
Formålet med ordningen er at understøtte udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske
strategi samt den langsigtede strategi for global klimaindsats, herunder særligt mobilisering af kli‐
mafinansiering.
Pilotordningen placeres i en særskilt, nyetableret udviklingsgarantifacilitet under IFU. Orga‐
nisatorisk vil det overordnede ansvar for garantiudstedelse og -tilsyn varetages af IFU's bestyrel‐
se. Under faciliteten oprettes en garantikomité med deltagelse af IFU og Udenrigsministeriet, som
vurderer og indstiller projektforslag til bestyrelsen med sigte på at sikre faglig og strategisk af‐
stemning. Udviklingsgarantifaciliteten vil være adskilt fra IFU ved at have en separat balance
uafhængig af IFU's balance. Udgifter til forvaltning og kapacitetsopbygning i faciliteten afholdes
under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
IFU bemyndiges til at udstede og administrere statsgarantier på vegne af staten. IFU's besty‐
relse udvælger de enkelte garantier på baggrund af indstilling fra garantikomitéen. Staten hæfter
direkte for de udstedte garantier under garantirammen. Pilotordningen vil være afbunden uden
kommercielt og eksportorienteret sigte.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
66
§ 06.
IFU's bestyrelse fastsætter en risikopræmie svarende til de statsfinansielle risici ved garanti‐
udstedelse under garantirammen, og der opkræves en garantiprovision svarende hertil. Garanti‐
provisionen tilfalder staten og finansieres af garantimodtagerne med evt. subsidier fra § 6.3. Bi‐
stand til udviklingslandene. IFU's bestyrelse sikrer, at garantier udstedt under garantirammen er
afgrænset i størrelse og tid, således at statens samlede eksponering ikke overstiger den tildelte
ramme, samt at udløbsdatoen for samtlige garantier under rammen fastsættes og kendes.
Eventuelle tab på de udstedte garantier afholdes af staten.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0067.png
67
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
478,8
-34,7
492,6
128,1
126,4
-33,0
-8,4
164,3
-1,8
5,3
494,3
494,3
Udgift
13,8
162,8
176,6
-
8,5
162,8
-
5,3
-
-
Indtægt
Offentlig økonomi
......................................................................................................................
07.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
07.14. ..........................................................................................................
Effektivisering af den offentlige sektor
07.15. ..........................................................................................................
Statslige selskaber
07.16. ..........................................................................................................
Overenskomster, løn mv.
07.18. ..........................................................................................................
Udlodningsloven
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
......................................................................................................................
07.51. ..........................................................................................................
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Finansielle poster
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-1,5
108,0
514,2
-
620,7
-
620,7
8,5
-
5,3
162,8
176,6
-
176,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0068.png
68
§ 7.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
07.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. opgavebortfald i
staten samt bevilling til udgifter vedrørende kommende EU-for‐
mandskab og til offentligt statistikudvalg
02. ..........................................................................................................F
Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Opdatering af særlig bevillingsbestemmelse som følge af ny un‐
derkonto
78. ..........................................................................................................F
Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån (tekstanm. 132)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nedskrivning af risikopræmien vedr. SAS som følge af nedskriv‐
ning af statens tidligere hybride obligationer i SAS, som risikop‐
ræmien var knyttet til
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. opgavebortfald i
staten samt udmøntning af reserve vedr. statsligt havvindselskab
07.14. Effektivisering af den offentlige sektor
01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 105, 106, 128, 129, 130 og 133)
..........................................................................................................F
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. opgavebortfald i
staten
39. ..........................................................................................................F
Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Opdateret udgiftsneutralt skøn som følge af nye aktivitetskøn for
ordningen
43. ..........................................................................................................F
Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Regulering som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud og skøn for udviklingen i forbrugerpriser‐
ne
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
174,6
-9,3
-
-
263,0
4,1
-
-
49,6
-
-
-
163,4
-20,1
-
-
17,0
-17,0
-
-
607,1
8,5
607,1
8,5
479,4
-12,0
-
-
5,2
4,4
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0069.png
§ 7.
Regulering som følge af nye oplysninger vedr. ændringen af Dan‐
ske Spil A/S' reservebinding
07.15. Statslige selskaber
03. ..........................................................................................................F
Udgifter til statslige selskaber
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
I forbindelse med etableringen af Statens Havvind A/S er kontoen
oprettet med 36,2 mio. kr. i 2025
08. ..........................................................................................................F
Aktiedispositioner mv.
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Indbudgettering af ikke-udbytterelaterede indtægter vedr. SAS
samt oprettelse af konto til afholdelse af indtægter og udgifter
vedr. rekonstruktionen af SAS
Af finansministeren
Ny konto
09. .......................................
Renteindtægter fra SAS
F
Indbudgettering af renteindtægter fra konvertibel SAS-gæld samt
intern statslig overførsel mhp. at dække statsfinansielle risici ved
den konvertible gæld
07.16. Overenskomster, løn mv.
01. ..........................................................................................................F
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. opgavebortfald i
staten
02. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn for ministervederlag, jf. kongelig resolution af 29.
august 2024
07.18. Udlodningsloven
03. Børne- og Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
(tekstanm. 134)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
21,1
2,1
92,8
-4,8
-
36,2
69
-
-
3,1
-
-
1,3
128,1
161,5
-
-
22,8
3,0
-
-
21,1
2,1
69,0
0,4
69,0
0,4
14. ..........................................................................................................F 1.105,1 1.105,1
Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-2,3
-2,3
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0070.png
70
§ 7.
15. ..........................................................................................................F
Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. (tekstanm. 134)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
17. ..........................................................................................................F
Sundhedsministeriet
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
18. ..........................................................................................................F
Miljøministeriets fond til friluftsliv
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
19. ..........................................................................................................F
Social-, Bolig- og Ældreministeriet (tekstanm. 126 og 131)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S'
skøn for årets overskud
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
553,9
-1,5
553,9
-1,5
5,1
0,5
5,1
0,5
59,9
0,5
59,9
0,5
69,5
4,7
69,5
4,7
218,0
0,9
218,0
0,9
07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
01. ..........................................................................................................F
Told
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn for EU's toldindtægter
- 3.632,2
-
-
-
-
-
-
05. ..........................................................................................................F 2.733,6
Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-
Ændret skøn for EU's toldindtægter
11. .......................................................................................................... F 19.454,5
Bidrag til EU vedrørende moms, BNI og plast
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
494,3
Ændrede skøn for EU-budgettets betalinger og indtægter som
følge af aftale om EU's budget for 2025
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 7.
71
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 106.
ad 07.14.01. og 07.14.39.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen for 2025 til den statslige barselsfond opju‐
steret fra 258 kr. til 262 kr. Ændringen skyldes nye aktivitetsskøn for ordningen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af
den statslige barselsfond:
1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende in‐
stitutioner.
2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler mv., lov
om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, stu‐
denterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler.
3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og
Dansk Institut for Menneskerettigheder.
Stk. 2.
Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de af ordningen omfattede
institutioner mv. i 2025 et bidrag på 262 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned.
Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den
omfattede institution er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3.
Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsud‐
giften til Barselsfonden er lavere end forventet.
Stk. 4.
De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal
indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen
ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve
bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i
stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om indberetning af års‐
værksforbrug, refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at
opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektro‐
nisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.
Stk. 6.
Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Admini‐
stration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Sta‐
tens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Admi‐
nistrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
72
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0073.png
§ 7.
73
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
369,7
2.112,1
2.168,8
2.127,5
2.112,7
2.112,7
Udbetalinger
2024
317,5
1.878,8
2025
29,5
209,9
1.926,6
2026
16,1
20,3
215,1
1.886,7
2027
6,6
3,1
22,3
214,0
1.871,9
2.117,9
2028
-
-
4,7
22,1
214,0
1.871,9
2.112,7
Senere
0,0
-
0,1
4,7
26,8
240,8
272,4
2.196,3
2.166,0
2.138,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0074.png
74
§ 07.1.
Offentlig økonomi
07.11. Centralstyrelsen
07.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
4,1
-
4,1
-
4,1
-
BO1
2026
-2,1
-
-2,1
-
-2,1
-
BO2
2027
-2,1
-
-2,1
-
-2,1
-
BO3
2028
-2,1
-
-2,1
-
-2,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Udgiftspolitik
.................................................................
Økonomisk politik
.................................................................
Effektiv offentlig sektor
.................................................................
Internationalt samarbejde
.................................................................
Revision
.................................................................
R
2022
251,1
103,8
57,7
57,1
8,3
16,7
7,5
R
2023
265,2
70,0
77,5
78,3
15,9
14,8
8,7
B
2024
260,0
108,6
59,3
58,8
8,5
17,1
7,7
F
2025
275,6
119,0
70,3
55,0
9,1
12,5
9,7
BO1
2026
270,7
116,9
69,0
54,1
9,0
12,2
9,5
BO2
2027
265,4
114,6
67,7
53,0
8,8
12,0
9,3
BO3
2028
250,2
108,0
63,8
50,0
8,3
11,3
8,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
4,1
4,1
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2025 som følge
af udgifter til kommende EU-formandskab i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2028
til et statistikudvalg til bedre statistikdækning af arbejdsmarked og løndannelse i den offentlige
sektor som følge af Trepartsaftalen mellem regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademi‐
kerne om løn og arbejdsvilkår af december 2023.
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0075.png
§ 07.11.02.
75
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller
Beskrivelse
suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales på § 07.11.02.30. Parternes Fuldtidsprojekter
og § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.
07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån (tekstanm. 132)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
70. Risikopræmie vedr. rekapitalisering af SAS
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
-20,1
-20,1
-20,1
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
70. Risikopræmie vedr. rekapitalisering af SAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,1 mio. kr. i 2025 som
følge af nedskrivningen af statens tidligere hybride obligationer i SAS, som risikopræmien var
knyttet til.
07.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Negativ budgetregulering vedr. opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
30. Reserve vedr. havvindselskab
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-17,0
19,2
19,2
-36,2
-36,2
BO1
2026
-6,7
19,2
19,2
-25,9
-25,9
BO2
2027
-1,6
19,2
19,2
-20,8
-20,8
BO3
2028
-1,6
19,2
19,2
-20,8
-20,8
20. Negativ budgetregulering vedr. opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering vedr. politisk priorite‐
ret opgavebortfald på 19,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem udmøntet.
30. Reserve vedr. havvindselskab
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven vedr. statsligt havvindselskab blevet ud‐
møntet med -36,2 mio. kr. i 2025, -25,9 mio. kr. i 2026, -20,8 mio. kr. i 2027 og -20,8 mio. kr. i
2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0076.png
76
§ 07.14.
07.14. Effektivisering af den offentlige sektor
07.14.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 105, 106, 128, 129, 130 og 133)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-9,3
-
-9,3
-
-9,3
-
BO1
2026
-9,3
-
-9,3
-
-9,3
-
BO2
2027
-9,3
-
-9,3
-
-9,3
-
BO3
2028
-9,3
-
-9,3
-
-9,3
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Understøttelse og udvikling af
Finansministeriets koncern
.................................................................
2. .................................................................
Digitale løsninger
3. .................................................................
Rådgivning og kompetenceudvikling
4. .................................................................
Styring og effektivisering
R
2022
562,6
150,2
286,4
36,1
54,4
35,5
R
2023
605,7
161,7
308,4
38,8
58,6
38,2
B
2024
607,5
162,1
309,3
39,0
58,7
38,4
F
2025
617,6
164,8
314,5
39,6
59,8
38,9
BO1
2026
601,3
160,4
306,2
38,6
58,2
37,9
BO2
2027
592,9
158,2
302,0
38,0
57,4
37,3
BO3
2028
591,7
157,9
301,3
37,9
57,3
37,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i
virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetagelse af Finansministeriets økonomi-
, HR-, servicefunktioner. Der afholdes udgifter på kontoen til drift og udvikling af Økonomisty‐
relsens fællesstatslige systemer. Økonomistyrelsens fællesstatslige brugerfinansierede systemer
består af følgende: Navision Stat inkl. hosting af Navision Stat og Statens BI – LDV, IndFak (er‐
stattes af Statens Digitale Indkøb medio 2025), RejsUd, Statens Lønløsning, Statens Budgetsy‐
stem, Statens HR og Statens Single Sign-On. Økonomistyrelsens bevillingsfinansierede systemer
består af følgende: Campus, Statens eRekruttering, Statens Bevillingslovssystem, Statens Kon‐
cernsystem og Central Integrationsplatform. Statens Bevillingslovssystem og Statens Koncernsy‐
stem erstattes af Statens Bevillings- og Regnskabsløsning i 2025 og udfases helt i 2026. Hertil
afholdes udgifter til drift, vedligehold og udvikling af ydelser relateret til data, rapportering og
analyse for brugere af Økonomistyrelsens systemer. Institutionernes betaling for Økonomistyrel‐
sens systemydelser fastsættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.
Økonomistyrelsen varetager reservechaufførordningen, hvor der er adgang til at indgå aftale
om overtagelse af ministerkørsel fra de enkelte ressortministerier mod afregning. Afregningens
form er bestemt i de individuelle aftaler om ministerkørsel.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0077.png
§ 07.14.01.10.
77
Økonomistyrelsen kan anvende modtaget bod ifm. kontraktstyringen af Statens Indkøbspro‐
gram samt modtaget rabat fra taxaaftalen som følge af statslige institutioners betaling med kredit‐
kort til driften af Statens Indkøbsprogram.
Der afholdes udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling, kredit‐
pakken og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til den fællesstatslige løsning Rådgivningsenheden -
Statens indkøb, som understøtter statslige institutioner i indkøb, kontrakter og udbud, samt til det
særlige projektlederuddannelsesforløb for statslige medarbejdere.
På kontoen afholdes der også udgifter til Økonomistyrelsens generelle rådgivningsydelser,
som udfører en række opgaver for at understøtte de statslige institutioners behov for analyser og
rådgivning.
På kontoen afholdes udgifter til økonomistyrelsens automatiseringsprojekter- og løsninger,
hvor Økonomistyrelsen bl.a. anvender kunstig intelligens (f.eks. machine learning) og Økonomi‐
styrelsens data, herunder data fra de fællesstatslige digitale løsninger, til at effektivisere arbejds‐
gange og skabe mere kvalitet i opgaveløsningen. Som en del af dette behandles personoplysnin‐
ger fra myndighedens egne data samt data fra de fællesstatslige digitale løsninger.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
Økonomistyrelsen modtager årligt 0,1 mio. kr.
fra § 07.14.38.10. Fleksjobordning i staten mv. til administration af fleksjobordningen og 0,1
mio. kr. fra § 07.14.39.10. Barselsfonden til administration af barselsordningen. Økonomistyrel‐
sen modtager endvidere 0,1 mio. kr. fra § 07.18.13.70. Administration af udlodning vedrørende
flytning af tværgående statslige regnskabsopgaver fra Statens Administration. For ministerkørsel
modtages 2,1 mio. kr. fra § 20.11.01.10. Almindelig virksomhed i Børne- og Undervisningsmini‐
steriets departement. Der overføres 0,7 mio. kr. til Økonomistyrelsen fra § 37.23.03.50. Admini‐
stration af ordningen om selvstændig likviditet i statsinstitutioner og 2,0 mio. kr. fra §
37.23.03.55. Administration af SKB/OBS til dækning af Økonomistyrelsens udgifter til admini‐
stration af den statslige betalingsformidling samt likviditetsordningen for driftsbevillinger mv.
07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Barselsfonden
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
Indtægt
................................................................................................................
21. .........................................................................................................
Andre driftsindtægter
F
2025
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
BO1
2026
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
BO2
2027
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
BO3
2028
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
10. Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 8,5
mio. kr. i 2025, 11,3 mio. kr. i 2026, 20,6 mio. kr. i 2027 og 23,2 mio. kr. i 2028. Ændringen
skyldes opdaterede aktivitetsskøn på ordningen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0078.png
78
§ 07.14.43.
07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Regulering vedr. Udlodningsloven
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-12,0
-12,0
-12,0
BO1
2026
-12,0
-12,0
-12,0
BO2
2027
-12,0
-12,0
-12,0
BO3
2028
-12,0
-12,0
-12,0
10. Regulering vedr. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,0 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og nyt
skøn for udviklingen i forbrugerprisindekset.
07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
4,4
4,4
4,4
BO1
2026
4,4
4,4
4,4
BO2
2027
4,4
4,4
4,4
BO3
2028
4,4
4,4
4,4
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af nyt skøn for ændringen af Danske Spil A/S' reservebinding.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0079.png
§ 07.15.
79
07.15. Statslige selskaber
07.15.03. Udgifter til statslige selskaber
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Indskud i statsligt aktieselskab til havvind
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
36,2
36,2
36,2
BO1
2026
25,9
25,9
25,9
BO2
2027
20,8
20,8
20,8
BO3
2028
20,8
20,8
20,8
20. Indskud i statsligt aktieselskab til havvind
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 36,2 mio. kr. i 2025, 25,9 mio.
kr. i 2026 og 20,8 mio. kr. årligt i 2027-2028 til det kommende havvindselskab, der stiftes til at
varetage det statslige medejerskab af kommende havvindmølleparker som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om udbudsrammer for 6 GW havvind og
Energiø Bornholm af maj 2023.
07.15.08. Aktiedispositioner mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
61. Rekonstruktion af SAS
Indtægt
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
81. SAS - øvrige, ikke-udbytterelaterede indtægter
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
1,3
-
-
1,3
1,3
BO1
2026
1,3
-
-
1,3
1,3
BO2
2027
1,3
-
-
1,3
1,3
BO3
2028
1,3
-
-
1,3
1,3
61. Rekonstruktion af SAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med henblik på at kunne afholde
udgifter og indtægter i forbindelse med rekonstruktionen af SAS.
81. SAS - øvrige, ikke-udbytterelaterede indtægter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med indtægter på 1,3 mio. kr. årligt
i 2025 og frem. På kontoen kan modtages ikke-udbytterelaterede indtægter i forbindelse med ak‐
tiedispositioner mv., f.eks. ifm. evt. modtagelse af deponerede midler og løbende afkast fra depo‐
nerede midler.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0080.png
80
§ 07.15.09.
07.15.09. Renteindtægter fra SAS
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Der er adgang til at optage mer- og mindreudgifter på forslag til lov om til‐
lægsbevilling som følge af mer- og mindreindtægter. Udgiften dækker stats‐
finansielle risici og overføres til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med
lån og garantier.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Renteindtægter fra SAS
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
128,1
161,5
128,1
128,1
161,5
161,5
BO1
2026
121,0
156,2
121,0
121,0
156,2
156,2
BO2
2027
117,3
155,3
117,3
117,3
155,3
155,3
BO3
2028
115,2
155,3
115,2
115,2
155,3
155,3
10. Renteindtægter fra SAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med indtægter på 161,5 mio. kr. i
2025, 156,2 mio. kr. i 2026 og 155,3 mio. kr. årligt i 2027-2028 samt udgifter på 128,1 mio. kr. i
2025, 121,0 mio. kr. i 2026, 117,3 mio. kr. i 2027 og 115,2 mio. kr. i 2028.
På kontoen optages renteindtægter i forbindelse med statens konvertible lån, der blev ydet til
SAS ifm. SAS' rekonstruktion i 2024, der ca. modsvarer statens gennemsnitlige finansieringsom‐
kostninger. På kontoen oprettes en intern statslig overførsel mhp. at dække de statsfinansielle risi‐
ci ved den konvertible gæld. Midlerne overføres til § 37.64.01. Hensættelser vedr. kreditrisici på
lån og garantier.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Der overføres 128,1 mio. kr. i 2025, 121,0 mio.
kr. i 2026, 117,3 mio. kr. i 2027 og 115,2 mio. kr. i 2028 til § 37.64.01. Hensættelser vedr. kredi‐
trisici på lån og garantier til finansiering af statsfinansielle risici forbundet med statens lån til
SAS i form af konvertibel gæld.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0081.png
§ 07.16.
81
07.16. Overenskomster, løn mv.
07.16.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-4,8
-
-4,8
-
-4,8
-
BO1
2026
-4,8
-
-4,8
-
-4,8
-
BO2
2027
-4,8
-
-4,8
-
-4,8
-
BO3
2028
-4,8
-
-4,8
-
-4,8
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Arbejdsvilkår, pension og
ledelsespolitik
.................................................................
R
2022
115,2
26,3
88,9
R
2023
89,8
16,1
73,7
B
2024
110,0
19,7
90,3
F
2025
110,3
19,7
90,6
BO1
2026
105,6
18,9
86,7
BO2
2027
100,6
18,0
82,6
BO3
2028
98,9
17,7
81,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,8 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
07.16.02. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Vederlag mv. til ministre
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
30. Eftervederlag til tidligere ministre
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
3,0
1,2
1,2
1,8
1,8
BO1
2026
3,0
1,2
1,2
1,8
1,8
BO2
2027
3,0
1,2
1,2
1,8
1,8
BO3
2028
3,0
1,2
1,2
1,8
1,8
20. Vederlag mv. til ministre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af nye skøn for ministervederlag, jf. kongelig resolution af 29. august 2024.
30. Eftervederlag til tidligere ministre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af nye skøn for ministervederlag, jf. kongelig resolution af 29. august 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0082.png
82
§ 07.18.
07.18. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der kan afgives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår undtagen på §
07.18.13. Administration af udlodning.
Budgetteringsforudsætninger
Overskud fra Danske Spil A/S finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bi‐
drager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Danske
Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.631,0 mio. kr. i 2024. Hvis indtægterne
regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes
på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2025 er budgetteret til
467,4 mio. kr. Derudover udbetales der i 2025 et ekstraordinært tilskud fra § 07.14.44. Tilskud til
modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven på 9,6 mio. kr. Det ekstraordinære tilskud
udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S’ muligheder for overskuds‐
udlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tids‐
forskydning af, hvornår Danske Spil A/S’ overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ek‐
straordinære tilskud under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilba‐
geholdte overskud fra Danske Spil A/S frigøres til udlodning i senere år. Staten skal således på
sigt fuldt kompenseres.
Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til
de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgif‐
ter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at ud‐
gifter/tilskud bliver afholdt.
Den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven‐
stre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 30. juni 2021 aftalt at arbejde vide‐
re på en sammenlægning af de to statslige spilselskaber, Danske Spil A/S og Det Danske Klasse‐
lotteri A/S. Sammenlægningen blev gennemført ved en ekstraordinær generalforsamling i Danske
Spil A/S den 1. april 2022. Sammenlægningen af de to selskaber forventes ifølge Danske Spil
A/S at bidrage med en forøgelse af det samlede resultat for de to selskaber på 20,0-22,0 mio. kr.
årligt efter skat, når sammenlægnings- og synergieffekter er fuldt indfaset to år efter transaktio‐
nen er gennemført. Sammenlægningen medfører, at Det Danske Klasselotteri A/S’ overskud til
udlodning ikke længere vil blive optaget som udbytte på § 07.15.01. Statslige selskaber, men i
stedet vil indgå i det samlede overskud til udlodning fra Danske Spil A/S, som indbudgetteres
som indtægter direkte på § 07.18. Udlodningsloven.
Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med an‐
vendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2024.
Indtægter
Mio. kr.
Overskud fra Danske Spil A/S...........................................................................
Udligningsbeløb fra staten – overført fra § 07.14.43. Regulering vedr. Ud‐
lodningsloven......................................................................................................
1.631,0
467,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0083.png
§ 07.18.
Ekstraordinært tilskud – overført fra § 07.14.44. Tilskud til modtagere af
overskud i henhold til Udlodningsloven............................................................
Indtægter i alt...................................................................................................
83
9,6
2.108,0
07.18.03. Børne- og Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Børne- og Undervisningsministeriets fond til
undervisningsformål
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
2,1
2,1
BO1
2026
2,1
2,1
BO2
2027
2,1
2,1
BO3
2028
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
30. Børne- og Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 2,1
mio. kr. årligt i 2025-2028 på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets
overskud.
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm.
134)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
50. De landsdækkende almennyttige organisationer
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
0,4
0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
0,4
0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
BO2
2027
0,4
0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
BO3
2028
0,4
0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
50. De landsdækkende almennyttige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,5
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0084.png
84
§ 07.18.14.
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Danmarks Idrætsforbund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
50. Dansk Firmaidrætsforbund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
60. Lokale- og Anlægsfonden
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
70. Dansk Trav og Galop Union
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
71. Anti Doping Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
72. Sport Event Denmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
74. Andre idrætsformål
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
76. Parasport Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
80. Breddehestevæddeløb
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-2,3
-2,3
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-2,8
-2,8
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
BO2
2027
-3,7
-3,7
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
BO3
2028
-4,4
-4,4
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 07.18.14.30.
85
30. Danmarks Idrætsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 1,0
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 1,0
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
50. Dansk Firmaidrætsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,2
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
60. Lokale- og Anlægsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,3
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
70. Dansk Trav og Galop Union
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
71. Anti Doping Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
72. Sport Event Denmark
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
74. Andre idrætsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,7
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
76. Parasport Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
80. Breddehestevæddeløb
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,7
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0086.png
86
§ 07.18.15.
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. (tekstanm. 134)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Ungdomsformål
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-1,5
-1,5
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
BO1
2026
-1,5
-1,5
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
BO2
2027
-1,5
-1,5
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
BO3
2028
-1,5
-1,5
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,9
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
40. Ungdomsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,6
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Støtte til forskningsformål
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO2
2027
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO3
2028
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
30. Støtte til forskningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,5
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0087.png
§ 07.18.17.
87
07.18.17. Sundhedsministeriet
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
20. Sygdomsbekæmpende organisationer
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Projektmidler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
0,5
0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
0,7
0,7
0,7
0,7
BO1
2026
0,5
0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
0,7
0,7
0,7
0,7
BO2
2027
0,5
0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
0,7
0,7
0,7
0,7
BO3
2028
0,5
0,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
0,7
0,7
0,7
0,7
20. Sygdomsbekæmpende organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,2
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
40. Projektmidler
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,7
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Projektmidler til friluftsliv mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
BO1
2026
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
BO2
2027
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
BO3
2028
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
30. Projektmidler til friluftsliv mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 4,7
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0088.png
88
§ 07.18.19.
07.18.19. Social-, Bolig- og Ældreministeriet (tekstanm. 126 og 131)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
40. Landsdækkende frivillige organisationer
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
50. Særlige sociale formål
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
0,9
0,9
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
1,1
1,1
1,1
1,1
BO1
2026
0,9
0,9
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
1,1
1,1
1,1
1,1
BO2
2027
0,9
0,9
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
1,1
1,1
1,1
1,1
BO3
2028
0,9
0,9
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
1,1
1,1
1,1
1,1
40. Landsdækkende frivillige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter reduceret med 0,2
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
50. Særlige sociale formål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 1,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem på grund af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for
årets overskud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0089.png
§ 07.5.
89
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter. Som del af EU’s flerårige fi‐
nansielle ramme (MFF) for 2021-2027 indgår en ny ordning for EU's egne indtægter (EU, Eura‐
tom 2020/2053), der trådte i kraft i 2021, og som bl.a. indebærer en årlig rabat til Danmark på ca.
2,8 mia. kr. (2020-priser). Den flerårige finansielle ramme er revideret i 2024, hvilket medfører
en forøgelse af udgiftsniveauet fra 2024 til 2027.
EU's indtægter består af bidrag baseret på medlemslandenes ikke-genanvendte plastemballa‐
geaffald, et bidrag baseret på et harmoniseret momsgrundlag og det fælles BNI-grundlag. Herud‐
over finansieres EU's udgifter af indtægter fra toldafgifter og en række øvrige indtægter, herunder
bødeindtægter, og et bidrag fra Storbritannien til at dække forpligtelser indgået da Storbritannien
var medlem af EU.
I budgetteringen af det danske EU-bidrag i 2025 er udgiftsniveauet i aftalen om EU's budget
for 2025, herunder den danske rabat på EU-bidraget, lagt til grund. Det svarer til, at der er bud‐
getteret med forpligtelsesbevillinger for ca. 199,4 mia. euro og betalingsbevillinger for ca. 155,2
mia. euro (2025-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes
EU-bidrag i finansåret.
Danmarks bidrag til finansieringen af EU’s udgifter i 2025 er beregnet til ca. 22,7 mia. kr.
Det endelige danske EU-bidrag i 2025 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbud‐
getter vedtaget i løbet af 2025, ændringer i skøn for BNI, moms og ikke-genavendt plastemballa‐
geaffald samt ændringer i EU’s og Danmarks toldindtægter mv.
Skøn over Danmarks bidrag til EU-budgettet i 2025:
1 euro = 7,45 kr.
Mia. kr.
Toldbidrag, jf.§ 07.51.05........................................................................................................
2,7
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11.10..........................................................................
3,5
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20............................................................................
15,4
Bidrag på plastgrundlag, jf. § 07.51.11.30.............................................................................
1,0
I alt..........................................................................................................................................
22,7
Bemærkninger: Afvigelse i sum kan henføres til afrunding.
07.51.01. Told
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Told
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-1.067,1
-1.067,1
-1.067,1
BO2
2027
-1.081,5
-1.081,5
-1.081,5
BO3
2028
-1.084,2
-1.084,2
-1.084,2
10. Told
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1.067,1 mio. kr. i 2026,
1.081,5 mio. kr. i 2027 og 1.084,2 mio. kr. i 2028 som følge af opdaterede skøn for EU's toldind‐
tægter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0090.png
90
§ 07.51.05.
07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og
sukkerafgifter
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
-
-
-
-
-
BO1
2026
-800,3
-1.067,1
-1.067,1
266,8
266,8
BO2
2027
-811,1
-1.081,5
-1.081,5
270,4
270,4
BO3
2028
-813,1
-1.084,2
-1.084,2
271,1
271,1
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1.067,1 mio. kr. i 2026,
1.081,5 mio. kr. i 2027 og 1.084,2 mio. kr. i 2028 som følge af opdaterede skøn for EU's toldind‐
tægter.
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 266,8 mio. kr. i 2026, 270,4
mio. kr. i 2027 og 271,1 mio. kr. i 2028 som følge af opdaterede skøn for EU's toldindtægter.
07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms, BNI og plast
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
30. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for plast
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
494,3
5,0
5,0
489,3
489,3
-
-
BO1
2026
-245,6
-303,8
-303,8
28,7
28,7
29,5
29,5
BO2
2027
1.851,2
-309,7
-309,7
2.090,3
2.090,3
70,6
70,6
BO3
2028
1.223,5
-307,5
-307,5
1.420,6
1.420,6
110,4
110,4
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 og reduce‐
ret med 303,8 mio. kr. i 2026, 309,7 mio. kr. i 2027 og 307,5 mio. kr. i 2028 som følge af aftale
mellem Europa-Parlamentet og Rådet om EU's budget for 2025 samt opdaterede skøn for EU-
budgettets indtægter og betalinger.
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 489,3 mio. kr. i 2025, 28,7
mio. kr. i 2026, 2.090,3 mio. kr. i 2027 og 1.420,6 mio. kr. i 2028 som følge af aftale mellem
Europa-Parlamentet og Rådet om EU's budget for 2025 samt opdaterede skøn for EU-budgettets
indtægter og betalinger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 07.51.11.30.
91
30. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for plast
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoet forhøjet med 29,5 mio. kr. i 2026, 70,6 mio.
kr. i 2027 og 110,4 mio. kr. i 2028 som følge af aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om
EU's budget for 2025 samt opdaterede skøn for EU-budgettets indtægter og betalinger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
92
§ 07.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2025, idet bidragssatsen er ændret.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at
fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutioner
mv., som omfattes af refusionsordningen samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i tekstan‐
mærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.
Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansmi‐
nisteriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i sta‐
ten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansie‐
ring af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bi‐
drag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.
Bidragssatsen er fastsat i tekstanmærkning nr. 106. Bidragssatsen kan af Statens Administra‐
tion sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis
Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for ansatte i de statslige
og hermed ligestillede institutioner, som omfattes af Barselsfonden, vil bidragssatsen for de af
tekstanmærkning nr. 106 omfattede ikke-statslige institutioner blive nedsat forholdsmæssigt til‐
svarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner er føl‐
gende:
1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført
på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysnings‐
skema eller personaleoversigt,
2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto
95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansie‐
rede aktiviteter, og
3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhand‐
ler lønnen eller er lønfastsættende for.
Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige den fastsat‐
te takst i tekstanmærkning nr. 106.
Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige års‐
værksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.
Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetnin‐
ger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udtræder af den statslige
Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i
åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i for‐
bindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen
ud fra et tabsbegrænsningshensyn.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi‐
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af fri‐
ster for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0093.png
93
§ 8. Erhvervsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
375,2
815,0
-400,0
368,6
1.165,0
-
-999,7
-999,7
59,1
34,3
-5,5
30,3
-
2.479,3
166,4
2.287,9
25,0
-5,1
-5,1
Udgift
-6,6
350,0
-400,0
1,8
1,8
-58,4
5,9
-4,6
340,3
-400,0
-
-
-
-
-
-
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
08.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Erhvervsregulering
......................................................................................................................
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og
forbrugerbeskyttelse og -oplysning
..........................................................................................................
08.22. ..........................................................................................................
Erhvervs- og sikkerhedsforhold
08.23. ..........................................................................................................
Finansielt tilsyn
08.25. ..........................................................................................................
Nordsøfonden mv.
Erhvervsfremme
......................................................................................................................
08.32. ..........................................................................................................
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.33. ..........................................................................................................
Vækstfinansiering
08.34. ..........................................................................................................
Markedsføring af Danmark
Søfart
......................................................................................................................
08.71. ..........................................................................................................
Søfart
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
22,7
39,0
343,0
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0094.png
94
§ 8.
346,9
-
1.125,0
1.533,6
-
6,6
1.540,2
0,4
-400,0
-
-56,6
-
6,6
-50,0
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Finansielle poster
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
193,6
-0,4
-
-
-
-
79. ..........................................................................................................F 1.006,9
Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-1.001,1
Udmøntning af reserve til Ukrainefond og grøn investeringsord‐
ning, reserve til fase 2 af automatisk erhvervsrapportering samt ne‐
gativ budgetregulering vedr. politisk prioriteret opgavebortfald mv.
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og
forbrugerbeskyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2, 130 og 144)
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
10. ..........................................................................................................F
Nævnenes Hus
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
20. ..........................................................................................................F
Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 168)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Midler til opgaver vedr. iværksætterpakken, fase 2 af automatisk
erhvervsrapportering samt reduktion af bevilling sfa. politisk prio‐
riteret opgavebortfald
41. ..........................................................................................................F
Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13)
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af indtægts- og udgiftsbevilling sfa. politisk prioriteret
opgavebortfald
190,8
-9,7
157,6
-5,8
585,9
43,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0095.png
§ 8.
95
08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. ..........................................................................................................F
Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
08.23. Finansielt tilsyn
01. ..........................................................................................................F
Finanstilsynet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
Af finansministeren
Ny konto
08. ..................................................................................................
Håndtering af aktiver fra følgeerhverv til minkvirksomheder
F
Indtægter vedr. overdragelse af aktiver til Finansiel Stabilitet samt
udgifter i forbindelse med afhændelse af aktiverne
08.25. Nordsøfonden mv.
03. ..........................................................................................................F
Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn for udbytte fra Nordsøfonden
Erhvervsfremme
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
Af finansministeren
Ny konto
07. ...............................................................................................
Styrkede iværksættermiljøer i Danmark
(Reservationsbev.)
F
Midler til styrkede iværksættermiljøer i Danmark, jf. Aftale om
Iværksætterpakken
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 133, 165,
168 og 171)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Midler til Fonden for Entreprenørskab og forskellige tilskud, jf.
Aftale om Iværksætterpakken samt midler til Fonden for Entrepre‐
nørskab, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Midler til videnbaseret innovation samt ændringer af pulje under
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, jf. Aftale om et stærkere er‐
hvervsliv og Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
35. ..........................................................................................................F
Donation af materiel til Ukraine (tekstanm. 170)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen affattes således "Donationer til Ukraine"
Der optages særlige bevillingsbestemmelser i forbindelse med pro‐
jektet "Support for Ukraine".
- 1.500,0
- -400,0
-
-
-
-
150,5
-0,9
-
-
40,0
350,0
10,3
-
42,8
51,3
-
-
373,9
104,8
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0096.png
96
§ 8.
08.33. Vækstfinansiering
12. ..........................................................................................................F 1.714,0
Kapitalindskud – Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
1.053,0
Kapitalindskud i EIFO, jf. Aftale om Iværksætterpakken samt ka‐
pitalindskud i NATO Innovationsfond
13. ..........................................................................................................F
Ordninger under Danmarks Eksport- og Investeringsfond
171,4
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
1.121,3
Midler sfa. udmøntning af reserve til Ukrainefond og grøn investe‐
ringsordning samt midler til forskellige ordninger under EIFO, jf.
Aftale om Iværksætterpakken
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den
Europæiske Investeringsbank (tekstanm. 14 og 158)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kapitalindskud i EBRD sfa. engagement i Ukraine
27. ..........................................................................................................F
Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Risikopræmier vedr. kapitalindskud i EIFO og ordninger under
EIFO, jf. Aftale om Iværksætterpakken samt risikopræmie vedr.
kapitalindskud i EBRD
08.34. Markedsføring af Danmark
02. ..........................................................................................................F
Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Midler til initiativer i VisitDenmark og turismeudviklingsselska‐
ber, jf. Aftale om turismestrategi
Søfart
08.71. Søfart
01. ..........................................................................................................F
Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6 og 7)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
15. ..........................................................................................................F
Forskellige tilskud
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af bevilling sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
234,3
-0,4
6,2
-4,7
-
-
-
-
211,2
25,0
-
-
-
72,0
589,1
41,6
22,0
-
-
-
-
-
1,4
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 8.
97
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
170.
ad 08.32.35.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte krav om tidsfrister, vilkår for tilskud, udbeta‐
ling af tilskud, rateopdeling af udbetaling i forhold til fastsatte milepæle, hel eller delvis tilbage‐
betaling og bortfald af tilskud, dokumentation, regnskab, revision og rapportering mv. i forbindel‐
se med tilskuddet til Olena Zelenska Fonden.
Stk. 2.
Erhvervsministeren kan henlægge administrationen af tilskuddet til Olena Zelenska
Fonden til Erhvervsstyrelsen.
Stk. 3.
Erhvervsstyrelsen kan kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt fra Olena Zelenska Fon‐
den, i det omfang tilskuddene ikke er anvendt i overensstemmelse med tilskudsvilkårene og til de
formål, hvortil de blev ydet. Tilskud, som tilbagebetales fra fonden, tilfalder Erhvervsstyrelsen
med henblik på tilbagebetaling af donation efter stk. 4.
Stk. 4.
Erhvervsstyrelsen tilbagebetaler i forholdsmæssig fordeling eventuelt uforbrugte mid‐
ler fra donationerne til de donerende, danske fonde ved projekternes afslutning."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
171.
ad 08.32.08.
Fonden for Entreprenørskab bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere
modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter
fondens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal fonden opstille tildelingskriterier og foretage
annoncering om tilskudsmuligheden. Fondens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmod‐
tagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed "
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
98
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0099.png
§ 8.
99
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
-
868,5
999,9
983,7
352,5
277,4
Udbetalinger
2024
-
868,5
2025
-
-
974,9
2026
-
-
-
958,7
2027
-
-
-
-
327,5
327,5
2028
-
-
-
-
-
277,4
277,4
Senere
-
-
25,0
25,0
25,0
-
75,0
868,5
974,9
958,7
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0100.png
100
§ 08.1.
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
08.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,4
1,8
1,4
-
-0,4
-
1,8
1,8
BO1
2026
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
-
-
BO2
2027
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
-
-
BO3
2028
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Erhvervs- og samfundsforhold
2. Erhvervsregulering og internationale
forhold
.................................................................
3. .................................................................
Finansiel sektor og vækstkapital
4. .................................................................
Vækst og erhvervsudvikling
R
2022
157,9
77,7
13,5
29,7
16,9
20,1
R
2023
168,1
81,5
16,9
31,5
17,7
20,5
B
2024
182,3
64,0
23,5
46,4
24,9
23,5
F
2025
197,7
68,5
25,3
50,0
26,9
27,0
BO1
2026
186,0
65,1
24,0
47,4
25,5
24,0
BO2
2027
189,5
66,3
24,4
48,4
26,0
24,4
BO3
2028
185,9
64,9
24,0
47,5
25,4
24,1
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
3. ...................................................................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
1,8
1,8
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,3
-0,3
BO1
2026
-
-0,3
-0,3
BO2
2027
-
-0,3
-0,3
BO3
2028
-
-0,3
-0,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægts- og udgiftsbevil‐
ling på 1,8 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse af en helhedsplan for et nyt innovationsdistrikt, jf. akt.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0101.png
§ 08.11.01.97.
101
252 af 26. september 2024 og Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Allian‐
ce, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af
juni 2024.
08.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
26. Reserve til fase 2 af automatisk erhvervsrapportering
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
27. Reserve til Ukrainefond og grøn investeringsordning
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
35. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
46. Reserve til regulatoriske sandkasser
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-1.001,1
-30,0
-30,0
-1.000,0
-1.000,0
23,7
23,7
5,2
5,2
BO1
2026
12,5
-30,0
-30,0
-
-
32,2
32,2
10,3
10,3
BO2
2027
14,5
-30,0
-30,0
-
-
34,2
34,2
10,3
10,3
BO3
2028
4,1
-30,0
-30,0
-
-
34,1
34,1
-
-
26. Reserve til fase 2 af automatisk erhvervsrapportering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,0 mio. kr. årligt fra 2025
og frem, der er udmøntet til arbejdet med fase 2 af automatisk erhvervsrapportering.
27. Reserve til Ukrainefond og grøn investeringsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1.000,0 mio. kr. i 2025 som
led i udmøntning af reserve til Ukrainefond og grøn investeringsordning.
35. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 23,7 mio. kr. i 2025, 32,2 mio.
kr. i 2026, 34,2 mio. kr. i 2027 og 34,1 mio. kr. årligt fra 2028 og frem som led i udmøntningen
af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
46. Reserve til regulatoriske sandkasser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,2 mio. kr. i 2025 og 10,3
mio. kr. årligt i 2026-2027 til etablering af "regulatoriske sandkasser", jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0102.png
102
§ 08.2.
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og
forbrugerbeskyttelse og -oplysning
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2, 130 og 144)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-9,7
-
-9,7
-
-9,7
-
BO1
2026
-8,7
-
-8,7
-
-8,7
-
BO2
2027
-7,6
-
-7,6
-
-7,6
-
BO3
2028
-7,6
-
-7,6
-
-7,6
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Konkurrence-, forbrugerforhold og
konkurrenceudsættelse af offentlige
opgaver
.................................................................
2. .................................................................
Vandsektortilsynet
3. .................................................................
Administration for eksterne
R
2022
271,6
107,5
132,4
17,5
14,2
R
2023
267,0
88,7
142,5
21,3
14,5
B
2024
264,8
86,5
143,7
20,3
14,3
F
2025
267,6
85,9
145,8
20,3
15,6
BO1
2026
253,2
85,5
132,5
19,6
15,6
BO2
2027
238,7
85,0
120,0
18,1
15,6
BO3
2028
234,7
84,4
117,0
17,7
15,6
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-7,3
-7,3
BO1
2026
-
-6,5
-6,5
BO2
2027
-
-5,7
-5,7
BO3
2028
-
-5,7
-5,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. i 2025, 8,7 mio.
kr. i 2026 og 7,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
på ministerområdet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0103.png
§ 08.21.10.
103
08.21.10. Nævnenes Hus
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-5,8
-
-5,8
-
-5,8
-
BO1
2026
-5,8
-
-5,8
-
-5,8
-
BO2
2027
-5,8
-
-5,8
-
-5,8
-
BO3
2028
-5,8
-
-5,8
-
-5,8
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-4,4
-4,4
BO1
2026
-
-4,4
-4,4
BO2
2027
-
-4,4
-4,4
BO3
2028
-
-4,4
-4,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 168)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
21. Support til fælles digitale løsninger
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
43,9
6,6
50,5
-
42,5
-1,4
8,0
8,0
BO1
2026
32,2
-
32,2
-
32,2
-
-
-
BO2
2027
25,0
-
25,0
-
25,0
-
-
-
BO3
2028
23,2
-
23,2
-
23,2
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Erhvervsservice
.................................................................
Erhvervsudvikling
.................................................................
Erhvervsregulering
.................................................................
R
2022
1.084,0
187,5
374,0
378,3
144,2
R
2023
1.110,5
169,7
331,1
460,4
149,3
B
2024
854,8
147,8
294,9
298,6
113,5
F
2025
850,8
147,2
293,5
296,9
113,2
BO1
2026
775,6
134,1
267,6
270,7
103,2
BO2
2027
733,7
126,9
253,1
256,1
97,6
BO3
2028
640,4
110,8
220,9
223,5
85,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0104.png
104
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
§ 08.21.20.
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
6,6
6,6
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
10,3
10,3
BO1
2026
-
1,1
1,1
BO2
2027
-
-4,5
-4,5
BO3
2028
-
-6,2
-6,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende: Under kontoen afholdes udgifter til Nemhandel, som er en fællesoffentlig og åben
digital infrastruktur, som understøtter udvekslingen af struktureret data mellem digitale admini‐
strationssystemer. Såfremt enkelte myndigheder har særlige ønsker til anvendelsen af Nemhandel-
infrastrukturen på øvrige forretningsområder, kan der afholdes udgifter til udvidelse af Nemhan‐
del, som efter aftale refunderes af de pågældende myndigheder.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. årligt fra 2025
og frem til arbejdet med fase 2 af automatisk erhvervsrapportering.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,9 mio. kr. i 2025, 16,0
mio. kr. i 2026, 19,1 mio. kr. i 2027, 19,0 mio. kr. i 2028, 18,0 mio. kr. i 2029, 17,8 mio. kr. i
2030, 11,8 mio. kr. i 2031 og 8,4 mio. kr. årligt fra 2032 og frem som følge af politisk prioriteret
opgavebortfald på ministerområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,6 mio. kr. i 2025, 18,2 mio.
kr. i 2026, 14,1 mio. kr. i 2027, 12,2 mio. kr. årligt i 2028-2029 og 7,1 mio. kr. årligt fra 2030 og
frem, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024. Midlerne
er afsat til implementering af iværksætterpakkens tiltag om mere overskuelig regulering for
iværksættere, overblik og notifikationer til iværksættere om frister og tilladelser hos det offentli‐
ge, et ensartet og effektivt system for viden og teknologioverførsel (tech-trans) fra universitet til
virksomhed, samarbejde med fonde om styrkede iværksættermiljøer samt flere udviklingsindsat‐
ser for iværksættere i hele landet og styrkede iværksættermiljøer på erhvervsskolerne og videre‐
gående uddannelsesinstitutioner.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025 til admini‐
stration af tilskud til Fonden for Entreprenørskab og pulje vedrørende styrket udvikling og imple‐
mentering af klimateknologier i landbruget, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokrater‐
ne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af
november 2024.
21. Support til fælles digitale løsninger
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen på kontoen forhøjet
med 8,0 mio. kr. i 2025 til support af de statslige løsninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0105.png
§ 08.21.41.
105
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Driftsbudget
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-0,7
-0,7
-
-0,7
-0,7
BO1
2026
-
-0,7
-0,7
-
-0,7
-0,7
BO2
2027
-
-0,7
-0,7
-
-0,7
-0,7
BO3
2028
-
-0,7
-0,7
-
-0,7
-0,7
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Teknik
.................................................................
Forretningskendetegn
.................................................................
IP-politik
.................................................................
Internationale projekter
.................................................................
R
2022
174,9
81,4
45,8
29,7
12,1
5,9
R
2023
166,6
79,1
44,0
24,8
13,9
4,8
B
2024
171,0
79,6
44,8
29,0
11,8
5,8
F
2025
181,2
84,4
47,5
30,7
12,4
6,2
BO1
2026
183,7
85,5
48,1
31,2
12,6
6,3
BO2
2027
186,2
86,7
48,8
31,6
12,8
6,3
BO3
2028
188,7
87,9
49,4
32,0
13,0
6,4
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-0,7
-0,7
BO1
2026
-0,7
-0,7
BO2
2027
-0,7
-0,7
BO3
2028
-0,7
-0,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,5
-0,5
BO1
2026
-
-0,5
-0,5
BO2
2027
-
-0,5
-0,5
BO3
2028
-
-0,5
-0,5
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret med 0,7
mio. kr. årligt fra 2025 og frem sfa. politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0106.png
106
§ 08.22.
08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Alm. virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
70. Eleftersynsordningen
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
75. Huseftersynsordningen
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
85. Tatoveringsordningen
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,9
-4,6
-5,5
-
-0,9
-
-1,4
-1,4
-1,5
-1,5
-1,7
-1,7
BO1
2026
-0,9
-4,6
-5,5
-
-0,9
-
-1,4
-1,4
-1,5
-1,5
-1,7
-1,7
BO2
2027
-0,9
-4,6
-5,5
-
-0,9
-
-1,4
-1,4
-1,5
-1,5
-1,7
-1,7
BO3
2028
-0,9
-13,6
-14,5
-
-0,9
-
-2,1
-2,1
-9,8
-9,8
-1,7
-1,7
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-4,6
-4,6
BO1
2026
-4,6
-4,6
BO2
2027
-4,6
-4,6
BO3
2028
-13,6
-13,6
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-4,2
-4,2
BO1
2026
-
-4,2
-4,2
BO2
2027
-
-4,2
-4,2
BO3
2028
-
-6,5
-6,5
10. Alm. virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
70. Eleftersynsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret med 1,4
mio. kr. årligt fra 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
75. Huseftersynsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret med 1,5
mio. kr. årligt fra 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
85. Tatoveringsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret med 1,7
mio. kr. årligt fra 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0107.png
§ 08.23.
107
08.23. Finansielt tilsyn
08.23.01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-9,7
-9,7
-
-9,7
-9,7
BO1
2026
-
-9,7
-9,7
-
-9,7
-9,7
BO2
2027
-
-9,7
-9,7
-
-9,7
-9,7
BO3
2028
-
-9,7
-9,7
-
-9,7
-9,7
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Tilsyn
.................................................................
Regulering
.................................................................
Information
.................................................................
R
2022
429,6
169,6
203,1
45,9
11,0
R
2023
438,8
177,0
201,3
47,6
12,9
B
2024
514,6
207,6
236,1
55,8
15,1
F
2025
532,8
214,9
244,4
57,8
15,7
BO1
2026
532,8
214,9
244,4
57,8
15,7
BO2
2027
529,4
213,5
242,9
57,4
15,6
BO3
2028
529,4
213,5
242,9
57,4
15,6
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-9,7
-9,7
BO1
2026
-9,7
-9,7
BO2
2027
-9,7
-9,7
BO3
2028
-9,7
-9,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-7,3
-7,3
BO1
2026
-
-7,3
-7,3
BO2
2027
-
-7,3
-7,3
BO3
2028
-
-7,3
-7,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret med 9,7
mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområ‐
det.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0108.png
108
§ 08.23.08.
08.23.08. Håndtering af aktiver fra følgeerhverv til minkvirksomheder
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Håndtering af aktiver fra følgeerhverv til minkvirksomheder
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
Indtægt
................................................................................................................
11. ..........................................................................................................
Salg af varer
F
2025
40,0
350,0
40,0
40,0
350,0
350,0
BO1
2026
30,0
230,0
30,0
30,0
230,0
230,0
BO2
2027
20,0
150,0
20,0
20,0
150,0
150,0
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
10. Håndtering af aktiver fra følgeerhverv til minkvirksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 350,0 mio. kr. i
2025, 230,0 mio. kr. i 2026 og 150,0 mio. kr. i 2027, og udgiftsbevillingen forhøjet med 40,0
mio. kr. i 2025, 30,0 mio. kr. i 2026 og 20,0 mio. kr. i 2027 til Finansiel Stabilitets afhændelse af
aktiverne fra følgeerhvervsvirksomhederne, jf. akt. 244 af 27. juni 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0109.png
§ 08.25.
109
08.25. Nordsøfonden mv.
08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udbytte
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
-400,0
-400,0
-400,0
BO1
2026
800,0
800,0
800,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Udbytte
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 400,0 mio. kr. i
2025 og forhøjet med 800,0 mio. kr. i 2026 som følge af et ændret skøn for udbytte.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0110.png
110
§ 08.3.
Erhvervsfremme
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.07. Styrkede iværksættermiljøer i Danmark
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til styrkede iværksættermiljøer
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
10,3
10,3
10,3
BO1
2026
15,4
15,4
15,4
BO2
2027
20,6
20,6
20,6
BO3
2028
20,6
20,6
20,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på
underkonti 10. Tilskud til styrkede iværksættermiljøer.
10. Tilskud til styrkede iværksættermiljøer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,3 mio. kr. i 2025, 15,4 mio.
kr. i 2026 og 20,6 mio. kr. årligt i 2027 og frem til at yde tilskud i forbindelse med medfinansie‐
ring af udvalgte iværksættermiljøer i Danmark i samarbejde med fonde, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
Af kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af iværksættermiljøerne og til konkrete
initiativer og aktiviteter, mv., der understøtter disse.
Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen.
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 133, 165, 168 og
171)
Den eksisterende tabel 4 slettes og erstattes med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på
underkonti 10. Fonden for entreprenørskab, 21. Flere udviklingsind‐
satser for iværksættere i hele landet, 30. Pulje til omstilling af min‐
kavlere og følgeerhverv, 60. Erindringsmønter, 71. Tilskud til dansk
deltagelse i strategisk vigtige især grønne og digitale EU-projekter
(IPCEI), 78. Fast track til immaterielle rettigheder til iværksættere,
81. Patentvoucher, 82. Center for Offentlig-Privat Innovation, 84.
Styrket rådgivning om bæredygtig og socialt ansvarlige værdikæder,
og 86. Pulje til medfinansiering af iværksætterevents og 89. Under‐
støttelse af danske sportstechvirksomheder.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0111.png
§ 08.32.08.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Fonden for Entreprenørskab
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
21. Flere udviklingsindsatser for iværksættere i hele landet
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
78. Fast track til immaterielle rettigheder til iværksættere
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
81. Patentvoucher
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
89. Understøttelse af danske sportstechvirksomheder
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
51,3
31,3
31,3
4,7
4,7
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
BO1
2026
41,5
21,5
21,5
4,7
4,7
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
BO2
2027
46,5
26,5
26,5
4,7
4,7
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
111
BO3
2028
41,6
26,7
26,7
4,7
4,7
5,1
5,1
5,1
5,1
-
-
10. Fonden for Entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 21,5 mio. kr. årligt i 2025-
2026, 26,5 mio. kr. i 2027 og 26,7 mio. kr. årligt fra 2028 og frem, jf. Aftale mellem regeringen,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024. Midlerne skal anvendes til at øge iværk‐
sætteri i grundskolen, styrke iværksættermiljøer på erhvervsskoler, professionshøjskoler m.fl.
samt til at uddele prisen ´årets unge iværksætter´ mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2025 til at vi‐
dereføre Fonden for Entreprenørskab for at fremme uddannelse og entreprenørskab i hele Dan‐
mark, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konser‐
vative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forsk‐
ning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen
af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet
0,2 mio. kr., som afsættes under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
21. Flere udviklingsindsatser for iværksættere i hele landet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,7 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024. Af konto‐
en afholdes udgifter ifm. tilknytning af en dedikeret ”iværksætterguide” i alle erhvervshuse som
led i en række udviklingsindsatser under Iværksætterstrategien med henblik på at gøre iværksæt‐
tertilbud tilgængelige i hele landet. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 1518 af 18. december
2018 om erhvervsfremme.
78. Fast track til immaterielle rettigheder til iværksættere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,1 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024. Af konto‐
en afholdes udgifter ifm. etablering af en IPR fast track-ordning (IP-startpakke til hhv. varemær‐
ker og design).
81. Patentvoucher
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0112.png
112
§ 08.32.08.81.
Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024. Af konto‐
en afholdes udgifter til videreførelse af ordningen vedr. tilskud til ydelser forbundet med et pa‐
tenteringsforløb (Patentvoucherordningen).
89. Understøttelse af danske sportstechvirksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,1 mio. kr. årligt i 2025-2027
til at yde tilskud til Danmarks Idrætsforbund mhp. at understøtte et sportstechcenter, der skal un‐
derstøtte danske sportstechvirksomheder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværk‐
sætterpakken af juni 2024.
Af kontoen afholdes kan der afholdes udgifter til udvikling og drift af sportstechcenteret og
til konkrete initiativer og aktiviteter, mv., der finder sted i regi af centeret.
08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
50. Vidensbaseret innovation
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
104,8
12,8
12,8
92,0
92,0
BO1
2026
45,4
-46,6
-46,6
92,0
92,0
BO2
2027
45,4
-46,6
-46,6
92,0
92,0
BO3
2028
45,4
-46,6
-46,6
92,0
92,0
10. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 46,6 mio. kr. årligt fra 2025
og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservati‐
ve Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om et stærkere erhvervsliv af juni 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 60,0 mio. kr. i 2025 til styrket
udvikling og implementering af klimateknologier i landbruget, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven
mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv.
i 2025, anvendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,6 mio. kr., som afsættes
under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
50. Vidensbaseret innovation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 92,0 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af regeringens politisk prioriterede opgavebortfald. Puljen har tidligere været pla‐
ceret under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Formålet med puljen er at støtte projekter, der fremmer videnbaseret innovation. Der kan af
puljen gives tilskud til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner mv., herunder
private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.
Midlerne udmøntes af Erhvervsfremmebestyrelsen, lov om erhvervsfremme lov nr. 1518 af 12.
december 2018 med senere ændringer, jf. LBK nr. 230 af 29. februar 2024
Af kontoen kan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse desuden i relation til anvendelse af pul‐
jemidlerne prioritere midler til administrative systemer herunder IT, kontrol-, formidlings-,
konference-, evaluerings- og analyseaktiviteter mv. til styring af projekter og bevillinger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0113.png
§ 08.32.35.
113
08.32.35. Donationer til Ukraine (tekstanm. 170)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på §
08.32.35.20. Support for Ukraine.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales på § 08.32.35.20. Support for Ukraine.
BV 2.12.2
Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtæg‐
ter fra fondene. Årets indtægter fra fondene kan afvige fra det fi‐
nansloven anførte.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0114.png
114
§ 08.33.
08.33. Vækstfinansiering
08.33.12. Kapitalindskud – Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kapitalindskud i Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Udgift
................................................................................................................
58. .........................................................................................................
Værdipapirer, tilgang
11. Kapitalindskud i NATO Innovationsfond
Udgift
................................................................................................................
58. .........................................................................................................
Værdipapirer, tilgange
F
2025
1.053,0
1.000,0
1.000,0
53,0
53,0
BO1
2026
1.026,5
1.000,0
1.000,0
26,5
26,5
BO2
2027
26,5
-
-
26,5
26,5
BO3
2028
26,5
-
-
26,5
26,5
10. Kapitalindskud i Danmarks Eksport- og Investeringsfond
I forbindelse ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.000,0 mio. kr. årligt i 2025-2026
til at styrke virksomhedernes adgang til blandt andet grøn venturefinansiering, jf. Aftale mellem
regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale
Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
11. Kapitalindskud i NATO Innovationsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 53,0 mio. kr. i 2025, 26,5 mio.
kr. årligt i 2026-2030 og 7,6 mio. kr. årligt i 2031-2037 til kapitalindskud i NATO's Innovations‐
fond, jf. akt. 109 af 1. juni 2023. Det samlede kapitalindskud er reduceret sfa. Finlands medlems‐
skab af NATO.
08.33.13. Ordninger under Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Låne- og garantiordning ift. investeringer i genopbygning af
kritisk infrastruktur og dansk eksport
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
20. Investeringsordning i produktionsfaciliteter inden for vindmøller
og elektrolysatorer
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
25. Små vækstkautioner
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
30. Samarbejde med fonde om styrkede iværksættermiljøer
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
80. Matchfinansiering
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
81. Matchfinansieringsordning målrettet kvindelige iværksættere
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
1.121,3
BO1
2026
132,6
BO2
2027
150,1
BO3
2028
176,9
342,7
342,7
657,3
657,3
45,2
45,2
-
-
65,8
65,8
10,3
10,3
-
-
-
-
45,2
45,2
-
-
77,1
77,1
10,3
10,3
-
-
-
-
37,0
37,0
25,7
25,7
77,1
77,1
10,3
10,3
-
-
-
-
60,7
60,7
25,7
25,7
80,2
80,2
10,3
10,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0115.png
§ 08.33.13.10.
115
10. Låne- og garantiordning ift. investeringer i genopbygning af kritisk infrastruktur og
dansk eksport
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 342,7 mio. kr. i 2025 til
Ukrainefondens erhvervsspor som led i udmøntningen af reserve til Ukrainefond og grøn investe‐
ringsordning.
20. Investeringsordning i produktionsfaciliteter inden for vindmøller og elektrolysatorer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 657,3 mio. kr. i 2025 til den
grønne investeringsstøtteordning som led i udmøntningen af reserve til Ukrainefond og grøn in‐
vesteringsordning.
25. Små vækstkautioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 45,2 mio. kr. årligt i 2025-
2026, 37,0 mio. kr. i 2027 og 60,7 mio. kr. i 2028 med henblik på at styrke adgangen til finansie‐
ring for især små virksomheder ved at styrke EIFO's kapacitet til at yde små vækstkautioner, jf.
Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkepar‐
ti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
30. Samarbejde med fonde om styrkede iværksættermiljøer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,7 mio. kr. årligt fra 2027 og
frem til en øremærket ordning i EIFO med en tabsramme tilknyttet efter samme overordnede
model som matchfinansieringsordningen, hvilket indebærer, at der afsættes bevilling til en tabs‐
ramme og en dertilhørende låneadgang for EIFO på 75 pct. af tabsrammens beløb , jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale
Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
80. Matchfinansiering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 65,8 mio. kr. i 2025, 77,1 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 80,2 mio. kr. i 2028 til at styrke den eksisterende matchfinansieringsord‐
ning og gøre ordningen permanent, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpak‐
ken af juni 2024.
81. Matchfinansieringsordning målrettet kvindelige iværksættere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem til at styrke kvinders adgang til målrettet og risikovillig kapital i EIFO med henblik på at
øge diversiteten blandt iværksættere, hvilket indebærer, at der afsættes bevilling til en tabsramme
og en dertilhørende låneadgang for EIFO på 75 pct. af tabsrammens beløb, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Ven‐
stre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske
Investeringsbank (tekstanm. 14 og 158)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Udgift
................................................................................................................
58. .........................................................................................................
Værdipapirer, tilgange
F
2025
72,0
72,0
72,0
BO1
2026
72,0
72,0
72,0
BO2
2027
72,0
72,0
72,0
BO3
2028
72,0
72,0
72,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0116.png
116
§ 08.33.18.10.
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat et kapitalindskud på 72,0 mio. kr. årligt i
2025-2029 i EBRD sfa. engagement i Ukraine.
08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Risikopræmie vedr. kapitalindskud i Danmarks Eksport- og
Investeringsfond
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
25. Risikopræmie vedr. ordninger under Danmarks Eksport- og
Investeringsfond
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
45. Risikopræmie vedr. kapitalindskud i EBRD
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
41,6
BO1
2026
59,1
BO2
2027
59,1
BO3
2028
59,1
17,5
17,5
24,0
24,0
0,1
0,1
35,0
35,0
24,0
24,0
0,1
0,1
35,0
35,0
24,0
24,0
0,1
0,1
35,0
35,0
24,0
24,0
0,1
0,1
15. Risikopræmie vedr. kapitalindskud i Danmarks Eksport- og Investeringsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2025 og 35,0
mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en risikopræmie vedr. styrkelse af virksomheders adgang til
blandt andet grøn venturefinansiering i EIFO, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokra‐
terne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om
Iværksætterpakken af juni 2024.
25. Risikopræmie vedr. ordninger under Danmarks Eksport- og Investeringsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt fra 2025
og frem til en risikopræmie vedr. låneramme til vækstlåneordningen i EIFO, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Ven‐
stre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
45. Risikopræmie vedr. kapitalindskud i EBRD
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem til en risikopræmie vedr. kapitalindskud i EBRD.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0117.png
§ 08.34.
117
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. VisitDenmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Turismeudviklingsselskaber
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
25,0
22,0
22,0
3,0
3,0
BO1
2026
25,0
22,0
22,0
3,0
3,0
BO2
2027
25,0
22,0
22,0
3,0
3,0
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. VisitDenmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027 til initiativer vedr. markedsføring, styrket erhvervs- og mødeturisme, udvikling af turismes
datainfrastruktur samt udvikling af ikoniske nationale ruter til outdoorturisme, jf. Aftale mellem
regeringen, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om Veje til bæredygtig turismevækst af november
2024.
60. Turismeudviklingsselskaber
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
til initiativer vedr. styrket erhvervs- og mødeturisme samt udvikling af ikoniske nationale ruter til
outdoorturisme, jf. Aftale mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokrater‐
ne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om Veje til bære‐
dygtig turismevækst af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0118.png
118
§ 08.7.
Søfart
08.71. Søfart
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6 og 7)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO1
2026
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO2
2027
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO3
2028
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generel ledelse og administration
1. Rammebetingelser, konkurrence og
vækst
.................................................................
2. .................................................................
Sikkerhed, sundhed og miljø på skibe
3. .................................................................
Sikkerhed i farvande
4. .................................................................
Sociale forhold, søfarende og fiskere
R
2022
335,0
111,1
29,6
78,9
98,5
16,9
R
2023
330,3
110,9
40,5
72,1
92,7
14,1
B
2024
318,4
97,9
31,8
77,2
95,8
15,7
F
2025
302,6
90,2
33,4
72,8
91,0
15,2
BO1
2026
298,5
88,3
33,0
72,1
90,1
15,0
BO2
2027
293,4
86,6
32,5
70,9
88,6
14,8
BO3
2028
288,9
85,4
32,0
69,8
87,2
14,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,3
-0,3
BO1
2026
-
-0,3
-0,3
BO2
2027
-
-0,3
-0,3
BO3
2028
-
-0,3
-0,3
Ændring af finansieringsoversigt:
Mio. kr.
Reguleret egenkapital
..............................................................
Overført overskud
..............................................................
Egenkapital i alt
..............................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
6,2
17,7
23,9
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0119.png
§ 08.71.01.
Langfristet gæld primo
..............................................................
+ anskaffelser
..............................................................
+ igangværende udviklingsprojekter
..............................................................
- afhændelse af aktiver
..............................................................
- afskrivninger
..............................................................
Samlet gæld ultimo
..............................................................
Låneramme
..............................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.)
..............................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125,2
8,0
14,0
0,5
16,0
130,7
178,7
73,1
130,7
6,0
12,0
0,5
15,0
133,2
178,7
74,5
133,2
4,0
10,0
0,5
14,0
132,7
178,7
74,3
119
132,7
4,0
10,0
0,5
13,0
133,2
178,7
74,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
08.71.15. Forskellige tilskud
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-4,7
-4,7
-4,7
BO1
2026
-4,7
-4,7
-4,7
BO2
2027
-4,7
-4,7
-4,7
BO3
2028
-4,7
-4,7
-4,7
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Tilskud til Center for Maritim Forskning (CMSS) bortfalder som følge af politisk prioriteret
opgavebortfald på ministerområdet. Afviklingen af tilskuddet udgør 4,7 mio. kr. årligt.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
120
§ 08.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 170.
Tekstanmærkningen er ny og optaget første gang på finansloven for 2025.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervsministeren be‐
myndiges til at fastsætte krav i forbindelse med tilskud til Olena Zelenska Fonden. Tilskuddet til
udbetaling til Olena Zelenska Fonden udgør i alt 57,0 mio. kr. i 2024.
Tekstanmærkningens pkt. 2 giver erhvervsministeren hjemmel til at henlægge administratio‐
nen til Erhvervsstyrelsen.
Tekstanmærkningens pkt. 3. giver Erhvervsstyrelsen hjemmel til at kræve udbetalte tilskud
tilbagebetalt fra Olena Zelenska Fonden, i det omfang tilskuddene ikke er anvendt i overensstem‐
melse med tilskudsvilkårene og til de formål, hvortil de blev ydet. Tilskud, som tilbagebetales fra
fonden, tilfalder Erhvervsstyrelsen med henblik på tilbagebetaling af donation efter tekstanmærk‐
ningens stk. 4.
Ad tekstanmærkning nr. 171.
Tekstanmærkningen er ny og optaget første gang på finansloven for 2025.
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni
2024 er det besluttet, at Fonden for Entreprenørskab bemyndiges til at videredisponere modtagne
statslige tilskud.
Tekstanmærkningen giver Fonden for Entreprenørskab hjemmel til at videredisponere mod‐
tagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter
Fonden for Entreprenørskabs formål.
Fonden er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Desuden kan
Rigsrevisor kræve foreningens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr.
2. Fonden for Entreprenørskabs afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og kan
ikke påklages til anden administrativ myndighed.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0121.png
121
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
160,3
-
-166,4
159,4
-0,6
55,6
245,7
245,7
-86,2
-86,2
54,9
54,9
Udgift
-0,9
-0,6
-110,8
-
-
4,5
4,5
-116,8
-116,8
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
09.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Skatteforvaltning
......................................................................................................................
09.31. ..........................................................................................................
Skatteforvaltning
Forvaltningsordninger
......................................................................................................................
09.51. ..........................................................................................................
Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Finansielle poster
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-38,4
253,4
-
-0,6
214,4
-
-4,5
209,9
-0,9
-96,5
-14,9
-
-112,3
-
-4,5
-116,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0122.png
122
§ 9.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
02. ..........................................................................................................F
Skatteankestyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Delvis udligning af negativ budgetregulering vedr. flerårsaftalen
ifm. udmøntning af finansieringsforslag og udligning af negativ
budgetregulering ifm. politisk prioriteret opgavebortfald
Skatteforvaltning
09.31. Skatteforvaltning
01. ..........................................................................................................F
Skattestyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
3.611,8
-38,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287,8
-2,5
566,4
-6,0
-317,7
254,2
-
-
-
-
-
-
02. ..........................................................................................................F 1.045,1
Gældsstyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-12,6
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
03. ..........................................................................................................F
Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 101 og 105)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
04. ..........................................................................................................F
Toldstyrelsen (tekstanm. 101 og 105)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
05. ..........................................................................................................F
Motorstyrelsen (tekstanm. 101 og 105)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald samt ændret
skøn som følge af stigning i antallet af anmodninger om eksport‐
godtgørelse
873,0
-7,5
578,0
-6,0
245,0
-6,2
06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og
108)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F 4.740,2
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-17,8
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0123.png
§ 9.
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 101, 105 og 106)
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
Forvaltningsordninger
09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
12. ..........................................................................................................F
Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forudsat aktivitetsniveau på kontoen
samt opdateret skøn for fordringernes kursværdi
21. ..........................................................................................................F
Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af opdateret skøn for fordringernes kurs‐
værdi
22. ..........................................................................................................F
Personlige fordringer
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af opdateret skøn for fordringernes nomi‐
nelle værdi og kursværdi
23. ..........................................................................................................F
Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Ændret skøn som følge af æn‐
dret renteniveau
31. ..........................................................................................................F
Klagegebyr
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forudsat aktivitetsniveau på kontoen
61. ..........................................................................................................F
Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forudsat aktivitetsniveau på kontoen
-
-
123
656,8
-2,4
-
-
71,5
6,1
-
-
148,5
-13,3
525,5 1.238,6
55,6 -103,6
17,5
-0,6
18,6
-0,6
0,2
-0,1
-
-
10,6
-1,8
3,6
-3,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
124
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 9.
125
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0126.png
126
§ 09.1.
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Departementet (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-2,5
-
-2,5
-
-2,5
-
BO1
2026
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
BO2
2027
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
BO3
2028
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Lovgivning på ministeriets område samt
understøttelse af en sund økonomisk
politik
.................................................................
2. Effektiv styring af og tilsyn med
Skatteministeriets koncern
.................................................................
R
2022
295,6
123,0
106,7
65,9
R
2023
283,1
114,4
107,0
61,7
B
2024
291,2
117,9
107,5
65,8
F
2025
285,9
115,5
108,1
62,3
BO1
2026
280,2
113,2
105,9
61,1
BO2
2027
278,0
112,3
105,1
60,6
BO3
2028
272,5
110,1
103,0
59,4
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-3
-1,6
-1,6
BO1
2026
-3
-1,5
-1,5
BO2
2027
-3
-1,5
-1,5
BO3
2028
-3
-1,5
-1,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,4
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0127.png
§ 09.11.02.
127
09.11.02. Skatteankestyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-6,0
-
-6,0
-
-6,0
-
BO1
2026
-5,9
-
-5,9
-
-5,9
-
BO2
2027
-5,9
-
-5,9
-
-5,9
-
BO3
2028
-5,9
-
-5,9
-
-5,9
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Sekretariatsbetjening af de uafhængige
klagemyndigheder
.................................................................
2. Afgørelser i de uafhængige
klagemyndigheder
.................................................................
3. Let tilgængelig og dækkende
information
.................................................................
R
2022
442,9
115,0
264,1
62,4
1,4
R
2023
486,9
116,4
305,9
63,5
1,1
B
2024
568,5
128,3
371,3
67,6
1,3
F
2025
560,6
133,9
352,6
72,9
1,2
BO1
2026
561,7
134,2
353,3
73,0
1,2
BO2
2027
570,2
136,2
358,7
74,1
1,2
BO3
2028
503,1
120,2
316,4
65,4
1,1
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-6
-3,5
-3,5
BO1
2026
-6
-3,3
-3,3
BO2
2027
-6
-3,3
-3,3
BO3
2028
-6
-3,3
-3,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2025 og 5,9
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
09.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
30. Negativ budgetregulering i relation til flerårsaftalen
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
254,2
99,2
99,2
155,0
155,0
BO1
2026
254,2
99,2
99,2
155,0
155,0
BO2
2027
249,2
99,2
99,2
150,0
150,0
BO3
2028
99,2
99,2
99,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
128
§ 09.11.79.20.
20. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 99,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
30. Negativ budgetregulering i relation til flerårsaftalen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 155,0 mio. kr. årligt i 2025-
2026 og 150,0 mio. kr. i 2027 som følge af finansieringsforslag om regulering af satserne for
skattetillæg, regulering af afgift for foreløbig fastsættelse og modernisering af sanktionspraksis
ved passiv skatteunddragelse som led i udmøntningen af finansieringen af Flerårsaftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om skattevæsenets
økonomi 2023-2027 af juni 2023.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0129.png
§ 09.3.
129
Skatteforvaltning
09.31. Skatteforvaltning
09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-38,2
-
-38,2
-
-38,2
-
BO1
2026
-36,4
-
-36,4
-
-36,4
-
BO2
2027
-36,4
-
-36,4
-
-36,4
-
BO3
2028
-36,4
-
-36,4
-
-36,4
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Korrekt afregning af skatter, moms og
afgifter på person-, erhvervs- og
selskabsområdet
.................................................................
2. Forebygge og imødegå økonomisk
kriminalitet og international
skatteunddragelse
.................................................................
3. Juridisk lovfortolkning samt korrekt
regnskabsaflæggelse for statens
indtægter mv.
.................................................................
R
2022
3.375,8
555,7
2.264,1
269,3
286,7
R
2023
3.565,2
599,3
2.405,1
235,0
325,8
B
2024
3.658,8
581,6
2.467,7
256,0
353,5
F
2025
3.710,2
585,3
2.502,8
263,1
359,0
BO1
2026
3.713,7
585,9
2.505,2
263,3
359,3
BO2
2027
3.629,9
572,6
2.448,7
257,4
351,2
BO3
2028
3.788,0
597,6
2.555,3
268,6
366,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-51
-28,1
-28,1
BO1
2026
-48
-26,4
-26,4
BO2
2027
-48
-26,4
-26,4
BO3
2028
-48
-26,4
-26,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 38,2 mio. kr. i 2025 og 36,4
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0130.png
130
§ 09.31.02.
09.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-12,6
-
-12,6
-
-12,6
-
BO1
2026
-12,1
-
-12,1
-
-12,1
-
BO2
2027
-12,1
-
-12,1
-
-12,1
-
BO3
2028
-12,1
-
-12,1
-
-12,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Korrekt og effektiv inddrivelse for at
sikre et højt inddrivelsesprovenu samt
bremse og vende gældsudviklingen
.................................................................
2. Oprydning af ikke-inddrivelsesparat
gæld afsluttes
.................................................................
3. Klar vejledning og servicering af
borgere, virksomheder og
fordringshavere
.................................................................
R
2022
1.000,0
207,1
532,1
140,6
120,2
R
2023
1.077,9
222,9
573,3
151,9
129,8
B
2024
1.049,5
215,4
557,4
149,5
127,2
F
2025
1.093,5
221,7
579,1
158,6
134,1
BO1
2026
1.094,1
221,8
579,4
158,7
134,2
BO2
2027
1.065,9
215,9
564,4
154,8
130,8
BO3
2028
1.016,4
201,8
535,8
151,8
127,0
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-18
-9,9
-9,9
BO1
2026
-17
-9,4
-9,4
BO2
2027
-17
-9,4
-9,4
BO3
2028
-17
-9,4
-9,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,6 mio. kr. i 2025 og 12,1
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0131.png
§ 09.31.03.
131
09.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 101 og 105)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-7,5
-
-7,5
-
-7,5
-
BO1
2026
-7,2
-
-7,2
-
-7,2
-
BO2
2027
-7,2
-
-7,2
-
-7,2
-
BO3
2028
-7,2
-
-7,2
-
-7,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Retvisende, ensartede og
gennemskuelige ejendomsvurderinger
.................................................................
2. .................................................................
Korrekt beregning af ejendomsskatter
R
2022
540,0
86,2
453,8
-
R
2023
619,6
74,8
385,8
159,0
B
2024
757,7
90,5
438,2
229,0
F
2025
873,8
88,1
628,4
157,3
BO1
2026
867,8
87,5
624,7
155,6
BO2
2027
726,3
87,3
483,4
155,6
BO3
2028
551,6
66,5
368,2
116,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-11
-5,8
-5,8
BO1
2026
-10
-5,5
-5,5
BO2
2027
-10
-5,5
-5,5
BO3
2028
-10
-5,5
-5,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,5 mio. kr. i 2025 og 7,2
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 101 og 105)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-6,0
-
-6,0
-
-6,0
-
BO1
2026
-5,7
-
-5,7
-
-5,7
-
BO2
2027
-5,7
-
-5,7
-
-5,7
-
BO3
2028
-5,7
-
-5,7
-
-5,7
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0132.png
132
§ 09.31.04.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Facilitere smidig handel og sikre korrekt
angivelse og afregning af told
.................................................................
2. .................................................................
Sikre en effektiv toldkontrol
R
2022
622,1
113,8
219,0
289,3
R
2023
623,3
103,2
228,2
291,9
B
2024
610,9
109,1
207,3
294,5
F
2025
575,6
86,2
211,0
278,4
BO1
2026
560,8
84,8
205,3
270,7
BO2
2027
548,9
83,6
200,6
264,7
BO3
2028
616,5
90,8
226,8
298,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-8
-4,7
-4,7
BO1
2026
-8
-4,4
-4,4
BO2
2027
-8
-4,4
-4,4
BO3
2028
-8
-4,4
-4,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2025 og 5,7
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 101 og 105)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
20. Gebyrfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-6,2
4,5
-1,7
-
-6,3
-
4,6
4,5
BO1
2026
-9,9
4,5
-5,4
-
-10,0
-
4,6
4,5
BO2
2027
-9,9
4,5
-5,4
-
-10,0
-
4,6
4,5
BO3
2028
-9,9
4,5
-5,4
-
-10,0
-
4,6
4,5
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Retvisende værdifastsættelse af
motorkøretøjer
.................................................................
2. Korrekt afgiftsberegning og effektiv
administration og registrering
.................................................................
3. .................................................................
Målrettet vejledning og effektiv kontrol
R
2022
293,8
67,4
66,4
107,4
52,6
R
2023
330,4
74,0
65,3
119,8
71,3
B
2024
329,2
52,0
88,9
120,1
68,2
F
2025
324,7
49,9
100,6
109,2
65,0
BO1
2026
321,2
49,9
100,7
105,5
65,1
BO2
2027
325,2
50,8
101,1
107,9
65,4
BO3
2028
327,6
51,8
100,9
111,2
63,7
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0133.png
§ 09.31.05.
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
4,5
4,5
BO1
2026
4,5
4,5
BO2
2027
4,5
4,5
133
BO3
2028
4,5
4,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-4
-1,9
-1,9
BO1
2026
-10
-5,7
-5,7
BO2
2027
-10
-5,7
-5,7
BO3
2028
-10
-5,7
-5,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne teknisk nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt
i 2025-2028 i forbindelse med ændret skøn for eksportgodtgørelse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2025 og 9,9
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
20. Gebyrfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne forhøjet med 4,6 mio. kr. og indtægterne
forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af ændret skøn for antallet af anmod‐
ninger om eksportgodtgørelse.
09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-17,8
-
-17,8
-
-17,8
-
BO1
2026
-17,3
-
-17,3
-
-17,3
-
BO2
2027
-17,3
-
-17,3
-
-17,3
-
BO3
2028
-16,9
-
-16,9
-
-16,9
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Sikker drift og vedligehold af
skattevæsenets it-systemer
.................................................................
2. Udvikling af it-systemer, der
understøtter skattevæsenets virksomhed
.................................................................
R
2022
3.504,6
366,8
2.156,0
981,8
R
2023
4.165,9
436,9
2.438,6
1.290,4
B
2024
4.800,8
399,3
2.886,9
1.514,6
F
2025
4.756,8
428,9
3.020,7
1.307,2
BO1
2026
4.665,5
393,5
2.865,1
1.406,9
BO2
2027
4.881,8
392,3
2.852,9
1.636,6
BO3
2028
3.600,7
383,7
1.070,8
2.146,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0134.png
134
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
§ 09.31.06.
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-17
-9,6
-9,6
BO1
2026
-16
-9,0
-9,0
BO2
2027
-16
-9,0
-9,0
BO3
2028
-16
-9,0
-9,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,8 mio. kr. i 2025 og 17,3
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2028-2031
til befordringsfradrag til studerende og elever i landdistrikter som del af udmøntning af regerin‐
gens landdistriktsudspil.
09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
BO1
2026
-2,3
-
-2,3
-
-2,3
-
BO2
2027
-2,3
-
-2,3
-
-2,3
-
BO3
2028
-2,3
-
-2,3
-
-2,3
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
R
2022
669,2
669,2
R
2023
514,2
514,2
B
2024
700,5
700,5
F
2025
710,7
710,7
BO1
2026
700,3
700,3
BO2
2027
709,2
709,2
BO3
2028
725,3
725,3
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-3
-1,8
-1,8
BO1
2026
-3
-1,7
-1,7
BO2
2027
-3
-1,7
-1,7
BO3
2028
-3
-1,7
-1,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2025 og 2,3
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
Den eksisterende tabel vedrørende opgavetyper under kategorien generelle fællesomkostnin‐
ger slettes og erstattes med følgende:
Opgavetyper under kategorien generelle fællesomkostninger:
R
R
B
F
BO1
BO2
BO3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0135.png
§ 09.31.06.10.
Mio. kr. (2025-pl)
Udgift i alt...........................................................................
Generelle fællesomkostninger............................................
Koncernfælles HR, rekruttering og udvikling....................
Moderne og vedligeholdte lokaler og servicering af ar‐
bejdspladser.........................................................................
Effektiv og sikker drift af økonomifunktioner, systemun‐
derstøttelse samt indkøb og udbud.....................................
2022
669,2
28,9
180,8
360,2
99,3
2023
514,2
37,4
177,4
205,8
93,6
2024
700,5
69,9
182,5
345,0
103,1
2025
710,7
51,2
183,2
371,5
104,8
2026
700,3
50,5
180,7
365,8
103,3
2027
709,2
51,1
181,9
371,8
104,4
135
2028
725,3
51,9
181,5
385,7
106,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0136.png
136
§ 09.5.
Forvaltningsordninger
09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
09.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
20. Rykkergebyrer
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
21. Afskrivninger af rykkergebyrer
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
6,1
5,5
5,5
0,6
0,6
BO1
2026
6,1
5,5
5,5
0,6
0,6
BO2
2027
6,1
5,5
5,5
0,6
0,6
BO3
2028
6,1
5,5
5,5
0,6
0,6
20. Rykkergebyrer
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.
21. Afskrivninger af rykkergebyrer
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2025-
2028 på baggrund af opdateret skøn for aktivitetsniveau og kursværdi.
09.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
-13,3
-1,6
-1,6
-11,7
-11,7
BO1
2026
-13,3
-1,6
-1,6
-11,7
-11,7
BO2
2027
-13,3
-1,6
-1,6
-11,7
-11,7
BO3
2028
-13,3
-1,6
-1,6
-11,7
-11,7
13. Afskrivninger af retsafgifter fra inddrivelse
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2025-
2028 på baggrund af opdateret skøn for fordringernes kursværdi.
21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i
2025-2028 på baggrund af opdateret skøn for fordringernes kursværdi.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0137.png
§ 09.51.22.
137
09.51.22. Personlige fordringer
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
11. Afskrivninger af personlige fordringer
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
20. Renteindtægter
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
21. Afskrivninger af renteindtægter
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
55,6
-103,6
49,0
48,9
0,1
-87,0
-87,0
-14,3
-14,3
6,6
7,5
-0,9
-2,3
-2,3
BO1
2026
55,6
-103,6
49,0
48,9
0,1
-87,0
-87,0
-14,3
-14,3
6,6
7,5
-0,9
-2,3
-2,3
BO2
2027
55,6
-103,6
49,0
48,9
0,1
-87,0
-87,0
-14,3
-14,3
6,6
7,5
-0,9
-2,3
-2,3
BO3
2028
55,6
-103,6
49,0
48,9
0,1
-87,0
-87,0
-14,3
-14,3
6,6
7,5
-0,9
-2,3
-2,3
11. Afskrivninger af personlige fordringer
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 87,0 mio. kr. og udgifter‐
ne forhøjet med 49,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 på baggrund af opdateret skøn for fordringernes
kursværdi.
20. Renteindtægter
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 14,3 mio. kr. årligt i
2025-2028 på baggrund af opdateret skøn som følge af ændret renteniveau.
21. Afskrivninger af renteindtægter
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 2,3 mio. kr. og udgifterne
forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt i 2025-2028 på baggrund af opdateret skøn for fordringernes no‐
minelle værdi og kursværdi.
09.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser
Udgift
................................................................................................................
54. .........................................................................................................
Statslige udlån, tilgange
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
-0,6
-0,6
BO1
2026
-0,6
-0,6
BO2
2027
-0,6
-0,6
BO3
2028
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 0,6 mio. kr. og udgifterne
reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2025-2028 på baggrund af opdateret skøn som følge af ændret
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0138.png
138
renteniveau.
§ 09.51.23.10.
09.51.31. Klagegebyr
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Klagegebyr
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
F
2025
-0,1
-1,8
-0,1
-0,1
-1,8
-1,8
BO1
2026
-0,1
-1,8
-0,1
-0,1
-1,8
-1,8
BO2
2027
-0,1
-1,8
-0,1
-0,1
-1,8
-1,8
BO3
2028
-0,1
-1,8
-0,1
-0,1
-1,8
-1,8
10. Klagegebyr
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen indeholder nettoindtægter fra klagegebyret på ejendoms-, skatte- og motorområdet.
Af kontoen afholdes udgifter til transaktionsgebyr i forbindelse med indbetalinger af klagegeby‐
rer via den obligatoriske digitale klageformular. Nettoindtægterne fra klagegebyret forventes at
udgøre 8,8 mio. kr. Der er tale om en teknisk budgettering i årene 2026-2028, og indtægtsniveau‐
et er videreført fra 2025. Udgifterne forventes at udgøre 0,1 mio. kr. i 2025. Udgifterne er teknisk
budgetteret i årene 2026-2028, og udgiftsniveauet er videreført fra 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 1,8 mio. kr. og udgifterne
reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 på baggrund af ændret skøn for forventet indtægts‐
niveau i 2025.
09.51.61. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
F
2025
-3,6
-3,6
-3,6
BO1
2026
-3,6
-3,6
-3,6
BO2
2027
-3,6
-3,6
-3,6
BO3
2028
-3,6
-3,6
-3,6
10. Gebyrer på ejendomsvurderingsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 3,6 mio. kr. årligt i 2025-
2028 på baggrund af opdateret skøn for aktiviteten.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0139.png
139
§ 10. Økonomiministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
3,7
3,7
3,7
3,7
Udgift
Indtægt
-
-
-
Fællesudgifter
......................................................................................................................
10.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
2,6
1,1
3,7
-
3,7
-
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som led i udmøntning af reserve til EU-
formandskab og reduceret som led i udmøntning af politisk priori‐
teret opgavebortfald
87,6
2,6
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0140.png
140
§ 10.
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet, da politisk prioriteret opgavebortfald udmønt‐
es på § 10.11.01.
-2,9
1,1
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 10.
141
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0142.png
142
§ 10.1.
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
10.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
2,6
-
2,6
-
2,6
-
BO1
2026
-1,1
-
-1,1
-
-1,1
-
BO2
2027
-1,1
-
-1,1
-
-1,1
-
BO3
2028
-1,1
-
-1,1
-
-1,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Reform- og strukturpolitik
.................................................................
Økonomisk overvågning og analyse
.................................................................
Internationalt samarbejde
.................................................................
R
2022
34,8
15,0
8,0
5,6
6,2
R
2023
76,5
46,7
10,7
10,7
8,4
B
2024
85,9
52,4
12,0
12,0
9,5
F
2025
90,2
54,8
12,3
11,7
11,4
BO1
2026
86,9
53,1
12,3
11,7
9,8
BO2
2027
85,2
52,1
12,1
11,5
9,5
BO3
2028
83,6
51,1
11,9
11,3
9,3
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
1
0,7
0,7
BO1
2026
-2
-1,1
-1,1
BO2
2027
-2
-1,1
-1,1
BO3
2028
-2
-1,1
-1,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2025 til opgaven
med håndtering af EU-formandskabet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
10.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
1,1
1,1
1,1
BO1
2026
1,1
1,1
1,1
BO2
2027
1,1
1,1
1,1
BO3
2028
1,1
1,1
1,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 10.11.79.50.
143
50. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst, da den ne‐
gative budgetregulering bliver udmøntet på § 10.11.01. Departementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
144
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0145.png
145
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
38,3
38,3
97,9
97,9
-30,9
-30,9
-28,7
-28,7
-
-
Udgift
Indtægt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter
......................................................................................................................
11.11. ...........................................................................................................
Centralstyrelsen
Politiet og anklagemyndigheden mv.
......................................................................................................................
11.23. ..........................................................................................................
Politiet og anklagemyndigheden
Kriminalforsorgen
......................................................................................................................
11.31. ..........................................................................................................
Kriminalforsorgen
Retsvæsenet
......................................................................................................................
11.41. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-58,3
96,6
38,3
-
38,3
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0146.png
146
§ 11.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er samlet set forhøjet i 2025 sfa. udgifter til Danmarks
EU-formandskab i 2025, sikkerhed ved jødiske institutioner samt
nedjustering sfa. politisk prioriteret opgavebortfald.
11. .......................................................................................................... F
Civilstyrelsen (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret sfa. udmøntning af negativ budgetregu‐
lering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten samt poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald.
41. ..........................................................................................................F
Styrelsen for Forsyningssikkerhed
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret i 2028 sfa. udmøntning af negativ bud‐
getregulering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten.
51. ..........................................................................................................F
Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret i 2028 sfa. udmøntning af negativ bud‐
getregulering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten.
61. ..........................................................................................................F
Datatilsynet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret i 2028 sfa. udmøntning af negativ bud‐
getregulering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten.
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. udmøntning af negativ budgetregule‐
ring vedr. generel rammereduktion, politisk prioriteret opgavebort‐
fald og oprettelse af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Bered‐
skab.
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105,
108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F 12.542,2
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-30,0
-
-
308,2
8,5
-
-
100,9
-0,4
-
-
60,1
-
-
-
43,3
-
-
-
50,7
-
-
-
263,9
89,8
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0147.png
§ 11.
Bevillingen er nedjusteret sfa. udmøntning af negativ budgetregu‐
lering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten samt poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald.
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 108, 109 og
110)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret sfa. udmøntning af negativ budgetregu‐
lering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten samt poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald.
332,8
-0,9
147
-
-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 108, 109 og 110)
..........................................................................................................F 1.356,7
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-
Bevillingen er nedjusteret i 2028 sfa. udmøntning af negativ bud‐
getregulering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten.
Kriminalforsorgen
11.31. Kriminalforsorgen
01. ..........................................................................................................F 4.658,9
Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-28,7
Bevillingen er nedjusteret sfa. udmøntning af negativ budgetregu‐
lering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten samt poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
01. ..........................................................................................................F
Domstolsstyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret sfa. udmøntning af negativ budgetregu‐
lering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten samt poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald.
162,9
-0,4
-
-
-
-
-
-
02. ..........................................................................................................F 2.407,6
Retterne (tekstanm. 101, 102, 103, 104, 126 og 128)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
0,4
Bevillingen er samlet set forhøjet sfa. Aftale om børns ret til deres
forældre ved surrogataftaler af februar 2024 samt en nedjustering
sfa. udmøntning af generel rammereduktion på tværs af staten.
05. ..........................................................................................................F
Tinglysning
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er nedjusteret i 2028 sfa. udmøntning af negativ bud‐
getregulering vedr. generel rammereduktion på tværs af staten.
85,5
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
148
§ 11.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 126.
ad 11.41.02.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret ved at fjerne hjemmel til at
udnævne én yderligere dommer til varetagelse af hvervet som udspørger og sekretariatsleder for
undersøgelseskommissionen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"I forbindelse med at tre landsdommere varetager hvervene som henholdsvis formand for og med‐
lemmer af undersøgelseskommissionen, som undersøger forløbet vedrørende tjenestefritagelsen af
ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, der fandt sted i august 2020, og forløbet
vedrørende efterforskningen og retsforfølgningen i straffesagerne mod Lars Johan Findsen og
Claus Hjort Frederiksen, kan der udnævnes yderligere tre landsdommere i Vestre Landsret. Stillin‐
gerne bortfalder ved første ledighed i faste stillinger ved embedet efter, at de pågældende dommere
er vendt tilbage."
Nr. 128.
ad 11.41.02.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret, så der etableres hjemmel til
udnævnelse af to yderligere midlertidige byretsdommere som erstatning for de dommere, der ind‐
går i arbejdet i undersøgelseskommissionen, samt udnævnelse af én yderligere dommer til vareta‐
gelse af hvervet som udspørger og sekretariatsleder for undersøgelseskommissionen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"I forbindelse med at byretsdommere varetager hvervet som juridiske sekretærer samt udspørger
og sekretariatsleder for undersøgelseskommissionen, som undersøger forløbet vedrørende tjeneste‐
fritagelsen af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, der fandt sted i august 2020,
og forløbet vedrørende efterforskningen og retsforfølgningen i straffesagerne mod Lars Johan
Findsen og Claus Hjort Frederiksen, kan der udnævnes en yderligere dommer for hver byretsdom‐
mer, der indgår i sekretariatet for undersøgelseskommissionen ved hver af de byretter, som bidra‐
ger med en eller flere dommer(e), op til i alt fire byretsdommere. Stillingerne bortfalder ved første
ledighed i faste stillinger ved embedet efter, at de pågældende dommere er vendt tilbage."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 11.
149
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0150.png
150
§ 11.1.
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Støtte til foreninger mv.
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
8,5
-
8,5
-
1,7
-
6,8
-
BO1
2026
-1,4
-
-1,4
-
-7,7
-
6,3
-
BO2
2027
-1,9
-
-1,9
-
-7,7
-
5,8
-
BO3
2028
-2,7
-
-2,7
-
-8,4
-
5,7
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Juridisk bistand
2. Gennemgang af andre ministeriers
lovforslag
.................................................................
3. .................................................................
Råd, udvalg mv.
4. .................................................................
Tilskud til organisationer mv.
R
2022
342,0
140,8
125,1
8,8
30,4
36,9
R
2023
351,1
137,3
125,1
9,7
35,7
43,3
B
2024
318,6
140,0
124,7
8,7
1,5
43,7
F
2025
323,9
135,1
126,4
11,1
1,5
49,8
BO1
2026
297,5
121,3
123,3
10,7
1,5
40,7
BO2
2027
289,8
117,5
121,0
10,5
1,5
39,3
BO3
2028
284,1
114,3
118,6
10,5
1,5
39,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
5
3,6
3,6
BO1
2026
-10
-5,8
-5,8
BO2
2027
-10
-5,8
-5,8
BO3
2028
-10
-5,8
-5,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2025 til håndte‐
ring af udgifter ifm. Danmarks EU-formandskab i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
40. Støtte til foreninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2025 til
2027 og 5,7 mio. kr. i 2028 til udbetaling til Det Jødiske Samfund til sikkerhed ved jødiske insti‐
tioner.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0151.png
§ 11.11.01.40.
151
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5
mio. kr. i 2026 til tilskud til Dansk Stalking Center til specialiseret rådgivning om digital stal‐
king, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024.
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO1
2026
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO2
2027
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO3
2028
-0,6
-
-0,6
-
-0,6
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Konkrete afgørelser på det civilretlige
område
.................................................................
2. .................................................................
Fælles statslig retskildeformidling
3. .................................................................
Råd og nævn samt sekretariatsbetjening
R
2022
126,9
26,4
27,8
27,5
45,2
R
2023
130,7
27,7
29,3
25,8
47,9
B
2024
126,2
26,1
25,7
22,6
51,8
F
2025
126,3
26,8
28,3
24,9
46,3
BO1
2026
112,8
23,9
25,3
22,2
41,4
BO2
2027
111,0
23,5
24,9
21,9
40,7
BO3
2028
109,3
23,2
24,5
21,6
40,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0152.png
152
§ 11.11.41.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Rådgivning om forsyningssikkerhed
.................................................................
Strategi og analyser
.................................................................
Beredskabs- og krisestyringsopgaver
.................................................................
Kompensation af nedlukningsudgifter
.................................................................
R
2022
48,1
23,5
17,2
4,6
2,8
-
R
2023
64,2
23,5
11,0
5,3
0,9
23,5
B
2024
70,9
26,7
19,4
5,2
3,2
16,4
F
2025
62,3
26,3
18,7
5,1
3,1
9,1
BO1
2026
57,2
26,1
18,1
4,9
3,0
5,1
BO2
2027
50,6
26,0
17,5
4,7
2,4
-
BO3
2028
48,0
25,6
17,1
4,6
0,7
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
11.11.51. Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Håndtering af politiklager
2. .................................................................
Tilsyn med bevismidler
R
2022
39,1
8,0
25,9
5,2
R
2023
44,1
16,1
23,5
4,5
B
2024
43,2
9,3
25,1
8,8
F
2025
43,3
9,0
25,1
9,2
BO1
2026
28,5
7,1
21,4
-
BO2
2027
28,0
7,0
21,0
-
BO3
2028
27,4
6,8
20,6
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0153.png
§ 11.11.61.
153
11.11.61. Datatilsynet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Tilsynsfunktioner
.................................................................
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner
.................................................................
Internationalt arbejde
.................................................................
Den Nationale Whistleblowerordning
.................................................................
R
2022
64,1
17,6
29,2
10,4
5,6
1,3
R
2023
63,0
20,1
25,8
11,1
4,8
1,2
B
2024
58,2
11,6
26,7
9,5
7,3
3,1
F
2025
55,5
17,8
22,6
9,7
4,4
1,0
BO1
2026
54,5
17,3
22,2
9,6
4,4
1,0
BO2
2027
53,7
17,1
21,9
9,4
4,3
1,0
BO3
2028
50,7
16,0
20,8
8,9
4,1
0,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
11.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
46. Reserve til oprettelse af Ministeriet for Samfundssikkerhed og
Beredskab
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
47. Reserve til mobile rejsehold til opsøgende retshjælp
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
48. Reserve til ordning med advokatbistand i menneskeretlige sager
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
49. Reserve til opsøgende retshjælp i Grønland ved IKiU
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
59. Reserve til AI retshjælp på grønlandsk udviklet af Grønlands
Sprogsekretariat
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
89,8
BO1
2026
87,3
BO2
2027
86,7
BO3
2028
129,5
17,5
17,5
2,0
2,0
0,5
0,5
0,3
0,3
2,5
2,5
17,5
17,5
2,0
2,0
0,5
0,5
0,3
0,3
-
-
17,5
17,5
2,0
2,0
-
-
0,2
0,2
-
-
17,5
17,5
2,0
2,0
-
-
0,2
0,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0154.png
154
§ 11.11.79.
-5,8
-5,8
-
-
72,8
72,8
-5,8
-5,8
-
-
72,8
72,8
-5,8
-5,8
-
-
72,8
72,8
-5,7
-5,7
42,7
42,7
72,8
72,8
88. Reserve til sikkerhed ved jødiske institutioner
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
89. Negativ budgetregulering vedr. generel rammereduktion
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
92. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
46. Reserve til oprettelse af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 17,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af oprettelsen af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, jf. kongelig re‐
solution af 29. august 2024.
47. Reserve til mobile rejsehold til opsøgende retshjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2025-2028
til mobile rejsehold til opsøgende retshjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti
og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordat‐
lantpuljen.
48. Reserve til ordning med advokatbistand i menneskeretlige sager
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2026
til ordning med advokatbistand i menneskeretlige sager, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret
af Nordatlantpuljen.
49. Reserve til opsøgende retshjælp i Grønland ved IKiU
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 0,2 mio. kr. årligt i 2027-2028 til opsøgende retshjælp i Grønland ved IKiU, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024.
Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
59. Reserve til AI retshjælp på grønlandsk udviklet af Grønlands Sprogsekretariat
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2025 til AI rets‐
hjælp på grønlandsk udviklet af Grønlands Sprogsekretariat, jf. Aftale mellem regeringen, Socia‐
listisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finan‐
sieret af Nordatlantpuljen.
88. Reserve til sikkerhed ved jødiske institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven udmøntet til § 11.11.01. Departementet
med henblik på videre udbetaling.
89. Negativ budgetregulering vedr. generel rammereduktion
I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering udmøntet på Justits‐
ministeriets område i 2028.
92. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering udmøntet på Justits‐
ministeriets område i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0155.png
§ 11.2.
155
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 108, 109 og
110)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-30,0
-
-30,0
-
-30,0
-
BO1
2026
-31,0
-
-31,0
-
-31,0
-
BO2
2027
-31,0
-
-31,0
-
-31,0
-
BO3
2028
-56,4
-
-56,4
-
-56,4
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Forebyggende og målrettede indsatser
.................................................................
Beredskabsopgaver
.................................................................
Sagsbehandling - Politi
.................................................................
Anklagervirksomhed
.................................................................
Politiadministrative opgaver
.................................................................
Uddannelse
.................................................................
R
2022
2.991,0
1.129,3
2.501,4
3.861,0
805,9
676,5
442,1
R
2023
12.653,0
3.115,5
1.049,3
2.596,9
3.941,1
840,2
678,4
431,6
B
2024
12.477,7
3.072,5
1.034,8
2.560,9
3.886,5
828,5
668,9
425,6
F
2025
12.584,8
3.107,6
1.046,1
2.589,1
3.930,2
837,7
642,8
431,3
BO1
2026
10.882,7
2.687,8
905,1
2.239,9
3.400,3
724,7
551,6
373,3
BO2
2027
10.647,3
2.629,9
885,5
2.191,6
3.327,0
709,1
539,0
365,2
BO3
2028
10.429,1
2.557,8
869,6
2.152,1
3.266,0
696,3
528,6
358,7
Udgift i alt
...................................................................... 12.407,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-41
-25,3
-25,3
BO1
2026
-41
-25,3
-25,3
BO2
2027
-41
-25,3
-25,3
BO3
2028
-42
-26,3
-26,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0156.png
156
Ændring af finansieringsoversigt:
Mio. kr.
Langfristet gæld primo
..............................................................
+ anskaffelser
..............................................................
- afskrivninger
..............................................................
Samlet gæld ultimo
..............................................................
Låneramme
..............................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.)
..............................................................
R
2022
§ 11.23.01.
R
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
-
-
F
2025
42,7
79,0
-44,6
166,3
672,9
24,7
BO1
2026
166,3
6,7
11,0
162,0
884,5
18,3
BO2
2027
162,0
-11,1
12,4
138,5
771,0
18,0
BO3
2028
138,5
-35,1
7,8
95,6
553,0
17,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende del af anmærkningsteksten
som lyder "Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager
politiet driften af Politimuseet." og erstattes med følgende: "Politiet yder sekretariatsbistand til
Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefens Hjælpe og Gratiale Fond. Endvidere varetager
politiet driften af Politimuseet."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 24,4 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 33,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028
til udvikling af grønlandsksproget undervisningsmateriale til politibetjente og anstaltsbetjente, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af
november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 til renove‐
ring af bygning til Færøernes Politi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radi‐
kale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpulj‐
en.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
til en medie- og kommunikationsmedarbejder til Færøernes Politi, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er
finansieret af Nordatlantpuljen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
til en datatekniker til Færøernes Politi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlant‐
puljen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0157.png
§ 11.23.04.
157
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,9
-
-0,9
-
-0,9
-
BO1
2026
-0,9
-
-0,9
-
-0,9
-
BO2
2027
-0,9
-
-0,9
-
-0,9
-
BO3
2028
-1,5
-
-1,5
-
-1,5
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Behandling af straffesager
.................................................................
Kvalitets- og legalitetssikring
.................................................................
Øvrige juridiske afgørelser
.................................................................
Mentalundersøgelser
.................................................................
Efterforskning og juridisk
sagsbehandling af særlige sager
.................................................................
R
2022
284,6
88,3
86,5
23,7
57,4
21,0
7,7
R
2023
308,1
99,7
101,7
24,4
63,5
18,8
-
B
2024
327,5
106,0
108,1
25,9
67,5
20,0
-
F
2025
333,7
108,3
110,4
25,6
69,0
20,4
-
BO1
2026
281,8
91,4
93,3
21,5
58,3
17,3
-
BO2
2027
275,8
89,6
91,3
21,0
57,0
16,9
-
BO3
2028
270,5
87,4
89,8
20,6
56,1
16,6
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-1
-0,7
-0,7
BO1
2026
-1
-0,7
-0,7
BO2
2027
-1
-0,7
-0,7
BO3
2028
-1
-0,7
-0,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0158.png
158
§ 11.23.16.
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-2,3
-
-2,3
-
-2,3
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0159.png
§ 11.3.
159
Kriminalforsorgen
11.31. Kriminalforsorgen
11.31.01. Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-28,7
-
-28,7
-
-28,7
-
BO1
2026
-28,7
-
-28,7
-
-28,7
-
BO2
2027
-28,7
-
-28,7
-
-28,7
-
BO3
2028
-37,7
-
-37,7
-
-37,7
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Administration af straffuldbyrdelse
.................................................................
Bygninger og biler
.................................................................
Sikkert ophold og transport
.................................................................
Klientsagsbehandling
.................................................................
Uddannelse (klienter)
.................................................................
Beskæftigelse og produktion
.................................................................
Misbrugsbehandling og
programvirksomhed
.................................................................
8. .................................................................
Sundhed
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R
2022
4.459,1
755,1
428,5
517,4
1.641,0
406,5
96,0
339,9
128,4
146,3
R
2023
4.588,8
798,3
431,2
563,9
1.643,4
434,5
103,0
352,7
108,3
153,5
B
2024
4.608,6
780,4
442,9
534,7
1.696,0
420,1
99,2
351,4
132,7
151,2
F
2025
4.814,0
837,3
452,2
591,5
1.723,7
455,7
109,1
369,9
113,6
161,0
BO1
2026
4.173,6
725,8
392,1
512,8
1.494,3
395,1
94,7
320,7
98,5
139,6
BO2
2027
4.087,4
710,7
384,0
502,2
1.463,5
386,9
92,8
314,1
96,5
136,7
BO3
2028
4.003,2
696,1
376,1
491,8
1.433,3
379,0
90,9
307,6
94,5
133,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-38
-28,9
-28,9
BO1
2026
-38
-28,9
-28,9
BO2
2027
-38
-28,9
-28,9
BO3
2028
-38
-28,9
-28,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,0 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 29,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028
til udvikling af grønlandsksproget undervisningsmateriale til politibetjente og anstaltsbetjente, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af
november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0160.png
160
§ 11.4.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
11.41.01. Domstolsstyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO1
2026
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO2
2027
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO3
2028
-0,7
-
-0,7
-
-0,7
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Understøttelse af domstolenes
sagsbehandling
.................................................................
R
2022
136,3
107,6
28,7
R
2023
141,4
106,1
35,3
B
2024
154,6
122,1
32,5
F
2025
164,1
123,1
41,0
BO1
2026
167,6
125,8
41,8
BO2
2027
166,3
124,8
41,5
BO3
2028
137,7
103,3
34,4
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,3
-0,3
BO1
2026
-
-0,3
-0,3
BO2
2027
-
-0,3
-0,3
BO3
2028
-
-0,3
-0,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0161.png
§ 11.41.02.
161
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103, 104, 126 og 128)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
0,4
-
0,4
-
0,4
-
BO1
2026
0,5
-
0,5
-
0,5
-
BO2
2027
0,5
-
0,5
-
0,5
-
BO3
2028
-4,2
-
-4,2
-
-4,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Civile sager
.................................................................
Straffesager
.................................................................
Fogedsager
.................................................................
Skiftesager
.................................................................
Notarialforretning
.................................................................
R
2022
2.156,8
585,8
513,6
667,9
182,2
186,5
20,8
R
2023
2.193,8
596,4
514,6
693,6
179,0
185,5
24,7
B
2024
2.372,5
644,4
565,0
734,7
200,4
205,2
22,8
F
2025
2.414,4
656,4
566,3
763,3
197,0
204,2
27,2
BO1
2026
2.456,6
667,8
576,3
776,7
200,4
207,7
27,7
BO2
2027
2.398,0
651,9
562,5
758,1
195,7
202,8
27,0
BO3
2028
1.935,7
526,2
454,1
612,0
157,9
163,7
21,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
0,3
0,3
BO1
2026
1
0,4
0,4
BO2
2027
1
0,4
0,4
BO3
2028
1
0,4
0,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,4
mio. kr. årligt i 2026 og frem til klagesagsbehandling ved domstolene i forbindelse med Aftale
mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Kon‐
servative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om børns ret til deres forældre ved surroga‐
taftaler af februar 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,7 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2028
til videoudstyr til Retten på Færøerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlant‐
puljen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0162.png
162
§ 11.41.05.
11.41.05. Tinglysning
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Tinglysning
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Tinglysning
R
2022
73,9
18,4
55,5
R
2023
68,5
19,0
49,5
B
2024
83,4
20,8
62,6
F
2025
85,7
23,8
61,9
BO1
2026
85,0
23,6
61,4
BO2
2027
83,1
23,0
60,1
BO3
2028
79,2
22,0
57,2
10. Tinglysning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2028 og frem
som en del af Justitsministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på
tværs af staten i 2025 og frem.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 11.
163
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på lov om tillægsbevilling for 2023. Justitsmini‐
steren har i medfør af lov nr. 711 af 13. juni 2023 om undersøgelse af beslutningen om hjemsen‐
delse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste nedsat en særlig undersøgelses‐
kommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsva‐
rets Efterretningstjeneste. Undersøgelseskommissionen nedsættes pr. 1. oktober 2023. Kommis‐
sionen består af en landsdommer fra Vestre Landsret som formand og to landsdommere fra Vestre
Landsret som medlemmer af kommissionen, samt en byretsdommer, der varetager hvervet som
udspørger og sekretariatsleder for Undersøgelseskommissionen. Der er på den baggrund søgt op‐
taget en tekstanmærkning, som giver hjemmel til, at der pr. 1. oktober 2023 kan udnævnes yderli‐
gere tre landsdommere ved Vestre Landsret og en dommer ved Retten i Holstebro til erstatning
for de dommere, der indgår i undersøgelseskommissionen. En midlertidig erstatning er vigtig for,
at de pågældende dommere kan frigøres fra deres faste arbejde, uden at sagsbehandlingstiderne
ved Vestre Landsret eller Retten i Holstebro forøges. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i
faste stillinger, efter at de pågældende landsdommere er vendt tilbage.
Tekstanmærkningen er ændret på tillægsbevillingsloven for 2024 ved at justere tekstanmærk‐
ningen således, at hjemlen til at udnævne én yderligere dommer til varetagelse af hvervet som
udspørger og sekretariatsleder for Undersøgelseskommissionen flyttes fra tekstanmærkning nr.
126 til tekstanmærkning 128. Tekstanmærkning nr. 126 omfatter herefter alene hjemlen til ud‐
nævnelse af yderligere landsretsdommere.
Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2024. Ju‐
stitsministeren har pr. 1. oktober 2023 nedsat Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af be‐
slutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. lov nr.
711 af 13. juni 2023 om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere
i Forsvarets Efterretningstjeneste. Justitsministeren har endvidere udvidet undersøgelseskommis‐
sionens opgave, jf. lov nr. 659 af 11. juni 2024 om ændring af lov om undersøgelse af beslutnin‐
gen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, så kommissio‐
nen også skal undersøge forløbet vedrørende efterforskningen og retsforfølgningen i straffesager‐
ne mod Lars Johan Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Der er på den baggrund søgt optaget en
tekstanmærkning på lov om tillægsbevilling for 2024, som giver hjemmel til, at der kan udnæv‐
nes yderligere tre dommere som midlertidig erstatning for de byretsdommere, der udlånes til
hvervet som juridiske sekretærer for undersøgelseskommissionen. Herudover er hjemlen til at ud‐
nævne én yderligere dommer til varetagelse af hvervet som udspørger og sekretariatsleder for un‐
dersøgelseskommissionen flyttet fra tekstanmærkning nr. 126 til tekstanmærkning nr. 128. Samlet
hjemler tekstanmærkning nr. 128 herefter mulighed for at udnævne op til i alt fire yderligere by‐
retsdommere.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
164
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0165.png
165
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Heraf anlægsbudget
.........................................................................................
3.650,3
115,8
115,8
4.148,8
367,8
367,8
4.270,5
533,8
-2,5
3.750,9
-9,3
-2,4
247,3
-27,8
-2,8
197,0
80,9
-1,2
-1,2
Udgift
498,5
252,0
252,0
750,5
188,5
-
562,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
12.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
12.12. ..........................................................................................................
Personale
12.13. ..........................................................................................................
Materiel og IT
12.14. ..........................................................................................................
Ejendomme
12.15. ..........................................................................................................
Regnskab
Militært forsvar
......................................................................................................................
12.23. ..........................................................................................................
Forsvarskommandoen
12.24. ..........................................................................................................
Hjemmeværnet
12.25. ..........................................................................................................
Forsvarets Efterretningstjeneste
12.28. ..........................................................................................................
Særlige udgifter vedr. EU
Redningsberedskab
......................................................................................................................
12.41. ..........................................................................................................
Redningsberedskab
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
2.371,5
3,2
1.774,1
367,8
4.516,6
-
-310,0
4.206,6
310,0
-
188,5
252,0
750,5
-
-310,0
440,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0166.png
166
§ 12.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
587,2
-11,1
-
-
-
-
02. ..........................................................................................................F 2.242,3
Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
252,1
Kontoen er primært opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69.
Ukrainefond, jf. FTR akt. AY af 30. maj 2024
04. ..........................................................................................................F
Refusioner fra Den Europæiske Fredsfacilitet
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. udgifter og indtægter relateret til refu‐
sioner fra Den Europæiske Fredsfacilitet
76. Reserver og prioriteringsrum til investeringer i dansk forsvar og
sikkerhed i regi af forsvarsforlig 2024-2033 og til militær støtte til
Ukraine
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. et øget prioriteringsrum tilvejebragt ved
politisk prioriteret opgavebortfald
12.12. Personale
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed
(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder
(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69. Ukraine‐
fond, jf. FTR akt. BH af 27. juni 2024
05. Veterancenter (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110,
112, 116 og 120)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. driften af seks og ikke fem veteranhjem
241,3
188,5
391,9
188,5
383,5
104,3
-
-
512,8
-9,1
-
-
80,1
5,5
-
-
150,3
1,1
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0167.png
§ 12.
167
12.13. Materiel og IT
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2,
3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F 1.601,4
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-32,1
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
02. ..........................................................................................................F 13.013,6
Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6, 12, 112 og 121)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
445,8
Kontoen er primært opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69.
Ukrainefond, jf. FTR akt. AY af 30. maj 2024
04. ..........................................................................................................F 10.625,3
Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
367,8
Kontoen er primært opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69.
Ukrainefond, jf. FTR akt. AW af 23. maj 2024 og FTR akt. BG af
27. juni 2024
05. ..........................................................................................................F 1.798,7
Tilskud til indsatser i Ukraine mv. (tekstanm. 3 og 12)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
2.153,4
Kontoen er primært opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69.
Ukrainefond, jf. FTR akt. AY af 30. maj 2024
06. ..........................................................................................................F
Ramme til anskaffelser mhp. donationer til Ukraine
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69. Ukraine‐
fond, jf. FTR akt. B af 24. oktober 2024.
12.14. Ejendomme
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100,
103, 109 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
12.15. Regnskab
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100,
103 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
Militært forsvar
12.23. Forsvarskommandoen
01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F 1.026,0
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-27,8
Kontoen er primært reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebort‐
fald
-
-
143,4
-2,4
-
-
905,6
-9,3
-
-
506,0
506,0
-
-
-
-
40,0
252,0
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0168.png
168
§ 12.
05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108,
109, 112 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ny underkonto oprettet til afholdelse af eventuelle udgifter til
Kangerlussuaq Lufthavn. Nettoudgiftsbevillingen er uændret
152,6
-
-
-
12.24. Hjemmeværnet
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 110,
115 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105,
108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F 1.525,6
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
197,0
Kontoen er primært opjusteret sfa. udmøntning fra § 35.11.69.
Ukrainefond, jf. FTR akt. AY af 30. maj 2024
12.28. Særlige udgifter vedr. EU
01. ..........................................................................................................F
Særlige udgifter vedr. EU (tekstanm. 2 og 3)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er opjusteret sfa. korrigerede skøn for udgifter relateret til
EU’s Satellitcenter
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 100, 106,
109, 111, 114, 115, 116 og 117)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
330,5
-1,2
-
-
58,7
80,9
-
-
-
-
494,3
-2,8
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 12.
169
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0170.png
170
§ 12.1.
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-11,1
-
-11,1
-
-11,1
-
BO1
2026
-11,6
-
-11,6
-
-11,6
-
BO2
2027
-11,6
-
-11,6
-
-11,6
-
BO3
2028
-11,6
-
-11,6
-
-11,6
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-10,7
-10,7
BO1
2026
-
-10,7
-10,7
BO2
2027
-
-10,7
-10,7
BO3
2028
-
-10,7
-10,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,6 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af midler fra Nordatlantpuljen til Folk & Sikkerhed øremærket folkeoplysning om
forsvaret og kortlægning af veteranområdet i Grønland.
12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Centralt styrede initiativer
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
252,1
252,1
252,1
252,1
26,0
226,1
BO1
2026
222,4
222,4
222,4
222,4
-
222,4
BO2
2027
19,0
19,0
19,0
19,0
-
19,0
BO3
2028
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-
-2,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0171.png
§ 12.11.02.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
26,0
26,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
171
BO3
2028
-
-
-
10. Centralt styrede initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 202,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeri‐
ets foretagne donationer, jf. fortroligt akt. AY af 30. maj 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio kr. i 2026, 0,9 mio.
kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 som følge af EU's budgetforøgelse vedr. EU Satellitcenter.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2026 og 21,0
mio. kr i 2027 som følge af et opdateret skøn for Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfaci‐
litet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af driften af seks frem for fem veteranhjem via § 12.12.05.12. Tilskud til Fonden
Danske Veteranhjem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 51,3 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne do‐
nationer, jf. fortroligt akt. B af 24. oktober 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af midler fra Nordatlantpuljen til Folk & Sikkerhed øremærket folkeoplysning om
forsvaret og kortlægning af veteranområdet i Grønland.
12.11.04. Refusioner fra Den Europæiske Fredsfacilitet
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Refusioner
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
Indtægt
................................................................................................................
31. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra EU
F
2025
188,5
188,5
188,5
188,5
188,5
188,5
BO1
2026
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
BO2
2027
37,9
37,9
37,9
37,9
37,9
37,9
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
10. Refusioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægtsbevilling forhøjet med 188,5 mio.
kr. i 2025, 172,8 mio. kr. i 2026 og 37,9 mio. kr. i 2027 sfa. indtægter relateret til refusioner fra
Den Euroæiske Fredsfacilitet. Dette skyldes, at Forsvarsministeriet løbende får tilsagn om flere
midler fra Den Europæiske Fredsfacilitet på baggrund af refusionsansøgninger for leveret materi‐
el til Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgiftsbevilling forhøjet tilsvarende med
188,5 mio. kr. i 2025, 172,8 mio. kr. i 2026 og 37,9 mio. kr. i 2027 sfa. de nye indtægter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0172.png
172
§ 12.11.76.
12.11.76. Reserver og prioriteringsrum til investeringer i dansk forsvar og sikkerhed
i regi af forsvarsforlig 2024-2033 og til militær støtte til Ukraine
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
11. Omprioriteringer og effektiviseringer i regi af forsvarsforlig
2024-2033
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
16. Øget prioriteringsrum tilvejebragt ved omprioriteringer med
politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
104,3
BO1
2026
104,3
BO2
2027
104,3
BO3
2028
104,3
-
-
104,3
104,3
-
-
104,3
104,3
-
-
104,3
104,3
-
-
104,3
104,3
16. Øget prioriteringsrum tilvejebragt ved omprioriteringer med politisk prioriteret
opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med følgende anmærkningstekst:
Kontoen er oprettet med 104,3 mio. kr. årligt i 2025 og frem tilvejebragt ved omprioriteringer
med politisk prioriteret opgavebortfald. Midlerne udmøntes til andre konti inden for Forsvarsmi‐
nisteriets område.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0173.png
§ 12.12.
173
12.12. Personale
12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,
3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
-9,1
-9,1
-9,1
-9,1
-5,3
-3,8
BO1
2026
-9,1
-9,1
-9,1
-9,1
-5,3
-3,8
BO2
2027
-9,1
-9,1
-9,1
-9,1
-5,3
-3,8
BO3
2028
-9,1
-9,1
-9,1
-9,1
-5,3
-3,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-5,3
-5,3
BO1
2026
-
-5,3
-5,3
BO2
2027
-
-5,3
-5,3
BO3
2028
-
-5,3
-5,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder
(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Centralt Styrede Enheder
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
5,5
5,5
5,5
5,5
2,3
3,2
BO1
2026
5,5
5,5
5,5
5,5
2,3
3,2
BO2
2027
5,5
5,5
5,5
5,5
2,3
3,2
BO3
2028
5,5
5,5
5,5
5,5
2,3
3,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
2,3
2,3
BO1
2026
-
2,3
2,3
BO2
2027
-
2,3
2,3
BO3
2028
-
2,3
2,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0174.png
174
§ 12.12.03.10.
10. Centralt Styrede Enheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeri‐
ets foretagne donationer, jf. fortroligt akt. BH af 27. juni 2024.
12.12.05. Veterancenter (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 116 og
120)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
12. Tilskud til Fonden Danske Veteranhjem
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
BO1
2026
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
BO2
2027
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
BO3
2028
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
12. Tilskud til Fonden Danske Veteranhjem
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen ydes et årligt tilskud på op til 3,4 mio. kr. til drift af fem veteranhjem via Fonden
Danske Veteranhjem. Der afsættes yderligere årligt op til i alt 2,9 mio. kr. til aflønning af en dalig
leder i fem veteranhjem. Derudover ydes tilskud på op til 1,9 mio. kr. til drift og aflønning af et
sekretariat under Fonden Danske Veteranhjem.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af at der nu driftes seks frem for fem veteranhjem.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0175.png
§ 12.13.
175
12.13. Materiel og IT
12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,
100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
-32,1
-32,1
-32,1
-32,1
-29,8
-2,3
BO1
2026
-32,1
-32,1
-32,1
-32,1
-29,8
-2,3
BO2
2027
-32,1
-32,1
-32,1
-32,1
-29,8
-2,3
BO3
2028
-32,1
-32,1
-32,1
-32,1
-29,8
-2,3
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-29,8
-29,8
BO1
2026
-
-29,8
-29,8
BO2
2027
-
-29,8
-29,8
BO3
2028
-
-29,8
-29,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 32,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6, 12, 112 og 121)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
10. Materieldrift
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
Indtægt
................................................................................................................
11. ..........................................................................................................
Salg af varer
F
2025
445,8
755,8
310,0
445,8
755,8
755,8
310,0
310,0
BO1
2026
33,4
495,4
462,0
33,4
495,4
495,4
462,0
462,0
BO2
2027
-15,7
59,3
75,0
-15,7
59,3
59,3
75,0
75,0
BO3
2028
-
243,0
243,0
-
243,0
243,0
243,0
243,0
10. Materieldrift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 374,4 mio. kr. i 2025 og 13,2
mio. kr. i 2026 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvars‐
ministeriets foretagne donationer, jf. fortroligt akt. AY af 30. maj 2024 og fortroligt akt. BG af
27. juni 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 19,4 mio. kr. i 2025, 51,1
mio. kr. i 2026 og 15,7 mio. kr. i 2027 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrai‐
nefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne donationer, jf. fortroligt akt. AW af 23. maj 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0176.png
176
§ 12.13.02.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 90,8 mio. kr. i 2025 og 71,3
mio. kr. i 2026 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvars‐
ministeriets foretagne donationer, jf. fortrolig akt. B af 24. oktober 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter og udgifter forhøjet med 310,0
mio. kr. i 2025, 462,0 mio. kr. i 2026, 75,0 mio. kr. i 2027 og 243,0 mio. kr. i 2028 som følge af
provenu ved salg af udfaset materiel (F-16 til Argentina).
12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Anlæg og materielinvesteringer
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
30. Provenu ved salg af udfaset materiel
Indtægt
................................................................................................................
52. .........................................................................................................
Afhænd. af mat. anlægsaktiver udenfor reform
F
2025
367,8
252,0
367,8
367,8
252,0
252,0
BO1
2026
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
224,0
BO2
2027
252,0
252,0
252,0
252,0
252,0
252,0
BO3
2028
203,8
224,0
203,8
203,8
224,0
224,0
10. Anlæg og materielinvesteringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2025 og redu‐
ceret med 20,2 mio. kr. i 2028 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i
regi af Forsvarsministeriets foretagne donationer, jf. fortroligt akt. BG af 27. juni 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 54,1 mio kr. i 2025 som følge
af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne do‐
nationer, jf. fortroligt akt. AW af 23. maj 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 41,5 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne do‐
nationer, jf. fortrolig akt. B af 24. oktober 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 252,0 mio. kr. i 2025, 224,0
mio. kr. i 2026, 252,0 mio. kr. i 2027 og 224,0 mio. kr. i 2028 som følge af forventede udgifter
muliggjort af provenu ved salg af udfaset materiel (F-16 til Argentina).
30. Provenu ved salg af udfaset materiel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 252,0 mio. kr. i 2025, 224,0
mio. kr. i 2026, 252,0 mio. kr. i 2027 og 224,0 mio. kr. i 2028 som følge af provenu ved salg af
udfaset materiel (F-16 til Argentina).
12.13.05. Tilskud til indsatser i Ukraine mv. (tekstanm. 3 og 12)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til indsatser i Ukraine mv.
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
2.153,4
-
2.153,4
565,6
BO1
2026
126,7
-
126,7
126,7
BO2
2027
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0177.png
§ 12.13.05.
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
20. Overførsler på vegne af andre lande mv.
Indtægt
................................................................................................................
30. Finansielle bidrag ifm. investeringer i ukrainsk forsvarsindustri
Indtægt
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
1.587,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177
-
-
-
-
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene er særlig bevillingsbestemmelse 2.12.2. tilføjet.
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.12.2.
På § 12.13.05.20. Overførsler på vegne af andre lande mv. optages ind‐
tægter ifm. overførsler på vegne af EU og andre lande samt udmøntnin‐
gen heraf direkte på lov om tillægsbevilling som henholdsvis indtægtsbe‐
villing og udgiftsbevilling.
10. Tilskud til indsatser i Ukraine mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.708,4 mio. kr. i 2025 som
følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne
donationer, jf. fortroligt akt. AY af 30. maj 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 445,0 mio. kr. i 2025 og 126,7
mio. kr. i 2026 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvars‐
ministeriets foretagne donationer, jf. fortrolig akt. B af 24. oktober 2024.
20. Overførsler på vegne af andre lande mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med følgende anmærkningstekst:
På kontoen oppebæres indtægter fra den Europæiske Fredsfacilitet hidhørende fra immobili‐
serede russiske aktiver, jf. EU's udenrigsministres beslutning af 21. maj 2024. Bevillingen anven‐
des til at afholde udgifter til donationer via ukrainsk forsvarsindustri, jf. Danmarks rolle som væ‐
rende gennemførselsaktør på initiativet fra EU samt til at inddække udgifter i Forsvarsministeriets
koncern afledt af opgavevaretagelsen for EU. På kontoen kan der endvidere oppebæres indtægter
og afholdes tilsvarende udgifter i forbindelse med samarbejde med allierede lande, der ønsker, at
Danmark agerer gennemførselsaktør på initiativer i relation til donationer via ukrainsk forsvarsin‐
dustri. Det er en forudsætning for Forsvarsministeriets oppebæring af indtægterne, at det indgår
som en betingelse for aftalerne med eventuelle tredjelande, at midlerne kan tilbageføres i slutnin‐
gen af finansåret, hvis det ikke viser sig muligt at få afløb for midlerne.
30. Finansielle bidrag ifm. investeringer i ukrainsk forsvarsindustri
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med følgende anmærkningstekst:
På kontoen afholdes udgifter til donationer til Ukraine via ukrainsk forsvarsindustri.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0178.png
178
§ 12.13.06.
12.13.06. Ramme til anskaffelser mhp. donationer til Ukraine
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Anskaffelser mhp. donationer til Ukraine
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
506,0
506,0
506,0
506,0
506,0
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Anskaffelser mhp. donationer til Ukraine
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 506,0 mio. kr. i 2025 som
følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne
donationer, jf. fortrolig akt. B af 24. oktober 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0179.png
§ 12.14.
179
12.14. Ejendomme
12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og
116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
-9,3
-9,3
-9,3
-9,3
-4,5
-4,8
BO1
2026
-9,3
-9,3
-9,3
-9,3
-4,5
-4,8
BO2
2027
-9,3
-9,3
-9,3
-9,3
-4,5
-4,8
BO3
2028
-9,3
-9,3
-9,3
-9,3
-4,5
-4,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-4,5
-4,5
BO1
2026
-
-4,5
-4,5
BO2
2027
-
-4,5
-4,5
BO3
2028
-
-4,5
-4,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0180.png
180
§ 12.15.
12.15. Regnskab
12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-
BO1
2026
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-
BO2
2027
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-
BO3
2028
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-2,4
-2,4
BO1
2026
-
-2,4
-2,4
BO2
2027
-
-2,4
-2,4
BO3
2028
-
-2,4
-2,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0181.png
§ 12.2.
181
Militært forsvar
12.23. Forsvarskommandoen
12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
-27,8
-27,8
-27,8
-27,8
-29,0
1,2
BO1
2026
-30,4
-30,4
-30,4
-30,4
-30,4
-
BO2
2027
-30,4
-30,4
-30,4
-30,4
-30,4
-
BO3
2028
-30,4
-30,4
-30,4
-30,4
-30,4
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-29,0
-29,0
BO1
2026
-
-30,4
-30,4
BO2
2027
-
-30,4
-30,4
BO3
2028
-
-30,4
-30,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeriets foretagne do‐
nationer, jf. fortroligt akt. BM af 29. august 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112
og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
11. Tilskud til underskudsdækning af Kangerlussuaq Lufthavn
Nettoudgift
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
11. Tilskud til underskudsdækning af Kangerlussuaq Lufthavn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med følgende anmærkningstekst:
På kontoen afholdes udgifter på op til 9,0 mio. kr. årligt i 2025 og til og med 2027, såfremt
Greenland Airports Regional A/S mod forventning måtte have en mindre indtjening end 9,0 mio.
kr. årligt, jf. Aftale mellem Greenland Airports Regional A/S og Forsvarsministeriet om vilkår for
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
182
§ 12.23.05.11.
Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn efter flytning af atlantbefylvningen af 21.
juni 2024. Afholdelsen af eventuelle udgifter forbundet hermed håndteres ved internt flyt fra §
12.23.05.10. Almindelig virksomhed.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0183.png
§ 12.24.
183
12.24. Hjemmeværnet
12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 110, 115 og 116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
18. .........................................................................................................
Lønninger / personaleomkostninger
F
2025
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
BO1
2026
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
BO2
2027
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
BO3
2028
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-2,8
-2,8
BO1
2026
-
-2,8
-2,8
BO2
2027
-
-2,8
-2,8
BO3
2028
-
-2,8
-2,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0184.png
184
§ 12.25.
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og
116)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
197,0
-
197,0
-
197,0
-
BO1
2026
197,0
-
197,0
-
197,0
-
BO2
2027
-5,4
-
-5,4
-
-5,4
-
BO3
2028
-5,4
-
-5,4
-
-5,4
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 202,4 mio. kr. årligt i 2025-
2026 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.69. Ukrainefond i regi af Forsvarsministeri‐
ets foretagne donationer, jf. fortroligt akt. AY af 30. maj 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0185.png
§ 12.28.
185
12.28. Særlige udgifter vedr. EU
12.28.01. Særlige udgifter vedr. EU (tekstanm. 2 og 3)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. EU Satellitcenter
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
20. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
80,9
-
-
80,9
80,9
BO1
2026
-21,1
0,5
0,5
-21,6
-21,6
BO2
2027
-20,1
0,9
0,9
-21,0
-21,0
BO3
2028
1,2
1,2
1,2
-
-
10. EU Satellitcenter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2026, 0,9 mio.
kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 som følge af EU's budgetforøgelser vedr. EU Satellitcenter.
20. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 80,9 mio. kr. i 2025 og redu‐
ceret med 21,6 mio. kr. i 2026 og 21,0 mio. kr. i 2027 som følge af, at Danmarks bidrag til Den
Europæiske Fredsfacilitet stiger i 2025 som konsekvens af det nyligt vedtagede betalingsloft for
2025. Forøgelsen af Danmarks bidrag hertil finansieres af reservation på § 35.11.69. Ukrainefond
på oprindeligt 3,4 mia. kr. i perioden 2024-2027. Tallene for 2026 og frem er baseret på et forelø‐
bigt skøn, som Forsvarsministeriet har modtaget fra EU, der beskriver forventninger til kommen‐
de betalingslofter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0186.png
186
§ 12.4.
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 100, 106, 109, 111, 114,
115, 116 og 117)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-1,2
-
-1,2
-
-1,2
-
BO1
2026
-1,2
-
-1,2
-
-1,2
-
BO2
2027
-1,2
-
-1,2
-
-1,2
-
BO3
2028
-1,2
-
-1,2
-
-1,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Operativt beredskab
2. .................................................................
Myndighedsopgaver
R
2022
370,2
47,9
257,8
64,5
R
2023
358,4
43,8
255,8
58,8
B
2024
346,2
44,8
241,4
60,0
F
2025
356,2
43,6
254,1
58,5
BO1
2026
358,2
43,8
255,6
58,8
BO2
2027
358,2
43,8
255,6
58,8
BO3
2028
358,2
43,8
255,6
58,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-1,2
-1,2
BO1
2026
-
-1,2
-1,2
BO2
2027
-
-1,2
-1,2
BO3
2028
-
-1,2
-1,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0187.png
187
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
212,7
132,6
654,2
212,7
132,6
654,2
183,1
183,1
-2,7
-2,7
211,2
39,3
171,9
7,4
7,4
21,5
21,5
579,0
579,0
Udgift
Indtægt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter
......................................................................................................................
14.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
International Rekruttering og Integration
......................................................................................................................
14.21. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
Udlændinge
......................................................................................................................
14.31. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
14.32. ..........................................................................................................
Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
Hjemrejse og kontrol
......................................................................................................................
14.41. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
Initiativer vedrørende integration mv.
......................................................................................................................
14.69. ..........................................................................................................
Øvrige integrationsinitiativer mv.
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
......................................................................................................................
14.71. ..........................................................................................................
Program, danskuddannelse og ydelser mv.
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
184,9
814,6
999,5
-
999,5
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0188.png
188
§ 14.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 100 og 101)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. Danmarks kommende EU-formand‐
skab i 2025.
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale
indkomstoverførsler
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er samlet set forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn, justerin‐
ger fra Økonomisk Redegørelse, august 2024, modtagelse af kvo‐
teflygtninge og forlængelse af ukrainesærloven.
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. udmøntning af politisk prioriteret op‐
gavebortfald og afsættelse til finansiering af udgifter i forbindelse
med anbefalinger fra taskforce om udenlandsk arbejdskraft.
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald, af‐
skaffelse af det statslige tilsyn med det kommunale tilsyn med
danskuddannelser og lov nr. 648 af 11. juni 2024.
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
01. ..........................................................................................................F
Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er samlet set forhøjet sfa. af forlængelse af ukraine‐
særloven samt nedjusteret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald.
02. ..........................................................................................................F
Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. forlængelse af ukrainesærloven.
445,3
37,0
-
-
123,3
-2,7
-
-
206,9
7,5
-
-
-54,9
171,6
-
-
11,4
4,0
-
-
20,8
0,7
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0189.png
§ 14.
21. Tilskud til brugerorganisationer (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. tilskud til Finn Nørgaard Foreningen
ifm. udmøntning af puljen til lokale initiativer, jf. Aftale om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. ..........................................................................................................F
Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn samt forlængelse af
ukrainesærloven.
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8 og
9)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn samt forlængelse af
ukrainesærloven.
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107)
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn samt forlængelse af
ukrainesærloven.
Hjemrejse og kontrol
14.41. Fællesudgifter
01. ..........................................................................................................F
Hjemrejsestyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er samlet set forhøjet sfa. af forlængelse af ukraine‐
særloven, samt nedjusteret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald.
220,8
7,4
192,3
22,6
189
-
1,6
-
-
-
-
331,9
113,1
-
-
61,0
36,2
-
-
-
-
Initiativer vedrørende integration mv.
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. Aftale om SSA-reserven 2025-2028.
11. Styrket indsats for dobbeltminoriteter (tekstanm. 101)
.......................................................................................................... F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
8,1
3,8
-
-
-
6,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0190.png
190
§ 14.
Bevillingen er forhøjet sfa. Aftale om SSA-reserven 2025-2028.
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. Aftale om SSA-reserven samt tilskud
til Bevar Ukraine og Børns Vilkår i Aftale om finansloven for
2025 af november 2024.
29,0
11,7
-
-
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn, justeringer fra Øko‐
nomisk Redegørelse, august 2024, forlængelse af ukrainesærloven
og modtagelse af kvoteflygtninge.
04. ..........................................................................................................F
Resultattilskud
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn, forlængelse af
ukrainesærloven og modtagelse af kvoteflygtninge.
05. ..........................................................................................................F
Grundtilskud
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er samlet set forhøjet sfa. forlængelse af ukrainesær‐
loven og modtagelse af kvoteflygtninge samt nedjusteret sfa. nyt
aktivitetsskøn.
06. ..........................................................................................................F
Hjælp i særlige tilfælde
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er samlet set forhøjet sfa. forlængelse af ukrainesær‐
loven og modtagelse af kvoteflygtninge samt nedjusteret sfa. nyt
aktivitetsskøn.
13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. nyt aktivitetsskøn.
125,6
153,9
-
-
414,0
47,0
-
-
456,9
311,2
-
-
21,6
17,5
-
-
-
49,4
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0191.png
§ 14.
191
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
80,8
85,2
79,3
67,6
55,3
43,3
Udbetalinger
2024
61,6
77,3
2025
-
-
79,3
2026
-
-
-
67,6
2027
-
-
-
-
55,3
55,3
2028
-
-
-
-
-
43,3
43,3
Senere
19,2
7,9
-
-
-
-
27,1
138,9
79,3
67,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0192.png
192
§ 14.1.
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 101)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
7,5
-
7,5
-
7,5
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Udlændingeområdet
2. .................................................................
Integrationsområdet
R
2022
226,4
117,3
88,2
20,9
R
2023
238,1
123,4
92,8
21,9
B
2024
226,1
117,2
88,1
20,8
F
2025
247,5
124,8
101,1
21,6
BO1
2026
235,7
122,6
91,9
21,2
BO2
2027
229,5
119,3
89,5
20,7
BO3
2028
225,7
117,4
88,0
20,3
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
8
5,0
5,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2025 som følge
af Danmarks kommende EU-formandskab i 2025.
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede
indkomstoverførsler
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
171,6
BO1
2026
41,0
BO2
2027
0,7
BO3
2028
-1,3
171,6
171,6
41,0
41,0
0,7
0,7
-1,3
-1,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0193.png
§ 14.11.78.10.
193
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026, 1,3 mio. kr. i 2027 og reduceret med 0,7 mio. kr. i 2028 som følge af et nyt aktivitets‐
skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2025, 2,4 mio.
kr. i 2026, 2,6 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028 som følge af ændret ledighedsskøn i forbin‐
delse med Økonomisk Redegørelse af august 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 161,8 mio. kr. i 2025 og 40,6
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025, 2,6 mio.
kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten
for 2024.
14.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Reserve til anbefalinger fra taskforce om udenlandsk
arbejdskraft
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
90. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
4,0
BO1
2026
3,7
BO2
2027
3,2
BO3
2028
3,1
0,9
0,9
3,1
3,1
0,6
0,6
3,1
3,1
0,1
0,1
3,1
3,1
-
-
3,1
3,1
30. Reserve til anbefalinger fra taskforce om udenlandsk arbejdskraft
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,9 mio. kr. i 2025, 0,6 mio.
kr. i 2026, og 0,1 mio. kr. i 2027, som følge Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre af 24. januar 2024 om bedre
og smidigere rammer for rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande.
90. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er der udmøntet en negativ budgetregulering fra konto‐
en på 3,1 mio. kr. i 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0194.png
194
§ 14.2.
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
20. International rekruttering
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-2,7
-
-2,7
-
-5,6
-
2,9
-
BO1
2026
-2,4
-
-2,4
-
-5,6
-
3,2
-
BO2
2027
-1,9
-
-1,9
-
-5,6
-
3,7
-
BO3
2028
-0,6
-
-0,6
-
-5,6
-
5,0
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
International rekruttering
.................................................................
Integrations og medborgerskab.
.................................................................
EU-området
.................................................................
R
2022
274,4
78,5
128,6
36,1
31,2
R
2023
292,6
93,3
132,3
31,3
35,7
B
2024
329,4
99,8
171,5
31,3
26,8
F
2025
371,3
113,4
193,7
31,3
32,9
BO1
2026
366,9
109,5
193,9
31,0
32,5
BO2
2027
364,5
107,5
193,9
31,0
32,1
BO3
2028
359,4
102,2
194,1
31,0
32,1
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-1
-2,0
-2,0
BO1
2026
-4
-1,8
-1,8
BO2
2027
-3
-1,5
-1,5
BO3
2028
-2
-0,6
-0,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Internatio‐
nal Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, inte‐
gration og tilskudsadministration.
Som led i Aftale mellem den daværende S-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alter‐
nativet og Kristendemokraterne om reformen Børnene Først af maj 2021 er kontoen forhøjet med
5,6 mio. kr. i 2022, 4,8 mio. kr. i 2023, 3,6 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025 og frem. Mid‐
lerne skal bl.a. understøtte udarbejdelsen af faglige vejledninger om udvalgte emner og regler,
som kommunerne har behov for vejledning om ift. æresrelaterede konflikter, negativ social kon‐
trol og ekstremisme. Midlerne er endvidere afsat med henblik på oprettelse af et rådgivningstil‐
bud til kommunerne med formålet at understøtte deres arbejde med familierettede indsatser til
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 14.21.01.10.
195
minoritetsetniske familier, tilbyde opkvalificering i konkrete metoder og evaluere indsatsen. En‐
deligt er midlerne afsat til etableringen af et udgående indsatsteam med Socialstyrelsen, Ankesty‐
relsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der skal tilbyde rådgivnings- og
udviklingsforløb til kommunerne, så de styrkes i at håndtere underretninger om børn af ikke-vest‐
lig baggrund hensigtsmæssigt og få iværksat de relevante foranstaltninger. Virkningen af indsat‐
steamets rådgivning skal desuden følges.
Kontoen er nedjusteret med 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og med 2,2 mio. kr. årligt fra
2025 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mel‐
lem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En‐
hedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens
økonomi i 2021-2023 af december 2020.
I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2022, 2,0
mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til bl.a. understøttelse af kortlægning af
forskning af antisemitisme, opkvalificering af lærere og undervisere i konkrete metoder, der kan
forebygge hadforbrydelser samt styrket specialiseret rådgivning med fokus på udfordringerne
med antisemitisme til kommuner, skoler, uddannelsessteder, boligorganisationer, foreninger m.fl.
I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2023, 0,8 mio.
kr. i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 til tidlig systematisk opsporing og behand‐
lingstilbud til voldsudsatte gravide og nye forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltnin‐
ger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026 af marts 2023. Som følge af
overførsel af ekstremismeområdet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration til
Udlændingestyrelsen er kontoen nedjusteret med 14,4 mio. kr. i 2024, 13,0 mio. kr. i 2025 og
med 12,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og frem som følge af effektiviseringsgevinster
af samlingen af basal it i Statens It: skala- og kundeeffekten.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af afskaffelse af det statslige tilsyn med det kommunale tilsyn med danskud‐
dannelser.
20. International rekruttering
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger
om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af
området. Området er primært gebyrfinansieret.
Ud over nettobevillingen budgetteres der i 2024 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på
cirka 60.800 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter
på ca. 248,3 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2025-pl. Hertil kommer indtægter på 0,4 mio. kr.
fra udstedelse af erstatningsopholdskort; 0,4 mio. kr. vedrørende arbejdstilladelser i forbindelse
med udvidet jobsøgning samt 0,3 mio. kr. indtægter som interne statslige overførsler fra §
14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.
Som følge af Corona-vinterpakken og efterfølgende Aftale mellem regeringen og Danske Re‐
gioner om en akutplan for sygehusvæsenet af februar 2023 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i
2024; 1,9 mio. kr. i 2025; 1,6 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 til at nedbringe sagspuklen
for ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
196
§ 14.21.01.20.
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2027 som følge af en teknisk justering af beregning af
omprioriteringsbidraget i 2027 inden for hovedkontoen.
Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af Aftale mellem rege‐
ringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk
Folkeparti og Alternativet om en styrket indsats mod social dumping af maj 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. i 2025, 1,8 mio.
kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027 som følge af Lov nr. 648 af 11. juni 2024 om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0197.png
§ 14.3.
197
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
14.31.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
37,0
-
37,0
-
37,0
-
BO1
2026
5,5
-
5,5
-
5,5
-
BO2
2027
-1,4
-
-1,4
-
-1,4
-
BO3
2028
-1,4
-
-1,4
-
-1,4
-
Hovedformål og lovgrundlag
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række områ‐
der. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:
1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager
om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager
om asyl og familiesammenføring i Grønland. Derudover behandler Udlændingestyrelsen sager
om asyl på Færøerne og bistår de færøske myndigheder med behandlingen af sager om familie‐
sammenføring.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende
asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver. Lovgrundlaget
for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf. LBK nr. 1009 af 2.
september 2024 med senere ændringer). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om vi‐
sitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1146 af 22. juni
2020 med senere ændringer). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på
www.uim.dk.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0198.png
198
§ 14.31.01.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Asylsager og forlængelser på
asylområdet
.................................................................
2. Familiesammenføringssager og
forlængelse af opholdstilladelse mv.
.................................................................
3. .................................................................
Visumsager
4. .................................................................
Indkvartering
R
2022
567,2
202,6
169,7
144,3
23,4
27,2
R
2023
594,7
161,2
170,7
215,0
19,9
27,9
B
2024
533,7
145,7
176,6
159,9
24,0
27,5
F
2025
544,1
126,2
197,5
170,9
23,2
26,3
BO1
2026
486,9
111,9
163,0
163,0
23,0
26,0
BO2
2027
455,4
100,5
145,3
161,9
21,8
25,9
BO3
2028
447,4
94,0
144,5
161,4
21,7
25,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
38
22,2
22,2
BO1
2026
5
3,6
3,6
BO2
2027
-2
-1,0
-1,0
BO3
2028
-2
-1,0
-1,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 38,4 mio. kr. i 2025 og 6,9
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,7
0,7
0,7
BO1
2026
0,2
0,2
0,2
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
14.31.21. Tilskud til brugerorganisationer (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Finn Nørgaard-foreningen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,6
1,6
1,6
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 14.31.21.20.
199
20. Finn Nørgaard-foreningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2025 med hen‐
blik på at støtte foreningens arbejde med at modvirke radikalisering i befolkningen. jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0200.png
200
§ 14.32.
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indkvaterings- om indrejseomfang
2025
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Tilgang til indkvarteringssystemet
2.586
7.943
2026
1.956
3.440
2027
1.659
2.000
2028
1.657
2.000
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringskategorier
2025
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Heraf opholdscentre
Heraf udrejsecentre for familier
Heraf modtagecentre
Heraf børnecentre
Heraf omsorgscentre
Heraf udrejsecenter
Heraf selvstændige boliger mv.
2.586
1.422
180
391
70
92
311
120
2026
1.956
987
180
254
50
91
304
91
2027
1.659
782
180
190
40
90
300
77
2028
1.657
780
180
190
40
90
300
77
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Samlede enhedsudgifter
R
1.000 kr. (2025-pl)
§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssy‐
stefmet...........................................................................
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
96,5 130,9 132,6 142,5 147,1 103,2
83,1
100,2 115,1 113,0
§ 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansø‐
gere mfl......................................................................... 154,0 175,9 191,1 144,8 191,0 180,4
172,1
186,8 200,6 200,7
§ 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsom‐
rå..det............................................................................
§ 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere
m.fl................................................................................
Samlede enhedsudgifter
46,6
31,8
54,2
33,0
52,5
31,2
33,5
35,3
52,0
40,4
48,6
37,5
42,0
37,6
53,9
34,9
62,3
33,6
61,1
33,7
328,9 394,0 407,4 356,1 430,5 369,7
334,8
475,8 411,6 408,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0201.png
§ 14.32.01.
201
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
50. Opretholdelse af fysisk beredskab
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
60. Diverse indtægter og udgifter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
22,6
-
22,6
-
0,7
-
5,6
-
-2,6
-
16,5
-
2,4
-
BO1
2026
8,2
-
8,2
-
0,7
-
5,6
-
-2,2
-
1,7
-
2,4
-
BO2
2027
6,5
-
6,5
-
0,7
-
5,6
-
-2,2
-
-
-
2,4
-
BO3
2028
6,5
-
6,5
-
0,7
-
5,6
-
-2,2
-
-
-
2,4
-
Hovedformål og lovgrundlag
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarte‐
ringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne
mv. samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter
forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.
Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf.
LBK nr. 1009 af 2. september 2024 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvi‐
dere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK
nr. 1146 af 22. juni 2020 med senere ændringer.
Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelel fællesomkostninger
1. .................................................................
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder
2. Drift og vedligeholdelse af
ejendomsportefølje
.................................................................
3. Tilpasning af indkvarteringssytemet og
opretholdelelse af fysisk beredskab
.................................................................
R
2022
436,4
0,0
50,2
241,8
144,4
R
2023
300,0
0,0
40,1
177,9
82,0
B
2024
237,4
-
30,5
133,6
73,3
F
2025
215,2
-
14,1
112,1
89,0
BO1
2026
196,3
-
12,2
109,4
74,7
BO2
2027
191,2
-
12,2
109,4
69,6
BO3
2028
187,5
-
12,2
109,4
65,9
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden
2025 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0202.png
202
§ 14.32.01.30.
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i perioden
2025 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2025 og 2,2
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
50. Opretholdelse af fysisk beredskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 som følge
af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2025 og 1,7
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
60. Diverse indtægter og udgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i perioden
2025 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8 og 9)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Opholdscentre
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
15. Udrejsecentre for familier
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
20. Omsorgscentre
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
30. Modtagecentre
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
35. Udrejsecentre
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
40. Børnecentre
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
50. Fremrykket danskundervisning
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
60. Særlige social- og sundhedsydelser
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
70. Ledsagede uledsagede mindreårige
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
113,1
35,9
35,9
4,5
4,5
0,7
0,7
42,1
42,1
0,9
0,9
3,0
3,0
-
-
25,3
25,3
0,7
0,7
BO1
2026
63,4
21,5
21,5
4,5
4,5
0,5
0,5
15,7
15,7
0,6
0,6
0,6
0,6
-0,1
-0,1
19,8
19,8
0,3
0,3
BO2
2027
31,2
9,2
9,2
4,5
4,5
0,4
0,4
2,2
2,2
0,2
0,2
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
15,4
15,4
-
-
BO3
2028
31,1
16,1
16,1
4,5
4,5
0,4
0,4
2,2
2,2
0,2
0,2
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
8,4
8,4
-
-
10. Opholdscentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2025, 9,2 mio.
kr. i 2026, 9,2 mio. kr. i 2027 og 9,1 mio. kr. i 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 14.32.02.10.
203
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,7 mio. kr. i 2025 og 12,3
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
15. Udrejsecentre for familier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden
2025 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
20. Omsorgscentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025, 0,5 mio.
kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 og frem som følge af et ændret aktivitetsskøn.
30. Modtagecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2025 og 2,2
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,9 mio. kr. i 2025 og 13,5
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
35. Udrejsecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,4
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
40. Børnecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 og reduce‐
ret med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2025 og 1,2
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
50. Fremrykket danskundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden
2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
60. Særlige social- og sundhedsydelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,3 mio. kr. i 2025, 15,3 mio.
kr. i 2026 og 15,4 mio. kr. årligt i perioden 2027 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2025 og 4,5
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
70. Ledsagede uledsagede mindreårige
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 0,3
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0204.png
204
§ 14.32.10.
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Grundydelser til asylansøgere
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Forsørgertillæg til asylansøgere
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
30. Tillægsydelser til asylansøgere
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
50. Naturalieydelser i indkvarteringssystemet
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
36,2
10,4
10,4
4,1
4,1
7,5
7,5
14,2
14,2
BO1
2026
18,7
5,9
5,9
2,4
2,4
4,5
4,5
5,9
5,9
BO2
2027
6,3
2,0
2,0
0,9
0,9
1,9
1,9
1,5
1,5
BO3
2028
6,3
2,0
2,0
0,9
0,9
1,9
1,9
1,5
1,5
10. Grundydelser til asylansøgere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2025 og 2,0
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2025 og 3,9
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
20. Forsørgertillæg til asylansøgere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,9
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
30. Tillægsydelser til asylansøgere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2025 og 1,9
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2025 og 2,6
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
50. Naturalieydelser i indkvarteringssystemet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. årligt i perioden 2026 til 2028 som følge af et ændret aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,3 mio. kr. i 2025 og 4,4
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0205.png
§ 14.4.
205
Hjemrejse og kontrol
14.41. Fællesudgifter
14.41.01. Hjemrejsestyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
30. Nationalt ID-center
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
7,4
-
7,4
-
8,1
-
-0,7
-
BO1
2026
0,8
-
0,8
-
1,5
-
-0,7
-
BO2
2027
-1,4
-
-1,4
-
-0,7
-
-0,7
-
BO3
2028
-1,4
-
-1,4
-
-0,7
-
-0,7
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Hjemrejseindsats
.................................................................
Flygtningenævnets Sekretariat
.................................................................
Udlændingenævnets Sekretariat
.................................................................
Nationalt ID-Center
.................................................................
R
2022
214,0
25,0
109,9
21,0
31,4
26,7
R
2023
217,0
24,5
97,8
25,5
38,2
31,0
B
2024
228,4
27,0
107,7
24,8
37,2
31,7
F
2025
228,3
25,7
110,5
26,3
37,9
27,9
BO1
2026
216,1
24,5
99,6
26,3
37,9
27,8
BO2
2027
199,5
23,2
92,1
26,3
37,9
20,0
BO3
2028
195,5
22,7
90,3
25,8
37,1
19,6
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
9
5,5
5,5
BO1
2026
-1
0,6
0,6
BO2
2027
-2
-1,0
-1,0
BO3
2028
-2
-1,0
-1,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,8 mio. kr. i 2025 og 2,2
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
30. Nationalt ID-center
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0206.png
206
§ 14.6.
Initiativer vedrørende integration mv.
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Danmarks Idrætsforbund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,8
3,8
3,8
BO1
2026
3,8
3,8
3,8
BO2
2027
6,9
6,9
6,9
BO3
2028
5,2
5,2
5,2
20. Danmarks Idrætsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt i 2025 og
2026, 6,9 mio. kr. i 2027 og 5,2 mio. kr. i 2028 til DIF Get2Sport, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre, og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
14.69.11. Styrket indsats for dobbeltminoriteter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,0
6,0
6,0
BO1
2026
6,0
6,0
6,0
BO2
2027
3,5
3,5
3,5
BO3
2028
0,8
0,8
0,8
20. Nyt krisecenter målrettet dobbeltminoriteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i 2025 og
2026, 3,5 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 til RED+ Krisecenter, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folke‐
parti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltnin‐
ger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
80. Sabaah
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
11,7
1,5
1,5
BO1
2026
9,2
1,5
1,5
BO2
2027
2,0
1,5
1,5
BO3
2028
1,3
0,8
0,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0207.png
§ 14.69.14.
83. Bevar Ukraine
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
85. KVINFOs mentornetværk
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
89. Danners rådgivning og psykologstøtte
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
90. Børns vilkår – Indsats for fordrevne børn og forældre fra
Ukraine
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
6,4
6,4
0,5
0,5
0,8
0,8
2,5
2,5
6,4
6,4
0,5
0,5
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
207
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
80. Sabaah
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden
2025 til 2027 og 0,8 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
83. Bevar Ukraine
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2025 og 2026
med henblik på fortsat understøttelse af organisationens arbejde med at hjælpe og vejlede ukrain‐
ske fordrevne i hele Danmark jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale
Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
85. KVINFOs mentornetværk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og
2026, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024.
89. Danners rådgivning og psykologstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 og 0,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til Danners initiativ 'Sig det til nogen - migrant', jf. Af‐
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
90. Børns vilkår – Indsats for fordrevne børn og forældre fra Ukraine
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2025 med hen‐
blik på at understøtte foreningens indsats med at hjælpe fordrevne børn og forældre fra Ukraine
til en god start i Danmark. jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven for 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0208.png
208
§ 14.7.
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktive tilbud under program
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
20. Ordinær dansk for udlændinge under program
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
153,9
51,7
51,7
102,2
102,2
BO1
2026
36,0
6,8
6,8
29,2
29,2
BO2
2027
0,7
-6,1
-6,1
6,8
6,8
BO3
2028
-1,4
-6,3
-6,3
4,9
4,9
10. Aktive tilbud under program
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2025, 6,1 mio.
kr. i 2026, 5,4 mio. kr. i 2027 og 5,8 mio. kr. i 2028 som følge af et nyt aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. i 2025, 1,1 mio.
kr. i 2026 og 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med
Økonomisk Redegørelse af august 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 54,3 mio. kr. i 2025 og 13,5
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2025, 0,5 mio.
kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten
for 2024.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2025-pl
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i selvforsørgelses- og
hjemrejseprogram (1.000)
............................
Ressourceforbrug
.......................................
Offentlige udgifter (mio. kr.)
........................
Gns. Enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)
.................
2022
14,6
159,8
10,9
2023
16,2
181,4
11,2
2024
13,2
186,6
14,2
2025
11,8
176,8
15,0
2026
6,3
76,4
12,1
2027
4,5
44,6
9,9
2028
3,9
47,8
12,3
II.
III.
20. Ordinær dansk for udlændinge under program
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2025, 6,5 mio.
kr. i 2026, 6,8 mio. kr. i 2027 og 5,1 mio. kr. i 2028 som følge af et nyt aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2025, 1,4 mio.
kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,4 mio. kr. i 2028 som følge af ændret ledighedsskøn i forbin‐
delse med Økonomisk Redegørelse af august 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0209.png
§ 14.71.03.20.
209
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 89,1 mio. kr. i 2025 og 22,2
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2025, 1,9 mio.
kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten
for 2024.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2025-pl
I.
II.
III.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)...............................
Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)...............................
Gns. Enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)......................
2022
14,6
193,3
13,2
2023
16,2
467,7
28,9
2024
13,2
371,4
28,1
2025
11,8
329,4
27,9
2026
6,3
180,2
28,6
2027
4,5
132,2
29,4
2028
3,9
109,8
28,2
14.71.04. Resultattilskud
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Resultattilskud
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
47,0
47,0
47,0
BO1
2026
140,9
140,9
140,9
BO2
2027
0,1
0,1
0,1
BO3
2028
0,2
0,2
0,2
10. Resultattilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2025 og reduce‐
ret med 1,1 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 som følge af et nyt aktivi‐
tetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 44,8 mio. kr. i 2025 og 141,4
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2026, 1,2 mio.
kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2025-pl
I.
Aktivitet
Antal resultattilskud (1.000)
- Heraf bestået dansk
- Heraf job/uddannelse år 1-3
- Heraf job/uddannelse år 4-5
Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.)
Gns. enhedsomkostninger
2022
7,1
4,2
1,6
1,3
271,6
2023
9,1
2,6
5,6
0,9
204,8
2024
6,4
1,7
4,0
0,7
481,7
2025
6,4
2,1
3,6
0,7
457,5
2026
3,8
1,7
1,5
0,6
243,1
2027
3,5
1,5
1,5
0,6
228,6
2028
4,2
2,2
1,4
0,7
253,7
II.
III.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0210.png
210
Bestået dansk (kr.)
Job/uddannelse år 1-3 (kr.)
Job/uddannelse år 4-5 (kr.)
§ 14.71.04.10.
37.895
88.817
59.210
37.895
88.817
59.210
37.895
88.817
59.210
37.895
88.817
59.210
37.895
88.817
59.210
37.895
88.817
59.210
37.895
88.817
59.210
14.71.05. Grundtilskud
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Grundtilskud
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
311,2
311,2
311,2
BO1
2026
87,4
87,4
87,4
BO2
2027
1,9
1,9
1,9
BO3
2028
0,9
0,9
0,9
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,9 mio. kr. i 2025, 2,6
mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 som følge af et nyt aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 326,9 mio. kr. i 2025 og 86,8
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2025, 3,2 mio.
kr. i 2026, 3,1 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten
for 2024.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2025-pl
I.
II.
III.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
.........................
Ressourceforbrug
.......................................
Offentlige udgifter (mio. kr.)
.........................
Gns. enhedsomkostninger
Grundtilskud pr. integrationsmåned
................
2022
18,6
250,9
3.127
2023
27,8
444,7
3.127
2024
31,5
2025
34,9
2026
14,0
436,8
3.127
2027
5,8
181,3
3.127
2028
5,7
177,5
3.127
980,8 1.084,9
3.127
3.127
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
17,5
17,5
17,5
BO1
2026
4,9
4,9
4,9
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
0,1
0,1
0,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0211.png
§ 14.71.06.10.
211
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 som følge af et nyt aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,4 mio. kr. i 2025 og 4,9
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten
for 2024.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2025-pl
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
...............................
Ressourceforbrug
.............................................
Offentlige udgifter (mio. kr.)
...............................
Statslige udgifter (mio. kr.)
.................................
Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnit årlig udgift (i 1.000 kr.)
.....................
2022
18,6
18,1
4,5
1,0
2023
27,8
72,5
6,8
2,6
2024
31,6
243,0
48,6
7,7
2025
34,9
274,6
54,9
7,9
2026
14,0
97,7
19,6
7,0
2027
5,8
28,7
5,7
4,9
2028
5,7
26,8
5,3
4,7
III.
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Berigtigelser vedrørende refusion
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
49,4
49,4
49,4
BO1
2026
49,4
49,4
49,4
BO2
2027
49,4
49,4
49,4
BO3
2028
49,4
49,4
49,4
10. Berigtigelser vedrørende refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 49,4 mio. kr. årligt som følge
af et nyt aktivitetsskøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
212
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0213.png
213
§ 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
149,2
-3,0
149,6
-3,0
112,8
103,3
9,5
7,7
7,7
-7,1
-7,1
-
-
21,1
21,1
-12,6
2,7
-
-15,3
24,7
21,8
2,9
0,4
-
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter
......................................................................................................................
15.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
15.12. ..........................................................................................................
Familieret mv.
Børn og unge
......................................................................................................................
15.26. ..........................................................................................................
Udsatte børn og unge
Boliger, byfornyelse og byggeri
......................................................................................................................
15.41. ..........................................................................................................
Alment boligbyggeri
Christiania
......................................................................................................................
15.52. ..........................................................................................................
Christiania
Borgere med handicap
......................................................................................................................
15.64. ..........................................................................................................
Borgere med handicap
Udsatte voksne og civilsamfund
......................................................................................................................
15.71. ..........................................................................................................
Civilsamfund
15.72. ..........................................................................................................
Forsorgshjem
15.75. ..........................................................................................................
Udsatte voksne
Ældre og demens
......................................................................................................................
15.85. ..........................................................................................................
Ældre
15.86. ..........................................................................................................
Indsatser vedr. demens
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0214.png
214
Artsoversigt:
Mio. kr.
§ 15.
Udgift
Indtægt
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
16,8
0,4
129,4
146,6
-
-0,4
146,2
-
0,4
-
0,4
-
-0,4
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nedjustering af lønsumsloft som opfølgning på lovprogram
02. Data, statistik og analyser på social-, bolig- og ældreområdet
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Departementets opgavevaretagelse, jf. Aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028
07. ..........................................................................................................F
Den Sociale Investeringsfond
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Investeringer målrettet unge uden uddannelse eller beskæftigelse,
jf. Aftale om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fæl‐
lesskaber af oktober 2024
11. .......................................................................................................... F
Administration af ældreområdet (tekstanm. 114)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald, finansiering af et demensrejse‐
hold, en ældrechef i styrelsen for patientsikkerhed,videreførsel af
ældretilsynet og opgavevaretgelse ifm. ansøgningspuljer
21. ..........................................................................................................F
Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald samt evt. klager vedr. socialt fri‐
kort
30. ..........................................................................................................F
Social- og Boligstyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
193,9
-
-
-
50,3
12,2
-
-
9,0
-
-
-
38,0
25,5
-
-
344,1
-5,5
-
-
375,3
8,8
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0215.png
§ 15.
Politisk prioriteret opgavebortfald, socialt frikort, styrelsens opga‐
vevaretagelse, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstalt‐
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
38. Forsøg med resultatbetalingsfond (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Forsøg med resultatbetalingsfond, jf. Aftale om udmøntning af re‐
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserver, der er reduceret, forhøjet og oprettet
15.12. Familieret mv.
01. ..........................................................................................................F
Familieretshuset
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Familieretshusets behandling af ansøgninger om forældreskab ved
surrogataftaler mv., jf. Aftale om børns ret til deres forældre ved
surrogataftaler af 5. februar 2024
08. ..........................................................................................................F
Gebyrordninger for Familieretshuset
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Justering af indtægter og udgifter fsva. gebyrer i Familieretshuset
Af finansministeren
Ny konto
11. Styrkelse af rådgivning til voksne adopterede og adgang til egen
adoptionshistorie (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.......................................................................................................... F
Rådgivning til voksne adopterede, jf. Aftale om udmøntning af re‐
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
12. ..........................................................................................................F
Ramme til fremtidens adoption (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Afdækning af, hvordan international adoption kan tilrettelægges i
fremtiden, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltnin‐
ger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. familieret (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Opdatering og drift af hjemmesiden LGBTfamilie.dk, jf. Aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
506,9
3,7
215
-
-
463,4
61,9
-
-
-
-
67,3
-
67,3
-
3,6
-
2,0
-
0,4
0,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0216.png
216
§ 15.
Børn og unge
15.26. Udsatte børn og unge
Af finansministeren
Ny konto
10. Understøttelse af behandlingstilbud til børn og unge udsat for
vold og seksuelle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Behandlingstilbud til børn og unge udsat for vold og seksuelle
overgreb, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Selvstyrets styrkede indsats for udsatte børn og unge i Grønland,
jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
30. Flere børn fra familier med misbrug skal have behandling
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Præciseres i anmærkningsteksten, at formålet ikke er psykologbe‐
handling
57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Fønix-enhedernes behandling af børn og unge med seksuelt be‐
kymrende adfærd, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-
2028
58. ..........................................................................................................F
Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet sfa. forlængelse af Ukrainesærloven
70. ..........................................................................................................F
Red Barnet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Red Barnets rådgivningsenhed SletDet, jf. Aftale om udmøntning
af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds‐
markedsområdet 2025-2028
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Driftsstøtte til organisationer for udsatte børn, jf. Aftale om ud‐
møntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
0,5
-
80,2
-19,3
-
-
5,6
4,0
-
-
-
-
-
-
9,1
2,5
-
-
446,0
-3,0
12,1
2,5
-
-
-
-
57,3
13,8
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0217.png
§ 15.
78. ..........................................................................................................F
Børns Vilkår (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Børns Vilkårs bisidning, BørneTelefonen og hotline for forsvundne
børn, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Boliger, byfornyelse og byggeri
15.41. Alment boligbyggeri
50. ..........................................................................................................F
Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
Af finansministeren
Ny konto
65. Støtte til sociale viceværter til understøttelse af kommunal
boliganvisning af mennesker i hjemløshed
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Kontoen nedlægges
Christiania
15.52. Christiania
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 1)
..........................................................................................................F
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændret periode for for refusion af købsrater og opgørelsen af de
faktiske indtægter og udgifter, samt finansiering af 1. fase af Pus‐
her Street
Borgere med handicap
15.64. Borgere med handicap
Af finansministeren
Ny konto
18. Ramme til handlingsplan for uddannelse og beskæftigelse for
personer med handicap (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Handlingsplan for uddannelse og beskæftigelse for personer med
handicap, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
20. Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse til, at tilskuddet kan for‐
udbetales
0,5
-
7,1
-7,1
18,0
6,7
217
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
-
4,8
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0218.png
218
§ 15.
Af finansministeren
Ny konto
Initiativer vedrørende Grønland
(Reservationsbev.)
..................................................................................
F
Forbedringer af børn og unges vilkår og forbedringer af mulighe‐
derne for at deltage i samfundslivet for personer med handicap i
Kommune Kujalleq i Grønland. Midlerne er finansieret af Nordat‐
lantpuljen
Af finansministeren
Ny konto
Pulje om bedre tilgængelighed på herberger af personer med
fysiske funktionsnedsættelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Tilgængelighed på herberger for personer med fysiske funktions‐
nedsættelser, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstalt‐
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
Pulje til ledsagere til deltagere på Sølund Festival (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Ledsagelse til deltagelse på Sølund Festival, jf. Aftale om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
Handicapuge og samfundskampagne (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Handicapuge og samfundskampagne om handicap, jf. Aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
23.
1,5
-
30.
-
-
50.
1,8
-
65.
3,5
-
66. Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
GAP-undersøgelse af Handicaprådet og sekretariatsfunktion af
Frivilligrådet, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstalt‐
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
70. ..........................................................................................................F
Ordbog over Dansk tegnsprog (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen affattes således "Ordbog over Dansk Tegnsprog"
Ordbog over Dansk Tegnsprog, jf. Aftale om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds‐
området 2025-2028
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap, jf.
Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
9,7
1,7
-
-
1,0
0,9
-
-
17,9
9,7
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0219.png
§ 15.
Udsatte voksne og civilsamfund
15.71. Civilsamfund
04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Videre udvikling og drift af frivilligjob.dk og Civilsamfundsporta‐
len, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Videreførelse af driftsstøtten til Center for Frivilligt Socialt Arbej‐
de, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
15.72. Forsorgshjem
01. ..........................................................................................................F
Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Præcisering af anmærkningstekst og aktivitetsoversigt
15.75. Udsatte voksne
Af finansministeren
Ny konto
02. Ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sårbare og
udsatte borgere i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Retshjælp på gadeplan for de mest sårbare og udsatte borgere i
Danmark, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Driftsstøtte til Lev Uden Vold og Slip Volden, jf. Aftale om ud‐
møntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
06. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram
på voksenområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
Af finansministeren
Ny konto
10. ..........................................................................................................F
Analyser vedrørende Grønland (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kortlægning af hjemløshed i Grønland og undersøgelse af grøn‐
landske borgeres retssikkerhed i danske kommuner. Midlerne er fi‐
nansieret af Nordatlantpuljen
911,9
-
4,3
1,2
219
-
-
6,0
1,5
-
-
-
-
4,9
-
6,9
6,5
-
-
58,0
-13,9
-
-
1,5
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0220.png
220
§ 15.
16. ..........................................................................................................F
Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
28. Styrket indsats for implementering af Housing First på
hjemløseområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
ICM-støtte målrettet unge i risiko for hjemløshed med grønlandsk
baggrund, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
40. Ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte
voksne (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne, jf. Aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
50. Pulje til bevilling af servicehunde til borgere med kognitiv
funktionsnedsættelse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Servicehunde til borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, jf.
Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
52. It-understøttelse af socialt frikort (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
KOMBITs drift af en fælleskommunal it-løsning ifm. understøttel‐
se af ordningen med det sociale frikort
53. ..........................................................................................................F
Socialt frikort
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af midler afsat til en permanentgørelse af socialt fri‐
kort
68. ..........................................................................................................F
De Grønlandske Huse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Det Grønlandske Hus i Aarhus og bisidderordning for udsatte bor‐
gere med grønlandsk baggrund
69. ..........................................................................................................F
KFUK’s Sociale Arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Driftstilskud til Reden, jf. Aftale om udmøntning af reserven til
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Driftsstøtte til organisationer vedr. udsatte voksne, jf. Aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
15,9
-8,0
-
-
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,1
-
30,0
-30,0
-
-
13,3
3,7
-
-
21,1
4,9
-
-
146,7
6,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0221.png
§ 15.
Af finansministeren
Ny konto
78. Sociale viceværter til understøttelse af kommunal boliganvisning
af mennesker i hjemløshed (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Sociale viceværter til boliganvisning af mennesker i hjemløshed,
jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Ældre og demens
15.85. Ældre
Af finansministeren
Ny konto
20. Styrket civilsamfundsindsats målrettet ensomme ældre
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Ældre, som er i risiko for at opleve ensomhed og mistrivsel, jf. Af‐
tale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
Af finansministeren
Ny konto
24. Ansøgningspulje til bedre rammer for socialt udsatte ældre på
plejehjem
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Plejehjemspladser for socialt udsatte ældre, jf. Aftale om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028
49. Tilskud sfa. Handlingsplan ”Det gode ældreliv” (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Midler til Cykling uden alder, Røde Kors og Ældresagen, jf. Aftale
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede
sorgreaktioner (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse om, at tilskuddet kan
forudbetales
Af finansministeren
Ny konto
72. ...........................................................
Leg på plejehjem
(Reservationsbev.)
F
Foreningen Samværds arbejde med at udbrede Leg på plejehjem til
flere plejehjem, jf. Aftale om udmøntning af reserven til foranstalt‐
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 111)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
221
6,8
-
-
-
20,5
-
1,7
1,5
-
-
1,5
-
-
-
2,2
-
2,4
-2,4
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0222.png
222
§ 15.
15.86. Indsatser vedr. demens
Af finansministeren
Ny konto
13. .....................................................................................
Partnerskab for demensvenlighed
(Reservationsbev.)
F
Partnerskab for demensvenlighed, jf. Aftale om udmøntning af re‐
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025- 2028
2,9
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 15.
223
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1.
ad 15.52.02.
Af
Finansministeren
Det er ved kongelig resolution af 4. oktober 2024 blevet bestemt, at ressortansvaret for sager ved‐
rørende Christiania fremover tilhører social- og boligministeren.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Social- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter
at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.
Stk. 2.
For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger
og arealer for en samlet ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af op‐
tagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr. akt. 89 af 25. juni 2012, mens de resterende 67,0
mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og staten.
Stk. 3.
For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af
ejendomme omfattet af Aftale om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og
Aftale om overdragelse af bygninger på Christianiaområdet (2012) samt til nybyggeri for en sam‐
let ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
4.
ad 15.42.05. og 15.42.77.
Social- og boligministeren bemyndiges til at afsætte en garantiramme på 2,5 mia. kr. til garantier
over for kreditinstitutter, der yder lån til etablering af friplejeboliger, der er omfattet af 100 pct.
statsgaranti."
Materielle bestemmelser.
Nr. 111.
ad 15.11.06., 15.11.40., 15.11.44., 15.12.06., 15.12.07., 15.12.10., 15.12.73., 15.25.04.,
15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.09., 15.26.11., 15.26.13., 15.26.14., 15.26.15.,
15.26.16., 15.26.17., 15.26.19., 15.26.21., 15.26.25., 15.26.26., 15.26.27., 15.26.28., 15.26.29.,
15.26.30., 15.26.32., 15.26.33., 15.26.34., 15.26.35., 15.26.36., 15.26.39., 15.26.45., 15.26.48.,
15.26.54., 15.26.56., 15.26.57., 15.26.60., 15.26.70., 15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.02.,
15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.11., 15.64.14., 15.64.15., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.20.,
15.64.21., 15.64.48., 15.64.52., 15.64.53., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.70., 15.64.73.,
15.71.03., 15.71.04., 15.71.06., 15.71.08., 15.71.10., 15.71.11., 15.71.12., 15.71.13., 15.71.47.,
15.71.53., 15.71.63., 15.71.73., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.07., 15.75.12.,
15.75.16., 15.75.21., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.28., 15.75.30., 15.75.32., 15.75.33., 15.75.35.,
15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.43., 15.75.46., 15.75.54.,
15.75.57., 15.75.59., 15.75.60., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.68., 15.75.69., 15.75.73., 15.75.75.,
15.75.77., 15.85.10., 15.85.15., 15.85.21., 15.85.22., 15.85.23., 15.85.26., 15.85.27., 15.85.30.,
15.85.32., 15.85.35., 15.85.37., 15.85.38., 15.85.49., 15.85.50., 15.85.52., 15.85.54., 15.85.55.,
15.85.58., 15.85.59., 15.85.61., 15.85.62., 15.85.63., 15.85.64., 15.85.65., 15.85.66., 15.85.67.,
15.85.69., 15.85.73., 15.85.77., 15.85.78., 15.85.79., 15.86.01., 15.86.04., 15.86.06., 15.86.08.,
15.86.09., 15.86.10., 15.86.11., 15.86.14., 15.86.15., 15.86.16., 15.86.17. og 15.86.18.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
224
Af
Finansministeren
§ 15.
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontiene § 15.11.38., 15.12.11., 15.12.12.,
15.26.10., 15.64.18., 15.64.23., 15.64.30., 15.64.50., 15.64.65., 15.75.02., 15.75.10., 15.75.50.,
15.75.52., 15.75.78., 15.85.20., og 15.85.24. tilføjet. Det skyldes, at Social- og Boligstyrelsen i
forbindelse med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 og Nordatlantpuljen er blevet tildelt administrationen af tilskud
på disse hovedkonti.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
111.
ad 15.11.06., 15.11.38., 15.11.40., 15.11.44., 15.12.06., 15.12.07., 15.12.10., 15.12.11.,
15.12.12., 15.12.73., 15.25.04., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.09., 15.26.10.,
15.26.11., 15.26.13., 15.26.14., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.19., 15.26.21., 15.26.25.,
15.26.26., 15.26.27., 15.26.28., 15.26.29., 15.26.30., 15.26.32., 15.26.33., 15.26.34., 15.26.35.,
15.26.36., 15.26.39., 15.26.45., 15.26.48., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57., 15.26.60., 15.26.70.,
15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.02., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.11., 15.64.14.,
15.64.15., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.20., 15.64.21., 15.64.30., 15.64.48., 15.64.50.,
15.64.52., 15.64.53., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.65., 15.64.70., 15.64.73., 15.71.03.,
15.71.04., 15.71.06., 15.71.08., 15.71.10., 15.71.11., 15.71.12., 15.71.13., 15.71.47., 15.71.53.,
15.71.63., 15.71.73., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.07., 15.75.10.,
15.75.12., 15.75.16., 15.75.21., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.28., 15.75.30., 15.75.32., 15.75.33.,
15.75.35., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.43., 15.75.46.,
15.75.50., 15.75.52., 15.75.54., 15.75.57., 15.75.59., 15.75.60., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.68.,
15.75.69., 15.75.73., 15.75.75., 15.75.77., 15.75.78., 15.85.10., 15.85.15., 15.85.21., 15.85.22.,
15.85.23., 15.85.26., 15.85.27., 15.85.30., 15.85.32., 15.85.35., 15.85.37., 15.85.38., 15.85.49.,
15.85.50., 15.85.52., 15.85.54., 15.85.55., 15.85.58., 15.85.59., 15.85.61., 15.85.62., 15.85.63.,
15.85.64., 15.85.65., 15.85.66., 15.85.67., 15.85.69., 15.85.73., 15.85.77., 15.85.78., 15.85.79.,
15.86.01., 15.86.04., 15.86.06., 15.86.08., 15.86.09., 15.86.10., 15.86.11., 15.86.14., 15.86.15.,
15.86.16., 15.86.17. og 15.86.18.
Social- og boligministeren og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anven‐
delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud,
tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
kontrol. Social- og boligministeren og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om
ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af til‐
bagebetalte tilskud.
Stk. 2.
Social- og boligministeren og ældreministeren kan henlægge administrationen af til‐
skud til Social- og Boligstyrelsen. Social- og Boligstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler
om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrel‐
sens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0225.png
§ 15.
225
Anmærkninger til ændringsforslag
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene affattes følgende særlige bevillingsbestemmelse såle‐
des:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.9.1
Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på §
15. Social- og Boligministeriet og § 15.11.79. Reserver og budgetregule‐
ring og 15.41.50. Boligsocialt Udviklingscenter.
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
2.271,1
1.366,6
201,6
1.125,2
1.021,7
1.029,8
Udbetalinger
2024
1.441,4
2,4
2025
354,0
51,2
888,5
2026
136,1
187,9
51,8
4,3
2027
276,8
102,2
112,3
41,8
6,3
539,4
2028
-
125,6
94,3
117,7
123,5
27,7
488,8
Senere
62,8
897,3
-945,3
961,4
891,9
1.002,1
2.870,2
1.443,8
1.293,7
380,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0226.png
226
§ 15.1.
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-4
-2,1
-2,1
BO1
2026
-4
-2,1
-2,1
BO2
2027
-4
-2,1
-2,1
BO3
2028
-4
-2,1
-2,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er lønsumsrammen reduceret med 2,1 mio. kr. som
følge af regeringens ambition om at reducere antallet af statslige årsværk. Reduktionen modsvarer
den forventede tilvækst af årsværk som kan henføres til lovprogrammet på Social- og Boligmini‐
steriets område.
15.11.02. Data, statistik og analyser på social-, bolig- og ældreområdet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Data, statistik og analyser på social-, bolig- og ældreområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
12,2
-
12,2
-
12,2
-
BO1
2026
8,4
-
8,4
-
8,4
-
BO2
2027
8,3
-
8,3
-
8,3
-
BO3
2028
5,0
-
5,0
-
5,0
-
10. Data, statistik og analyser på social-, bolig- og ældreområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. (2025-pl) i 2025
til finansiering af en ældrechef i Styrelsen for Patientsikkerhed.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 og 2,5
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til en undersøgelse af seksuelle overgreb mod anbragte børn og unge
samt udvikling af anvendelsesorienteret materiale til praksis, jf. Aftale mellem regeringen, Socia‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0227.png
§ 15.11.02.10.
227
listisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Undersøgelsen og
materiale til praksis skal kunne bidrage til en effektiv forebyggende og opsporende indsats og be‐
handling.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2025 og 0,6
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til gennemførelse af SHILD og afrapportering af Levevilkårsundersø‐
gelsen SHILD, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Li‐
beral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Afrapporteringen og undersøgelsen foretages af VIVE.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) til en udvidelse af den uvildige undersøgelse af den internationale adoptionsformidling
til Danmark, således at undersøgelsen omfatter alle 69 afgiverlande i perioden 1964-2016, jf. Af‐
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024. Den nærmere udmøntning skal drøftes.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025, 2,0 mio.
kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 (2025-pl) til at løfte brugervenligheden i den nuvæ‐
rende version af Tilbudsportalen, en behovsanalyse af, hvad en ny version af Tilbudsportal skal
indeholde, og udvikling af en ny Tilbudsportal, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til en undersøgelse, der skal identificere potentialer for en mere hensigtsmæssig udvikling i botil‐
budskapaciteten, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2025 og 1,4
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til VIVE’s deltagelse i forbindelse med videreførelsen af Videnscenter
om børneinddragelse og udsatte børns liv, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. VIVE gennemfører evalueringerne. Bevil‐
lingen udmøntes med udgangspunkt i en samarbejdsaftale mellem Børns Vilkår, VIVE og Social-
og Boligstyrelsen. Aktørerne kan i tilrettelæggelsen af opgaverne tage højde for eksisterende erfa‐
ringer i videnscenteret med henblik på at målrette tilbuddene til behovet i praksis.
15.11.07. Den Sociale Investeringsfond
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Investeringer målrettet unge uden uddannelse eller beskæftigelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
-
-
BO1
2026
15,0
15,0
15,0
BO2
2027
15,0
15,0
15,0
BO3
2028
15,0
15,0
15,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0228.png
228
§ 15.11.07.30.
30. Investeringer målrettet unge uden uddannelse eller beskæftigelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,0 mio. kr. årligt i 2026-
2028 (2025-pl) som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber
af oktober 2024. Tilskuddet gives med henblik på, at pengene skal målrettes et investeringspro‐
gram så de løbende kan investeres i udvikling af metoder og indsatser, der kan hjælpe de udsatte
unge uden uddannelse eller beskæftigelse.
15.11.11. Administration af ældreområdet (tekstanm. 114)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Sundhedsstyrelsen: Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
15. Sundhedsstyrelsen: Aftale om udmøntning af reserven til
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
på ældreområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
21. Styrelsen for Patientsikkerhed: Ældretilsynet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Puljeadministration til udmøntning af ansøgningspulje til en
styrket civilsamfundsindsats målrettet ensomme ældre
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
41. Puljeadministration til udmøntning af ansøgningspulje til bedre
rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
25,5
-
25,5
-
8,9
-
BO1
2026
8,9
-
8,9
-
8,9
-
BO2
2027
8,9
-
8,9
-
8,9
-
BO3
2028
-0,6
-
-0,6
-
-1,4
-
1,0
-
15,0
-
-
-
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
-
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
0,4
0,4
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
0,5
0,5
10. Sundhedsstyrelsen: Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,3 mio. kr. årligt i 2025-
2027 (2025-pl) til finansiering af et demensrejsehold.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0229.png
§ 15.11.11.15.
229
15. Sundhedsstyrelsen: Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på ældreområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til en indledende videns- og erfaringsafdækning som led i udmøntning af ansøgningspuljen til
bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
21. Styrelsen for Patientsikkerhed: Ældretilsynet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til finansiering af en ældrechef i Styrelsen for Patientsikkerhed.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til finansiering af en videreførsel af ældretilsynet.
40. Puljeadministration til udmøntning af ansøgningspulje til en styrket civilsamfundsindsats
målrettet ensomme ældre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2028 (2025-pl)
til administration hos Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen ifm. udmøntning af ansøg‐
ningspuljen til en styrket civilsamfundsindsats målrettet ensomme ældre, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Fol‐
keparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstalt‐
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
41. Puljeadministration til udmøntning af ansøgningspulje til bedre rammer for socialt
udsatte ældre på plejehjem
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til administration hos Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen ifm. udmøntning af ansøg‐
ningspuljen til bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
15.11.21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-5,5
-
-5,5
-
-5,5
-
BO1
2026
-5,5
-
-5,5
-
-5,5
-
BO2
2027
-5,5
-
-5,5
-
-5,5
-
BO3
2028
-5,5
-
-5,5
-
-5,5
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0230.png
230
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
§ 15.11.21.
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-3,6
-3,6
BO1
2026
-
-3,6
-3,6
BO2
2027
-
-3,6
-3,6
BO3
2028
-
-3,6
-3,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) til behandling af eventuelle klager vedr. socialt frikort.
15.11.30. Social- og Boligstyrelsen
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.40.10. Ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til volds‐
udsatte voksne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog mak‐
simalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som intern stats‐
lig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.28.71. Styrket indsats til udsatte unge med grønlandsk baggrund i
hjemløshed og i risiko herfor til afholdelse af udgifter i forbindelse med
administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne over‐
føres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som
intern statslig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.02.10. Ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sår‐
bare og udsatte borgere i Danmark til afholdelse af udgifter i forbindelse
med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne over‐
føres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som
intern statslig overførsel.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0231.png
§ 15.11.30.
231
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.78.10. Sociale viceværter til understøttelse af kommunal boligan‐
visning af mennesker i hjemløshed til afholdelse af udgifter i forbindelse
med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne over‐
føres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som
intern statslig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.75.50.10.
Pulje til bevilling af servicehunde til borgere med kognitiv funktionsned‐
sættelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi‐
malt svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som intern stats‐
lig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.64.50.10. Pulje til ledsagere til deltagere på Sølund Festival til afhol‐
delse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktivi‐
teterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Midlerne overføres til § 15.11.30.10. Almindelig virk‐
somhed. Overførslen sker som intern statslig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.64.30.10.
Pulje om bedre tilgængelighed på herberger af personer med fysiske
funktionsnedsættelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini‐
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som intern stats‐
lig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.9.2
Der er adgang til at foretage overførsel til § 15.11.30.10. Almindelig
virksomhed fra § § 15.75.78.10. Sociale viceværter til understøttelse af
kommunal boliganvisning af mennesker i hjemløshed.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0232.png
232
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
§ 15.11.30.
F
2025
8,8
0,4
9,2
-
-1,0
0,4
9,9
-
0,1
-
-
-
0,1
-
0,1
-
BO1
2026
-5,2
-
-5,2
-
-3,9
-
-1,5
-
-
-
-
-
0,1
-
0,1
-
BO2
2027
-7,5
0,4
-7,1
-
-5,8
0,4
-1,5
-
-
-
0,1
-
-
-
0,1
-
BO3
2028
-4,6
1,5
-3,1
-
-3,2
1,5
-1,5
-
-
-
1,4
-
0,1
-
0,1
-
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
11. Aftalebelagte opgaver
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
Opgaver og mål:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende tekst under Opgaver og mål:
Auditfunktionen vedrørende socialtilsyn.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Styrke vidensgrundlaget på det sociale
område
.................................................................
2. Formidle viden og anbefalinger på det
sociale område
.................................................................
3. Understøtte forandring i praksis på det
sociale område
.................................................................
4. Varetage lovbundne opgaver og
myndighedsopgaver på det sociale
område
.................................................................
5. .................................................................
Bolig, byggeri og Christiania
R
2022
514,7
92,6
66,9
36,0
133,9
123,5
61,8
R
2023
529,4
95,3
68,8
37,1
137,6
127,1
63,5
B
2024
507,3
91,3
65,9
35,5
131,9
121,8
60,9
F
2025
482,0
85,5
62,5
33,7
127,2
105,8
67,3
BO1
2026
363,8
66,4
48,0
25,9
99,1
80,1
44,3
BO2
2027
319,8
59,2
43,0
22,9
85,5
70,0
39,2
BO3
2028
297,2
55,6
42,1
21,1
78,7
63,6
36,1
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
0,4
0,4
BO1
2026
-
-
BO2
2027
0,4
0,4
BO3
2028
1,5
1,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0233.png
§ 15.11.30.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
-
3,8
0,2
3,6
BO1
2026
-
-5,1
0,2
-5,3
BO2
2027
-
-7,0
0,1
-7,1
233
BO3
2028
-
-4,0
0,2
-4,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som følge af en nedlæggelse af auditfunktionen. Nedlæggelsen følger af politisk
prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2025 og forhø‐
jet med 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 (2025-pl) som følge af en udsættelse af analyser
på senfølgeområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5
mio. kr. årligt i 2026 og frem (2025-pl) til en permanentgørelse af det sociale frikort.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende anmærkningstekst:
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem (2022-pl) til tilsyn med almene boligorganisa‐
tioner.
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende anmærkningstekst:
Kontoen er reduceret med 2,5 mio. kr. i 2025 og frem (2025-pl) som følge af afskaffelsen af
tilsyn med de almene boligorganisationer.
I forbindelsen med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til at udarbejde materiale om rettigheder for børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, for at
sikre at børnene og de unge samt deres forældre kender til deres rettigheder og kan bruge dem, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 1,0
mio. kr. i 2028 (2025-pl) til en erfaringsopsamling af indsatsen med henblik på at indsamle viden
om, hvordan sociale viceværter i samspil med støtteindsatser, som personer er bevilliget efter ser‐
vicelovens §§ 85 og 85a, kan bidrage til inklusion af udsatte personer i almene og private bolig‐
bebyggelser samt forebygge personers tilbagefald til hjemløshed, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2025 og 2,7
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til opgavevaretagelse i forbindelse med videreførelse af Videnscenter
om børneinddragelse og udsatte børns liv, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Bevillingen udmøntes med udgangspunkt i
en samarbejdsaftale mellem Børns Vilkår, VIVE og Social- og Boligstyrelsen. Aktørerne kan i til‐
rettelæggelsen af opgaverne tage højde for eksisterende erfaringer i videnscenteret med henblik
på at målrette tilbuddene til behovet i praksis.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til at afholde handicappolitisk topmøde i 2025, hvor der sættes fokus på at få personer med han‐
dicap i beskæftigelse. Forhøjelsen er dels finansieret af midler tidligere afsat hos Beskæftigelses‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0234.png
234
§ 15.11.30.10.
ministeriet og dels sfa. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2028 (2025-pl)
til en registerbaseret opfølgning på, om servicehunde har en positiv virkning på borgernes liv, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
11. Aftalebelagte opgaver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2025 (2025-pl),
jf. Tillægsaftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enheds‐
listen, Radikale Venstre og Alternativet om national strategi for bæredygtigt byggeri af 30. maj
2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. årligt i 2026 og frem (2025-pl) til finansiering af en hotline for forsvundne børn. Midler‐
ne flyttes til § 15.26.78.60. Hotline for forsvundne børn.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til opgavevaretagelse i forbindelse med videre understøttelse af implementeringen af traumefoku‐
seret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) i de danske børnehuse, jf. Aftale mellem regeringen, Soci‐
alistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen justeret med henblik på at sikre balance
mellem indtægter og udgifter.
17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen justeret med henblik på at sikre balance
mellem indtægter og udgifter.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen justeret med henblik på at sikre balance
mellem indtægter og udgifter.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen justeret med henblik på at sikre balance
mellem indtægter og udgifter.
15.11.38. Forsøg med resultatbetalingsfond (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0235.png
§ 15.11.38.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Etablering af fond
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Udmøntning af fond
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
-
-
-
-
BO1
2026
2,0
2,0
2,0
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
235
BO3
2028
10,0
-
-
10,0
10,0
10. Etablering af fond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2026 (2025-pl)
til forarbejdet med at opstille en konkret model for organiseringen og etableringen af de fornødne
juridiske rammer for forsøget med en resultatbetalingsfond, jf. Aftale mellem regeringen, Sociali‐
stisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enheds‐
listen, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
20. Udmøntning af fond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl)
til et forsøg med en resultatbetalingsfond målrettet indsatser på socialområdet, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til initiativer ifm. Aftale om Børnene Først
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
12. Reserve til lovforslag om familiedannelse
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
14. Reserve til udmøntning af ældrereform
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
18. Reserve til kapacitetsløft af sociale akuttilbud i socialpsykiatrien
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
19. Reserve til oprettelse af Ældreministeriet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
57. Helhedsorienteret indsats
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
69. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
70. Ældrerådene
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
61,9
-2,5
-2,5
-15,6
-15,6
-26,2
-26,2
25,0
25,0
9,0
9,0
-10,6
-10,6
80,4
80,4
2,4
2,4
BO1
2026
68,9
-
-
-9,7
-9,7
-12,1
-12,1
-
-
9,0
9,0
-
-
79,3
79,3
2,4
2,4
BO2
2027
63,7
-
-
-9,7
-9,7
-10,3
-10,3
-
-
9,0
9,0
-
-
72,3
72,3
2,4
2,4
BO3
2028
72,5
-
-
-9,7
-9,7
-
-
-
-
9,0
9,0
-
-
70,8
70,8
2,4
2,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
236
§ 15.11.79.10.
10. Reserve til initiativer ifm. Aftale om Børnene Først
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til finansiering af bedre rammer for ungekrisecentret Joannahuset, jf. Tillægsaftale mellem rege‐
ringen og alle Folketingets partier om den politiske aftale om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027 af oktober 2024. Mid‐
lerne flyttes til § 15.26.73.31. Joannahuset.
12. Reserve til lovforslag om familiedannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,6 mio. kr. i 2025 og 9,7
mio. kr. årligt i 2026 og frem (2025-pl) som følge af en udmøntning af reserven. Udmøntningen
følger af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokra‐
terne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om børns ret til deres foræl‐
dre ved surrogataftaler af februar 2024. Det resterende beløb på reserven er afsat til administra‐
tion i Udbetaling Danmark.
14. Reserve til udmøntning af ældrereform
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,3 mio. kr. årligt i 2025-
2027 (2025-pl) til finansiering af et demensrejsehold.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,5 mio. kr. i 2025 (2025-
pl) til finansiering af en videreførsel af ældretilsynet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2025 og 1,8
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til en delvis finansiering af et tilskud til ældrerådene. Tilskuddet til æl‐
drerådene er afsat på § 15.11.79.70. Ældrerådene.
18. Reserve til kapacitetsløft af sociale akuttilbud i socialpsykiatrien
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til et kapacitetsløft af sociale akuttilbud i socialpsykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre af
november 2024.
19. Reserve til oprettelse af Ældreministeriet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,0 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som følge af oprettelsen af Ældreministeriet, jf. kongelig resolution af 29. august
2024.
57. Helhedsorienteret indsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,6 mio. kr. i 2025 (2025-
pl), jf. Tillægsaftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om national strategi for bæredygtigt byggeri af maj
2024. Midlerne flyttes til § 15.11.30. Social- og Boligstyrelsen.
69. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 80,4 mio. kr. i 2025, 79,3 mio.
kr. i 2026, 72,3 mio. kr. i 2027 og 70,8 mio. kr. i 2028 (2025-pl) ifm. udmøntning af politisk pri‐
oriteret opgavebortfald.
70. Ældrerådene
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) til ældrerådene.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0237.png
§ 15.12.
237
15.12. Familieret mv.
15.12.01. Familieretshuset
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
3,7
-
3,7
-
3,7
-
BO1
2026
0,9
-
0,9
-
0,9
-
BO2
2027
0,9
-
0,9
-
0,9
-
BO3
2028
0,9
-
0,9
-
0,9
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
2,5
2,5
BO1
2026
-
0,6
0,6
BO2
2027
-
0,6
0,6
BO3
2028
-
0,6
0,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2025 og 0,9
mio. kr. årligt i 2026 og frem (2025-pl) til Familieretshusets behandling af ansøgninger om foræl‐
dreskab ved surrogataftaler mv., jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet
om børns ret til deres forældre ved surrogataftaler af februar 2024.
15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.9.2
Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrord‐
ninger for Familieretshuset til § 15.11.21. Ankestyrelsen til dækning af
om‐ kostninger vedrørende klagesagsbehandling på voksenadoptions‐
området i Ankestyrelsen. Overførslen sker som intern statslig overfør‐
sel.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0238.png
238
§ 15.12.11.
15.12.11. Styrkelse af rådgivning til voksne adopterede og adgang til egen
adoptionshistorie (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Styrkelse af rådgivning til voksne adopterede og adgang til egen
adoptionshistorie
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,6
BO1
2026
3,6
BO2
2027
3,6
BO3
2028
-
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
-
-
10. Styrkelse af rådgivning til voksne adopterede og adgang til egen adoptionshistorie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,6 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) til styrkelse af rådgivning til voksne adopterede samt iværksættelse af projekt, der skal
understøtte adopteredes indsigt i egen adoptionshistorie i oprindelseslandet Post Adoption Service
(PAS), jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024. Den nærmere udmøntning skal drøftes.
15.12.12. Ramme til fremtidens adoption (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ramme til fremtidens adoption
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,0
2,0
2,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Ramme til fremtidens adoption
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til arbejdet med at afdække, hvordan international adoption kan tilrettelægges i fremtiden, jf. Af‐
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
15.12.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. familieret (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. LGBT+ Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,2
0,2
0,2
BO1
2026
0,3
0,3
0,3
BO2
2027
0,2
0,2
0,2
BO3
2028
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 15.12.73.10.
239
10. LGBT+ Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2025, 0,3 mio.
kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til opdatering og drift af hjemmesiden LGBTfami‐
lie.dk’s med henblik på fortsat at sikre oplysning og vejledning om eksisterende muligheder for
familiedannelse og forældreskab for LBGT+-personer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0240.png
240
§ 15.2.
Børn og unge
15.26. Udsatte børn og unge
15.26.10. Understøttelse af behandlingstilbud til børn og unge udsat for vold og
seksuelle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Understøttelse af behandlingstilbud til børn og unge udsat for
vold og seksuelle overgreb
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,5
BO1
2026
0,5
BO2
2027
0,5
BO3
2028
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
10. Understøttelse af behandlingstilbud til børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
(2025-pl) til videre understøttelse af implementeringen af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi
(TF-CBT) i de danske børnehuse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne fordeles ligeligt mellem de fem
børnehuse.
15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ramme til Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og
deres familier
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-19,3
BO1
2026
-19,3
BO2
2027
-19,3
BO3
2028
-19,2
-19,3
-19,3
-19,3
-19,3
-19,3
-19,3
-19,2
-19,2
10. Ramme til Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 19,3 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 19,2 mio. kr. årligt i 2028 og frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebort‐
fald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0241.png
§ 15.26.26.
241
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
4,0
4,0
4,0
BO1
2026
4,0
4,0
4,0
BO2
2027
7,0
7,0
7,0
BO3
2028
-
-
-
10. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 7,0 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til en fortsat understøttelse af Selvstyrets styrkede indsats for ud‐
satte børn og unge i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksde‐
mokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Al‐
ternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024.
15.26.30. Flere børn fra familier med misbrug skal have behandling (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ansøgningspulje til behandling til børn i familier med misbrug
F
2025
-
-
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
10. Ansøgningspulje til behandling til børn i familier med misbrug
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende del af den eksisterende anmærknings‐
tekst:
Puljen har til formål at styrke indsatsen for børn under 18 år, der lever i familier med mis‐
brug, så de kan få psykologbehandling gennem civilsamfundsorganisationer, herunder at civil‐
samfundsorganisationer kan udvide kapaciteten på eksisterende tilbud.
Følgende anmærkningstekst indsætttes i stedet:
Puljen har til formål at styrke indsatsen for børn under 18 år, der lever i familier med mis‐
brug, så de kan få behandling gennem civilsamfundsorganisationer, herunder at civilsamfundsor‐
ganisationer kan udvide kapaciteten på eksisterende tilbud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0242.png
242
§ 15.26.57.
15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,5
2,5
2,5
BO1
2026
2,5
2,5
2,5
BO2
2027
1,0
1,0
1,0
BO3
2028
-
-
-
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 1,0 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til at understøtte Fønix-enhedernes udregning og behandling af
børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne fordeles li‐
geligt mellem de fem Fønix-enheder.
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-3,0
-3,0
-3,0
BO1
2026
-18,0
-18,0
-18,0
BO2
2027
-21,7
-21,7
-21,7
BO3
2028
-24,7
-24,7
-24,7
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 26,7 mio. kr. i 2025 og 26,0
mio. kr. årligt i 2026 og frem (2025-pl) som følge af en ny integrationsprognose.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,7 mio. kr. i 2025 og 3,7
mio. kr. i 2026 (2025-pl) som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukrai‐
ne, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2025 og 4,3
mio. kr. årligt i 2026-2028 (2025-pl) sfa. modtagelse af kvoteflygtninge.
15.26.70. Red Barnet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. SletDet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,5
2,5
2,5
BO1
2026
2,1
2,1
2,1
BO2
2027
6,0
6,0
6,0
BO3
2028
3,0
3,0
3,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0243.png
§ 15.26.70.20.
243
20. SletDet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til at videreføre driftsstøtten til Red Barnets rådgivningsenhed SletDet, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2026, 6,0 mio.
kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Red Barnets rådgiv‐
ningsenhed SletDet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokrater‐
ne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
25. SAVN
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og
Kompetencecenter (Børn, Unge & Sorg)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
31. Joannahuset
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
32. Oprettelse og understøttelse af Det Nationale Sorgcenter i
Nordjylland
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
37. Foreningen Social Talks
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
41. INUA
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
43. Mentor Immanuel
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
55. De Anbragtes Vilkår
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
65. Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
89. Ungdommens Røde Kors
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
13,8
1,0
1,0
2,5
2,5
2,5
2,5
1,9
1,9
0,8
0,8
1,4
1,4
0,1
0,1
1,0
1,0
0,5
0,5
2,1
2,1
BO1
2026
9,8
1,0
1,0
2,5
2,5
-
-
1,9
1,9
0,8
0,8
-
-
-
-
1,0
1,0
0,5
0,5
2,1
2,1
BO2
2027
11,2
1,0
1,0
2,5
2,5
-
-
1,9
1,9
0,8
0,8
1,4
1,4
-
-
1,0
1,0
0,5
0,5
2,1
2,1
BO3
2028
4,8
0,5
0,5
1,3
1,3
-
-
1,0
1,0
0,4
0,4
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
1,1
1,1
25. SAVN
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,5 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til SAVN for at styrke organisationens indsats over for børn og
andre pårørende til indsatte og tidligere indsatte, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
244
§ 15.26.73.25.
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
30. Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter (Børn, Unge &
Sorg)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 1,3 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Børn, Unge og Sorg, som har til
formål at skabe lindring for børn og unge, som oplever død eller alvorlig fysisk sygdom i den
nærmeste familie. Den primære målgruppe for institutionen er børn og unge op til 28 år. Mål‐
gruppen omfatter også søskende, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarks‐
demokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og
Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne skal prioriteres til afdelinger i hele landet.
Tilskuddet løber til og med juni 2028.
31. Joannahuset
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til finansiering af bedre rammer for ungekrisecentret Joannahuset, jf. Tillægsaftale mellem rege‐
ringen og alle Folketingets partier om den politiske aftale om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027 af oktober 2024.
32. Oprettelse og understøttelse af Det Nationale Sorgcenter i Nordjylland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,9 mio. kr. årligt fra 2025-
2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til, at Det Nationale Sorgcenter kan oprette en afdeling i
Nordjylland, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Libe‐
ral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om ud‐
møntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-
2028 af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
37. Foreningen Social Talks
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,4 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Social Talks, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Til‐
skuddet løber til og med juni 2028.
41. INUA
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,4 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio.
kr. i 2027 (2025-pl) til KRK-INUA’s tiltag inden for psykisk førstehjælp og frivilligt engagement
for udsatte unge i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale
Venstre om finansloven for 2025 af november 2024. Organisationen tilbyder fx øvelser, som for‐
bedrer unges evne til at håndtere og dele svære oplevelser, samt giver redskaber til at støtte andre
i lignende situationer. Initiativet forudsætter tilslutning fra det Grønlandske Landsstyre, idet soci‐
alområdet er et hjemtaget sagsområde. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
43. Mentor Immanuel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til Mentor Immanuel, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre
om finansloven for 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0245.png
§ 15.26.73.55.
245
55. De Anbragtes Vilkår
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,5 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til De Anbragtes Vilkår, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
65. Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Dansk Kvindesamfunds Krisecentres rådgivningsindsats
for ofre for digitale krænkelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarks‐
demokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og
Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Med bevillingen stilles der krav om at udbygge sam‐
arbejdet mellem Dansk Kvindesamfunds Krisecentre og Red Barnet.
89. Ungdommens Røde Kors
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 1,1 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Ungdommens Røde Kors, der er
en frivillig organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i Danmark og ude i verden
med henblik på at skabe rammer for, at unge kan handle og gøre en forskel for andre børn og
unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Bisidning til udsatte børn og unge
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. BørneTelefonen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Hotline for forsvundne børn
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,7
1,7
1,7
1,0
1,0
3,3
3,3
0,7
0,7
BO1
2026
5,2
-
-
1,0
1,0
2,7
2,7
1,5
1,5
BO2
2027
2,0
-
-
0,5
0,5
-
-
1,5
1,5
BO3
2028
1,5
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
10. Bisidning til udsatte børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til at understøtte Børns Vilkårs bisidderordning, så Børns Vilkår fortsat kan imødekomme efter‐
spørgslen på bisiddere hos børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
246
§ 15.26.78.30.
30. BørneTelefonen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 0,5 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til fortsat at understøtte børnetelefonen og HØRTs natterådgiv‐
ning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2027.
50. Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2025 og 2,7
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til Børns Vilkårs deltagelse i forbindelse med videreførelsen af nationalt
videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Bevillingen udmøntes med
udgangspunkt i en samarbejdsaftale mellem Børns Vilkår, VIVE og Social- og Boligstyrelsen,
Aktørerne kan i tilrettelæggelsen af opgaverne tage højde for eksisterende erfaringer i videnscen‐
teret med henblik på at målrette tilbuddene til behovet i praksis.
60. Hotline for forsvundne børn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. i 2026 og frem til en hotline for forsvundne børn. Midlerne er flyttet fra 15.11.30.10.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0247.png
§ 15.4.
247
Boliger, byfornyelse og byggeri
15.41. Alment boligbyggeri
15.41.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-7,1
-7,1
-7,1
BO1
2026
-7,1
-7,1
-7,1
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,1 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
Som følge af lovforslag nr. L 86 nedlægges Center for Boligsocial Udvikling med virkning
fra 1. januar 2025. Social- og Boligministeriet overtager i den forbindelse alle Center for Boligso‐
cial Udviklings aktiver og passiver og indtræder i alle centerets rettigheder og forpligtelser. Der
kan af kontoen afholdes relevante udgifter relateret til nedlukningen af centeret.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0248.png
248
§ 15.5.
Christiania
15.52. Christiania
15.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 1)
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet
F
2025
-
-
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende anmærkningstekst:
Ved akt. 157 af 4. april 2024 er perioden for refusion af købsrater forlænget til den 30. juni
2027.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende anmærkningstekst:
De faktiske indtægter og omkostninger opgøres endeligt ultimo 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende anmærkningstekst:
De faktiske indtægter og omkostninger opgøres endeligt ultimo 2027. Der kan anvendes 14,3
mio. kr. af de opsparede midler på kontoen til finansiering af første fase af forandringsplanen for
Pusher Street.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0249.png
§ 15.6.
249
Borgere med handicap
15.64. Borgere med handicap
15.64.18. Ramme til handlingsplan for uddannelse og beskæftigelse for personer
med handicap (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ramme til handlingsplan for uddannelse og beskæftigelse for
personer med handicap
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,0
BO1
2026
1,7
BO2
2027
7,4
BO3
2028
14,6
2,0
2,0
1,7
1,7
7,4
7,4
14,6
14,6
10. Ramme til handlingsplan for uddannelse og beskæftigelse for personer med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025, 1,7 mio.
kr. i 2026, 7,4 mio. kr. i 2027 og 14,6 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til en ramme til initiativer, der
kan indgå i en handlingsplan for uddannelse og beskæftigelse for personer med handicap, jf. Af‐
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
15.64.20. Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
15.64.23. Initiativer vedrørende Grønland
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0250.png
250
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
§ 15.64.23.
F
2025
1,5
BO1
2026
0,4
BO2
2027
0,4
BO3
2028
-
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Forebyggelse målrettet børn og personer med handicap i
Kujalleq
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
1,5
1,5
0,4
0,4
0,4
0,4
-
-
10. Forebyggelse målrettet børn og personer med handicap i Kujalleq
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2025, 0,4 mio.
kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til forbedringer af børn og unges vilkår samt til at for‐
bedre mulighederne for at deltage i samfundslivet for personer med handicap i Kommune Kujal‐
leq i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen. Initiativet for‐
udsætter tilslutning fra det grønlandske selvstyre, idet socialområdet er hjemtaget, samt en tæt di‐
alog mellem selvstyret og Kommune Kujalleq.
15.64.30. Pulje om bedre tilgængelighed på herberger af personer med fysiske
funktionsnedsættelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.64.30.10.
Pulje om bedre tilgængelighed på herberger af personer med fysiske
funktionsnedsættelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini‐
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som intern stats‐
lig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0251.png
§ 15.64.30.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje om bedre tilgængelighed på herberger af personer med
fysiske funktionsnedsættelser
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
BO1
2026
-
BO2
2027
4,0
251
BO3
2028
4,0
-
-
-
-
-
-
4,0
0,1
3,9
4,0
0,1
3,9
10. Pulje om bedre tilgængelighed på herberger af personer med fysiske
funktionsnedsættelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2027-2028
(2025-pl) til en ansøgningspulje, som skal understøtte tilgængeligheden på herberger for personer
med fysiske funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne er afsat til to ansøgningsrunder,
hvor af der udmøntes 4,0 mio. kr. til en ansøgningspulje i 2027 for perioden 2027-2029 og 4,0
mio. kr. til en ansøgningspulje i 2028 for perioden 2028-2030. Formålet med ansøgningspuljen er
at forbedre og understøtte tilgængeligheden på herberger for personer med fysiske funktionsned‐
sættelser, så der sikres bedre tilgængelighed på herberger på tværs af landet. Målgruppen er per‐
soner med særlige sociale problemer og som samtidig har fysiske funktionsnedsættelser, som ikke
har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for midlertidigt ophold på
et botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Yderligere kriteri‐
er for udmøntning af puljen kan fastsættes efterfølgende af Social- og Boligministeriet inden for
puljens formål.
15.64.50. Pulje til ledsagere til deltagere på Sølund Festival (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.64.50.10.
Pulje til ledsagere til deltagere på Sølund Festival til afholdelse af udgif‐
ter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske ud‐
gift. Midlerne overføres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Over‐
førslen sker som intern statslig overførsel.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0252.png
252
§ 15.64.50.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til ledsagere til deltagere på Sølund Festival
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,8
1,8
0,1
1,7
BO1
2026
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
10. Pulje til ledsagere til deltagere på Sølund Festival
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,8 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til ansøgningspulje til bevilling af ledsagelse til deltagelse på Sølund Festival, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. For‐
målet er, at kunne bevilge ekstra ledsagelse udover efter servicelovens § 85 til deltagere til
Sølund Festival, som skal understøtte, at personer med udviklingshæmning har mulighed for at
deltage. Målgruppen er personer med udviklingshæmning. Yderligere kriteriet for udmøntning af
puljen kan fastsættes af Social- og Boligministeriet inden for puljens formål.
15.64.65. Handicapuge og samfundskampagne (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Handicapuge
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Samfundskampagne
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,5
2,5
2,5
1,0
1,0
BO1
2026
2,5
2,5
2,5
-
-
BO2
2027
2,5
2,5
2,5
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Handicapuge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) til gennemførsel af en årlig handicapuge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Fol‐
keparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Ra‐
dikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne gives til Danske
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0253.png
§ 15.64.65.10.
253
Handicaporganisationer, som i samarbejde med andre aktører på handicapområdet skal stå for im‐
plementering af initiativet.
20. Samfundskampagne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet på 1,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl) til
en landsdækkende oplysningskampagne om handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne gives til Danske
Handicaporganisationer, som i samarbejde med andre aktører på handicapområdet skal stå for im‐
plementering af initiativet.
15.64.66. Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed - Det Centrale Handicapråd
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
15. Almindelig virksomhed - Frivilligrådet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
1,7
-
1,7
-
-
-
1,7
-
BO1
2026
0,9
-
0,9
-
0,9
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Rådsarbejde, herunder projekter
2. .................................................................
Good governance
R
2022
13,7
5,1
7,6
1,0
R
2023
14,1
5,5
8,1
0,5
B
2024
12,3
4,8
7,0
0,5
F
2025
11,6
4,8
6,8
-
BO1
2026
10,3
4,1
6,2
-
BO2
2027
9,1
3,1
6,0
-
BO3
2028
8,8
3,0
5,8
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
1,1
1,1
BO1
2026
-
0,6
0,6
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed - Det Centrale Handicapråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2026 (2025-pl)
til at gentage GAP-undersøgelsen om kommunernes og borgernes opfattelse af sagsbehandlingen
på handicapområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokrater‐
ne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Midler afsættes til at gennemføre en ny GAP-undersøgelse i 2026.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0254.png
254
§ 15.64.66.10.
Midlerne afsættes til Det Centrale Handicapråd med henblik på, at rådet kan udvælge en leveran‐
dør til at foretage undersøgelsen.
15. Almindelig virksomhed - Frivilligrådet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til, at Frivilligrådet kan opretholde og videreføre sin sekretariatsfunktion på det eksisterende ni‐
veau til gavn for den lokale frivillige sociale sektor, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
15.64.70. Ordbog over Dansk Tegnsprog (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Videreførelse af Ordbog over Dansk Tegnssprog
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,9
0,9
0,9
BO1
2026
1,0
1,0
1,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
20. Videreførelse af Ordbog over Dansk Tegnssprog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2025 og 1,0
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til fortsat drift og udvikling af Ordbog over Dansk Tegnsprog jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024. Midlerne tildeles Danske Døves Landsforbund. Der er både i 2025 og 2026 tale om halvår‐
seffekt.Tilskuddet løber til og med juni 2026.
15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
45. ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
55. Lykkeliga
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
65. Hjernebarnet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
9,7
8,1
8,1
1,0
1,0
0,6
0,6
BO1
2026
9,4
8,1
8,1
1,0
1,0
0,3
0,3
BO2
2027
4,1
4,1
4,1
-
-
-
-
BO3
2028
4,1
4,1
4,1
-
-
-
-
45. ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,1 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 4,1 mio. kr. årligt i 2027-2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Udviklingshæmmedes
Landsforbund (ULF), jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokrater‐
ne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 15.64.73.45.
255
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
55. Lykkeliga
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2026
(2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til LykkeLiga, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
65. Hjernebarnet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,3
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Foreningen Hjernebarnet, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konserva‐
tive Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til for‐
anstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Til‐
skuddet løber til og med juni 2026.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0256.png
256
§ 15.7.
Udsatte voksne og civilsamfund
15.71. Civilsamfund
15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Frivilligjob.dk
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
80. Civilsamfundsportal (FriSe)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,2
0,7
0,7
0,5
0,5
BO1
2026
1,3
0,4
0,4
0,9
0,9
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Frivilligjob.dk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 0,4
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til den videre udvikling og drift af frivilligjob.dk, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
80. Civilsamfundsportal (FriSe)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,9
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til den videre udvikling og drift af civilsamfundsportalen Socialkom‐
pas.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Al‐
liance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024.
15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Center for frivilligt socialt arbejde
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,5
1,5
1,5
BO1
2026
1,5
1,5
1,5
BO2
2027
0,8
0,8
0,8
BO3
2028
-
-
-
10. Center for frivilligt socialt arbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 0,8 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Center for Frivilligt Socialt Ar‐
bejde, for at styrke centerets indsats for at fremme, understøtte og videreudvikle frivilligt arbejde
i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om ud‐
møntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-
2028 af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2027.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0257.png
§ 15.72.
257
15.72. Forsorgshjem
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
F
2025
-
-
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:
Kontoen omfatter refusion af udgifter til midlertidige boformer, herunder krisecentre,
forsorgshjem og herberger, efter §§ 109 og 110 i LBK nr. 909 af 3. juni 2024. Staten refunderer
50 pct. af kommunernes udgifter til boformer efter § 109 samt 50 pct. af kommunernes udgifter
til ophold i 90 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning i boformer efter § 110 i lov
om social service, § 177, nr. 2 og 3 i lov om social service. I perioden frem til den 31. marts
2026 ydes refusionen efter § 177, nr. 3 i lov om social service for borgerens ophold på boformer
efter § 110 lov om social service i 120 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med følgende:
Aktivitetsoversigt
Mio. kr. (2025-pl)
II.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ressourceforbrug
Antal institutio‐
160
176
176
-
-
-
-
ner.......................
Antal pladser.......3.645
3.926
3.858
-
-
-
-
IV.
Ressourcer
Statens andel....... 1.085,9
1.123,3
930,6
911,9
864,5
830,6
830,6
Bemærkninger: Udgifterne er opgjort på grundlag af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskyd‐
ninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret. Udgifter vedrørende 2024 og frem er skønnet.
Antallet af institutioner og antal pladser er opgjort primo året på baggrund af data fra Tilbudsportalen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0258.png
258
§ 15.75.
15.75. Udsatte voksne
15.75.02. Ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sårbare og udsatte
borgere i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.02.11. Ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sår‐
bare og udsatte borgere i Danmark til afholdelse af udgifter i forbindelse
med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne over‐
føres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som
intern statslig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
11. Ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sårbare
og udsatte borgere i Danmark
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
4,9
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
-
4,9
0,1
4,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sårbare og udsatte borgere i
Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til en ansøgningspulje om retshjælp på gadeplan for de mest sårbare og udsatte borgere i Dan‐
mark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024. Formålet er at udbrede specialiseret retshjælp på gadeplan til de mest sårbare
og udsatte borgere på tværs af Danmark. Målgruppen er udsatte og sårbare borgere i Danmark,
der lever på gaden, og som har brug for juridisk rådgivning og støtte. Yderligere kriterier for ud‐
møntning af puljen kan fastsættes af Social- og Boligministeriet inden for puljens formål.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0259.png
§ 15.75.03.
259
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. National enhed mod vold i nære relationer - Lev Uden Vold
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
43. Slip Volden (Lev Uden Vold)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,5
5,8
5,8
0,7
0,7
BO1
2026
13,4
11,9
11,9
1,5
1,5
BO2
2027
13,4
11,9
11,9
1,5
1,5
BO3
2028
6,8
6,0
6,0
0,8
0,8
40. National enhed mod vold i nære relationer - Lev Uden Vold
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2025, 11,9 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 6,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til en videreførelse og styrkelse af drifts‐
støtten til Lev Uden Vold, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemo‐
kraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alter‐
nativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds‐
området 2025-2028 af november 2024. Lev Uden Vold skal for midlerne varetage den nationale
hotline, juridisk rådgivning og den elektroniske oversigt over pladser på krisecentre. Herudover
kan Lev Uden Vold anvende midlerne til øvrige aktiviteter, herunder videns- og oplysningsarbej‐
de. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
43. Slip Volden (Lev Uden Vold)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025, 1,5 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Slip Vol‐
den, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Allian‐
ce, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning
af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af
november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
15.75.06. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ramme til Stærkere social mobilitet – et udviklings- og
investeringsprogram på voksenområdet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-13,9
BO1
2026
-13,9
BO2
2027
-13,9
BO3
2028
-14,0
-13,9
-13,9
-13,9
-13,9
-13,9
-13,9
-14,0
-14,0
10. Ramme til Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,9 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 14,0 mio. kr. i 2028 og frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0260.png
260
§ 15.75.10.
15.75.10. Analyser vedrørende Grønland (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kortlægning af hjemløshed i Grønland
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
20. Undersøgelse af grønlandske borgeres retssikkerhed i danske
kommuner
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,5
0,5
0,5
1,0
1,0
BO1
2026
1,0
1,0
1,0
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Kortlægning af hjemløshed i Grønland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio.
kr. i 2026 (2025-pl) til en kortlægning af hjemløshed i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024. Kortlæg‐
ningen skal bidrage til at skabe bedre forudsætninger for en målrettet støtte til borgere i hjemløs‐
hed. På sigt vil resultaterne eventuelt også kunne bruges til at følge udviklingen af hjemløshed i
Grønland. Midlerne tildeles til Ilisimatusarfiks (Grønlands Universitets) Afdeling for Socialt Ar‐
bejde ved Center for Arktisk Velfærd. Initiativet forudsætter tilslutning fra Grønlands Landsstyre,
idet socialområdet er et hjemtaget sagsområde. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
20. Undersøgelse af grønlandske borgeres retssikkerhed i danske kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til en undersøgelse af grønlandske borgeres retssikkerhed i Danmark, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024. Op‐
gaven forankres hos Justitia. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Center for Rusmiddelforskning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Kommuneunderstøttelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-8,0
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
BO1
2026
-8,0
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
BO2
2027
-8,0
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
BO3
2028
-8,0
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0261.png
§ 15.75.16.
30. Faglig formidling STOF
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
261
-2,2
-2,2
10. Center for Rusmiddelforskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,8 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 7,9 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024. Det er den politiske intention med tilskuddet, at midlerne
så vidt muligt målrettes centerets lokation i Aarhus.
20. Kommuneunderstøttelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
30. Faglig formidling STOF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
15.75.28. Styrket indsats for implementering af Housing First på hjemløseområdet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.28.71. Styrket indsats til udsatte unge med grønlandsk baggrund i
hjemløshed og i risiko herfor til afholdelse af udgifter i forbindelse med
administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne over‐
føres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som
intern statslig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
71. Styrket indsats til udsatte unge med grønlandsk baggrund i
hjemløshed og i risiko herfor
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
BO1
2026
-
BO2
2027
10,0
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
10,0
0,3
9,7
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0262.png
262
§ 15.75.28.71.
71. Styrket indsats til udsatte unge med grønlandsk baggrund i hjemløshed og i risiko herfor
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2027 (2025-pl)
til en ansøgningspulje til ICM-støtte målrettet unge (18-24 år) i risiko for hjemløshed med grøn‐
landsk baggrund, der anvises en startbolig eller en almen ungdomsbolig, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Fol‐
keparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstalt‐
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Formålet
er at styrke indsatsen målrettet udsatte unge med grønlandsk baggrund i hjemløshed og i risiko
herfor. Målgruppen er udsatte unge fra 18 til og med 24 år med grønlandsk baggrund i hjemløs‐
hed eller i risiko herfor. Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes af Social- og
Boligministeriet inden for puljens formål.
15.75.40. Ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.40.10. Ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til volds‐
udsatte voksne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administra‐
tion af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som intern stats‐
lig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte
voksne
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,0
0,3
10,7
10. Ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl)
til en ansøgningspulje til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. For‐
målet med ansøgningspuljen er at sikre, at flere voldsudsatte voksne modtager den hjælp og støt‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0263.png
§ 15.75.40.10.
263
te, de har behov for. Målgruppen er voksne, der er udsat for vold i nære relationer. Yderligere kri‐
terier for udmøntning af puljen kan fastsættes af Social- og Boligministeriet inden for puljens for‐
mål.
15.75.50. Pulje til bevilling af servicehunde til borgere med kognitiv
funktionsnedsættelse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.75.50.10
Pulje til bevilling af servicehunde til borgere med kognitiv funktionsned‐
sættelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro‐
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til § 15.11.30.10. Al‐
mindelig virksomhed. Overførslen sker som intern statslig overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til bevilling af servicehunde til borgere med kognitiv
funktionsnedsættelse
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
13,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,9
0,4
13,5
10. Pulje til bevilling af servicehunde til borgere med kognitiv funktionsnedsættelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,9 mio. kr. i 2028 (2025-pl)
til ansøgningspulje til bevilling af servicehunde til mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse
specifikt målrettet personer med angst, PTSD eller autisme, jf. Aftale mellem regeringen, Sociali‐
stisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enheds‐
listen, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Formålet er gennem bevil‐
ling af servicehunde at understøtte, at borgeren får en mere selvhjulpen hverdag med mindre eller
helt uden brug for støtte, samt i øget grad deltager i civilsamfundsaktiviteter. Målgruppen er bor‐
gere over 18 år med kognitiv funktionsnedsættelse i form af angst eller PTSD samt let til moderat
autisme, der vil kunne profitere af at have en servicehund. Yderligere kriterier for udmøntning af
puljen kan fastsættes af Social- og Boligministeriet inden for puljens formål.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0264.png
264
§ 15.75.52.
15.75.52. It-understøttelse af socialt frikort (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. It-understøttelse af socialt frikort
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,1
2,1
2,1
BO1
2026
2,4
2,4
2,4
BO2
2027
2,4
2,4
2,4
BO3
2028
2,4
2,4
2,4
10. It-understøttelse af socialt frikort
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 2,1 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026
og frem (2025-pl) til KOMBITs drift af en fælleskommunal it-løsning ifm. understøttelse af ord‐
ningen med det sociale frikort.
15.75.53. Socialt frikort
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Permanentgørelse
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
-30,0
-30,0
-30,0
BO1
2026
-31,4
-31,4
-31,4
BO2
2027
-31,4
-31,4
-31,4
BO3
2028
-31,4
-31,4
-31,4
50. Permanentgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,0 mio. kr. i 2025 og 31,4
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af en udmøntning af midler afsat til en permanentgørelse
af socialt frikort.
15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Det Grønlandske Hus i Aarhus
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
80. Bisidderordning for udsatte borgere med grønlandsk baggrund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,7
1,7
1,7
2,0
2,0
BO1
2026
3,7
1,7
1,7
2,0
2,0
BO2
2027
3,5
1,5
1,5
2,0
2,0
BO3
2028
2,5
1,5
1,5
1,0
1,0
40. Det Grønlandske Hus i Aarhus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2025, 1,7 mio.
kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til forebyggelse af anbringelser
gennem familieværksteder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven 2025 af november 2024. Formålet er at videreudvikle projektet ”Familie‐
værkstedet” fra det Grønlandske Hus i Aarhus med henblik på at videreføre projektet til de tre
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0265.png
§ 15.75.68.40.
265
øvrige grønlandske huse i Danmark. Målet er at mindske anbringelser af børn med grønlandsk
baggrund ved at tilbyde tværfaglig støtte, faglig hjælp og vejledning til sårbare familier med
grønlandsk baggrund, der oplever udfordringer med bl.a. forældrerollen og børns trivsel. Midler‐
ne er finansieret af Nordatlantpuljen.
80. Bisidderordning for udsatte borgere med grønlandsk baggrund
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2025-
2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til en ramme til etablering af en bisidderordning, som kan
støtte de grønlandske borgere i mødet med bl.a. kommuner og læger og bidrage til en konstruktiv
dialog mellem borger og myndigheden bisidderordning i De Grønlandske Huse, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. For‐
målet er at støtte de grønlandske borgere i mødet med bl.a. kommuner og læger og bidrage til en
konstruktiv dialog mellem borger og myndighed samt styrke retssikkerheden for socialt udsatte
grønlændere. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
15.75.69. KFUK’s Sociale Arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Reden i Odense
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Reden Esbjerg
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Styrket indsats til udsatte grønlandske kvinder i regi af Rederne
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
4,9
2,5
2,5
1,0
1,0
1,4
1,4
BO1
2026
5,9
2,5
2,5
2,0
2,0
1,4
1,4
BO2
2027
4,9
1,5
1,5
2,0
2,0
1,4
1,4
BO3
2028
3,5
2,5
2,5
1,0
1,0
-
-
20. Reden i Odense
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2025-
2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftstilskud til Reden
Odense, for at sikre sammenhæng mellem tilskud og aktivitetsniveauet hos Reden Odense samt
sikre, at Reden Odense kan videreføre indsatsen over for udsatte kvinder med grønlandsk bag‐
grund, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024.
50. Reden Esbjerg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025, 2,0 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Reden Esb‐
jerg, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0266.png
266
§ 15.75.69.60.
60. Styrket indsats til udsatte grønlandske kvinder i regi af Rederne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2025-
2027 (2025-pl) til at forhøje driftstilskuddet til Reden Odense, Reden Esbjerg, Reden Aalborg,
Reden Aarhus og Reden København, til at videreføre deres indsats over for udsatte kvinder med
grønlandsk baggrund, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokrater‐
ne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Driftstilskuddet fordeles mellem Rederne på baggrund af deres
samlede aktivitetsniveau.
15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Landsforeningen Spor
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
11. Red Van (Sexolance)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
16. Aliasoqatit
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
19. Brugernes Akademi
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. KFUM's Sociale Arbejdes indsats Social Drive Out
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Dansk Center for Familier & Sorg
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
3,0
3,0
-
-
BO1
2026
6,5
0,8
0,8
-
-
0,8
0,8
1,4
1,4
0,5
0,5
3,0
3,0
-
-
BO2
2027
6,0
0,8
0,8
-
-
0,8
0,8
1,4
1,4
-
-
3,0
3,0
-
-
BO3
2028
3,1
0,4
0,4
-
-
-
-
0,7
0,7
-
-
2,0
2,0
-
-
10. Landsforeningen Spor
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025, 0,8 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 0,4 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til Landsfore‐
ningen SPOR, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Li‐
beral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og
Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne er afsat til Landsforeningen SPOR med
henblik på at styrke deres indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, herunder
særligt sikre, at brugerperspektivet inddrages og afspejles i samarbejdet mellem Centre for Seksu‐
elt Misbrugte og behandlingspsykiatrien i forlængelse af handlingsplanen på senfølgeområdet fra
2021. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
11. Red Van (Sexolance)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 kr. i 2025 (2025-pl) til
driftstilskud af The Red Van, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksde‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 15.75.73.11.
267
mokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Al‐
ternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Formålet med indsatsen i The Red Van er at sikre, at
personer, der sælger sex, oplever tryggere, mere hygiejniske og værdige forhold end gaden ellers
kan tilbyde.
16. Aliasoqatit
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2025, 0,8 mio.
kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 (2025-pl) til Aliasoqatits (Grønlands Nationale Sorgcenter) arbej‐
de med at forebygge selvmord og støtte pårørende til selvmord i Grønland, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024.
Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen. Initiativet forudsætter tilslutning fra Grønlands
Landsstyre, idet socialområdet er et hjemtaget sagsområde.
17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025, 1,4 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at videreføre driftsstøtten til BrugerFor‐
eningen for Aktive Stofbrugere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarks‐
demokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og
Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
19. Brugernes Akademi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2025 og 0,5
mio. kr. i 2026 (2025-pl) til Brugernes Akademi til en styrkelse af deres indsats for udsatte borge‐
re med stofmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokrater‐
ne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024.
20. KFUM's Sociale Arbejdes indsats Social Drive Out
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2025-
2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til KFUM’s Sociale Arbejdes indsats Social Drive Out, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024. Formålet er at støtte Social Drive Out i deres arbejde med at hjælpe sårbare og udsatte bor‐
gere i landdistrikterne og i storbyernes udkant med bl.a. uddeling af mad, løsning af konkrete ud‐
fordringer for udsatte borgere samt formidling af kontakt til andre tilbud.
40. Dansk Center for Familier & Sorg
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af kontoen afholdes udgifter til en permanent bevilling til Dansk Center for Familier & Sorg.
Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2024, 3,7 mio. kr. årligt i 2025-2026 og 1,9 mio. kr. i
2027 (2024-pl) til Dansk Center for Familier & Sorg, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om udmøntning af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november
2023. Tilskuddet løber til og med juni 2027. Bevillingerne gives til Dansk Center for Familier &
Sorgs hovedformål, som er at yde rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et barn på op til
21 år, og stiller tilbud til rådighed for pårørende mv. Rådgivningen og støtten ydes både i forbin‐
delse med dødsfaldet og ved senere graviditet/fødsel.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0268.png
268
§ 15.75.78.
15.75.78. Sociale viceværter til understøttelse af kommunal boliganvisning af
mennesker i hjemløshed (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.75.78.10
Sociale viceværter til understøttelse af kommunal boliganvisning af men‐
nesker i hjemløshed til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini‐
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Midlerne overføres til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed. Overførslen sker som intern statslig
overførsel.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.9.2
Der er adgang til at foretage overførsel på 0,4 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio.
kr. i 2028 til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed i forbindelse med er‐
faringsopsamling mv. fra § 15.75.78.10 Sociale viceværter til understøt‐
telse af kommunal boliganvisning af mennesker i hjemløshed.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Sociale viceværter til understøttelse af kommunal boliganvisning
af mennesker i hjemløshed
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,8
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
22,7
6,8
0,2
6,6
-
-
-
-
-
-
22,7
0,7
22,0
10. Sociale viceværter til understøttelse af kommunal boliganvisning af mennesker i
hjemløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,8 mio. kr. i 2025 og 22,7
mio. kr. i 2028 (2025-pl) til at etablere en ansøgningspulje til ansættelse af sociale viceværter
samt evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksde‐
mokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Al‐
ternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne er afsat til to ansøgningsrunder, hvoraf der
udmøntes 6,8 mio. kr. til en ansøgningspulje i 2025 for perioden 2025-2027 og 22,7 mio. kr. til
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 15.75.78.10.
269
en ansøgningspulje i 2028 for perioden 2028-2030. Ansøgningspuljens formål er at sikre et trygt
og godt bomiljø samt mindske risikoen for ny hjemløshed blandt de boliganviste personer. Mål‐
gruppen er personer, der tidligere har levet i hjemløshed, og som har fået egen bolig, eller perso‐
ner i risiko for at havne i hjemløshed. Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes
af Social- og Boligministeriet inden for puljens formål.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0270.png
270
§ 15.8.
Ældre og demens
15.85. Ældre
15.85.20. Styrket civilsamfundsindsats målrettet ensomme ældre
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Styrket civilsamfundsindsats målrettet ensomme ældre
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
27,5
27,5
27,5
10. Styrket civilsamfundsindsats målrettet ensomme ældre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 27,5 mio. kr. i 2028 (2025-pl)
til en ansøgningspulje til en styrket indsats målrettet ældre, som er i risiko for at opleve ensom‐
hed og mistrivsel., jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Formålet er at styrke indsatsen målrettet ældre, som er i risiko for
at opleve ensomhed og mistrivsel. Målgruppen er ældre, som er i risiko for at opleve ensomhed
og mistrivsel. Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes af Ældreministeriet
inden for puljens formål.
15.85.24. Ansøgningspulje til bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0271.png
§ 15.85.24.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ansøgningspulje til bedre rammer for socialt udsatte ældre på
plejehjem
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
20,5
BO1
2026
-
BO2
2027
-
271
BO3
2028
-
20,5
20,5
-
-
-
-
-
-
10. Ansøgningspulje til bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til en ansøgningspulje målrettet særlige plejehjemspladser for socialt udsatte ældre, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konserva‐
tive Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til for‐
anstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. For‐
målet er at oprette en forsøgsordning med særlige plejehjemspladser målrettet socialt udsatte
ældre. Midlerne kan anvendes til ansættelse af kvalificeret personale og opkvalificering af nuvæ‐
rende personale samt fysisk indretning af de særlige pladser, begrænset til mindre renoveringer
og indkøb af materialer. Målgruppen er socialt udsatte ældre, der har behov for en særlig pleje‐
hjemsplads, hvor det er muligt at tage hensyn til borgernes komplekse problemstillinger, såvel
som behov for somatisk pleje og omsorg. Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fast‐
sættes af Ældreministeriet inden for puljens formål.
15.85.49. Tilskud sfa. Handlingsplan ”Det gode ældreliv” (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Cykling uden alder
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Røde Kors
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Ældre Sagen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,5
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4
BO1
2026
0,7
0,7
0,7
-
-
-
-
BO2
2027
0,7
0,7
0,7
-
-
-
-
BO3
2028
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
20. Cykling uden alder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,4 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til udbredelse af Cykling uden alders tilbud om cykelture til flere
plejehjem for at skabe livskvalitet for ældre og bygge bro mellem plejehjem og civilsamfund, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reser‐
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024. Tilskuddet løber til og med juni 2028.
30. Røde Kors
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til Røde Kors’ arbejde med vågetjenesten, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0272.png
272
§ 15.85.49.30.
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
40. Ældre Sagen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til Ældre Sagens arbejde med vågetjenesten, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
15.85.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede
sorgreaktioner (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
15.85.72. Leg på plejehjem
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Leg på plejehjem
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,2
2,2
2,2
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Leg på plejehjem
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,2 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til foreningen Samværds arbejde med at udbrede Leg på plejehjem til flere plejehjem, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
15.85.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Danske Ældreråd
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-2,4
-1,2
-1,2
BO1
2026
-2,4
-1,2
-1,2
BO2
2027
-2,4
-1,2
-1,2
BO3
2028
-2,4
-1,2
-1,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0273.png
§ 15.85.73.
71. Danske Ældreråd
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
273
-1,2
-1,2
10. Danske Ældreråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
71. Danske Ældreråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som led i politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0274.png
274
§ 15.86.
15.86. Indsatser vedr. demens
15.86.13. Partnerskab for demensvenlighed
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Partnerskab for demensvenlighed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,9
2,9
2,9
BO1
2026
2,9
2,9
2,9
BO2
2027
2,9
2,9
2,9
BO3
2028
6,4
6,4
6,4
10. Partnerskab for demensvenlighed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,9 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 6,4 mio. kr. i 2028 (2025-pl) til Partnerskab for demensvenlighed, som har til formål at skabe
et mere demensvenligt Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarks‐
demokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og
Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Partnerskabet er etableret af Alzheimerforeningen,
Ældre Sagen, FOA, Ergoterapeutforeningen og Dansk Sygeplejeråd.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 15.
275
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.
Tekstanmærkningen bemyndiger social- og boligministeren til at stille garanti for Fonden
Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. Budgetvejledningen 2021 pkt. 2.2.15.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2025.
Tekstanmærkningen angiver en garantiramme på 2,5 mia. kr. til garantier, som staten afgiver
over for kreditinstitutter, når disse yder lån til finansiering af etablering af friplejeboliger. Garan‐
tirammen omfatter såvel konvertering af tidligere afgivne lån uden 100 pct. statsgaranti til lån
med 100 pct. statsgaranti samt til lån med 100 pct. statsgaranti til nye tilsagn til etablering af
friplejeboliger. Garantiudstedelsen er hjemlet, jf. L 93 Forslag til lov om ændring af lov om
friplejeboliger og lov om almene boliger m.v. (Finansiering af støttede friplejeboliger, forhøjelse
af årlig bevillingskvote, afhændelse af friplejeboliger, sale and lease back-aftaler, forbud mod af‐
visning af borgere, fastsættelse af afregningspriser samt ændringer som følge af ældreloven m.v.).
Loven vil træde i kraft den 1. juli 2025.
Statens garantiforpligtelse opgøres som kontantlånsrestgælden og omfatter lånets fulde rest‐
gæld i lånets løbetid med tillæg af vedhængende renter, administrationsbidrag, restancer med til‐
læg af sædvanlige morarenter, udlagte inkassoomkostninger, herunder eventuelt inkassosalær,
mødesalærer, gebyrer, aftalte og dokumenterede udlæg som kreditinstituttet måtte have haft på
vegne af staten inklusive forrentning af samme frem til indfrielsesdagen. Statens betaling vil såle‐
des kunne være både mindre eller større end den nominelle restgæld, afhængigt af markedsværdi‐
en på indfrielsestidspunktet, mv.
Til dækning af statens risiko ved indfrielse af garantier opkræves en provision. I det omfang,
der måtte opstå tab på garantier, optages dette som en udgift på § 15.42.77.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på fi‐
nansloven for 2025.
Tekstanmærkningen bemyndiger social- og boligministeren og ældreministeren til at fastsætte
regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbeta‐
ling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud
samt tilsyn og kontrol. Social- og boligministeren og ældreministeren bemyndiges til at træffe be‐
slutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genan‐
vendelse af tilbagebetalte tilskud.
Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen.
Social- og boligministeren og ældreministeren bemyndiges til at kunne henlægge administratio‐
nen af tilskud til Social- og Boligstyrelsen. Social- og Boligstyrelsen kan i den forbindelse fast‐
sætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler
om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren. Muligheden for
at afskære klageadgangen knytter sig således alene til afgørelser på områder, som er delegeret fra
ministeren i henhold til tekstanmærkningen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
276
§ 15.
Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning
nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".
Med finansloven for 2025 er der tilføjet yderligere kontohenvisninger på tekstanmærknin‐
gen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0277.png
277
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
534,0
-966,4
497,6
1.824,8
505,5
505,5
-55,8
-55,8
6,2
6,0
4,2
-4,0
41,7
7,1
23,3
11,3
1.824,8
1.824,8
Udgift
-36,4
2.791,2
-27,4
-27,4
-
-
-9,0
-
-
-9,0
-
-
-
-
2.791,2
2.791,2
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
16.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Forebyggelse
......................................................................................................................
16.21. ..........................................................................................................
Forebyggelse
Uddannelse og forskning
......................................................................................................................
16.31. ..........................................................................................................
Uddannelse
16.33. ..........................................................................................................
Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
16.35. ..........................................................................................................
Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
Sundhedsvæsenet
......................................................................................................................
16.51. ..........................................................................................................
Sygehuse (somatik) og primær sektor
16.53. ..........................................................................................................
Psykiatri
16.55. ..........................................................................................................
Digital sundhed
Tilskud på indenrigsområdet
......................................................................................................................
16.71. ..........................................................................................................
Tilskud på indenrigsområdet
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-6,0
2.328,4
2.322,4
-
36,4
2.358,8
-36,4
2.791,2
2.754,8
-
36,4
2.791,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0278.png
278
§ 16.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 1, 100 og 155)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen korrigeres sfa. politisk pri. opgaveb. og departemen‐
tets opgavevaretagelse af obligatoriske påmindelser om orgando‐
nation jf. aftale om udmøntning af SSA-reserven af november
2024
11. .......................................................................................................... F
Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen korrigeres sfa. politisk pri. opgaveb., et nationalt råd‐
givende organ for det selvmordsforebyggende arbejde jf. Aftale
om handlingsplan for selvmordsforebyggelse mm. af april 2024
12. ..........................................................................................................F
Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
16. ..........................................................................................................F
Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. politisk pri. opgaveb. og korrektion af
indbud. af digitaliseringsstrategi jf. Aftale om ambitiøs og ansvar‐
lig strategi for Danmarks digitale udvikling af februar 2024
17. ..........................................................................................................F
Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. supplerende finasiering af Sundhedsdata‐
styrelsens basisdrift
18. ..........................................................................................................F
Styrelsen for Patientklager
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Indtægts- og udgiftsbevillingen korrigeres sfa. politisk prioriteret
opgavebortfald
66. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
..........................................................................................................F
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til videreførelse af Videnscenter for børneind‐
dragelse sfa. aftale om udmøntning af SSA-reserven af november
2024
70. ..........................................................................................................F
Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 155)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til at videreføre puljen sfa. Aftale om finans‐
loven for 2025 af november 2024
275,2
-1,1
-
-
158,5
1,0
-
-
119,5
-5,2
68,5
-11,3
-
-
-
-
338,9
33,3
-
-
19,1
-
-
-
76,4
1,9
-
-
-
35,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0279.png
§ 16.
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til videreførsel af understøttelse af
informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere sfa.
aftale om udmøntning af SSA-reserven af november 2024
72. ..........................................................................................................F
Reserve vedrørende COVID-19-vaccine
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen affattes således "Reserve vedrørende
sæsonvaccination"
Bevillingen forhøjes sfa. rebudgettering af sæsonvaccination, hvor
den samlede udrulningsindsats i regionerne for covid-19 og influ‐
enza udbetales fra denne konto
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Korrektioner sfa. politisk prioriteret opgavebortfald, finansiering
af IT-infrastruktur om personlig medicin, aftale om en handlings‐
plan for selvmordsforebyggelse, sundhedsreformen mm.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
21. ..........................................................................................................F
Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til tilbud om vaccination mod HPV til drenge
født i 2005 sfa. Aftale om finansloven for 2025 af november 2024
23. ..........................................................................................................F
Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. rebudgettering af sæsonvaccination
Af finansministeren
Ny konto
25. ...................................................................................................
Pandemigaranti mod pandemisk influenza
(Reservationsbev.)
F
Bevillingen forhøjes sfa. finansiering af en pandemigaranti mod
pandemisk influenza
26. Styrket indsats på området for test og behandling af
sexsygdomme (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til videreførelse af AIDS-Fondets checkpoints
sfa. aftale om udmøntning af SSA-reserven af november 2024
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte
grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til Sex & Samfund og Mødrehjælpen sfa. af‐
tale om udmøntning af SSA-reserven af november 2024
173,7
24,0
279
-
0,4
-
-
319,4
122,3
-
-
874,4
356,6
-
-
-
-
278,1
-122,3
-
-
33,4
-
2,0
2,0
-
-
13,9
2,4
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0280.png
280
§ 16.
34. ..........................................................................................................F
Naloxon - førstehjælp (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen affattes således "Naloxon - overdosisbehandling"
Bevillingen forhøjes til Antidote Danmark sfa. aftale om udmønt‐
ning af SSA-reserven af november 2024
84. Tilskud til Forum for Mænds Sundhed (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til tilskud til Forum for Mænds Sundhed sfa.
aftale om udmøntning af SSA-reserven af november 2024
Af finansministeren
Ny konto
87. Ulighed i sundhed - sundhedsfremmende indsats i almene
boligområder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Bevillingstilførsel til pulje til sundhedsfremmende indsatser i al‐
mene boligområder sfa. aftale om udmøntning af SSA-reserven af
november 2024
Uddannelse og forskning
1,4
3,7
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
16.31. Uddannelse
01. Vurdering af uddannelser samt afholdelse af nødvendige prøver
og kurser for udenlandsk uddannede sundhedspersoner (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. styrket indsats for autorisationsprocessen
jf. aftale om bedre og smidigere rammer for rekruttering af uden‐
landske sundhedspersoner fra tredjelande af januar 2024
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. flere uddannelsesforløb i ortodonti
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
35. Historisk udredning vedr. Grønland og Danmark (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forh. til udred. af "Spiralsagen" og den ø. svanger‐
skabsforebyggende praksis over for grønlandske piger og kvinder
sfa. aftale om fordeling af forskningsreserve mv. i 2025 af novem‐
ber 2024
62. Tilskud til Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til tilskud til Nationalt Videnscenter for Ho‐
vedpine sfa. aftale om udmøntning af SSA-reserven af november
2024
-
2,0
-
-
2,7
1,2
-
-
98,0
4,8
-
-
-
2,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0281.png
§ 16.
281
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. ..........................................................................................................F
Statens Serum Institut
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen korrigeres sfa. politisk prioriteret opgavebortfald og
forskning i smitsomme sygdomme og epidemiovervågning sfa. af‐
tale om fordeling af forskningsreserve mv. i 2025 af november
2024
Sundhedsvæsenet
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor
16. Rehabiliteringstilbud for parkinsonpatienter (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til Parkinsonforeningen til understøttelse af
foreningens specialiserede rehabiliteringstilbud sfa. aftale om ud‐
møntning af SSA-reserven af november 2024
Af finansministeren
Ny konto
23. Midler til opgradering af rednings- og ambulancebåden 'Rescue
LÍV' (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Bevillingstilførsel til opgradering af rednings- og ambulacebåden
'Rescue LÍV' sfa. Nordatlantpuljen 2025
Af finansministeren
Ny konto
47. Pulje til "Tag Stilling"-partnerskab (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Bevillingstilførsel til pulje til "Tag Stilling"-partnerskab vedr. or‐
gandonation sfa. aftale om udmøntning af SSA-reserven af novem‐
ber 2024
Af finansministeren
Ny konto
50. Rådgivningsindsats om endometriose (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Bevillingstilførsel til Endometriose Fællesskabet sfa. aftale om ud‐
møntning af SSA-reserven af november 2024
68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen til Rehabiliteringscenter for Muskelsvind forhøjes sfa.
aftale om udmøntning af SSA-reserven af november 2024
16.53. Psykiatri
22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-
13,8
-
-
10,8
3,3
-
-
466,7
5,0
-
-
1,9
-
0,4
-
0,5
-
-
1,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0282.png
282
§ 16.
Bevillingen til pulje til udvidelse af behandlingskapacitet, afprøv‐
ning af screeningsredskaber m.m. forhøjes sfa. aftale om udmønt‐
ning af SSA-reserven af november 2024
Af finansministeren
Ny konto
25. ....................................................................................
Håb i Psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
F
Bevillingstilførsel til foreningen Håb i Psykiatrien sfa. aftale om
udmøntning af SSA-reserven af november 2024
Af finansministeren
Ny konto
26. ..............................................................................................
DepressionsForeningen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
F
Bevillingstilførsel til DepressionsForeningen sfa. aftale om ud‐
møntning af SSA-reserven af november 2024
46. Styrket selvmordsforebyggende indsats (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. styrket indsats på psykiatriområdet om
praksisnær forskning af det selvmordsforebyggende arbejde jf. Af‐
tale om en handlingsplan for selvmordsforebyggelse af april 2024
48. Center for Kunst og Mental Sundhed (tekstanm. 101)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen til Center for Kunst og Mental Sundhed forhøjes sfa.
aftale om udmøntning af SSA-reserven af november 2024
2,0
-
0,5
-
3,2
5,0
-
-
-
2,0
-
-
16.55. Digital sundhed
01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for
Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. en korrektion af indbudgettering af digi‐
taliseringsstrategien jf. Aftale om en ambitiøs og ansvarlig strategi
for Danmarks digitale udvikling af februar 2024
Tilskud på indenrigsområdet
16.71. Tilskud på indenrigsområdet
09. Kommunerne (tekstanm. 217, 218, 220, 222, 223, 224, 227, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 og 273)
(Lovbunden)
..........................................................................................................F 83.510,7
176,2
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
4,8 2.791,2
Bevillingen reduceres sfa. korrektion af kontoens indtægter ifm.
selvbudgettering
10. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 190, 191, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 277, 279, 280 og 281)
(Lovbunden)
..........................................................................................................F 12.634,0
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
1.820,0
Bevillingen forhøjes sfa. likviditetstilskud til Fanø Kommune og et
ekstra likviditetsstilskud til kommunerne
-
-
109,2
11,3
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 16.
283
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.04., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.18., 16.21.19.,
16.21.23., 16.21.24., 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28., 16.21.31., 16.21.34., 16.21.39., 16.21.41.,
16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.63., 16.21.66., 16.21.69., 16.21.75.,
16.21.78., 16.21.81., 16.21.82., 16.21.83., 16.21.84., 16.31.01., 16.31.03., 16.33.16., 16.33.17.,
16.33.25., 16.33.35., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55., 16.33.56., 16.33.61., 16.33.62., 16.33.65.,
16.33.67., 16.33.75., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.09., 16.51.12.,
16.51.13., 16.51.14., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.28.,
16.51.31., 16.51.34., 16.51.38., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53.,
16.51.54., 16.51.55., 16.51.57., 16.51.60., 16.51.65., 16.51.68., 16.51.73., 16.51.78., 16.51.79.,
16.51.81., 16.51.85., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.92., 16.51.93., 16.51.94., 16.53.01., 16.53.03.,
16.53.04., 16.53.05., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.18., 16.53.19., 16.53.21., 16.53.22., 16.53.23.,
16.53.24., 16.53.30., 16.53.31., 16.53.33., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38., 16.53.39.,
16.53.45., 16.53.46., 16.53.47., 16.53.48., 16.53.49., 16.53.50., 16.53.51., 16.53.52., 16.54.03.,
16.54.05., 16.54.06., 16.54.07., 16.55.01., 16.55.02., 16.55.03., 16.55.06., 16.55.07., 16.55.08.,
16.65.61., 16.65.64., 16.66.07., 16.71.04., 16.71.05., 16.71.06., 16.91.60., 16.91.65. og 16.91.68.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen ændres mhp. at tilknytte hovedkonti, da der er afsat bevilling til at udbetale
tilskud.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
101.
ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.04., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.18., 16.21.19.,
16.21.23., 16.21.24., 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28., 16.21.31., 16.21.34., 16.21.39., 16.21.41.,
16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.63., 16.21.66., 16.21.69., 16.21.75.,
16.21.78., 16.21.81., 16.21.82., 16.21.83., 16.21.84., 16.21.87., 16.31.01., 16.31.03., 16.33.16.,
16.33.17., 16.33.25., 16.33.35., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55., 16.33.56., 16.33.61., 16.33.62.,
16.33.65., 16.33.67., 16.33.75., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.09.,
16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25.,
16.51.26., 16.51.28., 16.51.31., 16.51.34., 16.51.38., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.47.,
16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.57., 16.51.60., 16.51.65.,
16.51.68., 16.51.73., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.81., 16.51.85., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.92.,
16.51.93., 16.51.94., 16.53.01., 16.53.03., 16.53.04., 16.53.05., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.18.,
16.53.19., 16.53.21., 16.53.22., 16.53.23., 16.53.24., 16.53.25., 16.53.26., 16.53.30., 16.53.31.,
16.53.33., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38., 16.53.39., 16.53.45., 16.53.46., 16.53.47.,
16.53.48., 16.53.49., 16.53.50., 16.53.51., 16.53.52., 16.54.03., 16.54.05., 16.54.06., 16.54.07.,
16.55.01., 16.55.02., 16.55.03., 16.55.06., 16.55.07., 16.55.08., 16.65.61., 16.65.64., 16.66.07.,
16.71.04., 16.71.05., 16.71.06., 16.91.60., 16.91.65. og 16.91.68.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres
eller kun gennemføres delvist.
Stk. 2.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for til‐
skudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
284
§ 16.
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte‐
ring, samt tilsyn og kontrol."
Nr. 102.
ad 16.11.16.
Af
Finansministeren
Ændringen skyldes, at gebyret opskrives med den generelle pl-opregning fra 2024-pl til 2025-pl
Tekstanmærkningen affattes således:
"Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr
på 1.145 kr. for udstedelse af importcertifikater og destinationscertifikater i henhold til BEK nr.
557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK nr 2446 af 12/12 2021"
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
280.
ad 16.71.10.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at yde et likviditetstilskud på 20,0 mio. kr. til
Fanø Kommune i 2025."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
281.
ad 16.71.10.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at yde et ekstra likviditetstilskud til kommunerne
på 1,8 mia. kr. Af det samlede tilskud fordeles 450,0 mio. kr. til kommunerne efter indbyggertal.
Af det resterende tilskud fordeles 675,0 mio. kr. mellem kommuner efter et kriterium for lavt be‐
skatningsgrundlag og 675,0 mio. kr. efter et kriterium om højt strukturelt underskud efter det op‐
gjorte grundlag i tilskudsudmeldingen for 2020 pr. 25. september 2019. "
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0285.png
§ 16.
285
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
-
1.071,3
987,8
877,7
782,4
728,9
Udbetalinger
2024
-
1.021,7
2025
-
0,3
934,7
2026
-
-
0,4
824,4
2027
-
-
-
-
730,4
730,4
2028
-
-
-
-
-
687,6
687,6
Senere
-
49,3
52,7
53,3
52,0
41,3
248,6
1.021,7
935,0
824,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0286.png
286
§ 16.1.
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 155)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-1,1
-
-1,1
-
-1,1
-
BO1
2026
-1,2
-
-1,2
-
-1,2
-
BO2
2027
-1,5
-
-1,5
-
-1,5
-
BO3
2028
-1,5
-
-1,5
-
-1,5
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
2. .................................................................
Indenrigs- og sundhedsministeriet
R
2022
399,4
180,6
218,8
R
2023
365,4
146,2
219,2
B
2024
351,9
115,8
236,1
F
2025
293,2
96,8
196,4
BO1
2026
284,4
93,9
190,5
BO2
2027
272,4
90,1
182,3
BO3
2028
264,3
87,3
177,0
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,8
-0,8
BO1
2026
-
-0,9
-0,9
BO2
2027
-
-1,2
-1,2
BO3
2028
-
-1,2
-1,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem
grundet bortprioritering af administrative opgaver på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område
som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,3
mio. kr. i 2026 til departementets opgavevaretagelse af obligatoriske påmindelser om organdona‐
tion, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0287.png
§ 16.11.11.
287
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
78. Aftaler om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på ældreområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
79. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet på sundhedsområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
1,0
1,0
2,0
-
-0,3
-
1,0
1,0
1,3
-
BO1
2026
0,8
-
0,8
-
-0,3
-
-
-
1,1
-
BO2
2027
0,8
-
0,8
-
-0,3
-
-
-
1,1
-
BO3
2028
1,5
-
1,5
-
-0,3
-
-
-
1,8
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Forebyggelse
.................................................................
Strålebeskyttelse
.................................................................
Rammer og rådgivning vedr.
sundhedsvæsenet
.................................................................
4. .................................................................
Sociale indsatser vedr. ældre
R
2022
385,7
96,9
42,7
35,0
155,5
55,6
R
2023
319,0
108,8
35,8
30,4
100,0
44,0
B
2024
309,9
56,6
35,9
34,4
138,3
44,7
F
2025
243,0
69,8
33,1
33,7
83,3
23,1
BO1
2026
222,6
64,0
27,0
33,4
82,7
15,5
BO2
2027
202,1
58,1
24,5
30,3
75,1
14,1
BO3
2028
168,1
50,4
24,2
24,0
66,1
3,4
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
1,0
1,0
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
1
0,9
0,9
BO1
2026
1
0,9
0,9
BO2
2027
1
0,9
0,9
BO3
2028
-
0,1
0,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem
grundet en samling af kompetencer i Medicinrådet vedrørende vejledning af alment praktiserende
læger om udskrivning af medicin som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. fra 2025 og frem
til et nationalt rådgivende organ for det selvmordsforebyggende arbejde jf. Aftale mellem regerin‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0288.png
288
§ 16.11.11.10.
gen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folke‐
parti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om en handlingsplan for selvmordsfore‐
byggelse af april 2024.
78. Aftaler om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet på ældreområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevilling forhøjet med
1,0 mio. kr. i 2025 til bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
79. Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet på sundhedsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2025, 1,1 mio.
kr. årligt i 2026 og 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Forhøjelsen fordeles med:
- 1,0 mio. kr. i 2025 til gentagelse af Sundhedsstyrelsen kampagne "Bryd Cirklen" målrettet
personer med pædofile tanker.
- 1,5 mio. kr. i 2028 til en evaluering af sundhedsfremmende indsatser i almene boligområ‐
der.
- 0,3 mio. kr. årligt i 2025-2028 til administration af pulje til styrket indsats for mennesker
med spiseforstyrrelse og selvskade.
- 0,6 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til administration af puljemidlerne til sundhedsfremmende
indsatser i almene boligområder.
- 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til administration af aktiviteter relateret til Sex & Sam‐
fund.
16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
30. Gebyrvirksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-5,2
-10,0
-15,2
-
-5,2
-
-10,0
-10,0
BO1
2026
-5,2
-10,0
-15,2
-
-5,2
-
-10,0
-10,0
BO2
2027
-5,2
-10,0
-15,2
-
-5,2
-
-10,0
-10,0
BO3
2028
-5,2
-10,0
-15,2
-
-5,2
-
-10,0
-10,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0289.png
§ 16.11.12.
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-10,0
-10,0
BO1
2026
-10,0
-10,0
BO2
2027
-10,0
-10,0
289
BO3
2028
-10,0
-10,0
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-12,2
-12,2
BO1
2026
-
-12,2
-12,2
BO2
2027
-
-12,2
-12,2
BO3
2028
-
-12,2
-12,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,2 mio. kr. fra 2025 og frem
grundet ophøret af den statslige drift af Dansk Patientsikkerhedsdatabase som følge af politisk
prioriteret opgavebortfald.
30. Gebyrvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevillinger reduceret
med 10,0 mio. kr. fra 2025 og frem grundet nedjustering af frekvensen af planlagte sundhedsfag‐
lige tilsyn på behandlingssteder fra 10 pct. til 8 pct. som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald.
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
15. Gebyrvirksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-11,3
-8,4
-19,7
-
-11,3
-
-8,4
-8,4
BO1
2026
-12,3
-8,4
-20,7
-
-12,3
-
-8,4
-8,4
BO2
2027
-10,3
-8,4
-18,7
-
-10,3
-
-8,4
-8,4
BO3
2028
-
-8,4
-8,4
-
-
-
-8,4
-8,4
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-8,4
-8,4
BO1
2026
-8,4
-8,4
BO2
2027
-8,4
-8,4
BO3
2028
-8,4
-8,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0290.png
290
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
§ 16.11.16.
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-6,7
-6,7
BO1
2026
-
-6,7
-6,7
BO2
2027
-
-6,7
-6,7
BO3
2028
-
-6,7
-6,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,3 mio. kr. 2025, 12,3 mio.
kr. i 2026 og 10,3 mio. kr. i 2027 til modernisering af digitale meddelser i sundhedsvæsnet og
implementering af nævn for sundhedsapps. Midlerne er overført til § 16.55.01. Tilskud til
MedCoM, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemo‐
kraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alter‐
nativet om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling af februar 2024.
15. Gebyrvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen udgifts- og indtægtsbevilling reduceret med
2,4 mio. kr. fra 2025 og frem grundet ophævelse af regler om private personers indførsel af læge‐
midler fra lande uden for EU, som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevilling reduceret
med 6,0 mio. kr. fra 2025 og frem, grundet ophør af analyser vedrørende radioaktive lægemidler
som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
33,3
-
33,3
-
33,3
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
22,3
22,3
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 33,3 mio. kr. i 2025 til supple‐
rende finansiering af Sundhedsdatastyrelsens basisdrift som følge af udmøntning af en ramme til
sundhed.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0291.png
§ 16.11.18.
291
16.11.18. Styrelsen for Patientklager
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-10,0
-10,0
-
-10,0
-10,0
BO1
2026
-
-10,0
-10,0
-
-10,0
-10,0
BO2
2027
-
-10,0
-10,0
-
-10,0
-10,0
BO3
2028
-
-10,0
-10,0
-
-10,0
-10,0
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-10,0
-10,0
BO1
2026
-10,0
-10,0
BO2
2027
-10,0
-10,0
BO3
2028
-10,0
-10,0
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-8,0
-8,0
BO1
2026
-
-8,0
-8,0
BO2
2027
-
-8,0
-8,0
BO3
2028
-
-8,0
-8,0
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevilling reduceret
med 2,4 mio. kr. fra 2025 og frem grundet afskaffelse af patienters klageadgang for befordring og
befordringsgodtgørelse som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevilling reduceret
med 7,6 mio. kr. fra 2025 og frem grundet afskaffelse af klageadgang for klager over privatprak‐
tiserende tandlæger for f.eks. hel eller delvis tilbagebetaling af honoraret for behandlinger, som i
stedet har klageadgang vedrørende erstatningssager som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0292.png
292
§ 16.11.66.
16.11.66. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
37. Videnscenter om børneinddragelse
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
1,9
-
1,9
-
1,9
-
BO1
2026
1,4
-
1,4
-
1,4
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Forskning og analyse i relation til
centerets virke samt systematiske
forskningsoversigter
.................................................................
2. Generelt formidling og rådgivning
inden for centerets virke
.................................................................
R
2022
203,9
59,1
136,6
8,2
R
2023
202,9
71,0
123,8
8,1
B
2024
209,1
71,1
129,6
8,4
F
2025
219,7
71,9
139,1
8,7
BO1
2026
216,6
71,0
137,0
8,6
BO2
2027
198,7
65,6
125,2
7,9
BO3
2028
197,6
65,2
124,5
7,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
1,4
1,4
BO1
2026
-
1,0
1,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
37. Videnscenter om børneinddragelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2025 og 1,4
mio. kr. i 2026 til finansiering af et videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv i sam‐
arbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkepar‐
ti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. VIVE skal varetage opgaven med at ind‐
samle, skabe og formidle aktuel viden om udsatte og anbragte børns liv.
16.11.70. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 155)
(Reservationsbev.)
Den eksisterende tabel slettes:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0293.png
§ 16.11.70.
293
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 16.11.70.
Kommunal borgerrådgivning til afholdelse af udgifter i forbindelse med
administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
BV 2.10.5
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbin‐
delse hermed adgang til overførsel til § 16.11.01. Departementet og §
13.51.01. Bolig og Planstyrelsen..
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ansøgningspulje til kommunal borgerrådgivning
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
35,0
35,0
35,0
-
BO1
2026
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
10. Ansøgningspulje til kommunal borgerrådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2025 til videre‐
førelse af den statslige pulje til den kommunal borgerrådgivningsfunktion, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,4
0,4
0,4
BO1
2026
0,4
0,4
0,4
BO2
2027
0,4
0,4
0,4
BO3
2028
0,2
0,2
0,2
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i årligt i 2025-
2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 til at videreføre understøttelsen af informations- og uddannelsesakti‐
viteter for patientrådgivere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemo‐
kraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alter‐
nativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds‐
området 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0294.png
294
§ 16.11.72.
16.11.72. Reserve vedrørende sæsonvaccination
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
12. Reserve vedrørende sæsonvaccination
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
122,3
122,3
122,3
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
12. Reserve vedrørende sæsonvaccination
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens navn ændret fra "Reserve vedrørende
COVID-19-vaccine" til "Reserve vedrørende sæsonvaccination"
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 122,3 mio. kr. i 2025 som
følge af rebudgettering af sæsonvaccination, hvor den samlede udrulningsindsats i regionerne for
COVID-19 og influenza udbetales fra denne konto.
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
41. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
61. Aftale om finansloven for 2019
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
80. IT-Infrastruktur for personlig medicin
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
85. Løft af psykiatriområdet
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
86. Reserve Sundhedsreform
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
87. Kapacitetsløft børne- og ungdomspsykiatrien
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
88. Aftale om udmøntning af reserven for social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet for 2025-2028
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
89. Aftale om finansloven for 2025
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
356,6
8,2
8,2
-
-
45,0
45,0
-6,2
-6,2
111,3
111,3
150,0
150,0
3,3
3,3
45,0
45,0
BO1
2026
280,8
8,2
8,2
-
-
45,0
45,0
-6,2
-6,2
181,0
181,0
-
-
2,8
2,8
50,0
50,0
BO2
2027
79,8
8,2
8,2
-
-
45,0
45,0
-6,2
-6,2
-
-
-
-
2,8
2,8
30,0
30,0
BO3
2028
78,6
8,2
8,2
-
-
45,0
45,0
-6,2
-6,2
-
-
-
-
1,6
1,6
30,0
30,0
41. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2025 og frem
som følge af udmøntningen af kontoens negative budgetregulering sfa. politisk prioriteret opgave‐
bortfald
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 16.11.79.61.
295
61. Aftale om finansloven for 2019
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst: Kontoen er
nedjusteret med 4,3 mio. kr. i 2025 og frem som følge af udmøntningen til videreuddannelse af
SOSU-området.
80. IT-Infrastruktur for personlig medicin
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 45,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028 til finansiering af IT-infrastruktur for personlig medicin som følge af udmøntning af en
ramme til sundhed.
85. Løft af psykiatriområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. fra 2025 og frem
til styrket praksisnær forskning af det selvmordsforebyggende arbejde og forbedret datagrundlag
og et nationalt rådgivende organ for det selvmordsforebyggende arbejde jf. Aftale mellem rege‐
ringen. Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Fol‐
keparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om en handlingsplan for selvmords‐
forebyggelse af april 2024.
86. Reserve Sundhedsreform
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 111,3 mio. kr. i 2025 og 181,0
mio. kr. i 2026 til Sundhedsreform 2024, jf. Aftale om Sundhedsreform 2024 mellem regeringen,
Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre
af november 2024.
87. Kapacitetsløft børne- og ungdomspsykiatrien
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 150,0 mio. kr. i 2025 til løft af
psykiatriområdet, jf. Aftale om Sundhedsreform 2024 mellem regeringen, Danmarksdemokrater‐
ne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre af november 2024.
88. Aftale om udmøntning af reserven for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for
2025-2028
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2025, 2,8 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 1,6 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne er afsat som følger:
- 2,8 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 1,6 mio. kr. i 2028 til en styrket indsats mod familiær hy‐
perkolesterolæmi. Midlerne udmøntes til regionerne. Relevante indsatser kan fx omhandle af‐
prøvning og/eller national skalering af metoder til bedre opsporing af personer med familiær hy‐
perkolesterolæmi samt slægtninge fx med inddragelse af almen praksis. De konkrete indsatser af‐
tales med regionerne.
- 0,5 mio. kr. i 2025 til en foranlayse om abonnementsordning på tilskudsmedicin. Midlerne
afsættes til en foranalyse af, hvad det vil kræve af finansiering at etablere den fornødne IT-
understøttelse til at modernisere henstandsordningen på tilskudsmedicin.
89. Aftale om finansloven for 2025
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2025, 50,0 mio.
kr. i 2026 og 30,0 mio. kr. årligt i 2027 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024. Midlerne er afsat som føl‐
ger:
- 15,0 mio. kr. i 2025 og 20,0 mio. kr. i 2026 til nedbringelse af ventetider på udredning til
demens.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
296
§ 16.11.79.89.
- 30,0 mio. kr. årligt i 2025 og frem til afskaffelse af egenbetaling til psykologhjælp for ofre
for vold, voldtægt og røveri.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0297.png
§ 16.2.
297
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Børnevaccinationsprogrammet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
24,0
24,0
24,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Børnevaccinationsprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2025 til at
drenge født i 2005 kan blive tilbudt vaccination mod HPV, jf. Aftale mellem regeringen, Sociali‐
stisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til influenzavaccination
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-122,3
-122,3
-122,3
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til influenzavaccination
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 122,3 mio. kr. i 2025 som
følge af rebudgettering af sæsonvaccination, hvor den samlede udrulningsindsats i regionerne for
covid-19 og influenza udbetales fra § 16.11.72. Reserve vedrørende sæsonvaccination. §
16.21.23. Tilskud til influenzavaccination dækker indkøb af influenzavacciner i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst: I forbindel‐
se med ændringsforslagene er vaccinationsprogrammet udvidet til at inkludere 2-6- årige, der øn‐
sker at blive vaccineret mod influenza.
16.21.25. Pandemigaranti mod pandemisk influenza
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pandemigaranti mod pandemisk influenza
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
33,4
33,4
33,4
BO1
2026
51,6
51,6
51,6
BO2
2027
51,6
51,6
51,6
BO3
2028
51,6
51,6
51,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0298.png
298
§ 16.21.25.10.
10. Pandemigaranti mod pandemisk influenza
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 33,4 mio. kr. i 2025 og 51,6
mio. kr. årligt i 2026-2028 til finansiering af en pandemigaranti mod pandemisk influenza som
følge af udmøntning af en ramme til sundhed.
16.21.26. Styrket indsats på området for test og behandling af sexsygdomme
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Test og behandling af sexsygdomme
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,0
2,0
2,0
BO1
2026
2,0
2,0
2,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Test og behandling af sexsygdomme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 til AIDS-Fondets checkpoints, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,
etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Seksuel Sundhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Sex & Samfunds abortrådgivning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,4
1,4
1,4
0,5
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
5,1
5,1
5,1
-
-
-
-
BO2
2027
9,1
9,1
9,1
-
-
-
-
BO3
2028
5,0
5,0
5,0
-
-
-
-
10. Seksuel Sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2025, 5,1 mio.
kr. i 2026, 9,1 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028 til klamydiahjemmetest samt en national op‐
lysningskampagne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til Sex & Samfund og fordeler sig som følgen‐
de:
- 1,4 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026, 6,1 mio. kr. i 2027 og 3,5 mio. kr. i 2028 til udbre‐
delse af eksisterende tilbud om klamydiahjemmetests.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0299.png
§ 16.21.31.10.
299
- 1,5 mio. kr. i 2026, 3,0 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 til en national oplysnings‐
kampagne, som har til formål at styrke unge danskeres seksuelle sundhed.
50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 til styrkel‐
se og udvikling af Mødrehjælpens opgavevaretagelse ift. at tilbyde rådgivning til kvinder i rela‐
tion til abort, herunder til videreførelse af Mødrehjælpens abortrådgivning, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Mid‐
lerne afsættes til støtte og vejledning af kvinder, som overvejer, ønsker eller har fået foretaget en
abort.
60. Sex & Samfunds abortrådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2025 til styrkelse
og udvikling af Sex & Samfunds opgavevaretagelse ift. at tilbyde rådgivning til kvinder i relation
til abort, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om ud‐
møntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-
2028 af november 2024. Midlerne afsættes til støtte og vejledning af særligt unge kvinder, som
overvejer, ønsker eller har fået foretaget en abort.
16.21.34. Naloxon - overdosisbehandling (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Naloxon - overdosisbehandling
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,7
3,7
3,7
BO1
2026
5,1
5,1
5,1
BO2
2027
5,1
5,1
5,1
BO3
2028
2,6
2,6
2,6
10. Naloxon - overdosisbehandling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens navn ændret fra "Naloxon - førstehjælp" til
"Naloxon - overdosisbehandling".
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2025 kr., 5,1
mio. kr. årligt i 2026 og 2027 og 2,6 mio. kr. i 2028 til videreførelse og forhøjelse af tilskud til
Antidote Danmarks afholdelse af kurser i og udlevering af naloxon til overdosisbehandling, såle‐
des at Antidote Danmark kan nå ud til endnu flere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Fol‐
keparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Ra‐
dikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0300.png
300
§ 16.21.84.
16.21.84. Tilskud til Forum for Mænds Sundhed (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til Forum for Mænds Sundhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
2,0
2,0
2,0
BO2
2027
2,0
2,0
2,0
BO3
2028
1,0
1,0
1,0
10. Tilskud til Forum for Mænds Sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. i 2025, 2,0 mio. kr.
årligt i 2026-2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 til videreførelse af bevilling til Forum for Mænds Sund‐
hed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Allian‐
ce, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning
af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af
november 2024.
16.21.87. Ulighed i sundhed - sundhedsfremmende indsats i almene boligområder
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til udmøntning af målrettede indsatser i nærmiljøet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
-
-
BO1
2026
9,4
9,4
9,4
BO2
2027
17,4
17,4
17,4
BO3
2028
17,8
17,8
17,8
10. Pulje til udmøntning af målrettede indsatser i nærmiljøet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,4 mio. kr. i 2026, 17,4 mio.
kr. i 2027 og 17,8 mio. kr. i 2028 til en pulje til sundhedsfremmende indsatser i almene boligom‐
råder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024. Puljemidlerne går til sundhedsfremmende indsatser i almene boligområder og
kan søges af kommuner og for så vidt angår etablering eller transformation af eksisterende alme‐
ne boligorganisationers bygninger også af almene boligorganisationer.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0301.png
§ 16.3.
301
Uddannelse og forskning
16.31. Uddannelse
16.31.01. Vurdering af uddannelser samt afholdelse af nødvendige prøver og kurser
for udenlandsk uddannede sundhedspersoner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,2
1,2
1,2
BO1
2026
1,2
1,2
1,2
BO2
2027
1,2
1,2
1,2
BO3
2028
-
-
-
10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2025-2027
til inddragelse af anden relevant uddannelse eller manglende kliniske timer i uddannelsesvurde‐
ringen samt afholdelse af ekstra fagprøver for tandlæger og kurser i dansk sundhedslovgivning
som del af autorisationsprocessen for sundhedspersoner fra tredjelande, jf. Aftale mellem regerin‐
gen. Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre
om bedre og smidigere rammer for rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande
fra 24. januar 2024.
16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Videreuddannelse til specialtandlæge
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
4,8
4,8
4,8
BO1
2026
9,6
9,6
9,6
BO2
2027
14,4
14,4
14,4
BO3
2028
9,6
9,6
9,6
20. Videreuddannelse til specialtandlæge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2025, 9,6 mio.
kr. i 2026, 14,4 mio. kr. i 2027 og 9,6 mio. kr. i 2028 til flere uddannelsesforløb i ortodonti som
følge af udmøntning af en ramme til sundhed.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0302.png
302
§ 16.33.
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
16.33.35. Historisk udredning vedr. Grønland og Danmark (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Historisk udredning vedr. Grønland og Danmark
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
2,0
2,0
2,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Historisk udredning vedr. Grønland og Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 til den
uvildige udredning af "Spiralsagen" og den øvrige svangerskabsforebyggende praksis over for
grønlandske piger og kvinder fra 1960'erne til og med 1991, jf. Aftale mellem regeringen, Socia‐
listisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om fordeling af
forskningsreserve mv. i 2025 af 1. november 2024.
16.33.62. Tilskud til Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til Nationalt Videnscenter for Hovedpine
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
2,2
2,2
2,2
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til Nationalt Videnscenter for Hovedpine
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2025 til videre‐
førelse af bevilling til Nationalt Videnscenter for Hovedpine, jf. Aftale mellem regeringen, Socia‐
listisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Nationalt Videnscen‐
ter for Hovedpine har til formål at understøtte Danmarks førerposition inden for behandling og
forskning i migræne og hovedpine. Videnscenteret arbejder for at samle og udbrede ny viden på
området i Danmark.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0303.png
§ 16.35.
303
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
16.35.01. Statens Serum Institut
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Driftsbudget
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
5,0
-9,0
-4,0
-
-4,0
-9,0
BO1
2026
-
-9,0
-9,0
-
-9,0
-9,0
BO2
2027
-
-9,0
-9,0
-
-9,0
-9,0
BO3
2028
-
-9,0
-9,0
-
-9,0
-9,0
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Forskning
.................................................................
Beredskab
.................................................................
Vaccineforsygning
.................................................................
R
2022
4.718,3
1.363,6
654,4
1.725,7
974,6
R
2023
2.090,7
604,2
290,0
764,6
431,9
B
2024
1.321,3
382,0
183,2
483,2
272,9
F
2025
1.216,0
352,6
169,2
442,2
252,0
BO1
2026
1.151,2
323,8
161,8
413,8
251,8
BO2
2027
1.143,5
323,6
158,7
409,3
251,9
BO3
2028
1.136,6
321,0
157,4
406,3
251,9
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-9,0
-9,0
BO1
2026
-9,0
-9,0
BO2
2027
-9,0
-9,0
BO3
2028
-9,0
-9,0
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-7,2
-7,2
BO1
2026
-
-7,2
-7,2
BO2
2027
-
-7,2
-7,2
BO3
2028
-
-7,2
-7,2
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevillinger reduceret
med 4,0 mio. kr. fra 2025 og frem grundet tilpasning af forskning, antistofproduktion og salg mv.
i Statens Serum Instituts afdeling for Medfødte Sygdomme og dets afledte funktioner som følge
af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifts- og indtægtsbevillinger reduceret
med 5,0 mio. kr. fra 2025 og frem grundet tilpasning af Statens Serum Instituts afdeling for afde‐
ling for Vaccineudvikling, herunder Pilot Plant som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Bor‐
gerlige om fordeling af forskningsreserve mv. i 2025 af 1. november 2024 til forskning i smit‐
somme sygdomme og epidemiovervågning. Forskningen skal bl.a. bidrage til en forskningsbase‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
304
§ 16.35.01.10.
ret tilgang til epidemiovervågning, øget viden om håndtering af smitsomme sygdomme og epide‐
mier i bred forstand samt overvågning af vaccinationstilslutning.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0305.png
§ 16.5.
305
Sundhedsvæsenet
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor
16.51.16. Rehabiliteringstilbud for parkinsonpatienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Rehabiliteringstilbud for parkinsonpatienter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,3
3,3
3,3
BO1
2026
1,6
1,6
1,6
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Rehabiliteringstilbud for parkinsonpatienter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2025 og 1,6
mio. kr. i 2026 til Rehabiliteringstilbud for parkinsonpatienter, jf. Aftale mellem regeringen, Soci‐
alistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til
Parkinsonforeningen til at understøtte foreningens specialiserede rehabiliteringstilbud til parkin‐
sonpatienter med henblik på at forebygge forværring af patienternes sygdom.
16.51.23. Midler til opgradering af rednings- og ambulancebåden 'Rescue LÍV'
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Midler til opgradering af rednings- og ambulancebåden 'Rescue
LÍV'
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,9
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
-
1,9
1,9
-
-
-
-
-
-
10. Midler til opgradering af rednings- og ambulancebåden 'Rescue LÍV'
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,9 mio. kr. til midler til op‐
gradering af rednings- og ambulancebåde 'Rescue LÍV'. Midlerne er finansieret af Nordatlantpulj‐
en og går til en medfinansiering af opgradering af rednings- og ambulancebåden 'Rescue LÍV' jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0306.png
306
§ 16.51.47.
16.51.47. Pulje til "Tag Stilling"-partnerskab (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til "Tag Stilling"-partnerskab
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,4
0,4
0,4
BO1
2026
0,3
0,3
0,3
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Pulje til "Tag Stilling"-partnerskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio.
kr. i 2026 til ”Tag Stilling”-partnerskab, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til en pulje til ”Tag Stil‐
ling”-partnerskab, som skal skabe opmærksomhed om organdonation og få danskerne til at tage
stilling til organdonation og registrere deres stilling i Organdonorregistreret. Puljen kan søges af
medlemmer af partnerskabet.
16.51.50. Rådgivningsindsats om endometriose (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Rådgivningsindsats om endometriose
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
0,5
0,5
0,5
BO2
2027
0,5
0,5
0,5
BO3
2028
0,3
0,3
0,3
10. Rådgivningsindsats om endometriose
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,3 mio. kr. i 2028 til rådgivningsindsats om endometriose, jf. Aftale mellem regeringen, Soci‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0307.png
§ 16.51.50.10.
307
alistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til
udmøntning til foreningen Endometriose Fællesskabet mhp. at styrke foreningens rådgivning til
patienter og pårørende. Midlerne skal som udgangspunkt styrke foreningens telefonrådgivning, så
patienter, pårørende og fagfolk får adgang til yderligere støtte.
16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
1,0
1,0
1,0
BO2
2027
1,0
1,0
1,0
BO3
2028
0,5
0,5
0,5
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,5 mio. kr. i 2028 til videreførelse af styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter, jf. Afta‐
le mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024. Midlerne afsættes til Rehabiliteringscenter for Muskelsvind og har til formål at understøtte
rehabiliterings- og genoptræningstilbud til ALS-patienter og deres pårørende med fokus på at be‐
vare patienternes funktionsevne og livskvalitet længst muligt.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0308.png
308
§ 16.53.
16.53. Psykiatri
16.53.22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale
psykiatri og i private behandlingstilbud samt til afprøvning af
screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
13,8
BO1
2026
13,8
BO2
2027
13,8
BO3
2028
7,5
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
7,5
7,5
10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private
behandlingstilbud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig
opsporing
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,8 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 7,5 mio. kr. i 2028 til videreførelse af en styrket indsats til mennesker med spiseforstyr‐
relser og selvskade, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til en pulje, der administreres af Sundhedsstyrel‐
sen, og kan søges af regioner, kommuner og private aktører på området.
16.53.25. Håb i Psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Håb i Psykiatrien
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,0
2,0
2,0
BO1
2026
2,0
2,0
2,0
BO2
2027
2,0
2,0
2,0
BO3
2028
1,0
1,0
1,0
10. Håb i Psykiatrien
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2025 til
2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 til foreningen Håb i Psykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen, Socia‐
listisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0309.png
§ 16.53.25.10.
309
Håb i Psykiatrien, der arbejder for at skabe fællesskaber for mennesker med psykiske lidelser, der
er i psykiatrisk behandling.
16.53.26. DepressionsForeningen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. DepressionsForeningen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
0,5
0,5
0,5
BO2
2027
0,5
0,5
0,5
BO3
2028
0,3
0,3
0,3
10. DepressionsForeningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 0,3 mio. kr. i 2028 til DepressionsForeningen jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til understøttelse af
DepressionsForeningens aktiviteter for mennesker med depression eller bipolar lidelse og deres
pårørende.
16.53.46. Styrket selvmordsforebyggende indsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og
selvmordsforebyggelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,0
BO1
2026
5,0
BO2
2027
5,0
BO3
2028
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
20. Handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforebyggelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. fra 2025 og frem
til styrket praksisnær forskning af det selvmordsforebyggende arbejde og forbedret datagrundlag
jf. Aftale mellem regeringen. Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om en hand‐
lingsplan for selvmordsforebyggelse af april 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0310.png
310
§ 16.53.48.
16.53.48. Center for Kunst og Mental Sundhed (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Center for Kunst og Mental Sundhed
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
2,0
2,0
2,0
BO1
2026
1,0
1,0
1,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Center for Kunst og Mental Sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 og 1,0
mio. kr. i 2026 til Center for Kunst og Mental Sundhed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Midlerne afsættes til medfi‐
nansiering af opretholdelsen af Nationalt Center for Kunst og Mental Sundheds arbejde med at
udvikle og udbyde kunst og kulturaktiviteter som supplement og hjælp til mennesker med men‐
tale sundhedsproblematikker og psykiske lidelser.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0311.png
§ 16.55.
311
16.55. Digital sundhed
16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsjournalen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
11,3
11,3
11,3
BO1
2026
12,3
12,3
12,3
BO2
2027
10,3
10,3
10,3
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsjournalen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,3 mio. kr. i 2025, 12,3 mio.
kr. i 2026 og 10,3 mio. kr. i 2027 til modernisering af digitale meddelser i sundhedsvæsenet og
implementering af nævn for sundhedsapp, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om en ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks di‐
gitale udvikling af februar 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0312.png
312
§ 16.7.
Tilskud på indenrigsområdet
16.71. Tilskud på indenrigsområdet
16.71.09. Kommunerne (tekstanm. 217, 218, 220, 222, 223, 224, 227, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272 og 273)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
60. Selvbudgettering
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
4,8
2.791,2
4,8
4,8
2.791,2
2.791,2
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
60. Selvbudgettering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 2.786,4 mio. kr. i
2025. Der er 96 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2025. Det medfører en merindtægt
for staten på 2.786,4 mio. kr. vedrørende den foreløbige afregning af tilskud og udligning for de
selvbudgetterende kommuner.
16.71.10. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 190, 191, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 277, 279, 280 og 281)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
21. Tilskud til Fanø
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
71. Likviditetstilskud til Kommunerne
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
1.820,0
20,0
20,0
1.800,0
1.800,0
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
21. Tilskud til Fanø
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2025. Der ydes
i 2025 et likviditetstilskud på 20,0 mio. kr. til Fanø Kommune med baggrund i de meromkostnin‐
ger, kommunen har som ø-kommune.
71. Likviditetstilskud til Kommunerne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.800,0 mio. kr. i 2025. Der
ydes i 2025 et ekstra likviditetstilskud til kommunerne på 1.800,0 mio. kr. Tilskuddet fordeles
efter samme principper som tilskuddet under § 16.71.10.87. Tilskud til styrkelse af kommunernes
likviditet, dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og større vægt på kommuner med højt
strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 16.
313
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er justeret i forhold til finansloven for 2024, idet at den også omfatter §
16.21.87., § 16.51.23., § 16.51.47., § 16.51.50., § 16.53.25. og § 16.53.26.
Tekstanmærkningen er justeret i forhold til finansloven for 2023, idet at den også omfatter
konto § 16.21.04., § 16.21.53., § 16.33.35., § 16.53.23. og § 16.53.24.
Tekstanmærkningen er justeret i forhold til finansloven for 2022, idet at den omfatter konto §
16.55.06., jf. akt. 250 af 5. maj 2022 samt § 16.71.04. og § 16.71.06., jf. kongelig resolution af
15. december 2022. Desuden er følgende konti tilføjet: § 16.51.25., § 16.51.26., § 16.55.07., §
16.55.08. og § 16.91.65. og følgende konti er blevet slettet: § 16.21.14, § 16.21.16., § 16.33.20.,
§ 16.51.37., § 16.51.42. og § 16.54.04.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1999.
Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve for‐
brugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadmini‐
stration, herunder udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen gentages med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i æn‐
dringsforslagene oprettede konti: 16.21.14., 16.33.17., 16.53.32, 16.53.33, 16.53.51., 16.53.52. og
16.71.05.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er justeret jf. kongelig resolution af 15. december 2022 samt pris- og
lønregulering.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992.
Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndigheds‐
opgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK
nr 2446 af 12. december 2021 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrø‐
rende import og omdestination af euforiserende stoffer.
Ad tekstanmærkning nr. 280.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2025.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren bemyndigelse til at fordele et
likviditetstilskud på 20,0 mio. kr. til Fanø Kommune i 2025.
Ad tekstanmærkning nr. 281.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2025.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren bemyndigelse til at fordele et ek‐
stra likviditetstilskud på 1,8 mia. kr. i 2025.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
314
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0315.png
315
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
81,8
-355,1
196,5
-104,9
81,4
-425,6
-191,0
-
430,8
27,3
403,5
-0,8
-3,7
-
2,9
-650,1
-43,5
-612,8
16,7
24,2
-34,7
-130,4
-7,3
-83,7
-39,4
219,5
6,0
180,5
-31,2
64,2
-404,2
-0,4
-70,5
-387,5
-104,9
-
-
-
0,5
0,5
-
-
-569,9
-154,1
-393,1
-22,7
-
-
-2,0
-0,9
-1,1
-
-
-
-
-
-
8,1
Fællesudgifter
......................................................................................................................
17.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
17.19. ..........................................................................................................
Øvrige fællesudgifter
Arbejdsmiljø
......................................................................................................................
17.21. ..........................................................................................................
Arbejdsmiljø
17.22. ..........................................................................................................
Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
17.23. ..........................................................................................................
Arbejdsskader og erstatninger
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
......................................................................................................................
17.31. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
17.32. ..........................................................................................................
Arbejdsløshedsdagpenge
17.35. ..........................................................................................................
Kontanthjælp, revalidering mv.
17.37. ..........................................................................................................
Dagpenge ved barsel
17.38. ..........................................................................................................
Dagpenge ved sygdom
Arbejdsmarkedsservice
......................................................................................................................
17.41. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
17.46. ..........................................................................................................
Aktiv beskæftigelsesindsats
17.47. ..........................................................................................................
Løntilskud
Fastholdelse
......................................................................................................................
17.51. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
17.55. ..........................................................................................................
Efterløn
17.56. ..........................................................................................................
Fleksjob
17.59. ..........................................................................................................
Særlige forebyggende indsatser
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
......................................................................................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0316.png
316
§ 17.
33,6
140,7
-578,5
Udgift
17.61. ..........................................................................................................
Børnetilskud
17.62. ..........................................................................................................
Individuel boligstøtte
17.64. ..........................................................................................................
Sociale Pensioner
Artsoversigt:
Mio. kr.
-
8,1
-
Indtægt
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Finansielle poster
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-7,8
-0,4
-546,5
-
19,5
-535,2
-
0,9
-534,3
2,3
-0,4
-566,1
-2,3
3,2
-563,3
-
0,9
-562,4
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald samt Aftale om Ungeløftet
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering til politisk prioriteret op‐
gavebortfald
17.19. Øvrige fællesudgifter
77. ..........................................................................................................F
Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn i 2026 og frem som følge af lavere udgifter til indkom‐
stoverførsler
78. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bl.a. Aftale om Iværksætterpakken, lov om
socialt frikort, forlængelse af særloven og modtagelse af kvote‐
flygtninge
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-
-
-
-
189,5
4,7
45,6
22,6
-
-
-
-
261,0
417,9
-
-
151,5
-14,4
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0317.png
§ 17.
Udmøntning af reserve jf. Aftale om Ungeløftet, finansiering af
barselsrefusion til begrænsning af gravides natarbejde og system‐
modernisering i UDK. Ny reserve, jf. Aftale om finansloven for
2025.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. ..........................................................................................................F
Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
08. ..........................................................................................................F
Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
12. ..........................................................................................................F
Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
20. ..........................................................................................................F
Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
12. ..........................................................................................................F
Forskellige erstatninger mv.
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af forhøjede udgifter til erstatninger vedrøren‐
de COVID-19-vaccinationsskader
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
09. ..........................................................................................................F
Administration af forsikringsordninger
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af forhøjede udgifter til systemmodernisering
20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af
ledighedsafhængige indkomstoverførsler
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af lavere udgifter til overførselsindkomster
omfattet af ordningen
17,9
3,9
17,5
2,9
5,2
-2,6
635,1
-4,2
51,1
0,5
317
-
-
3,4
0,5
-
-
3,4
0,5
33,7
2,1
-
-
-
-
-
-
7,3
-
518,4
-20,7
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0318.png
318
§ 17.
21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige
indkomstoverførsler
(Lovbunden)
..........................................................................................................F 2.314,4
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-8,2
Nyt skøn som følge af lavere udgifter til overførselsindkomster
omfattet af ordningen
24. ..........................................................................................................F
ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere, ændret fordeling af udgif‐
ter til samtidighedsferie mellem ATP- konti samt efterregulering af
arbejdsgivernes indbetaling.
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af kontant- og uddannel‐
seshjælp
29. ..........................................................................................................F
ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændret fordeling af udgifter til samtidig‐
hedsferie mellem ATP-konti samt efterregulering af arbejdsgiver‐
nes indbetaling
32. ..........................................................................................................F
ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændret fordeling mellem ATP-konti af ud‐
gifter til samtidighedsferie samt efterregulering
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under
ressourceforløb
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af ressourceforløbsydelse
under ressourceforløb
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændret fordeling af udgifter til samtidig‐
hedsferie mellem ATP-konti samt efterregulering af arbejdsgiver‐
nes indbetaling
51. ..........................................................................................................F
Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre betalere af arbejdsløshedsforsikrings‐
bidrag og efterlønsbidrag
429,7
-10,8
-
-
288,8
5,6
64,7
-4,9
-
-
154,9
-
89,9
-28,3
121,5
-
67,6
-35,1
38,2
-2,8
-
-
44,6
-
26,2
8,6
806,1 11.347,0
- -104,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. ..........................................................................................................F 18.357,6 11.774,6
Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-612,8 -393,1
Nyt skøn som følge af færre modtagere, Økonomisk Redegørelse
for august 2024 og Aftale om Iværksætterpakke
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0319.png
§ 17.
319
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. .......................................................................................................... F 2.578,0
Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-14,2
Nyt skøn som følge af bl.a. færre modtagere, Økonomisk Redegø‐
relse august 2024, Aftale om Iværksætterpakken, lov om socialt
frikort, forlængelse af særloven og modtagelse af kvoteflygtninge
12. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere, Økonomisk Redegørelse
august 2024 og forlængelse af særloven
20. ..........................................................................................................F
Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af at kontoen fra 1. juli 2025 overgår fra med‐
finansiering til refusion, jf. Aftale om Nyt kontanthjælpssystem
samt forlængelse af særloven
175,5
93,9
-
-
-
-
156,6
-21,0
119,4
-22,7
22. ..........................................................................................................F 1.437,7
Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-42,0
Nyt skøn som følge af færre modtagere af ressourceforløbsydelse
under ressourceforløb
17.37. Dagpenge ved barsel
01. ..........................................................................................................F 12.872,8
Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
24,2
Nyt skøn jf. Aftale om Mere stabilitet og tryghed for børn født
gennem surrogataftaler, barselsrefusion til begrænsning af gravides
natarbejde, og Aftale om finanslov for 2025
17.38. Dagpenge ved sygdom
11. .......................................................................................................... F 5.987,0
Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-34,7
Nyt skøn som følge af færre modtagere af dagpenge ved sygdom
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. ..........................................................................................................F
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald, udmøntning af SSA-aftale samt
Aftale om Ungeløftet
10. ..........................................................................................................F
Udbetaling Danmark (tekstanm. 170)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
309,2
-4,5
-
-
-
-
38,6
-
-
-
150,6
-1,9
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0320.png
320
§ 17.
Besparelse jf. lov nr. 162 b af 30. maj 2024 om social pension og
forskellige andre love, der medfører fradragsret for indbetalinger
til aldersforsikringer mv.
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb
og jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af ressourceforløbsydelse
under ressourceforløb
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm.
126)
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af kommunernes højere refusionshjemtagelse i
2024
32. ..........................................................................................................F
Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
43. ..........................................................................................................F
Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Finansiering af ændrede regler for fædreorlov, jf. Aftale om børns
ret til deres forældre ved surrogataftaler af februar 2024.
45. ..........................................................................................................F
Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af Aftale om Implementering af et Grønt Danmark
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre voksenlærlinge
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Flyt af bevilling til § 17.59.21.50. IPS og Flere unge skal med, jf.
Aftale om Ungeløftet
74. ..........................................................................................................F
Jobrotation
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
17.47. Løntilskud
01. ..........................................................................................................F
Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bl.a. Økonomisk Redegørelse august 2024
og generelt færre personer ansat med løntilskud
83,1
-24,5
-
-
183,6
-15,9
-
-
13,9
1,3
-
-
19,0
-2,2
20,8
-0,8
9,5
-1,1
-
-
3,4
-
-
-
525,8
-28,4
-
-
25,8
-25,8
-
-
47,8
-11,9
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0321.png
§ 17.
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af bl.a. Økonomisk Redegørelse august 2024
og generelt færre personer ansat med løntilskud
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af SSA-aftale
17.55. Efterløn
01. ..........................................................................................................F 5.367,1
Efterløn
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
180,5
Nyt skøn som følge af flere modtagere af skattefri præmie
17.56. Fleksjob
11. .......................................................................................................... F
Fleksydelse (tekstanm. 173)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af fleksydelse og en højere
enhedsomkostning
17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
.......................................................................................................... F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af SSA-aftale
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med
handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Forhøjet bevilling til initiativer samt flyt af bevilling fra §
17.46.64.40. Flere unge skal med, jf. Aftale om Ungeløftet. Derud‐
over udmøntning af SSA-aftale
23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af SSA-aftale
31. ..........................................................................................................F
Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af SSA-aftale
44,9
8,7
280,9
-31,2
6,1
6,0
321
39,7
-14,9
-
-
-
-
-
-
130,8
-
-
-
30,7
52,2
-
-
0,5
-0,5
3,7
3,8
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0322.png
322
§ 17.
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.61. Børnetilskud
01. ..........................................................................................................F 1.210,7
Ordinært børnetilskud
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
14,8
Forlængelse af særloven og modtagelse af kvoteflygtninge
02. ..........................................................................................................F
Ekstra børnetilskud
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Forlængelse af særloven og modtagelse af kvoteflygtninge
03. ..........................................................................................................F
Særligt børnetilskud
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Forlængelse af særloven og modtagelse af kvoteflygtninge
17.62. Individuel boligstøtte
01. ..........................................................................................................F 8.894,1
Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
19,5
Nyt skøn som følge af flere modtagere af boligydelse
02. ..........................................................................................................F 3.053,1
Boligsikring
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
89,2
Forlængelse af særloven og modtagelse af kvoteflygtninge
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Forlængelse af særloven
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for
boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere af beboerindskudslån
17.64. Sociale Pensioner
01. ..........................................................................................................F171.581,6
Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-392,8
Nyt skøn som følge af flere modtagere af folkepension
03. ..........................................................................................................F
Varmetillæg (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af faldende udgifter til varme
12. ..........................................................................................................F
Seniorpræmie
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om reform af personskat
282,3
-31,1
665,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42,0
32,0
24,3
4,9
-
-
847,1
13,7
404,9
5,1
-
-
-
-
-
-
-
-
47,9
-
338,7
3,2
16. ..........................................................................................................F 2.248,2
Tidlig pension
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-153,5
Nyt skøn som følge af færre modtagere af tidlig pension
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0323.png
§ 17.
17. ..........................................................................................................F
ATP-bidrag for modtagere af tidlig pension
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af tidlig pension
32,6
-1,1
323
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
324
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0325.png
§ 17.
325
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
181,4
495,5
504,1
556,2
614,3
559,6
Udbetalinger
2024
77,1
195,5
2025
90,6
177,2
229,5
2026
2,0
38,5
188,8
275,8
2027
11,7
19,8
37,4
245,1
307,7
621,7
2028
-
2,1
2,7
29,5
271,4
270,3
576,0
Senere
0,0
62,4
45,7
5,8
35,2
289,3
438,4
272,6
497,3
505,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0326.png
326
§ 17.1.
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
4,7
-
4,7
-
4,7
-
BO1
2026
4,6
-
4,6
-
4,6
-
BO2
2027
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO3
2028
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,1
-0,1
BO1
2026
-
-0,3
-0,3
BO2
2027
-
-0,3
-0,3
BO3
2028
-
-0,3
-0,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober
2024. Af bevillingen kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser til at understøtte
partnerskabets arbejde.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,4
mio. kr. i 2026 og frem som følge af udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald. Heraf
udgør lønsum 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem.
17.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
22. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
22,6
22,6
22,6
BO1
2026
34,8
34,8
34,8
BO2
2027
36,6
36,6
36,6
BO3
2028
36,3
36,3
36,3
22. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,6 mio. kr. i 2025, 34,8 mio.
kr. i 2026, 36,6 mio. kr. i 2027 og 36,3 mio. kr. i 2028 og frem som følge af udmøntning af nega‐
tiv budgetregulering vedr. politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0327.png
§ 17.19.
327
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
45. Budgetregulering vedrørende obligatorisk pensionsopsparing
under delloft for indkomstoverførsler
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-
BO1
2026
1,3
BO2
2027
2,5
BO3
2028
3,4
-
-
1,3
1,3
2,5
2,5
3,4
3,4
45. Budgetregulering vedrørende obligatorisk pensionsopsparing under delloft for
indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2026, 2,5 mio.
kr. i 2027 og 3,4 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
45. Budgetregulering vedrørende obligatorisk pensionsopsparing
under ledighedsrelaterede indkomstoverførsler
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
417,9
50,5
50,5
367,4
367,4
-
-
BO1
2026
89,8
-6,3
-6,3
92,2
92,2
3,9
3,9
BO2
2027
-16,4
-38,0
-38,0
13,3
13,3
8,3
8,3
BO3
2028
-14,0
-38,0
-38,0
13,2
13,2
10,8
10,8
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 50,5 mio. kr. i 2025, re‐
duceret med 6,3 mio. kr. i 2026 og 38,0 mio. kr. årligt i 2027-2028.
Som følge af lov nr. 1769 af 28. december 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigel‐
sesindsats angående forenklet beregning af fleksløntilskud under sygdom, barsel og jobafklarings‐
forløb er kontoen reduceret med 38,7 mio. kr. årligt i 2025-2028.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 88,7 mio.
kr. i 2025 og 31,7 mio. kr. i 2026.
Som følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 0,5
mio. kr. i 2025, 0,7 mio. kr. årligt i 2026-2028.
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 367,4 mio. kr. i 2025,
92,2 mio. kr. i 2026, 13,3 mio. kr. i 2027 og 13,2 mio. kr. i 2028.
Som følge af lov nr. 616 af 11. juni 2024 om socialt frikort er kontoen forhøjet med 2,9 mio.
kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af mindre modregning i sociale ydelser.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0328.png
328
§ 17.19.78.20.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024 er
kontoen forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2026, 7,0 mio. kr. i 2027 og 7,4 mio. kr. i 2028.
Som følge af korrektion af pris- og lønregulering er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025
og 1,0 mio. kr. i 2028.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 359,3
mio. kr. i 2025 og 78,2 mio. kr. i 2026.
Som følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 5,1
mio. kr. i 2025, 6,9 mio. kr. i 2026, 6,0 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028.
45. Budgetregulering vedrørende obligatorisk pensionsopsparing under ledighedsrelaterede
indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2026, 8,3 mio.
kr. i 2027 og 10,8 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Reserve vedrørende digitale samtaler i Nytænkning af
beskæftigelsesindsatsen
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
60. Reserve til udsatte unge
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-14,4
BO1
2026
-116,0
BO2
2027
-116,0
BO3
2028
-116,0
-17,4
-17,4
13,3
13,3
-10,3
-10,3
-15,1
-15,1
5,1
5,1
-106,0
-106,0
-15,1
-15,1
5,1
5,1
-106,0
-106,0
-15,1
-15,1
5,1
5,1
-106,0
-106,0
15. Reserve vedrørende digitale samtaler i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 17,4 mio. kr. i 2025,
15,1 mio. kr. årligt i 2026-2029 og 13,5 mio. kr. i 2030 og frem.
Kontoen er reduceret med 13,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til barselsrefusion til begræns‐
ning af gravides natarbejde, jf. akt. 253 af 29. august 2024.
Kontoen er reduceret med 3,9 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. årligt i 2026-2029 til medfinan‐
siering af omkostninger i forbindelse med en systemmodernisering af Statslige Finansielle Ord‐
ninger.
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2025 og
5,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem.
Kontoen er forhøjet med 8,2 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge
af Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folke‐
parti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024 vedr. bedre barselsvilkår til forældre med indlagte nyfødte
børn er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til statsli‐
ge udgifter i forbindelse med implementering af aftalen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 17.19.79.30.
329
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024 vedr. udvidet ret til dagpenge under sorgorlov er kontoen
forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 til statslige udgifter i forbindelse med implementering af afta‐
len.
60. Reserve til udsatte unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,3 mio. kr. i 2025, 106,0
mio. kr. årligt i 2026-2034 og 54,2 mio. kr. i 2035 som følge af Aftale mellem regeringen, Socia‐
listisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i
arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0330.png
330
§ 17.2.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-4,2
-
-4,2
-
-4,2
-
BO1
2026
-10,6
-
-10,6
-
-10,6
-
BO2
2027
-11,6
-
-11,6
-
-11,6
-
BO3
2028
-11,6
-
-11,6
-
-11,6
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Tilsyn
.................................................................
Kommunikation
.................................................................
Regulering og arbejdsmiljøudvikling
.................................................................
R
2022
646,4
150,6
371,7
33,8
90,3
R
2023
650,7
147,2
381,1
30,7
91,7
B
2024
631,5
141,2
352,9
35,7
101,7
F
2025
650,1
142,6
383,8
31,2
92,5
BO1
2026
634,9
140,7
375,0
30,8
88,4
BO2
2027
543,7
121,2
320,5
26,5
75,5
BO3
2028
535,3
119,2
315,6
26,2
74,3
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-5
-2,9
-2,9
BO1
2026
-13
-7,1
-7,1
BO2
2027
-13
-7,7
-7,7
BO3
2028
-14
-7,7
-7,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,2 mio. kr. i 2025, 10,6
mio. kr. i 2026 og 11,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem som følge af politisk prioriteret opgave‐
bortfald. Heraf udgør lønsum 2,9 mio. kr. i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026 og 7,7 mio. kr. årligt fra
2027 og frem.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0331.png
§ 17.21.08.
331
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Arbejdsmiljøforskningsfond
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
33. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsindtægter
F
2025
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
BO2
2027
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
BO3
2028
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
10. Arbejdsmiljøforskningsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 0,5
mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgave‐
bortfald, som indebærer nedlæggelse af Arbejdsmiljørådet pr. 1. januar 2025. Partsmidlerne, som
tidligere finansierede Arbejdsmiljørådets sekretariat, er omprioriteret til § 17.22.20. Branchefæl‐
lesskaber for arbejdsmiljø og § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, hvorfra
bevillingen på denne konto overføres fra § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljø‐
rådet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0332.png
332
§ 17.22.
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-2,6
-
-2,6
-
-2,6
-
BO1
2026
-5,2
-
-5,2
-
-5,2
-
BO2
2027
-5,2
-
-5,2
-
-5,2
-
BO3
2028
-5,2
-
-5,2
-
-5,2
-
Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil med udgangspunkt i ni‐
veauet to år før, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-
bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø. Profilen afspejler udgifter til nedlukning af Sekretariat for Arbejdsmiljørå‐
det i 2025.
Opgaver og mål:
Opgaver
Sekretariatsbetjening
Mål
Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og
politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på ar‐
bejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet står for se‐
kretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udvik‐
lingsmidler. Sekretariatet administrerer tværgående aktiviteter iværksat
i regi af Arbejdsmiljørådet. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig
redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet,
herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag. Sekre‐
tariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selv‐
stændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overord‐
nede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i
opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekreta‐
riatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekre‐
tariatet.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Sekretariatsbetjening
R
2022
6,5
1,3
5,2
R
2023
5,3
0,5
4,8
B
2024
5,3
1,0
4,3
F
2025
2,6
0,5
2,1
BO1
2026
5,2
1,0
4,2
BO2
2027
5,2
1,0
4,2
BO3
2028
5,2
1,0
4,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-3
-2,1
-2,1
BO1
2026
-7
-4,2
-4,2
BO2
2027
-7
-4,2
-4,2
BO3
2028
-7
-4,2
-4,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0333.png
§ 17.22.12.10.
333
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2025 og 5,2
mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald, som indebærer
nedlæggelse af Arbejdsmiljørådet pr. 1. januar 2025 og omprioritering af partsmidler til §
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet og § 17.22.20. Branchefællesskaber for
arbejdsmiljø.
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
0,5
0,5
0,5
BO1
2026
0,8
0,8
0,8
BO2
2027
0,8
0,8
0,8
BO3
2028
0,8
0,8
0,8
Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil med udgangspunkt i ni‐
veauet to år før, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-
bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø. Profilen afspejler udgifter til nedlukning af Sekretariat for Arbejdsmiljørå‐
det i 2025.
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,8
mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald, som indebærer
nedlæggelse af Arbejdsmiljørådet pr. 1. januar 2025. Partsmidlerne, som tidligere finansierede Ar‐
bejdsmiljørådets sekretariat, er omprioriteret til § 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
og § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, hvorfra bevillingen overføres til §
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden.
17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til administration mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,1
2,1
2,1
BO1
2026
4,4
4,4
4,4
BO2
2027
4,4
4,4
4,4
BO3
2028
4,4
4,4
4,4
Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil med udgangspunkt i ni‐
veauet to år før, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-
bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø. Profilen afspejler udgifter til nedlukning af Sekretariat for Arbejdsmiljørå‐
det i 2025.
10. Tilskud til administration mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2025 og 4,4
mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald, som indebærer
nedlæggelse af Arbejdsmiljørådet pr. 1. januar 2025. Partsmidlerne, som tidligere finansierede Ar‐
bejdsmiljørådets sekretariat, er omprioriteret til § 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
og § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, hvorfra bevillingen overføres til §
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0334.png
334
§ 17.23.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
17.23.12. Forskellige erstatninger mv.
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
75. Erstatninger vedrørende COVID-19-vaccinationsskader
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
2,9
2,9
2,9
BO1
2026
1,5
1,5
1,5
BO2
2027
-0,6
-0,6
-0,6
BO3
2028
-0,7
-0,7
-0,7
75. Erstatninger vedrørende COVID-19-vaccinationsskader
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. i 2026 samt reduceret med 0,6 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 som følge af nyt
skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0335.png
§ 17.3.
335
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.09. Administration af forsikringsordninger
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Administration af forsikringsordninger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Systemmodernisering
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,9
3,9
3,9
-
-
BO1
2026
1,6
-0,7
-0,7
2,3
2,3
BO2
2027
1,6
-0,7
-0,7
2,3
2,3
BO3
2028
1,6
-0,7
-0,7
2,3
2,3
10. Administration af forsikringsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2025 til forhøje‐
de udgifter til systemmodernisering.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2026 og frem
som følge af reducerede udgifter efter systemmodernisering.
20. Systemmodernisering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2026-2029
til finansiering af afdrag på lån.
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige
indkomstoverførsler
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af
ledighedsafhængige indkomstoverførsler
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-20,7
BO1
2026
-27,3
BO2
2027
-33,4
BO3
2028
-32,4
-20,7
-20,7
-27,3
-27,3
-33,4
-33,4
-32,4
-32,4
10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,7 mio. kr. i 2025, 27,3
mio. kr. i 2026, 33,4 mio. kr. i 2027 og 32,4 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0336.png
336
§ 17.31.21.
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige
indkomstoverførsler
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Tillæg til arbejdsgiver refusion
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-8,2
BO1
2026
-9,0
BO2
2027
-9,8
BO3
2028
-10,1
-7,7
-7,7
-0,5
-0,5
-8,5
-8,5
-0,5
-0,5
-9,3
-9,3
-0,5
-0,5
-9,5
-9,5
-0,6
-0,6
10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,7 mio. kr. i 2025, 8,5 mio.
kr. i 2026, 9,3 mio. kr. i 2027 og 9,5 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
20. Tillæg til arbejdsgiver refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. ATP-indbetaling
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Bidrag fra a-kasser
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
50. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-10,8
5,6
-10,8
-10,8
3,2
3,2
3,2
3,2
-2,3
-2,3
1,5
78,2
-76,7
BO1
2026
-26,1
-5,8
-26,1
-26,1
-3,7
-3,7
-3,7
-3,7
-
-
1,6
87,3
-85,7
BO2
2027
-27,6
-7,1
-27,6
-27,6
-4,4
-4,4
-4,4
-4,4
-
-
1,7
88,2
-86,5
BO3
2028
-23,2
-3,2
-23,2
-23,2
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-
-
1,8
90,8
-89,0
10. ATP-indbetaling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,8 mio. kr. i 2025, 26,1
mio. kr. i 2026, 27,6 mio. kr. i 2027 og 23,2 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0337.png
§ 17.31.24.10.
Aktivitetsoversigt
I.
II.
337
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)................
79,5 107,5 91,1 61,5 71,1 78,3 77,5 80,5 83,2 86,9
Statslige udgifter (mio. kr.)
....................
406 548 465 313 349 423 419 435 450 470
Bemærkninger: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af forbruget vedrørende året og ATP-bidraget. ATP-bidraget
reguleres ikke årligt.
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
20. Bidrag fra a-kasser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2025 og reduce‐
ret med 3,7 mio. kr. i 2026, 4,4 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2025 og reduce‐
ret med 3,7 mio. kr. i 2026, 4,4 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet en negativ efterregulering på 2,3
mio. kr. i 2025 som følge af, at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP var højere end det
faktiske finansieringsbeløb.
50. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2025, 1,6 mio.
kr. i 2026, 1,7 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn, der skyldes en ny
fordeling mellem ordningerne.
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-4,9
-4,9
-4,9
BO1
2026
-4,4
-4,4
-4,4
BO2
2027
-4,6
-4,6
-4,6
BO3
2028
-4,5
-4,5
-4,5
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)...................
42,7 43,9 39,1 31,7 27,1 30,4 25,2 21,6 22,4 23,2
II.
Statslige udgifter (mio. kr.)
.......................
111 109
89
72
62
72
60
51
53
55
Bemærkninger: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af forbruget vedrørende året og ATP-bidraget. ATP-bidraget
reguleres ikke årligt.
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0338.png
338
§ 17.31.28.10.
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,9 mio. kr. i 2025, 4,4 mio.
kr. i 2026, 4,6 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-28,3
-27,6
-27,6
-0,7
63,2
-63,9
BO1
2026
-0,8
-
-
-0,8
70,6
-71,4
BO2
2027
-0,8
-
-
-0,8
71,3
-72,1
BO3
2028
-0,9
-
-
-0,9
73,4
-74,3
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet en negativ efterregulering på 27,6
mio. kr. i 2025 som følge af, at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP var højere end det
faktiske finansieringsbeløb.
40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2025, 0,8 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 0,9 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn, der skyldes en ny fordeling
mellem ordningerne.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-35,1
-34,5
-34,5
-0,6
51,0
-51,6
BO1
2026
-0,6
-
-
-0,6
57,0
-57,6
BO2
2027
-0,7
-
-
-0,7
57,5
-58,2
BO3
2028
-0,7
-
-
-0,7
59,2
-59,9
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet en negativ efterregulering på 34,5
mio. kr. i 2025 som følge af, at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP var højere end det
faktiske finansieringsbeløb.
40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2025-
2026 og 0,7 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af nyt skøn, der skyldes en ny fordeling mel‐
lem ordningerne.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0339.png
§ 17.31.34.
339
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-2,8
-2,8
-2,8
BO1
2026
-2,9
-2,9
-2,9
BO2
2027
-2,9
-2,9
-2,9
BO3
2028
-2,9
-2,9
-2,9
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. i 2025 og 2,9
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)................
24,2 22,4 20,6 20,0 20,9 17,5 14,9 15,7 15,9 15,7
II.
Statslige udgifter (mio. kr.)..........................
55
51
47
45
38
42
35
37
38
37
Bemærkninger: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af forbruget vedrørende året og ATP-bidraget. ATP-bidraget
reguleres ikke årligt.
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
8,6
8,8
8,8
-0,2
18,4
-18,6
BO1
2026
-0,2
-
-
-0,2
20,6
-20,8
BO2
2027
-0,2
-
-
-0,2
20,8
-21,0
BO3
2028
-0,2
-
-
-0,2
21,4
-21,6
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet en positiv efterregulering på 8,8 mio.
kr. i 2025 som følge af, at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP var lavere end det faktiske
finansieringsbidrag.
40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af nyt skøn, der skyldes en ny fordeling mellem ordningerne.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0340.png
340
§ 17.31.51.
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-104,9
-104,9
-27,9
-77,0
BO1
2026
-143,4
-143,4
-27,8
-115,6
BO2
2027
-157,9
-157,9
-27,9
-130,0
BO3
2028
-168,8
-168,8
-27,9
-140,9
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 104,9 mio. kr. i 2025, 143,4
mio. kr. i 2026, 157,9 mio. kr. i 2027 og 168,8 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 personer)
Dagpengeforsikrede................................................. 2.059 2.079 2.107 2.116 2.119 2.130
Fuldtidsforsikrede................................................... 2.043 2.064 2.093 2.102 2.106 2.117
Deltidsforsikrede.....................................................
16
15
14
13
13
13
Efterlønsmodtagere..................................................
49
51
55
49
36
29
Bidragsbetalere i alt................................................. 2.108 2.130 2.162 2.165 2.156 2.159
Efterlønsbidrag....................................................... 364 337 306 266 243 222
II.
Offentlige indtægter i alt (mia. kr. 2025-pl)............
11,9 11,6 11,8 10,8 10,7 10,7
Medlemsbidrag........................................................
9,8 9,9 10,1 10,0 10,0 10,1
Efterlønsbidrag......................................................... 2,1 1,7 1,7 0,8 0,7 0,7
Bemærkninger: På grund af afrunding summer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Arbejdsløshedskassernes afregnede medlemsbidrag, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
2.112
2.099
13
22
2.134
191
10,4
9,9
0,5
2.109
2.097
13
18
2.127
167
10,2
9,9
0,3
2.109
2.097
13
15
2.125
155
10,2
9,9
0,3
2.109
2.097
13
12
2.121
143
10,1
9,9
0,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0341.png
§ 17.32.
341
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
-612,8
-393,1
-612,8
-612,8
-393,1
-393,1
BO1
2026
-690,3
-442,7
-690,3
-690,3
-442,7
-442,7
BO2
2027
-760,2
-487,6
-760,2
-760,2
-487,6
-487,6
BO3
2028
-574,2
-368,2
-574,2
-574,2
-368,2
-368,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)........................
80,8 109,2 91,1 63,2 71,6 77,7 75,5 78,6 81,3 8,5
Offentlige udgifter (mia. kr. 2025-pl)..................
18,7 25,5 21,4 14,3 16,7 17,9 17,7 19,2 19,8 20,7
Statslige indtægter i alt (mia. kr. 2025-pl)..........
12,1 15,8 13,9 10,7 11,0 11,2 11,4 12,3 12,7 13,3
80 pct. medfinansiering.......................................
4,7
6,0 6,6 5,2 4,7 4,2 4,3 4,6 4,8 5,0
70 pct. medfinansiering.......................................
3,0
4,0 3,4 2,1 2,9 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0
60 pct. medfinansiering.......................................
4,0
5,4 3,6 3,1 3,1 4,1 4,2 4,5 4,7 4,9
20 pct. medfinansiering.......................................
0,3
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
IV.
Statslige nettoudgifter (mia. kr. 2025-pl).............
6,6
9,7 7,5 3,6 5,7 6,7 6,4 6,9 7,1 7,4
Bemærkninger: På grund af afrunding summer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen. Det bemærkes, at de of‐
fentlige udgifter svarer til de statslige bruttoudgifter på underkonto 10.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 612,8 mio. kr. i 2025,
690,3 mio. kr. i 2026, 760,2 mio. kr. i 2027 og 574,2 mio. kr. i 2028.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2024 til
89.000 fuldtidspersoner i 2025. Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med
1.112 mio. kr. i 2025, 1.544,2 mio. kr. i 2026, 1.601,9 mio. kr. i 2027 og 1.390,8 mio. kr. i 2028.
Som følge af nyt skøn er kontoen forhøjet med 499,2 mio. kr. i 2025, 836,5 mio. kr. i 2026,
823,4 mio. kr. i 2027 og 797,3 mio. kr. i 2028.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024 er
kontoen forhøjet med 17,4 mio. kr. i 2026, 18,3 mio. kr. i 2027 og 19,3 mio. kr. i 2028.
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 393,1 mio. kr. i 2025,
442,7 mio. kr. i 2026, 487,6 mio. kr. i 2027 og 368,2 mio. kr. i 2028.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2024 til
89.000 fuldtidspersoner i 2025. Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med
713,3 mio. kr. i 2025, 990,4 mio. kr. i 2026, 1.027,4 mio. kr. i 2027 og 892,0 mio. kr. i 2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
342
§ 17.32.01.20.
Som følge af nyt skøn er kontoen forhøjet med 320,2 mio. kr. i 2025, 536,5 mio. kr. i 2026,
528,1 mio. kr. i 2027 og 511,4 mio. kr. i 2028.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024 er
kontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. i 2026, 11,7 mio. kr. i 2027 og 12,4 mio. kr. i 2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0343.png
§ 17.35.
343
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Kontanthjælp
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
55. Uddannelseshjælp
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-14,2
1,9
1,9
-16,1
-16,1
BO1
2026
-107,9
-107,9
-107,9
-
-
BO2
2027
-142,1
-142,1
-142,1
-
-
BO3
2028
-138,3
-138,3
-138,3
-
-
50. Kontanthjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2025 og re‐
duceret med 107,9 mio. kr. i 2026, 142,1 mio. kr. i 2027 og 138,3 mio. kr. i 2028.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2024 til
89.000 fuldtidspersoner i 2025. Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med
31,2 mio. kr. i 2025, 48,2 mio. kr. i 2026, 50,0 mio. kr. i 2027 og 46,3 mio. kr. i 2028.
Som følge af nyt skøn er kontoen reduceret med 90,2 mio. kr. i 2025, 101,6 mio. kr. i 2026,
93,8 mio. kr. i 2027 og 93,0 mio. kr. i 2028.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024 er
kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 1,5 mio. kr. i 2028.
Som følge af lov nr. 616 af 11. juni 2024 om socialt frikort er kontoen forhøjet med 0,7 mio.
kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem som følge af mindre modregning i sociale ydelser.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er kontoen forhøjet med 119,9 mio.
kr. i 2025 og 39,7 mio. kr. i 2026.
Som følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 2,7
mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026, 3,0 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
II.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)..................
Offentlige udgifter i alt (mia.kr. 2025-pl).....
Forhøjet sats..................................................
Grundsats.......................................................
Mindstesats....................................................
Statslige udgifter i alt (mia.kr. 2025-pl).......
80 pct. refusion (mio. kr.).............................
40 pct. refusion (mio. kr.).............................
30 pct. refusion (mio. kr.).............................
66,7
10,7
64,8
10,3
56,4
9,1
47,9
7,6
45,3
7,0
50,4
7,9
69,3
9,4
2,0
1,1
1,3
2,2
149
311
226
88,9
11,1
6,4
2,7
2,0
2,6
165
356
244
90,5
11,3
6,6
2,8
1,9
2,6
161
353
239
93,4
11,7
6,9
2,9
2,0
2,8
171
373
254
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
2,4
94
211
152
2,4
118
275
182
2,0
63
167
153
1,7
71
148
102
1,6
84
191
127
1,8
92
201
125
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0344.png
344
§ 17.35.11.50.
20 pct. refusion (mia. kr.)..............................
1,9
1,8
1,6
1,4
1,2
1,4
1,5
1,8
1,9
2,0
Bemærkninger: Fra 1. juli 2025 flyttes alle modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og
uddannelseshjælp over på kontanthjælp som følge af det nye kontanthjælpssystem. De offentlige udgifter indeholder for
1. halvår 2025 endvidere kontanthjælp udbetalt efter de gamle regler. På grund af afrunding summer enkeltelementerne
ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
55. Uddannelseshjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 16,1 mio. kr. i 2025.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2024 til
89.000 fuldtidspersoner i 2025. Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med
0,7 mio. kr. i 2025.
Som følge af nyt skøn er kontoen reduceret med 15,4 mio. kr. i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner).....................
34,2 34,7 31,3 28,9 30,1 30,1 13,1
-
-
Offentlige udgifter (mia. kr. 2025-pl)...............
3,7 3,8 3,5 3,2 3,1 3,3 1,4
-
-
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025-pl).........
936 955 861 785 783 819 344
-
-
80 pct. refusion.................................................
83
96
68
67
73
76
32
-
-
40 pct. refusion................................................. 164 181 148 131 142 147
63
-
-
30 pct. refusion................................................. 124 125 112 100 103 105
47
-
-
20 pct. refusion................................................. 564 553 533 488 464 491 203
-
-
Bemærkninger: Fra 1. juli 2025 flyttes alle uddannelseshjælpsmodtagere over på kontanthjælp som følge af det nye kon‐
tanthjælpssystem. På grund af afrunding summer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
-
-
-
-
-
-
-
17.35.12. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Forsørgelsesydelse ifm. program mv.
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
20. Forsørgelsesydelse for øvrige
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
93,9
95,9
95,9
-2,0
-2,0
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Forsørgelsesydelse ifm. program mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 95,9 mio. kr. i 2025.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2024 til
89.000 fuldtidspersoner i 2025. Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med
2,7 mio. kr. i 2025.
Som følge af nyt skøn er kontoen forhøjet med 38,7 mio. kr. i 2025.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er kontoen forhøjet med 59,9 mio.
kr. i 2025.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0345.png
§ 17.35.12.10.
345
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner).........................
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)...................
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025-pl).............
80 pct. refusion.....................................................
40 pct. refusion.....................................................
30 pct. refusion.....................................................
20 pct. refusion.....................................................
Bemærkninger: Kontoen er overført fra § 14. På grund af afrunding summer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til tota‐
len.
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
-
-
3,4 7,7 9,3 5,0 4,1
-
-
-
-
-
394 728 1.101 571 475
-
-
-
-
-
91 301 370 211 162
-
-
-
-
-
5
98
81
12
35
-
-
-
-
-
12 151 107 28 47
-
-
-
-
-
9
18 110
20
48
-
-
-
-
-
65 33 73 152 32
-
-
-
20. Forsørgelsesydelse for øvrige
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,0 mio. kr. i 2025.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2024 til
89.000 fuldtidspersoner i 2025. Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med
2,5 mio. kr. i 2025.
Som følge af nyt skøn er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner).......................
-
-
7,1 6,9 6,9 6,6 3,2
-
-
-
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl).................
-
-
732 650 819 692 407
-
-
-
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025-pl).............
-
-
175 168 206 154 108
-
-
-
80 pct. refusion.....................................................
-
-
14 30 28 13 13
-
-
-
40 pct. refusion.....................................................
-
-
25 24 30 23 28
-
-
-
30 pct. refusion.....................................................
-
-
17 11 19 15
9
-
-
-
20 pct. refusion.....................................................
-
-
119 103 129 102 58
-
-
-
Bemærkninger: Kontoen er overført fra § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet. På grund af afrunding summer en‐
keltelementerne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
Kontoen er justeret som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Kon‐
servative Folkeparti og Radikale Venstre om Nyt kontanthjælpssystem, da afregningen med kom‐
munerne fra 1. juli 2025 overgår fra medfinansiering til refusion, som følge af udbetalingen af
særlig støtte overgår fra UDK til kommunerne.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0346.png
346
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
§ 17.35.20.
F
2025
-21,0
-22,7
-29,6
-29,6
-22,7
-22,7
8,6
8,6
BO1
2026
-28,1
-28,1
-37,2
-37,2
-28,1
-28,1
9,1
9,1
BO2
2027
-21,5
-21,5
-28,6
-28,6
-21,5
-21,5
7,1
7,1
BO3
2028
-21,1
-21,1
-27,9
-27,9
-21,1
-21,1
6,8
6,8
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af
kontanthjælp m.fl.
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
30. Refusion af særlig støtte.
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)..................
23,3 24,1 19,3 17,7 16,7 18,0 9,5 2,2 1,7
1,6
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)............
394 386 329 315 293 318 163
37
29
28
Statslige indtægter i alt (mio. kr. 2025 pl)....
316 292 232 262 223 243
97
-
-
-
80 pct. medfinansiering................................. 290 259 214 242 200 220
87
-
-
-
70 pct. medfinansiering.................................
12
13
10
11
12
12
5
-
-
-
60 pct. medfinansiering.................................
12
17
8
10
11
11
5
-
-
-
20 pct. medfinansiering.................................
2
3
0
1
1
1
0
-
-
-
IV.
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025 pl).......
-
-
-
-
-
-
39
9
7
7
80 pct. refusion..............................................
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
40 pct. refusion..............................................
-
-
-
-
-
-
2
0
0
0
30 pct. refusion..............................................
-
-
-
-
-
-
2
0
0
0
20 pct. refusion..............................................
-
-
-
-
-
-
33
8
6
6
V.
Statslige nettoudgifter (mio. kr. 2025-pl)......
77
94
97
53
70
75
39
9
7
7
Bemærkninger: På grund af afrunding summer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen. Det bemærkes, at de of‐
fentlige udgifter svarer til de statslige bruttoudgifter på § 17.35.20.10. I regnskabstallene indgår også udgifter til særlig
støtte udbetalt med tilbagebetalingspligt, samt tilbagebetalt særlig støtte i det pågældende regnskabsår. Fra 1. juli 2025
udbetaler kommunerne særlig støtte, og afregningen mellem stat og kommune sker som refusion.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af data fra Ydelsesrefusion og egne beregninger.
I.
II.
III.
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 29,6 mio. kr. i 2025,
37,2 mio. kr. i 2026, 28,6 mio. kr. i 2027 og 27,9 mio. kr. i 2028.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre om Nyt kontanthjælpssystem er kontoen reduceret med 36,2 mio. kr. i 2025,
37,2 mio. kr. i 2026, 28,6 mio. kr. i 2027 og 27,9 mio. kr. i 2028, da afregningen med kommuner‐
ne fra 1. juli 2025 overgår fra medfinansiering til refusion, som følge af udbetalingen af særlig
støtte overgår fra UDK til kommunerne.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midler‐
tidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 6,6 mio.
kr. i 2025.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0347.png
§ 17.35.20.20.
347
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 22,7 mio. kr. i 2025,
28,1 mio. kr. i 2026, 21,5 mio. kr. i 2027 og 21,1 mio. kr. i 2028.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre om Nyt kontanthjælpssystem er kontoen reduceret med 27,6 mio. kr. i 2025,
28,1 mio. kr. i 2026, 21,5 mio. kr. i 2027 og 21,1 mio. kr. i 2028, da afregningen med kommuner‐
ne fra 1. juli 2025 overgår fra medfinansiering til refusion, som følge af udbetalingen af særlig
støtte overgår fra UDK til kommunerne.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 4,9 mio.
kr. i 2025.
30. Refusion af særlig støtte.
Kontoen omfatter statens udgifter til refusion til kommunerne.
Statens refusion udgør 80 pct. af kommunernes udgifter de 4 første uger, 40 pct. i uge 5-26,
30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,6 mio. kr. i 2025, 9,1 mio.
kr. i 2026, 7,1 mio. kr. i 2027 og 6,8 mio. kr. i 2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Soci‐
alistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Nyt kontanthjælpssy‐
stem, da afregningen med kommunerne fra 1. juli 2025 overgår fra medfinansiering til refusion,
som følge af udbetalingen af særlig støtte overgår fra UDK til kommunerne.
17.35.22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-42,0
-42,0
-42,0
BO1
2026
-44,1
-44,1
-44,1
BO2
2027
-44,8
-44,8
-44,8
BO3
2028
-44,0
-44,0
-44,0
50. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 42,0 mio. kr. i 2025, 44,1
mio. kr. i 2026, 44,8 mio. kr. i 2027 og 44,0 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner).....................
22,9 22,2 21,8 20,2 17,3 17,4 15,3 16,1 16,4 16,1
Offentlige udgifter (mia. kr. 2025-pl)...............
4,0 3,8 3,8 3,5 3,0 3,0 2,7 2,8 2,8
2,8
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025 pl)..........
798 774 762 705 605 608 534 563 572 563
80 pct. refusion.................................................
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
40 pct. refusion.................................................
7
7
5
3
4
3
3
3
3
3
30 pct. refusion.................................................
8
8
7
5
5
5
5
5
5
5
20 pct. refusion................................................. 782 757 749 695 595 600 525 553 562 553
Bemærkninger: § 17.35.22.50. har på tidligere finanslove været opdelt på § 17.35.22.10.-25. På grund af afrunding sum‐
mer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0348.png
348
§ 17.37.
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Barselsdagpenge
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
24,2
24,2
24,2
BO1
2026
36,5
36,5
36,5
BO2
2027
36,5
36,5
36,5
BO3
2028
36,5
36,5
36,5
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
II.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)................
Offentlige udgifter
(mia. kr. 2025-pl).........................................
54,9
12,7
56,0
13,5
56,7
13,3
55,9
13,1
53,2
12,6
50,8
12,4
54,5
12,9
55,1
13,1
55,8
13,2
56,4
13,3
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger
.
10. Barselsdagpenge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 24,2 mio. kr. i 2025 og
36,5 mio. kr. årligt i 2026-2028.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dan‐
marksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om børns ret
til deres forældre ved surrogataftaler af februar 2024 er kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2025
og med 6,8 mio. kr. årligt i 2026-2028.
Som følge af initiativ til begrænsning af gravides natarbejde er kontoen forhøjet med 13,5
mio. kr. årligt i 2025-2028, jf. akt. 253 af 29. august 2024.
I forlængelse af Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dan‐
marksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om børns ret
til deres forældre ved surrogataftaler af februar 2024 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i
2025-2028 for at ændre reglerne for fædreorlov, så fædre på lige fod med mødre kan forlænge
deres fravær, hvis deres barn bliver indlagt i de første uger efter fødslen.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024 vedr. bedre barselsvilkår til forældre med indlagte nyfødte
børn er kontoen forhøjet med 14,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024 vedr. udvidet ret til dagpenge under sorgorlov er kontoen
forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2025 og med 1,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0349.png
§ 17.38.
349
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Sygedagpenge
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-34,7
-34,7
-34,7
BO1
2026
-34,7
-34,7
-34,7
BO2
2027
-33,6
-33,6
-33,6
BO3
2028
-33,8
-33,8
-33,8
40. Sygedagpenge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 34,7 mio. kr. årligt i 2025-
2026, 33,6 mio. kr. i 2027 og 33,8 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
II.
III.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner).........................
68,9 82,4 91,7 91,4 86,5 85,6 84,5 84,9 82,1 82,6
Offentlige udgifter (mia. kr. 2025-pl)...
13,4 15,1 17,7 18,1 15,7 16,9 15,7 15,8 15,3 15,4
Statslige udgifter i alt (mia. kr. 2025-pl).............
5,1 5,9 6,6 7,6 5,9 6,4 5,9 6,0 5,8 5,8
80 pct. refusion...
1,5 2,0 2,1 3,3 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7
40 pct. refusion...
2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4
30 pct. refusion...
0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
20 pct. refusion...
0,8 0,9 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Bemærkninger: På grund af afrunding summer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0350.png
350
§ 17.4.
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-4,5
-0,9
-5,4
-
-5,4
-0,9
BO1
2026
-6,8
1,2
-5,6
-
-5,6
1,2
BO2
2027
-6,8
1,4
-5,4
-
-5,4
1,4
BO3
2028
-6,8
0,9
-5,9
-
-5,9
0,9
Bemærkninger:
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet følgende ændringer i interne statslige overførselsindtægter som
følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløf‐
tet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober 2024: Overførselsindtægter er forhøjet med 0,1 mio. kr.
årligt i 2026-2028 fra § 17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge samt 0,4 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026,
1,8 mio. kr. i 2027, 1,5 mio. kr. i 2028, 1,0 mio. kr. årligt i 2029-2034 og 0,5 mio. kr. i 2035 fra § 17.59.21.50. IPS og
Flere unge skal med. Overførselsindtægter er reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 fra § 17.46.64.40. Flere unge
skal med.
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet følgende ændringer i interne statslige overførsler som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024: Overførselsindtægter er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2026-2027
og 0,1 mio. kr. i 2028 fra § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede, 0,2 mio. kr. årligt i 2026-2027 og
0,1 mio. kr. i 2028 fra § 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende, 0,1 mio. kr. i 2026 fra § 17.59.11.40. Vi‐
denscenter om Handicap, 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 fra § 17.59.21.45. Joballiancen og 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028
fra § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer. Overførselsindtægter er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 fra §
17.59.23.20. Handicappolitisk topmøde.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes de særlige bevillingsbestemmelser BV 2.2.9.2.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0351.png
§ 17.41.01.
351
og BV 2.10.5. med følgende:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.9.2
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2025 fra § 17.59.21.30. Ind‐
sats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og psykiske lidelser
via IPS-metoden til gennemførelse af processtøtte og evaluering. Der er ad‐
gang til at overføre op til 0,3 mio. kr. i 2025 fra § 17.59.21.35. IPS for unge
til gennemførelse af processtøtte og evaluering.
Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. mellem § 15.11.30. Social-
og Boligstyrelsen og § 17.11.01. Departementet og § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering årligt i 2026 og 2027 i forbindelse med vi‐
dereudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel på beskæftigel‐
sesområdet. Overførslen sker som en intern statslig overførsel.
BV 2.10.5.
Der er overførselsadgang fra nedenstående underkonti til § 17.41.01. Styrel‐
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering:
§ 17.41.12.30. Styrket beskæftigelsesindsats for ledige grønlændere i Dan‐
mark
§ 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser
§ 17.46.30.40. Indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage
§ 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje
§ 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft
§ 17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år
§ 17.49.20.10. Særlige indsatser
§ 17.49.21.10. Følgeordninger til børns deltagelse i fritidsaktiviteter
§ 17.51.11.10. Cabi
§ 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
§ 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
§ 17.59.11.40. Videnscenter om handicap
§ 17.59.11.45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
§ 17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
§ 17.59.21.30. Indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og
psykiske lidelser via IPS-metoden
§ 17.59.21.35. IPS for unge
§ 17.59.21.45. Joballiancen
§ 17.59.21.50. IPS og Flere unge skal med
§ 17.59.22.20. Code of Care
§ 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Overførslerne sker ved intern statslig overførsel. Heraf kan op til 2/3 anven‐
des til løn.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Borger og virksomhedsservice
.................................................................
Implementering og tilsyn
.................................................................
Politikforberedende arbejde
.................................................................
Viden og formidling
.................................................................
Viden og digitalisering
.................................................................
R
2022
370,1
140,3
34,0
138,8
17,4
39,6
-
R
2023
377,5
143,1
0,0
141,2
29,8
0,0
63,4
B
2024
324,1
113,5
-
109,2
46,3
-
55,1
F
2025
312,8
120,7
-
114,8
25,1
-
52,2
BO1
2026
303,9
117,2
-
109,4
24,5
-
52,8
BO2
2027
299,3
115,4
-
107,6
24,1
-
52,2
BO3
2028
288,6
111,7
-
103,7
23,2
-
50,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0352.png
352
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
§ 17.41.01.
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-0,9
-0,9
BO1
2026
1,2
1,2
BO2
2027
1,4
1,4
BO3
2028
0,9
0,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-7
-4,8
-4,8
BO1
2026
-8
-5,3
-5,3
BO2
2027
-8
-5,2
-5,2
BO3
2028
-8
-5,5
-5,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2025 og 6,8
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald. Heraf udgør
lønsum 4,2 mio. kr. i 2025 og 6,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem.
17.41.10. Udbetaling Danmark (tekstanm. 170)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udbetaling Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-1,9
-1,9
-1,9
BO1
2026
-1,9
-1,9
-1,9
BO2
2027
-1,9
-1,9
-1,9
BO3
2028
-1,9
-1,9
-1,9
10. Udbetaling Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,9 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af lov nr. 162 b af 30. maj 2024 om ændringer af lov om social pension og for‐
skellige andre love, der medfører fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparin‐
ger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser, som
udmønter en del af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Ra‐
dikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om etablering af en grøn fond af juni
2022.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0353.png
§ 17.46.
353
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og
jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-15,9
-13,1
-13,1
-2,8
-2,8
BO1
2026
-16,1
-13,2
-13,2
-2,9
-2,9
BO2
2027
-16,3
-13,4
-13,4
-2,9
-2,9
BO3
2028
-16,6
-13,6
-13,6
-3,0
-3,0
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,1 mio. kr. i 2025, 13,2
mio. kr. i 2026, 13,4 mio. kr. i 2027 og 13,6 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (fuldtidspersoner)...............................
1.070 674 554 783 615 791 574 582 590 598
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)...............
322 283 257 346 334 350 312 317 321 325
Statslige udgifter (mio. kr. 2025 pl).................
160 152 126 156 167 175 156 158 160 163
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. i 2025 og 2,9
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
II.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)...............
Statslige udgifter (mio. kr. 2025 pl).................
55
28
30
20
29
12
38
19
29
14
37
18
23
12
24
12
24
12
24
12
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0354.png
354
§ 17.46.21.
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
1,3
1,3
1,3
BO1
2026
1,3
1,3
1,3
BO2
2027
1,3
1,3
1,3
BO3
2028
1,3
1,3
1,3
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
II.
Offentlige udgifter (mio. kr.2025-pl)
..............................
Statslige udgifter (mio.kr. 2025-pl)..........................
22
13
20
12
29
18
31
19
26
14
28
14
30
15
30
15
30
15
30
15
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af nyt skøn.
17.46.32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Befordringsgodtgørelse
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
-2,2
-1,1
-2,2
-2,2
-1,1
-1,1
BO1
2026
-2,3
-1,2
-2,3
-2,3
-1,2
-1,2
BO2
2027
-2,3
-1,2
-2,3
-2,3
-1,2
-1,2
BO3
2028
-2,4
-1,2
-2,4
-2,4
-1,2
-1,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet
(1.000 personer)................................... 11,9
8,8
7,1
6,8 14,7
Offentlige udgifter (mio. kr. i 2025-pl)..............
28
19
14
14
16
Statslige indtægter (mio. kr. i 2025-pl)..............
16
9
7
7
8
Bemærkninger: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af data fra Ydelsesrefusion.
Kilde: Ydelsesrefusion, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
II.
III.
10,0
21
10
7,6
17
8
7,5
16
8
7,6
17
8
7,9
17
9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0355.png
§ 17.46.32.10.
355
10. Befordringsgodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2025, 2,3 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 2,4 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-0,8
-0,8
-0,8
BO1
2026
-0,8
-0,8
-0,8
BO2
2027
-0,8
-0,8
-0,8
BO3
2028
-0,8
-0,8
-0,8
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem
for at ændre reglerne for fædreorlov, så fædre på lige fod med mødre kan forlænge deres fravær,
hvis deres barn bliver indlagt i de første uger efter fødslen. Ændringen er sket i forlængelse af
Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne,
Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om børns ret til deres forældre ved
surrogataftaler af februar 2024.
17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
70. Opkvalificering af beskæftigede i landbrug og følgeerhverv
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
25,0
25,0
25,0
BO3
2028
25,0
25,0
25,0
70. Opkvalificering af beskæftigede i landbrug og følgeerhverv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25 mio. kr. årligt i 2027-2030
til opkvalificering af beskæftigede i landbrugs- og følgeerhverv som følge af Aftale mellem rege‐
ringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre
om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
Formålet med initiativet er at gennemføre en målrettet om- og opkvalificering af beskæftige‐
de i landbrugs- og følgeerhverv med henblik på at understøtte deres mulighed for at finde nyt ar‐
bejde. Indsatsen gennemføres sideløbende med indfasningen af klimaafgiften. Der skal tages kon‐
kret stilling til modellen for opkvalificeringsindsatsen, herunder i forhold til afgrænsning af støt‐
temodtagere, tilskudsberettigede uddannelser mv. Der igangsættes et arbejde med inddragelse af
relevante aktører.
Yderligere ansøgningskriterier for puljen kan efterfølgende blive fastsat af Beskæftigelsesmi‐
nisteriet.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0356.png
356
§ 17.46.53.
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Uddannelsesaftaler
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-28,4
-28,4
-28,4
BO1
2026
-28,3
-28,3
-28,3
BO2
2027
-28,3
-28,3
-28,3
BO3
2028
-28,3
-28,3
-28,3
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet i alt (1.000 fuldtidspersoner)..............
Ledige
...................................................
Beskæftigede
...........................................
Offentlige udgifter (mio. kr.)
........................
7,4
4,5
2,9
280
8,5
5,4
3,1
303
11,0
7,6
3,4
397
13,1
9,5
3,6
483
13,1
9,6
3,5
516
13,0
9,4
3,6
527
12,2
8,9
3,2
497
12,1
8,9
3,2
496
12,1
8,9
3,2
496
12,1
8,9
3,2
496
II.
Bemærkninger: Fordelingen mellem ledige og beskæftigede til og med 2022 er et skøn. På grund af afrunding summer
enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet pr. time ikke reguleres.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
10. Uddannelsesaftaler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 28,4 mio. kr. i 2025 og 28,3
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af nyt skøn.
17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Flere unge skal med
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
-25,8
-25,8
-24,7
-1,1
BO1
2026
-51,5
-51,5
-50,4
-1,1
BO2
2027
-51,5
-51,5
-50,4
-1,1
BO3
2028
-25,8
-25,8
-24,7
-1,1
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene reduceres interne statslige overførselsudgifter med 1,1 mio. kr. år‐
ligt i 2025-2028, idet bevillingen er overført til § 17.59.21.50. IPS og Flere unge skal med.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene er de særlige bevillingsbestemmelser slettet.
40. Flere unge skal med
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,8 mio. kr. i 2025, 51,5
mio. kr. årligt i 2026-2027 og 25,8 mio. kr. i 2028. Der er foretaget en flytning af bevillingen til §
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0357.png
§ 17.46.64.40.
357
17.59.21.50. IPS og Flere unge skal med som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Fol‐
keparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet - flere unge i arbejde og
forpligtende fællesskaber af oktober 2024. Flytningen sker for at mindske administrationen i
kommunerne og understøtte, at flest mulige unge får den rette indsats.
17.46.74. Jobrotation
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Jobrotation
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-11,9
-9,5
-9,5
-2,4
-2,4
BO1
2026
-11,9
-9,5
-9,5
-2,4
-2,4
BO2
2027
-11,9
-9,5
-9,5
-2,4
-2,4
BO3
2028
-11,9
-9,5
-9,5
-2,4
-2,4
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)....................
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
II.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)...............
141 136 130 92
125 70
60
60
III.
Statslige udgifter (mio. kr. 2025-pl).................
84
82
78
55
75
42
36
36
Bemærkninger: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger.
2027
0,1
60
36
2028
0,1
60
36
10. Jobrotation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af nyt skøn.
20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af nyt skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0358.png
358
§ 17.47.
17.47. Løntilskud
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Løntilskud vedr. forsikrede ledige
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-24,5
-24,5
-24,5
BO1
2026
-26,9
-26,9
-26,9
BO2
2027
-27,5
-27,5
-27,5
BO3
2028
-26,6
-26,6
-26,6
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
II.
III.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)...........................
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
.................
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025-pl)
.............
80 pct. refusion
............................................
40 pct. refusion
............................................
30 pct. refusion
............................................
20 pct. refusion
............................................
2,1
440
109
0,3
11
47
51
1,6
205
51
0,6
5
19
25
1,5
78
17
0,0
0
5
12
1,1
79
79
0,8
7
24
46
0,9
167
40
0,3
4
14
22
2,0
325
80
0,9
8
31
40
1,5
242
59
0,4
6
20
32
1,7
273
66
0,5
7
23
36
1,9
304
74
0,6
8
26
40
2,1
329
80
0,6
8
28
43
Bemærkninger: § 17.47.01.35 har på tidligere finanslove været opdelt på § 17.47.01.10.-25. På grund af afrunding sum‐
mer enkeltelementerne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
30. Løntilskud vedr. forsikrede ledige
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 24,5 mio. kr. i 2025,
26,9 mio. kr. i 2026, 27,5 mio. kr. i 2027 og 26,6 mio. kr. i 2028.
Som følge af nyt skøn er kontoen reduceret med 19,6 mio. kr. i 2025, 19,4 mio. kr. i 2026 og
19,5 mio. kr. årligt i 2027-2028. Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Re‐
degørelse i august 2024 til 89.000 fuldtidsledige i 2025.
Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med 4,9 mio. kr. i 2025, 7,5 mio.
kr. i 2026, 8,0 mio. kr. i 2027 og 7,1 mio. kr. 2028.
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
m.fl.
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
-14,9
-14,9
-14,9
BO1
2026
-15,7
-15,7
-15,7
BO2
2027
-15,9
-15,9
-15,9
BO3
2028
-15,4
-15,4
-15,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0359.png
§ 17.47.02.
359
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
I.
II.
III.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)
......................
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
.................
Statslige udgifter i alt (mio. kr. 2025-pl)
.............
80 pct. refusion
............................................
40 pct. refusion
............................................
30 pct. refusion
............................................
20 pct. refusion
............................................
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1,3 0,9 0,7 0,7 0,5 0,9 0,6 0,8 0,8 0,9
248 118 -16 212 104 136
95 121 126 133
58
28
-3
51
27
34
25
32
33
35
1
1
0
2
1
2
1
2
2
2
8
4
0
10
7
7
6
8
8
9
8
4
0
7
6
6
5
7
7
8
40
18
-3
32
13
19
12
15
16
17
Bemærkninger: § 17.47.02.35 har på tidligere finanslove været opdelt på § 17.47.02.10-25. Regnskabstallet for 2021 er
sammenlagt negativt, fordi der var fejl i de kildedata, som lå til grund for beregningen af kommunernes refusion i Ydel‐
sesrefusion, og det var ikke muligt at rette det inden årsregnskabets afslutning. På grund af afrunding summer enkeltele‐
menterne ikke nødvendigvis til totalen.
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
30. Løntilskud vedr. kontanthjælpsmodtagere m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 14,9 mio. kr. i 2025,
15,7 mio. kr. i 2026, 15,9 mio. kr. i 2027 og 15,4 mio. kr. i 2028.
Som følge af nyt skøn er kontoen reduceret med 13,6 mio. kr. i 2025, 13,8 mio. kr. i 2026,
13,9 mio. kr. i 2027 og 13,7 mio. kr. i 2028. Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved
Økonomisk Redegørelse i august 2024 til 89.000 fuldtidsledige i 2025.
Som følge af ændrede ledighedsskøn er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2025, 1,9 mio.
kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. 2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0360.png
360
§ 17.5.
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,0
6,0
-
6,0
BO1
2026
12,1
12,1
0,2
11,9
BO2
2027
12,1
12,1
0,2
11,9
BO3
2028
2,3
2,3
0,1
2,2
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i
2026-2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 til § 17.41.01.10. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.10.5
med følgende:
Regel der fraviges eller
Beskrivelse
suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at overføre op til 0,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 og
0,1 mio. kr. i 2028 fra § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udvik‐
lingshæmmede til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut‐
tering til administration af ordningen, dog maksimalt svarende til de
faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn. Overførslen sker ved
en intern statslig overførsel.
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2025, 12,1 mio.
kr. i 2026-2027 og 2,3 mio. kr. i 2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social- og
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0361.png
§ 17.55.
361
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Skattefri præmie
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
180,5
180,5
180,5
BO1
2026
194,4
194,4
194,4
BO2
2027
208,3
208,3
208,3
BO3
2028
222,2
222,2
222,2
30. Skattefri præmie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 180,5 mio. kr. i 2025, 194,4
mio. kr. i 2026, 208,3 mio. kr. i 2027 og 222,2 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)...........................
10,0
II.
Offentlige udgifter (mia. kr. 2025-pl).....................
1,4
Kilde: Statsregnskabet, særudtræk og egne beregninger.
8,3
1,2
9,0
1,1
7,9 14,4 15,8 13,7 13,2 12,7 12,2
0,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0362.png
362
§ 17.56.
17.56. Fleksjob
17.56.11. Fleksydelse (tekstanm. 173)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Fleksydelse
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-31,2
-31,2
-31,2
BO1
2026
-26,9
-26,9
-26,9
BO2
2027
-27,1
-27,1
-27,1
BO3
2028
-18,0
-18,0
-18,0
10. Fleksydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 31,2 mio. kr. i 2025, 26,9
mio. kr. i 2026, 27,1 mio. kr. i 2027 og 18,0 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)....................
2,9
II.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)...............
588
Kilde: Jobindsats.dk, statsregnskabet og egne beregninger.
3,0
595
3,1
618
2,9
557
2,0
380
1,9
351
0,8
146
0,6
122
0,5
102
0,4
78
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0363.png
§ 17.59.
363
17.59. Særlige forebyggende indsatser
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Videnscenter om handicap
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
8,7
5,5
-
5,5
3,2
-
3,2
BO1
2026
18,3
15,1
0,2
14,9
3,2
0,1
3,1
BO2
2027
15,1
15,1
0,2
14,9
-
-
-
BO3
2028
7,6
7,6
0,1
7,5
-
-
-
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i
2026-2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 fra § 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende til § 17.41.01.10. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2026 fra § 17.59.11.40.
Videnscenter om handicap til § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.10.5
med følgende:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5
Der er adgang til at overføre op til 0,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,1
mio. kr. i 2028 fra § 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til admini‐
stration af ordningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern
statslig overførsel. Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. årligt
i 2025-2026 fra § 17.59.11.40. Videnscenter om handicap til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord‐
ningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til
2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig overfør‐
sel. Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. i 2025 fra §
17.59.11.45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord‐
ningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til
2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig overfør‐
sel.
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2025, 15,1 mio.
kr. i 2026-2027 og 7,6 mio. kr. i 2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0364.png
364
§ 17.59.11.35.
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
40. Videnscenter om handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2025-2026 som
følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmønt‐
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028
af november 2024.
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og
psykiske lidelser via IPS-metoden
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
45. Joballiancen
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. IPS og Flere unge skal med
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
60. Styrket indsats for unge med handicap
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
85. Støtte til inddragelse af unge i Ungeløftet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
52,2
7,0
-
7,0
4,0
4,0
1,1
-
1,1
38,1
-
37,7
0,4
1,0
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
184,9
22,0
0,1
21,9
6,0
6,0
2,4
0,1
2,3
152,5
-
151,0
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
BO2
2027
214,9
22,0
0,1
21,9
8,0
8,0
2,4
0,1
2,3
180,5
-
178,7
1,8
1,0
1,0
1,0
1,0
BO3
2028
188,0
22,0
0,1
21,9
8,0
8,0
1,2
0,1
1,1
154,8
1,5
151,8
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2026-
2028 fra § 17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge til § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut‐
tering.
I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 på §
17.59.21.45. Joballiancen til § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet interne statslige overførsler med 0,4 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i
2026 og 1,8 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 på § 17.59.21.50. IPS og Flere unge skal med til § 17.41.01.10. Styrel‐
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0365.png
§ 17.59.21.
365
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.10.5
med følgende:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til, at overføre op til 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2025-
2028 fra § 17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge til §
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration
af ordningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan
op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker som en intern statslig
overførsel. Der er adgang til, at overføre op til 0,2 mio. kr. i 2025 fra §
17.59.21.30. Indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer
og psykiske lidelser via IPS-metoden til § 17.41.01. Styrelsen for Ar‐
bejdsmarked og Rekruttering dog maksimalt svarende til de faktiske ud‐
gifter til at understøtte forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap. Der er adgang til at overføre op til 0,2 mio. kr. i
2025 fra § 17.59.21.35. IPS for unge til § 17.41.01. Styrelsen for Ar‐
bejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske ud‐
gifter til at understøtte indsatsen omkring IPS for unge. Heraf kan op til
2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig overfør‐
sel. Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 fra
§ 17.59.21.45. Joballiancen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf
kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern stats‐
lig overførsel. Der er adgang til at overføre op til 0,4 mio. kr. årligt i
2025, 1,5 mio. kr. i 2026, 1,8 mio.kr. i 2027, 1,5 mio. kr. i 2028, 1,0
mio. kr. årligt i 2029-2034 og 0,5 mio. kr. i 2035 fra § 17.59.21.50 IPS
og Flere unge skal med til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering til administration af ordningen, dog maksimalt svarende til
de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførs‐
len sker som en intern statslig overførsel.
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2025 og 22,0
mio. kr. i hvert af årene 2026-2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkepar‐
ti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet - flere unge i arbejde og for‐
pligtende fællesskaber af oktober 2024.
30. Indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og psykiske lidelser via IPS-
metoden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2025, 6,0 mio.
kr. i 2026 og 8,0 mio. kr. årligt i 2027-2035 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet - flere unge i arbejde
og forpligtende fællesskaber af oktober 2024.
45. Joballiancen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2025, 2,4 mio.
kr. i 2026-2027 og 1,2 mio. kr. i 2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
366
§ 17.59.21.45.
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
50. IPS og Flere unge skal med
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 38,1 mio. kr. i 2025, 152,5
mio. kr. i 2026, 180,5 mio. kr. i 2027, 154,8 mio. kr. 2028, 98,0 mio. kr. årligt i 2029-2034 og
46,2 mio. kr. i 2035 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konser‐
vative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fæl‐
lesskaber af oktober 2024. I ændringsforslagene er der foretaget en flytning af bevillingen fra §
17.46.64.40. Flere unge skal med på 25,8 mio. kr. i 2025, 52,5 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 25,8
mio. kr. i 2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber
af oktober 2024. Flytningen sker for at mindske administrationen i kommunerne og understøtte,
at flest mulige unge får den rette indsats.
Formålet med initiativet er at hjælpe unge uden uddannelse eller beskæftigelse ind på ar‐
bejdsmarkedet og herunder at gøre dem parate til at tage i mod de jobs, som bl.a. skabes via part‐
nerskabet: Ungeløftet. En stor del af de unge har psykiatriske diagnoser eller sociale problemer
og kan derfor have gavn af en helhedsorienteret og håndholdt beskæftigelsesindsats, der er koor‐
dineret med øvrige relevante aktører.
Initiativet er sammensat af en markant styrkelse af IPS-indsatsen (Individuel Planlagt job
med Støtte) til unge med psykiske lidelser samt indsatsen Flere unge skal med. De to indsatser
bygger på de samme grundlæggende principper og metoder, og de unge vil kunne skifte mellem
de to indsatser afhængig af deres udfordringsbillede.
Markant styrkelse af IPS-indsatsen til unge med psykiske lidelser skal understøtte det enkelte
unge menneske med en samlet indsats, hvor behandling og hjælp til at komme ind i arbejdsfæl‐
lesskabet eller i gang med en uddannelse er koordineret og understøtter hinanden. Indsatsen byg‐
ger på en velafprøvet tilgang om, at det at indgå på en arbejdsplads sammen med kollegaer i sig
selv medvirker til, at den unge kan få det bedre. Metoden bygger på den grundtanke, at menne‐
sker med svære sindslidelser kan indgå på det ordinære arbejdsmarked eller tage en uddannelse,
når der er et godt match med arbejdsplads eller uddannelsessted, og der samtidig tilbydes støtte.
IPS foregår i tæt koordinering mellem psykiatrien og kommunen.
Flere unge skal med-indsatsen skal hjælpe flere udsatte unge til at få fodfæste på arbejdsmar‐
kedet eller starte på en uddannelse. Hjælpen skal være koordineret med øvrige indsatser for den
unge på tværs af uddannelses-, social- og sundhedsområdet, så de understøtter hinanden mod
målet om job og uddannelse. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den unges ressourcer og ønsker
for at sikre en individuel og fleksibel indsats. Indsatsen bygger desuden videre på erfaringer fra
Flere skal med-projekter, der har vist gode resultater med at få langvarige kontanthjælpsmodtage‐
re ud af kontanthjælpssystemet.
Det samlede initiativ udmøntes gennem en ansøgningspulje for kommuner. Puljen udmeldes
første gang i 2025 til flerårige projekter.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar‐
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
60. Styrket indsats for unge med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober
2024. Tilskuddet er øremærket til Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Formålet er at styr‐
ke organisationens mulighed for at hjælpe unge med handicap uden uddannelse og beskæftigelse
i beskæftigelse. Dette kan fx være ved understøttelse af Ungeløftet gennem aktiviteter, der kan
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0367.png
§ 17.59.21.60.
367
nedbryde barrierer og bidrage med viden om støttebehov, som kan bane vejen for, at unge med
handicap kommer ind på arbejdsmarkedet.
85. Støtte til inddragelse af unge i Ungeløftet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober
2024. Tilskuddet er øremærket til organisationen Modstrøm. Formålet er at styrke organisationens
mulighed for at understøtte Ungeløftet, herunder inddragelse af unge i partnerskabet. Desuden er
formålet at styrke fællesskaberne for de unge gennem en række aktiviteter, som via uformel og
tæt kontakt til de unge kan supplere den kommunale indsats for unge uden uddannelse og be‐
skæftigelse.
De nærmere retningslinjer for udmøntning af bevillingen fastlægges i samarbejde med Styrel‐
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
17.59.23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Handicappolitisk topmøde
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
-0,5
-0,5
-0,3
-0,2
BO1
2026
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025,
idet bevillingen er overført til Social- og Boligministeriet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.2.9.2.
20. Handicappolitisk topmøde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2025, da
Social- og Boligministeriet viderefører topmødet i 2025 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Bevillingen flyttes
derfor til Social- og Boligministeriet.
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,8
3,8
-
3,8
BO1
2026
7,5
7,5
0,1
7,4
BO2
2027
7,5
7,5
0,1
7,4
BO3
2028
3,8
3,8
0,1
3,7
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er interne statslige overførsler forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i
2026-2028 til § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0368.png
368
§ 17.59.31.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den særlige bevillingsbestemmelse BV 2.10.5
med følgende:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 fra §
17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper til § 17.41.01. Styrelsen for Ar‐
bejdsmarked og Rekruttering til administration af ordningen, dog maksi‐
malt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til
lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2025, 7,5 mio.
kr. i 2026-2027 og 3,8 mio. kr. i 2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0369.png
§ 17.6.
369
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.61. Børnetilskud
17.61.01. Ordinært børnetilskud
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ordinært børnetilskud
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
14,8
14,8
14,8
BO1
2026
6,9
6,9
6,9
BO2
2027
0,2
0,2
0,2
BO3
2028
0,3
0,3
0,3
10. Ordinært børnetilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,8 mio. kr. i 2025, 6,9
mio. kr. i 2026, 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 14,8 mio.
kr. i 2025 og 6,8 mio. kr. i 2026.
Som følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 0,1
mio. kr. i 2026, 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 tilskud)
...............................
191,9 188,4 185,9 185,2 183,1 187,8 184,0 181,8 180,8 180,8
II.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
.............
1.237 1.109 1.217 1.225 1.220 1.251 1.226 1.232 1.233 1.233
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
17.61.02. Ekstra børnetilskud
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ekstra børnetilskud
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
13,7
13,7
13,7
BO1
2026
2,2
2,2
2,2
BO2
2027
0,1
0,1
0,1
BO3
2028
0,2
0,2
0,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
I.
II.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet (1.000 tilskud)......................................
129,0 128,6 127,9 127,1 125,9 127,4 126,8 124,5 124,2 124,2
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)................
848 852 853 857 855 865 861 846 844 844
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0370.png
370
§ 17.61.02.10.
10. Ekstra børnetilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,7 mio. kr. i 2025, 2,2
mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028. Som følge af forlængelse af opholds‐
grundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er
fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 13,7 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026. Som
følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i
2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028.
17.61.03. Særligt børnetilskud
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
5,1
5,1
5,1
BO1
2026
2,3
2,3
2,3
BO2
2027
0,1
0,1
0,1
BO3
2028
0,1
0,1
0,1
10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. i 2025, 2,3
mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 5,1 mio.
kr. i 2025 og 2,3 mio. kr. i 2026.
Som følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 0,1
mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 tilskud)
.............................
18,7 18,7 17,3 19,2 19,6 22,1 15,2 14,5 14,4 14,4
II.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
............... 349 350 357 367 377 408 349 333 331 331
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0371.png
§ 17.62.
371
17.62. Individuel boligstøtte
17.62.01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
20. Boligydelseslån til pensionister
Udgift
................................................................................................................
54. .........................................................................................................
Statslige udlån, tilgange
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
19,5
4,9
19,5
19,5
4,9
4,9
BO1
2026
22,8
5,7
22,8
22,8
5,7
5,7
BO2
2027
26,1
6,5
26,1
26,1
6,5
6,5
BO3
2028
29,4
7,4
29,4
29,4
7,4
7,4
20. Boligydelseslån til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2025, 17,1 mio.
kr. i 2026, 19,6 mio. kr. i 2027 og 22,0 mio. kr. i 2028.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
II.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
.................
III.
Statslige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
...................
Kilde: Særudtræk, statsregnskabet og egne beregninger.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
101
97 102
98
91
80 117 119 122 125
76
77
73
72
68
60
88
90
92
94
17.62.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Boligsikring
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
89,2
89,2
89,2
BO1
2026
32,5
32,5
32,5
BO2
2027
0,8
0,8
0,8
BO3
2028
0,8
0,8
0,8
10. Boligsikring
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 89,2 mio. kr. i 2025, 32,5
mio. kr. i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. i 2028.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 88,7 mio.
kr. i 2025 og 31,7 mio. kr. i 2026.
Som følge af modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024 er kontoen forhøjet med 0,5
mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026
2027
2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0372.png
372
§ 17.62.02.10.
349,4
6,4
3,2
344,4
6,4
3,2
345,8
6,4
3,2
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)
...........
312,9 328,8 399,6 343,2 982,2 347,4 348,0
II.
Offentlige udgifter (mia. kr. 2025-pl)........
5,0 5,1 5,8 5,7 4,8 5,8 6,3
III.
Statslige udgifter (mia. kr. 2025-pl)..........
2,1 2,5 2,5 2,7 2,4 2,9 3,1
Kilde: Særudtræk, statsregnskabet og egne beregninger.
17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
32,0
32,0
32,0
BO1
2026
32,0
32,0
32,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i 32,0 mio. kr. i 2025 og 32,0
mio. kr. i 2026.
Som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlerti‐
dig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kontoen forhøjet med 32,0 mio.
kr. i 2025 og 32,0 mio. kr. i 2026.
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for
beboerindskudslån mv.
Indtægt
................................................................................................................
21. .........................................................................................................
Andre driftsindtægter
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
55. .........................................................................................................
Statslige udlån, afgange
F
2025
3,2
BO1
2026
3,2
BO2
2027
3,2
BO3
2028
3,2
3,2
2,3
-2,3
3,2
3,2
2,3
-2,3
3,2
3,2
2,3
-2,3
3,2
3,2
2,3
-2,3
3,2
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for beboerindskudslån mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af nyt skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0373.png
§ 17.64.
373
17.64. Sociale Pensioner
17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen omfatter statens udgifter til folkepension efter kapitel 1 og 2 i lov om social pen‐
sion, jf. LBK nr. 527 af 25. april 2022 om social pension med senere ændringer (herefter lov om
social pension). Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og
bopæl er opfyldt, til personer, der har nået folkepensionsalderen.
Folkepensionsalderen er 67 år frem til og med 2029.
Ordningen er administreret af Udbetaling Danmark.
Staten finansierer 100 pct. af udgifterne til ordningen.
Satserne kan findes i vejledning om regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelses‐
ministeriets område, jf. VEJ nr. 9883 af 10. november 2023 med senere ændringer (herefter sats‐
vejledningen for pensionsområdet).
Kontoen er reguleret med tilpasningsprocenten + 2,0, svarende til 3,9 pct.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Folkepension til pensionister
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-392,8
-392,8
-392,8
BO1
2026
-381,6
-381,6
-381,6
BO2
2027
-369,1
-369,1
-369,1
BO3
2028
-356,0
-356,0
-356,0
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetstabel og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aktivitet i alt (1.000 fuldtidspersoner)....................
1.147
Pensionister bosat i Danmark................................. 1.097
Pensionister bosat i udlandet..................................
50
II.
Offentlige udgifter i alt (mia. kr. 2025-pl)..............
162,9
Pensionister bosat i Danmark................................. 160,3
Pensionister bosat i udlandet..................................
2,6
Kilde: Lovmodellen, statsregnskabet og egne beregninger.
I.
1.136
1.087
49
164,3
161,8
2,5
1.122
1.074
48
164,2
159,9
2,5
1.108
1.060
48
159,3
156,9
2,4
1.117
1.068
49
164,3
161,8
2,6
1.127
1.079
48
167,7
165,1
2,5
1.106
1.106
47
171,2
168,7
2,5
1.122
1.122
48
173,4
170,8
2,5
1.139
1.139
48
175,8
173,3
2,5
1.157
1.157
49
178,4
175,9
2,6
10. Folkepension til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 392,8 mio. kr. i 2025, 381,6
mio. kr. i 2026, 369,1 mio. kr. i 2027 og 356,0 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0374.png
374
§ 17.64.03.
17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Varmetillæg
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-31,1
-31,1
-31,1
BO1
2026
-42,2
-42,2
-42,2
BO2
2027
-53,2
-53,2
-53,2
BO3
2028
-63,9
-63,9
-63,9
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
..............
II.
Statslige udgifter (mio. kr. 2025-pl)
................
Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger.
415
311
392
294
367
275
358
268
376
282
385
288
335
251
325
244
315
237
306
230
10. Varmetillæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 31,1 mio. kr. i 2025, 42,2
mio. kr. i 2026, 53,2 mio. kr. i 2027 og 63,9 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.64.12. Seniorpræmie
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Seniorpræmie
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-
-
-
BO1
2026
85,5
85,5
85,5
BO2
2027
85,5
85,5
85,5
BO3
2028
85,5
85,5
85,5
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
I.
II.
Aktivitet (1.000 præmier).......................................
Offentlige udgifter (mio. kr. 2025-pl)....................
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
- 3,6 6,9 8,8 8,1 14,9 15,2 15,1 15,3 15,2
- 153 266 321 302 629 666 741 753 747
Bemærkninger: Aktiviteten er teknisk beregnet.
Kilde: Statsregnskabet.
10. Seniorpræmie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 85,5 mio. kr. årligt i 2026-
2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folke‐
parti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige om reform af personskat af december 2023.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0375.png
§ 17.64.16.
375
17.64.16. Tidlig pension
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tidlig pension
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-153,5
-153,5
-153,5
BO1
2026
-130,3
-130,3
-130,3
BO2
2027
-108,8
-108,8
-108,8
BO3
2028
-82,0
-82,0
-82,0
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)............................
-
II.
Offenttlige udgifter (mia. kr. 2025-pl).....................
-
Kilde: Jobindsats.dk, Udbetaling Danmark og egne beregninger.
-
-
-
-
7,2 11,6 13,6 13,2
1,2 1,9 2,2 2,1
3,3 12,9 11,2
2,1 2,0 1,8
10. Tidlig pension
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 153,5 mio. kr. i 2025, 130,3
mio. kr. i 2026, 108,8 mio. kr. i 2027 og 82,0 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
17.64.17. ATP-bidrag for modtagere af tidlig pension
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. ATP-bidrag for modtagere af tidlig pension
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-1,1
-1,1
-1,1
BO1
2026
-0,8
-0,8
-0,8
BO2
2027
-0,5
-0,5
-0,5
BO3
2028
-0,2
-0,2
-0,2
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
I.
II.
Aktivitet (1.000 fuldtidspersoner)........................
Statslige udgifter (mio. kr.)..................................
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
-
-
-
7,2 11,6 13,6 13,2 3,3 12,9 11,2
-
-
-
17 28 32 32 32 31 27
Kilde: Jobindsats.dk, Udbetaling Danmark og egne beregninger.
10. ATP-bidrag for modtagere af tidlig pension
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2025, 0,8 mio.
kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 som følge af nyt skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
376
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0377.png
377
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
3.110,9
-1.077,9
-794,3
10,1
3.111,3
-1.075,7
166,9
-
102,7
102,7
594,2
654,1
60,8
-192,1
14,6
26,7
11,9
18,2
11,0
3,9
2,5
4,6
2.208,5
1.053,4
755,0
0,4
2,2
961,2
10,1
1,8
1,8
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-
0,5
-
-
-
Fællesudgifter
......................................................................................................................
19.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen (tekstanm. 157)
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
......................................................................................................................
19.22. ..........................................................................................................
Universiteter (tekstanm. 225)
19.23. ..........................................................................................................
Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.
8, 12, 109, 185, 197, 206 og 223)
..........................................................................................................
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8 og 206)
..........................................................................................................
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
(tekstanm. 109, 185 og 206)
..........................................................................................................
19.28. ..........................................................................................................
Videregående kunstneriske uddannelser
19.29. ..........................................................................................................
Maritime grunduddannelser
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
......................................................................................................................
19.32. ..........................................................................................................
Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner
(tekstanm. 109 og 185)
..........................................................................................................
19.35. ..........................................................................................................
Tværgående aktiviteter
Forskning og innovation
......................................................................................................................
19.41. ..........................................................................................................
Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 157)
19.44. ..........................................................................................................
Danmarks Innovationsfond
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0378.png
378
§ 19.
152,0
230,3
17,8
200,6
11,1
13,5
6,9
169,1
-914,5
-1.029,9
168,7
-27,1
-26,2
Udgift
19.45. ..........................................................................................................
Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)
19.46. Videnbaseret innovation og særlige forskningsaktiviteter
(tekstanm. 157)
..........................................................................................................
19.47. Dansk deltagelse i international forskning og innovation
(tekstanm. 157)
..........................................................................................................
Internationale forskningsaktiviteter
......................................................................................................................
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm.
157)
..........................................................................................................
19.53. Danske medlemskaber ved internationale
forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)
..........................................................................................................
19.55. ..........................................................................................................
Arktisk forskning (tekstanm. 157)
19.56. ..........................................................................................................
Rumområdet (tekstanm. 157)
Støtteordninger
......................................................................................................................
19.81. ..........................................................................................................
Statens uddannelsesstøtte - stipendier
19.82. ..........................................................................................................
Statens Uddannelsesstøtte - studielån
19.83. ..........................................................................................................
Forskellige støtteordninger
19.84. ..........................................................................................................
Støtteordninger for voksne
Artsoversigt:
Mio. kr.
-
-
-
-
-
-
-
-
971,6
2,4
969,2
-
-
Indtægt
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Finansielle poster
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
65,7
-0,1
2.443,1
-189,8
-116,4
2.202,5
-
-0,4
2.202,1
-
-0,1
2,9
107,6
863,5
973,9
-
-0,4
973,5
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 157)
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
06. ..........................................................................................................F
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
129,0
32,5
-
-
360,4
16,8
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0379.png
§ 19.
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
07. ..........................................................................................................F
Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af justering af pris- og lønregule‐
ringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24
30. ..........................................................................................................F
Gebyrer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede skøn for af‐
gang af gebyrer
76. Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af udmøntning af reserve til nye
decentrale grundtilskud til uddannelsesudbud- og filialer
77. Aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne i
Danmark
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevilllingen reduceres som følge af udmøntning af reserve til
bedre forhold for studerende med funktionsnedsættelser
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af reserve vedr. PL-
regulering, udmøntning af Aftale om sundhedsreform 2024 og ud‐
møntning af politisk prioriteret opgavebortald
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
19.22. Universiteter (tekstanm. 225)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 159, 185, 203,
206, 208, 217, 220 og 224)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F 5.914,1
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
80,0
Bevillingen forhøjes samlet primært som følge af Aftaler om for‐
deling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt
ændrede aktivitetsskøn
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 185, 203, 206, 217
og 222)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F 4.432,3
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
70,1
Bevillingen forhøjes samlet primært som følge af Aftaler om for‐
deling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt
ændrede aktivitetsskøn
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206 og
217)
(Selvejebev.)
.......................................................................................................... F 2.386,8
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
191,0
79,3
-0,1
379
-
-
56,3
-1,8
47,9
1,9
156,8
-23,8
-
-
225,6
-10,7
-
-
30,8
89,9
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0380.png
380
§ 19.
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt ændrede
aktivitetsskøn
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206 og 217)
..........................................................................................................F
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt ændrede
aktivitetsskøn
693,4
26,7
-
-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206, 208 og
217)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F 2.318,9
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
89,6
Bevillingen forhøjes samlet primært som følge af Aftaler om for‐
deling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt
ændrede aktivitetsskøn
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8,
12, 109, 175, 185, 203, 206, 217 og 219)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F 1.302,1
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
33,7
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt ændrede
aktivitetsskøn
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 175,
185, 203, 206 og 217)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F 2.810,8
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
144,2
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt ændrede
aktivitetsskøn
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203,
206, 217 og 219)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt ændrede
aktivitetsskøn
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. ..........................................................................................................F
Fællesbevillinger
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af budgetteringen af årets resultat‐
tilskud
06. ..........................................................................................................F
Det Danske Universitetscenter i Beijing
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitetsskøn
-34,7
63,7
339,4
18,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,7
-2,9
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0381.png
§ 19.
381
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8,
12, 109, 185, 197, 206 og 223)
01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier,
professionshøjskoler mv.
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F 1.736,8
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
13,1
Bevillingen forhøjes primært som følge af udmøntning af nye de‐
centrale grundtilskud
02. ..........................................................................................................F 4.293,0
Aktivitetstilskud
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-175,8
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede aktivitetsskøn
03. ..........................................................................................................F
Tilskud til internationale aktiviteter
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede aktivitetsskøn
04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier,
professionshøjskoler mv.
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært som følge af budgetteringen af årets
resultattilskud
06. ..........................................................................................................F
Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af udmøntning af reserve
til landdistrikter
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8
og 206)
01. ..........................................................................................................F
Åben uddannelse
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af ændrede aktivitetsskøn
samt udmøntning af reserve til landdistrikter
06. ..........................................................................................................F
Sundhedsplejerskeuddannelsen
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm.
109, 185 og 206)
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved
professionshøjskolerne (tekstanm. 212)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af justering af pris- og lønregule‐
ringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24
08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og
udviklingsaktiviteter
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
159,6
-0,2
-
-
320,9
10,8
-
-
12,1
-2,9
-
-
-
-
-
-
435,9
-32,3
-
-
238,3
5,8
-
-
6,5
3,8
-
-
415,2
26,9
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0382.png
382
§ 19.
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
07. ..........................................................................................................F
Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 12, 109, 187, 203, 205 og 206)
..........................................................................................................F
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.29. Maritime grunduddannelser
03. ..........................................................................................................F
Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8, 12 og 206)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af, at der er afsat midler
til, at Skoleskibet Danmark kan sejle et ekstra årligt togt i 2025-
2028
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
01. ..........................................................................................................F
Tilskud til mindre institutioner
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af justering af pris- og lønregule‐
ringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24
13. ..........................................................................................................F
Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner
(tekstanm. 109 og 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
videregående uddannelser (tekstanm. 157)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af Nordatlantpuljen
17,7
2,5
-
-
14,5
-0,1
-
-
130,8
18,2
-
-
106,1
3,0
-
-
290,5
7,4
-
-
54,0
1,5
-
-
28,3
4,0
5,8
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0383.png
§ 19.
06. Bogbevilling til Center for Undervisningsmidler målrettet
grundskolen (tekstanm. 157)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Der er tilføjet en særlig bevillingsbestemmelse til kontoen
19.35. Tværgående aktiviteter
21. ..........................................................................................................F
It-opgaver mv.
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af udmøntning af Aftaler
om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
24. ..........................................................................................................F
Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af udmøntning af Aftale
om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark
af juni 2023
25. ..........................................................................................................F
Danmarks Akkrediteringsinstitution
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært som følge af politisk prioriteret op‐
gavebortfald
26. ..........................................................................................................F
Studievalg Danmark
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af udmøntning af Aftale
om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark
af juni 2023
Forskning og innovation
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 157)
12. ..........................................................................................................F 1.089,0
Danmarks Frie Forskningsfond
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
1.053,4
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.44. Danmarks Innovationsfond
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)
..........................................................................................................F 1.212,0
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
754,3
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
02. ..........................................................................................................F
Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
56,3
0,7
19,5
4,0
383
21,3
-
-
-
-
-
38,6
8,5
-
-
34,2
-10,4
-
-
57,6
2,0
-
-
-
-
387,4
-
12,6
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0384.png
384
§ 19.
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)
01. ..........................................................................................................F
Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
02. Nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur
(tekstanm. 217)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.46. Videnbaseret innovation og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm.
157)
01. ..........................................................................................................F
Videnbaseret innovation
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024 samt Aftale om
iværksætterpakken af juni 2024
02. ..........................................................................................................F
Formidling og kvalitet i forskning
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
03. ..........................................................................................................F
Særlige forskningsaktiviteter
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.47. Dansk deltagelse i international forskning og innovation (tekstanm.
157)
01. Dansk deltagelse i international forskning og innovation
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
Internationale forskningsaktiviteter
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm.
157)
01. ..........................................................................................................F
Obligatoriske internationale medlemsskaber
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
276,0
11,1
-
-
25,0
17,8
-
-
455,7
23,3
-
-
106,4
112,4
-
-
55,2
39,6
-
-
7,2
14,5
-
-
12,3
192,5
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0385.png
§ 19.
385
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer
(tekstanm. 157)
01. Medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 157)
05. ..........................................................................................................F
Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af Aftaler om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)
02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske
Rumorganisation (ESA)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
03. ..........................................................................................................F
Understøttende aktiviteter på rumområdet
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftaler om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
01. ..........................................................................................................F 22.363,8
Stipendier
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-1.030,2
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede aktivitetsskøn
02. ..........................................................................................................F
Tillæg
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn
03. ..........................................................................................................F
Bonusstipendium
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån
01. ..........................................................................................................F 4.851,2 5.330,2
Lånevirksomhed
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
24,2
906,5
Bevillingen forhøjes primært som følge af ændrede aktivitetsskøn
-
-
1,2
0,3
367,3
2,2
7,4
0,2
-
-
136,3
167,5
-
-
30,0
6,9
-
-
371,3
13,5
-
-
2,1
1,6
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0386.png
386
§ 19.
02. ..........................................................................................................F
Forrentning af lånevirksomhed - studielån
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede renteskøn
03. ..........................................................................................................F
Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af ændrede renteskøn
04. ..........................................................................................................F
Tab på studiegæld
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært som følge af ændrede skøn for hen‐
sættelser på misligholdt studielånsgæld
813,0 1.678,9
-189,8
98,2
-
-
506,2
474,9
83,2
10,1
-
-
06. ..........................................................................................................F 3.473,3 2.593,8
Genudlån af studielån
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-140,6
-45,6
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede afdragsskøn
19.83. Forskellige støtteordninger
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitetsskøn
03. ..........................................................................................................F
Udlandsstipendier
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitetsskøn
19.84. Støtteordninger for voksne
01. ..........................................................................................................F
Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært som følge af ændrede aktivitetsskøn
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn
88,0
-27,7
-
-
255,6
-19,6
45,4
-7,5
-
-
-
-
3,6
1,5
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.
387
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 157.
ad 19.11., 19.23., 19.32., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.24., 19.41., 19.45., 19.46., 19.47.,
19.52., 19.53., 19.55., 19.56. og 19.84.03.
Af
Finansministeren
§ 19.34.06. Bogbevilling til Center for Undervisningsmidler målrettet grundskolen tilknyttes til
tekstanmærkning nr. 157.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
157.
ad 19.11., 19.23., 19.32., 19.34.01., 19.34.06., 19.34.07., 19.35.24., 19.41., 19.45.,
19.46., 19.47., 19.52., 19.53., 19.55., 19.56. og 19.84.03.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om: 1) For‐
delingen af tilskud. 2) Indkaldelse af ansøgninger, herunder om opslag og kriterier for vurdering
af ansøgninger. 3) Formkrav, herunder om digital kommunikation, anvendelse af et bestemt an‐
søgningssystem og mulighed for afvisning som følge af manglende overholdelse heraf. 4) Vilkår
for administration af tilskud, herunder om bortfald og tilbagebetaling af tilskud i tilfælde, hvor
vilkårene ikke overholdes. 5) Regnskabsaflæggelse og revision.
Stk. 2.
Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder
at afgørelser kun kan påklages for så vidt angår retlige forhold."
Nr. 200.
ad 19.44.01.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes det til tekstanmærkningen, at tilskuddet er begrænset
til 1,7 mio. kr. i 2025 som følge af Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Danmarks Innovationsfond, jf. lov om Danmarks Innovationsfond, jf. LBK nr. 1660 af 12. august
2021, bemyndiges til i år 2025 at yde tilskud efter Erhvervs-ph.d.-ordningen til virksomheder med
hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tilskuddet er begrænset til 1,7 mio. kr. i 2025, der kan for‐
højes med eventuelt uforbrugte midler fra tidligere finansår, der var afsat til virksomheder med
hjemsted på Færøerne eller i Grønland efter Erhvervs-ph.d.-ordningen."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
224.
ad 19.22.01.
Københavns Universitet bemyndiges til at udleje lokaler og udstyr på Blegdamsvej 15-21,
2100 København Ø.
Stk. 2.
Udlejningen af lokaler og udstyr må alene foregå i forbindelse med etablering og drift
af Quantum Denmark.
Stk. 3.
Udlejning kan ske på længerevarende lejekontrakt, og vilkår for udlejningen herud‐
over skal fastsættes i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen og Økonomistyrelsens
vejledning om prisfastsættelse."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
388
§ 19.
"Nr.
225.
ad 19.22.
Universiteter, omfattet af universitetsloven, jf. LBK nr. 391 af 10. april 2024, bemyndiges til
at afholde udgifter i forbindelse med adgang til laboratorier m.v. for studerende, som i 2023 er
optaget på en kandidatuddannelse i Kina som led i det dansk-kinesiske universitetssamarbejde.
De danske universiteter kan herudover afholde udgifter til supervision, vejledning og vedligehold
i forbindelse med de studerendes brug af universitetets faciliteter.
Stk. 2.
Universiteterne kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for disse studerende svaren‐
de til afholdelse af udgifter efter universitetslovens § 22, stk. 3."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0389.png
§ 19.
389
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
7.484,0
5.725,6
5.670,5
3.103,1
3.088,4
2.926,8
Udbetalinger
2024
3.399,5
1.857,5
2025
2.159,7
1.045,2
1.915,8
2026
1.293,2
1.149,4
1.166,1
1.032,5
2027
530,7
808,9
1.208,5
624,0
938,9
4.111,0
2028
25,7
381,9
889,5
678,3
624,0
856,3
3.455,7
Senere
75,2
482,7
490,6
768,3
1.525,5
2.070,5
5.412,8
5.257,0
5.120,7
4.641,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0390.png
390
§ 19.1.
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 157)
19.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
32,5
-
32,5
-
32,5
-
BO1
2026
-4,3
-
-4,3
-
-4,3
-
BO2
2027
-4,3
-
-4,3
-
-4,3
-
BO3
2028
-4,1
-
-4,1
-
-4,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Policy, styring, sekretariatsfunktioner
Tabellen står i 2025-pl.
R
2022
131,1
90,4
40,7
R
2023
131,6
90,9
40,7
B
2024
167,8
101,5
66,3
F
2025
161,6
97,7
63,9
BO1
2026
125,7
76,0
49,7
BO2
2027
118,7
71,8
46,9
BO3
2028
82,0
49,5
32,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
35
24,4
24,4
BO1
2026
-4
-3,2
-3,2
BO2
2027
-4
-3,2
-3,2
BO3
2028
-4
-3,0
-3,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes afsnittet: "Kontoen er forhøjet med 13,9 mio. kr.
i 2024, 13,9 mio. kr. i 2025, 13,9 mio. kr. i 2026 og 12,2 mio. kr. til sekretariat, udvikling og ad‐
ministration i Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om rammer‐
ne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark af juni 2023." erstattes med:
"Kontoen er forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2024, 13,9 mio. kr. i 2025, 13,9 mio. kr. i 2026,
12,2 mio. kr. i 2027 og 2,1 mio. kr. i 2028 og frem til sekretariat, udvikling og administration i
Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om rammerne for re‐
form af universitetsuddannelserne i Danmark af juni 2023."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 32,5 mio. kr. i 2025 og
reduceret med 4,3 mio. kr. årligt i 2026-2027 og med 4,1 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-2028 som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0391.png
§ 19.11.01.10.
391
Kontoen er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2025, 4,1 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027 og 3,9
mio. kr. i 2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
Kontoen er forhøjet med 34,8 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024 og Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri
forskning og fremtidens talentbase af november 2024.
19.11.06. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
16,8
-0,1
16,7
-
16,7
-0,1
BO1
2026
-3,7
-0,1
-3,8
-
-3,8
-0,1
BO2
2027
-2,9
-0,1
-3,0
-
-3,0
-0,1
BO3
2028
-5,1
-0,1
-5,2
-
-5,2
-0,1
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Udvikling af rammerne for forskning og
uddannelse
.................................................................
2. .................................................................
Styring og tilsyn med institutioner
3. Internationalt samarbejde om forskning
og uddannelse
.................................................................
4. .................................................................
Statistik, analyse
5. .................................................................
Uddannelse og forskningsbevillinger
6. .................................................................
Statens udannelsesstøtte
Tabellen står i 2025-pl.
R
2022
358,8
90,4
99,2
13,9
53,7
45,6
20,8
35,2
R
2023
377,7
96,9
99,8
15,2
57,0
48,2
20,5
40,1
B
2024
416,2
102,1
128,6
15,1
66,2
42,6
24,1
37,5
F
2025
416,3
106,9
110,0
16,7
62,8
53,1
22,6
44,2
BO1
2026
390,0
100,1
103,0
15,7
58,8
49,8
21,2
41,4
BO2
2027
384,1
98,5
101,5
15,5
58,0
49,0
20,8
40,8
BO3
2028
322,7
82,8
85,2
13,0
48,7
41,2
17,5
34,3
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-0,1
-0,1
BO1
2026
-0,1
-0,1
BO2
2027
-0,1
-0,1
BO3
2028
-0,1
-0,1
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
8
7,2
7,2
BO1
2026
-11
-4,9
-4,9
BO2
2027
-11
-4,1
-4,1
BO3
2028
-11
-4,2
-4,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
392
§ 19.11.06.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,8 mio. kr. i 2025, og
reduceret med i alt 3,7 mio. kr. i 2026, 2,9 mio. kr. i 2027 og 5,1 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er reduceret med 4,9 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026, 4,9 mio. kr. i 2027 og 5,0
mio. kr. i 2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
Kontoen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2025 til drift af Innovationscentrene, jf. Aftale mellem
regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens ta‐
lentbase i 2025 af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven
mv. i 2025, anvendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025 til at styrke samarbejde om et kvalificeret grund‐
lag for en strategisk prioritering af dansk engagement i internationalt samarbejde, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens
talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreser‐
ven mv. i 2025, anvendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
Kontoen er forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2025 til udviklingen af et forsknings- og innovations‐
beredskab der skal understøtte analyser af forskning og innovation. Desuden skal midlerne under‐
støtte udviklingen af et bedre og mere robust datagrundlag for at understøtte udviklingen af uni‐
versiteternes innovations- og iværksætteraktiviteter, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksde‐
mokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2025 til udvikling af en roadmap for test- og demon‐
strationsfaciliteter (TDU), der skal prioritere behov for mindre TDU-faciliteter, der understøtter
hurtigere klimaresultater gennem implementering af udvalgte grønne teknologier. Roadmappen
udarbejdes i samarbejde med centrale interessenter, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 til en kampagne målrettet erhvervsuddannelserne
med fokus på lærlinges oplevelser og erfaringer fra uddannelsesophold i udlandet som følge af
udmøntningen af 'EuropaPuljen' i forbindelse med regeringens ungeinddragelsesindsatser under
dansk EU-formandskab i 2025
Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. årligt i 2026-2027 til at etablere
et ensartet og effektivt system for viden og teknologioverførsel (tech-trans) fra universitet til virk‐
somhed, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservati‐
ve Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om iværksætterpakken af juni 2024.
Indtægten på kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge af korrektion af pl-
regulering af intern statslig overførsel fra § 19.41.12.10. Danmarks Frie Forskningsfond.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst efter 'ad
33. Interne stats‐
lige overførselsindtægter'
og erstattes med:
"Der overføres 1,9 mio. kr. årligt vedrørende administration og udvikling af befordringsstøt‐
teordningerne, der kan henføres til Ungdomskort. Der overføres årligt 2,0 mio. kr. vedrørende va‐
retagelse af administrative opgaver fra § 19.41.12.10 Danmarks Frie Forskningsfond. Der overfø‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0393.png
§ 19.11.07.10.
393
res 0,4 mio. kr. årligt til administration af Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlod‐
ningsmidlerne fra § 07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål."
19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO1
2026
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO2
2027
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,1
-0,1
BO1
2026
-
-0,1
-0,1
BO2
2027
-
-0,1
-0,1
BO3
2028
-
-0,1
-0,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
19.11.30. Gebyrer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Gebyrer
Udgift
................................................................................................................
54. .........................................................................................................
Statslige udlån, tilgange
Indtægt
................................................................................................................
55. .........................................................................................................
Statslige udlån, afgange
20. Inddrivelsesrenter
Udgift
................................................................................................................
54. .........................................................................................................
Statslige udlån, tilgange
Indtægt
................................................................................................................
55. .........................................................................................................
Statslige udlån, afgange
40. Hensættelser og tab på gebyrer
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
50. Inddrivelsesrenter, hensættelser og tab på inddrivelsesrenter
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
-1,8
1,9
0,9
0,9
3,5
3,5
-0,9
-0,9
-0,9
-0,9
-1,2
-1,2
-0,6
-0,6
-0,7
-0,7
BO1
2026
-4,2
1,5
-0,9
-0,9
3,5
3,5
-1,8
-1,8
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-0,3
-0,3
-0,8
-0,8
BO2
2027
-8,7
1,3
-4,5
-4,5
3,5
3,5
-2,8
-2,8
-1,5
-1,5
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,7
-0,7
BO3
2028
-8,5
2,0
-4,5
-4,5
3,5
3,5
-2,8
-2,8
-1,5
-1,5
-1,2
-1,2
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0394.png
394
§ 19.11.30.10.
10. Gebyrer
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2025, re‐
duceret med 0,9 mio. kr. i 2026, 4,5 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede
skøn for køb af gebyrer.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i
2025 og frem som følge af ændrede skøn for afgang af gebyrer.
20. Inddrivelsesrenter
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2025,
1,8 mio. kr. i 2026 og 2,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem som følge af ændrede skøn for køb af til‐
skrevne inddrivelsesrenter.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2025,
1,2 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem som følge af ændrede skøn for afgang af
inddrivelsesrenter.
40. Hensættelser og tab på gebyrer
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i
2025 og frem, som følge af ændrede skøn for tab og hensættelser på gebyrer. .
50. Inddrivelsesrenter, hensættelser og tab på inddrivelsesrenter
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2025,
0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027, som følge af ændrede skøn for tab og hensættelser på
inddrivelsesrenter.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2025,
0,8 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027, som følge af ændrede skøn for tilskrevne inddrivelses‐
renter.
19.11.76. Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Reserve til decentralt grundtilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-23,8
-23,8
-23,8
BO1
2026
-23,8
-23,8
-23,8
BO2
2027
-23,8
-23,8
-23,8
BO3
2028
-23,8
-23,8
-23,8
20. Reserve til decentralt grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 23,8 mio. kr. i 2025 og frem
som følge af nye decentrale grundtilskud til uddannelsesudbud- og filialer.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0395.png
§ 19.11.77.
395
19.11.77. Aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne i Danmark
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
70. Bedre forhold for studerende med funktionsnedsættelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-10,7
-10,7
-10,7
BO1
2026
-10,7
-10,7
-10,7
BO2
2027
-10,7
-10,7
-10,7
BO3
2028
-10,7
-10,7
-10,7
70. Bedre forhold for studerende med funktionsnedsættelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,7 mio. kr. årligt i 2025 og
frem. Midlerne er udmøntet af forligspartierne til Studenterrådgivningen og Studievalg Danmark
for at understøtte bedre forhold for studerende med funktionsnedsættelser.
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
18. Budgetregulering vedr. PL
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
74. Reserve til regional forankring af medicinuddannelsen på
Sjælland fra Aftale om sundhedsreform 2024
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
89. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
89,9
34,0
34,0
35,2
35,2
20,7
20,7
BO1
2026
98,8
34,0
34,0
27,7
27,7
37,1
37,1
BO2
2027
69,4
34,0
34,0
-
-
35,4
35,4
BO3
2028
68,8
34,0
34,0
-
-
34,8
34,8
18. Budgetregulering vedr. PL
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 34,0 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende pl-regulering. Korrektionen følger
af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
74. Reserve til regional forankring af medicinuddannelsen på Sjælland fra Aftale om
sundhedsreform 2024
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 35,7 mio. kr. i 2025 og 27,7
mio. kr. i 2026 til regional forankring af medicinuddannelsen på Sjælland, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale
Venstre om sundhedsreform 2024 af november 2024.
89. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,7 mio. kr. i 2025, 37,1 mio.
kr. i 2026, 35,4 mio. kr. i 2027 og 34,8 mio. kr. i 2028 og frem som følge af udmøntning af poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0396.png
396
§ 19.2.
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over samlede tilskud og
aktiviteter og erstattes af:
Faktisk og budgetterede tilskud (2025-pl)
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO 1
2026
BO 2
2027
BO 3
2028
Tilskud i alt § 19.2.................... 28.965 28.863 28.954 27.791 28.157
Uddannelsestilskud..................... 16.712 16.842 16.849 16.197 16.242
Forskning.................................... 11.079 11.143 11.157 10.783 11.083
Øvrige formål............................. 1.173 1.220 1.287 1.139 1.168
SEA-reform................................
-
- 341
- 340
- 329
- 335
28.143 28.533 28.036 28.189 26.645
16.268 16.184 16.338 16.500 16.413
11.115 11.648 10.988 10.991 9.531
1.095
1.037 1.045 1.033 1.037
- 335
-336
-336
-336 - 336
Aktiviteter..................................
Studenterårsværk (Heltid).......... 201.019 201.971 206.292 202.477 194.162 192.926 190.439 192.815 194.458 193.721
Årsstuderende (Deltid/ÅU)........ 16.489 15.205 16.128 16.158 16.458 17.265 17.987 16.711 16.714 16.546
Bemærkninger: Tabellen omfatter bevillinger og tilskud under § 19.2. Videregående uddannelse og forskning undtaget til‐
skud til de videregående kunstneriske institutioner på § 19.28. Posten ”ikke formålsfordelt” vedrører en ikke-formålsfor‐
delt negativ regulering af universiteternes bevillinger som følge af en SEA-reform.
19.22. Universiteter (tekstanm. 225)
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes inden oversigterne over optagelsestal:
"På områder med frit optag er tallene fra 2024-2028 skønnet af Uddannelses- og Forsknings‐
ministeriet på baggrund af tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og indberetninger fra uni‐
versiteterne."
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsestal og
erstattes med:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesgrad
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
I alt............................................. 56.197 57.637 55.634 51.558 54.653 54.833 53.969 54.050 54.176 54.243
Professionsbachelor.................... 3.582 3.556 3.239 3.039 3.035 3.056 3.028 3.038 3.048 3.050
Bachelor...................................... 26.463 27.658 25.793 23.333 24.458 24.806 23.485 23.485 23.485 23.485
Kandidat..................................... 26.152 26.423 26.602 25.186 27.160 26.971 27.456 27.527 27.643 27.708
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser fordelt på uddannelsesområder
R
2019
30.045
4.503
6.501
2.349
10.584
R
2020
31.214
4.800
7.074
2.413
10.815
R
2021
29.032
4.477
6.303
2.416
10.348
R
2022
26.372
3.960
5.808
2.339
9.496
R
2023
27.493
4.004
6.226
2.445
10.153
B
2024
27.862
4.204
6.117
2.491
10.062
F
2025
26.513
4.087
6.133
2.389
9.608
BO1
2026
26.523
4.087
6.142
2.389
9.609
BO2
2027
26.533
4.087
6.151
2.390
9.609
BO3
2028
26.535
4.087
6.153
2.390
9.609
I alt...............................................................
Naturvidenskabelige uddannelser................
Tekniske uddannelser...................................
Sundhedsvidenskabelige uddannelser..........
Samfundsvidenskabelige uddannelser.........
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0397.png
§ 19.22.
Humanistiske uddannelser...........................
397
6.108 6.112 5.488 4.769 4.665 4.988 4.296 4.296 4.296 4.296
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser fordelt på universiteter
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
I alt....................................................... 30.045 31.214 29.032 26.372 27.493 27.862 26.513 26.523 26.533 26.535
Københavns Universitet....................... 6.859 7.143 7.051 6.504 6.544 6.767 6.114 6.114 6.115 6.115
Aarhus Universitet...
6.815 7.187 6.554 6.404 6.638 6.839 6.343 6.349 6.352 6.353
Syddansk Universitet............................ 4.855 5.042 4.289 3.647 4.001 3.877 4.237 4.237 4.240 4.240
Roskilde Universitet............................. 1.702 1.577 1.446 1.060 1.316 1.364 1.238 1.238 1.238 1.238
Aalborg Universitet.............................. 4.031 4.213 3.943 3.366 3.438 3.495 3.604 3.605 3.606 3.606
Copenhagen Business School............... 2.788 2.847 2.865 2.725 2.886 2.891 2.565 2.565 2.565 2.565
Danmarks Tekniske Universitet........... 2.631 2.772 2.488 2.328 2.283 2.247 2.063 2.066 2.068 2.069
IT-Universitetet i København...............
364
433
396
338
387
382
349
349
349
349
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes det eksisterende takstkatalog for heltidsuddan‐
nelse og erstattes med:
Takstkatalog i kr. (2025-pl)
Takstskala
Heltidstakst 1
Heltidstakst 2
Heltidstakst 3
Takst
36.600
52.100
76.200
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende tabeller med heltidsuddannelse
og erstattes med:
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2025-pl)
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Heltidsuddannelser..................................
Naturvidenskabelige uddannelser.............
Teknisk videnskabelige uddannelser.........
Sundhedsuddannelser................................
Samfundsvidenskabelige uddannelser.......
Humanistiske uddannelser.........................
Øvrige uddannelser...................................
6.142
1.139
1.629
835
1.603
936
-
6.187
1.140
1.653
871
1.623
900
-
6.353
1.187
1.760
887
1.674
872
-27
5.984
1.109
1.672
849
1.577
782
-5
5.938
1.093
1.670
860
1.547
768
-
5.900
1.104
1.640
868
1.549
739
-
5.983
1.130
1.687
849
1.581
736
-
6.102
1.146
1.765
849
1.614
728
-
6.149
1.147
1.818
848
1.615
721
-
6.068
1.145
1.793
848
1.576
706
-
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Studenterårs‐
værk)......................................................... 113.834114.056117.408113.247109.557108.304109.673 111.538 111.935 110.249
Naturvidenskabelige uddannelser............. 15.862 15.904 16.623 16.013 15.468 15.544 15.927 16.142 16.137 16.090
Teknisk videnskabelige uddannelser......... 21.450 21.782 23.248 22.827 22.065 21.615 22.177 23.202 23.872 23.560
Sundhedsuddannelser................................ 11.229 11.710 11.972 11.853 11.800 11.837 11.514 11.525 11.506 11.528
Samfundsvidenskabelige uddannelser....... 42.582 42.913 44.486 43.158 41.609 41.455 42.240 43.144 43.117 42.098
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0398.png
398
§ 19.22.
Humanistiske uddannelser......................... 22.711 21.747 21.079 19.396 18.615 17.853 17.815 17.525 17.303 16.973
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten ”øvrige ud‐
dannelser” i 2021 samt 2022 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for de to foregående år som følge af kor‐
rektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år. Differencer skyldes afrundinger.
Heltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2025-pl)
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
Uddannelsestilskud § 19.22 (mio. kr.).................................. 9.296 9.442 9.550 9.164 8.967 8.865 9.030 9.169 9.234 9.102
Grundtilskud............................................................................. 2.261 2.265 2.253 2.118 2.149 2.157 2.159 2.159 2.159 2.159
Decentrale grundtilskud...........................................................
15 15 15 15
34
34
56 51 51 51
Uddannelsestaxameter.............................................................. 6.142 6.183 6.353 5.984 5.938 5.900 5.984 6.102 6.149 6.068
Studietidstilskud....................................................................... 329 339 347 334 329 328 333 337 342 338
Beskæftigelsestilskud............................................................... 263 263 265 244 329 328 270 337 342 338
Kvalitetstilskud*....................................................................... 86 81
- 21
2
-
10
-
-
-
Kompensationstilskud..............................................................
21 16 10
5
5
6
6
6
6
6
Internationaliseringstilskud......................................................
47 41 19 37
45
44
45 45 45 45
Småfagstilskud*.......................................................................
20 20 20 20
20
20
19 19 19 19
Øvrige uddannelsestilskud**................................................... 112 219 268 386 116
48 148 113 121 78
Aktivitet
Studenterårsværk......................................................................
113.834114.056117.408113.247 109.557 108.304 109.673 111.538 111.935 110.249
Uddannelsestilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.)***.. 81,7 82,8 81,4 80,9 81,9 81,8 82,3 82,3 82,5 82,5
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter og § 19.23. Særlige
tilskud, universitetsområder. * Bevillinger vedrørende kvalitetstilskud i 2023 og småfagstilskud i 2025 og frem er placeret
i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger. ** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. studenterårsværk afspejler bl.a.
studenteroptagets fordeling på de tre taxametersatser. Beregningen inkluderer midler på § 19.22. Universiteter og § 19.23.
Særlige tilskud, universitetsområder. *** Øvrige uddannelsestilskud indeholder fra 2024 energigodtgørelseskompensa‐
tion.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende tabeller med deltidsuddannelse
og erstattes med:
Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2025-pl)
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Deltidsuddannelser i alt......................................................
Naturvidenskabelige uddannelser..........................................
Tekniske uddannelser............................................................
Sundhedsuddannelser............................................................
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser...........
Humanistiske uddannelser.....................................................
67
8
7
5
28
19
62
9
6
6
26
15
67
9
7
7
27
17
59
10
6
6
23
14
63
8
10
5
25
15
61
11
6
6
23
15
64
9
10
5
25
15
64
9
10
5
25
15
64
9
10
5
25
15
64
9
10
5
25
15
B. Aktiviteter (Årsstuderende)
Deltidsuddannelser i alt...................................................... 2.965 2.707 2.953 2.655 2.715 2.655 2.715 2.715 2.715 2.715
Naturvidenskabelige uddannelser.......................................... 213 189 209 214 203 214 203 203 203 203
Tekniske uddannelser............................................................ 168 152 151 139 236 139 236 236 236 236
Sundhedsuddannelser............................................................ 140 147 189 184 159 184 159 159 159 159
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0399.png
§ 19.22.
399
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser........... 1.529 1.433 1.535 1.363 1.408 1.363 1.408 1.408 1.408 1.408
Humanistiske uddannelser..................................................... 862 742 803 726 679 726 679 679 679 679
Øvrige uddannelser................................................................
53
44
66
29
30
29
30
30
30
30
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til deltidsud‐
dannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Differencer skyldes afrundinger.
Deltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2025-pl)
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
Tilskud mio. kr........................................................................
67 62 67 59 63 61 64 64 64 64
Årsstuderende............................................................................ 2.963 2.707 2.953 2.655 2.715 2.655 2.715 2.715 2.715 2.715
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)..................... 22,4 22,5 22,5 22,4 23,1 22,8 23,8 23,8 23,8 23,8
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over forskningsmidler
på universitetsområdet og erstattes med:
Basismidler til forskning på universitetsområdet, mio. kr. (2025-pl)
R
2019
Samlede basismidler..................
Videreførte basismidler................
Basismidler efter resultat.............
Særskilte basismidler...................
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
10.584 10.644 10.665 10.300 10.564 10.624 11.129 10.497 10.500 9.480
9.003 8.856 8.617 8.178 8.118 7.984 7.830 7.669 7.518 7.368
1.382 1.573 1.742 1.857 2.049 2.219 2.382 2.539 2.693 2.024
199
215
306
265
397
421
917
289
289
88
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende virksomhedsoversigt på §
19.22. og erstattes med:
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
34.961
20.942
9.348
2.261
15
6.142
20
329
263
86
21
47
43
54
67
11.594
10.584
43
967
R
2020
34.807
20.848
9.491
2.265
15
6.183
20
339
263
81
16
41
151
55
62
11.357
10.644
43
1.011
R
2021
35.795
21.054
9.605
2.253
15
6.353
20
347
265
-
10
19
199
57
67
11.449
10.665
43
1.081
R
2022
34.988
20.142
9.190
2.118
15
5.984
20
334
244
-
5
37
318
56
59
10.952
10.300
41
940
R
2023
36.267
20.255
9.018
2.149
34
5.938
20
329
329
-
5
45
49
57
63
11.237
10.564
41
967
B
2024
36.431
20.207
8.983
2.157
34
5.900
20
328
328
-
6
44
48
57
61
11.224
10.624
42
893
F
2025
36.682
20.852
9.140
2.159
56
5.984
-
333
270
-
6
45
166
57
64
11.712
11.129
42
877
BO1
2026
36.454
20.377
9.288
2.159
51
6.102
-
337
337
-
6
45
130
57
64
11.089
10.497
42
886
BO2
2027
36.651
20.434
9.354
2.159
51
6.149
-
342
342
-
6
45
139
57
64
11.080
10.500
42
874
BO3
2028
35.635
19.282
9.220
2.159
51
6.068
-
338
338
-
6
45
94
57
64
10.062
9.480
42
876
I alt omsætning (mio. kr.)....................
Tilskud i alt § 19.22..............................
Uddannelsestilskud...............................
Grundtilskud............................................
Decentrale grundtilskud..........................
Uddannelsestaxameter (Heltid)...............
Småfagstilskud........................................
Studietidstilskud......................................
Beskæftigelsestilskud..............................
Kvalitetstilskud.......................................
Kompensationstilskud.............................
Internationaliseringstilskud.....................
Øvrige faste uddannelsestilskud.............
Fripladser og stipendier..........................
Uddannelsestaxameter (Deltid)...............
Basistilskud............................................
Forskning................................................
Myndighedsbetjening..............................
Øvrige formål..........................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0400.png
400
§ 19.22.
SEA-reform.............................................
-
-341
-340
-329
-335
-335
-336
-336
-336
-336
Øvrige tilskud og indtægter i alt......... 14.019 13.959 14.741 14.846 16.012 16.224 15.830 16.077 16.217 16.353
Øvrige uddannelsestilskud mv................
186
199
186
16
137
168
107
106
110
109
Tilskudsfinansieret forskning.................. 9.571 9.547 10.233 10.767 11.688 11.585 11.641 11.906 12.081 12.217
Myndighedsbetjening..............................
877
882
870
730
740
726
702
697
688
688
- heraf forskning.....................................
432
375
415
367
385
372
363
360
356
356
Driftsindtægter........................................ 2.987 3.032 3.075 2.980 3.058 3.111 3.000 3.030 3.048 3.049
Andre tilskud...........................................
398
299
377
353
389
634
380
338
290
290
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)............................ 113.834 114.056 117.408 113.247109.557108.304109.673 111.538 111.935 110.249
Årsstuderende (Deltid)............................ 2.963 2.707 2.953 2.655 2.715 2.655 2.715 2.715 2.715 2.715
Udvekslingsstuderende (Antal)............... 13.201 10.971 5.248 9.895 12.132 11.575 12.132 12.132 12.132 12.132
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universite‐
ter.
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 159, 185, 203, 206, 208, 217,
220 og 224)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
I alt................
Bachelor........
Kandidat........
12.776
6.859
5.917
R
2020
13.014
7.143
5.871
R
2021
13.163
7.051
6.112
R
2022
12.196
6.504
5.692
R
2023
12.646
6.544
6.102
B
2024
13.149
6.767
6.382
F
2025
12.582
6.114
6.468
BO1
2026
12.600
6.114
6.486
BO2
2027
12.602
6.115
6.487
BO3
2028
12.603
6.115
6.488
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
10.541
6.259
2.246
544
2
1.476
10
72
65
21
13
15
14
14
4.013
3.510
27
476
-
R
2020
10.421
6.106
2.272
545
2
1.489
10
78
64
19
11
26
15
13
3.834
3.512
27
489
-194
R
2021
10.682
6.112
2.299
542
2
1.537
10
78
67
-
4
30
15
14
3.813
3.475
27
504
-193
R
2022
10.589
5.883
2.226
507
2
1.439
8
80
62
-
11
88
15
14
3.657
3.354
26
464
-187
R
2023
11.090
5.932
2.199
512
9
1.444
8
80
80
-
13
26
15
12
3.733
3.423
26
474
-190
B
F
BO1 BO2 BO3
2024
2025
2026 2027 2028
11.218 10.985 10.991 11.037 10.881
5.921 5.994 5.902 5.911 5.631
2.203 2.189 2.227 2.238 2.202
514
514
514
514
514
9
17
17
17
17
1.455 1.444 1.465 1.479 1.454
8
-
-
-
-
81
80
81
82
81
81
65
81
82
81
-
-
-
-
-
13
13
13
13
13
13
29
29
24
15
15
15
15
15
15
14
12
12
12
12
3.718 3.805 3.675 3.673 3.429
3.427 3.514 3.385 3.385 3.142
27
27
27
27
27
454
455
454
452
451
-190 -191 -191 -191 -191
I alt omsætning (mio. kr.)..........................
Tilskud i alt § 19.22....................................
Uddannelsestilskud.....................................
Grundtilskud.................................................
Decentrale grundtilskud................................
Uddannelsestaxameter (Heltid)....................
Småfagstilskud..............................................
Studietidstilskud...........................................
Beskæftigelsestilskud...................................
Kvalitetstilskud.............................................
Internationaliseringstilskud...........................
Øvrige faste uddannelsestilskud...................
Fripladser og stipendier................................
Uddannelsestaxameter (Deltid)....................
Basistilskud..................................................
Forskning......................................................
Myndighedsbetjening...................................
Øvrige formål...............................................
SEA-reform...................................................
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0401.png
§ 19.22.01.
Øvrige tilskud og indtægter i alt............... 4.282 4.315 4.570 4.706 5.158 5.297
Øvrige uddannelsestilskud mv.....................
57
50
49
36
43
74
Tilskudsfinansieret forskning....................... 3.306 3.373 3.538 3.636 4.073 3.963
Myndighedsbetjening...................................
5
51
55
51
49
50
- heraf forskning...........................................
-
33
43
36
39
32
Driftsindtægter..............................................
808
748
811
868
845
790
Andre tilskud................................................
106
93
117
115
148
420
4.991
41
3.947
47
30
774
182
5.089
42
4.053
47
30
804
143
5.126
42
4.131
45
29
806
102
401
5.250
42
4.255
45
29
806
102
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)................................. 26.810 27.007 27.817 26.951 26.666 26.800 26.607 26.958 27.155 26.682
Årsstuderende (Deltid).................................
583
525
530
506
445
506
445
445
445
445
Udvekslingsstuderende (Antal).................... 3.623 2.827 1.216 2.840 3.406 3.386 3.406 3.406 3.406 3.406
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
80,0
80,0
80,0
BO1
2026
-16,1
-16,1
-16,1
BO2
2027
-6,0
-6,0
-6,0
BO3
2028
3,8
3,8
3,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 80,0 mio. kr. i 2025 og
reduceret med 16,1 mio. kr. i 2026, 6,0 mio. kr. i 2027 og forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2027 og 2,8 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 49,5 mio. kr. i 2025, 24,4 mio. kr. i 2026, 6,9 mio. kr. i 2027 og
forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet
samt dimittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 6,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 8,6 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af nye decentrale
grundtilskud til uddannelsesudbuddene i Køge og Kalundborg.
Kontoen er forhøjet med 29,1 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives med henblik på fortsat at give mulighed for opbygning af strategiske forsk‐
ningsmiljøer inden for grøn forskning, herunder med fokus på klima, landbrug, miljø og natur,
herunder også at give mulighed for at understøtte den forskningsbaserede myndighedsbetjening
og indgåelse af strategiske samarbejder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes
1,0 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,3 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 92,0 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0402.png
402
§ 19.22.01.10.
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 1,0 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
Kontoen er forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt i 2025-2026 til udvidelse af bacheloruddannelsen
i medicin i Køge, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om sundhedsreform 2024 af november 2024.
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 185, 203, 206, 217 og 222)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
I alt......................................................... 12.677 12.865 12.251 11.889 12.364 13.021 12.173 12.179 12.182 12.183
Bachelor.................................................. 6.815 7.187 6.554 6.404 6.638 6.839 6.343 6.349 6.352 6.353
Kandidat.................................................. 5.862 5.678 5.697 5.485 5.726 6.182 5.830 5.830 5.830 5.830
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
I alt omsætning (mio. kr.).........................
Tilskud i alt § 19.22..................................
Uddannelsestilskud...................................
Grundtilskud................................................
Decentrale grundtilskud..............................
Uddannelsestaxameter (Heltid)...................
Småfagstilskud............................................
Studietidstilskud..........................................
Beskæftigelsestilskud..................................
Kvalitetstilskud...........................................
Internationaliseringstilskud.........................
Øvrige faste uddannelsestilskud.................
Fripladser og stipendier..............................
Uddannelsestaxameter (Deltid)...................
Basistilskud................................................
Forskning.....................................................
Øvrige formål..............................................
SEA-reform.................................................
Øvrige tilskud og indtægter i alt.............
Øvrige uddannelsestilskud mv....................
Tilskudsfinansieret forskning......................
Myndighedsbetjening..................................
- heraf forskning..........................................
Driftsindtægter............................................
Andre tilskud...............................................
7.910
4.477
2.072
496
2
1.361
8
75
61
20
10
15
11
13
2.405
2.277
128
-
3.433
27
2.248
440
220
559
159
R
2020
7.782
4.483
2.094
497
2
1.363
8
76
62
19
7
38
11
11
2.389
2.285
138
-34
3.299
62
2.180
432
216
491
134
R
2021
8.151
4.599
2.206
495
2
1.392
8
77
59
-
5
146
11
11
2.393
2.273
154
-34
3.552
59
2.425
418
209
501
149
R
2022
8.208
4.416
2.105
465
2
1.306
8
73
53
-
8
168
11
11
2.311
2.222
122
-33
3.792
16
2.689
400
204
546
141
R
2023
8.266
4.357
1.972
470
4
1.300
8
72
72
-
9
16
11
10
2.385
2.292
127
-34
3.909
14
2.838
396
198
532
129
B
2024
8.259
4.407
2.020
471
4
1.333
8
74
74
-
8
26
11
11
2.387
2.310
111
-34
3.852
14
2.819
394
197
504
121
F
2025
8.324
4.502
2.021
472
9
1.324
-
74
61
-
9
51
11
10
2.481
2.410
105
-34
3.822
9
2.836
384
192
485
108
BO1
2026
8.284
4.413
2.065
472
9
1.349
-
75
75
-
9
55
11
10
2.348
2.276
106
-34
3.871
8
2.887
384
192
485
107
BO2
2027
8.329
4.443
2.094
472
9
1.360
-
76
76
-
9
71
11
10
2.349
2.278
105
-34
3.886
8
2.911
384
192
482
101
BO3
2028
8.071
4.185
2.057
472
9
1.336
-
74
74
-
9
62
11
10
2.128
2.056
106
-34
3.886
8
2.911
384
192
482
101
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0403.png
§ 19.22.05.
403
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)................................ 26.284 26.247 26.792 25.746 25.132 25.508 25.322 25.698 25.859 25.370
Årsstuderende (Deltid)................................
594
497
528
485
451
485
451
451
451
451
Udvekslingsstuderende (Antal)................... 2.823 1.918 1.278 2.036 2.467 2.034 2.467 2.467 2.467 2.467
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Uddannelsesforskning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
70,1
70,2
70,2
-0,1
-0,1
BO1
2026
-55,3
-55,2
-55,2
-0,1
-0,1
BO2
2027
-50,6
-50,5
-50,5
-0,1
-0,1
BO3
2028
-49,6
-49,6
-49,6
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 70,2 mio. kr. i 2025 og
reduceret med 55,2 mio. kr. i 2026, 50,5 mio. kr. i 2027 og 49,6 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2027 og 1,9 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering af
parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under § 19.22.
Universiteter.
Kontoen er reduceret med 67,9 mio. kr. i 2025, 55,4 mio. kr. i 2026, 51,5 mio. kr. i 2027 og
50,6 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet samt dimitten‐
dernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 5,1 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 5,2 mio. kr. i 2028 og frem som
følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af nye decentrale
grundtilskud til uddannelsesudbud i Viborg.
Kontoen er forhøjet med 45,7 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives med henblik på fortsat at give mulighed for opbygning af strategiske forsk‐
ningsmiljøer inden for grøn forskning, herunder med fokus på klima, landbrug, miljø og natur,
herunder også at give mulighed for at understøtte den forskningsbaserede myndighedsbetjening
og indgåelse af strategiske samarbejder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes
1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,5 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 92,0 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 1,0 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0404.png
404
§ 19.22.05.20.
20. Uddannelsesforskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-
2027 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206 og 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
I alt.................................................................. 8.352
Bachelor.......................................................... 4.855
Kandidat.......................................................... 3.497
R
2020
8.598
5.042
3.556
R
2021
7.873
4.289
3.584
R
2022
6.891
3.647
3.244
R
2023
7.698
4.001
3.697
B
2024
7.125
3.877
3.248
F
2025
8.251
4.237
4.014
BO1
2026
8.442
4.237
4.205
BO2
2027
8.573
4.240
4.333
BO3
2028
8.737
4.240
4.497
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
I alt omsætning (mio. kr.)......................
Tilskud i alt § 19.22................................
Uddannelsestilskud.................................
Grundtilskud.............................................
Decentrale grundtilskud...........................
Uddannelsestaxameter (Heltid)................
Småfagstilskud..........................................
Studietidstilskud.......................................
Beskæftigelsestilskud...............................
Kvalitetstilskud.........................................
Internationaliseringstilskud......................
Øvrige faste uddannelsestilskud...............
Fripladser og stipendier............................
Uddannelsestaxameter (Deltid)................
Basistilskud..............................................
Forskning..................................................
Øvrige formål...........................................
SEA-reform..............................................
Øvrige tilskud og indtægter i alt...........
Øvrige uddannelsestilskud mv.................
Tilskudsfinansieret forskning...................
Myndighedsbetjening...............................
- heraf forskning.......................................
Driftsindtægter..........................................
Andre tilskud............................................
3.769
2.553
1.396
339
9
909
2
50
36
13
5
13
7
13
1.157
1.052
105
-
1.216
7
801
24
10
304
80
R
2020
3.732
2.511
1.406
339
9
904
2
50
34
12
5
30
7
14
1.105
1.062
112
-69
1.221
6
844
68
6
310
-7
R
2021
3.804
2.529
1.393
338
9
920
2
51
32
-
3
16
7
15
1.136
1.083
122
-69
1.275
6
886
41
16
267
75
R
2022
3.712
2.408
1.319
319
9
859
2
48
30
-
4
27
7
14
1.089
1.054
102
-67
1.304
3
930
34
14
283
54
R
2023
3.924
2.423
1.303
323
17
829
2
46
46
-
5
13
7
15
1.120
1.084
104
-68
1.501
3
1.123
34
15
267
74
B
2024
3.807
2.390
1.260
324
17
795
2
44
44
-
4
9
7
14
1.130
1.096
102
-68
1.417
8
1.027
34
15
284
64
F
2025
3.985
2.578
1.364
324
17
849
-
47
36
-
5
64
7
15
1.214
1.185
97
-68
1.407
2
1.039
28
15
277
61
BO1
2026
3.958
2.514
1.398
324
17
906
-
50
50
-
5
24
7
15
1.116
1.087
97
-68
1.444
2
1.070
28
15
284
60
BO2
2027
4.034
2.562
1.445
324
17
949
-
53
53
-
5
22
7
15
1.117
1.090
95
-68
1.472
3
1.097
27
15
286
59
BO3
2028
3.949
2.478
1.456
324
17
967
-
54
54
-
5
13
7
15
1.022
994
96
-68
1.471
3
1.097
27
15
285
59
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)............................. 16.652 16.392 16.746 15.959 14.923 13.990 14.866 15.655 16.225 16.488
Årsstuderende (Deltid).............................
652
689
756
759
798
759
798
798
798
798
Udvekslingsstuderende (Antal)................ 1.377 1.348
726 1.071 1.298 1.073 1.298 1.298 1.298 1.298
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0405.png
§ 19.22.11.
405
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
191,0
191,0
191,0
BO1
2026
106,1
106,1
106,1
BO2
2027
131,7
131,7
131,7
BO3
2028
166,9
166,9
166,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 191,0 mio. kr. i 2025,
106,1 mio. kr. i 2026, 131,7 mio. kr. i 2027 og 166,9 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2027 og 2,9 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering af
parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under § 19.22.
Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 47,2 mio. kr. i 2025, 103,5 mio. kr. i 2026, 129,4 mio. kr. i 2027 og
168,6 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet samt dimitten‐
dernes studietider og beskæftigelsesgrad. .
Kontoen er reduceret med 2,8 mio. kr. i 2025, 2,9 mio. kr. i 2026 og 2027 og 3,1 mio. kr. i
2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
Kontoen er forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives med henblik på fortsat at give mulighed for opbygning af strategiske forsk‐
ningsmiljøer inden for grøn forskning, herunder med fokus på klima, landbrug, miljø og natur,
herunder også at give mulighed for at understøtte den forskningsbaserede myndighedsbetjening
og indgåelse af strategiske samarbejder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes
1,3 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 85,1 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,9 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 til udvidelse af kandidatuddannelsen
i medicin i Esbjerg med 20 uddannelsespladser som følge af udmøntning af reserve til landdi‐
strikter.
Kontoen er reduceret med 1,5 mio. kr. i 2025 og frem som følge af Syddansk Universitets
overgang til Det Kongelige Biblioteks bibliotekssystem i 2024, jf. akt. 34 af 7. november 2024.
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
Kontoen er forhøjet med 42,0 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til oprettelse af en ba‐
cheloruddannelse i medicin i Esbjerg, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, So‐
cialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om sundhedsreform 2024
af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0406.png
406
§ 19.22.15.
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206 og 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
I alt....................
Bachelor.............
Kandidat.............
3.153
1.702
1.451
R
2020
2.965
1.577
1.388
R
2021
2.884
1.446
1.438
R
2022
2.379
1.060
1.319
R
2023
2.948
1.316
1.632
B
2024
2.589
1.364
1.225
F
2025
2.602
1.238
1.364
BO1
2026
2.602
1.238
1.364
BO2
2027
2.602
1.238
1.364
BO3
2028
2.602
1.238
1.364
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
891 898 931 866 895 873 896 887 887
852
742 753 778 699 707 693 720
711
711
676
386 387 383 354 358 345 359 366 366
352
97
97
96
91
92
92
92
92
92
92
253 251 255 233 231 217 231 233 233
224
14
14
14
13
13
12
13
13
13
12
8
8
8
7
13
12
8
13
13
12
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
4
-
3
1
4
7
7
7
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
6
3
4
4
4
4
4
4
356 366 395 345 349 348 361 345 345
324
308 319 345 300 304 304 319 301 302
278
48
48
51
46
46
45
43
45
44
47
-
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
149 145 153 167 188 180 176 176 176
176
18
13
11
-
-1
1
-
-
-
-
83
83
94 120 135 125 122 122 122
122
43
43
43
32
36
44
44
44
44
44
5
6
5
15
18
10
10
10
10
10
I alt omsætning (mio. kr.)..................................
Tilskud i alt § 19.22............................................
Uddannelsestilskud.............................................
Grundtilskud.........................................................
Uddannelsestaxameter (Heltid)............................
Studietidstilskud...................................................
Beskæftigelsestilskud...........................................
Kvalitetstilskud.....................................................
Kompensationstilskud...........................................
Internationaliseringstilskud...................................
Øvrige faste uddannelsestilskud...........................
Fripladser og stipendier........................................
Uddannelsestaxameter (Deltid)............................
Basistilskud..........................................................
Forskning..............................................................
Øvrige formål.......................................................
SEA-reform...........................................................
Øvrige tilskud og indtægter i alt.......................
Øvrige uddannelsestilskud mv.............................
Tilskudsfinansieret forskning...............................
Driftsindtægter......................................................
Andre tilskud........................................................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)......................................... 5.609 5.638 5.664 5.214 4.828 4.530 4.735 4.785 4.743 4.560
Årsstuderende (Deltid).........................................
240 182 231 161 165 161 165 165 165
165
Udvekslingsstuderende (Antal)............................
311 259 148 338 334 338 334 334 334
334
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0407.png
§ 19.22.15.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
26,7
26,7
26,7
BO1
2026
15,6
15,6
15,6
BO2
2027
17,0
17,0
17,0
407
BO3
2028
16,9
16,9
16,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,7 mio. kr. i 2025, 15,6
mio. kr. i 2026, 17,0 mio. kr. i 2027 og 16,9 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering af
parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under § 19.22.
Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 11,3 mio. kr. i 2025, 16,1 mio. kr. i 2026, 17,5 mio. kr. i 2027 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet samt dimittendernes studietider
og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 som følge af
justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,3 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206, 208 og 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
7.777
4.031
3.746
R
2020
7.940
4.213
3.727
R
2021
7.567
3.943
3.624
R
2022
6.757
3.366
3.391
R
2023
6.936
3.438
3.498
B
2024
6.832
3.495
3.337
F
2025
6.820
3.604
3.216
BO1
2026
6.650
3.605
3.045
BO2
2027
6.668
3.606
3.062
BO3
2028
6.659
3.606
3.053
I alt....................
Bachelor.............
Kandidat.............
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
I alt omsætning (mio. kr.)............................
Tilskud i alt § 19.22......................................
Uddannelsestilskud.......................................
Grundtilskud...................................................
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
3.527 3.488 3.533 3.227 3.448 3.387 3.426 3.409 3.400 3.279
2.453 2.462 2.476 2.356 2.358 2.346 2.409 2.334 2.325 2.204
1.397 1.408 1.379 1.304 1.275 1.252 1.230 1.250 1.242 1.229
344
345
343
325
328
329
330
330
330
330
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0408.png
408
§ 19.22.17.
Decentrale grundtilskud..................................
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Uddannelsestaxameter (Heltid)......................
919
921
925
869
835
806
794
801
793
785
Småfagstilskud................................................
-
-
-
2
2
2
-
-
-
-
Studietidstilskud.............................................
51
51
52
48
46
45
44
44
44
44
Beskæftigelsestilskud.....................................
31
31
31
27
46
45
31
44
44
44
Kvalitetstilskud...............................................
12
11
-
-
-
-
-
-
-
-
Kompensationstilskud.....................................
20
15
10
5
5
6
6
6
6
6
Internationaliseringstilskud.............................
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
Øvrige faste uddannelsestilskud.....................
-
15
-
10
-7
-2
5
5
5
-
Fripladser og stipendier..................................
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Uddannelsestaxameter (Deltid)......................
9
9
9
8
8
9
8
8
8
8
Basistilskud.................................................... 1.056 1.054 1.097 1.052 1.083 1.094 1.179 1.084 1.083
975
Forskning........................................................
965
979 1.009
984 1.012 1.029 1.116 1.020 1.020
913
Øvrige formål.................................................
91
97
110
89
93
87
85
86
85
84
SEA-reform.....................................................
-
-22
-22
-21
-22
-22
-22
-22
-22
-22
Øvrige tilskud og indtægter i alt................. 1.074 1.026 1.057
871 1.090 1.041 1.017 1.075 1.075 1.075
Øvrige uddannelsestilskud mv.......................
40
28
25
-60
46
13
8
7
7
7
Tilskudsfinansieret forskning.........................
770
707
710
749
780
820
813
869
869
869
Myndighedsbetjening.....................................
26
56
104
25
25
20
19
18
18
18
- heraf forskning.............................................
11
11
11
12
15
14
14
13
13
13
Driftsindtægter................................................
218
213
203
140
228
176
168
173
173
173
Andre tilskud..................................................
20
22
15
17
11
12
9
8
8
8
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)................................... 16.114 16.015 16.169 15.501 14.624 14.117 13.878 13.996 13.819 13.647
Årsstuderende (Deltid)...................................
346
353
381
350
321
350
321
321
321
321
Udvekslingsstuderende (Antal)......................
795
502
318
513
495
538
495
495
495
495
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
89,6
89,6
89,6
BO1
2026
34,2
34,2
34,2
BO2
2027
50,5
50,5
50,5
BO3
2028
65,4
65,4
65,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 89,6 mio. kr. i 2025, 34,2
mio. kr. i 2026, 50,5 mio. kr. i 2027 og 65,4 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering af parameterværdierne i
modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under § 19.22. Universiteter.
Kontoen er reduceret med 9,3 mio. kr. i 2025, og forhøjet med 36,2 mio. kr. i 2026, 53,2
mio. kr. i 2027 og 66,8 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivi‐
tet samt dimittendernes studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 2,8 mio. kr. i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. årligt i
2027-2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
Kontoen er forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives med henblik på fortsat at give mulighed for opbygning af strategiske forsk‐
ningsmiljøer inden for grøn forskning, herunder med fokus på klima, landbrug, miljø og natur,
herunder også at give mulighed for at understøtte den forskningsbaserede myndighedsbetjening
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0409.png
§ 19.22.17.10.
409
og indgåelse af strategiske samarbejder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes
1,3 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 85,1 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,9 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 175,
185, 203, 206, 217 og 219)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
I alt.................................................................. 5.947 6.330 5.894 5.941 6.229 6.344 6.009 5.928 5.898 5.807
Bachelor........................................................... 2.788 2.847 2.865 2.725 2.886 2.891 2.565 2.565 2.565 2.565
Kandidat........................................................... 3.159 3.483 3.029 3.216 3.343 3.453 3.444 3.363 3.333 3.242
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
I alt omsætning (mio. kr.)......................
Tilskud i alt § 19.22................................
Uddannelsestilskud.................................
Grundtilskud.............................................
Uddannelsestaxameter (Heltid)................
Studietidstilskud.......................................
Beskæftigelsestilskud...............................
Kvalitetstilskud.........................................
Internationaliseringstilskud......................
Øvrige faste uddannelsestilskud...............
Fripladser og stipendier............................
Uddannelsestaxameter (Deltid)................
Basistilskud..............................................
Forskning..................................................
Øvrige formål...........................................
Øvrige tilskud og indtægter i alt...........
Øvrige uddannelsestilskud mv.................
Tilskudsfinansieret forskning...................
Driftsindtægter..........................................
1.652
1.266
736
179
477
26
24
9
9
-
5
7
530
452
78
386
-
155
224
R
2020
1.658
1.297
753
179
482
27
24
9
9
12
5
6
544
460
84
361
-
150
208
R
2021
1.662
1.293
746
177
503
28
25
-
3
-3
6
7
547
461
86
369
-
157
207
R
2022
1.608
1.239
713
168
478
27
23
-
7
-
5
5
526
451
75
369
1
172
191
R
2023
1.649
1.255
719
170
477
26
26
-
9
-
6
5
536
458
78
394
1
174
212
B
2024
1.663
1.277
736
171
491
27
27
-
9
-
6
5
541
465
76
386
13
169
197
F
2025
1.704
1.336
769
171
516
29
26
-
9
7
6
5
567
492
75
368
-
167
194
BO1
2026
1.703
1.329
780
171
524
29
29
-
9
7
6
5
549
472
77
374
-
170
197
BO2
2027
1.702
1.323
772
171
516
29
29
-
9
7
6
5
551
476
75
379
-
173
199
BO3
2028
1.526
1.147
746
171
499
28
28
-
9
-
6
5
401
325
76
379
-
173
199
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0410.png
410
Andre tilskud............................................
7
§ 19.22.21.
3
5
5
7
7
7
7
7
7
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)............................. 12.407 12.448 13.031 12.765 12.551 12.821 13.434 13.631 13.399 12.967
Årsstuderende (Deltid).............................
374
328
391
298
314
298
314
314
314
314
Udvekslingsstuderende (Antal)................ 2.480 2.450
890 1.849 2.371 2.333 2.371 2.371 2.371 2.371
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
33,7
33,7
33,7
BO1
2026
15,9
15,9
15,9
BO2
2027
11,4
11,4
11,4
BO3
2028
2,1
2,1
2,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 33,7 mio. kr. i 2025, 15,9
mio. kr. i 2026, 11,4 mio. kr. i 2027 og 2,1 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2027 og 3,4 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering af
parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under § 19.22.
Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2025, 16,8 mio. kr. i 2026, 9,5 mio. kr. i 2027 og 0,1
mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet samt dimittendernes
studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2025 og 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,4 mio. kr. i
2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
Kontoen er forhøjet med 23,7 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,3 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,3 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 175, 185, 203, 206
og 217)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
I alt....................
4.644
R
2020
4.956
R
2021
5.056
R
2022
4.644
R
2023
4.847
B
2024
4.845
F
2025
4.631
BO1
2026
4.748
BO2
2027
4.750
BO3
2028
4.751
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0411.png
§ 19.22.37.
Bachelor.............
Kandidat.............
2.631
2.013
2.772
2.184
2.488
2.568
2.328
2.316
2.283
2.564
2.247
2.598
2.063
2.568
2.066
2.682
2.068
2.682
411
2.069
2.682
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
2019
I alt omsætning (mio. kr.).............
Tilskud i alt § 19.22.......................
Uddannelsestilskud........................
Grundtilskud....................................
Decentrale grundtilskud..................
Uddannelsestaxameter (Heltid).......
Studietidstilskud..............................
Beskæftigelsestilskud......................
Kvalitetstilskud................................
Internationaliseringstilskud.............
Øvrige faste uddannelsestilskud......
Fripladser og stipendier...................
Uddannelsestaxameter (Deltid).......
Basistilskud....................................
Forskning.........................................
Myndighedsbetjening......................
Øvrige formål..................................
SEA-reform.....................................
Øvrige tilskud og indtægter i alt.
Øvrige uddannelsestilskud mv........
Tilskudsfinansieret forskning..........
Myndighedsbetjening......................
- heraf forskning..............................
Driftsindtægter.................................
Andre tilskud...................................
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid)....................
Årsstuderende (Deltid)....................
Udvekslingsstuderende (Antal).......
6.273
2.859
937
223
-
626
34
32
6
6
-
6
4
1.922
1.866
16
40
-
3.414
34
2.166
382
191
811
21
R
2020
6.432
2.903
974
224
-
642
36
34
6
6
17
6
3
1.929
1.873
16
42
-2
3.529
38
2.166
275
109
1.002
48
R
2021
6.602
2.917
995
223
-
678
39
36
-
2
7
7
3
1.922
1.855
16
53
-2
3.685
34
2.363
252
136
1.025
11
R
2022
6.357
2.813
971
207
-
662
37
34
-
4
18
7
2
1.842
1.786
15
43
-2
3.544
27
2.396
220
101
897
4
R
2023
6.543
2.884
987
209
-
681
38
38
-
6
-
7
8
1.897
1.840
15
44
-2
3.659
22
2.486
236
118
915
-
B
2024
6.775
2.838
964
210
-
666
37
37
-
7
-2
7
2
1.874
1.840
15
21
-2
3.937
44
2.570
228
114
1.095
-
F
2025
6.782
2.955
993
210
9
677
38
36
-
6
2
7
8
1.962
1.930
15
19
-2
3.827
45
2.544
224
112
1.014
-
BO1
2026
BO2 BO3
2027 2028
6.539
2.665
968
210
4
659
37
37
-
6
-
7
8
1.697
1.665
15
19
-2
3.874
47
2.604
214
107
1.009
-
6.639 6.680
2.820 2.806
985 982
210 210
4
4
674 671
37
37
37
37
-
-
6
6
2
2
7
7
8
8
1.835 1.824
1.800 1.791
15
15
22
20
-2
-2
3.819 3.874
45
47
2.558 2.604
220 214
110 107
996 1.009
-
-
8.396
107
1.684
8.622
79
1.586
9.334
90
644
9.272
51
1.183
8.972
179
1.684
8.743
51
1.803
8.881
179
1.684
8.851 8.799 8.644
179 179 179
1.684 1.684 1.684
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
144,2
144,2
144,2
BO1
2026
11,8
11,8
11,8
BO2
2027
-1,0
-1,0
-1,0
BO3
2028
-2,9
-2,9
-2,9
10. Tilskud mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 144,2 mio. kr. i 2025,
11,8 mio. kr. i 2026 og reduceret med i alt 1,0 mio. kr. i 2027 og 2,9 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 9,0 mio. kr. i 2027 og 8,0 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering
af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under §
19.22. Universiteter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0412.png
412
§ 19.22.37.10.
Kontoen er forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2025, 8,9 mio. kr. i 2026, 6,9 mio. kr. i 2027 og 4,1
mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet samt dimittendernes
studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 3,4 mio. kr. i 2025, 3,4 mio. kr. i 2026, 3,2 mio. kr. i 2027 og 3,3
mio. kr. i 2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resulta‐
tet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2025 og 4,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge
af nye decentrale grundtilskud til uddannelsesudbud i Hirtshals.
Kontoen er forhøjet med 31,8 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives med henblik på fortsat at give mulighed for opbygning af strategiske forsk‐
ningsmiljøer inden for grøn forskning, herunder med fokus på klima, landbrug, miljø og natur,
herunder også at give mulighed for at understøtte den forskningsbaserede myndighedsbetjening
og indgåelse af strategiske samarbejder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes
1,3 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,4 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 92,0 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 1,0 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206, 217 og
219)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsesskøn
og virksomhedsoversigter og erstattes med:
Optagelsesskøn
R
2019
871
364
507
R
2020
969
433
536
R
2021
946
396
550
R
2022
861
338
523
R
2023
985
387
598
B
2024
928
382
546
F
2025
901
349
552
BO1
2026
901
349
552
BO2
2027
901
349
552
BO3
2028
901
349
552
I alt....................
Bachelor.............
Kandidat.............
Virksomhedsoversigt (2025-pl)
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
I alt omsætning (mio. kr.).......................................
Tilskud i alt § 19.22.................................................
Uddannelsestilskud..................................................
Grundtilskud..............................................................
Uddannelsestaxameter (Heltid).................................
398
333
178
39
121
396
333
197
39
131
430
350
204
39
143
421
328
198
36
138
452
339
205
45
141
449
335
203
46
137
580
358
215
46
149
583
354
217
46
150
582
353
215
46
148
539
297
210
46
144
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0413.png
§ 19.22.45.
Studietidstilskud........................................................
Beskæftigelsestilskud................................................
Kvalitetstilskud..........................................................
Øvrige faste uddannelsestilskud................................
Fripladser og stipendier.............................................
Uddannelsestaxameter (Deltid).................................
Basistilskud..............................................................
Forskning...................................................................
Øvrige formål............................................................
SEA-reform...............................................................
Øvrige tilskud og indtægter i alt...........................
Øvrige uddannelsestilskud mv..................................
Tilskudsfinansieret forskning....................................
Driftsindtægter...........................................................
7
6
1
-
2
2
155
154
1
-
65
3
42
20
-
7
6
1
9
2
2
136
154
1
-19
63
2
44
17
-
8
7
-
3
2
2
146
164
1
-19
80
2
60
18
-
8
8
-
4
2
2
130
149
-1
-18
93
-7
75
23
2
8
8
-
-
2
1
134
151
1
-18
113
9
79
23
2
8
8
-
-
2
2
132
153
-3
-18
114
1
92
21
-
8
7
-
1
2
2
143
163
-2
-18
222
2
173
44
3
8
8
-
1
2
2
137
156
-1
-18
229
2
177
47
3
8
8
-
1
2
2
138
158
-2
-18
229
3
174
49
3
413
8
8
-
-
2
2
87
107
-2
-18
242
2
186
51
3
Aktiviteter
Årsstuderende (Heltid).............................................. 1.562 1.687 1.855 1.839 1.861 1.795 1.950 1.964 1.936 1.891
Årsstuderende (Deltid)..............................................
67
54
46
45
42
45
42
42
42
42
Udvekslingsstuderende (Antal).................................
108
81
28
65
77
70
77
77
77
77
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
18,8
18,8
18,8
BO1
2026
8,6
8,6
8,6
BO2
2027
5,7
5,7
5,7
BO3
2028
4,7
4,7
4,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 18,8 mio. kr. i 2025, 8,6
mio. kr. i 2026, 5,7 mio. kr. i 2027 og 4,7 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,1 mio. kr. i 2028 som følge af opdatering af
parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning beskrevet under § 19.22.
Universiteter.
Kontoen er forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2025, 8,8 mio. kr. i 2026, 4,6 mio. kr. i 2027 og 3,9
mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for uddannelsesaktivitet samt dimittendernes
studietider og beskæftigelsesgrad.
Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 som følgeaf
justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2025 ved forhøjelse af basismidlerne til forskning.
Forhøjelsen gives som frie forsknings- og innovationsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0414.png
414
§ 19.23.
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
19.23.05. Fællesbevillinger
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
60. Kvalitetstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
63,7
63,7
63,7
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
60. Kvalitetstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 63,7 mio. kr. i 2025.
Kontoen er forhøjet med 63,6 mio. kr. i 2025 som følge af budgetteringen af årets resultattil‐
skud som beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge af aktivitetsskøn på baggrund af for‐
længelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse
til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Det Danske Universitetscenter i Beijing - uddannelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-2,9
-2,9
-2,9
BO1
2026
-3,8
-3,8
-3,8
BO2
2027
-5,0
-5,0
-5,0
BO3
2028
-4,7
-4,7
-4,7
20. Det Danske Universitetscenter i Beijing - uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over foventet aktivitet og
bevilling og erstattes med:
Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing
2025
Optag (antal)........................................................................................
Uddannelsesaktivitet (STÅ).................................................................
Tilskud (mio. kr., 2025-pl)...................................................................
38
28
1,2
2026
36
43
1,9
2027
42
53
2,3
2028
42
60
2,6
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2025, 3,8 mio.
kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027 og 4,7 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn for ud‐
dannelse.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0415.png
§ 19.25.
415
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8,
12, 109, 185, 197, 206 og 223)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over optagelsestal,
takster og centrale aktivitetsoplysninger og erstattes med:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
Optag i alt..................................................... 39.195 41.006 41.381 36.469 36.561 36.402 37.586 38.147 38.401 38.986
Samfundsfaglige uddannelser........................ 14.459 15.696 15.515 13.230 13.730 14.093 14.585 14.775 14.902 15.090
Pædagogiske uddannelser.............................. 9.175 9.160 9.191 8.165 7.881 7.527 7.238 7.341
7.374 7.533
Tekniske uddannelser..................................... 7.953 8.266 8.708 7.472 7.309 7.312 7.964 8.045
8.115 8.203
Sundhedsfaglige uddannelser........................ 7.237 7.530 7.579 7.259 7.292 7.117 7.441 7.617
7.641 7.785
Humanistiske uddannelser.............................
371
354
388
343
349
354
359
368
369
376
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk‐
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, fulde professionsbachelorud‐
dannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Opgørelsen er fordelt på kalenderår.
Optagelsestal på uddannelsesniveau:
R
2019
Optag i alt................................................. 39.195
Erhvervsakademiuddannelser.................... 11.294
Professionsbacheloruddannelser................ 27.901
R
2020
41.006
12.311
28.695
R
2021
41.381
12.121
29.260
R
2022
36.469
10.459
26.010
R
2023
36.561
10.622
25.939
B
2024
36.402
11.439
24.963
F
2025
37.586
11.203
26.383
BO1
2026
38.147
11.370
26.776
BO2
2027
38.401
11.509
26.892
BO3
2028
38.986
11.620
27.366
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, fulde professionsbachel‐
oruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Opgørelsen er fordelt på kalender‐
år.
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Undervisnings- og praktiktakster
Takstgruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Praktik
Takst
46.700
51.000
53.100
55.800
59.300
66.300
70.900
74.500
80.000
90.000
112.700
9.900
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0416.png
416
Refusionstakster
Uddannelse
Folkeskolelærer
Jordemoder
Ergo- og fysioterapeuter
§ 19.25.
Takst
24.900
72.800
97.200
Særlige takster
Aktivitet
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
4.700
Centrale aktivitetsoplysninger for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Grundtilskud............................
- Basisgrundtilskud........................
- Decentrale grundtilskud..............
2. Aktivitetstilskud.......................
- samfundsfaglige uddannelser......
- humanistiske uddannelser...........
- sundhedsuddannelser..................
- pædagogiske uddannelser...........
- tekniske uddannelser...................
3. Internationaliseringstilskud...
- Internationaliseringstilskud.........
- Adm. af udlandsstipendier..........
4. Resultat- og kvalitetstilskud...
- Studietidstilskud..........................
- Beskæftigelsestilskud..................
- Kvalitetstilskud...........................
5. Øvrige uddannelsestilskud.....
A. Uddannelsestilskud i alt.........
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
.........
- samfundsfaglige uddannelser......
- humanistiske uddannelser...........
- sundhedsuddannelser..................
- pædagogiske uddannelser...........
- tekniske uddannelser...................
2. Udvekslingsstuderende
2)
.........
C. Uddannelsestilskud per stu‐
denterårsværk (1.000 kr.)
R
2019
1.677
1.590
87
4.372
1.144
52
1.045
1.060
1.070
16
15
1
472
235
184
53
334
6.871
R
2020
1.683
1.596
87
4.436
1.173
52
1.075
1.060
1.076
12
11
1
475
238
184
53
339
6.945
R
2021
1.678
1.591
87
4.476
1.225
51
1.078
1.042
1.080
8
7
1
429
240
189
0
290
6.881
R
2022
1.596
1.512
84
4.385
1.205
45
1.051
1.017
1.067
3
3
0
419
233
186
0
185
6.588
R
2023
1.726
1.531
195
4.237
1.122
42
1.085
948
1.039
17
17
0
456
228
228
0
341
6.777
B
2024
1.734
1.538
195
4.302
1.147
49
1.106
954
1.047
12
12
0
461
231
231
0
298
6.807
F
2025
BO1
2026
BO2 BO3
2027 2028
1.750 1.743 1.741 1.741
1.539 1.539 1.537 1.537
210
204 204 204
4.117
1.166
44
990
844
1.073
9
9
0
403
220
174
9
4.166
1.199
45
1.006
823
1.093
9
9
0
445
223
223
-2
4.252
1.240
45
1.028
817
1.122
9
9
0
457
228
228
0
4.302
1.260
46
1.044
813
1.140
9
9
0
462
231
231
-0
244
206 206 200
6.523 6.569 6.666 6.715
86.655
25.102
1.275
18.737
25.715
15.826
3.108
87.318
25.616
1.288
18.954
25.609
15.850
2.352
88.252
26.864
1.228
18.991
25.158
16.012
1.466
88.631
27.134
1.100
18.993
25.175
16.229
713
84.061
25.089
1.018
19.499
23.014
15.441
3.647
84.029
24.938
1.210
19.396
23.177
15.308
2.582
80.166
24.550
1.126
18.441
20.589
15.460
80.662 81.907 82.850
25.270 26.129 26.569
1.132 1.149 1.158
18.682 18.992 19.297
19.850 19.528 19.447
15.728 16.110 16.378
1.973 1.973 1.973 1.973
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0417.png
§ 19.25.
1. Ordinære uddannelser............
79,3
79,5
78,0
74,3
80,6
81,0
81,4
81,4
81,4
417
81,1
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk.
2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over de samlede tilskud
for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner og erstattes
med:
Mio. kr. (2025-pl)
Erhvervsakademi Dania i alt........................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Erhvervsakademi Kolding i alt.....................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Erhvervsakademi MidtVest i alt...................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Erhvervsakademi Sjælland i alt....................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Erhvervsakademi SydVest i alt.....................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
156
32
14
81
7
9
7
0
5
97
21
53
4
15
1
0
3
61
11
2
34
3
3
6
0
2
256
54
9
152
13
7
15
0
6
94
22
2
54
5
7
0
144
31
14
78
6
8
2
0
5
89
20
49
4
12
-
0
3
48
11
2
28
3
3
0
0
2
248
51
9
160
13
7
2
0
5
93
21
2
51
5
7
3
148
31
26
68
8
7
3
0
5
88
20
44
5
11
4
0
3
47
11
4
25
3
3
0
0
2
263
52
19
155
17
6
8
0
5
99
21
6
53
6
9
1
154
31
26
73
7
9
2
0
5
93
21
47
4
14
3
0
3
51
11
4
28
3
3
0
0
2
256
52
19
151
16
7
5
0
6
97
22
6
51
5
9
1
150
31
26
70
6
9
1
0
6
90
21
45
4
15
2
0
3
49
11
4
27
3
3
0
0
2
246
52
19
145
13
8
3
0
6
94
22
6
49
5
9
1
150
31
26
72
7
8
0
0
5
88
21
46
4
13
0
0
3
50
11
4
27
3
3
0
0
2
247
52
19
148
15
7
0
0
6
94
22
6
50
5
8
0
152
31
26
74
7
8
0
0
5
89
21
48
4
13
0
0
3
51
11
4
28
3
3
0
0
2
251
52
19
152
15
7
0
0
6
96
22
6
51
5
8
0
139
31
26
75
7
0
0
0
0
73
21
48
4
0
0
0
0
46
11
4
28
3
0
0
0
0
241
52
19
153
16
0
0
0
0
86
22
6
52
5
0
0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0418.png
418
§ 19.25.
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
0
0
0
0
0
0
0
0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
3
3
3
3
3
3
3
0
Erhvervsakademi Aarhus i alt......................................................
334 325 320 324 313 315 320 299
Grundtilskud.....................................................................................
75
72
73
73
73
73
73
73
Ordinære uddannelser.......................................................................
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultat- og kvalitetstilskud............................................................. 215 212 197 202 193 198 203 205
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
19
18
22
21
18
20
21
21
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
12
13
13
14
15
14
14
0
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
2
0
5
3
2
0
0
0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
10
10
10
10
11
10
10
0
Copenhagen Business Academy i alt............................................
382 368 356 365 352 354 360 329
Grundtilskud.....................................................................................
78
74
75
75
75
75
75
75
Decentralt grundtilskud....................................................................
2
2
6
6
6
6
6
6
Ordinære uddannelser....................................................................... 237 229 206 217 207 213 218 221
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
23
23
23
24
21
23
24
24
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
17
19
23
22
23
20
20
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
11
8
8
6
5
2
2
2
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
1
0
2
1
1
1
1
1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
13
13
13
13
14
13
13
0
Københavns Erhvervsakademi i alt.............................................
440 436 445 440 422 421 428 406
Grundtilskud.....................................................................................
102
97
99
99
99
99
99
99
Decentralt grundtilskud....................................................................
0
0
4
4
4
4
4
4
Ordinære uddannelser....................................................................... 277 277 272 270 257 262 269 272
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
26
25
30
29
25
28
28
29
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
12
12
12
13
14
12
12
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
8
10
14
11
8
1
1
1
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
1
1
1
1
1
1
1
1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
14
13
13
13
14
13
13
0
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i alt................... 816 783 793 800 771 780 791 730
Grundtilskud.....................................................................................
167 158 160 161 161 161 161 161
Decentralt grundtilskud....................................................................
7
7
17
17
17
17
17
17
Ordinære uddannelser....................................................................... 483 469 425 452 432 437 446 452
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
45
44
46
48
41
46
47
48
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
15
22
23
22
23
21
21
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
24
10
49
26
23
21
22
22
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
0
0
1
0
0
0
0
0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
46
45
45
45
48
45
45
0
Undervisningsmiddelcenterfunktionen.............................................
28
27
28
28
25
30
30
30
Københavns Professionshøjskole i alt.......................................... 1.352 1.355 1.383 1.400 1.343 1.354 1.369 1.217
Grundtilskud.....................................................................................
279 265 268 270 270 270 269 269
Decentralt grundtilskud....................................................................
7
7
4
4
4
4
4
4
Ordinære uddannelser....................................................................... 749 765 758 751 719 724 737 746
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
78
76
83
84
71
81
83
84
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
59
66
63
69
73
67
67
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
32
34
59
76
58
58
58
58
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
1
0
3
2
1
1
1
1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
96
93
95
95 101
95
95
0
Undervisningsmiddelcenterfunktionen.............................................
51
49
50
50
45
53
54
54
Professionshøjskolen Absalon i alt................................................ 611 563 556 582 557 563 569 516
Grundtilskud.....................................................................................
105
99 101 101 101 101 101 101
Decentralt grundtilskud....................................................................
14
14
26
26
26
25
25
25
Ordinære uddannelser....................................................................... 328 318 284 307 294 296 301 305
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0419.png
§ 19.25.
419
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
34
33
30
34
29
33
34
34
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
21
22
21
24
24
22
22
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
41
10
27
21
15
15
15
15
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
0
0
1
0
0
0
0
0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
36
35
35
35
38
35
35
0
Undervisningsmiddelcenterfunktionen.............................................
33
32
33
33
29
35
35
35
University College Nordjylland i alt............................................. 695 662 658 679 655 658 666 614
Grundtilskud.....................................................................................
142 135 137 137 137 137 137 137
Decentralt grundtilskud....................................................................
5
5
9
9
11
11
11
11
Ordinære uddannelser....................................................................... 412 399 369 387 371 375 382 387
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
35
35
39
38
33
37
38
38
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
21
20
18
22
23
20
20
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
20
10
27
27
20
17
17
17
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
0
0
1
0
0
0
0
0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
37
36
37
37
39
37
37
0
Undervisningsmiddelcenterfunktionen.............................................
24
23
23
23
21
25
25
25
University College SYD i alt.........................................................
464 438 422 449 435 439 443 403
Grundtilskud.....................................................................................
86
81
82
83
83
83
83
83
Decentralt grundtilskud....................................................................
7
7
13
13
17
17
17
17
Ordinære uddannelser....................................................................... 263 254 225 245 235 236 240 243
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
25
24
23
26
22
25
25
26
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
16
14
13
16
16
15
15
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
19
10
17
18
13
13
13
13
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
0
0
0
0
0
0
0
0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
29
28
29
29
31
29
29
0
Undervisningsmiddelcenterfunktionen.............................................
20
19
20
20
18
21
21
21
VIA University College i alt.......................................................... 1.449 1.403 1.550 1.509 1.457 1.457 1.473 1.343
Grundtilskud.....................................................................................
300 285 288 290 290 290 289 289
Decentralt grundtilskud....................................................................
14
14
43
43
43
42
42
42
Ordinære uddannelse........................................................................ 838 813 854 828 792 799 814 824
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
82
79
91
89
76
86
88
89
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
35
36
42
41
44
40
40
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
32
36
83
71
64
49
49
43
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
2
0
7
4
3
3
3
3
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
96
93
95
95 101
95
95
0
Undervisningsmiddelcenterfunktionen.............................................
50
48
48
48
43
52
52
52
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i alt.............................
157 143 145 142 139 139 140 136
Grundtilskud.....................................................................................
29
27
27
28
28
28
28
28
Ordinære uddannelser.......................................................................
79
71
69
73
69
70
71
72
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
8
7
8
8
7
8
8
8
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
3
2
2
3
3
3
3
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
25
23
26
18
18
18
18
18
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
1
1
1
1
1
1
1
1
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
12
12
11
11
13
12
12
9
Den Frie Lærerskole i alt..............................................................
19
18
21
21
20
20
20
20
Grundtilskud.....................................................................................
4
4
4
4
4
4
4
4
Ordinære uddannelser.......................................................................
12
12
12
12
11
11
12
12
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
1
1
1
1
1
1
1
1
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
0
0
0
0
0
0
0
0
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
2
2
3
4
4
4
4
4
Fredericia Maskinmesterskole i alt..............................................
63
56
61
58
61
59
60
59
Grundtilskud.....................................................................................
14
14
14
14
14
14
14
14
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0420.png
420
§ 19.25.
2
33
4
0
7
2
65
11
0
31
3
0
17
1
85
17
42
5
0
19
2
97
22
0
57
7
0
7
0
3
74
19
0
43
5
0
5
0
2
2
30
3
0
4
2
49
11
0
29
3
0
4
1
69
16
41
5
0
5
2
95
21
0
60
7
0
4
0
3
73
18
0
41
5
0
7
0
2
9
29
3
0
0
6
57
11
4
32
4
0
0
6
81
16
47
5
0
4
8
113
22
4
67
7
0
2
0
11
80
18
0
45
5
0
2
0
9
9
31
4
0
0
2
52
11
4
31
4
0
0
2
71
17
43
5
0
4
2
99
22
4
61
7
0
2
0
3
71
19
0
43
5
0
2
0
2
13
29
3
0
0
2
52
11
6
29
3
0
0
2
68
17
41
4
0
4
2
97
22
6
59
6
0
2
0
3
69
19
0
41
4
0
2
0
2
11
29
4
0
0
2
51
11
5
30
4
0
0
2
69
17
41
5
0
4
2
96
22
5
59
5
0
2
0
3
69
19
0
41
5
0
2
0
2
11
30
4
0
0
2
52
11
5
30
4
0
0
2
70
17
42
5
0
4
2
99
22
5
60
7
0
2
0
3
70
19
0
42
5
0
2
0
2
11
30
4
0
0
0
51
11
5
31
4
0
0
0
68
17
43
5
0
4
0
97
22
5
61
7
0
2
0
0
69
19
0
43
5
0
2
0
0
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
MARTEC i alt.................................................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
SIMAC i alt.....................................................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Aarhus Maskinmesterskole i alt...................................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Maskinmesterskolen København i alt..........................................
Grundtilskud.....................................................................................
Decentralt grundtilskud....................................................................
Ordinære uddannelser.......................................................................
Resultat- og kvalitetstilskud.............................................................
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse.......................................
Øvrige uddannelsestilskud...............................................................
Tilskud til internationale aktiviteter.................................................
Forsknings- og udviklingsaktiviteter................................................
Bemærkninger: Differencer skyldes afrundinger.
19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Grundtilskud til erhvervsakademier
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
13,1
-0,4
-0,4
BO1
2026
6,7
-0,4
-0,4
BO2
2027
4,7
-0,4
-0,4
BO3
2028
4,6
-0,4
-0,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0421.png
§ 19.25.01.
20. Grundtilskud til professionshøjskoler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Decentrale grundtilskud til erhvervsakademier
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Decentrale grundtilskud til professionshøjskoler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Decentrale grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
-1,2
-1,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
6,3
6,3
8,6
8,6
-1,2
-1,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
4,2
4,2
4,3
4,3
-3,2
-3,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
4,2
4,2
4,3
4,3
421
-3,3
-3,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
4,2
4,2
4,3
4,3
10. Grundtilskud til erhvervsakademier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
20. Grundtilskud til professionshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. i 2025 og 2026,
3,2 mio. kr. i 2027 og 3,3 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 som følge af
justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af en budgetregulering i
forbindelse med nye decentrale grundtilskud.
30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
40. Decentrale grundtilskud til erhvervsakademier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
50. Decentrale grundtilskud til professionshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,3 mio. kr. i 2025 og 4,2
mio. kr. årligt i 2026 og frem.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2025, og 4,3 mio. kr. i 2026 og frem som følge af nye
decentrale grundtilskud til uddannelsesfilial ved UC SYD i Tønder og uddannelsesfilial ved UC
Nordjylland i Frederikshavn.
60. Decentrale grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2025 og 4,3
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af nye decentrale grundtilskud til Maskinmesterskolen
Københavns uddannelsesudbud i Kalundborg.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0422.png
422
§ 19.25.02.
19.25.02. Aktivitetstilskud
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktivitetstilskud til erhvervsakademiuddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Aktivitetsbestemte tilskud til refusionsudgifter,
professionsbacheloruddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Aktivitetstilskud til professionsbacheloruddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-175,8
-92,6
-92,6
3,8
3,8
-87,0
-87,0
BO1
2026
-144,1
-101,4
-101,4
0,5
0,5
-43,2
-43,2
BO2
2027
-104,4
-88,3
-88,3
2,1
2,1
-18,2
-18,2
BO3
2028
-114,6
-75,8
-75,8
-2,8
-2,8
-36,0
-36,0
10. Aktivitetstilskud til erhvervsakademiuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 92,6 mio. kr. i 2025,
101,4 mio. kr. i 2026, 88,3 mio. kr. i 2027 og 75,8 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 91,7 mio. kr. i 2025, 100,5 mio. kr. i 2026, 87,2 mio. kr. i 2027 og
74,7 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2025-2026, og 1,1 mio. kr. i 2027 og frem som
følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026 som følge af aktivitetsskøn på baggrund
af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilla‐
delse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
15. Aktivitetsbestemte tilskud til refusionsudgifter, professionsbacheloruddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,8 mio. kr. i 2025, 0,5
mio. kr. i 2026, 2,1 mio. kr. i 2027 og reduceret med 2,8 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2025, 0,7 mio. kr. i 2026, 2,3 mio. kr. i 2027 og redu‐
ceret med 2,6 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 og frem som følge af justering af pris- og løn‐
reguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
20. Aktivitetstilskud til professionsbacheloruddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 87,0 mio. kr. i 2025,
43,2 mio. kr. i 2026, 18,2 mio. kr. i 2027 og 36,0 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 83,8 mio. kr. i 2025, 39,9 mio. kr. i 2026, 14,5 mio. kr. i 2027 og
32,1 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 3,6 mio. kr. i 2025, 3,7 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 3,9
mio. kr. i 2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resulta‐
tet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 2026 som følge af aktivitetsskøn på baggrund
af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilla‐
delse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0423.png
§ 19.25.03.
423
19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved
erhvervsakademiuddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved
professionsbacheloruddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-2,9
BO1
2026
-2,9
BO2
2027
-2,9
BO3
2028
-2,9
0,2
0,2
-3,1
-3,1
0,2
0,2
-3,1
-3,1
0,2
0,2
-3,1
-3,1
0,2
0,2
-3,1
-3,1
10. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved erhvervsakademiuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
20. Aktivitetsbestemte tilskud til internationale aktiviteter ved
professionsbacheloruddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler
mv.
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Studietidstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Beskæftigelsestilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Kvalitetstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-32,3
-9,8
-9,8
-56,0
-56,0
33,5
33,5
BO1
2026
-18,0
-8,0
-8,0
-8,0
-8,0
-2,0
-2,0
BO2
2027
-11,8
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-
-
BO3
2028
-12,4
-6,2
-6,2
-6,2
-6,2
-
-
10. Studietidstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 9,8 mio. kr. i 2025, 8,0
mio. kr. i 2026, 5,9 mio. kr. i 2027 og 6,2 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 9,7 mio. kr. i 2025, 7,8 mio. kr. i 2026 og 5,6 mio. kr. i 2027 og
5,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026, og 0,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem
som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge af forlængelse af aktivitetsskøn på
baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig
opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0424.png
424
§ 19.25.04.20.
20. Beskæftigelsestilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 56,0 mio. kr. i 2025, 8,0
mio. kr. i 2026, 5,9 mio. kr. i 2027 og 6,2 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 55,8 mio. kr. i 2025, 7,8 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027 og
5,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026, og 0,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem
som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
30. Kvalitetstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 33,5 mio. kr. i 2025 og
reduceret med 2,0 mio. kr. i 2026.
Kontoen er forhøjet med 46,2 mio. kr. i 2025 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge af justering af pris- og lønregulerin‐
gen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er reduceret med 12,7 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 som følge af nye decen‐
trale grundtilskud til nye uddannelsesudbud- og filialer.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge af aktivitetsskøn på baggrund af for‐
længelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse
til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
79. Udbud af læreruddannelsen ved VIA University College i Skive
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
88. Tilskud til læreruddannelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,8
6,0
6,0
-0,2
-0,2
BO1
2026
5,8
6,0
6,0
-0,2
-0,2
BO2
2027
5,8
6,0
6,0
-0,2
-0,2
BO3
2028
-0,2
-
-
-0,2
-0,2
79. Udbud af læreruddannelsen ved VIA University College i Skive
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
til tilskud til opretholdelse af udbud af læreruddannelse ved VIA University College i Skive som
følge af udmøntning af reserve til landdistrikter.
88. Tilskud til læreruddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0425.png
§ 19.26.
425
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8 og
206)
19.26.01. Åben uddannelse
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over
Uddannelsestak‐
ster
for 2025 og erstattes med:
Uddannelsestakster
Takstgruppe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Takst
13.000
15.700
18.600
22.200
25.400
30.400
38.400
41.600
44.800
49.100
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over
aktivtetsoplysnin‐
ger
og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. (2025-pl)
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Akademiuddannelser......................................
2. Diplomuddannelse.........................................
3. Enkeltfag........................................................
4. Øvrige uddannelser........................................
5. Øvrige tilskud................................................
I alt.....................................................................
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
- Akademiuddannelser........................................
- Diplomuddannelse...........................................
- Enkeltfag..........................................................
- Øvrige uddannelser..........................................
I alt.....................................................................
R
2019
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
79,1
126,1
7,0
98,6
9,1
319,8
83,2 83,1 83,1 83,1
134,0 134,0 134,1 130,4
5,8
5,8
5,8
5,8
100,1 67,9 67,9 67,9
8,6
8,6
8,6
8,6
331,7 299,4 299,5 295,8
115,7 75,1 80,1 79,2 81,5
141,0 123,6 131,7 124,9 128,9
11,6
9,7
7,3
7,5
6,1
51,3 53,7 58,8 65,8 67,4
8,8
6,5
4,2
8,7
8,8
328,4 268,6 282,1 286,0 292,7
4.085 3.989 4.128 4.279 4.260 4.204 4.322 4.320 4.320 4.320
7.077 6.218 6.570 6.412 6.552 6.353 6.760 6.758 6.761 6.593
513 420 322 338 268 309 255 255 255 255
1.737 1.755 2.052 2.374 2.506 3.644 3.776 2.505 2.505 2.505
13.411 12.381 13.072 13.403 13.585 14.509 15.114 13.838 13.841 13.673
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
10,8
10,8
10,8
BO1
2026
11,0
11,0
11,0
BO2
2027
10,9
10,9
10,9
BO3
2028
7,7
7,7
7,7
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0426.png
426
§ 19.26.01.10.
10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2025, 11,0 mio.
kr. i 2026, 10,9 mio. kr. i 2027 og 7,7 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2025, 8,2 mio. kr. årligt i 2026-2027 og 8,1 mio. kr. i
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2025, 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. årligt i
2027-2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
Kontoen er forhøjet med 3,1 mio. kr. årligt i 2025-2027 til efteruddannelse af flere læse- og
matematikvejledere som følge af udmøntning af reserve til landdistrikter.
19.26.06. Sundhedsplejerskeuddannelsen
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivi‐
tetsoplysninger for 2025 og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio.kr. (20253-pl)
A. Tilskud
(mio.kr.)
Sundhedsplejerskeuddannelsen
I alt........................................................
B. Aktivitet (stu
denterårsværk)
Sundhedsplejerskeuddannelsen
I alt........................................................
C. Tilskud pr. studenterårsværk
(1.000 kr.)
Akademiuddannelser...........................
R
2019
7,5
7,5
109
109
R
2020
7,7
7,7
113
113
R
2021
6,6
6,6
97
97
R
2022
6,4
6,4
97
97
R
2023
10,2
10,2
154
154
B
2024
6,5
6,5
97
97
F
2025
10,3
10,3
154
154
BO1
2026
10,3
10,3
154
154
BO2
2027
10,3
10,3
154
154
BO3
2028
10,3
10,3
154
154
68,1
63,4
62,8
65,9
66,1
67,0
66,8
66,8
66,8
66,8
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,8
3,8
3,8
BO1
2026
3,8
3,8
3,8
BO2
2027
3,8
3,8
3,8
BO3
2028
3,8
3,8
3,8
10. Aktivitetsbestemte tilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0427.png
§ 19.27.
427
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm.
109, 185 og 206)
19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne
(tekstanm. 212)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved
professionshøjskolerne
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-0,2
BO1
2026
-0,2
BO2
2027
-0,2
BO3
2028
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og
udviklingsaktiviteter
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
26,9
25,6
25,6
0,7
0,7
0,6
0,6
BO1
2026
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
-
-
BO2
2027
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 25,6 mio. kr. i 2025 og
reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2026-2027.
Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027 som følge af justering af
pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 26,0 mio. kr. i 2025 med henblik på styrkelse af den praksisnære og
anvendelsesorienterede forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillin‐
gen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025 anvendes 1,2 pct. til administra‐
tionsudgifter, svarende til samlet 0,3 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Departementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
428
§ 19.27.08.30.
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025 med hen‐
blik på styrkelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede forskning, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedsli‐
sten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentba‐
se i 2025 af november 2024. Af bevillingen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i
2025 anvendes 0,0 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,0 mio. kr.
40. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2025 med hen‐
blik på styrkelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede forskning, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedsli‐
sten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentba‐
se i 2025 af november 2024. Af bevillingen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i
2025 anvendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0429.png
§ 19.28.
429
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
3,0
-
3,0
-
3,0
-
-
-
BO1
2026
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
-
-
BO2
2027
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
-
-
BO3
2028
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
-
-
Bemærkninger: Formålene følger den fælles kontoplan for uddannelsesinstitutioner under UFM, som er indført med virk‐
ning fra 2021. Udviklingen i tallene afspejler implementeringen af den fælles kontoplan. Fordelingen er skønsmæssigt
fastsat. Tabellen står i 2025-pl.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle Fællesomkostninger
.................................................................
Uddannelse
.................................................................
Forskning og udviklig
.................................................................
Formidling og videnudveksling
.................................................................
R
2022
133,5
58,4
45,9
24,3
4,9
R
2023
127,0
53,7
44,0
24,2
5,1
B
2024
124,5
49,1
42,4
27,4
5,6
F
2025
123,3
50,6
42,3
24,7
5,7
BO1
2026
121,1
48,2
42,0
25,2
5,7
BO2
2027
122,1
48,7
42,1
25,6
5,7
BO3
2028
119,5
47,6
41,2
25,0
5,7
Bemærkninger: Formålene følger den fælles kontoplan for uddannelsesinstitutioner under UFM, som er indført med virk‐
ning fra 2021. Udviklingen i tallene afspejler implementeringen af den fælles kontoplan. Fordelingen er skønsmæssigt
fastsat. Tabellen står i 2025-pl.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
3
2,2
2,2
BO1
2026
-
-0,2
-0,2
BO2
2027
-
-0,2
-0,2
BO3
2028
-
-0,2
-0,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,0 mio. kr. i 2025 og re‐
duceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2025 med henblik på styrkelse af den praksisnære og
anvendelsesorienterede forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillin‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0430.png
430
§ 19.28.07.10.
gen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025 anvendes 0,0 pct. til administra‐
tionsudgifter.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt med specifikation af
tilskud til forskningsvirksomhed og erstattes med:
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. (2025-pl)
Afsluttende/igangværende projekter............................................................
Statslige fonds- og programmidler mv............................................................
EU og andre internationale tilskudsgivere.......................................................
Øvrige tilskudsgivere.......................................................................................
Forventede nye projekter..............................................................................
Indtægter i alt.................................................................................................
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2023 2024
2025
2026 2027 2028
6,4
6,5
6,4
0,0
0,0
0,0
2,1
2,1
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
4,4
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
8,2
9,2
9,2
6,4
6,5
7,2
8,2
9,2
9,2
19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
7,4
-
7,4
-
7,4
-
-
-
BO1
2026
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
-
-
BO2
2027
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
-
-
BO3
2028
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Uddannelse
.................................................................
Forskning og udvikling
.................................................................
Formidling og videnudveksling
.................................................................
R
2022
349,2
136,4
111,2
86,4
15,2
R
2023
369,8
143,5
111,7
92,8
21,8
B
2024
352,3
136,7
106,4
88,4
20,8
F
2025
353,9
135,7
103,7
94,0
20,5
BO1
2026
349,0
135,7
105,2
87,6
20,5
BO2
2027
348,1
135,7
104,7
87,2
20,5
BO3
2028
340,9
135,7
100,8
83,9
20,5
Bemærkninger: Formålene følger den fælles kontoplan for uddannelsesinstitutioner under UFM, som er indført med virk‐
ning fra 2021. Udviklingen i tallene afspejler implementeringen af den fælles kontoplan. Fordelingen er skønsmæssigt
fastsat. Tabellen står i 2025-pl.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0431.png
§ 19.28.08.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
8
5,5
5,5
BO1
2026
-
-0,2
-0,2
BO2
2027
-
-0,2
-0,2
431
BO3
2028
-
-0,2
-0,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,4 mio. kr. i 2025 og re‐
duceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem.
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2025 med henblik på styrkelse af den praksisnære og
anvendelsesorienterede forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillin‐
gen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025 anvendes 1,8 pct. til administra‐
tionsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Departementet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt med specifikation af
tilskud til forskningsvirksomhed og erstattes med:
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
R
B
F
BO1
BO2
BO3
Mio. kr. (2025-pl)
2023 2024
2025
2026 2027 2028
Afsluttende/igangværende projekter............................................................
32,7 29,8 14,5
0,0
0,0
0,0
Statslige fonds- og programmidler mv............................................................
7,1
7,2
3,6
0,0
0,0
0,0
EU og andre internationale tilskudsgivere......................................................
15 13,4
6,7
0,0
0,0
0,0
Øvrige tilskudsgivere....................................................................................... 10,7
9,3
4,6
0,0
0,0
0,0
Forventede nye projekter..............................................................................
0,0
0,0
15,0
29,9
29,9
29,9
Indtægter i alt................................................................................................. 32,7 29,8 29,9
29,9
29,9
29,9
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 12, 109, 187, 203, 205 og 206)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Designskolen Kolding, driftstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,5
1,5
1,5
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-0,1
-0,1
-0,1
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over faktiske og budget‐
terede tilskud og erstattes med:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0432.png
432
Faktiske og budgetterede tilskud (2025-pl)
R
2019
R
2020
§ 19.28.25.
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
Tilskud i alt § 19.28....................
58
63
63
58
56
56
55
54
54
52
Uddannelsestilskud.......................
36
36
35
34
34
32
32
32
32
32
Forskning......................................
22
25
25
22
22
24
23
22
22
20
Øvrige formål...............................
-
2
3
2
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: 1) Øvrige formål omfatter tilskud til etablering af Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark,
jf. vækstplan for de kreative erhverv. 2) Aktivitet er opgjort som aktivitetsmål for finansårsstuderende på ordinære uddan‐
nelser.
50. Designskolen Kolding, driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2025 og re‐
duceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2028 og frem.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2028 som følge af justering af pris- og lønregulerin‐
gen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2025 med henblik på styrkelse af den praksisnære og
anvendelsesorienterede forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillin‐
gen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025 anvendes 0,0 pct. til administra‐
tionsudgifter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0433.png
§ 19.29.
433
19.29. Maritime grunduddannelser
19.29.03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8, 12 og 206)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Maritime grunduddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
21. Skoleskibet DANMARK
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Grundtilskud til skolehjem
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
55. Driftstilskud til skolehjem
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
70. Maritim efteruddannelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
80. Praktikpladstilskud
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
18,2
1,3
1,3
19,6
19,6
-
-
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
-1,7
-1,7
BO1
2026
18,2
1,3
1,3
19,6
19,6
-
-
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
-1,7
-1,7
BO2
2027
18,2
1,3
1,3
19,6
19,6
-
-
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
-1,7
-1,7
BO3
2028
18,2
1,3
1,3
19,6
19,6
-
-
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
-1,7
-1,7
10. Maritime grunduddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene slettes det eksisterende takstkatalog og erstattes med:
Takstkatalog for 2025
Undervisningstakst Færdiggørelsestakst Bygningstakst
Kystskipper, færgenavigatør, fiskeskipper af 3. grad...................
88.700
-
18.300
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad............................................
88.700
15.600
18.300
Skibsfører (ikke professionsbachelor)..........................................
88.700
19.800
18.300
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart, Maritim STX..........
100.800
-
20.700
Grundlæggende Maritim Uddannelse/Skibsassistent...................
100.800
8.100
20.700
Bemærkninger: Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement til dækning af købsmomsudgifter i forbindelse
med lokaleforsyningen, da disse udgifter ikke er omfattet af momskompensationsordningen for maritime uddannelsesin‐
stitutioner.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel for
Takst for prøver 2025
og erstattes med:
Takster for prøver 2025
Kr.
Generhvervelse af sønæringsbevis...............................................................................................................................
3.183
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende aktivitetsoversigt og erstattes
med:
Aktivitetsoversigt
Årselever
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0434.png
434
§ 19.29.03.10.
231
18
93
211
2
555
191
14
99
212
4
520
273
13
105
101
3
495
186
16
104
257
4
566
186
16
104
257
4
566
186 186
16 16
104 104
257 257
4
4
566 566
Kystskipper, sætteskipper, fiskeskipper af 3. og 1. grad, fær‐
genavigatør, skibsfører (ikke professionsbachelor).................
Skibsmaskinist.........................................................................
HF-søfart, Maritim STX..........................................................
Grundlæggende Maritim uddannelse/Skibsassistent...............
Efteruddannelse........................................................................
I alt...........................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. årligt i 2025
og frem.
Kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af ændrede aktivitets‐
skøn.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og frem som følge af justering af pris- og løn‐
reguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
21. Skoleskibet DANMARK
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,6 mio. kr. årligt i 2025-
2028. Midlerne er afsat for, at Skoleskibet Danmark kan sejle et ekstra årligt togt i 2025-2028.
50. Grundtilskud til skolehjem
I forbindelse med ændringsforslagene slettes anmærkningen til kontoen og erstattes med:
"Af bevillingen ydes grundtilskud til skolehjem på de maritime uddannelsesinstitutioner.
Grundtilskuddet udgør 526.000 kr., dog højest 10.000 kr. pr. årselev på skolehjemmet."
55. Driftstilskud til skolehjem
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
70. Maritim efteruddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene slettes det eksisterende takstkatalog og erstattes med:
Takstkatalog - tilskud til skolehjem
Takst 1.....................................................................
Takst 2.....................................................................
Undervisnings- taxameter
80.600
133.100
Bygnings- taxameter*
16.600
14.600
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement til dækning af købsmomsudgifter i forbindelse
med lokaleforsyningen, da disse udgifter ikke er omfattet af momskompensationsordningen for maritime uddannelsesin‐
stitutioner.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
80. Praktikpladstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,7 mio. kr. årligt i 2025
og frem.
Kontoen er reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af ændrede aktivitets‐
skøn.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og frem som følge af justering af pris- og løn‐
reguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0435.png
§ 19.3.
435
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
19.32.01. Tilskud til mindre institutioner
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2027
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2028
-0,1
-0,1
-0,1
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
I forbindelse med ændringsforslag er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og frem som
følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Lektoratsordningen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
81. Europæiske Universiteter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
4,0
-
-
4,0
4,0
BO1
2026
4,0
4,0
4,0
-
-
BO2
2027
4,0
4,0
4,0
-
-
BO3
2028
4,0
4,0
4,0
-
-
20. Lektoratsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2026-2028
til at understøtte undervisning af dansk sprog og kultur ude i verden, jf. aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
81. Europæiske Universiteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2025 til de dan‐
ske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår som partnere i alliancer under initiativet om
Europæiske Universiteter. Initiativet har til formål at styrke samarbejdet om forskning og uddan‐
nelse i Europa. Initiativet er lanceret af Europa-Kommissionen. Midlerne fordeles ligeligt mellem
de deltagende danske institutioner: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Uni‐
versitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Professionshøjskolen
UCN og professionshøjskolen VIA University College, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarks‐
demokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2024 af
november 2024. Af bevillingen der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025 anven‐
des 0,0 pct. til administrationsudgifter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0436.png
436
§ 19.34.
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109 og 185)
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående
uddannelser (tekstanm. 157)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
87. Studieforberedende indsatser i Danmark for grønlandske
studerende
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
88. Grønlandske studerendes øgede tilknytning til Grønland
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,5
BO1
2026
2,5
BO2
2027
2,7
BO3
2028
2,6
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,2
1,2
1,5
1,5
1,1
1,1
1,5
1,5
87. Studieforberedende indsatser i Danmark for grønlandske studerende
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2025 og 2026,
1,2 mio. kr. i 2027 og 1,1 mio. kr. i 2028 til studieforberedende indsatser for grønlandske stude‐
rende i Danmark, jf. aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om fi‐
nansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen. Midlerne har til
formål at understøtte forberedelse og vejledning af grønlandske studerende i Danmark med hen‐
blik på at klæde de studerende bedre på til et uddannelsesforløb i Danmark og bidrage til at
mindske frafaldet samt øge trivslen blandt grønlandske studerende i Danmark. Af midlerne kan
der ydes tilskud til De Grønlandske Huse.
88. Grønlandske studerendes øgede tilknytning til Grønland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
til grønlandske studerendes øgede tilknytning til Grønland i form af tilskud til hjemrejse for grøn‐
landske studerende, jf. aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om
finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen. Midlerne kan
udmøntes til Grønlands Selvstyre.
19.34.06. Bogbevilling til Center for Undervisningsmidler målrettet grundskolen
(tekstanm. 157)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes afsnittet: "Som følge af Aftale mellem regerin‐
gen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Danske Folkeparti om
folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse af 19. marts 2024 ydes i perioden 2025-
2034 tilskud til etablering og vedligeholdelse af samlingen af fysiske bøger." og erstattes med:
"Som følge af Aftale mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Ra‐
dikale Venstre og Danske Folkeparti om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse af
marts 2024 ydes i perioden 2025-2034 tilskud til etablering og vedligeholdelse af samlingen af
fysiske bøger."
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes nedenstående særlige bevillingsbestemmelse:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0437.png
§ 19.34.06.
437
Regel der fraviges eller suppleres
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0438.png
438
§ 19.35.
19.35. Tværgående aktiviteter
19.35.21. It-opgaver mv.
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. It- og statistikopgaver
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
4,0
4,0
4,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. It- og statistikopgaver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2024 til udvik‐
ling af et forsknings- og innovationsdataberedskab, som understøtter bedre analyser af forskning
og innovation, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Li‐
beral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen der
følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025 anvendes 0,0 pct. til administrationsudgif‐
ter.
19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
8,5
-
8,5
-
8,5
-
BO1
2026
8,5
-
8,5
-
8,5
-
BO2
2027
8,5
-
8,5
-
8,5
-
BO3
2028
8,5
-
8,5
-
8,5
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
11
6,3
6,3
BO1
2026
12
6,3
6,3
BO2
2027
12
6,3
6,3
BO3
2028
13
6,3
6,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028.
Kontoen er forhøjet med 8,6 mio. kr. årligt i 2025 og frem til etablering af et nyt videnscen‐
ter for inkluderende læringsmiljøer som en ny funktion under Studenterrådgivningen.
Midlerne er afsat af forligstpartierne til at forbedre forholdene for studerende med funktions‐
nedsættelser i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemo‐
kraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om rammerne for reform af universi‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0439.png
§ 19.35.24.10.
439
tetsuddannelserne i Danmark af juni 2023. Studenterrådgivningen skal inddrage de videregående
uddannelsesinstitutioner i prioritering af videnscenterets fokusområder og aktiviteter.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-10,4
-
-10,4
-
-10,4
-
BO1
2026
-20,3
-
-20,3
-
-20,3
-
BO2
2027
-19,9
-
-19,9
-
-19,9
-
BO3
2028
-19,5
-
-19,5
-
-19,5
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Akkreditering af
uddannelsesinstitutioner
.................................................................
2. .................................................................
Akkreditering af uddannelser
3. .................................................................
Rådbetjening
4. .................................................................
Dokumentation
Tabellen står i 2025-pl.
R
2022
39,7
13,2
20,9
-
2,3
3,3
R
2023
36,3
12,6
18,3
0,3
2,0
3,1
B
2024
36,3
11,8
19,2
0,1
2,2
3,0
F
2025
25,3
7,6
15,2
-
1,3
1,2
BO1
2026
14,7
4,4
8,9
-
0,7
0,7
BO2
2027
14,4
4,3
8,7
-
0,7
0,7
BO3
2028
14,2
4,3
8,5
-
0,7
0,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-10
-7,3
-7,3
BO1
2026
-20
-15,2
-15,2
BO2
2027
-20
-14,9
-14,9
BO3
2028
-20
-14,6
-14,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 10,4 mio. kr. i 2025,
20,3 mio. kr. i 2026, 19,9 mio. kr. i 2027 og 19,5 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er reduceret med 10,3 mio. kr. i 2025, 20,2 mio. kr. i 2026, 19,8 mio. kr. i 2027 og
19,4 mio. kr. i 2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0440.png
440
§ 19.35.26.
19.35.26. Studievalg Danmark
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
2,0
0,5
2,5
-
2,0
-
0,5
0,5
BO1
2026
2,0
0,5
2,5
-
2,0
-
0,5
0,5
BO2
2027
2,0
0,5
2,5
-
2,0
-
0,5
0,5
BO3
2028
2,0
0,5
2,5
-
2,0
-
0,5
0,5
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle Fællesomkostninger
1. .................................................................
Vejledning
Tabellen står i 2025-pl.
R
2022
61,3
15,0
46,3
R
2023
57,4
14,1
43,3
B
2024
59,0
12,0
47,0
F
2025
60,2
15,2
45,0
BO1
2026
59,0
15,2
43,8
BO2
2027
57,8
15,2
42,6
BO3
2028
56,7
15,2
41,5
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
3. ...................................................................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
0,5
0,5
BO1
2026
0,5
0,5
BO2
2027
0,5
0,5
BO3
2028
0,5
0,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
2
2,0
0,5
1,5
BO1
2026
3
2,0
0,5
1,5
BO2
2027
2
2,0
0,5
1,5
BO3
2028
2
2,0
0,5
1,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2025 og
frem.
Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem til en styrket vejledningsindsats
målrettet unge og uddannelsessøgende med funktionsnedsættelser, før de søger optagelse på en
videregående uddannelse. Midlerne er afsat til at forbedre forholdene for studerende med funk‐
tionsnedsættelser i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarks‐
demokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om rammerne for reform af uni‐
versitetsuddannelserne i Danmark af juni 2023.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025, 0,1 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,1
mio. kr. i 2028 som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resulta‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.35.26.10.
tet af OK24.
441
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er der budgetteret med 0,5 mio. kr. årligt i tilskudsfi‐
nansierede aktiviteter hos Studievalg Danmark.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0442.png
442
§ 19.4.
Forskning og innovation
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 157)
19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Danmarks Frie Forskningsfond
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1.053,4
1.053,4
-0,1
1.053,5
BO1
2026
-0,1
-0,1
-0,1
-
BO2
2027
-0,1
-0,1
-0,1
-
BO3
2028
-0,1
-0,1
-0,1
-
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende afsnit:
Der er i alt hensat 2.834,9 mio. kr. ultimo 2023 under Danmarks Frie Forskningsfond. De
forventede udbetalinger i 2024-2028 forventes at ske efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbe‐
talingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbeta‐
lingerne ligeledes fordeler sig over flere år.
Forventede udbetalinger under Danmarks Frie Forskningsfond
Mio. kr. løbende priser
Forventede udbetalinger.......................................
2024
1.621,0
2025
1.760,4
2026
1.829,1
2027
1.588,6
2028
1.363,7
10. Danmarks Frie Forskningsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1.053,4 mio. kr. i 2025.
Kontoen er forhøjet med 786,9 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
af november 2024.
Kontoen er forhøjet med 266,6 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november
2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1
pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 11,5 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01.
Departementet. Midlerne fra aftalerne er afsat til følgende initiativer:
Fri, grøn forskning.
Der afsættes 148,4 mio. kr. i 2025 til den grønne, frie og nysgerrigheds‐
drevne forskning. Prioriteringen skal fremme forskernes egne originale idéer, som kan bidrage til
den grønne omstilling. Samtidig skal prioriteringen understøtte karriereudvikling for vækstlaget i
dansk forskning, bl.a. de yngre forskere. Midlerne kan også understøtte internationalt forsknings‐
samarbejde.
Arktisk Forskning – Klimaforandringer og bæredygtige arktiske samfund:
Der afsættes 46,5
mio. kr. i 2025 til at styrke den arktiske forskning, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling i
Arktis gennem en større forståelse af klimaforandringer og deres betydning for både biodiversitet,
økosystemer, kulturarv og levevilkår i Arktis, herunder med fokus på inddragelse af lokalbefolk‐
ningen og kapacitetsopbygning. Det omfatter bl.a. viden om udfordringer og løsninger i relation
til fysisk-kemiske forhold, klimafeedback-mekanismer, økosystemer samt menneskers og dyrs le‐
vevilkår. Indsatsen kan også bidrage til øget viden om sociale og kulturelle ændringer og forhold
i de arktiske samfund som følge af bl.a. klimaforandringer, historiske forhold mv.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.41.12.10.
443
Kvanteforskning.
Der afsættes 19,8 mio. kr. i 2025 til etablering af nyt forskerudvekslings‐
program for unge forskere med fokus på at styrke internationaliseringen af dansk forskning på
kvanteområdet. Programmet skal give mulighed for, at talentfulde forskere på post.doc-niveau får
mulighed for at tilbringe en periode af deres forskerkarriere på førende forskningsinstitutioner i
udlandet. Innovation Centre Denmark kan understøtte programmet.
Kunstig intelligens.
Der afsættes 59,3 mio. kr. i 2025 til at give forskningsindsatsen på områ‐
det i Danmark et løft, herunder også den tidlige, grundlagsskabende forskning, bl.a. med henblik
på at kunne præge udviklingen af kunstig intelligens. Indsatsen skal belyse etiske spørgsmål og
have fokus på forklarlighed i matematiske modeller for bedre at forstå deres anvendelse.
Styrket klinisk og uafhængig forskning.
Der afsættes 229,0 mio. kr. i 2025 til styrket patient‐
nær klinisk og uafhængig forskning, herunder på områder, hvor der er begrænset kommerciel in‐
teresse. Indsatsen kan bl.a. bidrage til ny viden om forebyggelse, effekten af standardbehandlin‐
ger og tilhørende bivirkningsprofil, forskning i prioritering i sundhedsvæsenet (prioriteringsforsk‐
ning) samt ny viden om anvendelse, implementering og effekt af eksisterende og tidsbesparende
pleje- og behandlingsformer. Ud over at understøtte forskning generelt på det kliniske område ba‐
seret alene på forskernes egne ideer skal indsatsen styrke forskningen i forebyggelse, udredning
og behandling af sygdommen demens samt forskning i pleje og omsorg for patienter med demens
og deres pårørende samt sammenhæng i sundhedssystemet og borgerinddragelse på området. Ind‐
satsen skal derudover styrke forskningen i kvindesygdomme og bivirkninger ved brug af præven‐
tionsmidler, herunder i lyset af belysning af kønsrepræsentation i klinisk forskning. Indsatsen skal
endvidere styrke forskningen i ulighed i sundhed på baggrund af bl.a. køn, handicap, arbejdsmiljø
og socioøkonomiske vilkår, kronisk sygdom, antibiotikaresistens samt stress. Midlerne skal end‐
videre understøtte forskning vedr. det borgernære sundhedsvæsen, herunder de kommunale sund‐
hedsopgaver. Aftaleparterne er enige om af den samlede ramme at prioritere 19,7 mio. kr. i 2025
til forskning i mænd og kvinders fertilitet, herunder forskning i biologiske årsager samt forebyg‐
gelse, udredning og behandling af nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed. Indsatsen skal dermed
bidrage til at undersøge fertiliteten i den danske befolkning. Indsatsen skal også understøtte
forskning i samfundsmæssige forhold, der har indflydelse på fødselstallet. Desuden er aftalepar‐
terne enige om af den samlede ramme at prioritere 14,8 mio. kr. i 2025 til forskning i stofbrug,
herunder af rusmidler og opioider i et samfundsperspektiv. Forskningen kan være tværfaglig og
skal adressere behandling, forebyggelse af brug og afhængighed samt skadesreduktion i forbin‐
delse med stofbrug, herunder af rusmidler og opioider.
Psykiatriforskning.
Der afsættes 148,4 mio. kr. i 2025 til opfølgning på det faglige oplæg til
en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, til forskning i psykiatrien, herunder forebyggel‐
se, årsagsforhold, forskelle mellem kønnene ift. diagnosticering mv., tidlig indsats, effektive og
virksomme metoder til behandling, kvalitet, sammenhæng og bruger- og pårørendeinddragelse,
mistrivsel, ensomhed, metoder til nedbringelse af tvang, medicinfri alternativer såsom kunst, kul‐
tur og natur, digitale behandlingsformer og virtual reality.
Ældreforskning:
Der afsættes 14,8 mio. kr. i 2025 til multidisciplinær og praksisnær forsk‐
ning inden for pleje og omsorg til den ældre borger, der skal belyse ældre borgeres sociale, psy‐
kologiske og fysiske robusthed, herunder bl.a. inden for pleje og omsorg i det nære sundhedsvæ‐
sen. Det kan eksempelvis være på områder som rehabilitering, omsorg, forebyggelse samt forsk‐
ning i frisættelse af ældreplejen, herunder det offentliges samspil med andre fællesskaber på æl‐
dreområdet. Forskningen kan endvidere belyse ulighed samt udfordringer ift. omsorgstræthed i
ældreplejen.
Forskning i udsathed samt mistrivsel:
Der afsættes 34,6 mio. kr. i 2025 til styrket forskning,
herunder praksisnær forskning, inden for udsatte børn og unges trivsel og mistrivsel. Forskningen
kan bl.a. bidrage med øget viden om årsagerne til mistrivsel blandt børn og unge, herunder med
fokus på bl.a. tryggere digitale miljøer, positive og negative konsekvenser og effekter, som digita‐
le medier har for børn og unges fællesskaber.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
444
§ 19.41.12.10.
Læring og trivsel i grundskolen.
Der afsættes 34,6 mio. kr. i 2025 til at styrke praksisnær
forskning og tilvejebringe ny viden om læring og trivsel i grundskolen. Midlerne skal bl.a. under‐
støtte anvendelsesorienteret forskning i veje til inkluderende læringsmiljøer, der kan understøtte
forandringsprocessen mod en mere inkluderende grundskole, samt forskning i hvordan digitalise‐
ring og skærmbrug påvirker elevers læringsproces og -udbytte samt trivsel. Endvidere skal mid‐
lerne understøtte forskning i matematikvanskeligheder og talblindhed. Initiativet kan også under‐
støtte forskning i bæredygtig didatik, pædagogik og undervisning. Initiativet skal samtidigt være
med til at understøtte et styrket videngrundlag for læreruddannelsen ved at skabe en tættere sam‐
menhæng mellem forskningen, læreruddannelsens indhold og skolens praksis. Endvidere kan
midlerne understøtte forskning i ulighed mellem kønnene ift. bl.a. læring, trivsel og uddannelses‐
valg.
Forskning i antisemitisme.
Der afsættes 11,9 mio. kr. i 2025 til forskning i antisemitisme i
Danmark. Midlerne skal understøtte, at der generes mere og bedre viden om, hvordan antisemitis‐
me opstår, hvor den findes og hvordan den spredes. Midlerne målrettes underbelyste områder og
emner i forbindelse med antisemitisme i Danmark, herunder særligt i ”den nye antisemitisme”,
hvor antisemitismen generes ud fra en foragt for staten Israel samt i antisemitisme på onlineplat‐
forme, herunder sociale medier. Midlerne vil herudover kunne bevilges til forskning i antisemitis‐
me generelt, herunder eksempelvis Holocaust eller antisemitismens historie i Danmark. Midlerne
vil f.eks. kunne tilgå projekter, der bidrager til at opbygge forskningskapaciteten indenfor antise‐
mitisme.
Forskertalentprogrammet Inge Lehmann.
Der afsættes 80,9 mio. kr. i 2025 til at understøtte
en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden
sætter ind.
Forskertalentprogrammet Sapere Aude.
Der afsættes 67,0 mio. kr. i 2025 til at styrke talent‐
udviklingen i dansk forskning.
Frie midler til Danmarks Frie Forskningsfond.
Der afsættes 118,7 mio. kr. i 2025 til at øge
den samlede bevilling af midler til den frie forskning under Danmarks Frie Forskningsfond.
Styrket forskning på det specialiserede socialområde.
Der afsættes 39,6 mio. kr. i 2025 til at
styrke forskningen på det specialiserede socialområde, herunder til kapacitetsopbygning. Forsk‐
ningen skal bl.a. bidrage til forskningsbaseret vidensopbygning om det specialiserede voksenom‐
råde særligt vedrørende effekter, virkninger og forebyggelse. Herunder kan forskningen bidrage
med øget viden om omkostningseffektive indsatser eller forebyggelse. Det er centralt, at forsknin‐
gen kobles til praksis, eksempelvis gennem samarbejde med praksis før, under og efter udførelsen
af forskningen, herunder at forskningsresultater gøres let tilgængelige for relevante uddannelser,
arbejdspladser og foreninger. Derudover er det centralt, at forskningen bedst muligt understøtter
vidensudvikling på socialområdet, herunder viden om effekter af sociale indsatser, bl.a. ved an‐
vendelse af nationale registerdata. Endvidere skal forskningen inddrage relevante parter, herunder
andre forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, praksisfeltet og/eller de planlæggende og
styrende myndigheder.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og frem som følge af korrektion af pl-
regulering af intern statslig overførsel til 19.11.06. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst efter 'ad
43. Interne stats‐
lige overførslesudgifter'
og erstattes med:
"Der overføres årligt 2,0 mio. kr. årligt vedrørende varetagelse af administrative opgaver til §
19.11.06. Uddnnelses- og Forskningsstyrelsen"
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0445.png
§ 19.44.
445
19.44. Danmarks Innovationsfond
19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
754,3
754,3
754,3
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 754,3 mio. kr. i 2025.
Kontoen er reduceret med 1.024,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksde‐
mokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
af november 2024 og Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet
om fri forskning og fremtidens talentbase af november 2024.
Kontoen er forhøjet med 1.744,6 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksde‐
mokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i
2025 af november 2024.
Kontoen er forhøjet med 33,7 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase af november 2024. Af
bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes af de nye mid‐
ler 0,5 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 9,1 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet. Midlerne fra aftalerne er afsat til følgende initiativer:
Grønne missioner: PtX, CCUS, landbrug og cirkulær økonomi.
Der afsættes 318,4 mio. kr. i
2025 til en styrket strategisk grøn forsknings- og innovationsindsats inden for de fire grønne mis‐
sioner, som blev iværksat med Aftalen om fordeling af forskningsreserven mv. i 2021:
1) Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂ (CCUS)
2) Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
3) Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
4) Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler
Midlerne skal bidrage til at konsolidere og udbygge indsatsen i de fire grønne forsknings- og
innovationspartnerskaber med henblik på at realisere ambitionerne i de roadmaps, som er udar‐
bejdet for hver mission. Indsatsen skal bidrage til, at Danmark kan nå målet om 70 procents re‐
duktion af drivhusgasudledning i 2030 og indfri de langsigtede klimamål efter 2030. Midlerne
udbydes i konkurrence mellem de fire etablerede grønne partnerskaber, som er nedsat til at imple‐
mentere missionerne.
Grøn forskning, teknologi og innovation.
Der afsættes 358,1 mio. kr. i 2025 til bredere tema‐
tiske opslag inden for grøn forskning, teknologiudvikling og innovation på syv områder, jf. grøn
forskningsstrategi fra 2020:
1) Energiproduktion mv.
2) Energieffektivisering
3) Landbrug og fødevareproduktion
4) Transport
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
446
§ 19.44.01.10.
5) Miljø og cirkulær økonomi
6) Natur og biodiversitet
7) Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser (tværgående)
Midlerne udmøntes til de projekter, der demonstrerer størst effekt på klima, klimaresiliens,
natur, biodiversitet, miljø, herunder vandmiljø, samt vækst og beskæftigelse, og som kan under‐
støtte udvikling af lokale erhvervsfyrtårne. Der kan endvidere i udmøntningen prioriteres midler
inden for bæredygtigt byggeri.
Der lægges vægt på, at der i udmøntningen også støttes tværfaglige projekter og projekter
inden for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Det kan f.eks. være projekter, der
kombinerer naturvidenskabelig og teknologisk forskning med humanistisk og samfundsvidenska‐
belig forskning, som kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, re‐
gulering og markedsforhold.
Af den samlede ramme prioriteres 30,0 mio. kr. til forskning i energisystemer, herunder sek‐
torkobling og samspillet mellem de forskellige dele af energisystemer, og hybridprojekter (f.eks.
energiøer) mhp. at styrke Danmarks position på området for udbygning af vedvarende energi og
øge mulighederne for afsætning via nye grænseoverskridende energisystemer.
Kritiske og digitale teknologier.
Der afsættes 367,1 mio. kr. i 2025 til at understøtte strategisk
forskning og innovation inden for kritiske og digitale teknologier, som er afgørende for at styrke
Danmarks position i det internationale teknologiske kapløb til gavn for national sikkerhed og
konkurrenceevne samt velfærdssamfundets funktionsevne og sammenhængskraft.
Indsatsen skal styrke både grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskning og innova‐
tion inden for produktionsteknologi samt de områder, som EU vurderer er af særlig kritisk betyd‐
ning, og som i høj grad kan anvendes til både civile og militære formål, herunder bioteknologi,
halvledere, kunstig intelligens og kvanteteknologi. Indsatsen kan endvidere understøtte udviklin‐
gen af metoder til borgerinddragelse og digital inklusion, robot- og droneteknologi, materialetek‐
nologi, partikelforskning, big data og cyber- og informationssikkerhed, herunder intensiveret da‐
taanvendelse mhp. at understøtte udviklingen af det digitale velfærdssamfund, hvor borgernes til‐
lid og medborgerskab er i centrum.
Indsatsen kan også fremme danske universiteters og virksomheders teknologiske forskning
gennem samarbejder i de internationale miljøer, som Danmark er medlem af (CERN, ESO,
EMBL, ESRF, EU-XFEL, ESS m.fl.), så dansk viden kommer i spil internationalt og fremmes
gennem aktiv deltagelse i udvikling af morgendagens teknologier.
Der skal i den gennemførte forskning tages højde for dataetiske principper, herunder ansvar‐
lig brug af data og transparens.
Strategisk forskningsprogram for kvanteteknologi.
Der afsættes 129,4 mio. kr. i 2025 til vi‐
dereførelsen af et strategisk program for kvanteteknologi. Der skal fortsat lægges vægt på den
tidlige, grundlagsskabende forskning samt internationalt samarbejde og understøttelse af videnba‐
seret innovation og kommercialisering af kvanteforskning.
Program for rumforskning og -innovation.
Der afsættes 59,7 mio. kr. til at styrke dansk rum‐
forskning og -innovation gennem et nyt rumprogram for forskning og innovation, som over de
kommende år skal opbygge kapacitet i de danske forsknings- og innovationsmiljøer. Programmet
skal støtte hele værdikæden fra talentudvikling og -tiltrækning gennem f.eks. erhvervs-ph.d.’er,
grundlagsskabende forskning, anvendt forskning og test- og demonstrationsprojekter. Der lægges
vægt på tværfaglighed i udmøntning af programmet, herunder nye rumbaserede grønne løsninger
inden for klima/miljø/natur (inkl. arealanvendelse og overvågning), kvante- og rumbaseret kom‐
munikation, forsvar og sikkerhed samt udnyttelse af rumdata i kombination med kunstig intelli‐
gens, digitale tvillinger og supercomputere.
Bioteknologi og biosolutions.
Der afsættes 53,7 mio. kr. i 2025 til forskning inden for biotek‐
nologi og biosolutions. Bioteknologi er et af de områder, som Europa-Kommissionen vurderer, er
særligt kritisk for Europas sikkerhed og konkurrenceevne på sigt, og hvor det derfor er vigtigt at
styrke den strategiske autonomi.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.44.01.10.
447
Midlerne skal styrke forskning og teknologisk udvikling inden for bioteknologi og biosolu‐
tions, der via forståelse, beherskelse og anvendelse af levende organismer kan bidrage til at ud‐
vikle bæredygtig produktion og nye løsninger relateret til landbrug, fødevarer, miljø, transport,
procesindustri, klima og sundhedsområdet.
Forsknings- og teknologiindsatsen kan bl.a. understøtte udvikling af biobaserede ingredienser
og fermenteringsteknologi, industrielle enzymer, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioe‐
nergi og biobaserede miljøteknologier samt personlig medicin og udvikling af nye lægemidler.
Indsatsen kan bl.a. bidrage til at reducere landbrugets anvendelse og afhængighed af kemiske be‐
kæmpelsesmidler og uorganisk gødning og til nedbringelse af CO
2
i fremstillingsprocesser og
slutprodukter.
Forskning i halvledere, micro- og nanochips.
Der afsættes 139,3 mio. kr. i 2025 til at under‐
støtte dansk deltagelse i europæiske forsknings- og udviklingsinitiativer inden for halvledere,
micro- og nanochips.
Mikrochips er grundstenen i den digitale omstilling af vores samfund og indgår i en lang
række af produkter. I en forandret geopolitisk situation, og i en situation med europæisk mangel
på mikrochips, har både udvikling af og produktionskapaciteten for mikrochips og kvantechips en
sikkerhedspolitisk betydning.
Midlerne skal anvendes til at finansiere dansk deltagelse i EU-partnerskabet Chips Joint Un‐
dertaking (Chips JU), som har til formål at styrke det europæiske økosystem for forskning og in‐
novation i mikrochips med henblik på at kunne øge EU’s fremtidige produktionskapacitet på om‐
rådet. Evt. uforbrugte midler kan udmøntes gennem indsatsen vedr. kritiske og digitale teknologi‐
er.
Life science, sundhed og velfærdsteknologi.
Der afsættes 318,9 mio. kr. i 2025 til strategisk
og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation inden for life science, sundhed
og velfærdsteknologi.
Midlerne skal understøtte, at Danmarks stærke viden- og forskningsposition inden for områ‐
det omsættes til opfindelser, produkter og teknologier, der gavner de danske borgere, sundheds‐
væsenet, virksomhedernes bundlinje og dansk eksport. Forskningen skal derfor så vidt muligt ud‐
føres i et tæt samspil mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv.
Forskningen kan bidrage til at udvikle nye lægemidler, herunder personlig medicin og det di‐
gitale sundhedsområde, inkl. sundhedsdataområdet, medicinsk udstyr og brug af kunstig intelli‐
gens, herunder i forhold til behandling i eget hjem. Forskningen kan også bidrage til at styrke den
nære sundhed samt udvikling, afprøvning og anvendelse af velfærdsteknologi inden for bl.a.
ældre-, social- og sundhedsområdet. Forskningen kan ligeledes bidrage til digitale forebyggelses-
og behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser samt klinisk outcome og økonomisk
impact af helgenomsekventering mv.
Der skal i den gennemførte forskning tages højde for dataetiske principper, herunder ansvar‐
lig brug af data og transparens.
Globalt forskningssamarbejde.
Der afsættes 11,7 mio. kr. i 2025 til at understøtte globalt
forskningssamarbejde med udvalgte prioritetslande. Midlerne udmøntes i dialog med
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Øget deltagelse i EU-partnerskaber.
Der afsættes 20,3 mio. kr. i 2025 til øget deltagelse i
EU-partnerskaber. Midlerne udmøntes i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Erhvervs-ph.d.-ordning for virksomheder med hjemsted i Grønland og på Færøerne.
Der af‐
sættes 1,7 mio. kr. i 2025 til at understøtte erhvervs-ph.d.-ordningen for virksomheder med hjem‐
sted i Grønland og på Færøerne.
I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2024 og 2025.
Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0448.png
448
§ 19.44.01.10.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel om Danmarks Innova‐
tionsfonds uddelinger på § 19.44.01.10. og erstattes med:
Danmarks Innovationsfonds uddelinger på § 19.44.01.10.
Mio. kr. (løbende priser)
2024
2025
I.
Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. 2024
1.540,1
-
Grønne missioner:
PtX, CCUS, landbrug og cirkulær økonomi
318,3
-
Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
338,2
-
Digitalisering, teknologi og innovation
368,1
-
Et strategisk forskningsprogram for kvanteteknologi
99,5
-
Life science, sundhed og velfærdsteknologi
314,8
-
Erhvervs-ph.d.-ordning for virksomheder i Grønland og på Færøerne
1,7
-
II.
Aftaler om fordeling af forskningsreserven mv. 2025
- 1.778,3
Grønne missioner: PtX, CCUS, landbrug og cirkulær økonomi
-
318,4
Grøn forskning, teknologi og innovation
-
358,1
Kritiske og digitale teknologier
-
367,1
Strategisk forskningsprogram for kvanteteknologi
-
129,4
Program for rumforskning og -innovation
59,7
Bioteknologi og biosolutions
-
53,7
Forskning i halvledere, micro- og nanochips
-
139,3
Life science, sundhed og velfærdsteknologi
-
318,9
Globalt forskningssamarbejde
-
11,7
Øget deltagelse i EU-partnerskaber
-
20,3
Erhvervs-ph.d.-ordning for virksomheder med hjemsted i Grønland og på Færøerne
-
1,7
III.
Øvrige indsatsområder
188,0
188,0
Stamcelleforskning
25,0
-
Øvrig bevilling
163,0
188,0
I alt
1.728,1 1.966,3
Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger gives overvejende som tilsagn for en flerårig bevillingsperiode.
19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,7
0,7
0,7
BO1
2026
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2027
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2028
-0,1
-0,1
-0,1
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2025 og re‐
duceret med 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af justering af pris- og
lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025 til at styrke samarbejde om et kvalificeret grund‐
lag for en strategisk prioritering af dansk engagement i internationalt samarbejde jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens
talentbase i 2025 af november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreser‐
ven mv. i 2025, anvendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0449.png
§ 19.45.
449
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)
19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til forskningsinfrastruktur
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. ESS-fyrtårnsmiljø
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
26. CERN-fyrtårnsmiljø
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Danmarks forskningsportal
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
112,4
43,9
43,9
38,8
38,8
19,8
19,8
9,9
9,9
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 43,9 mio. kr. i 2025 til grøn
infrastruktur.
Prioriteringen skal understøtte strategiske grønne satsninger på forskningsinfrastruktur, der
kan danne løsninger på centrale samfundsmæssige problemstillinger, herunder særligt udviklingen
af grønne løsninger til indfrielse af klimalovens målsætninger. Midlerne udmøntes inden for ram‐
merne af den kommende Roadmap for forskningsinfrastruktur 2025, jf. Aftale mellem regeringen,
Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreser‐
ven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,5 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
25. ESS-fyrtårnsmiljø
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 38,8 mio. kr. i 2025 til at
etablere et internationalt førende fyrtårns- og forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation
Source (ESS) inden for dataanalyse og life science.
ESS-fyrtårnsmiljøet vil særligt have fokus på koblingen mellem biologiske materialer og da‐
taanalyse, som vurderes at få stor betydning for den fremtidige udvikling på life science-området,
jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet
om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,4 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
26. CERN-fyrtårnsmiljø
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2025 til etable‐
ring af et nationalt fyrtårnsmiljø i tilknytning til CERN, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarks‐
demokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedsli‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0450.png
450
§ 19.45.01.26.
sten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i
2025 af november 2024.
Fyrtårnsmiljøet skal fremme den danske anvendelse af CERN og understøtte, at flere danske
universiteter kan anvende CERN til teknisk forskning og eksperimentel fysik. Det skal søge nye
danske forskningsdimensioner i relation til CERN, eksempelvis inden for fysik, materialeforsk‐
ning, grøn teknologi, digitale løsninger og chips/elektronik. Desuden skal fyrtårnet styrke kapaci‐
teten af den eksisterende danske deltagelse i fysikeksperimenter i CERN.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
40. Danmarks forskningsportal
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2025 til at vi‐
dereføre ”Danmarks Forskningsportal”.
Portalen skal styrke den operationelle og analytiske kapacitet i relation til monitorering af
grøn forskning m.v., jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkepar‐
ti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
19.45.02. Nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur (tekstanm. 217)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Computing og e-Science
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
39,6
39,6
39,6
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Computing og e-Science
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 39,6 mio. kr. i 2025 til at styr‐
ke forskere og virksomheders adgang til super- og kvantecomputere samt at fremme dansk delta‐
gelse i kompetenceopbyggende aktiviteter inden for anvendelsen af kvanteteknologi, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,4 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0451.png
§ 19.46.
451
19.46. Videnbaseret innovation og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm.
157)
19.46.01. Videnbaseret innovation
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
30. De nationale viden- og erhvervsklynger mv.
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
40. Styrkelse af universiteternes innovationsindsats
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
23,3
5,9
5,9
-97,9
-97,9
115,3
115,3
BO1
2026
-50,9
5,9
5,9
-97,9
-97,9
41,1
41,1
BO2
2027
-50,9
5,9
5,9
-97,9
-97,9
41,1
41,1
BO3
2028
-56,0
5,9
5,9
-97,9
-97,9
36,0
36,0
10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2025 og frem i
forbindelse med overflytning af opgaver fra § 19.46.01.30. De nationale viden- og erhvervsklyn‐
ger mv., som overflyttes til andet ministerområde som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald.
Der afholdes af kontoen udgifter til medfinansiering af drift af det administrative system, e-
grant, som drives af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og anvendes til styring af projekter og
bevillinger på forsknings- og innovationsområdet.
30. De nationale viden- og erhvervsklynger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 97,9 mio. kr. i 2025 og frem
som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
40. Styrkelse af universiteternes innovationsindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 115,3 mio. kr. i 2025, 41,1
mio. kr. i 2026 og 2027 og 36,0 mio. kr. i 2028.
Kontoen er forhøjet med 74,2 mio. kr. i 2025 til at fremme samspillet mellem forskere, er‐
hvervsliv, investorer mv. – med afsæt i forskning og ny teknologi – for dermed at øge universite‐
ternes evne til f.eks. at skabe nye forskningsbaserede vækstvirksomheder, jf. Aftale mellem rege‐
ringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedsli‐
sten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentba‐
se i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,8 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet. Midlerne skal give innovationsaktiviteter på universiteterne et løft for i højere grad at
understøtte virksomhedssamarbejde, kompetenceudvikling af forskere inden for innovation, ud‐
vikling af konkrete forskningsbaserede løsninger mv. Endvidere kan midlerne bruges til at videre‐
føre initiativet Open Entrepreneurship, hvor universiteterne samarbejder på tværs ift. at fremme
etableringen af nye virksomheder, der tager afsæt i forskning og ny teknologi. Midlerne kan tilde‐
les direkte til universiteter.
Kontoen er forhøjet med 25,7 mio. kr. i 2025 og frem til at styrke universiteternes innova‐
tionsindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konser‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0452.png
452
§ 19.46.01.40.
vative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om iværksætterpakken af juni 2024.
Kontoen er forhøjet med 15,4 mio. kr. i perioden 2025-2027 og 10,3 mio. kr. fra 2028 og
frem og frem til at videreføre initiativet Open Entrepreneurship, jf. Aftale mellem regeringen,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti om iværksætterpakken af juni 2024.
19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
12. Forskningspriser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
14. Forskningsportal
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
14,5
10,4
10,4
4,1
4,1
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
12. Forskningspriser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens titel nyaffattet fra "Eliteforsk" til "Forsk‐
ningspriser"
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2025 til
forsknings- og innovationspriser og -ceremonier.
Midlerne skal bl.a. understøtte en årlig begivenhed, der hædrer og belønner exceptionelle ta‐
lenter inden for forskning med priser og forskningsmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af
november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
14. Forskningsportal
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2025 til medfi‐
nansiering af forskerportalen www.videnskab.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november
2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 0,0
pct. til administrationsudgifter.
19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
11. Tilskud til Grundtvig Centeret
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
192,5
11,9
11,9
BO1
2026
7,6
-
-
BO2
2027
3,0
-
-
BO3
2028
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0453.png
§ 19.46.03.
16. Praksisnær ældreforskning i Center for ældre med multisygdom
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
17. Digital Research Centre Denmark (DIREC)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
18. Kunstig intelligens - Danish Foundation Models
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
19. Styrket udvikling og implementering af klimateknologier i
landbruget
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
22. The European Quantum Communication Infrastructure
(EuroQCI)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
23. Nationalt Forsvarsteknologisk Center
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
65. Opdatering af magtudredningen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
66. Center for Viden om Erhvervsuddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
67. Nationalt center for forskning i børn og unge
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
69. Videnscenter for digital teknologiforståelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
19,8
19,8
39,6
39,6
15,5
15,5
23,3
23,3
9,9
9,9
39,6
39,6
3,3
3,3
4,9
4,9
19,8
19,8
4,9
4,9
-
-
-
-
7,6
7,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
453
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Tilskud til Grundtvig Centeret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,9 mio. kr. i 2025 til tilskud
til Center for Grundtvigsforskning, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 0,8 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Center for Grundtvigforskning (ved
Aarhus Universitet) med henblik på at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via
digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og
formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.
16. Praksisnær ældreforskning i Center for ældre med multisygdom
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 19,8 mio. kr. i 2025 til tilskud
til Center for Praksisnær forskning i forbedring af sundhed og livskvalitet hos ældre borgere med
multisygdomme forankret ved Københavns Professionshøjskole.
Af bevillingen ydes tilskud til multidisciplinær og praksisnær forskning inden for pleje og
omsorg til den ældre borger, der skal belyse ældre borgeres sociale, psykologiske og fysiske ro‐
busthed, herunder bl.a. inden for pleje og omsorg i det nære sundhedsvæsen, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
454
§ 19.46.03.17.
17. Digital Research Centre Denmark (DIREC)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 39,6 mio. kr. i 2025 til at vi‐
dereføre Digital Research Centre Denmark (DIREC) i 2025-2026.
Indsatsen skal bidrage til dansk forskning i verdensklasse inden for digitale teknologier, her‐
under særligt kunstig intelligens, og omsætte forskningen til værdiskabende anvendelser af digita‐
le teknologier for erhvervslivet og den offentlige sektor. Indsatsen skal desuden sikre sammen‐
hæng mellem aktører i forsknings- og innovationsøkosystemet i forhold til anvendelse af kunstig
intelligens samt regnekraft og kvantecomputere. Indsatsen skal bygge bro mellem forskning i da‐
talogi og andre forskningsområder, herunder inden for samfundsvidenskab og humaniora. Indsat‐
sen skal desuden bidrage til at styrke Danmarks digitale konkurrenceevne og udbredelsen af kun‐
stig intelligens i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,4 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet. Tilskuddet tildeles foreningen Digital Research Centre Denmark (DIREC), der er et
samarbejde mellem alle danske universiteter og Alexandra Instituttet, som udmønter midlerne i
konkurrence. Herudover kan midlerne anvendes til DIRECs sekretariatsbetjening og administra‐
tion.
18. Kunstig intelligens - Danish Foundation Models
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,5 mio. kr. i 2025, 7,6 mio.
kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027.
Kontoen er forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2025 til forskning og innovation i danske sprogmodel‐
ler baseret på generativ kunstig intelligens i regi af Danish Foundation Models, som er et samar‐
bejde mellem danske universiteter og Alexandra Instituttet. Midlerne udmøntes af Alexandra In‐
stituttet på vegne af Danish Foundation Models, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokra‐
terne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af
november 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, an‐
vendes 1,0 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under §
19.11.01. Departementet.
Kontoen er forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 til
forskning og innovation i danske sprogmodeller baseret på generativ kunstig intelligens i regi af
Danish Foundation Models, som er et samarbejde mellem danske universiteter og Alexandra In‐
stituttet. Midlerne udmøntes af Alexandra Instituttet på vegne af Danish Foundation Models, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om en
ambitiøs og ansvarlig strategi for Danmarks digitale udvikling af februar 2024.
19. Styrket udvikling og implementering af klimateknologier i landbruget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 23,3 mio. kr. i 2025 til tilskud
til styrkelse af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet i perioden
2025-2028.
Midlerne skal bl.a. understøtte en ny samarbejdsform, hvor DCE inddrages tidligere og mere
kontinuerligt i de dokumentationsprojekter, der sættes i gang nu og i de kommende år for udvalg‐
te klimateknologiers og -tiltags klimaeffekt, så effekten er dokumenteret iht. FN’s retningslinjer
og kan indgå i det nationale klimaregnskab (emissionsopgørelse), jf. Aftale mellem regeringen,
Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreser‐
ven mv. i 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.46.03.19.
455
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,3 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,3 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
22. The European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,9 mio. kr. i 2025 til finansie‐
ring af det danske bidrag til udvikling af en europæisk kvantekommunikationsinfrastruktur til sik‐
ker deling af data i det EU-støttede the European Quantum Communication Infrastructure (Eu‐
roQCI).
Der er i Danmark etableret et nationalt konsortium, qci.dk, med deltagelse af universiteter,
virksomheder og ministerier. Konsortiet ledes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og mid‐
lerne udmøntes til DTU på vegne af det nationale konsortium. Midlerne kan anvendes til dansk
medfinansiering af kommende projektopslag fra EU under EuroQCI, og til finansiering af aktivi‐
teter, der udvikler den danske deltagelse i EuroQCI jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksde‐
mokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
23. Nationalt Forsvarsteknologisk Center
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 39,6 mio. kr. i 2025 til for‐
svarsforskning og forskningsinnovation i regi af Nationalt Forsvarsteknologisk Center forankret
ved Aalborg Universitet med henblik på at understøtte kompetence- og kapacitetsopbygning i
forskningsmiljøet samt understøttelse af drift og udvikling frem til og med 2026.
Centeret skal desuden bidrage til et teknologisk løft af Forsvaret og den danske forsvarsindu‐
stri gennem interdisciplinære partnerskaber, der samtænker teknologisk innovation med civile,
militære, politiske og økonomiske hensyn. Midlerne til centeret skal desuden understøtte, at Dan‐
mark kan udnytte potentialerne i EU’s Forsvarsfond og herunder fortsat iværksætte initiativer, der
kan udbrede kendskabet til fonden, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november
2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,4 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
65. Opdatering af magtudredningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2025 til fortsat
at opdatere magtudredningen fra 2003, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, So‐
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes
0,0 pct. til administrationsudgifter. Midlerne skal bidrage til en styrket formidlingsindsats, så re‐
sultaterne fra forskningsprojektet i endnu højere grad når ud og engagerer offentligheden og
unge.
Uddannelses- og forskningsministeren har efter Danmarks Frie Forskningsfonds indstilling af
et mindre antal egnede kandidater udpeget en forskningsleder for opdatering af magtudredningen,
jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Bor‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
456
§ 19.46.03.65.
gerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Moderaterne om kommissorium for opda‐
tering af magtudredningen af september 2022.
Bevillingen administreres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og udbetales til Aarhus
Universitet, hvor den udpegede forskningsleder er forankret.
66. Center for Viden om Erhvervsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2025 til tilskud
til Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) forankret ved Københavns Professions‐
højskole, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Al‐
ternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 2,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
67. Nationalt center for forskning i børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2025 til tilskud
til Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge forankret ved VIA University
College, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Al‐
ternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
69. Videnscenter for digital teknologiforståelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr i 2025 til Videns‐
center for digital teknologiforståelse forankret ved Aahus Universitet.
Midlerne afsættes til forskning i teknologiforståelse i folkeskolen, herunder hvordan teknolo‐
giforståelse kan understøtte børn og unges mulighed for at forholde sig kritisk og refleksivt til de
teknologier, de omgives af i hverdagen, samt bidrage til at udvikle elevernes kreativitet til at ud‐
nytte teknologiernes muligheder, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november
2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 2,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0457.png
§ 19.47.
457
19.47. Dansk deltagelse i international forskning og innovation (tekstanm.
157)
19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning og innovation
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Internationalt samarbejde om forskning og innovation
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
17,8
8,9
8,9
8,9
8,9
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Internationalt samarbejde om forskning og innovation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens titel nyaffattet fra "Internationalt forsk‐
ningssamarbejde om forskning og innovation" til "Internationalt samarbejde om forskning og in‐
novation".
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2025 til at un‐
derstøtte danske forskere og virksomheders adgang til international viden via samarbejde og ad‐
gang til netværk i de bedste globale videnmiljøer, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november
2024. Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1
pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01.
Departementet.
15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2025 til at un‐
derstøtte danske virksomheders og videninstitutioners adgang til EU’s forskning- og innovations‐
programmer f.eks. Horizon Europe og Den Europæiske Forsvarsfond, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i
2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0458.png
458
§ 19.5.
Internationale forskningsaktiviteter
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)
19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røngtenlaserfacilitet (XFEL)
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
11,1
11,1
11,1
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røngtenlaserfacilitet (XFEL)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2025 til videre‐
førsel af dansk medlemskab af den europæiske forskningsfacilitet EU-XFEL, jf. Aftale mellem
regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 0,9 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0459.png
§ 19.53.
459
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer
(tekstanm. 157)
19.53.01. Medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
12. Institut Laue-Langevin (ILL)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
13,5
13,5
13,5
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
12. Institut Laue-Langevin (ILL)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,5 mio. kr. i 2025 til at vi‐
dereføre dansk medlemskab af den europæiske forskningsfacilitet ILL (Institut Laue-Langevin)
med henblik på en fortsat opbygning af det danske neutronforskningsmiljø, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 0,7 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0460.png
460
§ 19.55.
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 157)
19.55.05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
32. Arktisk Universitet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
37. Understøttelse af arktisk forskning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
41. Marin forskning i Nordatlanten
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
42. Forskning om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
6,9
5,9
5,9
1,0
1,0
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
4,0
-
-
-
-
-
-
4,0
4,0
BO3
2028
12,0
-
-
-
-
8,0
8,0
4,0
4,0
32. Arktisk Universitet
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes:
"Der kan af bevillingen afholdes udgifter til støtte til aktiviteter i regi af Arktisk Universitet,
f.eks. udviklingsaktiviteter, netværksdannelse, sommerskoler mv. Der kan endvidere afholdes ud‐
gifter til at understøtte arktiske forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved de af Rigsfællesskabets
institutioner, der er medlem af Arktisk Universitet."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2025 til UArtic,
Arktisk Universitet, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen,
der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,7 pct. til administrations‐
udgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Departementet.
37. Understøttelse af arktisk forskning
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes:
"Der kan af bevillingen afholdes udgifter til bl.a. nationale og internationale netværksunder‐
støttende aktiviteter, programmer, samarbejdsfremmede tiltag, udviklingsprojekter, analyser, kort‐
lægninger og formidling mv. herunder til puljer efter opslag med henblik på at understøtte arktisk
forskning og innovation. Midlerne kan også anvendes til medlemskab af internationale polare or‐
ganisationer. Bevillingen kan anvendes til aktiviteter vedrørende både Arktis og Antarktis. Bevil‐
lingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansie‐
ret af statslige fonds- og programmidler mv."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 til at un‐
derstøtte arktisk forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 0,0 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,0 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.55.05.41.
461
41. Marin forskning i Nordatlanten
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2028 til marin
forskning i Nordatlanten, jf. aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre
om finansloven 2025 af november 2024. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen.
42. Forskning om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2027 og 2028 til
forskning om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i Nordatlanten, jf. aftale mellem regerin‐
gen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven 2025 af november 2024. Midler‐
ne er finansieret af Nordatlantpuljen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0462.png
462
§ 19.56.
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)
19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske
Rumorganisation (ESA)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA
Udgift
................................................................................................................
41. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland
F
2025
167,5
167,5
167,5
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 167,5 mio. kr. i 2025 til at
styrke den danske deltagelse i Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og derved gøre det mu‐
ligt for Danmark at styrke sin deltagelse i en lang række ikke-obligatoriske programaktiviteter, jf.
Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om
fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
Af bevillingen, der følger af fordelingen af forskningsreserven mv. i 2025, anvendes 1,1 pct.
til administrationsudgifter, svarende til samlet 1,9 mio. kr., som afsættes under § 19.11.01. Depar‐
tementet.
19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
21. Koordinering og udvikling af rumområdet i Danmark
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
1,6
1,6
1,6
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
21. Koordinering og udvikling af rumområdet i Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2025 til at styrke
koordineringen af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folke‐
parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen der følger af fordelingen af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 anvendes 0,0 pct. til administrationsudgifter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0463.png
§ 19.8.
463
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over støttesatser og
fribeløb og erstattes af nedenstående:
Støttesatser og fribeløb på ungdomsuddannelser 2025 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende.............................................................
Udeboende med dispensation.......................................
Udeboende over 20 år...................................................
Stipendium
Grundstip.
Tillæg
1.101
1.954
4.546
2.540
-
-
I alt
3.055
7.086
7.086
Lån
3.625
3.625
3.625
Støtte i alt
(max.)
6.680
10.711
10.711
Fribeløb
14.596
14.596
14.596
Støttesatser og fribeløb på videregående uddannelser 2025
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende.............................................................
Udeboende....................................................................
Slutlån...........................................................................
Stipendium
Grundstip. Tillæg
1.101
1.954
I alt
3.055
7.086
Lån
3.625
3.625
9.352
Støtte i alt
(max.)
6.680
10.711
9.352
Fribeløb
19.799
19.799
19.799
Særlige tillæg 2025:
(kr. pr. måned)
Tillæg til enlige forsørgere........................................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager...................................................................................
Handicaptillæg på erhvervsuddannelser....................................................................................................................
Handicaptillæg på videregående uddannelser...........................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere.............................................................................................................................
Tillæg
7.086
2.830
6.321
10.078
1.813
Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån)
Mio. kr. i årets priser
Støttemodtagere.........................
Ungdomsuddannelse...................
Videregående uddannelser..........
Tildelt stipendium.....................
Ungdomsuddannelser..................
Videregående uddannelser..........
Tildelt lån...................................
Ungdomsuddannelser..................
Videregående uddannelser..........
2014
474.500
203.700
270.800
20.094
6.155
13.939
4.061
1.303
2.758
2015
486.500
204.700
281.800
20.493
5.990
14.503
4.101
1.319
2.782
2016
493.300
204.700
288.600
20.331
5.592
14.739
4.061
1.270
2.791
2017
491.800
201.700
290.100
20.608
5.467
15.141
4.124
1.297
2.827
2018
489.600
198.100
291.500
20.818
5.367
15.451
4.026
1.253
2.774
2019
481.236
189.603
291.633
20.804
5.059
15.744
3.414
1.055
2.359
2020
473.753
178.801
294.952
20.918
4.787
16.131
5.662
1.813
3.849
2021
470.543
172.790
297.753
21.041
4.538
16.503
5.047
1.564
3.483
2022
447.737
159.159
288.578
20.134
2.819
16.315
2.612
601
2.011
2023
435.959
154.556
281.403
19.874
3.618
16.256
2.391
508
1.883
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0464.png
464
§ 19.81.01.
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Stipendier
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
20. Indkomstkontrolkrav
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-1.030,2
2,2
-1.030,2
-1.030,2
-2,9
-2,9
5,1
5,1
BO1
2026
-842,7
5,4
-842,7
-842,7
-1,0
-1,0
6,4
6,4
BO2
2027
-664,9
-2,5
-664,9
-664,9
-5,8
-5,8
3,3
3,3
BO3
2028
-608,7
-2,4
-608,7
-608,7
-5,8
-5,8
3,4
3,4
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med i alt 1.030,2 mio. kr. i
2025, 842,7 mio. kr. i 2026, 664,9 mio. kr. i 2027 og 608,7 mio. kr. i 2028.
Kontoen er reduceret med 1.051,6 mio. kr. i 2025, 850,2 mio. kr. i 2026, 665,3 mio. kr. i
2027 og 609,1 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-2028 som følge af lov om familiedannelse
ved surrogataftaler.
Kontoen er forhøjet med 21.0 mio. kr. i 2025 og 7,1 mio. kr. i 2026 som følge af aktivitets‐
skøn på baggrund af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om mid‐
lertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2025,
1,0 mio. kr. i 2026 og 5,8 mio. kr. i 2027 og 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
20. Indkomstkontrolkrav
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2025, 6,4 mio.
kr. i 2026, 3,3 mio. kr. i 2027 og 3,4 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes de eksisterende oversigter over udviklingen i år‐
selever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelt stipendium og rejste krav på for
meget udbetalt stipendium og erstattes med:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipen‐
dium
R
2019
Udviklingen i antal stipendieårsværk
1)
Ungdomsuddannelser mv...... 116.294 109.881 105.076
95.321
92.532
94.259
90.843
90.787
90.732 90.478
Videregående uddannelser..... 205.902 207.783 209.820 204.300 196.594 203.381 194.304 195.198 188.764 188.996
Stipendieårsværk i alt.......... 322.196 317.664 314.896 299.621 289.126 297.640 285.147 285.986 279.496 279.474
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. (2025-pl)
Ungdomsuddannelser............
5.904
5.521
5.162
4.294
3.952
4.248
3.793
3.792
3.790
3.784
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0465.png
§ 19.81.01.20.
Videregående uddannelser.....
18.339
18.566
18.744
18.343
17.760
18.214
17.541
17.622
465
17.087 17.113
Tildelt stipendium i alt......... 24.243 24.087 23.905 22.637 21.712 22.462 21.334 21.413 20.877 20.897
Bemærkninger: 1) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
R
R
R
R
R
B
F
BO1
BO2
BO3
Mio. kr. (2025-pl)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Indkomstkontrolkrav...............
163,4
137,5
131,3
199,5
108,1
107,3
108,9
109,5
105,8 105,9
Afbrudskrav mv......................
361,7
320,9
319,8
283,4
294,9
264,6
260,6
261,5
255,4 255,4
I alt.........................................
525,1
458,4
451,1
482,9
402,9
372,0
369,5
371,0
361,2 361,3
Bemærkninger: Rejste krav vedrørende for meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overfør‐
selsindtægter.
19.81.02. Tillæg
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tillæg vedrørende indkomstkontrollen
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
0,2
0,2
0,2
BO1
2026
0,3
0,3
0,3
BO2
2027
0,2
0,2
0,2
BO3
2028
0,1
0,1
0,1
10. Tillæg vedrørende indkomstkontrollen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2025, 0,3 mio.
kr. i 2026, 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,1 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.81.03. Bonusstipendium
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Bonusstipendium
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
0,3
0,3
0,3
BO1
2026
0,3
0,3
0,3
BO2
2027
0,3
0,3
0,3
BO3
2028
0,3
0,3
0,3
10. Bonusstipendium
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0466.png
466
§ 19.82.
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån
19.82.01. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes oversigter over udviklingen i lånegæld og antal
lånedebitorer og erstattes med:
Saldo på lånegæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden
2017 til 2023
Mio. kr. i årets priser
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Under uddannelse.............................................................................. 9.885 9.874 10.194 11.926 12.176 10.621 9.776
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunktet ej nået)................ 9.801 9.842 9.447 9.528 11.061 11.582 10.191
Under tilbagebetaling......................................................................... 12.348 13.385 14.205 14.803 15.176 15.621 16.870
Misligholdt......................................................................................... 5.299 6.337 7.460 8.658 9.559 10.570 11.778
Lånegæld i alt................................................................................... 37.333 39.438 41.306 44.914 47.973 48.394 48.615
Bemærkninger: Gælden er inklusiv tilskrevne renter, herunder inddrivelsesrenter på den misligeholdte gæld. Gælden er
før nedskrivninger.
Antal lånedebitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2017
til 2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Under uddannelse.................................................................... 113.454 108.374 105.833 101.096 89.648 82.138 75.799
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)......... 101.894 101.154 95.142 87.551 85.815 81.300 69.711
Under tilbagebetaling............................................................... 162.856 170.714 177.909 181.661 184.970 188.066 188.248
Misligholdt............................................................................... 68.757 76.524 84.613 91.466 94.076 97.343 99.831
Lånedebitorer......................................................................... 446.961 456.766 463.497 461.774 454.509 448.847 433.589
Bemærkninger: Debitorer, som både har ikke-misligholdt gæld og misligholdt gæld, er talt op begge steder og dermed
dobbelt i summen.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld
Udgift
................................................................................................................
54. .........................................................................................................
Statslige udlån, tilgange
Indtægt
................................................................................................................
55. .........................................................................................................
Statslige udlån, afgange
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)
Udgift
................................................................................................................
54. .........................................................................................................
Statslige udlån, tilgange
Indtægt
................................................................................................................
55. .........................................................................................................
Statslige udlån, afgange
25. Hensættelser til tab på studiegæld
Indtægt
................................................................................................................
55. .........................................................................................................
Statslige udlån, afgange
F
2025
24,2
906,5
-84,0
-84,0
-17,5
-17,5
108,2
108,2
602,7
602,7
321,3
321,3
BO1
2026
-60,6
799,5
-59,6
-59,6
-17,0
-17,0
-1,0
-1,0
511,5
511,5
305,0
305,0
BO2
2027
-90,5
739,0
-124,8
-124,8
-17,8
-17,8
34,3
34,3
452,0
452,0
304,8
304,8
BO3
2028
-136,5
1.031,3
-123,7
-123,7
-17,8
-17,8
-12,8
-12,8
736,3
736,3
312,8
312,8
10. Studielån, statslån og FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med 84,0 mio. kr. i 2025,
59,6 mio. kr. i 2026, 124,8 mio. kr. i 2027 og 123,7 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivi‐
tetsskøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0467.png
§ 19.82.01.10.
467
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen reduceret med 17,5 mio. kr. i 2025,
17,0 mio. kr. i 2026, 17,8 mio. kr. i 2027 og 17,8 mio. kr. i 2028 som følge af ændret aktivitetsni‐
veau.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over udviklingen i år‐
selever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån og erstattes med:
Udviklingen i antal årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån
R
2019
Udviklingen i antal låneårsværk
1)
Ungdomsuddannelser mv....................... 24.342 21.417 18.356 13.115 10.766 12.966 10.534
Videregående uddannelser..................... 56.590 51.500 46.005 46.755 42.296 39.695 41.770
Låneårsværk i alt................................. 80.932 72.917 64.361 59.870 53.062 52.662 52.304
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. i 2025-pl
Ungdomsuddannelser............................. 1.341,9 1.904,0 1.706,6 912,4 550,2 902,2 538,3
538,2
538,2
536,7
Videregående uddannelser..................... 3.000,1 4.953,6 3.800,9 2.032,4 2.040,2 1.725,5 2.014,8 2.026,0 1.956,3 1.958,7
Tildelt lån i alt...................................... 4.342,0 6.857,6 5.507,4 2.944,8 2.590,3 2.627,6 2.553,1 2.564,1 2.494,5 2.495,0
Bemærkninger: 1) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
10.532
42.002
52.533
10.531
40.557
51.088
10.502
40.607
51.108
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen forhøjet med 108,2 mio. kr. i 2025,
reduceret med 1,0 mio. kr. i 2026, forhøjet med 34,3 mio. kr. i 2027 og reduceret med 12,8 mio.
kr. i 2028 som følge af ændrede skøn for udlånte renter og inddrivelsesrenter på misligholdt SU-
gæld på baggrund af forhøjede skøn for diskontoen og for Nationalbankens udlånsrente.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskonotoen forhøjet med 602,7 mio. kr. i
2025, 511,5 mio. kr. i 2026, 452,0 mio. kr. i 2027 og med 736,3 mio. kr. i 2028 primært som
følge af højere skøn for afdrag på misligholdt SU-gæld samt højere skøn for betalte renter på stu‐
dielån og på misligholdt SU-gæld.
25. Hensættelser til tab på studiegæld
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 321,3 mio. kr. i 2025, 305,0
mio. kr. i 2026, 304,8 mio. kr. i 2027 og 312,8 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede skøn for
hensættelser på lån og på krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
20. Forrentning af genudlån
Udgift
................................................................................................................
26. .........................................................................................................
Finansielle omkostninger
F
2025
-189,8
98,2
174,7
174,7
-76,5
-76,5
-189,8
-189,8
BO1
2026
-161,1
-6,3
125,9
125,9
-132,2
-132,2
-161,1
-161,1
BO2
2027
-126,4
29,4
109,6
109,6
-80,2
-80,2
-126,4
-126,4
BO3
2028
-152,9
-16,9
93,7
93,7
-110,6
-110,6
-152,9
-152,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0468.png
468
§ 19.82.02.10.
10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 174,7 mio. kr. i 2025, 125,9
mio. kr. i 2026, 109,6 mio. kr. i 2027 og 93,7 mio. kr. i 2028 som følge af nye skøn for tilskrevne
renter på misligholdt studielån primært på baggrund af nye skøn for Nationalbankens udlånsrente
som skønnes at være 2,44 pct. i 2025, 2,06 pct. i 2026, 2,18 pct. i 2027 og 2,32 pct. i 2028.
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 76,5 mio. kr. i 2025, 132,2
mio. kr. i 2026, 80,2 mio. kr. i 2027 og med 110,6 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede skøn for
renterne på studielån primært på baggrund af, at diskontoen i 2025 skønnes at være 2,44 pct.,
2,06 pct. i 2026, 2,18 pct. i 2027 og 2,32 pct. i 2028.
20. Forrentning af genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 189,8 mio. kr. i 2025, 161,1
mio. kr. i 2026, 126,4 mio. kr. i 2027 og med 152,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede skøn
for genudlånsrenter på studielån på baggrund af ændrede skøn for genudlånsrenten. Renteudgif‐
terne er budgetteret på baggrund af en genudlånsrente på 2,00 pct. i 2025, 2,09 pct. i 2026, 2,22
pct. i 2027 og 2,34 pct. i 2028.
19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Inddrivelsesrenter af FM-krav
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån
(Udbetaling Danmark)
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
10,1
9,3
9,3
0,8
0,8
BO1
2026
5,4
4,1
4,1
1,3
1,3
BO2
2027
5,0
3,4
3,4
1,6
1,6
BO3
2028
4,1
2,2
2,2
1,9
1,9
10. Inddrivelsesrenter af FM-krav
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2025, 4,1 mio.
kr. i 2026, 3,4 mio. kr. i 2027 og 2,2 mio. kr. i 2028 som følge af nye skøn for tilskrevne renter
på misligholdt krav vedrørende for meget udbetalt støtte primært på baggrund af nye skøn for
Nationalbankens udlånsrente som skønnes at være 2,44 pct. i 2025, 2,06 pct. i 2026, 2,18 pct. i
2027 og 2,32 pct. i 2028.
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025, 1,3 mio.
kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027 og 1,9 mio. kr. i 2028 som følge af nye skøn for tilskrevne renter
på krav vedrørende for meget udbetalt støtte primært på baggrund af, at diskontoen i 2025 skøn‐
nes at være 2,44 pct., 2,06 pct. i 2026, 2,18 pct. i 2027 og 2,32 pct. i 2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0469.png
§ 19.82.04.
469
19.82.04. Tab på studiegæld
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tab på studielån
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Hensættelser til tab på studielån
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
30. Tab på FM-gæld
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
40. Hensættelser til tab på FM-gæld
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
474,9
127,8
127,8
312,7
312,7
25,7
25,7
8,7
8,7
BO1
2026
458,5
127,8
127,8
295,1
295,1
25,7
25,7
9,9
9,9
BO2
2027
458,4
127,8
127,8
295,7
295,7
25,7
25,7
9,2
9,2
BO3
2028
466,3
127,8
127,8
303,9
303,9
25,7
25,7
8,9
8,9
10. Tab på studielån
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen forhøjet med 127,8 mio. kr. årligt i
2025 og frem som følge af ændrede skøn for tab på Studielånsgæld.
20. Hensættelser til tab på studielån
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 312,7 mio. kr. i 2025, 295,1
mio. kr. i 2026, 295,7 mio. kr. i 2027 og 303,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede skøn for
hensættelser på misligholdt studielånsgæld (studielån og inddrivelsesrenter).
30. Tab på FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen forhøjet med 25,7 mio. kr. årligt i
2025 og frem som følge af ændrede skøn for tab på misligholdt FM-gæld (krav vedrørende for
meget udbetalt støtte og inddrivelsesrenter).
40. Hensættelser til tab på FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2025, 9,9 mio.
kr. i 2026, 9,2 mio. kr. i 2027 og 8,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede skøn for hensættelser
på misligholdt FM-gæld krav vedrørende for meget udbetalt støtte og inddrivelsesrenter).
19.82.06. Genudlån af studielån
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Genudlån
Udgift
................................................................................................................
85. .........................................................................................................
Prioritetsgæld og anden langfr. gæld afgang
Indtægt
................................................................................................................
84. .........................................................................................................
Prioritetsgæld og anden langfr. gæld inkl. ti
F
2025
-140,6
-45,6
-140,6
-140,6
-45,6
-45,6
BO1
2026
-120,8
-26,0
-120,8
-120,8
-26,0
-26,0
BO2
2027
-123,4
-81,2
-123,4
-123,4
-81,2
-81,2
BO3
2028
238,3
-80,3
238,3
238,3
-80,3
-80,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
470
§ 19.82.06.10.
10. Genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret med 140,6 mio. kr. i 2025,
120,8 mio. kr. i 2026, 123,4 mio. kr. i 2027 og forhøjet med 238,3 mio. kr. i 2028 primært som
følge af ændrede skøn for afdrag på studielån og dermed afdrag på genudlån.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtskontoen reduceret med 45,6 mio. kr. i 2025,
26,0 mio. kr. i 2026, 81,2 mio. kr. i 2027 og 80,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitets‐
skøn for udlån af studielån.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0471.png
§ 19.83.
471
19.83. Forskellige støtteordninger
19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Befordringsrabat
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Kilometergodtgørelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-19,6
-9,7
-9,7
-9,9
-9,9
BO1
2026
-16,9
-7,5
-7,5
-9,4
-9,4
BO2
2027
-22,9
-12,5
-12,5
-10,4
-10,4
BO3
2028
-22,7
-12,3
-12,3
-10,4
-10,4
10. Befordringsrabat
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. i 2025, 7,5 mio.
kr. i 2026, 12,5 mio. kr. i 2027 og 12,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
20. Kilometergodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,9 mio. kr. i 2025, 9,4 mio.
kr. i 2026, 10,4 mio. kr. i 2027 og 14,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivi‐
tetsoplysninger og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
Antal modtagere i alt (1.000)
60,7 53,5 44,2 49,1 49,7 48,1 44,9 45,1 43,6 43,6
Antal rabatmodtagere...................................
52,3 48,0 39,7 43,9 45,3 43,0 40,8 41,0 39,6 39,6
Antal godtgørelsesmodtagere.......................
8,4
5,5
4,6
5,2
4,3
5,1
4,1
4,1
4,1
4,1
Tilskud i alt (mio. kr.)................................ 351,0 209,7 217,2 249,9 238,8 257,1 236,0 237,3 229,2 229,4
Rabat............................................................. 231,7 165,6 147,2 197,0 195,5 203,9 193,1 194,2 187,5 187,7
Godtgørelse................................................... 119,3 444,1 70,0 52,8 43,2 53,1 42,9 43,1 41,7 41,7
Bemærkninger: Regnskabsoplysninger er fra statsregnskabet pågældende år. Der kan være periodeafvigelser mellem år
grundet forsinkede afregninger med trafikselskaber. Aktivitetsoplysninger svarer til statistik, pågældende år. Af denne
grund er forbrug og aktivitet ikke fyldestgørende udtryk for enhedspriser inden for året.
19.83.03. Udlandsstipendier
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Stipendier til studieafgift
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-7,5
-7,5
-7,5
BO1
2026
-7,0
-7,0
-7,0
BO2
2027
-8,0
-8,0
-8,0
BO3
2028
-7,9
-7,9
-7,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0472.png
472
§ 19.83.03.10.
10. Stipendier til studieafgift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,5 mio. kr. i 2025, 7,0 mio.
kr. i 2026, 8,0 mio. kr. i 2027 og 7,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivitet‐
stabeller og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
625
51.329
32,1
BO2
2027
661
50.370
33,3
BO3
2028
765
52.121
39,9
Antal støttemodtagere (årsstude‐
963
625
661
765
822
879
963
rende)...........................................
Gennemsnitlig støtte.................... 55.171 51.329 50.370 52.121 47.399 52.039 55.171
Samlet støtte (mio. kr.)..............
53,1
32,1
33,3
39,9
39,0
45,7
53,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0473.png
§ 19.84.
473
19.84. Støtteordninger for voksne
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Obligatorisk pensionsopsparing for modtagere af statens
voksenuddannelsesstøtte
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-27,7
-27,6
-27,6
-0,1
-0,1
BO1
2026
-7,1
-6,9
-6,9
-0,2
-0,2
BO2
2027
-6,7
-6,6
-6,6
-0,1
-0,1
BO3
2028
-6,7
-6,6
-6,6
-0,1
-0,1
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftskontoen reduceret 27,6 mio. kr. i 2025, 6,9
mio. kr. i 2026, 6,6 mio. kr. årligt i 2027 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivi‐
tetsoplysninger og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
1.
Støttemodtagere (1.000)................................
4,2
4,1
5,2
5,6
5,2
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
2.
Støtteuger (1.000).......................................... 15,1 17,2 18,4 22,9 20,2
20
20
20
20
20
3.
Gns. kursuslængde, uger...............................
3,6
4,1
4,4
4,1
3,9
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4.
Støttesats pr. uge (2025-pl)............................ 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920
Udgifter i alt (mio. kr., 2025-pl)............................. 53,0 46,2 44,3 50,1 59,2 58,2 69,2 59,2 59,2 59,2
20. Obligatorisk pensionsopsparing for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026, og 0,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
1,5
1,5
1,5
BO1
2026
1,5
1,5
1,5
BO2
2027
1,5
1,5
1,5
BO3
2028
1,5
1,5
1,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0474.png
474
§ 19.84.02.10.
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt over centrale aktivi‐
tetsoplysninger og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger
2025-pl
Uddannelsesstøtte (mio. kr)....................................
Kost- og logiordning (mio. kr.)..............................
Rejserefusion (mio. kr.)..........................................
Støtte i alt (mio. kr.)..............................................
Bemærkninger: Uddannelsesstøtte ydes afhængig af uddannelse enten svarende til højeste dagpengesats eller efter lærlin‐
gesatsen 1-2 år. Kost- og logi ydes enten efter BEK nr. 3 af 4. januar 2005 § 8 stk. 2 i forbindelse med HF-tilskud eller
efter cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser til skibskokke-og skibsassistentuddannelser.
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
5,1
4,7
2,4
5,3
3,4
4,8
4,8
4,8
4,8
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
5,3
5,1
2,6
5,5
3,6
5,1
5,1
5,1
5,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 19.
475
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 157.
I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2025 er tekstanmærkningen opdate‐
ret.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er
ændret på finansloven for 2025, finansloven for 2024, finansloven for 2022, finansloven for
2018, finansloven for 2016 og finansloven for 2012. Tekstanmærkningen er ændret på finanslo‐
ven for 2018 til også at omfatte § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
åben uddannelse og efteruddannelse.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen
til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvise udbetalinger, så‐
fremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i ste‐
det er indarbejdet i de særlige bevillingsbestemmelser. Tekstanmærkningen er ligeledes ændret på
finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2024, hvor indholdet af
bemyndigelsen er justeret og præciseret. Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsmi‐
nisteren mulighed for at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, indkaldelse af ansøg‐
ninger, herunder om opslag og kriterier for vurdering af ansøgninger, formkrav, herunder om di‐
gital kommunikation, anvendelse af et bestemt ansøgningssystem og mulighed for afvisning som
følge af manglende overholdelse heraf, vilkår for administration af tilskud, herunder om bortfald
og tilbagebetaling af tilskud i tilfælde, hvor vilkårene ikke overholdes, samt om regnskabsaflæg‐
gelse og revision.
Tekstanmærkningen er videre ændret på finansloven for 2024 for at etablere bemyndigelse
til, at ministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at afgørelser kun kan påklages
for så vidt angår retlige forhold.
På finansloven for 2024 er der tilføjet yderligere kontohenvisning til tekstanmærkningen til §
19.84.03. Tilskud til deltagerbetaling – Omstillingsfonden.
På finansloven for 2025 er der tilføjet yderligere kontohenvisning til tekstanmærkningen til §
19.34.06. Bogbevilling til Center for Undervisningsmidler målrettet grundskolen.
Ad tekstanmærkning nr. 200.
I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2025 er tekstanmærkningen opdate‐
ret.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og videreført til og med
finansloven for 2017. Tekstanmærkningen er efterfølgende genoptaget på finansloven for 2020 og
videreført til og med finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er endvidere opført på forslag til
lov om tillægsbevillinger for 2023, jf. akt. 167 af 14. september 2023, ligesom tekstanmærknin‐
gen er genoptaget på finansloven for 2024 og ændret på finansloven for 2025.
Danmarks Innovationsfond har efter lov om Danmarks Innovationsfond, jf. LBK nr. 1660 af
12. august 2021, til formål at give tilskud til forskning, videnbaseret innovation og iværksætteri,
der fører til styrkelse af forskningsområder og udvikling af teknologi og innovative løsninger til
gavn for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne,
og den eksisterende erhvervs-ph.d.-ordning er ikke tilgængelig for virksomheder, der alene har
hjemsted på Færøerne og i Grønland. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Danmarks In‐
novationsfond i 2025 efter de til enhver tid gældende vilkår for Erhvervs-ph.d.-ordningen yder
tilskud til virksomheder på Færøerne og i Grønland. Tekstanmærkningen supplerer dermed for‐
målet i lov om Danmarks Innovationsfond.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
476
§ 19.
Danmarks Innovationsfond har med tekstanmærkningen mulighed for at få afløb for ufor‐
brugte midler, der i tidligere finansår var afsat til at yde tilskud efter Erhvervs-ph.d.-ordningen til
virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.
Tekstanmærkningen er på finansloven for 2025 ændret med nyt årstal og opdateret med belø‐
bet 1,7 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet
om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024.
Ad tekstanmærkning nr. 224.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen optaget på finansloven for 2025.
Tekstanmærkningen er endvidere opført på forslag til lov om tillægsbevillinger for 2024, jf. akt‐
stykke nr. 37 af 7. november 2024.
Formålet med tekstanmærkningen er at give Københavns Universitet hjemmel til at udleje lo‐
kaler til Dansk Fundamental Metrologi A/S på vegne af det nationale kvantekonsortium på en
længerevarende lejekontrakt i Bygningsstyrelsens bygning på Blegdamsvej 15-21.
Baggrunden for dette er, at Uddannelses- og forskningsministeriet og Erhvervsministeriet har
udpeget Dansk Fundamental Metrologi A/S til at etablere og drive Quantum Denmark, som skal
bestå af et kvantehus med tilknyttet kvantetestcenter på Københavns Universitet.
Det fremgår af National Strategi for Kvanteteknologi, at Quantum Denmark skal være en del
af miljøet omkring Nørre Campus i København og derved fysisk integreres i Københavns Univer‐
sitets område.
Det er uden for universiteternes formål at drive udlejningsvirksomhed, jf. universitetslovens §
2, og universiteterne må ikke uden særskilt hjemmel udleje lokaler på længerevarende kontrak‐
ter.
Vilkårene for KU's udlejning til Dansk Fundamental Metrologi A/S skal fastsættes i overens‐
stemmelse med reglerne i budgetvejledningen og Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsæt‐
telse.
Ad tekstanmærkning nr. 225.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen optaget på finansloven for 2025.
Universiteter har ikke hjemmel til at afholde udgifter til ikke-indskrevne kandidatstuderende.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at universiteterne kan afholde udgifter ifm. studeren‐
des brug af laboratorier m.v., således at studerende, som i 2023 blev optaget på en kandidatud‐
dannelse i Kina som led i det dansk-kinesiske universitetssamarbejde, kan få adgang til danske
universiteters faciliteter under ophold i Danmark mhp. at kunne færdiggøre deres uddannelse. Be‐
stemmelsen skal tage højde for en situation, hvor studerende er blevet fejlinformeret om mulig‐
hed for at tilrettelægge uddannelsen med ophold i Danmark og derfor har tilrettelagt uddannelsen
på en måde, så de ikke har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i Kina. Hvis de studeren‐
de skal have mulighed for at færdiggøre uddannelsen med ophold i Danmark, er det nødvendigt,
at de kan få adgang til faciliteter på de danske universiteter.
Universiteterne kan herudover afholde udgifter til supervision, vejledning og vedligehold i
forbindelse med de studerendes brug af universitetets faciliteter.
Tekstanmærkningen giver endvidere universiteterne hjemmel til at afholde udgifter til ulyk‐
kesforsikring for de studerende tilsvarende afholdelse af udgifter efter universitetslovens § 22,
stk. 3.
Tekstanmærkningen forventes alene at være relevant i 2025.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0477.png
477
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
226,7
-140,2
265,1
-140,2
-69,8
-69,8
147,3
-6,3
27,4
126,2
158,0
27,3
-1,7
132,4
38,7
5,4
84,0
-15,4
-35,3
-125,8
-125,8
-12,3
33,9
-34,8
38,4
-
-2,2
-2,2
40,6
-
40,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Administration mv.
......................................................................................................................
20.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Dagtilbud og grundskolen
......................................................................................................................
20.21. ..........................................................................................................
Dagtilbud
20.22. ..........................................................................................................
Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
20.29. ..........................................................................................................
Initiativer på grundskoleområdet
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4)
......................................................................................................................
20.31. ..........................................................................................................
Erhvervsuddannelser
20.35. ..........................................................................................................
Lokomotivføreruddannelsen
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 200)
..........................................................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4)
......................................................................................................................
20.41. ..........................................................................................................
Erhvervsgymnasiale uddannelser
20.42. ..........................................................................................................
Offentlige gymnasier og hf-kurser
20.43. ..........................................................................................................
Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
..........................................................................................................
Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4)
......................................................................................................................
20.55. ..........................................................................................................
Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)
Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4)
......................................................................................................................
20.72. ..........................................................................................................
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.74. ..........................................................................................................
Almene voksenuddannelser
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0478.png
478
§ 20.
-1,2
-11,0
0,8
5,2
-3,7
-0,1
9,0
-16,4
-1,8
-2,8
-11,8
Udgift
Indtægt
20.75. ..........................................................................................................
Enkeltfag mv.
20.76. ..........................................................................................................
Andre efter- og videreuddannelser
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200)
..........................................................................................................
Tværgående og internationale aktiviteter
......................................................................................................................
20.83. ..........................................................................................................
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.87. ..........................................................................................................
Prøver og eksamen mv.
20.89. ..........................................................................................................
Forsøg og udvikling mv.
Støtteordninger mv.
......................................................................................................................
20.92. ..........................................................................................................
Støtte til befordring
20.93. ..........................................................................................................
Støtteordninger for voksne
20.98. ..........................................................................................................
Forskellige støtteordninger
Artsoversigt:
Mio. kr.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-27,3
0,1
152,1
124,9
-
2,2
127,1
-2,2
-
40,6
38,4
-
2,2
40,6
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24 samt sfa. politisk priorite‐
ret opgavebortfald på ministerområdet
31. ..........................................................................................................F
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært sfa. justering af pris- og lønregule‐
ringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24 samt sfa. poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet
32. ..........................................................................................................F
Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
210,3
-1,1
-
-
337,3
-13,8
-
-
487,5
-2,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0479.png
§ 20.
Bevillingen reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24 samt sfa. politisk priorite‐
ret opgavebortfald på ministerområdet
43. ..........................................................................................................F
Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24
44. ..........................................................................................................F
Dansk Center for Undervisningsmiljø
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. politisk prioriteret opgavebortfald på
ministerområdet
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært sfa. udmøntningen af reserve til
etablering af klimaerhvervsskoler og forhøjes sfa. politisk priorite‐
ret opgavebortfald
Dagtilbud og grundskolen
20.21. Dagtilbud
24. ..........................................................................................................F
Viden til praksis
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. politisk prioriteret opgavebortfald på
ministerområdet
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
01. ..........................................................................................................F 8.425,5
Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 316)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
56,8
Bevillingen forhøjes sfa. justering af aktivitetsskøn
11. .......................................................................................................... F 2.439,5
Efterskoler (tekstanm. 1 og 316)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-34,6
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn og justering
af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Indtægtsbevillingen forhøjes sfa. justering af aktivitetsskøn
31. ..........................................................................................................F
Frie fagskoler (tekstanm. 1 og 316)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært sfa. Aftale om Ungeløftet - flere
unge i arbejde og forpligtende fællesskaber og reduceres primært
sfa. justering af aktivitetsskøn
35. ..........................................................................................................F
Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
6,3
-6,3
30,8
-0,1
479
-
-
13,4
-6,8
-
-
413,8
-43,6
-
-
-
-
0,1
-
-
-
- 7.653,4
-
42,0
132,8
5,2
-
-
-
-
21,7
-1,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0480.png
480
§ 20.
Indtægtsbevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
Af finansministeren
Ny konto
24. .......................................................................................
Bevægelsesstrategi (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
F
Kontoen er oprettet sfa. en strategi for bevægelse i skolen, jf. Afta‐
le om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse
Af finansministeren
Ny konto
25. Puljer til udvalgte grundskoler og frie fagskoler (tekstanm. 144 og
319)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Bevillingen forhøjes sfa. udmøntning af reserve til landdistrikter
Af finansministeren
Ny konto
26. National forsøgsordning for skolemad (tekstanm. 144)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet sfa. national forsøgsordning for skolemad, jf.
Aftale om finansloven for 2025
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4)
20.31. Erhvervsuddannelser
2,0
-
20,2
-
104,0
-
01. ..........................................................................................................F 5.473,6
Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
19,6
Bevillingen forhøjes primært sfa. justering af aktivitetsskøn
02. ..........................................................................................................F
EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært sfa. justering af aktivitetsskøn
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 255)
.......................................................................................................... F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er uændret. Anmærkningsteksten justeres
12. ..........................................................................................................F
Skoleoplæring (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. justering af aktivitetsskøn
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. ..........................................................................................................F
Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
4,5
-1,7
330,1
-4,4
-
-
-
-
608,2
-
173,2
12,1
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0481.png
§ 20.
481
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 217 og 318)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært sfa. en korrektion af indbugetterin‐
gen af det forhøjede udkantstilskud ifm. de samlede justeringer i
tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale om finansloven for 2025
15. Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne (tekstanm. 144)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. regeringens beslutning om oprettelse af
klimaerhvervsskoler
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært sfa. justering af aktivitetsskøn
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
..........................................................................................................F 3.404,6
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
5,4
Bevillingen forhøjes primært sfa. A-fagstilskud på htx og justering
af knæktaksten fra 10 til 7,5 pct., jf. Aftale om finansloven for
2025 og reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. ..........................................................................................................F 7.792,1
Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
80,4
Bevillingen forhøjes primært sfa. A-fagstilskud på stx og justering
af knæktaksten fra 10 til 7,5 pct., jf. Aftale om finansloven for
2025 og reduceres primært sfa. justering af aktivitetsskøn
11. .......................................................................................................... F
Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært sfa. justering af aktivitetsskøn
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser
(tekstanm. 1)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. teknisk korrektion af momsudgifter
51. ..........................................................................................................F
Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1, 117 og 236)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
111,9
3,6
-
-
-
-
578,5
37,3
-
-
111,7
106,7
111,7
-
278,9
-11,6
-
-
-
-
8,5
0,1
53,4
-0,1
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0482.png
482
§ 20.
Bevillingen reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120
og 303)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært sfa. justering af aktivitetsskøn og
forhøjes sfa. A-fagstilskud til stx, jf. Aftale om finansloven for
2025
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med
almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217 og 318)
..........................................................................................................F
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. en korrektion af indbugetteringen af det
forhøjede udkantstilskud ifm. de samlede justeringer i tilskuds- og
taxametersystemet
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-
kurser (tekstanm. 144, 217, 312 og 318)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. en korrektion af indbugetteringen af det
forhøjede udkantstilskud ifm. de samlede justeringer i tilskuds- og
taxametersystemet
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)
.......................................................................................................... F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. politisk prioriteret opgavebortfald på
ministerområdet
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. justering af aktivitetsskøn og reduceres
sfa. justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af
resultatet af OK24
423,3
-11,9
-
-
52,3
-3,5
-
-
775,9
-30,5
-
-
62,9
-0,1
-
-
87,1
-5,7
-
-
52,5
1,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0483.png
§ 20.
Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4)
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)
01. ..........................................................................................................F 1.048,1
Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
9,8
Bevillingen forhøjes sfa. forlængelse af Ukrainesærloven og sfa.
justering af aktivitetsskøn
03. ..........................................................................................................F
Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres primært sfa. opdatering af takstfordelingen
på kontoen samt justering af aktivitetsskøn og forhøjes sfa. forlæn‐
gelse af Ukrainesærloven
04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende
drift
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Indtægtsbevillingen forhøjes fra 2026 og frem sfa. forlængelse af
Ukrainesærloven og justering af aktivitetsskøn
05. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende
forsørgelse
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Indtægtsbevillingen reduceres fra 2026 og frem sfa. opdatering af
takstfordelingen på kontoen samt justering af aktivitetsskøn og
forhøjes fra 2026 og frem sfa. forlængelse af Ukrainesærloven
Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4)
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168 og 213)
..........................................................................................................F
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært sfa. justering af aktivitetsskøn
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1,
120, 168 og 213)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120 og 188)
.......................................................................................................... F
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes primært sfa. forlængelse af Ukrainesærloven
og reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på
baggrund af resultatet af OK24 samt justering af aktivitetsskøn
785,0
22,7
519,9
-135,6
483
-
-
-
-
-
-
739,6
-
-
-
318,3
-
-
-
4,6
-0,1
-
-
36,3
2,5
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0484.png
484
§ 20.
Af finansministeren
Ny konto
12. Fagspecifikke retninger på integrationsgrunduddannelsen (igu)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet sfa. oprettelsen af Fagspecifikke retninger på
integrationsuddannelsen, jf. Aftale om videreførelse og udvidelse
af integrationsgrunduddannelsen
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og
206)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24
8,9
-
96,2
-0,1
-
-
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213)
..........................................................................................................F 1.321,0
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-34,8
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn samt sfa. ju‐
stering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resulta‐
tet af OK24
20.75. Enkeltfag mv.
01. ..........................................................................................................F
Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen er uændret. Anmærkningsteksten justeres sfa. opdate‐
ring af henvisning til lovbekendtgørelse
02. ..........................................................................................................F
Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
.......................................................................................................... F
(Selvejebev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200)
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
217 og 318)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. en korrektion af indbugetteringen af de
samlede justeringer i tilskuds- og taxametersystemet
112,5
0,8
-
-
137,3
-11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
44,4
-1,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0485.png
§ 20.
Tværgående og internationale aktiviteter
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.87. Prøver og eksamen mv.
01. ..........................................................................................................F
Prøver og eksamen mv.
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24
20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 144)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. udmøntning af midler til EU-temauge,
samt foranalyse til varig etablering af Glad Fondens flexuddannel‐
se og reduceres sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.
(tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. indbudgettering af midler til Læs for
Livet, Natur-Bornholm og Bornholms Middelaldercenter samt
optag en ny elevårgang på Glad Fondens flexuddannelse
Støtteordninger mv.
20.92. Støtte til befordring
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
20.93. Støtteordninger for voksne
11. .......................................................................................................... F
Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
56,1
-2,8
98,8
-1,8
120,2
0,9
77,5
-0,1
198,9
-3,7
485
-
-
-
-
7,0
-
151,6
8,1
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0486.png
486
§ 20.
20.98. Forskellige støtteordninger
51. ..........................................................................................................F 1.273,6
Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1 og 320)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-11,8
Bevillingen reduceres sfa. justering af aktivitetsskøn
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0487.png
§ 20.
487
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 20.31.11.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen slettes
Nr. 102.
ad 20.31.11.
Af
Finansministeren
Opdatering af de omfattede satser på baggrund af indmeldte satser fra Arbejdsgivernes Uddannel‐
sesbidrag.
Tekstanmærkningen affattes således:
"I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 111 af 30. januar
2024, fastsættes satserne, jf. dog stk. 2, for lønrefusion i 2025 til følgende beløb:
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
3.270 kr.
2. års elever pr. uge
3.600 kr.
3. års elever pr. uge
3.940 kr.
4. års elever pr. uge
4.580 kr.
Voksne elever pr. uge
5.650 kr.
Stk. 2.
Satserne for lønrefusion i 2025 for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler,
ny mesterlære-uddannelsesaftaler og restuddannelsesaftaler fastsættes til følgende beløb:
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
3.359,9250 kr.
2. års elever pr. uge
3.699,0000 kr.
3. års elever pr. uge
4.048,3500 kr.
4. års elever pr. uge
4.705,9500 kr.
Voksne elever pr. uge
5.805,3750 kr.
Stk. 3.
Lønrefusion efter stk. 2 kan højst ydes med 100 pct. af den af arbejdsgiver afholdte
lønudgift under skoleopholdet.
Stk. 4.
Øvrige typer af uddannelsesaftaler, herunder aftaler vedrørende elever under uddannel‐
ser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestil‐
les med erhvervsuddannelser, jf. § 4 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr.
111 af 30. januar 2024, er ikke omfattet af de i stk. 2 anførte satser.
Stk. 5.
Hvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter udbetalingen af forhøjet lønrefusion
efter stk. 2 modtager nye faktiske oplysninger af betydning for afgørelsen om forhøjet lønrefu‐
sion, genoptager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag af egen drift sagen og foretager efterregule‐
ring af den forhøjede lønrefusion.
Stk. 6.
Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaf‐
tale, fastsættes i 2025 til følgende beløb:
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
1.830 kr.
2. års elever pr. uge
2.020 kr.
3. års elever pr. uge
2.210 kr.
4. års elever pr. uge
2.560 kr.
Voksne elever pr. uge
3.160 kr."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
488
Nr. 105.
ad 20.31.11.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen slettes
§ 20.
Nr. 144.
ad 20.21.04., 20.21.05., 20.21.06., 20.21.21., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.14., 20.29.20.,
20.29.21., 20.29.22., 20.29.23., 20.38.11., 20.38.13.65., 20.38.15., 20.48.04.40., 20.48.11.10.,
20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.86.08., 20.89.01., 20.89.02., 20.89.03., 20.89.04.,
20.89.08., 20.89.09. og 20.89.12.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen er uændret bortset fra, at § 20.48.11.20. Understøttelse af campusdannelse, §
20.29.24. Bevægelsesstrategi, 20.29.25.20. Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner,
20.29.25.30. Pulje til udvalgte kommuner til efteruddannelse af læse- og matematikvejledere samt
§ 20.29.26. National forsøgsordning for skolemad er omfattet af tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
144.
ad 20.21.04., 20.21.05., 20.21.06., 20.21.21., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.14., 20.29.20.,
20.29.21., 20.29.22., 20.29.23., 20.29.24., 20.29.25.20., 20.29.25.30., 20.29.26., 20.38.11.,
20.38.13.65., 20.38.15., 20.48.04.40., 20.48.11.10., 20.48.11.20., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04.,
20.84.21., 20.86.08., 20.89.01., 20.89.02., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.08., 20.89.09. og 20.89.12.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevil‐
ling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud.
Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af
tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte
tilskud.
Stk. 3.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaf‐
læggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, medmindre tilskudde‐
ne er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Børne- og undervisningsministeren kan
endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er
omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.
Stk. 4.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elek‐
tronisk kommunikation i forbindelse med ansøgning, regnskabsaflæggelse, rapportering og revi‐
sion.
Stk. 5.
Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
Stk. 6.
Henlægges administrationen af tilskud på de omfattede konti til Styrelsen for Under‐
visning og Kvalitet, kan styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke indbringes for ministeren."
Nr. 151.
ad 20.72.26.
Af
Finansministeren
LBK nr. 1186 af 19. august 2022 er historisk. I stedet skal LBK nr. 919 af 25. juni 2024 fremgå af
tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for del‐
tagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten
være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompe‐
tencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes
også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om
ungdomsuddannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring,
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0489.png
§ 20.
489
jf. LBK nr. 919 af 25. juni 2024, efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget her‐
til. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktivite‐
ter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.
Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatnings‐
ordningen efter stk. 1 også omfatter erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangemen‐
ter i Sydslesvig.
Stk. 3.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens an‐
vendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af
skaden til Børne- og Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydel‐
ser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
efter forudgående visitation i ministeriet. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fast‐
sætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk
kommunikation i forbindelse med anmeldelse.
Stk. 4.
Har børne- og undervisningsministeren bemyndiget Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet til at udøve beføjelserne efter stk. 1-3, kan styrelsens afgørelser ikke indbringes for mini‐
steren."
Nr. 255.
ad 20.31.11.
Af
Finansministeren
LBK nr. 40 af 11. januar 2024 er historisk. I stedet skal LBK nr. 961 af 16. august 2024 fremgå af
tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale løntilskud efter stk. 2 til pri‐
vate arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, som er omfattet af
§ 2 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 111 af 30. januar 2024. Udgifter til
løntilskuddet inklusive administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk. 1, i lov
om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 111 af 30. januar 2024.
Stk. 2.
Der ydes løntilskud for lønudgifter, jf. dog stk. 3-5, for følgende uddannelsesaftaler i
henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 961 af 16. august 2024, i perioden fra og
med 1. maj 2020 til 31. december 2020 til arbejdsgivere omfattet af stk. 1 med:
1) 75 pct. af lønudgifterne for alle uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis
praktikuddannelse (delaftaler), med startdato 30. april 2020 eller tidligere.
2) 90 pct. af lønudgifterne for ordinære uddannelsesaftaler, uddannelsesaftaler mellem en elev og
flere virksomheder (kombinationsaftaler), uddannelsesaftaler, hvor grundforløbet for den enkelte
elev helt eller delvis erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny mesterlæ‐
reaftaler) eller uddannelsesaftaler omfattende resten af uddannelsen (restaftaler), der indgås med
startdato 1. maj 2020 eller senere.
3) 45 pct. af lønudgifterne for uddannelsesaftaler, som omfatter mindst en hel skoleperiode og
mindst en del af en praktikperiode af en uddannelses hovedforløb (korte uddannelsesaftaler), der
indgås med en ny arbejdsgiver med startdato 1. maj 2020 eller senere.
Stk. 3.
Der kan maksimalt beregnes løntilskud af en elevløn på 55.000 kr. om måneden. Hvis
en arbejdsgiver har indberettet en elevløn på mere end 55.000 kr. om måneden til indkomstregi‐
steret, nedsætter Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag løngrundlaget, som der beregnes løntilskud
af, til 55.000 kr.
Stk. 4.
Der ydes ikke løntilskud for lønudgifter, hvortil arbejdsgiveren modtager lønkompen‐
sation efter BEK nr. 1579 af 27. juni 2021 om en midlertidig lønkompensationsordning til virk‐
somheder i økonomisk krise som følge af COVID-19.
Stk. 5.
Der ydes ikke løntilskud for skoleperioder.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0490.png
490
§ 20.
Stk. 6.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale forskud på løntilskud
til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, og som er
omfattet af § 2 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Stk. 7.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler inden udgangen af september 2020 et
forskud til arbejdsgivere omfattet af stk. 6 på baggrund af arbejdsgiverens lønindberetninger i
indkomstregisteret for perioden 1. maj 2020-31. juli 2020. Der udbetales ikke forskud for måne‐
der, hvor arbejdsgiveren har modtaget lønkompensation for eleven efter stk. 4. Der udbetales ikke
forskud for skoleperioder efter stk. 5.
Stk. 8.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler fra udgangen af oktober 2020 og hver
måned til og med februar 2021 et forskud til arbejdsgivere omfattet af stk. 6. Forskuddet udbeta‐
les på baggrund af oplysninger, der vedrører den måned, som ligger to måneder før udbetalings‐
måneden, dvs. lønindberetninger i indkomstregisteret, oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om ar‐
bejdsgivernes modtagelse af lønkompensation efter BEK nr. 1579 af 27. juni 2021 om en midler‐
tidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 samt
elevers skoleperioder.
Stk. 9.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag orienterer forud for den første udbetaling af
forskud til arbejdsgivere omfattet af stk. 6 de pågældende arbejdsgivere om, at de er omfattet af
ordningen med forskudsudbetaling og vilkårene for modtagelse af løntilskuddet, herunder adgan‐
gen til efterregulering, periodeafgrænsning, herunder af efterregulering, modregning og tilbagebe‐
taling af for meget udbetalt forskud.
Stk. 10.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler det endelige løntilskud efter stk. 1, når
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har modtaget endelige oplysninger om lønkompensation fra
Erhvervsstyrelsen efter stk. 4, skoleperioder efter stk. 5, samt arbejdsgivernes lønindberetninger i
indkomstregisteret for perioden 1. maj-31. december 2020. Oplysninger om lønkompensation fra
Erhvervsstyrelsen modtaget i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest den 31. december 2025
anses for endelige. Beregningen og udbetalingen af det endelige løntilskud vil indebære en regu‐
lering af forskudsudbetalingerne efter stk. 7 og 8. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretager
ikke af egen drift efterregulering af løntilskuddet, hvis oplysningerne, som er lagt til grund ved
beregningen af det endelige løntilskud, ændrer sig efter udbetalingen af løntilskuddet. Der kan
ikke ske efterreguleringer af løntilskuddet på baggrund af ændrede oplysninger modtaget i Ar‐
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter den 31. december 2025. Tilskuddet vil herefter være ende‐
ligt.
Stk. 11.
Hvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i forbindelse med beregningen af det ende‐
lige løntilskud efter stk. 10, konstaterer, at en arbejdsgiver har modtaget for meget forskud efter
stk. 7 eller 8, eller at betingelserne for at modtage løntilskuddet helt eller delvist ikke har været
opfyldt, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebeta‐
ling af udbetalt forskud. For meget udbetalt forskud efter stk. 7 og 8 kan modregnes i andre ydel‐
ser, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler til arbejdsgiverne efter lov om Arbejdsgi‐
vernes Uddannelsesbidrag eller lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 961 af 16. august 2024.
Stk. 12.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
11 nævnte ydelser. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar‐
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse, jf. LBK nr. 111 af 30. januar
2024.
Stk. 13.
Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at fastsætte nær‐
mere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herun‐
der af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt."
Nr. 303.
ad 20.43.01.
Af
Finansministeren
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0491.png
§ 20.
491
LBK nr. 41 af 12. januar 2024 er historisk. I stedet skal LBK nr. 1003 af 28. august 2024 fremgå af
tekstanmærkningen og anmærkningen til tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde et tilskud til private institutioner omfat‐
tet af § 68 i lov om de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 1003 af 28. august 2024."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
319.
ad 20.29.25.10.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud uden ansøgning fra pulje på 4,6
mio. kr. til mindre frie grundskoler og frie fagskoler i landkommuner målrettet specifikke formål."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
320.
ad 20.98.51.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til kvartalsvis bagud på baggrund af den enkelte
skoles tilskudsudløsende aktivitet i kvartalet efter § 37, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om efterskoler og
frie fagskoler at foretage en efterregulering af de udbetalte forskud efter § 37, stk. 5, 3. pkt., i lov
om efterskoler og frie fagskoler. For meget udbetalt forskud på tilskud kan modregnes i udbetalin‐
gen af forskud efter § 37, stk. 5, 3. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler"
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
492
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0493.png
§ 20.
493
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
313,7
547,5
572,9
667,7
701,1
656,7
Udbetalinger
2024
168,0
254,6
2025
70,0
133,1
291,2
2026
39,3
76,3
129,6
258,8
2027
6,4
28,2
69,6
133,1
231,2
468,5
2028
6,4
26,1
26,5
77,9
113,7
206,4
457,0
Senere
23,6
29,2
56,0
197,9
356,2
450,3
1.113,2
422,6
494,3
504,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0494.png
494
§ 20.1.
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-1,1
-
-1,1
-
-1,1
-
BO1
2026
-1,8
-
-1,8
-
-1,8
-
BO2
2027
-1,8
-
-1,8
-
-1,8
-
BO3
2028
-1,8
-
-1,8
-
-1,8
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Generel minister- og folketingsbetjening
.................................................................
Børne- og undervisningspolitik
.................................................................
Styring
.................................................................
R
2022
238,7
130,3
13,7
64,2
30,5
R
2023
225,1
100,8
14,6
77,4
32,3
B
2024
206,9
95,4
13,6
65,2
32,7
F
2025
213,4
93,9
13,6
75,7
30,2
BO1
2026
202,0
90,6
13,2
69,0
29,2
BO2
2027
197,7
88,7
12,9
67,5
28,6
BO3
2028
194,2
87,1
12,7
66,3
28,1
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-1
-0,9
-0,9
BO1
2026
-2
-1,4
-1,4
BO2
2027
-2
-1,4
-1,4
BO3
2028
-2
-1,4
-1,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområ‐
det.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0495.png
§ 20.11.31.
495
20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-13,8
-
-13,8
-
-13,8
-
BO1
2026
-13,9
-
-13,9
-
-13,9
-
BO2
2027
-14,2
-
-14,2
-
-14,2
-
BO3
2028
-14,3
-
-14,3
-
-14,3
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Kvalitetsudvikling
2. Regeludstedelse og vejledning om
regler
.................................................................
3. .................................................................
Viden om kvalitet
4. .................................................................
Tilsyn
5. .................................................................
Prøver, test og eksamen
6. .................................................................
Tilskud og regnskab
7. Rammer for og styring af
uddannelsesstøtteordninger
.................................................................
8. .................................................................
Bestyrelses- og ledelsesudvikling
R
2022
354,5
25,1
213,1
14,1
23,4
27,6
19,4
30,2
1,6
-
R
2023
348,9
13,8
245,4
6,9
7,7
19,1
28,1
20,9
4,5
2,5
B
2024
325,3
22,8
196,8
12,8
20,7
25,2
17,6
27,4
1,5
0,5
F
2025
341,5
13,2
246,5
6,2
8,2
11,2
26,7
22,9
4,3
2,3
BO1
2026
317,9
12,3
239,4
5,4
7,7
3,1
25,0
18,7
4,1
2,2
BO2
2027
302,9
11,8
228,3
5,1
7,4
2,4
24,0
17,9
3,9
2,1
BO3
2028
284,6
11,4
212,8
4,9
7,2
1,9
23,2
17,3
3,8
2,1
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-6
-4,3
-4,3
BO1
2026
-14
-9,6
-9,6
BO2
2027
-15
-9,9
-9,9
BO3
2028
-15
-10,0
-10,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2028 og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for
2025 på baggrund af resultatet af OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2025-2028
og 0,4 mio. kr. årligt i 2029-2033 som følge af midler til administration af klimaerhvervsskoler.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,1 mio. kr. i 2025, 14,2
mio. kr. i 2026, 14,5 mio. kr. i 2027 og 14,7 mio. kr. årligt i 2028 og frem som følge af politisk
prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0496.png
496
§ 20.11.32.
20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-2,2
-
-2,2
-
-2,2
-
BO1
2026
-3,1
-
-3,1
-
-3,1
-
BO2
2027
-3,1
-
-3,1
-
-3,1
-
BO3
2028
-3,1
-
-3,1
-
-3,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Udvikle, vedligeholde, drifte og
supportere Børne- og
Undervisningsministeriets it-systemer
.................................................................
2. Indsamle, bearbejde, udstille og
anvende data på børne- og
undervisningsområdet
.................................................................
3. Understøtte digitalisering på børne- og
undervisningsområdet
.................................................................
4. Varetage arbejdet med it-sikkerhed og
databeskyttelse internt og over for
sektoren
.................................................................
R
2022
511,8
116,0
315,9
68,9
2,6
8,4
R
2023
538,2
136,2
322,1
68,1
3,2
8,6
B
2024
513,0
40,1
392,2
59,5
11,1
10,1
F
2025
492,9
37,7
379,4
55,9
10,4
9,5
BO1
2026
455,6
35,3
349,5
52,3
9,7
8,8
BO2
2027
440,1
34,2
337,4
50,6
9,4
8,5
BO3
2028
424,2
32,9
325,1
48,9
9,1
8,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-3
-1,8
-1,8
BO1
2026
-4
-2,4
-2,4
BO2
2027
-4
-2,4
-2,4
BO3
2028
-4
-2,4
-2,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,7
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0497.png
§ 20.11.43.
497
20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO1
2026
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO2
2027
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Evaluering, udvikling og
vidensformidling
.................................................................
2. .................................................................
Indtægtsdækkede opgaver
3. .................................................................
Tilskudsfinansierede opgaver
R
2022
59,1
19,2
27,3
12,6
-
R
2023
57,2
17,2
25,3
14,7
-
B
2024
57,2
17,3
22,0
17,9
-
F
2025
60,0
17,4
20,6
13,5
8,5
BO1
2026
59,4
17,1
20,3
13,5
8,5
BO2
2027
58,8
16,9
19,9
13,5
8,5
BO3
2028
58,2
16,7
19,5
13,5
8,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,1
-0,1
BO1
2026
-
-0,1
-0,1
BO2
2027
-
-0,1
-0,1
BO3
2028
-
-0,1
-0,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-6,8
-2,2
-9,0
-
-7,0
-0,2
-1,6
-1,6
BO1
2026
-11,2
-5,3
-16,5
-
-11,4
-0,2
-4,6
-4,6
BO2
2027
-10,9
-5,3
-16,2
-
-11,1
-0,2
-4,6
-4,6
BO3
2028
-10,7
-5,3
-16,0
-
-10,9
-0,2
-4,6
-4,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0498.png
498
§ 20.11.44.
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Opbygning af viden om arbejdet med
børne- og undervisningsmiljø
.................................................................
2. Udvikling af metoder, anbefalinger og
værktøjer der fremmer arbejdet med
børne- og undervisningsmiljø
.................................................................
3. Styrkelse af dialogen om udvikling af
børne- og undervisningsmiljø
.................................................................
4. Varetagelse af myndighedsorgan i sager
omhandlende mobning i grundskolen og
på ungdomsuddannelser
.................................................................
5. Varetagelse af tilsynsfunktion
omhandlende tilsyn af
uddannelsesinstitutionernes
undervisningsmiljø
.................................................................
6. .................................................................
Indtægtsdækkede opgaver
R
2022
20,5
6,5
1,6
2,5
1,0
2,7
R
2023
17,6
3,6
2,1
4,2
1,2
2,9
B
2024
18,4
6,0
1,4
2,2
1,0
2,9
F
2025
9,7
3,0
0,5
0,9
0,5
1,3
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
0,6
5,6
0,7
2,9
0,7
4,2
0,4
3,1
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
1. ...................................................................
Indtægtsdækket virksomhed
3. ...................................................................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
-2,2
-1,6
-0,4
-0,2
BO1
2026
-5,3
-4,6
-0,5
-0,2
BO2
2027
-5,3
-4,6
-0,5
-0,2
BO3
2028
-5,3
-4,6
-0,5
-0,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
-11
-6,1
-1,5
-4,6
BO1
2026
-22
-12,5
-3,8
-8,7
BO2
2027
-22
-12,2
-3,8
-8,4
BO3
2028
-21
-12,0
-3,8
-8,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,8 mio. kr. i 2025, 11,2 mio.
kr. i 2026, 10,9 mio. kr. i 2027 og 10,7 mio. kr. i 2028 og frem som følge af politisk prioriteret
opgavebortfald på ministerområdet.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægts- og udgiftsbevilling reduceret
med 1,6 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgave‐
bortfald på ministerområdet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægts- og udgiftsbevilling reduceret
med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgave‐
bortfald på ministerområdet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0499.png
§ 20.11.79.
499
20.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
36. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
42. Negativ budgetregulering som følge af korrektion af pris- og
lønregulering
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
67. Reserve til Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
73. Reserve til etablering af klimaerhvervsskoler
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
83. Reserve til udmøntning som følge af trepartsaftale om
videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelsen (igu)
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-43,6
38,8
38,8
36,0
36,0
-2,0
-2,0
-107,5
-107,5
-8,9
-8,9
BO1
2026
-37,7
46,7
46,7
36,0
36,0
-4,0
-4,0
-107,5
-107,5
-8,9
-8,9
BO2
2027
-37,7
46,7
46,7
36,0
36,0
-4,0
-4,0
-107,5
-107,5
-8,9
-8,9
BO3
2028
-35,7
46,7
46,7
36,0
36,0
-2,0
-2,0
-107,5
-107,5
-8,9
-8,9
36. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 38,8 mio. kr. i 2025 og 46,7
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af udmøntning af den negative budgetregulering afsat til
politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
42. Negativ budgetregulering som følge af korrektion af pris- og lønregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 36,0 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntning af den negative budgetregulering. Den negative budgetregulering
er udmøntet indenfor administration samt på taksterne for uddannelsesinstitutionerne under § 20.
Børne- og Undervisningsministeriet.
67. Reserve til Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2025, 4,0 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til en strategi for bevægelse i skolen, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folke‐
parti om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse af marts 2024.
73. Reserve til etablering af klimaerhvervsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 107,5 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af udmøntning af reserven afsat til etablering af klimaerhvervsskoler.
83. Reserve til udmøntning som følge af trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af
integrationsgrunduddannelsen (igu)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,9 mio. kr. årligt fra 2025-
2028 som følge af udmøntning af reserven afsat til fagspecifikke retninger i IGU-ordningen, jf.
Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om videreførelse og udvidelse af integra‐
tionsgrunduddannelsen af september 2023.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0500.png
500
§ 20.2.
Dagtilbud og grundskolen
20.21. Dagtilbud
20.21.24. Viden til praksis
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Viden til praksis
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-6,3
-6,3
-0,1
-6,2
BO1
2026
-6,3
-6,3
-0,1
-6,2
BO2
2027
-6,3
-6,3
-0,1
-6,2
BO3
2028
-6,3
-6,3
-0,1
-6,2
10. Viden til praksis
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0501.png
§ 20.22.
501
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 316)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Generelle driftstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
11. Bygningstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
35. Skolefritidsordninger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
56,8
46,4
46,4
2,1
2,1
-2,4
-2,4
10,7
10,7
BO1
2026
56,8
46,4
46,4
2,1
2,1
-2,4
-2,4
10,7
10,7
BO2
2027
56,8
46,4
46,4
2,1
2,1
-2,4
-2,4
10,7
10,7
BO3
2028
56,8
46,4
46,4
2,1
2,1
-2,4
-2,4
10,7
10,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
Antal skoler
.........................
R
2019
546
R
2020
545
R
2021
538
R
2022
537
R
2023
541
B
2024
540
F
2025
542
BO1
2026
542
BO2
2027
542
BO3
2028
542
A. Tilskud (mio. kr.)
Undervisningstilskud
..............
7.240,4 7.330,9 7.239,2 7.075,1 7.218,5 7.509,6 7.759,6 7.759,6 7.759,6 7.759,6
Bygningstilskud
....................
314,0 316,9 311,7 300,4 317,0 342,4 342,4 342,4 342,4 342,4
Tilskud til kostafdelinger
........
16,3
16,7
14,3
13,6
11,5
9,9
5,6
5,6
5,6
5,6
Tilskud til SFO
.....................
359,4 357,5 353,1 347,9 358,1 363,8 374,7 374,7 374,7 374,7
Særtilskud til SFO
.................
-
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
Særtilskud til Carolineskolen
....
-
-
-
-
1,6
-
-
-
-
-
I alt
...................................
7.930,1 8.024,2 7.918,3 7.737,0 7.906,7 8.225,7 8.482,3 8.482,3 8.482,3 8.482,3
B. Aktivitet (antal)
Elever - undervisning
.............
122.072 122.419 122.358 122.444 122.662 122.559 123.108 123.108 123.108 123.108
Elever - bygningstilskud
.........
121.637 122.271 122.343 122.212 122.638 122.559 123.108 123.108 123.108 123.108
Kostelever
...........................
277
283
243
238
201
170
97
97
97
97
SFO-elever
..........................
39.426 39.068 38.833 39.552 40.259 40.646 41.780 41.780 41.780 41.780
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Frie grundskoler
Tilskudstype
Undervisningstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for årselever under 13 år)
- Takst 2
(for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)
- Takst 3
(for årselever i 10. klasse)
Fællesudgiftstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)
Takst
43.708
57.694
56.589
8.326
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0502.png
502
§ 20.22.01.
3.331
2.781
57.934
8.968
132.867
119.580
106.293
43.066
135.843
129.051
122.259
115.467
- Takst 2
(for antal årselever, der overstiger 220 årselever)
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret
Kosttilskud pr. årselev
SFO-tilskud pr. årselev
Specialundervisningstilskud pr. elev
- Takst for 1. specialundervisningselev
- Takst for 2. specialundervisningselev
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler
Inklusionstilskud pr. skole
- 0 – 149 elever
- 150 – 299 elever
- 300 – 449 elever
- 450 elever og derover
10. Generelle driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 46,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
11. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024
og forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
35. Skolefritidsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1 og 316)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Taxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Bygningstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-34,6
-31,6
-31,6
-2,8
-2,8
-0,2
-0,2
BO1
2026
-35,4
-31,6
-31,6
-3,6
-3,6
-0,2
-0,2
BO2
2027
-35,4
-31,6
-31,6
-3,6
-3,6
-0,2
-0,2
BO3
2028
-35,4
-31,6
-31,6
-3,6
-3,6
-0,2
-0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0503.png
§ 20.22.11.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
Antal skoler
.....................................
R
2019
239
R
2020
240
R
2021
239
R
2022
241
R
2023
240
B
2024
242
F
2025
242
BO1
2026
242
BO2
2027
242
503
BO3
2028
242
A. Tilskud (mio. kr.)
Taxametertilskud
...............................
1.771,6 1.818,4 1.828,6 1.788,0 1.848,7 1.861,6 1.805,4 1.805,4 1.805,4 1.805,4
Driftstakst 1
.....................................
616,8 582,8 542,9 496,1 488,1 490,5 455,5 455,5 455,5 455,5
Driftstakst 2
.....................................
1.103,9 1.184,5 1.234,4 1.240,3 1.310,4 1.320,5 1.299,3 1.299,3 1.299,3 1.299,3
Geografisk skoletilskud
.......................
50,9
51,1
51,3
51,6
50,3
50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
Bygningstilskud
................................
216,5 218,7 219,8 213,9 229,2 252,5 249,7 249,7 249,7 249,7
Grundtilskud til bygningstilskud
...........
69,9
69,9
68,9
66,4
69,7
75,9
75,6
75,6
75,6
75,6
Bygningstaxameter
............................
146,5 148,8 150,8 147,5 159,5 176,5 174,1 174,1 174,1 174,1
Tilskud til specialundervisning mv
........
266,0 269,9 268,9 249,1 260,2 253,7 292,2 292,2 292,2 292,2
Tilskud til inklusion
...........................
51,7
51,6
51,4
50,0
49,9
50,4
50,5
50,5
50,5
50,5
Tillægstakster til særligt prioriterede
elevgrupper
......................................
6,6
5,6
3,9
3,5
4,2
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
Praktiklæreruddannelse
.......................
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Tilskud til befordring ifm. brobygning
....
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
I alt
...............................................
2.315,5 2.367,3 2.375,7 2.307,5 2.395,2 2.425,6 2.404,9 2.404,9 2.404,9 2.404,9
B. Aktivitet (antal årselever)
Taxametertilskud
...............................
29.082 29.913 30.508 31.289 32.033 32.139 31.851 31.851 31.851 31.851
Driftstakst 1
.....................................
9.456 8.923 8.364 8.033
7.794
7.807 7.402 7.402 7.402 7.402
Driftstakst 2
.....................................
19.626 20.990 22.144 23.256 24.239 24.332 24.449 24.449 24.449 24.449
Bygningstaxameter
............................
28.698 29.025 29.931 30.547 31.384 32.139 31.851 31.851 31.851 31.851
Tilskud til specialundervisning mv.
.......
3.616 3.722 3.812 3.861 3.925 4.007 3.946 3.946 3.946 3.946
Tilskud til inklusion
...........................
2.126 2.124 2.137 2.085 2.030 2.083 2.245 2.245 2.245 2.245
Tillægstakster til særligt prioriterede
elevgrupper
......................................
398
337
237
212
251
251
237
237
237
237
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige områder og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Efterskoler
Tilskudstype
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Geografisk skoletilskud
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Takst
61.530
53.143
209.093
312.307
5.466
42.796
16.012
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Elever med særlige behov
Tilskudstype
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Grundtakst, alle elever
Takst
22.486
134.243
26.801
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0504.png
504
Tillægstakst 1, specialundervisning
Tillægstakst 2, særligt omfattende støttebehov
§ 20.22.11.
80.426
120.638
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 27,9 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. i 2025 og 3,6
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
42,0
48,4
48,4
-6,4
-6,4
BO1
2026
42,0
48,4
48,4
-6,4
-6,4
BO2
2027
42,0
48,4
48,4
-6,4
-6,4
BO3
2028
42,0
48,4
48,4
-6,4
-6,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
A. Hovedformål (mio. kr.)
Underv. frie grundskoler
.......
5.500,0 5.603,7 5.526,1 5.382,8 5.529,6 5.761,7 5.970,8 5.970,8 5.970,8 5.970,8
SFO frie grundskoler
............
356,9 358,3 348,5 343,7 354,8 362,2 373,3
373,3 373,3 373,3
Underv. efterskoler
..............
1.240,7 1.282,8 1.297,9 1.300,8 1.350,1 1.353,8 1.351,3 1.351,3 1.351,3 1.351,3
I alt
.................................
7.097,6 7.244,8 7.172,5 7.027,3 7.234,5 7.477,7 7.695,4 7.695,4 7.695,4 7.695,4
B. Aktiviteter (antal)
Grundskoleelever i alt............. 121.737 121.961 121.894 121.732 122.045 121.976 122.553 122.553. 122.553 122.553
SFO-elever
........................
39.336 39.315 38.397 39.066 39.797 40.462 41.629 41.629 41.629 41.629
Efterskoleelever
..................
28.584 29.448 30.027 30.937 31.685 31.645 31.525 31.525 31.525 31.525
Bemærkninger: Grundskoleelever i alt er eksklusive elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplo‐
matbørn m.fl.).
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0505.png
§ 20.22.22.10.
505
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 48,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
20.22.31. Frie fagskoler (tekstanm. 1 og 316)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Driftstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af
et kursus
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Bygningstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,2
3,7
3,7
3,4
3,4
-0,5
-0,5
-1,4
-1,4
BO1
2026
5,2
3,7
3,7
3,4
3,4
-0,5
-0,5
-1,4
-1,4
BO2
2027
5,2
3,7
3,7
3,4
3,4
-0,5
-0,5
-1,4
-1,4
BO3
2028
5,2
3,7
3,7
3,4
3,4
-0,5
-0,5
-1,4
-1,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
Antal skoler...............................................
A. Tilskud (mio. kr.)
Driftstilskud i alt
...............................
Basistakst, alle elever
.........................
Supplerende takst, elever der har gen‐
nemført mindst 2 uger af et kursus
........
Takst ved ekstern kompetencegivende un‐
dervisning
........................................
Præmie for optag på erhvervsuddannel‐
se
...................................................
Supplerende tilskud i alt
......................
Supplerende takst, elever der har gen‐
nemført mindst 12 uger af et kursus
.......
Supplerende takst, elever i 10. klasse
.....
Bygningstilskud i alt
..........................
Grundtilskud til bygningstilskud
............
Bygningstaxameter
.............................
R
2019
12
R
2020
13
R
2021
13
R
2022
13
R
2023
14
B
2024
14
F
2025
16
BO1
2026
16
BO2
2027
16
BO3
2028
16
24,0
15,1
7,9
0,0
0,9
20,0
14,0
6,0
6,5
1,1
5,4
26,3
16,5
8,7
0,0
1,1
21,9
16,0
5,8
6,8
1,2
5,7
28,4
18,0
9,5
0,0
0,9
23,9
16,8
7,1
6,8
1,2
5,6
27,6
17,5
9,2
0,0
0,9
23,2
16,9
6,4
7,2
1,1
6,0
28,6
18,1
9,5
0,0
1,0
24,1
16,7
7,3
7,5
1,2
6,3
29,5
18,7
9,9
40,2
25,4
13,4
40,2
25,4
13,4
40,2
25,4
13,4
40,2
25,4
13,4
-
1,0
24,9
17,1
7,8
8,4
1,4
7,0
-
1,4
34,3
25,4
8,9
9,0
1,5
7,5
-
1,4
34,3
25,4
8,9
9,0
1,5
7,5
-
1,4
34,3
25,4
8,9
9,0
1,5
7,5
-
1,4
34,3
25,4
8,9
9,0
1,5
7,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0506.png
506
Tilskud til specialundervisning mv.
........
Tilskud til inklusion
...........................
Tillægstakster til særligt prioriterede
elevgrupper
......................................
Elevstøtte for elever u. 18 år
................
I alt
................................................
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud
Alle elever
.......................................
Elever, der har gennemført mindst 2
uger af et kursus
...............................
Takst ved ekstern kompetencegivende un‐
dervisning
........................................
Præmie for optag på erhvervsuddannel‐
se
...................................................
Supplerende tilskud
Elever, der har gennemført mindst 12
uger af et kursus
...............................
Elever i 10. klasse
.............................
Bygningstaxameter
............................
Tilskud til specialundervisning mv.
........
Tilskud til inklusion
...........................
Tillægstakster til særligt prioriterede
elevgrupper
......................................
Elevstøtte for elever u. 18 år
................
23,4
13,1
6,7
6,9
100,6
§ 20.22.31.
23,3
16,6
9,4
7,4
111,7
23,5
13,3
9,9
8,3
114,1
22,4
12,7
8,7
8,1
109,9
22,9
12,8
9,4
8,2
113,5
23,1
13,2
9,7
8,6
117,4
23,2
13,3
8,3
9,7
138,0
23,2
13,3
8,3
9,7
138,0
23,2
13,3
8,3
9,7
138,0
23,2
13,3
8,3
9,7
138,0
562
561
0
75
605
605
0
88
674
674
1
76
677
677
1
76
673
673
0
80
706
707
0
80
759
759
0
91
759
759
0
91
759
759
0
91
759
759
0
91
384
171
572
193
171
271
375
431
167
592
220
228
322
394
464
202
605
251
217
341
446
482
189
674
289
193
344
447
459
203
677
288
189
336
446
473
224
706
276
203
350
478
551
201
759
263
200
313
532
551
201
759
263
200
313
532
551
201
759
263
200
313
532
551
201
759
263
200
313
532
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige områder og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Frie fagskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Præmie for optag på erhvervsuddannelse
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse – med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse – uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år – kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år – dagelever
Takst
33.520
17.647
43.173
15.293
46.042
44.360
9.885
96.519
50.881
11.107
18.923
13.427
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Elever med særlige behov
Tilskudstype
Tilskud til inklusion
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Grundtakst, alle elever
Takst
66.294
104.802
23.500
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0507.png
§ 20.22.31.
Tillægstakst 1, elever med specialundervisningsbehov
Tillægstakst 2, elever med særligt omfattende støttebehov
37.441
56.162
507
15. Driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,4 mio. kr. årligt i 2025-2028
til tilskudsløft som følge af aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber
af oktober 2024.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt i 2025-2028
til tilskudsløft som følge af aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet - flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber
af oktober 2024.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
20.22.35. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
-1,4
-1,4
-1,4
BO1
2026
-1,4
-1,4
-1,4
BO2
2027
-1,4
-1,4
-1,4
BO3
2028
-1,4
-1,4
-1,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
Kommunale bidrag
...................
R
2019
14,9
R
2020
15,3
R
2021
17,9
R
2022
18,1
R
2023
17,9
B
2024
20,1
F
2025
20,3
BO1
2026
20,3
BO2
2027
20,3
BO3
2028
20,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0508.png
508
§ 20.22.35.
B. Aktivitet (bidragselever)
Kommunale bidrag
...................
348
356
418
438
419
478
481
481
481
481
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0509.png
§ 20.29.
509
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
20.29.24. Bevægelsesstrategi (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Bevægelsesstrategi
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,0
2,0
2,0
BO1
2026
4,0
4,0
4,0
BO2
2027
4,0
4,0
4,0
BO3
2028
2,0
2,0
2,0
10. Bevægelsesstrategi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025, 4,0 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 2,0 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om folkeskolens kvalitetsprogram
– frihed og fordybelse af marts 2024.
Bevillingen anvendes til en strategi for bevægelse i skolen, som udarbejdes i samarbejde med
professionshøjskolerne og andre relevante aktører på området. Strategien skal sikre understøttelse
af bevægelse i undervisning og pauser samt fremme bevægelsesglæde gennem hele elevens sko‐
leforløb. Strategien skal i samspil med centrale aktører og foreninger også understøtte lokale
samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger i skoledagen, fx i de lokale valgfag. Det kan være
med til at styrke elevernes deltagelse i et aktivt fritidsliv og dermed bidrage til at få flere med i
fællesskaber. Strategien udarbejdes af professionshøjskolerne, der udpeger én professionshøjskole
til at være koordinator for projektet.
20.29.25. Puljer til udvalgte grundskoler og frie fagskoler (tekstanm. 144 og 319)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til mindre frie grundskoler og frie fagskoler i
landkommuner
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Pulje til udvalgte kommuner til efteruddannelse af læse- og
matematikvejledere
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
20,2
BO1
2026
10,2
BO2
2027
10,2
BO3
2028
-
4,6
4,6
5,4
5,4
10,2
10,2
-
-
-
-
10,2
10,2
-
-
-
-
10,2
10,2
-
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0510.png
510
§ 20.29.25.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller
suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud på underkonto 30 i
fremtidige finansår.
Der er adgang til at overføre op til 1,0 pct. af bevillingen til admi‐
nistration fra underkonto 20 og 30 til § 20.11.31. Styrelsen for Un‐
dervisning og Kvalitet, heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt
svarende til de faktiske administrationsudgifter.
10. Pulje til mindre frie grundskoler og frie fagskoler i landkommuner (tekstanm. 319)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af reserve til landdistrikter. Midlerne udmøntes til mindre frie grundskoler og frie
fagskoler i landkommuner med færre end 150 årselever.
20. Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner (tekstanm. 144)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntning af reserve til landdistrikter. Midlerne udmøntes til mindre folkeskoler i landkom‐
muner med færre end 150 elever. Puljen administreres af Børne- og Undervisningsministeriet,
som fastlægger de nærmere retningslinjer og kriterier for tildeling.
30. Pulje til udvalgte kommuner til efteruddannelse af læse- og matematikvejledere
(tekstanm. 144)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr årligt i 2025-
2027 til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere som følge af udmøntning af reser‐
ve til landdistrikter. Midlerne skal udmøntes til de 20 kommuner, som har den laveste andel af 9.
klasseelever indskrevet i normalklasser på folkeskoler, som bestod både dansk og matematik.
Puljen administreres af Børne- og Undervisningsministeriet, som fastlægger de nærmere retnings‐
linjer og kriterier for tildeling.
20.29.26. National forsøgsordning for skolemad (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. National forsøgsordning for skolemad
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
104,0
104,0
104,0
BO1
2026
250,0
250,0
250,0
BO2
2027
250,0
250,0
250,0
BO3
2028
250,0
250,0
250,0
10. National forsøgsordning for skolemad
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 104,0 mio. kr. i 2025 og 250,0
mio. kr. årligt i 2026-2028 til en national forsøgsordning for skolemad, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, som har til formål at tilvejebringe et videns- og
erfaringsgrundlag. Inden for den samlede ramme til forsøget gennemføres en ekstern effektevalu‐
ering. Forsøget tilrettelægges under hensyntagen til en balanceret geografisk fordeling, socioøko‐
nomiske og lokale forhold. Forsøgsordningen målrettes både folkeskoler og frie grundskoler med
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 20.29.26.10.
511
udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling. Forsøgsordningen skal desuden tilrettelægges under
hensyntagen til De officielle Kostråd, som viser vejen til mad og drikke, der er sund, og som
samtidig har et lavere klimaaftryk. Forsøget skal i hovedparten omfatte ordninger med fuldt fi‐
nansiereret skolemad, men det vil også omfatte ordninger med delvis forældrebetaling med hen‐
blik på at tilvejebringe viden og erfaring.
Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal findes en model for forsøgsordningen,
hvor administrative byrder forbundet med udmøntning, gennemførsel og opfølgning begrænses
mest muligt og under hensyntagen til, at der kan opnås afløb for midlerne.
Den konkrete udmøntning vil ske efter aftale med aftalepartierne på baggrund af et konkret
oplæg fra regeringen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0512.png
512
§ 20.3.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4)
20.31. Erhvervsuddannelser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
R
2019
Erhvervsuddannelser i alt.............. 52.222
Merkantile uddannelser.................... 13.335
Tekniske uddannelser....................... 38.887
R
2020
58.088
13.437
44.651
R
2021
49.443
10.614
38.829
R
2022
49.091
10.793
38.298
R
B
F
BO1
BO2
BO3
2023 2024
2025
2026
2027
2028
44.851 46.335 45.083 45.328 45.210 45.223
8.428 8.297
8.604
8.759
8.777
8.790
36.423 38.038 36.479 36.569 36.433 36.433
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Socialt taxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
19,6
35,6
35,6
-0,3
-0,3
-2,7
-2,7
-13,0
-13,0
BO1
2026
68,8
69,2
69,2
0,2
0,2
3,4
3,4
-4,0
-4,0
BO2
2027
92,3
86,4
86,4
0,3
0,3
6,0
6,0
-0,4
-0,4
BO3
2028
87,8
79,0
79,0
0,7
0,7
7,1
7,1
1,0
1,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0513.png
§ 20.31.01.
513
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.4.9
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er
BV 2.11.1
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget‐
BV 2.11.5
vejledning 2021, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om er‐
hvervsuddannelser jf. LBK nr. 961 af 16. august 2024 og lov om institu‐
tioner for erhvervsrettet uddannelse jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i budgetvej‐
ledning 2021 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af
modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt budgetvejledningens generelle be‐
stemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2021).
BV 2.11.1
BV 2.11.5
Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der
ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf.
Budgetvejledning 2021, men som kan modtage tilskud i henhold til lov
om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddan‐
nelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om dis‐
ponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2021.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
A. Tilskud (mio. kr.)
Merkantile uddannelser
.....
642,0
597,1
568,7
469,8
447,1
455,6
462,2 462,2
463,2
464,2
Tekniske uddannelser
.......
4.752,9 4.845,9 5.133,4 4.755,5 4.868,3 4.919,6 5.011,0 5.008,2 5.021,6 5.033,7
Realkompetencevurde‐
7,4
7,4
7,0
5,8
5,2
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
ring
..............................
Vejledning mv
................
0,6
0,8
0,3
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
Internationale aktiviteter
....
1,5
0,5
19,6
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
Praktik på produktionssko‐
26,7
24,4
17,5
17,0
14,4
17,3
14,5
14,5
14,5
14,5
ler
................................
Adgangskurser
................
0,0
0,2
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
I alt
..............................
5.431,1 5.476,3 5.746,9 5.249,2 5.335,9 5.398,2 5.493,2 5.490,4 5.504,8 5.517,8
B. Aktivitet (årselever)
Merkantile uddannelser
.....
Tekniske uddannelser
.......
Realkompetencevurde‐
ring
..............................
Adgangskurser
................
I alt
..............................
C. Færdige elever (hoved‐
forløb)
Merkantile uddannelser
.....
Tekniske uddannelser
.......
I alt
..............................
7.831
38.276
74
0
46.181
7.279
39.017
73
4
46.373
6.984
40.286
69
5
47.344
6.107
38.832
58
2
44.999
5.852
40.121
53
3
46.029
6.056
40.584
58
2
46.700
5.810 5.849
39.537 39.523
53
53
5.868
39.600
53
2
45.523
5.877
39.631
53
0
45.561
2
2
45.402 45.427
6.424
17.927
24.351
5.757
19.196
24.953
6.152
19.861
26.013
6.517
20.324
26.841
6.356
21.516
27.872
6.340
22.238
28.578
5.850 5.850
22.592 22.362
28.442 28.212
5.850
22.712
28.562
5.850
22.912
28.762
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0514.png
514
§ 20.31.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2025
(www.uvm.dk/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb
Uddannelse
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport
Undervisnings-
taxameter
59.100
81.820
Fællesudgifts-
taxameter
7.670
12.070
Bygnings-
taxameter
8.330
24.860
19.530
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover
Uddannelse
Realkompetencevurdering
Undervisnings-
taxameter
85.520
Fællesudgifts-
taxameter
9.020
Bygnings-
taxameter
8.780
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Adgangskurser på erhvervsskolerne for voksne
Uddannelse
Adgangskurser
Undervisnings-
taxameter
65.930
Fællesudgifts-
taxameter
11.200
Bygnings-
taxameter
12.310
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handels‐
uddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoordinator
5.550
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Eventkoordinator
Finansuddannelsen
Handelsuddannelse med specialet
Kontoruddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Sundhedsservicesekretær (afløb)
Handelsuddannelse med specialer
Individuel EUD, Kontor, handel og forretningsservice
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Glas, porcelæn og gaveartikler"
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter taxameter
53.730
3.000
7.670
8.010
64.680
68.690
3.000
3.000
7.670
7.670
8.010
8.010
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0515.png
§ 20.31.01.
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Radio-TV og multimedier"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Sport og fritid"
515
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
Uddannelse
Teknisk designer
Cykel-og motorcykelmekaniker
Metalsmed (afløb)
Optometrist (afløb)
Guld- og sølvsmed
Serviceassistent
Sikkerhedsvagt
Modelsnedker
Boligmontering
Bygningsmaler
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Stenhugger og stentekniker
Stukkatør
Træfagenes byggeuddannelse
Ejendomsservicetekniker
Beklædningshåndværker
Finmekaniker
Industrioperatør
Ortopædist
Produktør
Skibsmekaniker (Afløb)
Skomager (Afløb)
Urmager
Bådmekaniker
Lastvognsmekaniker
Mekaniker (afløb)
Personvognsmekaniker
Tandtekniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Skorstensfejer
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice
Skiltetekniker
Murer
Karrosseriteknikeruddannelsen
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3
(afløb)
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-taxame‐
taxameter
taxameter
taxameter
ter
82.320
8.200
9.600
12.070
12.360
17.820
96.760
8.200
14.260
12.070
24.860
17.820
24.860
14.260
16.260
18.320
20.130
107.500
8.200
12.070
31.430
24.860
17.820
39.710
15.400
17.820
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0516.png
516
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3
Turistbuschauffør, trin 2
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2
Kranfører, trin 2
Vejgodstransportuddannelsen, trin 3 (afløb)
Kranfører, trin 3 (afløb)
Beslagsmed
Bygningssnedker
Møbelsnedker og orgelbygger
Teater-, event- og av-tekniker
Køletekniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Produktions- og montageuddannelsen
Byggemontagetekniker (afløb)
Maskinsnedker
Snedker (afløb)
Teknisk isolatør
Vvs-energi
Digital media uddannelsen
Mediegrafiker
Webudvikler
Individuel EUD, strøm, styring og it
Individuel EUD, produktion og udvikling
Individuel EUD, bygge og anlæg
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmid‐
ler
Individuel EUD, Teknologi, byggeri og trans‐
port
Tagdækker
Autolakerer
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Glarmester
CNC-tekniker
Havne- og terminaluddannelsen
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3
Togklargøringsuddannelsen
Industriteknikeruddannelsen
Smed
Støberitekniker
Grafisk Tekniker
Individuel EUD, medieproduktion
Maritime håndværksfag
Skibstekniker (afløb)
Overfladebehandler
Kranfører, trin 2 (afløb)
Værktøjsuddannelsen
Fotograf
Flytekniker
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Lufthavnsuddannelsen
§ 20.31.01.
24.860
14.260
16.260
17.820
24.860
17.820
24.860
18.320
121.440
8.200
12.070
31.430
15.400
17.820
24.860
14.260
20.130
12.070
31.430
17.820
135.020
8.200
20.130
145.020
8.200
12.070
24.860
31.430
39.710
17.820
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0517.png
§ 20.31.01.
Redderuddannelsen med specialet Ambulan‐
ceassistent
Ambulancebehandleruddannelsen
Individuel EUD, transport og logistik
Kranfører, trin 1
Kranfører, trin 1 (afløb)
Autohjælp
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 (afløb)
Lufthavnsoperatør, trin 1 (afløb)
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1
Turistbuschauffør, trin 1
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp
(afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1 (afløb)
176.120
8.200
517
14.260
12.070
17.820
194.140
8.200
12.070
17.820
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Landbrugets lederuddannelse (afløb)
Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4
Greenkeeper
Receptionist
Tjener
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2
Anlægsgartner
Produktionsgartner (afløb)
Hotel- og fritidsassistent (afløb)
Bager og konditor
Ferskvareassistentuddannelsen (afløb)
Gastronom
Mejerist
Dyrepasser
Ernæringsassistent
Veterinærsygeplejerske
Individuel EUD, dyr, planter og natur
Individuel EUD, mad til mennesker
Individuel EUD, Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Væksthusgartner (afløb)
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter taxameter
64.680
82.320
6.290
8.200
8.200
7.670
12.070
8.010
15.400
17.820
17.820
15.400
17.820
24.860
88.240
96.760
8.200
8.200
12.070
12.070
107.500
8.200
12.070
16.260
31.430
17.820
24.860
31.430
17.820
24.860
Gartner
Gourmetslagter
Skov- og naturtekniker
Tarmrenser
Slagter
121.440
176.120
8.200
8.200
12.070
16.260
12.070
16.270
31.430
17.820
31.430
61.060
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0518.png
518
§ 20.31.01.
Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
Uddannelse
Fitnessuddannelsen
Frisør
Den pædagogiske assistentuddannelse
Kosmetiker
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent
Individuel EUD, krop og stil
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pæda‐
gogik
Socialt taxameter
Teknisk grundforløb
Merkantilt grundforløb
SOSU grundforløb
Undervisnings-
taxameter
82.320
83.810
96.760
Færdiggørelses-
taxameter
8.200
8.200
8.200
Fællesudgifts-
taxameter
12.070
9.250
12.070
Bygnings-
taxameter
17.820
10.660
17.820
24.860
17.820
10.660
24.860
16.260
100.110
107.500
8.200
8.200
9.250
14.260
Basistakst
279
I forbindelse med ændringsforslagene slettes: ”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udlø‐
ser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet af‐
holdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervis‐
ning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.”
Og erstattes med: ”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst
svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervis‐
ning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesud‐
giftstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt socialt taxametertilskud.”
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 43,6 mio. kr. i 2025, 77,2 mio.
kr. i 2026, 94,4 mio. kr. i 2027 og 87,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,0 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
15. Socialt taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med med 0,2 mio. kr. i 2025, 0,1
mio. kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 som følge af en korrektion af indbud‐
getteringen af det justerede sociale taxameter i forbindelse med de samlede justeringer i tilskuds-
og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og forhø‐
jet med 0,3 mio. kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede akti‐
vitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet
i 2025-2028.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,7 mio. kr. i 2025 og forhø‐
jet med 3,4 mio. kr. i 2026, 6,0 mio. kr. i 2027 og 7,1 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede akti‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0519.png
§ 20.31.01.20.
519
vitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet
i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,0 mio. kr. i 2025, 4,0
mio. kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede ak‐
tivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivi‐
tet i 2025-2028.
20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Socialt taxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-4,4
-2,4
-2,4
-0,4
-0,4
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
BO1
2026
-6,2
-5,0
-5,0
-
-
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
BO2
2027
-7,8
-6,2
-6,2
-0,1
-0,1
-0,7
-0,7
-0,8
-0,8
BO3
2028
-9,1
-7,0
-7,0
-0,2
-0,2
-0,9
-0,9
-1,0
-1,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Merkantil eux............................................................. 221,8 242,3 257,5 220,3 196,6 198,1 210,1 216,4 217,1 217,4
Teknisk eux
....................................................
85,8 97,9 100,5 100,5 107,3 111,6 115,6 118,3 118,8 119,0
I alt............................................................................. 307,6 340,2 358,0 320,8 303,9 309,7 325,7 334,7 335,9 336,4
B. Aktivitet (årselever)
Merkantil eux............................................................. 2.546 2.858 2.928 2.485 2.347 2.172 2.307 2.356 2.357 2.357
Teknisk eux................................................................. 838 903 969 1.031 1.087 1.136 1.175 1.175 1.182 1.185
I alt............................................................................. 3.384 3.761 3.897 3.516 3.434 3.308 3.482 3.531 3.539 3.542
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2025
(www.uvm/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Merkantil eux
Teknisk eux
Undervisnings-
taxameter
60.910
66.370
Færdiggørelses-
taxameter
15.760
19.870
Fællesudgifts-
taxameter
6.720
9.450
Bygnings-
taxameter
6.810
9.940
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0520.png
520
§ 20.31.02.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Merkantil studierettet påbygning
Teknisk studierettet påbygning
Undervisnings-
taxameter
60.910
66.370
Fællesudgifts-
taxameter
6.720
9.540
Bygnings-
taxameter
6.810
9.940
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Socialt taxameter
Teknisk eux
Merkantil eux
Basistakst
279
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som
fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.”
Og erstattes med
”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg‐
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud. Aktivitet
afholdt som fjernundervisning udløser fuldt socialt taxametertilskud.”
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2025, 4,5 mio.
kr. i 2026, 5,7 mio. kr. i 2027 og 6,5 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
15. Socialt taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 som følge af en korrektion af indbudgetteringen af det justerede sociale taxameter i forbin‐
delse med de samlede taxameterjusteringer.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2025, forhøjet
med 0,1 mio. kr. i 2026, reduceret med 0,1 mio. kr. i 2027 og reduceret med 0,2 mio. kr. i 2028
som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024
og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025, 0,6 mio.
kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025, 0,6 mio.
kr. i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0521.png
§ 20.31.11.
521
20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 255)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Tilskud til praktikpladsaftaler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
31. Tilskud til institutioner for aftaler indgået under grundforløbet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
32. Tilskud til institutioner for aftaler indgået under grundforløbet
for SOSU/PAU-elever
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
30. Tilskud til praktikpladsaftaler
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og
institutioner til lærepladssøgning og vejledning af elever om lære- og beskæftigelsesmuligheder.
Tilskuddet til den enkelte institution ydes på baggrund af det lærepladstaxametertilskud som
den enkelte institution har modtaget i 2024.
Ministeriet udbetaler et forskud til AUB, der administrerer ordningen.
31. Tilskud til institutioner for aftaler indgået under grundforløbet
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og
institutioner for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere inden for lov om erhvervsud‐
dannelser, jf. LBK nr. 40 af 11. januar 2024, herunder kombinationsaftaler, som er indgået med
elever, der er i gang med et grundforløb, og indgået for mindst hele uddannelsesforløbet herefter.
Tilskuddet til den enkelte institution ydes på baggrund af det tilskud som den enkelte institu‐
tion har modtaget i 2024.
Ministeriet udbetaler et forskud til AUB, der administrerer ordningen.
32. Tilskud til institutioner for aftaler indgået under grundforløbet for SOSU/PAU-elever
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og
institutioner for formidling af uddannelsesaftaler til elever på erhvervsuddannelserne til social- og
sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper samt pædagogisk assistent med arbejdsgivere
inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 40 af 11. januar 2024, herunder kombinations‐
aftaler, som indgået med elever, der er i gang med et grundforløb, og indgået for mindst hele ud‐
dannelsesforløbet herefter
Tilskuddet til den enkelte institution ydes på baggrund af det tilskud som den enkelte institu‐
tion har modtaget i 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0522.png
522
§ 20.31.11.32.
Ministeriet udbetaler et forskud til AUB, der administrerer ordningen.
20.31.12. Skoleoplæring (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
12,1
9,1
9,1
1,7
1,7
1,3
1,3
BO1
2026
12,6
9,3
9,3
1,8
1,8
1,5
1,5
BO2
2027
12,7
9,4
9,4
1,8
1,8
1,5
1,5
BO3
2028
12,7
9,4
9,4
1,8
1,8
1,5
1,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.4.9
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er
BV 2.11.1
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget‐
BV 2.11.5
vejledning 2021, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om er‐
hvervsuddannelser jf. LBK nr. 961 af 16. august 2024 og lov om institu‐
tioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvej‐
ledning 2021 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af
modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt budgetvejledningens generelle be‐
stemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2021).
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Elevtilgang
Merkantile............................................
Tekniske...............................................
I alt
...........................................
B. Tilskud (mio. kr.)
Merkantile
...................................
Tekniske
......................................
I alt......................................................
C. Aktivitet (årselever)
Merkantile
...................................
R
2019
1.389
5.331
6.720
R
2020
1.453
7.422
8.875
R
2021
965
5.475
6.440
R
2022
557
3.892
4.449
R
2023
625
3.908
4.533
B
2024
580
3.975
4.555
F
2025
629
4.236
4.865
BO1
2026
629
4.236
4.865
BO2
2027
629
4.236
4.865
BO3
2028
629
4.236
4.865
42,0
272,9
314,9
42,3
338,6
380,9
33,9
313,1
347,0
14,1
154,8
168,9
11,8
147,7
159,5
13,9
150,9
164,8
12,8
172,5
185,3
12,8
172,8
185,6
12,8
172,9
185,7
12,8
172,9
185,7
757
785
637
347
301
332
290
290
290
290
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0523.png
§ 20.31.12.
Tekniske
......................................
I alt......................................................
3.106
3.863
3.923
4.708
3.674
4.311
2.373
2.720
2.379
2.680
2.233
2.565
2.453
2.743
2.457
2.747
2.458
2.748
523
2.458
2.748
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,1 mio. kr. i 2025, 9,3 mio.
kr. i 2026 og 9,4 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2025 og 1,8
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2025 og 1,5
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0524.png
524
§ 20.35.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-1,7
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
BO1
2026
-1,7
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
BO2
2027
-1,7
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
BO3
2028
-1,7
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
Elevtilgang
..............................................
Tilskud i alt (mio. kr.)
..............................
Aktivitet i alt (årselever)
...........................
R
2019
163
9,4
47
R
2020
111
6,9
39
R
2021
111
3,6
11
R
2022
111
2,7
11
R
2023
111
4,0
27
B
2024
111
3,5
21
F
2025
111
2,8
16
BO1
2026
111
2,8
16
BO2
2027
111
2,8
16
BO3
2028
111
2,8
16
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0525.png
§ 20.38.
525
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
217 og 318)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Udkantstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Særtilskud til uddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
37,3
-9,9
-9,9
44,3
44,3
2,9
2,9
BO1
2026
20,1
-2,7
-2,7
22,8
22,8
-
-
BO2
2027
10,6
-0,5
-0,5
11,1
11,1
-
-
BO3
2028
6,6
-0,7
-0,7
7,3
7,3
-
-
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,9 mio. kr. i 2025, 2,7 mio.
kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 som følge af ændringer i den midlertidigt
etablerede overgangsordning knyttet til de samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, opregule‐
res det geografiske grundtilskud i 2025 med samlet 15,9 mio. kr. fordelt på 9 institutioner omfat‐
tet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Konsekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takstkatalog og finanslov for regulerede
institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk).
Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, nedregule‐
res det geografiske grundtilskud i 2025 med samlet 2,3 mio. kr. fordelt på 6 institutioner omfattet
af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024. Konse‐
kvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takstkatalog og finanslov for regulerede institu‐
tioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)”
Og erstattes med:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, opregule‐
res det geografiske grundtilskud i 2025 med samlet 3,7 mio. kr. fordelt på 2 institutioner omfat‐
tet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Kon‐
sekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takstkatalog og finanslov for regulerede insti‐
tutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)”
25. Udkantstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af en korrektion af indbudgetteringen af det forhøjede udkantstilskud i forbindel‐
se med de samlede justeringer i tilskuds- og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af en korrektion af indbudgetteringen af det nye sociale taxameter i forbindelse
med de samlede justeringer i tilskuds- og taxametersystemet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0526.png
526
§ 20.38.02.25.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af udvidelsen af det kompenserende udkantstilskud knyttet til de samlede juste‐
ringer af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 39,6 mio. kr. i 2025, 18,1 mio.
kr. i 2026, 6,4 mio. kr. i 2027 og 2,6 mio. kr. i 2028 som følge af ændringer i den midlertidigt
etablerede overgangsordning knyttet til de samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, nedregule‐
res udkantstilskuddet i 2025, for de institutioner der samlet vinder mest med omlægningen, med
samlet 42,5 mio. kr. fordelt på 23 institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse,
jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Konsekvenserne for de berørte institutioner
fremgår af Takstkatalog og finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsmini‐
steriet (uvm.dk)
Og erstattes med:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, nedregule‐
res udkantstilskuddet i 2025, for de institutioner der samlet vinder mest med omlægningen, med
samlet 2,9 mio. kr. fordelt på 2 institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet ud‐
dannelse,
jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Konsekvenserne for de berørte institutioner frem‐
går af Takstkatalog og finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet
(uvm.dk)
30. Særtilskud til uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2025 til et til‐
skud til U/Nord til etablering af nye værkstedsfaciliteter, der skal huse en 3D printer, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
20.38.15. Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Klimaerhvervsskoler drift
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Byggeri af klimaerhvervsskole
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
106,7
75,0
75,0
31,7
31,7
BO1
2026
106,7
75,0
75,0
31,7
31,7
BO2
2027
106,7
75,0
75,0
31,7
31,7
BO3
2028
106,7
75,0
75,0
31,7
31,7
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fravi‐
Beskrivelse
ges eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i 2025 på underkonto 50.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0527.png
§ 20.38.15.40.
527
40. Klimaerhvervsskoler drift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 75,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028 og 27,0 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til drift af klimaerhvervsskoler. Af bevillingen af‐
sættes 20,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 til henholdsvis TEC og Rybners, mens der i 2025-2028 af‐
sættes 35,0 mio. kr. årligt til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Der afsættes 7,0 mio. kr.
årligt fra 2029 og frem til henholdsvis TEC og Rybners, mens der afsættes 13,0 mio. kr. fra 2029
og frem til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Tildelingen af midler er betinget af, at der
indgås aftale om rollen som klimaerhvervsskole mellem institution og Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet.
Klimaerhvervsskolerne skal være kraftcentre inden for uddannelse- og kompetenceudvikling i
forhold til grøn omstilling på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne, hvilket blandt andet
skal ske gennem markante investeringer i faciliteter og udstyr relateret til skolernes specialise‐
ringsområde(r) inden for henholdsvis grøn transport (TEC), omlægning af energisektoren (Ryb‐
ners), klimavenligt landbrug og bæredygtigt byggeri (Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasi‐
er). Derudover skal klimaerhvervsskolerne være drivende kræfter på tværs af udbydere inden for
erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser gennem udvikling, afprøvning og opdatering af relevan‐
te uddannelser for så vidt angår ny teknologi, undervisningsforløb og lærerkompetencer.
50. Byggeri af klimaerhvervsskole
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 31,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028, 4,8 mio. kr. årligt i 2029-2033 og 5,2 mio. kr. årligt fra 2034 og frem til byggeri af klima‐
erhvervsskole. Midlerne tildeles Rybners betinget af, at der indgås aftale om rollen som klimaer‐
hvervsskole mellem Rybners og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og såfremt Rybners’ kli‐
maerhvervsskolebyggeri tiltrædes af Finansudvalget.
Bevillingen finansierer etableringen af en flagskibsskole. Byggeriet skal relatere sig til Ryb‐
ners’ rolle som klimaerhvervsskole f.eks. ved bygning af nye undervisnings- og værkstedslokaler,
et nyt skolehjem eller lignende.
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til kost og logi
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-11,6
-2,9
-2,9
-4,2
-4,2
-4,5
-4,5
BO1
2026
-11,7
-3,0
-3,0
-4,2
-4,2
-4,5
-4,5
BO2
2027
-11,7
-3,0
-3,0
-4,2
-4,2
-4,5
-4,5
BO3
2028
-11,7
-3,0
-3,0
-4,2
-4,2
-4,5
-4,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 B03
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0528.png
528
§ 20.38.21.
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud, landbrugsuddannelse
...............................
Kost og logi
........................................................
Tilskud til elevbetaling
..........................................
Taxametertilskud til fællesudgifter
.........................
Fællesudgifter
......................................................
Forplejning og tilsyn
.............................................
Tilskud til elevbetaling
..........................................
Bygningstaxametertilskud
....................................
Erhvervsrettede uddannelser
....................................
Landbrugsuddannelse
............................................
I alt
...................................................................
B. Aktivitet (antal årselever)
Tilskud, landbrugsuddannelse
Kost og logi
........................................................
Tilskud til elevbetaling
..........................................
Taxametertilskud til fællesudgifter
Fællesudgifter
......................................................
Forplejning og tilsyn
.............................................
Tilskud til elevbetaling
..........................................
Bygningstaxameter-tilskud
Erhvervsrettede uddannelser
....................................
Landbrugsuddannelse
............................................
22,0
14,9
7,1
147,9
87,8
44,4
15,7
90,3
70,8
19,5
260,2
87,5
63,3
24,2
91,5
91,5
-
-
89,3
89,3
-
268,3
82,5
60,1
22,4
88,0
88,0
-
-
90,8
90,8
-
261,3
86,8
61,1
25,7
80,2
80,2
-
-
82,8
82,8
-
249,8
91,0
64,2
26,8
83,1
83,1
-
-
90,3
90,3
-
264,4
88,2
64,7
23,5
87,8
87,8
-
-
102,7
102,7
-
278,7
85,6
61,8
23,8
83,9
83,9
-
-
97,8
97,8
-
267,3
85,6
61,8
23,8
83,8
83,8
-
-
97,7
97,7
-
267,1
85,6 85,6
61,8 61,8
23,8 23,8
83,8 83,8
83,8 83,8
-
-
-
-
97,7 97,7
97,7 97,7
-
-
267,1 267,1
1.314 5.768 5.576 5.982 6.208 6.218 5.936 5.933 5.933 5.933
279 935 861 1.040 1.069 933 940 943 943 943
4.295 5.605 5.907 5.677 5.882 6.192 5.925 5.922 5.922 5.922
4.253
-
-
-
-
-
-
-
-
-
620
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.460 5.605 5.907 5.677 5.882 6.190 5.925 5.915 5.915 5.915
1.234
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2025 (www.uvm.dk/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Erhvervsrettet uddannelse
Landbrugsuddannelse, grunduddannelse
Landbrugsuddannelse, videregående
Tilskud til kost Tilskud til elev‐ Fællesudgifts-
og logi
betaling
taxameter
10.420
25.230
14.150
Bygnings-
taxameter
19.150
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:
Faktorer vedrørende tillæg af moms
Tilskud til
kost og logi
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Momstillægsfaktor
0,11
0,11
0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
1,11
1,11
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
10. Tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2025 og 3,0
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 20.38.21.20.
529
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,9 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0530.png
530
§ 20.4.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Socialt taxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,4
8,2
8,2
-0,4
-0,4
-1,3
-1,3
-1,1
-1,1
BO1
2026
-22,7
-15,9
-15,9
-0,6
-0,6
-3,3
-3,3
-2,9
-2,9
BO2
2027
-47,1
-35,9
-35,9
-0,8
-0,8
-5,5
-5,5
-4,9
-4,9
BO3
2028
-52,0
-37,7
-37,7
-1,0
-1,0
-7,0
-7,0
-6,3
-6,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
A. Tilskud (mio. kr.)
Hhx
.......................................
2152,3 2132,6 2180,7 2175,8 2186,6 2.253,5 2.393,6 2.468,4 2.504,5 2.497,0
Htx
.......................................
1389,6 1359,0 1329,9 1265,8 1163,8 1.088,5 1016,4 948,0 916,1 908,7
I alt
......................................
3541,9 3491,6 3510,6 3441,6 3350,4 3.342,0 3.410,0 3.416,4 3.420,6 3.405,7
B. Aktivitet (årselever)
Hhx
.......................................
28.054 27.807 28.317 28.857 28.994 29.753 31.551 32.426 32.673 32.483
Htx
.......................................
14.361 13.901 13.901 12.825 11.701 10.751 9.750 9.206 9.022 8.974
I alt
......................................
42.415 41.708 42.218 41.682 40.695 40.504 41.301 41.632 41.695 41.457
C. Færdige elever
Hhx
.......................................
8.954 8.906 8.699 8.669 9.222 9.006 9.236 9.619 10.324 10.376
Htx
.......................................
4.174 4.750 4.445 4.129 4.037 3.636 3.515 3.085 2.781 2.799
I alt
......................................
13.128 13.656 13.144 12.798 13.259 12.642 12.751 12.704 13.105 13.175
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Hhx
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke over‐
stiger 700 årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger
700 årselever)
Undervisnings-
taxameter
61.350
56.750
Færdiggørelses-
Taxameter
14.610
Fællesudgifts-
taxameter
5.820
Bygnings-taxa‐
meter
6.220
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0531.png
§ 20.41.01.
Htx
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke over‐
stiger 700 årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger
700 årselever)
22.260
68.050
62.950
8.210
11.680
531
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Socialt taxameter
Hhx
Htx
Basistakst
279
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg‐
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.”
Og erstattes med:
”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg‐
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud. Aktivitet
afholdt som fjernundervisning udløser fuldt socialt taxametertilskud.”
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
"Der ydes følgende undervisningstilskud til htx-elever, der består følgende fag på A-niveau:"
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tabel:
Fag (kr. pr. bestået elev)
Fysik
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Geovidenskab
Takst
10.990
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 35,7 mio. kr. i 2025, 60,0
mio. kr. i 2026, 80,1 mio. kr. i 2027 og 81,8 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-
2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,3 mio. kr. i 2025 og 5,4
mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på
baggrund af resultatet af OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af udvidelse af A-fagstaxameteret til htx i forbindelse med de samlede juste‐
ringer af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,1 mio. kr. i 2025, 19,4 mio.
kr. i 2026, 19,5 mio. kr. i 2027 og 19,4 mio. kr. årligt fra 2028 og frem som følge af en reduktion
af knæktaksten i forbindelse med de samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Af‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
532
§ 20.41.01.10.
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
15. Socialt taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2025, 0,4 mio.
kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem som følge af en korrektion af indbudgetteringen
af det nye sociale taxameter i forbindelse med de samlede justeringer i tilskuds- og taxametersy‐
stemet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2025, 3,3 mio.
kr. i 2026, 5,5 mio. kr. i 2027 og 7,0 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2025, 2,9 mio.
kr. i 2026, 4,9 mio. kr. i 2027 og 6,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0533.png
§ 20.42.
533
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende til den eksisterende anmærknings‐
tekst:
"Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til oprettelsen af græsk og latin studieretning på
statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper."
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Socialt taxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
80,4
84,3
84,3
-0,5
-0,5
-1,5
-1,5
-1,9
-1,9
BO1
2026
58,5
67,1
67,1
-0,9
-0,9
-3,5
-3,5
-4,2
-4,2
BO2
2027
20,9
34,7
34,7
-1,2
-1,2
-5,8
-5,8
-6,8
-6,8
BO3
2028
7,0
28,9
28,9
-1,5
-1,5
-9,1
-9,1
-11,3
-11,3
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.11.1
Der kan af bevillingen ydes tilskud til oprettelsen af græsk og latin studi‐
BV 2.11.5
eretning på den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget‐
vejledning 2021. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit
2.11.5 finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i
henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2021.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Stx
.................................
IB
..................................
4-årig stx
.........................
2-årig og 3-årig hf
.............
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
6.896,7 6.676,8 6.582,2 6.159,8 6.165,8 6.148,4 6.031,9 5.967,2 5.906,4 5.873,5
113,1
119,9
130,9
137,8
148,1
162,5
168,4
170,6
169,6 168,4
56,7
55,6
55,4
52,5
43,6
45,6
41,3
37,5
34,1
31,0
1.528,3 1.561,5 1.636,7 1.570,2 1.555,8 1.591,1 1.596,6 1.586,6 1.579,6 1.572,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0534.png
534
§ 20.42.02.
Studenterkursus
.................
22,1
21,2
23,7
24,6
27,8
31,5
34,3
34,7
34,6
34,4
I alt
................................
8.616,9 8.435,0 8.428,9 7.944,9 7.941,1 7.979,1 7.872,5 7.796,6 7.724,3 7.679,9
B. Aktiviteter (årselever)
Stx
..................................
IB
...................................
4-årig stx
..........................
2-årig og 3-årig hf
...............
Studenterkursus
..................
I alt
.................................
79.903
1.338
795
15.709
160
97.905
77.285
1.400
779
16.216
160
95.840
75.789
1.542
762
16.873
183
95.149
74.355
1.683
751
16.488
195
93.472
73.441
1.774
736
16.296
216
92.463
72.643
1.888
631
16.636
247
92.045
71.774
1.973
591
16.681
262
91.281
70.943
1.978
521
16.588
262
90.292
70.305 69.914
1.964 1.951
474
442
16.515 16.451
260
260
89.518 89.018
C. Færdige elever
Stx
...................................
26.456 25.303 24.346
IB
....................................
440
566
540
4-årig stx
...........................
208
201
203
2-årig og 3-årig hf
...............
6.346
6.514
6.945
Studenterkursus
..................
82
66
67
I alt
.................................
33.532 32.650 32.101
Bemærkninger: Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
23.894
610
198
6.971
71
31.744
23.578
540
189
6.565
97
30.970
22.815
781
213
6.398
91
30.298
22.884
766
189
6.595
114
30.548
22.577
798
146
6.454
113
30.088
21.996 22.102
787
774
157
105
6.490 6.415
114
112
29.544 29.508
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Stx
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke overstiger 700 årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger 700 årselever)
IB
EB
Pre-IB
4-årig stx
2–årig hf
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke overstiger 700 årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger 700 årselever)
3–årig hf
Studenterkursus
3-årig studenterkursus
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter taxameter
14.610
61.350
56.750
61.350
-
14.610
10.450
7.180
9.500
47.210
73.210
67.720
51.850
95.830
63.890
8.350
9.200
10.940
22.780
11.650
14.020
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Socialt taxameter
Stx
4-årig stx
2–årig hf
3–årig hf
Basistakst
279
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg‐
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.”
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0535.png
§ 20.42.02.
535
Og erstattes med:
”Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg‐
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud. Aktivitet
afholdt som fjernundervisning udløser fuldt socialt taxametertilskud.”
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
"Der ydes følgende undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-
niveau: "
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tabel:
Fag (kr. pr. bestået elev)
Fysik
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Geovidenskab
Musik
Takst
10.990
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
"Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7
elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold."
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tabel:
Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus
Græsk og latin
Musikalsk grundkursus
Takst
481.920
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 36,3 mio. kr. i 2025, 54,4
mio. kr. i 2026, 84,5 mio. kr. i 2027 og 89,9 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-
2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,7 mio. kr. i 2025, 11,6
mio. kr. årligt i 2026-2027 og 11,7 mio. kr. årligt fra 2028 og frem som følge af justering af pris-
og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,2
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2025, 0,3 mio.
kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten
for 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 108,6 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af videreførelse af A-fagstaxameteret og udvidelse til htx i forbindelse med de
samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,2 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af videreførelse af studieretningstilskuddet i forbindelse med de samlede justerin‐
ger af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Ra‐
dikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2025, 15,8 mio.
kr. i 2026, 15,6 mio. kr. i 2027 og 15,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem som følge af en reduktion
af knæktaksten i forbindelse med de samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Af‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0536.png
536
§ 20.42.02.10.
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
15. Socialt taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-
2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2028 og frem som følge af en korrektion af
indbudgetteringen af det nye sociale taxameter i forbindelse med de samlede justeringer af
tilskuds- og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2025, 0,7 mio.
kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2025, 3,8 mio.
kr. i 2026, 6,1 mio. kr. i 2027 og 9,2 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. årligt i 2026-2027 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra
Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028
til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2025, 4,5 mio.
kr. i 2026, 7,2 mio. kr. i 2027 og 11,4 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra
Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028
til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,6
2,3
2,3
0,4
0,4
0,9
0,9
BO1
2026
2,8
2,3
2,3
0,1
0,1
0,4
0,4
BO2
2027
2,8
2,3
2,3
0,1
0,1
0,4
0,4
BO3
2028
2,8
2,3
2,3
0,1
0,1
0,4
0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
R
R
R
R
B
2019 2020 2021 2022 2023 2024
F
BO1 BO2 BO3
2025
2026 2027 2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0537.png
§ 20.42.11.
537
A. Tilskud (mio. kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK
....................................
130,3 125,2 128,5 78,9 75,7 74,8 81,0 81,0 81,0 81,0
SOF
...............................................................
0,0 17,7 29,1 21,8 26,3 23,7 28,7 28,7 28,7 28,7
Fagpakke GIF
..................................................
9,4
8,8
7,0
5,7
5,9
7,2
5,9 5,9 5,9 5,9
I alt
...............................................................
139,7 151,7 164,6 106,4 107,9 105,7 115,5 115,5 115,5 115,5
B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)
Enkeltfaglige tilbud GSK
....................................
1.120 1.124 1.167
SOF
...............................................................
0 177 281
Fagpakke GIF
..................................................
121 115
91
Administrationstakst, GSK
..................................
1.343 1.314 1.448
Administrationstakst, SOF
..................................
0
0 106
Administrationstakst, fagpakke
.............................
180 125 102
722
204
86
943
228
98
864
253
88
991
268
88
702
220
97
760
227
97
756
265
79
827
274
79
756
265
79
827
274
79
756
265
79
827
274
79
756
265
79
827
274
79
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige uddannelser og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Gymnasial supplering
Uddannelse
GSK
SOF
GIF-fagpakke
Administrationstakst, GSK
Administrationstakst, SOF
Administrationstakst, fagpakke
Driftstilskud med fra-
Driftstilskud uden del-
drag for deltagerbet- Bygningstakst
tagerbetaling
aling
96.780
63.700
5.590
3.280
91.830
-
-
-
-
8.420
7.490
-
-
-
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024
og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,1
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,4
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0538.png
538
§ 20.42.12.
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,1
0,1
0,1
BO1
2026
0,1
0,1
0,1
BO2
2027
0,1
0,1
0,1
BO3
2028
0,1
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
5,8
0,3
6,1
6,0
0,8
6,8
7,6
1,0
8,6
7,6
1,0
8,6
7,6
1,0
8,6
7,6
1,0
8,6
A. Tilskud (mio. kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK................................................... 16,7 19,6 19,1 9,5
SOF....................................................................................
0,0 1,0 3,0 1,0
I alt
....................................................................
16,7 20,6 22,1 10,5
B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)
Enkeltfaglige tilbud GSK
........................................
SOF
...................................................................
I alt
....................................................................
141
0
141
180
10
190
175
27
202
91
9
100
126
15
141
58
7
65
70
9
79
70
9
79
70
9
79
70
9
79
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af teknisk korrektion af momsudgifter.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1, 117 og 236)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO1
2026
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO2
2027
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0539.png
§ 20.42.51.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Gymnasium
.................................................................
Kostskole
.................................................................
Indtægtsdækkede opgaver
.................................................................
R
2022
67,1
17,9
39,3
9,7
0,2
R
2023
68,6
17,3
41,5
8,9
0,9
B
2024
64,3
10,3
42,0
11,3
0,7
F
2025
64,3
10,3
42,0
11,3
0,7
BO1
2026
64,3
10,3
42,0
11,3
0,7
BO2
2027
64,3
10,3
42,0
11,3
0,7
539
BO3
2028
64,3
10,3
42,0
11,3
0,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
0
-0,1
-0,1
BO1
2026
0
-0,1
-0,1
BO2
2027
0
-0,1
-0,1
BO3
2028
0
-0,1
-0,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
Den eksisterende anmærkningstekst og tabel slettes og erstattes med følgende:
Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Sorø Akademis Skole har
8 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om re‐
gulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i
henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser. Opholdsafgif‐
ter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til BEK nr. 1360 af 11. december
2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddan‐
nelsen til studentereksamen.
Der budgetteres i 2025 med 566 gymnasieelever, hvoraf 135 er kostelever, heraf 70 kostele‐
ver under 18 år.
Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på
grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag
til tillægsbevillingslov:
Takst
Gymnasiet: Kr. pr. elev
Kostskolen: Kr. pr. kostelev
Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år
81.563
43.023
18.964
Skolen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (ved
oprettelse af græsk og latin studieretning), § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskuddene optages
som indtægter i regnskabet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0540.png
540
§ 20.43.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 303)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-11,9
-8,2
-8,2
-1,8
-1,8
-1,9
-1,9
BO1
2026
-20,4
-15,2
-15,2
-2,6
-2,6
-2,6
-2,6
BO2
2027
-23,1
-17,4
-17,4
-2,7
-2,7
-3,0
-3,0
BO3
2028
-23,5
-17,8
-17,8
-2,7
-2,7
-3,0
-3,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr)
Stx
.......................................
IB
........................................
4-årig stx
...............................
2-årig hf
................................
Studenterkursus
.......................
Enkeltfag
...............................
I alt
......................................
B. Aktivitet (årselever)
Stx
.......................................
IB
........................................
4-årig stx
...............................
2-årig hf
................................
Studenterkursus
.......................
Enkeltfag
...............................
I alt
......................................
C. Færdige elever
Stx
.........................................
IB
..........................................
4-årig stx
.................................
2-årig hf
..................................
Studenterkursus
........................
I alt
.......................................
R
2019
278,6
20,9
0,9
53,8
70,4
26,7
451,4
R
2020
271,6
20,6
1,1
66,2
74,3
20,4
454,1
R
2021
270,0
25,7
0,8
62,4
71,0
30,4
460,3
R
2022
264,0
21,9
0,3
57,7
62,6
19,3
425,8
R
2023
267,7
22,5
0,3
54,4
65,0
17,2
427,1
B
2024
269,9
21,1
0,0
46,2
63,3
24,7
425,2
F
2025
258,7
23,8
0,0
47,0
61,7
20,2
411,4
BO1
2026
251,2
23,3
0,0
43,0
61,4
20,1
399,0
BO2
2027
246,6
23,2
0,0
42,8
61,2
21,0
394,8
BO3
2028
245,6
23,0
0,0
42,7
60,8
20,4
392,5
3.628
257
15
650
615
270
5.437
3.513
255
16
779
643
207
5.413
3.470
313
11
705
595
308
5.400
3.531
278
6
683
556
202
5.256
3.517
289
4
398
606
169
4.983
3.505
265
-
345
553
249
4.917
3.353 3.252 3.199 3.182
300
295 293
291
-
-
-
-
542
500 498
495
542
539 536
533
199
198 207
201
4.936 4.784 4.733 4.702
1.131
104
1
128
238
1.602
1.127
93
3
285
264
1.772
1.053
126
6
383
306
1.874
1.044
111
2
333
243
1.734
1.087
99
-
260
243
1.689
1.079
122
-
168
236
1.605
1.100
137
-
271
218
1.726
1.064
128
-
208
215
1.615
997
130
-
208
216
1.551
1.001
128
-
205
214
1.548
Bemærkninger: Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0541.png
§ 20.43.01.
541
Takstkatalog for 2025
(www.uvm.dk/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
Uddannelse
Stx
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke overstiger 700
årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger 700 årsele‐
ver)
IB
Pre-IB
4-årig stx
2–årig hf
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke overstiger 700
årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger 700 årsele‐
ver)
3–årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik
Studenterkursus
3-årig studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
Taxameter
taxameter
taxameter
13.280
6.840
9.660
54.820
50.710
54.820
42.190
65.410
60.510
46.330
60.480
85.630
57.090
74.950
67.120
-
13.280
9.500
7.950
8.770
20.710
-
-
11.090
13.610
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetin‐
get pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Stx
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke overstiger 700 årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger 700 årselever)
IB
Pre-IB
4-årig stx
2–årig hf
-Takst
1
(for antal årselever, der ikke overstiger 700 årselever)
-Takst
2
(for antal årselever, der overstiger 700 årselever)
3–årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik
Studenterkursus
3-årig studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter taxameter
12.650
52.210
48.300
52.210
40.180
62.300
57.630
44.120
57.600
81.550
54.370
71.380
63.920
-
12.650
9.050
7.230
7.970
6.220
9.470
19.720
-
-
10.080
12.370
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetin‐
get pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
"Der ydes følgende undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende
fag på A-niveau:"
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0542.png
542
§ 20.43.01.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tabel:
Fag (kr. pr. bestået elev)
Fysik
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Geovidenskab
Musik
Takst
10.160
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
"Der ydes følgende tilskud inkl. moms til en studieretning pr. institution i græsk og latin op‐
rettet med mindst 7 elever."
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tabel:
Tilskud til oprettede studieretninger
Græsk og latin
Takst
481.920
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,7 mio. kr. i 2025, 20,7
mio. kr. i 2026, 22,9 mio. kr. i 2027 og 23,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-
2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af videreførelse af A-fagstaxameteret og udvidelse til htx i forbindelse med de
samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af videreførelse af studieretningstilskuddet i forbindelse med de samlede justerin‐
ger af tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Ra‐
dikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2025, 2,6 mio.
kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2025, 2,6 mio.
kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0543.png
§ 20.43.02.
543
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til kostafdelinger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-3,5
-2,9
-2,9
-0,6
-0,6
BO1
2026
-3,5
-2,9
-2,9
-0,6
-0,6
BO2
2027
-3,5
-2,9
-2,9
-0,6
-0,6
BO3
2028
-3,5
-2,9
-2,9
-0,6
-0,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud til kostelever
.................
Opholdsstøtte til kostelever
.........
Tilskud til henviste elever
...........
Tilskud til svært handicap
...........
I alt
.......................................
B. Aktivitet (antal elever)
Kostelever
...............................
Kostelever under 18 år
...............
Henviste elever
.........................
Svært handicappede
1)
.................
R
2019
29,7
7,5
5,4
8,4
51,0
R
2020
31,9
8,5
4,1
7,0
51,5
R
2021
34,5
9,3
6,2
5,2
55,2
R
2022
34,0
10,0
5,1
6,0
55,1
R
2023
32,7
8,5
4,7
5,9
51,8
B
2024
33,7
8,2
5,0
5,9
52,8
F
2025
30,4
8,0
4,7
5,7
48,8
BO1
2026
30,4
8,0
4,7
5,7
48,8
BO2 BO3
2027 2028
30,4
8,0
4,7
5,7
48,8
30,4
8,0
4,7
5,7
48,8
717
391
295
415
771
438
243
415
846
457
249
420
873
530
212
353
822
451
200
340
822
430
248
340
752
417
194
340
752
417
194
340
752
417
194
340
752
417
194
340
Bemærkninger: 1) Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.
10. Tilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0544.png
544
§ 20.48.
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med
almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217 og 318)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Grundtilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Udkantstilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Grundtilskud til kostafdelinger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
45. Fredede bygninger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Særtilskud til institutioner omfattet af midlertidigt stop for optag
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-30,5
-70,0
-70,0
39,5
39,5
0,4
0,4
-0,4
-0,4
-
-
BO1
2026
-15,5
-48,7
-48,7
33,2
33,2
0,4
0,4
-0,4
-0,4
-
-
BO2
2027
-6,0
-20,5
-20,5
14,5
14,5
0,4
0,4
-0,4
-0,4
-
-
BO3
2028
-2,0
-8,1
-8,1
6,1
6,1
0,4
0,4
-0,4
-0,4
-
-
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, opregule‐
res det geografiske grundtilskud i 2025 med samlet 94,3 mio. kr. fordelt på 57 institutioner om‐
fattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.,
jf. LBK nr. 146 af 14. februar 2024. Konsekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takst‐
katalog og finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering af
tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, nedreguleres
det geografiske grundtilskud i 2025 med samlet 1,8 mio. kr. fordelt på 7 institutioner omfattet af
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK
nr. 146 af 14. februar 2024. Konsekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takstkatalog
og finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)”
Og erstattes med følgende:
” Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, opregule‐
res det geografiske grundtilskud i 2025 med samlet 22,4 mio. kr. fordelt på 25 institutioner om‐
fattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.,
jf. LBK nr. 146 af 14. februar 2024. Konsekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takst‐
katalog og finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 70,0 mio. kr. i 2025, 48,7
mio. kr. i 2026, 20,5 mio. kr. i 2027 og 8,1 mio. kr. i 2028 som følge af ændringer i den midlerti‐
digt etablerede overgangsordning knyttet til de samlede justeringer af tilskuds- og taxametersyste‐
met.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0545.png
§ 20.48.02.10.
545
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Grundtilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser
Tilskud
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskud til fusionerede institutioner før 1. januar 2025
(efter overgangsperioden)
Lokalskoletillæg i en overgangsperiode på fire år efter fusion med en
institution for erhvervsrettet uddannelse før 1. januar 2025
Kombinationsskoletillæg
Geografisk grundtilskud
Uddannelsestypetilskud (første etablerede fuldtidsuddannelse)
Uddannelsestypetilskud (anden etablerede fuldtidsuddannelse)
Takst (kr.)
922.370
1.660.530
1.880.000
1.880.000
1.000.000
1.614.150
230.590
Maks tilskud pr. grund‐
lagsårselev
11.060
11.060
11.060
11.290
-
11.060
11.060
20. Udkantstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, nedregule‐
res udkantstilskuddet i 2025 med samlet 57,3 mio. kr. fordelt på 32 institutioner omfattet af lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.,
jf. LBK nr.
146 af 14. februar 2024.
Konsekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takstkatalog og
finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)”
Og erstattes med:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, nedregule‐
res udkantstilskuddet i 2025 med samlet 17,7 mio. kr. fordelt på 17 institutioner omfattet af lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.,
jf. LBK nr.
146 af 14. februar 2024.
Konsekvenserne for de berørte institutioner fremgår af Takstkatalog og
finanslov for regulerede institutioner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af en korrektion af indbugetteringen af det forhøjede udkantstilskud i forbin‐
delse med de samlede justeringer i tilskuds- og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 39,6 mio. kr. i 2025, 33,3 mio.
kr. i 2026, 14,6 mio. kr. i 2027 og 6,2 mio. kr. i 2028 som følge af ændringer i den midlertidigt
etablerede overgangsordning knyttet til de samlede justeringer af tilskuds- og taxametersystemet.
40. Grundtilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2025 og
frem som følge af oprettelse af kostafdeling på Stenhus Gymnasium.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Grundtilskud til kostafdelinger i 2025
Grundtilskud til kostafdeling
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole
Grenaa Gymnasium
Høng Gymnasium og HF
400.000
400.000
400.000
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0546.png
546
Nyborg Gymnasium
Rønde Gymnasium
Stenhus Gymnasium
Struer Statsgymnasium
Viborg Katedralskole
§ 20.48.02.40.
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
45. Fredede bygninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af oprettelse af kostafdeling på Stenhus Gymnasium.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Grundtilskud til gymnasier i fredede bygninger i 2025
Grundtilskud til fredede bygninger
Randers Statsskole
Ribe Katedralskole
Viborg Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Øregård Gymnasium
Aarhus Katedralskole
Aarhus Statsgymnasium
1.600.000
700.000
1.600.000
200.000
700.000
1.000.000
1.600.000
60. Særtilskud til institutioner omfattet af midlertidigt stop for optag
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særtilskud til institutioner omfattet af midlertidigt stop for optag
AARHUS TECH
Herlev Gymnasium og HF
Høje-Taastrup Gymnasium
NEXT Uddannelse København
Viby Gymnasium
Håndsrækningstilskud
3.500.000
3.500.000
3.500.000
7.000.000
3.500.000
20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 144, 217, 312 og 318)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Grundtilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende afsnit af den eksisterende anmærk‐
ningstekst:
”Til
skud til indfasning af den samlede justering af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsud‐
dannelserne
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0547.png
§ 20.48.04.10.
547
Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, opregule‐
res det samlede grundtilskud i 2025 med 0,1 mio. kr. for en institution omfattet af lov om private
institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 1087 af 16. august 2023. Konsekvenserne
for den berørte institution fremgår af Takstkatalog og finanslov for regulerede institutioner |
Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)”
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge
af ændringer i den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til de samlede justeringer af
tilskuds- og taxametersystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale
Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Etablering og drift af faglighedsindikator
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-5,7
-5,7
-0,7
-5,0
BO1
2026
-5,7
-5,7
-0,7
-5,0
BO2
2027
-5,7
-5,7
-0,7
-5,0
BO3
2028
-5,7
-5,7
-0,7
-5,0
50. Etablering og drift af faglighedsindikator
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,7 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Driftstilskud til kostafdelinger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
1,0
1,0
1,0
BO2
2027
1,0
1,0
1,0
BO3
2028
1,0
1,0
1,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud til kostelever
..............................
Tilskud til kostelever u. 18 år
...................
I alt
....................................................
B. Aktivitet (årselever)
R
2019
32,7
8,9
41,6
R
2020
34,6
9,4
44,0
R
2021
37,9
11,3
49,3
R
2022
39,1
11,2
50,3
R
2023
40,7
11,7
52,4
B
2024
39,5
11,5
51,0
F
2025
41,0
12,5
53,5
BO1
2026
41,0
12,5
53,5
BO2
2027
41,0
12,5
53,5
BO3
2028
41,0
12,5
53,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0548.png
548
§ 20.48.21.
927
537
Kostelever
............................................
730
767
847
901
924
893
927
927
927
Kostelever u. 18 år
.................................
373
392
476
488
503
497
537
537
537
Bemærkninger: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrundinger.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Almengymnasial uddannelse
Taxameter til kostelever
44.210
Tilskud til elevbetaling for
elever under 18 år
23.220
10. Driftstilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
"Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteten ved otte kostafdelinger på institutioner for almen‐
gymnasiale uddannelser.
For elever under 18 år yder staten hertil et tillæg pr. årselev."
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0549.png
§ 20.5.
549
Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4)
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)
20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ordinære forløb
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
9,8
9,8
9,8
BO1
2026
7,4
7,4
7,4
BO2
2027
7,1
7,1
7,1
BO3
2028
7,1
7,1
7,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Ordinære forløb
..............
Udslusning
.....................
Afsøgningsforløb................
Kombinationsforløb
.........
Vejledningstilskud
...........
I alt
.............................
B. Aktivitet (årselever)
Ordinære forløb
..............
Udslusning
.....................
Afsøgningsforløb................
Kombinationsforløb
.........
Vejledningstilskud
...........
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
803,0
84,1
6,5
5,0
11,1
909,7
R
2023
806,8
74,1
7,5
4,8
13,6
906,7
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
469,9 1.160,7 1.028,1
0,0
27,5
55,4
3,0
3,9
4,4
0,7
4,2
5,8
4,7
10,9
14,4
478,3 1.207,2 1.108,1
817,1
937,9
935,5
935,2
935,2
77,4
87,9
87,9
87,9
87,9
6,4
5,7
5,7
5,7
5,7
5,1
9,6
9,6
9,6
9,6
12,0
16,7
16,7
16,7
16,7
918,0 1.057,9 1.055,5 1.055,2 1.055,2
4.478
0
29
15
262
12.020
1.050
37
86
600
10.693
3.047
42
121
796
8.632
5.241
63
109
630
8.555
4.207
73
103
764
8.632
4.316
62
109
672
8.921
4.448
55
205
692
8.898
4.448
55
205
692
8.895
4.448
55
205
692
8.895
4.448
55
205
692
Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
10. Ordinære forløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,1 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024
og den forventede aktivitet i 2025-2028.
Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse
af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til perso‐
ner, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0550.png
550
§ 20.55.03.
20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Skoleydelse
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-135,6
-135,6
-135,6
BO1
2026
-136,9
-136,9
-136,9
BO2
2027
-137,1
-137,1
-137,1
BO3
2028
-137,1
-137,1
-137,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Under 18 år
.......................
Over 18 år, hjemmeboende
....
Over 18 år, udeboende
.........
Forsørgertillæg, enlige
.........
Forsørgertillæg, ikke-enlige
...
I alt
.................................
B. Aktivitet (i 1.000 delta‐
geruger)
Under 18 år
.......................
Over 18 år, hjemmeboende
....
Over 18 år, udeboende
.........
Forsørgertillæg, enlige
.........
Forsørgertillæg, ikke-enlige
...
Skoleydelse i alt
................
R
2019
17,1
35,2
120,6
-
-
172,9
R
2020
43,0
126,7
464,0
-
-
633,6
R
2021
44,7
125,3
414,7
-
-
584,6
R
2022
45,3
98,9
268,1
-
-
412,3
R
2023
51,3
100,3
214,1
-
-
365,7
B
2024
12,6
54,9
427,7
9,7
3,9
508,8
F
2025
44,4
92,6
233,3
10,0
4,0
384,3
BO1
2026
44,4
91,3
233,3
10,0
4,0
383,0
BO2
2027
44,4
91,1
233,3
10,0
4,0
382,8
BO3
2028
44,4
91,1
233,3
10,0
4,0
382,8
39,9
47,4
69,9
-
-
157,2
100,4
170,4
269,0
-
-
539,8
104,0
168,1
239,7
-
-
511,8
105,4
132,9
155,4
-
-
393,7
119,2
134,9
124,2
-
-
378,3
29,3
73,8
248,0
5,8
5,8
351,1
103,3
124,4
135,4
5,9
5,9
363,1
103,3
122,7
135,4
5,9
5,9
361,4
103,3
122,4
135,4
5,9
5,9
361,1
103,3
122,4
135,4
5,9
5,9
361,1
Bemærkninger: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrundinger. For
”Skoleydelse i alt” under ”Aktivitet” indgår ikke forsørgertillæg, men alene deltageruger vedrørende skoleydelse for ele‐
ver under 18 år, over 18 år, hjemmeboende og over 18 år, udeboende.
10. Skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 137,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse
af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til perso‐
ner, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0551.png
§ 20.55.04.
551
20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kommunale bidrag vedr. drift
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
-
-
-
BO1
2026
1,7
1,7
1,7
BO2
2027
0,6
0,6
0,6
BO3
2028
0,5
0,5
0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Kommunale bidrag
............
I alt
...............................
B. Aktivitet (årselever)
Kommunale bidrag
............
R
2019
-
-
R
2020
349,7
349,7
R
2021
946,5
946,5
R
2022
862,6
862,6
R
2023
729,0
729,0
B
2024
726,6
726,6
F
2025
739,6
739,6
BO1
2026
609,4
609,4
BO2
2027
608,3
608,3
BO3
2028
608,2
608,2
-
4.484
12.117
10.826
8.786
8.803
8.803
9.173
9.157
9.155
10. Kommunale bidrag vedr. drift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2026-2028
som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024
og den forventede aktivitet i 2025-2028.
Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 som følge af forlængelse
af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til perso‐
ner, der er fordrevet fra Ukraine.
20.55.05. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende
forsørgelse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kommunale bidrag vedr. forsørgelse
Indtægt
................................................................................................................
32. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra kommuner og regioner
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-61,1
-61,1
-61,1
BO2
2027
-61,7
-61,7
-61,7
BO3
2028
-61,8
-61,8
-61,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0552.png
552
Kommunale bidrag, forsør‐
gelse
...............................
I alt
................................
B. Aktivitet (antal)
Kommunale bidrag, forsør‐
gelse
...............................
§ 20.55.05.
-
-
146,9
146,9
397,8
397,8
392,0
392,0
315,1
315,1
316,2
316,2
318,3
318,3
172,9
172,0
172,3
172,3
172,2
172,2
-
4.484
12.117
10.826
8.786
8.803
8.803
9.173
9.157
9.155
10. Kommunale bidrag vedr. forsørgelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 61,8 mio. kr. årligt i 2026-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 som følge af forlængelse
af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til perso‐
ner, der er fordrevet fra Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0553.png
§ 20.7.
553
Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4)
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene slettes afsnit om kost og logi i den eksisterende an‐
mærkningstekst og erstattes med følgende:
Kost og logi
For institutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en
FKB er der fastsat en sats på 550 kr. i perioden 1. januar 2025 - 30. juni 2025 og 600 kr. i perio‐
den fra 1. juli 2025 - 31. december 2025 pr. overnatning, når en institution vederlagsfrit leverer
kost og logi til kursisterne, jf. BEK nr. 1807 af 28. december 2023 med senere ændringer. Til‐
skuddet administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
I henhold til BEK nr. 1807 af 28. december 2023 kan kursister (beskæftigede lønmodtagere
og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en
fælles kompetencebeskrivelse), såfremt de selv afholder udgifter til kost og logi, få udbetalt op til
550 kr. pr. kursusdøgn i perioden 1. januar 2025- 30. juni 2025 og 600 kr. pr. kursusdøgn i perio‐
den fra 1. juli 2025 - 31. december 2025 som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter
til kost og logi. Det er de godkendte udbydere, der administrerer tilskuddet til kursisterne. Udby‐
derne får efterfølgende udgifterne refunderet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168 og 213)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
22,7
13,1
13,1
6,2
6,2
3,4
3,4
BO1
2026
20,4
13,1
13,1
5,1
5,1
2,2
2,2
BO2
2027
20,0
12,5
12,5
5,2
5,2
2,3
2,3
BO3
2028
19,6
12,5
12,5
5,0
5,0
2,1
2,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0554.png
554
§ 20.72.01.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.11.1
Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der
BV 2.11.5
ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf.
Budgetvejledning 2021, men som kan modtage tilskud i henhold til lov
om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 961 af 16. august 2024, og lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 145 af 14. februar
2024. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om
disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2021.
BV 2.11.3
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra
Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i
fængsler samt udvalgte arresthuse.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Undervisningstilskud
..........
Fællesudgiftstilskud
...........
Bygningstilskud
................
Tilskud i forbindelse med
COVID-19
.......................
Efterregulering af særtilskud
til udbydere af AMU sfa.
COVID-19
.......................
I alt
...............................
B. Aktivitet (årselever)
It-fag.....................................
Almene fag...........................
Organisatoriske fag...............
Tekniske faglige og merkan‐
tile fag...................................
Individuel kompetencevur‐
dering....................................
SOSU og pædagogiske fag...
Særlige kurser u. deltagerbe‐
taling (læse/skrive og regne‐
kurser)...................................
I alt
...............................
R
2019
615,3
196,2
100,4
R
2020
520,4
186,1
107,0
228,7
R
2021
495,0
162,2
91,3
279,0
-0,2
R
2022
523,6
162,7
82,3
-4,2
R
2023
570,1
179,1
97,7
B
2024
504,2
177,1
105,3
F
2025
515,6
184,8
107,3
BO1
2026
514,5
183,2
107,2
BO2
2027
513,5
183,0
107,0
BO3
2028
513,5
182,8
106,8
-
-
-
-
846,9
-
-
786,6
-
-
807,7
-
-
804,9
-
-
803,5
-
-
803,1
-
-
764,4
911,9 1.042,2 1.027,3
67
28
400
3.973
13
602
19
5.102
64
22
312
3.472
13
394
13
4.290
36
15
319
3.402
7
356
21
4.155
36
27
449
3.660
10
461
94
4.737
49
34
483
3.958
22
398
108
5.052
49
34
491
3.877
14
450
121
5.035
42
26
523
4.046
19
392
106
5.154
42
26
522
4.040
19
392
106
5.146
42
26
521
4.032
19
391
105
5.136
42
26
521
4.032
19
391
105
5.136
Bemærkning: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige uddannelser og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2025 og 13,7
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0555.png
§ 20.72.01.10.
555
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,6
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,2
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på bag‐
grund af resultatet af OK24.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Undervisningstakster
Familiegruppe
Undervisningstaxameter ved
ingen deltagerbetaling
68.950
Undervisningstaxameter ved normpris
på 42.800 kr. pr. årselev
26.150
Takstgruppe 2
Takst 2
Takstgruppe 3
IKV/screening
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivnings‐
regler)
Tilberedning/servering/rengøring
93.500
50.700
Takstgruppe 4
Gartneri
Media, DTP og web
Procesområdet
Tekstil og beklædning
99.960
57.160
Takstgruppe 5
Anlæg/affald
Frisørområdet
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/CNC/maskiner
Mindre håndværk
Montage/systemteknik
107.900
65.100
Takstgruppe 6
Bygning
El-området/automatik og styring
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
120.470
77.670
Takstgruppe 7
Intern transport samt transport i
lufthavne
Plastområdet
133.540
90.740
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0556.png
556
Takstgruppe 8
Elektronik
Elektronikfremstilling
Kranområdet
Medicinfremstilling
Overfladebehandling
Renovering/restaurering af gamle bygnin‐
ger
§ 20.72.01.10.
146.890
104.090
Takstgruppe 9
Autohjælp/bjergning/redning
Buskørsel
Hydraulik
Maskinbetjening, større maskiner
Mobil- og tårnkran
161.460
118.660
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser
Godstransport/flytning/renovation
Robotuddannelser
Skovbrug
173.300
130.500
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel samt vin‐
tertjeneste
Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF
Personbefordring, jf. EU direktiv
2003/59/EF
Plastsvejsning
Svejseuddannelser
Vådrum
206.820
164.020
Takstgruppe 12
Emissionsfrie køretøjer, større maskiner
227.920
185.120
Takstgruppe 13
Dykkerområdet
Maskinbetjening, meget store maskiner &
ambul. fiskerikurser
279.410
236.610
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2025 og 5,9
mio. kr. årligt i 2025-2028 som fælge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2026
og 0,2 mio. kr. i 2027 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine,
jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2026-
2028 som følge af en teknisk korrektion.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0557.png
§ 20.72.01.30.
557
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2025 og 2,9
mio. kr. årligt i 2025-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2026 og 0,2
mio. kr. i 2027 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2026-
2028 som følge af en teknisk korrektion.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168
og 213)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-0,2
-0,2
-0,2
BO2
2027
-0,2
-0,2
-0,2
BO3
2028
-0,2
-0,2
-0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.11.1
Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke
BV 2.11.5
er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget‐
vejledning 2021, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om er‐
hvervsuddannelser, jf. LBK nr. 961 af 16. august 2024 og lov om institutio‐
ner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 145 af 14. februar 2024.
Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering
af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2021.
BV 2.11.3
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra
Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i
fængsler samt udvalgte arresthuse.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Undervisningstilskud
......................................
Fællesudgiftstilskud
.......................................
Bygningstilskud
............................................
Tilbagebetaling af deltagerbetaling
....................
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
2,7
0,1
0,5
0,0
2,0
0,2
0,5
0,0
3,2
0,1
0,3
0,0
4,5
0,2
0,4
0,0
4,5
0,3
0,7
0,0
3,8
0,3
0,7
0,1
3,4
0,3
0,7
0,1
3,4
0,3
0,7
0,1
3,4
0,3
0,7
0,1
34
0,3
0,7
0,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0558.png
558
I alt
............................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD-enkeltfag
..............................................
Deltidsuddannelser
.........................................
SOSU
.........................................................
PAU
...........................................................
Realkompetencevurdering før EUV
...................
I alt
............................................................
§ 20.72.03.
3,3
2,7
3,6
5,1
5,5
4,9
4,5
4,5
4,5
4,5
37
14
1
0
0
52
28
6
0
0
17
51
68
9
0
0
22
100
38
26
0
0
33
98
39
10
0
0
43
92
35
10
0
0
35
81
38
4
0
0
32
74
38
4
0
0
32
74
38
4
0
0
32
74
38
4
0
0
32
74
Bemærkninger: Afvigelser mellem totalen og summen af de enkelte poster skyldes afrundinger.
I forbindelse med ændringsforslagene er taksttabellen opdateret som følge af justering af pris-
og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24. Bevillingen er uændret, da der er
tale om en lille takstreduktion, der ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelser
Uddannelse
EUD-enkeltfag
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Deltidsuddannelser
It-administrator
Kursus for ledere af håndværksvirksomhe‐
der
Arbejdsstudietekniker
Blomsterbinder
Tilsynstekniker
Iværksætteruddannelsen
Kloakmester
Realkompetencevurdering før EUV
Undervisnings-taxame‐ Fællesudgifts-taxame‐ Bygnings- taxame‐
ter
ter
ter
12.480
9.270
16.830
24.310
29.800
54.730
17.700
26.880
85.520
5.800
8.550
9.850
9.020
4.580
7.960
8.780
Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. Dette gælder ikke for Realkompetencevurdering uden del‐
tagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxame‐
ter.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120 og 188)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,5
1,8
1,8
0,3
0,3
BO1
2026
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2027
-0,5
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
BO3
2028
-0,5
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0559.png
§ 20.72.11.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
0,4
0,4
-
-
-0,1
-0,1
559
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2025-pl
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud
.........................
14,7
5,1
1,8
1,6
2,1 20,0 27,8 24,6 24,4
8,5
2. Fællesudgiftstilskud
...........................
2,7
1,6
0,7
0,3
0,4
3,5
4,8
4,2
4,2
1,4
3. Bygningstilskud
................................
2,0
1,5
0,5
0,3
0,4
4,3
6,2
5,5
5,4
1,7
I alt
..................................................
19,5
8,1
3,0
2,3
2,9 27,9 38,8 34,3 34,0 11,6
B. Aktivitet (årselever)
AMU
.................................................
134
52
17
17
25
213
277
FVU
..................................................
5
2
0
0
0
0
0
avu
...................................................
2
0
0
0
0
0
0
Hf-enkeltfag
........................................
0
0
0
0
0
0
0
I alt
..................................................
141
54
17
17
25
213
277
Bemærkninger: Afvigelser mellem totalen og summen af de enkelte poster skyldes afrundinger.
245
0
0
0
245
242
0
0
0
242
84
0
0
0
84
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2026-2028
til modtagelse af kvoteflygtninge på kvoten for 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 som følge
af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af OK24.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2025 som følge
af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilla‐
delse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,1
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0560.png
560
§ 20.72.12.
20.72.12. Fagspecifikke retninger på integrationsgrunduddannelsen (igu)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til udbydere med et særligt ansvar
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
8,9
8,9
8,9
BO1
2026
8,9
8,9
8,9
BO2
2027
8,9
8,9
8,9
BO3
2028
8,9
8,9
8,9
10. Tilskud til udbydere med et særligt ansvar
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,9 mio. kr. årligt i 2025-2028,
jf. Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om videreførelse og udvidelse af integra‐
tionsgrunduddannelsen af september 2023.
Af bevillingen ydes et særtilskud til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelserne, der er ud‐
valgt til at have et særligt ansvar for én eller flere fagspecifikke retninger i integrationsgrundud‐
dannelsen. Tilskuddet kan anvendes til udgifter forbundet med udbud, tilrettelæggelse og gen‐
nemførelse af undervisningen på de fagspecifikke retninger. Det er en forudsætning for at modta‐
ge særtilskuddet, at de fagspecifikke retninger udbydes og afholdes.
20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2027
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2028
-0,1
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr)
Undervisningstilskud
......................................
Fællesudgiftstilskud
.......................................
Bygningstilskud
............................................
Tillægstilskud
...............................................
I alt
............................................................
B. Aktivitet (årselever)
Undervisningstilskud
......................................
Fællesudgiftstilskud
.......................................
Bygningstilskud
............................................
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
47,0
11,1
15,6
8,1
81,8
47,2
11,1
15,7
8,1
82,1
46,7
11,0
15,4
8,0
81,1
44,6
10,5
14,7
7,7
77,5
48,0
10,6
15,4
8,2
82,2
54,3
12,7
19,9
9,3
96,2
54,2
12,8
19,8
9,3
96,1
54,2
12,8
19,8
9,3
96,1
54,2
12,8
19,8
9,3
96,1
54,2
12,8
19,8
9,3
96,1
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
573
540
540
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
645
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0561.png
§ 20.72.41.
Tillægstilskud
...............................................
270
270
270
270
287
323
323
323
323
561
323
Bemærkninger: Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer,
således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever, mens 146.430 elevdøgn vil svare til 645 årselever.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2025
(www.uvm.dk/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Tilskudstype
Undervisningstaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter
Tillægstaxameter
Takst
84.100
19.800
30.720
28.900
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0562.png
562
§ 20.74.
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Tillægstakster
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-34,8
-35,5
-35,5
-4,6
-4,6
0,8
0,8
4,5
4,5
BO1
2026
-34,9
-35,4
-35,4
-4,8
-4,8
0,9
0,9
4,4
4,4
BO2
2027
-34,9
-35,5
-35,5
-4,8
-4,8
0,9
0,9
4,5
4,5
BO3
2028
-34,9
-35,5
-35,5
-4,8
-4,8
0,9
0,9
4,5
4,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
A. Tilskud (mio. kr.)
Hf-enkeltfag
.....................
1.058,2
973,6
763,8
743,7
661,6
653,2
614,3
614,1
614,1
614,1
Avu
................................
773,6
579,2
377,3
348,6
289,2
287,7
247,6
245,8
245,7
245,7
FVU
...............................
429,5
365,4
252,9
268,4
275,9
284,1
282,4
282,4
282,7
282,7
Ordblindeundervisning
.......
163,0
135,4
110,2
121,0
123,1
131,2
126,8
126,6
126,6
122,9
Tilbagebetaling af deltager‐
18,8
14,4
16,5
15,4
12,9
15,5
15,1
15,1
15,1
15,1
betaling
...........................
I alt
...............................
2.443,1 2.067,9 1.520,7 1.497,2 1.362,7 1.371,8 1.286,2 1.284,0 1.284,2 1.280,5
B. Antal årselever
Hf-enkeltfag
.....................
11.466 10.979 10.790
8.523
7.607
7.583
7.196
7.196
7.196
Avu
................................
7.829
5.689
4.884
3.660
3.152
3.238
2.780
2.774
2.774
FVU
...............................
3.642
3.149
2.581
2.309
2.372
2.387
2.392
2.390
2.394
Ordblindeundervisning
.......
477
416
384
378
388
396
379
378
378
Tilbagebetaling af deltager‐
betaling
...........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt
...............................
23.414 20.233 18.639 14.871 13.518 13.604 12.747 12.738 12.742
Bemærkning: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige uddannelser og tilskuddet i alt skyldes afrunding.
7.196
2.774
2.394
364
-
12.728
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Undervisnings-
taxameter
72.480
69.920
68.010
Fællesudgifts-
taxameter
11.260
11.200
Bygnings-
taxameter
11.700
12.310
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0563.png
§ 20.74.02.
Avu (deltagerbetaling 2)
FVU
Ordblindeundervisning
49.840
76.220
198.840
563
9.770
17.800
12.640
28.730
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension
Uddannelse
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
Undervisnings-
taxameter
65.340
62.780
55.820
33.050
Fællesudgifts-
taxameter
11.260
11.200
Bygnings-
taxameter
11.700
12.310
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige takster pr. deltager
Tilskudstype
Administrationstillægstakst hf-enkeltfag
Administrationstillægstakst avu
Visitationstest til ordblindeundervisning
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning
Administrationstillægstakst FVU
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning
Individuel screening FVU
Fællesscreening FVU
Takst
270
280
1.420
3.590
280
470
530
270
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Særlige takster pr. årselev
Tilskudstype
Virksomhedsrettet til FVU
Virksomhedsrettet til OBU
Tillægstakst til særlige hf-fag
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse
Realkompetencevurdering avu
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu
Takst
37.570
112.830
6.340
107.600
101.070
93.340
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Hovedområde
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter
Alle uddannelser
Momstillægsfaktor
0,05
0,10
0,19
Opregningsfaktor til Taxametre inkl. moms
1,05
1,10
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes
med faktoren 0,1.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
564
§ 20.74.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 33,5 mio. kr. i 2025, 33,4
mio. kr. i 2026 og 33,5 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på bag‐
grund af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028, som følge af negativ budgetregulering grundet korrektion af pris- og lønregulering som
følge af OK24.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,6 mio. kr. i 2025 og 4,8
mio. kr. årligt i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,9
mio. kr. i 2026-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivi‐
tetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028
30. Tillægstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2025, 4,4 mio.
kr. i 2026 og 4,5 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0565.png
§ 20.75.
565
20.75. Enkeltfag mv.
20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke‐
parti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016.
I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 1003 af 28. august 2024, kan hf-
enkeltfag sammenstykkes som en enkeltfagseksamen i form af en højere forberedelseseksamen.
Enkeltfag fra hhx og htx skal udbydes efter reglerne for hf-enkeltfag. Der ydes tilskud til hf-en‐
keltfag fra § 20.74.02. Almene voksenuddannelser.
Taxametertilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfagsaktivitet påbegyndt før 1. januar 2024
vil blive ydet efter den hidtil gældende ordning. Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser
udbudt som fjernundervisning. For beregning, udbetaling, afskæring, efterregulering og admini‐
stration af tilskud mv. finder den hidtil gældende ordning anvendelse, jf. lov om åben uddannel‐
se LBK nr. 117 af 31. januar 2024.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet
Udbetaling af tilskud
under § 20. Børne- og Undervisningsministeriet.
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-1,2
-1,4
-1,4
-0,2
-0,2
0,4
0,4
BO1
2026
-1,2
-1,4
-1,4
-0,2
-0,2
0,4
0,4
BO2
2027
-1,2
-1,4
-1,4
-0,2
-0,2
0,4
0,4
BO3
2028
-1,2
-1,4
-1,4
-0,2
-0,2
0,4
0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
72,7
72,7
71,3
71,3
53,3
53,3
46,3
46,3
42,0
42,0
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
A. Tilskud (mio. kr)
Adgangskurser.......................................................... 74,3
I alt
...........................................................................
74,3
B. Aktivitet (antal studenterårsværk)
Adgangskurser.......................................................... 893
I alt........................................................................... 893
889
889
880
880
636
636
587
587
530
530
544
544
544
544
544
544
544
544
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0566.png
566
§ 20.75.02.
Takstkatalog for 2025
(www.uvm.dk/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Adgangskurser
Uddannelse
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne
Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter
59.750
9.370
6.390
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger
Uddannelse
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne
Bygningstakst ekskl. moms
29.160
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Uddannelse
Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter
Adgangskurser til ingeniørud‐ Momstillægsfaktor
0,06
0,16
0,19
dannelserne
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
1,06
1,16
1,19
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Faktorer vedrørende tillæg af moms
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0567.png
§ 20.76.
567
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-11,0
-9,9
-9,9
-1,1
-1,1
BO1
2026
-11,0
-9,9
-9,9
-1,1
-1,1
BO2
2027
-11,0
-9,9
-9,9
-1,1
-1,1
BO3
2028
-11,0
-9,9
-9,9
-1,1
-1,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Pædagogikum
..............................................
Tilskud til kursusudbydere
.............................
I alt
..........................................................
B. Aktivitet (antal årskandidater)
Pædagogikum
..............................................
Tilskud til kursusudbydere
.............................
R
2019
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
173,7 158,0 122,0 125,6 130,6 136,0 113,5 113,5 113,5 113,5
18,2 18,4 15,1 12,5 14,8 15,3 12,8 12,8 12,8 12,8
191,9 176,4 137,1 138,1 145,4 151,3 126,3 126,3 126,3 126,3
519
173
470
174
365
143
388
122
398
142
413
148
345
123
345
123
345
123
345
123
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst
Pædagogikumuddannelse, kursustakst
Takst
329.440
103.910
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0568.png
568
§ 20.78.
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
200)
20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217 og
318)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Grundtilskud mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,8
0,8
0,8
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Grundtilskud mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025 som følge
af ændringer i den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering af
tilskuds- og taxametersystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
”Som følge af den midlertidigt etablerede overgangsordning knyttet til den samlede justering
af tilskuds- og taxametersystemet på ungdomsuddannelserne jf. tekstanmærkning 318, opregule‐
res det samlede grundtilskud i 2025 med 0,1 mio. kr. for en institution omfattet af lov om private
institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 1087 af 16. august 2023. Konsekvenserne
for den berørte institution fremgår af Takstkatalog og finanslov for regulerede institutioner |
Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)”
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0569.png
§ 20.8.
569
Tværgående og internationale aktiviteter
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-3,7
-2,9
-2,9
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
BO1
2026
-3,5
-2,7
-2,7
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
BO2
2027
-3,5
-2,7
-2,7
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
BO3
2028
-3,2
-2,6
-2,6
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. Tilskud (mio. kr)
Introduktionskurser
................................................
Brobygning til merk. EUD og gymnasiale udd
..............
Brobygning til tekniske EUD
....................................
Brobygning til FGU
...............................................
I alt
....................................................................
R
R
R
R
R
B
F
BO1 BO2 BO3
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028
103,3
43,8
58,6
-
205,7
81,1
43,0
51,3
-
175,4
81,9
60,3
60,1
-
202,3
95,0
47,6
55,7
-
198,3
97,1
45,2
56,7
-
199,0
95,5
48,9
57,1
-
201,5
92,6
43,4
57,2
2,0
195,2
86,3
43,4
57,2
2,0
188,9
84,6
43,4
57,2
2,0
187,2
81,6
43,4
57,2
2,0
184,3
B. Aktivitet i alt (årselever)
Introduktionskurser
................................................
1.584 1.239 1.230 1.594 1.539 1.474 1.449 1.351 1.325 1.277
Brobygning til merk. EUD og gymnasiale udd
..............
657 643 919 662 699 746 662 662 662 662
Brobygning til tekniske EUD
....................................
674 588 716 681 671 665 666 666 666 666
Brobygning til FGU
...............................................
-
-
-
-
-
-
22
22
22
22
I alt
....................................................................
2.915 2.470 2.865 2.938 2.909 2.885 2.799 2.701 2.675 2.627
Bemærkninger: Afvigelser mellem aktiviteten for de forskellige elevgrupper og aktivitet i alt skyldes afrundinger.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takstkatalog for 2025
(www.uvm.dk/takst)
For 2025 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Introduktionskurser
Brobygning til gymnasiale uddannelser
Brobygning til merkantile EUD
Undervisnings-
taxameter
48.180
49.870
Fællesudgifts-
taxameter
7.960
Bygnings-
taxameter
7.750
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0570.png
570
Brobygning til tekniske EUD
Brobygning til FGU
§ 20.83.01.
60.140
92.640
10.830
-
14.930
-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2025, 2,4 mio.
kr. årligt i 2026-2027 og 2,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0571.png
§ 20.87.
571
20.87. Prøver og eksamen mv.
20.87.01. Prøver og eksamen mv.
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
21. Folkeskolens prøver
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO1
2026
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO2
2027
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,1
-0,1
BO1
2026
-
-0,1
-0,1
BO2
2027
-
-0,1
-0,1
BO3
2028
-
-0,1
-0,1
21. Folkeskolens prøver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af justering af pris- og lønreguleringen for 2025 på baggrund af resultatet af
OK24.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0572.png
572
§ 20.89.
20.89. Forsøg og udvikling mv.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Forsøg og udvikling mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale
uddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre
ungdomsuddannelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,9
2,0
2,0
-1,6
-1,6
0,5
0,5
BO1
2026
-1,6
-
-
-1,6
-1,6
-
-
BO2
2027
-1,6
-
-
-1,6
-1,6
-
-
BO3
2028
-1,6
-
-
-1,6
-1,6
-
-
10. Forsøg og udvikling mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025 som følge
af udmøntningen af midler til en EU-temauge i grundskolen og på ungdomsuddannelser i anled‐
ning af det danske EU-formandskab.
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet 0,5 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konserva‐
tive Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til for‐
anstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
Midlerne anvendes til en analyse, som skal afsøge potentialet for en permanent og landsdækken‐
de forankring af et erhvervsrettet uddannelsestilbud for unge med kognitive funktionsnedsættel‐
ser.
20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm.
144)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt
udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål
mv.
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
8,1
BO1
2026
5,2
BO2
2027
3,6
BO3
2028
1,0
-
-0,1
0,1
-
-0,1
0,1
-
-0,1
0,1
-
-0,1
0,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0573.png
§ 20.89.03.
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
60. Tilskud til Gladfondens flexuddannelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
6,0
6,0
0,5
0,5
1,6
1,6
2,0
2,0
-
-
3,2
3,2
2,0
2,0
-
-
1,6
1,6
573
1,0
1,0
-
-
-
-
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte
aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en teknisk korrektion af kontoens be‐
villing.
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer
Læs for Livet (2025-2028)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025, 2,0 mio.
kr. i 2026-2027 og 1,0 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar‐
bejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Bevillingen afsættes til Læs for Livets fort‐
sættelse af indsatsen Lystlæsning og læringslyst.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 til et mid‐
lertidigt tilskud til Dansk Skoleskak, som øremærkes aktiviteter og projekter vedrørende Skak‐
kens Hus, herunder til udvidelse af deres faciliteter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Fol‐
keparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 til renove‐
ring af Natur-Bornholm og Bornholms Middelaldercenter, jf. Aftale mellem regeringen, Sociali‐
stisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
60. Tilskud til Gladfondens flexuddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2025, 3,2 mio.
kr. i 2026 og 1,6 mio. kr. i 2027, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarks‐
demokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og
Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar‐
kedsområdet 2025-2028 af november 2024. Bevillingen vil blive anvendt til et tilskud til Glad
fonden. Tilskuddet skal anvendes til en forlængelsen af Glad fondens toårige flexuddannelse for
tidligere STU-elever med et nyt optag i 2025.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0574.png
574
§ 20.9.
Støtteordninger mv.
20.92. Støtte til befordring
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Befordringsgodtgørelse
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-1,8
-1,3
-1,3
-0,5
-0,5
BO1
2026
-1,8
-1,3
-1,3
-0,5
-0,5
BO2
2027
-1,7
-1,2
-1,2
-0,5
-0,5
BO3
2028
-2,1
-1,5
-1,5
-0,6
-0,6
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2025-
2026, 1,2 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Befordringsgodtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
Antal modtagere i alt (1.000)
.......................
54,4
51,5
45,1 46,3 45,4 45,8 45,3 45,3 45,3 45,3
Antal rabatmodtagere...................................... 53,2
50,7
44,6 45,8 44,9 45,2 44,8 44,8 44,8 44,7
Antal godtgørelsesmodtagere.........................
1,2
0,8
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Tilskud i alt (mio. kr.)
..................................
113,9
91,3
89,7 100,7 94,4 99,5 97,0 97,0 97,0 96,6
Rabat............................................................... 103,9
86,9
86,5 96,4 88,6 95,3 93,1 93,1 93,1 92,8
Godtgørelse.....................................................
9,9
4,4
3,3
4,3
5,8
4,3
3,9
3,9
3,9
3,8
Bemærkninger: De centrale aktivitetsoplysninger er fra 2020 opdateret bagudrettet på baggrund af et bedre datagrundlag.
Regnskabstallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere finanslove. Afvigelser skyldes afrundinger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0575.png
§ 20.93.
575
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
30. Obligatorisk pensionsordning for statens
voksenuddannelsesstøtte
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
-2,8
-2,7
-2,7
-0,1
-0,1
BO1
2026
-2,7
-2,7
-2,7
-
-
BO2
2027
-2,7
-2,7
-2,7
-
-
BO3
2028
-2,6
-2,7
-2,7
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
A. FVU og OBU
Støttemodtagere (1.000)
......
Støtteuger (1.000)
..............
Gns. kursuslængde, uger
.....
Støttesats pr. uge (kr.)
.........
Udgifter
..........................
B. Uddannelser på
folkeskole- og gymnasialt
niveau
Støttemodtagere (1.000)
......
Støtteuger (1.000)
..............
Gns. kursuslængde, uger
.....
Støttesats pr. uge (kr.)
.........
Udgifter
..........................
C. Obligatorisk pensions‐
ordning for statens vokse‐
nuddannelsesstøtte
Udgifter
..........................
R
2019
5,4
8,6
1,6
5.498
47,1
R
2020
7,2
9,7
1,3
5.375
52,4
R
2021
4,4
5,5
1,2
5.246
28,8
R
2022
7,2
7,5
1,0
5.225
39,0
R
2023
6,6
8,3
1,2
5.030
42,5
B
2024
10,6
10,9
1,0
4.874
53,4
F
2025
6,3
9,6
1,6
4.868
46,6
BO1
2026
6,3
9,6
1,6
4.868
46,6
BO2
2027
6,3
9,6
1,6
4.868
46,6
BO3
2028
6,3
9,6
1,6
4.868
46,6
0,5
1,9
3,8
4.399
8,7
0,8
2,0
2,6
4.300
5,7
0,4
1,3
3,0
4.197
7,6
0,8
1,8
2,4
4.180
8,1
0,7
2,0
3,0
4.024
10,5
1,1
2,7
2,4
3.900
10,5
0,4
1,5
3,7
3.894
5,8
0,4
1,5
3,7
3.894
5,8
0,4
1,5
3,7
3.894
5,8
0,4
1,5
3,7
3.894
5,8
-
-
-
-
-
1,0
0,9
1,1
1,3
1,4
Udgifter i alt (mio. kr.)
......
55,8
58,1
36,5
47,1
53,0
64,8
53,3
53,5
53,7
53,8
Bemærkninger: Afvigelser mellem totalen og summen af de enkelte poster skyldes afrundinger. Yderligere information
om Statens voksenuddannelsesstøtte kan findes på www.svu.dk
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
576
§ 20.93.11.30.
30. Obligatorisk pensionsordning for statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og forhø‐
jet med 0,1 mio. kr. i 2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2024 og forventede aktivitet i 2025-2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0577.png
§ 20.98.
577
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1 og 320)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Statslig elevstøtte
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
20. Individuel supplerende elevstøtte
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
30. Individuel supplerende elevstøtte målrettet ordblinde elever
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-11,8
-11,3
-11,3
-0,5
-0,5
-
-
-
BO1
2026
-11,8
-11,3
-11,3
-0,5
-0,5
-
-
-
BO2
2027
-11,8
-11,3
-11,3
-0,5
-0,5
-
-
-
BO3
2028
-11,8
-11,3
-11,3
-0,5
-0,5
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2025-pl
R
2019
R
2020
R
2021
R
2022
R
2023
B
2024
F
2025
BO1
2026
BO2
2027
BO3
2028
A. Tilskud (mio. kr.)
Elevstøtte
........................................
1.232,6 1.236,6 1.246,9 1.259,9 1.242,9 1.254,7 1.219,4 1.219,4 1.249,4 1.219,4
Individuel supp. elevstøtte
...................
37,1
58,7
35,8
36,2
37,5
39,7
39,4
39,4
39,4
39,4
Individuel supp. elevstøtte målrettet ord‐
blinde elever
....................................
-
-
1,6
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
I alt............................................................ 1.269,7 1.295,3 1.284,3 1.299,1 1.283,4 1.297,4 1.261,8 1.261,8 1.261,8 1.261,8
B. Aktivitet (årselever)
Elevstøtte
........................................
29.382 30.055 30.709 31.338 31.576 31.778 31.580 31.580 31.580 31.580
Individuel supp. elevstøtte
...................
9.052 8.704 8.439 8.173 7.926 8.138 7.733 7.733 7.733 7.733
Individuel supp. elevstøtte målrettet ord‐
blinde elever
....................................
-
-
662
648
612
635
607
607
607
607
Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. ugeelev. I tabellen er ugeelever omregnet til årselever, som udgør 40 uger. Individuel
supplerende elevstøtte ydes pr. årselev i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen.
10. Statslig elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,3 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
20. Individuel supplerende elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af ændrede aktivitetsskøn på baggrund af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2024 og den forventede aktivitet i 2025-2028.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
"I 2025 er taksten 5.026 kr. pr. årselev, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstin‐
tervaller på elevstøtteskalaen i finansåret. Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
578
§ 20.98.51.20.
og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøt‐
teskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret."
og erstattes med:
"I 2025 er taksten 5.090 kr. pr. årselev, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstin‐
tervaller på elevstøtteskalaen i finansåret. Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling
og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøt‐
teskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret."
30. Individuel supplerende elevstøtte målrettet ordblinde elever
I forbindelse med ændringsforslagene slettes:
"I 2025 er taksten 4.853 kr. pr. årselev, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstin‐
tervaller på elevstøtteskalaen i finansåret. Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling
og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøt‐
teskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret."
Og erstattes med:
"I 2025 er taksten 4.922 kr. pr. årselev, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstin‐
tervaller på elevstøtteskalaen i finansåret. Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling
og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøt‐
teskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0579.png
§ 20.
579
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ophævet, idet AUB-lovens § 12
c er ophævet, og at tilskud til formidling af uddannelsesaftaler i 2025 ydes som et over‐
gangstilskud på baggrund af de lærepladstaxametertilskud, som den enkelte institution har modta‐
get i 2024. Dette overgangstilskud hjemles i AUB-loven, og der er dermed ikke længere behov
for den særskilte tekstanmærkning.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen gentages uændret fra sidste finansår bortset fra, at der foretages en juste‐
ring af stk. 3, hvorved lønrefusion højst kan ydes som 100 pct. af den af arbejdsgiver afholdte
lønudgift under skoleopholdet i stedet for 102,75 pct. Derudover opdateres de omfattede satser på
baggrund af indmeldte satser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og opdaterede henvisninger
til lovbekendtgørelser.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven i 1992.
I 2023 blev tekstanmærkningen revideret, da Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har ind‐
sendt opdaterede lønrefusionssatser for 2024 efter overenskomstforhandlingerne på det private
område.
I 2022 blev tekstanmærkningen revideret, da Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har ind‐
sendt opdaterede lønrefusionssatser for 2022 efter overenskomstforhandlingerne på det offentlige
område. I samme forbindelse er der sket en konkretisering af den højeste procentsats af den ar‐
bejdsgiver afholdte lønudgift under skoleophold ved stk. 3. Desuden blev tekstanmærkning 101
udskilt fra tekstanmærkning 102.
I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 111 af 30. januar
2024, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's be-
styrelse. Selve uddannelsesbidraget fastsættes i henhold til § 18, stk. 1 i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag.
Der ydes herefter en generel lønrefusion (tekstanmærkningens stk. 1) og en forhøjet lønrefu‐
sion til udvalgte typer af uddannelsesaftaler (stk. 2). Disse aftaletyper er ordinære uddannelsesaf‐
taler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlære-uddannelsesaftaler. Stk.
3-5 indeholder yderligere bestemmelser om den forhøjede lønrefusion efter stk. 2.
Tekstanmærkningens stk. 6 fastsætter satserne for det statsligt finansierede løntilskud vedrø‐
rende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale. Selve tilskuddet er budgetteret på
§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opdateret på finansloven for 2025 med henblik på harmonisering af
den nuværende ordlyd af AUB-lovens § 12 c, stk. 3, samt opdatering af henvisninger til lovbe‐
kendtgørelser.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven i 2022.
Tekstanmærkningen fastsætter nærmere regler om beregning af tilskud til institutioner for er‐
hvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner i medfør af § 12 c, stk. 3, i lov om Ar‐
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 111 af 30. januar 2024. Tilskud ydes til institutio‐
ner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner for formidling af uddannelsesaf‐
taler med arbejdsgivere inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 40 af 11. januar 2024,
herunder kombinationsaftaler, som indgås med elever, der er i gang med et grundforløb, og ind‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
580
§ 20.
gås for mindst hele uddannelsesforløbet herefter. Tilskuddet ydes også for uddannelsesaftaler med
merkantile eux-elever indgået på det studiekompetencegivende forløb (dvs. ordinære uddannel‐
sesaftaler og kombinationsaftaler indgået på det studiekompetencegivende forløb på merkantil
eux). Tilskuddet ydes ikke for uddannelsesaftaler med elever under erhvervsuddannelse i henhold
til § 12, stk. 1, 4. pkt., i lov om erhvervsuddannelser (Ny Mesterlære). Tekstanmærkningen inde‐
bærer to fravigelser af reglerne om praktikpladstaxametertilskuddet i § 12 c, stk. 3, i lov om Ar‐
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag:
1) Der ydes som noget nyt ikke tilskud for uddannelsesaftaler med elever på 25 år og derover
på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent, da kommunerne i henhold til Trepartsaf‐
tale om flere lærepladser og entydigt ansvar af november 2020 har forpligtet sig til at ansætte
denne elevgruppe allerede fra begyndelsen af grundforløbets 2. del. I praksis vil bestemmelsen
administreres således, at euv-elever på uddannelsen til social- og sundhedsassistent ikke længere
vil udløse tilskuddet.
2) Ordningen omlægges som noget nyt til en rammestyret ordning, jf. nedenfor.
I 2022 er ordningen om tilskud til formidling af uddannelsesaftaler indgået under grundfor‐
løbet og for mindst hele uddannelsesforløbet herefter og formidling af uddannelsesaftaler med
merkantile eux-elever indgået på det studiekompetencegivende forløb udskilt i en særskilt tekst‐
anmærkning 105.
Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler indgået under grundforløbet og for mindst hele
uddannelsesforløbet herefter blev indført i 2020, mens tilskud til formidling af uddannelsesaftaler
med merkantile eux-elever indgået på det studiekompetencegivende forløb blev indført i 2021.
Med den nye tekstanmærkning omlægges beregningen af tilskud til formidling af uddannel‐
sesaftaler under grundforløbet og for mindst hele uddannelsesforløbet herefter og formidling af
uddannelsesaftaler med merkantile eux-elever indgået på det studiekompetencegivende forløb fra
en ordning med en fast takst til en rammestyret ordning. Ordningen vil fremover blive beregnet i
to uafhængige kredsløb for hhv. elever på erhvervsuddannelserne til social- og sundhedsassistent,
social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent samt for alle øvrige erhvervsuddannelser. In‐
stitutionernes tilskud i henhold til § 12 c, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vil
derfor afhænge af andelen af tilskudsudløsende uddannelsesaftaler på landsplan for hvert af disse
kredsløb. Tilskuddet pr. uddannelsesaftale beregnes af Styrelsen for It og Læring ved at dividere
den på finansloven fastsatte ramme med antallet af tilskudsudløsende uddannelsesaftaler i det for‐
udgående år. Tilskuddet pr. skole beregnes ved at gange denne sats med antallet af tilskudsudlø‐
sende aftaler på den pågældende institution i det forudgående år. Tilskuddet udbetales af Arbejds‐
givernes Uddannelsesbidrag (AUB) på baggrund af Styrelsen for It og Lærings beregning.
Ad tekstanmærkning nr. 144.
Tekstanmærkningen gentages uændret fra sidste finansår bortset fra, at § 20.38.13.65. Pulje
til skræddersyede forløb på SOSU-skoler, 20.38.15. Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne, §
20.29.23. Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne, § 20.29.24. Bevægelsesstrate‐
gi, 20.29.25.20. Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner, 20.29.25.30. Pulje til udvalgte
kommuner til efteruddannelse af læse- og matematikvejledere og § 20.29.26. National forsøgs‐
ordning for skolemad er omfattet af tekstanmærkningen, derudover er tilknytningen på §
20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser præciseret til kun at omfatte underkonto 10.
Efteruddannelsesinitiativer og 20. Understøttelse af campusdannelse. §20.22.02. Specielle tilskud
til elever i frie grundskoler, § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen og § 20.29.18. Styrket indsats
i PPR – udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud er ikke længere omfattet af tek‐
stanmærkningen.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven i 2002.
I 2023 er tekstanmærkningen sammenlagt med den tidligere tekstanmærkning 111. Bemyndi‐
gelserne fra den tidligere tekstanmærkning 111 fremgår nu af tekstanmærkningens stk. 1 og 2. De
daværende stk. 1-4 er fra 2023 overgået til at være stk. 3-6.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 20.
581
I 2023 er § 20.21.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet, § 20.21.21. Målrettede
initiativer over for børn i udsatte positioner og § 20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grund‐
skoler tilknyttet tekstanmærkningen, § 20.29.16. Understøttelse af erhvervspraktik, § 20.48.31.
Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser ikke længere om‐
fattet af tekstanmærkningen. Desuden er § 20.21.05. Minimumsnormeringer, § 20.29.20. Løft af
fritidspædagogikken og § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 i 2023 omfattet af tek‐
stanmærkningen på hovedkontoniveau.
I 2022 er der tilføjet et stk. 4 til tekstanmærkningen, der afskærer klageadgangen til Departe‐
mentet for administrative puljeafgørelser truffet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Dette
er i 2023 ændret til at være stk. 6.
I 2016 blev det i tekstanmærkningen tydeliggjort, at de regler, der kan fastsættes i henhold til
tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv., og præciseret, at til‐
fælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn,
og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt.
I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærk‐
ningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre reg‐
ler for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at
konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.
Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler om
anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af til‐
skud, jf. stk. 1. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges desuden til at træffe beslutning
om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af
tilbagebetalte tilskud, jf. stk. 2. Tekstanmærkningen skal endvidere sikre, at der kan fastsættes
regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision for modtagere af tilskud fra Børne- og
Undervisningsministeriets puljemidler, hvortil der ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Til‐
skud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier, f.eks. år‐
selever og takster, vil sædvanligvis være omfattet af andre regnskabsregler og vil derfor ikke
være omfattet af tekstanmærkningen.
Ad tekstanmærkning nr. 151.
Tekstanmærkningen gentages uændret fra sidste finansår.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven i 1990.
I 2022 blev der tilføjet et stk. 4, der afskærer klageadgangen til Departementet for admini‐
strative afgørelser truffet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
I 2021 blev Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ændret til Arbejdsmarkedets Er‐
hvervssikring (AES).
I 2014 blev målgruppeafgrænsningen i stk. 1 justeret. Tekstanmærkningen er i 2002 overført
fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik
og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor
ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen
kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede per‐
sonkreds og anvendelsesområde er uændret.
I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 3 (oprindelig stk. 2) endvidere ændret således, at børne-
og undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administra‐
tion, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal be‐
nytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.
Tekstanmærkningen blev i 2014 udbygget med en sætning i stk. 1 om, at deltagere i er‐
hvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbe‐
stemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstan‐
mærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan f.eks. være tale om erhvervsuddannel‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
582
§ 20.
seselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik
på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller FGU-elever i uddannelsessporet erhvervsgrundud‐
dannelse, der deltager i korte ulønnede praktikophold med henblik på at opnå et ansættelsesfor‐
hold. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal ud‐
giftsforøgelse.
For at styrke samarbejdet i grænselandet er tekstanmærkningen i 2017 udbygget med et nyt
stk. 2, således at børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstat‐
ningsordningen efter stk. 1 også kan omfatte erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende ar‐
rangementer i Sydslesvig.
Tekstanmærkningens stk. 1 giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsska‐
desikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejlednings‐
søgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i er‐
hvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede er‐
statning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under delta‐
gelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke. Ord‐
ningen omfatter endvidere deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår
af lovgivningen om ungdomsuddannelser. Der kan f.eks. være tale om erhvervsuddannelseselever
på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge
at opnå en uddannelsesaftale.
Tekstanmærkningens stk. 2 giver med henblik på at styrke samarbejdet i grænselandet hjem‐
mel til, at der kan fastsættes regler om, at erstatningsordningen også omfatter erhvervspraktik,
virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.
Tekstanmærkningens stk. 3 giver hjemmel til, at der kan fastsættes regler om erstatningsord‐
ningens anvendelsesområde og administration, herunder om frister for anmeldelse af skader, hen‐
læggelse af realitetsbehandlingen af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til Ar‐
bejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og om brug af elektronisk kommunikation ved anmel‐
delse.
Tekstanmærkningens stk. 4 præciserer, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser
ikke kan indbringes for ministeren, hvis børne- og undervisningsministeren har bemyndiget Sty‐
relsen for Undervisning og Kvalitet til at udøve beføjelser efter stk.1-3.
Ad tekstanmærkning nr. 255.
Tekstanmærkningen gentages uændret fra sidste finansår dog med opdaterede henvisninger til
lovbekendtgørelser samt en justering af stk. 10, hvor fristen for modtagelse af endelige oplysnin‐
ger fra Erhvervsstyrelsen ændres fra 31. december 2024 til 31. december 2025. Årsagen hertil er,
at det fortsat er usikkert, hvorvidt det er muligt at modtage de endelige oplysninger fra Erhvervs‐
styrelsen om lønkompensation inden den 31. december 2024.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven i 2021.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 290 af 17. september 2020 og akt. 14 af 12.
november 2020, der udmønter en række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til
elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbi‐
drag).
Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag kan udbetale et midlertidigt løntilskud gældende fra 1. maj 2020 til og med
31. december 2020 for erhvervsuddannelseselever i lære til private arbejdsgivere og offentlige
virksomheder, der opererer på markedsvilkår.
For alle igangværende uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis prakti‐
kuddannelse (delaftaler), ydes der et løntilskud på 75 pct. For uddannelsesaftaler, der indgås efter
1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsafta‐
ler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler. For korte aftaler, der indgås efter 1. maj
2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0583.png
§ 20.
583
korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har
haft indgået en kort aftale med samme elev.
Ad tekstanmærkning nr. 303.
Tekstanmærkningen gentages uændret fra sidste finansår, dog med opdateret henvisning til
lovbekendtgørelse.
Tekstanmærkning er første gang opført på finansloven i 2021 i henhold til akt. 6 af 7. oktober
2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at der kan udbetales tilskud til private institu‐
tioner for gymnasiale uddannelser, der med udgangspunkt i Steinerpædagogikken udbyder den 2-
årige uddannelse til hf-eksamen uden afholdelse af prøver og dokumentation gennem eksamens‐
bevis, jf. § 68 i lov om de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 1003 af 28. august 2024, således
at aktivitet der er indberettet som merit-aktivitet, som følge af merit på 11. og 12. skoleår, opnået
for aktivitet på 10. skoleår, udløser et taxametertilskud svarende til ordinær aktivitet.
Dermed sikres det, at Steinerskolerne modtager fuldt taxametertilskud uden fradrag svarende
til omfanget af den aktivitet i 10. skoleår for de enkelte elever, der er givet merit for hvormed un‐
dervisningen på 11. og 12. skoleår reduceres.
Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov, men det er endnu ikke afklaret, hvornår
dette kan ske.
Ad tekstanmærkning nr. 319.
Tekstanmærkningen er ny og første gang opført på finansloven i 2025.
Med tekstanmærkningen bemyndiges børne- og undervisningsministeren til at yde tilskud
uden ansøgning fra pulje på 4,6 mio. kr. til mindre frie grundskoler og frie fagskoler i landkom‐
muner målrettet specifikke formål. Midlerne udmøntes fra puljen på 10 mio. kr. i 2025 til at un‐
derstøtte mindre folkeskoler, frie grundskoler og frie fagskoler i landkommuner afsat i regerin‐
gens landdistriktsudspil fra august 2024.
Ad tekstanmærkning nr. 320.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget i henhold til akt. 169 af 25. april 2024.
Tekstanmærkningen etablerer hjemmel til nuværende praksis og håndtering af efterregulering
af udbetalt forskud og er i overensstemmelse med lovens forarbejder om, at tilskud til individuel
supplerende elevstøtte vil skulle afregnes til skolerne kvartalsvis bagud. Etablering af hjemmel til
administration af udbetalingsmodellen vil således være en uændret videreførelse af ordningen.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til administration af udbetalingsmodellen for in‐
dividuel supplerende elevstøtte, herunder til ordblinde, jf. § 37 i lov om efterskoler og frie fags‐
koler, jf. LBK nr. 1172 af 12. august 2022, til at foretage efterregulering kvartalsvis bagud af de
ubetalte forskud efter § 37, stk. 5, 3. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 1172
af 12. august 2022, på baggrund af den enkelte skoles tilskudsudløsende aktivitet i kvartalet efter
§ 37, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 1172 af 12. august
2022.
Tekstanmærkningen forventes indarbejdet i materiel lov, men det er endnu ikke afklaret,
hvornår dette kan ske.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
584
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0585.png
585
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Heraf anlægsbudget
.........................................................................................
63,0
45,4
45,4
25,6
45,4
45,4
-89,7
-89,7
88,8
22,2
33,6
22,5
10,5
43,9
-2,8
3,9
42,8
2,0
2,0
3,4
27,3
-23,9
16,0
16,0
6,6
6,6
-37,4
-
-
-1,6
-1,6
-
-
-
-
-
-35,8
-
-
-35,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter
......................................................................................................................
21.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Skabende og udøvende virksomhed
......................................................................................................................
21.21. ..........................................................................................................
Kunstneriske formål
21.22. ..........................................................................................................
Musik
21.23. ..........................................................................................................
Scenekunst
21.24. ..........................................................................................................
Film
Bevaring og formidling af kulturarven
......................................................................................................................
21.31. ..........................................................................................................
Biblioteker (tekstanm. 186)
21.32. ..........................................................................................................
Arkiver mv.
21.33. ..........................................................................................................
Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
......................................................................................................................
21.42. ..........................................................................................................
Andre uddannelsesaktiviteter
Folkeoplysning
......................................................................................................................
21.51. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
21.57. ..........................................................................................................
Folkehøjskoler
Idræts- og fritidsfaciliteter
......................................................................................................................
21.61. ..........................................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter
Mindretal i danske grænseområder
......................................................................................................................
21.91. ..........................................................................................................
Mindretal i danske grænseområder
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0586.png
586
Artsoversigt:
Mio. kr.
§ 21.
Udgift
Indtægt
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
31,9
-1,6
25,7
15,0
71,0
-
37,4
108,4
-36,6
-1,6
0,8
-
-37,4
-
37,4
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
11. .......................................................................................................... F
Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 187 og 204)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set reduceret som følge af udmøntningen af po‐
litisk prioriteret opgavebortfald
23. ..........................................................................................................F
Forskellige tilskud (tekstanm. 187 og 248)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillinger til en række projekter ifm. udmøntningen af ramme til
kultur samt af puljen til lokale initiativer og Nordatlantpuljen, jf.
Aftale om finansloven for 2025 af november 2024
Af finansministeren
Ny konto
24. ........................................................................................................ F
Forsøg med kulturpas (tekstanm. 187 og 343)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet ifm. udmøntning af forsøg med kulturpas, jf.
Aftale om forsøg med kulturpas af 20. november 2024
36. ..........................................................................................................F
Tilskud til kulturregioner
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoens finanslovsbevilling er ikke ændret. Kontoens anmærk‐
ningstekst er ændret
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (tekstanm. 187 og 242)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret som følge af udmøntningen af politisk priori‐
teret opgavebortfald
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
325,0
-1,3
-
-
136,3
9,8
5,0
-
61,8
-
37,5
-
20,1
-
565,2
-0,2
-
-
191,7
-158,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0587.png
§ 21.
Kontoen er reduceret som følge af udmøntningen af hhv. ramme til
kultur, opgaver i medfør af lov nr. 621 af 11. juni 2024 om kong
Frederik den Tiendes civilliste og politisk prioriteret opgavebort‐
fald
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Kunstneriske formål
01. ..........................................................................................................F
Statens Kunstfond (tekstanm. 187, 208 og 213)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set forhøjet som følge af bevillinger til Levende
Musik i Skolen og Huskunstnerordningen ifm. udmøntningen af
ramme til kultur
21.22. Musik
01. ..........................................................................................................F
Landsdelsorkestre
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af bevilling til Copenhagen Phil
ifm. udmøntningen af ramme til kultur
10. ..........................................................................................................F
Diverse tilskud til musikformål
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevillinger til Danmarks Underholdningsorkester ifm. udmøntnin‐
gen af ramme til kultur samt Københavns Drengekor og Jazzhus
Montmartre, jf. Aftale om finansloven for 2025 af november 2024
18. ..........................................................................................................F
Rytmiske spillesteder (tekstanm. 213)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af bevilling til netværks- og genre‐
spillesteder og ordningen Nye Formater til Livescenen ifm. ud‐
møntningen af ramme til kultur
21.23. Scenekunst
01. ..........................................................................................................F
Det Kongelige Teater og Kapel
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af en ny fireårsaftale med Det Kon‐
gelige Teater og Kapel
21. ..........................................................................................................F
Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret som følge af udmøntningen af politisk priori‐
teret opgavebortfald
21.24. Film
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 187 og 342)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
504,9
10,5
590,1
22,7
167,3
4,3
549,5
22,2
587
36,5
-
-
-
10,4
15,6
-
-
40,8
13,7
-
-
-
-
131,4
-0,2
1,8
-
2,3
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0588.png
588
§ 21.
Kontoen er forhøjet som følge af bevillinger til Norddok III og
FILM.GL. ifm. udmøntningen af Nordatlantpuljen, jf. Aftale om
finansloven for 2025 af november 2024
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
13. ..........................................................................................................F
Det Kgl. Bibliotek
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set reduceret som følge af udmøntningen af po‐
litisk prioriteret opgavebortfald
21.32. Arkiver mv.
01. ..........................................................................................................F
Rigsarkivet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af udmøntning af ramme til kultur
og udmøntning af reserve til strategisk indsats for kunstig intelli‐
gens
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
11. .......................................................................................................... F
Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set forhøjet, idet indtægter og udgifter er juste‐
ret fra 2025 og frem som følge af, at Nationalmuseet ikke længere
vil varetage formidlingsopgaven på Eremitageslottet mv.
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret som følge af udmøntningen af politisk priori‐
teret opgavebortfald
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 187 og 192)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set forhøjet som følge af bevillinger til Grøn‐
lands museer og Museum Wegner, jf. Aftale om finansloven for
2025 af november 2024
38. ..........................................................................................................F
Istandsættelse af beskyttede fortidsminder
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af udmøntning af ramme til kultur
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af bevillinger ifm. udmøntningen af
ramme til kultur samt til Ringborgen Aggersborg, jf. Aftale om fi‐
nansloven for 2025 af november 2024
242,8
15,4
-
-
164,4
3,9
-
-
711,2
-2,8
-
-
48,1
-0,7
0,1
-
77,4
8,3
0,3
-
-
15,0
-
-
606,0
9,0
26,6
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0589.png
§ 21.
54. ..........................................................................................................F
Tilskud til zoologiske anlæg
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af bevilling til Aalborg Zoo ifm. ud‐
møntningen af puljen til lokale initiativer, jf. Aftale om finanslo‐
ven for 2025 af november 2024
78. ..........................................................................................................F
Slots- og ejendomsvirksomhed
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af opgaver i medfør af lov nr. 621
af 11. juni 2024 om kong Frederik den Tiendes civilliste
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm.
205)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af udmøntningen af ramme til kul‐
tur
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af en øget oplysningsindsats ifm.
EU-formandskabet samt Aftale om Ungeløftet af oktober 2024
05. ..........................................................................................................F
Folkeuniversitetet
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af udmøntning af ramme til kultur
21.57. Folkehøjskoler
01. ..........................................................................................................F
Folkehøjskoler (tekstanm. 27 og 187)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn
09. ..........................................................................................................F
Grundtilskud til folkehøjskoler (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er samlet set forhøjet som følge af udmøntningen af
ramme til kultur
748,2
-24,5
60,3
0,6
91,6
19,5
2,7
2,0
43,5
1,2
589
-
-
288,0
30,4
52,3
-
-
-
14,2
-
16,2
7,8
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0590.png
590
§ 21.
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. udmøntningen af ramme til kultur, Aftale
om Ungeløftet af oktober 2024 samt udmøntningen af pulje til lo‐
kale initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2025 af november
2024
Mindretal i danske grænseområder
21.91. Mindretal i danske grænseområder
01. ..........................................................................................................F
Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet i forbindelse med, at Pensionsfonden af 1951
omdannes til en statslig pensionsordning den 1. januar 2025
03. ..........................................................................................................F
Tilskud til nationale mindretal
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af bevilling til Bund Deutscher
Nordschleswiger ifm. udmøntningen af pulje til lokale initiativer,
jf. Aftale om finansloven for 2025 af november 2024
557,7
1,6
0,5
-
87,2
16,0
-
-
4,2
5,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 21.
591
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 187.
ad 21.11.11., 21.11.23., 21.11.62., 21.11.72., 21.21.01., 21.21.04., 21.21.05., 21.21.46.,
21.22.17., 21.23.54., 21.24.02., 21.24.03., 21.31.03., 21.33.12., 21.33.37.10., 21.51.01., 21.57.01.,
21.57.09., 21.61.10. og 21.81.02.
Af
Finansministeren
Ajourført med aktstykke 187 af 8. maj 2024 samt til at omfatte § 21.11.24.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
187.
ad 21.11.11., 21.11.23., 21.11.24., 21.11.62., 21.11.72., 21.21.01., 21.21.04., 21.21.05.,
21.21.46., 21.22.17., 21.23.54., 21.24.02., 21.24.03., 21.31.03., 21.33.12., 21.33.37.10., 21.51.01.,
21.57.01., 21.57.09., 21.61.10. og 21.81.02.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår
for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udfø‐
relse for modtagere af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti.
Stk. 2.
Kulturministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse
om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Stk. 3.
Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.
Stk. 4.
Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
Stk. 5.
Kulturministeren kan stille krav om anvendelse af digitale løsninger, herunder om an‐
vendelse af digital kommunikation, bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digitale an‐
søgninger, afrapporteringer mv.
Stk. 6.
Kulturministeren bemyndiges til at dispensere fra kravet om obligatorisk digital selv‐
betjening for borgere, der efter reglerne om Digital Post ville kunne undtages fra digital kommu‐
nikation med det offentlige på grund af særlige omstændigheder."
Nr. 200.
ad 21.51.01.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
Tekstanmærkningen affattes således:
"Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæi‐
ske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter
kulturministeren Europa-Nævnet. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturmi‐
nisteren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig
være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets for‐
mand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke
og om sekretariatsbetjening af nævnet.
Stk. 2.
Af bevillingen fordeles efter ansøgning 9,0 mio. kr. (2025-pl) med 1/3 som
grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i
Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partier‐
ne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter
indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
592
§ 21.
Stk. 3.
Af bevillingen fordeles efter ansøgning 16,5 mio. kr. (2025-pl) til tilskud til fremme af
debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af delta‐
gelsesdemokrati. Der kan fastsættes egenfinansiering på op til 1/3 af projektets omkostninger.
Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, såle‐
des at:
a) En pulje Støtte til EU-oplysning for organisationer med EU som hovedformål på 3,5 mio.
kr. (2025-pl) årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forud‐
gående eksistens, der har debat og oplysning om EU som hovedformål. Tilskud ydes ikke til stør‐
re arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller
Europa-Parlamentet samt ungdomsorganisationer til et sådant parti eller en sådan bevægelse.
b) En pulje Støtte til EU-oplysning for organisationer med EU som delformål på 4,5 mio. kr.
(2025-pl) årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer eller sammenslutninger af
landsdækkende organisationer eller af regionale eller lokale organisationer, med mindst to års for‐
udgående eksistens, som har det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres aktiviteter, men
hvor deres hovedformål er et andet. Tilskud ydes ikke til større arbejdsmarkeds- og erhvervsorga‐
nisationer, partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet samt ung‐
domsorganisationer til et sådant parti eller en sådan bevægelse.
c) En pulje Støtte til EU-oplysning på 5,0 mio. kr. (2025-pl), der årligt anvendes til tilskud til
enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter.
Der kan anvendes op til 0,7 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter,
hvor nævnet i samspil med de landsdækkende organisationer sætter fokus på fælles temaer.
d) En pulje Støtte til oplysning om EU-formandskabet 2025 på 3,5 mio. kr. (2025-pl), der an‐
vendes til at fremme information og debatskabende aktiviteter i forbindelse med formandskabet,
herunder vedrørende særlige danske formandsprioriteter. Det kan f.eks. være til møder, konferen‐
cer, oplysnings- og undervisningsmateriale, medieproduktion, udstillinger og foredrag mv. Kul‐
turministeren fastsætter nærmere regler om puljen, herunder nærmere kriterier for puljen, udbeta‐
ling, afrapportering mv.
Stk. 4.
Af bevillingen kan anvendes op til 2,3 mio. kr. (2025-pl) årligt til nævnets administra‐
tion inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annonce‐
ring af ansøgningsrunder mv.
Stk. 5.
Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Stk. 6.
Nævnets puljer skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal.
Stk. 7.
Tilskudsmodtager skal aflægge regnskab i henhold til de til enhver tid gældende regler
om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.
Stk. 8.
Uforbrugte dele af bevillingen, jf. stk. 2 og stk. 3, kan af nævnet frit anvendes inden
for finansåret til formålet. Uforbrugte dele af bevillingen overføres til efterfølgende finansår.
Stk. 9.
Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
342.
ad 21.24.03.75., 21.24.03.76. og 21.24.03.77.
Uanset §§ 1, 2 og 17 i lov om film kan der ydes tilskud til færøske og grønlandske støttemodtage‐
re."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
343.
ad 21.11.24.
Kulturministeren bemyndiges til at nedsætte et nationalt partnerskab for forsøg med et digi‐
talt betalingskort (Kulturpas) med deltagelse af organisationer som dækker kultur-, forenings- og
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 21.
593
idrætslivet samt relevante aktører fra andre sektorer, som har erfaring med målgruppen for forsøg
med kulturpas.
Stk. 2.
Målgruppen som kan modtage kulturpasset, er unge mellem 15-24 år, der enten ikke
er i gang med eller ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde over 18
timer pr. uge. Dertil er elever på forberedende grunduddannelse (FGU) også en del af målgrup‐
pen. Den unge skal have bopæl i Danmark.
Stk. 3.
Det nationale partnerskab har til opgave at administrere midler til kulturpas. Partner‐
skabet identificerer målgruppen og understøtter målgruppens brug af kulturpas.
Stk. 4.
Kulturpasset er personligt.
Stk. 5.
Kulturpasset kan anvendes til køb af fællesskabsskabende kultur-, forenings- og
idrætsaktiviteter, forstået som aktiviteter, hvor den unge er medskabende, deltagende eller tilskuer
sammen med andre. De fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter kan købes
ved kulturleverandører. Slots- og Kulturstyrelsen godkender betalingsterminaler, som skal anven‐
des til betaling via kulturpas hos den enkelte kulturleverandør. Betalingsterminalen kan være en
terminal, der allerede anvendes i kulturleverandørens almindelige virke. Dette dækker også over
online betalingsmuligheder.
Stk. 6.
Såfremt en fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktivitet ved en kulturle‐
verandør aflyses, refunderes aktivitetsprisen på kulturpasset.
Stk. 7.
Kulturpasset kan ikke anvendes til køb af alkohol, rusmidler eller lignende.
Stk. 8.
Fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter købt med kulturpasset,
kan ikke ombyttes til kontanter.
Stk. 9.
Kulturministeren bemyndiges til at lade en kulturorganisation og en idrætsorganisation
i fællesskab lede partnerskabet og forvalte forsøg med kulturpas. Partnerskabet kan udføre fælles‐
skabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter, som kulturpas kan bruges på og udføre
indsatser, der understøtter brug af kulturpas.
Stk. 10.
Kulturministeren bemyndiges herunder til, at lade én af de ledende organisationer i
partnerskabet tildele kulturpas og varetage forvaltningen af tilskud til indsatser, der understøtter
brug af kulturpas. Kulturministeren bemyndiges endvidere til, at lade én af de ledende organisa‐
tioner i partnerskabet forvalte tilskud til fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktivi‐
teter, som kulturpas kan bruges på, herunder at træffe afgørelse om tildeling-, udbetaling-, og til‐
bagebetaling af tilskud.
Stk. 11.
De ledende organisationer i partnerskabet skal sammensætte en partnerskabskreds,
som består af organisationer, som dækker kultur-, forenings- og idrætslivet, samt relevante aktø‐
rer fra andre sektorer, som har erfaring med målgruppen for forsøg med kulturpas.
Stk. 12.
Reglerne om afrapportering, efterregulering, tilbagebetaling og revision, beskrevet i
bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, fin‐
der anvendelse for det nationale partnerskabs afrapportering af forsøg med kulturpas.
Stk. 13.
Afgørelser truffet efter stk. 5 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
594
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0595.png
§ 21.
595
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
482,2
3.863,7
3.954,0
3.905,1
3.683,2
3.507,0
Udbetalinger
2024
151,0
3.727,6
2025
107,4
119,1
3.779,1
2026
100,9
17,0
150,4
3.755,6
2027
40,8
-
24,1
135,1
3.522,3
3.722,3
2028
40,4
-
-
14,0
134,9
3.351,2
3.540,5
Senere
41,7
-
0,4
0,4
26,0
155,8
224,3
3.878,6
4.005,6
4.023,9
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0596.png
596
§ 21.1.
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 187 og 204)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Slots- og ejendomsvirksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-1,3
-1,6
-2,9
-
-8,5
-1,6
5,6
-
BO1
2026
-9,1
-1,7
-10,8
-
-10,8
-1,7
-
-
BO2
2027
-15,1
-1,7
-16,8
-
-16,8
-1,7
-
-
BO3
2028
-15,1
-1,7
-16,8
-
-16,8
-1,7
-
-
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel for særlige bevillingsbe‐
stemmelser og erstattes med følgende:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.9.1
Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60. Drift og istandsættelse af
fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevarings‐
værdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsvær‐
dige bygninger.
BV 2.2.9.1
Der er efter forudgående aftale med Finansministeriet adgang til overførsel
mellem § 21.11.24 Forsøg med kulturpas og § 21.11.11.10. Almindelig
virksomhed.
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår
BV 2.2.13
BV 2.3.1
Tilskud kan forudbetales.
Slots- og Kulturstyrelsen har et antal lejeboliger. I forbindelse med admini‐
stration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling
herfor på linje med almennyttige boligselskaber
Slots- og Kulturstyrelsen kan afholde omkostninger vedrørende projektle‐
delse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.33.78. Slots-
og ejendomsvirksomhed (An
lægsbev.)
og under § 21.33.38. Istandsættelse
af beskyttede fortidsminder (An
lægsbev.).
Omkostningerne viderefaktureres
til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (An
lægsbev.)
og § 21.33.38.
Istandsættelse af beskyttede fortidsminder (An
lægsbev.).
BV 2.6.1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0597.png
§ 21.11.11.
BV 2.6.5
597
Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med et beløb svarende til fradrag
for anlægsløn, der afløftes fra § 21.11.11.40. Slots- og ejendomsvirksomhed
til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (An
lægsbev.)
og til §
21.33.38. Istandsættelse af beskyttede fortidsminder (An
lægsbev.).
Indtægter fra aldersklassificering af film kan anvendes til forøgelse af
lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift
R
2022
564,1
126,9
2,3
66,3
152,7
215,9
R
2023
557,6
119,4
7,6
74,1
146,0
210,5
B
2024
547,4
105,5
1,5
68,3
150,8
221,3
F
2025
525,9
98,6
1,5
69,5
139,7
216,6
BO1
2026
506,6
95,6
1,4
69,1
134,5
206,0
BO2
2027
470,1
89,6
1,4
59,3
126,1
193,7
BO3
2028
459,3
87,6
1,3
57,9
123,2
189,3
BV 2.6.5
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
Generel ledelse
.................................................................
Ministerbetjening
.................................................................
Myndighedsudøvelse
.................................................................
Tilskudsadministration og
sekretariatsbetjening
.................................................................
4. .................................................................
Slots- og ejendomsvirksomhed
0.
1.
2.
3.
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-1,6
-1,6
BO1
2026
-1,7
-1,7
BO2
2027
-1,7
-1,7
BO3
2028
-1,7
-1,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-5
-1,4
-1,4
BO1
2026
-12
-6,6
-6,6
BO2
2027
-13
-8,3
-8,3
BO3
2028
-13
-8,3
-8,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2025 og 2,0
mio. kr. årligt i 2026-2028 (2025-pl) til merudgifter som følge af EU-retsakt vedrørende europæ‐
isk mediefrihedslov som følge af udmøntning af ramme til kultur.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,4 mio. kr. i 2025, 16,3
mio. kr. i 2026 og 17,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af po‐
litisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet 5,2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026
(2025-pl) til indkøb og drift af digitalt betalingskort og it-løsningen samt administration af forsøg
med kulturpas, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om forsøgsordning med kulturpas af november 2024.
40. Slots- og ejendomsvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2025 som følge
af opgaver i medfør af lov nr. 621 af 11. juni 2024 om kong Frederik den Tiendes civilliste.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0598.png
598
§ 21.11.23.
21.11.23. Forskellige tilskud (tekstanm. 187 og 248)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over særlige bevillingsbe‐
stemmelser og erstattes med følgende:
Regler der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår for §
21.11.23.11. Diverse tilskud, § 21.11.23.14. Søfarts- og Kulturhus, §
21.11.23.19. Kulturpulje for grønlandsk-orienterede kulturprojekter, §
21.11.23.26. Arctic Oceanarium, § 21.11.23.77. Art Barns Lolland, §
21.11.23.78. Klassisk Lab Danmark, § 21.11.23.79. Jels Vikingespil, §
21.11.23.81. Slagteriet i Holstebro og § 21.11.23.82. Kongemindet i Al‐
mindingen.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales for § 21.11.23.11. Diverse tilskud, § 21.11.23.14.
Søfarts- og Kulturhus, § 21.11.23.19. Kulturpulje for grønlandsk-oriente‐
rede kulturprojekter, § 21.11.23.23. I.C. Christensens hus, § 21.11.23.24.
Institut for dansk spiludvikling, § 21.11.23.26. Arctic Oceanarium, §
21.11.23.70. Restaurering af Dybbøl Mølle, § 21.11.23.84 Grønland i Ti‐
voli og § 21.11.23.85. Litteraturfestival.
BV 2.10.2
Udgiftsbevillingen på § 21.11.23. Forskellige tilskud kan overskrides med
henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres
adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5
Der kan anvendes op til 3 pct. til administration vedrørende § 21.11.23.14.
Søfarts- og Kulturhus, § 21.11.23.19. Kulturpulje for grønlandsk-oriente‐
rede kulturprojekter og § 21.11.23.24. Institut for dansk spiludvikling,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske ud‐
gift. Overførslen sker som intern statslig overførsel til § 21.11.11. Slots-
og Kulturstyrelsen.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. KVINFO's Videncenter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. Pakhus 18
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
26. Arctic Oceanarium
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
76. Kulturmødet Mors
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
77. Art Barns Lolland
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
9,8
4,4
4,4
3,0
3,0
-9,3
-9,3
0,5
0,5
1,5
1,5
BO1
2026
9,5
4,4
4,4
-
-
1,3
1,3
0,5
0,5
1,5
1,5
BO2
2027
6,5
4,4
4,4
-
-
-1,7
-1,7
0,5
0,5
1,5
1,5
BO3
2028
10,7
4,4
4,4
-
-
4,0
4,0
0,5
0,5
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0599.png
§ 21.11.23.
78. Klassisk Lab Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
79. Jels Friluftsteater
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
80. Folkehjem i Aabenraa
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
81. Slagteriet i Holstebro
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
82. Kongemindet i Almindingen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
83. Bevaring og istandsættelse af Næssundfærgen
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
84. Grønland i Tivoli
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
85. Litteraturfestival
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
1,5
1,5
2,5
2,5
0,3
0,3
2,5
2,5
2,0
2,0
0,5
0,5
0,3
0,3
0,1
0,1
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
-
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
-
-
599
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
-
-
10. KVINFO's Videncenter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2025-2028
(2025-pl) til et løft af KVINFO's Videncenter som følge af udmøntning af ramme til kultur.
15. Pakhus 18
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2025 til færdig‐
gørelse af ’Projekt Pakhus 18’ i Tvøroyri, Færøerne. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen,
jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for
2025 af november 2024.
26. Arctic Oceanarium
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. i 2025, forhøjet
med 1,3 mio. kr. i 2026, reduceret med 1,7 mio. kr. i 2027 og forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2028
(2025-pl). Midlerne er finansieret af nordatlantpuljen, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk
Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
76. Kulturmødet Mors
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
(2025-pl) til Kulturmødet Mors som følge af udmøntning af ramme til kultur.
77. Art Barns Lolland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) til et projekttilskud til etablering og drift af Art Barns Lolland som følge af udmøntning
af ramme til kultur. Art Barns er et initiativ, der skal skabe en ny, lokalt forankret kunstinstitution
på tværs af Lolland-Falster. Projektet har til formål at gøre kunstinstallationer, som ikke kan
huses af museer, tilgængelige ved at etablere permanente udstillingssteder for disse værker i loka‐
lområdets kulturhistoriske bygningsarv.
78. Klassisk Lab Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
(2025-pl) til et projekttilskud til Aalborg Symfoniorkester, øremærket til projektet Klassisk Lab
Danmark som følge af udmøntning af ramme til kultur. Projektet er en fælles innovationsenhed
for klassisk musik for de fem landsdelsorkestre.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
600
§ 21.11.23.79.
79. Jels Friluftsteater
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Midlerne er afsat som et projekttilskud til Jels Vikingespil med henblik på fornyelse af Jels Fril‐
uftsteater, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finans‐
loven for 2025 af november 2024.
80. Folkehjem i Aabenraa
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Midlerne er afsat som et projekttilskud til den selvejende institution Folkehjem med henblik på at
igangsætte og gennemføre et forprojekt vedrørende modernisering af forsamlings- og kulturhuset
´Folkehjem´ i Aabenraa, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven for 2025 af november 2024.
81. Slagteriet i Holstebro
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Midlerne er afsat som et projekttilskud til renovering mv. af den selvejende kulturinstitution Slag‐
teriet i Holstebro, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om
finansloven for 2025 af november 2024.
82. Kongemindet i Almindingen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Midlerne afsættes som et projekttilskud til Bornholms Regionskommune til istandsættelse af stå‐
ltårnet på Kongemindet i Almindingen på Bornholm, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk
Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
83. Bevaring og istandsættelse af Næssundfærgen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2025. Midlerne
er afsat til bevaring og istandsættelse mv. af Næssundfærgen og fremme af foreningen Næssund‐
færgens Venners formål, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven for 2025 af november 2024.
84. Grønland i Tivoli
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til foreningen Grønland i Tivoli mhp. understøttelse af kulturarrangementet Grønland i
Tivoli. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk
Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
85. Litteraturfestival
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,1 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til at støtte Kalaallit Atuakkiortut's deltagelse i Centraleuropas største litteraturfestival. Midlerne
er finansieret af Nordatlantpuljen, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Ra‐
dikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
21.11.24. Forsøg med kulturpas (tekstanm. 187 og 343)
(Reservationsbev.)
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende tabel over særlige bevillingsbestem‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0601.png
§ 21.11.24.
melser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.2.8
601
Beskrivelse
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Tilskud kan forudbetales.
Med henblik på at sikre mest mulig effekt af de afsatte midler opføres be‐
villingen som en rammebevilling, og der er adgang til at omfordele beløb
mellem underkonti.
Der er efter forudgående aftale med Finansministeriet adgang til overførsel
mellem § 21.11.24 Forsøg med kulturpas og § 21.11.11.10. Almindelig
virksomhed.
F
2025
61,8
BO1
2026
61,8
BO2
2027
-
BO3
2028
-
BV 2.2.9.1
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kulturpas til fællesskabsskabende kultur-, forenings- og
idrætsaktiviteter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Kulturpasforløb
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Evaluering af forsøg med kulturpas
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
39,9
39,9
20,9
20,9
1,0
1,0
39,9
39,9
20,9
20,9
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Kulturpas til fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 39,9 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 (2025-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om forsøgsordning med kulturpas af november 2024. Af bevillingen er der
afsat 30,9 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 (2025-pl) til unges brug af kulturpas til fællesskabsska‐
bende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter. Unge i målgruppen for forsøgsordningen kan af det
nationale partnerskab for kulturpas tildeles et kulturpas til en værdi af 2.000 kr., (1.000 kr. om
året), der kan anvendes til fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter, som udby‐
des af kultur-, forenings- og idrætsleverandører, der er godkendte til ordningen. Der er ligeledes
afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 (2025-pl) til det nationale partnerskab for kulturpas’ arbej‐
de, herunder til gennemførsel af indsatser, der understøtter, at målgruppen anvender kulturpasset,
men som ikke er knyttet op på en specifik fællesskabsskabende kultur-, forenings- og idrætsakti‐
vitet. Midlerne kan flyttes mellem de to ordninger mhp. at understøtte kulturpassets udbredelse
mv. og sikre afløb for bevillingen.
20. Kulturpasforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,9 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 (2025-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Ven‐
stre og Alternativet om forsøgsordning med kulturpas af november 2024. Bevillingen er afsat
som et projekttilskud til udmøntning af et open call, som er en åben ansøgningspulje. Midlerne
fra puljen har til formål at udvikle og udbrede op til 15 længerevarende kultur-, forenings- og
idrætsforløb, hvor kultur, fritidsliv og idræt bruges til at understøtte målgruppens muligheder for
at begå sig bedre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ved at bl.a. styrke de unges triv‐
sel.. Institutioner, organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører m.fl., der igennem kultur,
idræt, folkeoplysning og/eller fritidsliv arbejder med at udvikle fællesskabsskabende ungemiljøer
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0602.png
602
§ 21.11.24.20.
og/eller hjælpe unge i beskæftigelse og uddannelse samt styrke de unges trivsel, kan søge pulj‐
en.
30. Evaluering af forsøg med kulturpas
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 (2025-pl) til evaluering af forsøg med kulturpas, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om forsøgsordning med kulturpas af
november 2024.
21.11.36. Tilskud til kulturregioner
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kulturregioner
F
2025
-
-
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
10. Kulturregioner
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og tabel
over fordeling af tilskud til kulturregionerne og erstattes med følgende anmærkningstekst:
Fordelingen af tilskud for kontoen fastsættes på aktstykke i 2025.
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (tekstanm. 187 og 242)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Blade og tidsskrifter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-0,5
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
BO2
2027
-0,5
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
BO3
2028
-0,5
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
15. Blade og tidsskrifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,3
mio. kr. årligt fra 2026 og frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opga‐
vebortfald.
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. årligt fra 2026 og frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opga‐
vebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0603.png
§ 21.11.79.
603
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve, lønsum
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
50. Reserve til civillistelov
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
75. Kulturpas
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
80. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
82. Ramme til kultur
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
83. Flere i teatret
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-158,2
-0,2
-0,2
-10,0
-10,0
-67,0
-67,0
24,7
24,7
-125,7
-125,7
20,0
20,0
BO1
2026
-145,6
-
-
-
-
-67,0
-67,0
27,0
27,0
-125,6
-125,6
20,0
20,0
BO2
2027
-77,8
-
-
-
-
-
-
27,8
27,8
-125,6
-125,6
20,0
20,0
BO3
2028
-71,2
-
-
-
-
-
-
27,8
27,8
-99,0
-99,0
-
-
10. Reserve, lønsum
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
som følge af udmøntning af ramme til kultur.
50. Reserve til civillistelov
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,0 mio. kr. i 2025 til ud‐
møntning af opgaver i medfør af lov nr. 621 af 11. juni 2024 om kong Frederik den Tiendes civil‐
liste.
75. Kulturpas
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 67,0 mio. kr. årligt i 2025 og
2026 (2025-pl), som følge af udmønting af forsøg med kulturpas jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om forsøgsordning med
kulturpas af november 2024.
80. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,7 mio. kr. i 2025, 27,0 mio.
kr. i 2026 og 27,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk
prioriteret opgavebortfald på ministerområdet.
82. Ramme til kultur
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 125,7 mio. kr. i 2025, 125,6
mio. kr. årligt i 2026-2027 og 99,0 mio. kr. i 2028 (2025-pl) som følge af udmøntning af ramme
til kultur.
83. Flere i teatret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027 (2025-pl) som følge af udmøntning af ramme til kultur.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0604.png
604
§ 21.2.
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Kunstneriske formål
21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187, 208 og 213)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
45. Projektstøtteudvalget for musik
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
72. Huskunstnerordningen
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
22,2
11,1
-0,1
11,2
11,1
0,2
10,9
BO1
2026
22,1
11,1
-0,1
11,2
11,0
0,1
10,9
BO2
2027
22,1
11,1
-0,1
11,2
11,0
0,1
10,9
BO3
2028
22,1
11,1
-0,1
11,2
11,0
0,1
10,9
45. Projektstøtteudvalget for musik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 (2025-pl) til Levende Musik i Skolen til at understøtte indsatsen for, at flere elever i folke‐
skolen oplever en skolekoncert som følge af udmøntning af ramme til kultur.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem
(2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald.
72. Huskunstnerordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,2 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til, at skoler og andre institutioner i højere grad får gavn af ordningen, og til at børn
og unge får et større kendskab til kulturen som følge af udmøntning af ramme til kultur.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,2
mio. kr. i 2026 og frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebort‐
fald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0605.png
§ 21.22.
605
21.22. Musik
21.22.01. Landsdelsorkestre
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
80. Landsdelsorkestre
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
4,3
4,3
4,3
BO1
2026
4,3
4,3
4,3
BO2
2027
4,3
4,3
4,3
BO3
2028
4,3
4,3
4,3
80. Landsdelsorkestre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2025-2028
(2025-pl) til en styrkelse af Copenhagen Phil – Hele Sjællands Symfoniorkester som følge af ud‐
møntning af ramme til kultur.
21.22.10. Diverse tilskud til musikformål
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Danmarks Underholdningsorkester
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
44. Københavns Drengekor
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
45. Jazzhus Montmartre
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
15,6
13,6
13,6
1,0
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
13,6
13,6
13,6
-
-
-
-
BO2
2027
13,6
13,6
13,6
-
-
-
-
BO3
2028
13,6
13,6
13,6
-
-
-
-
20. Danmarks Underholdningsorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,6 mio. kr. årligt i 2025-
2028 (2025-pl) til at styrke Danmarks Underholdningsorkester, herunder orkestrets pædagogiske
læringsprojekter for folkeskolen som følge af udmøntning af ramme til kultur.
44. Københavns Drengekor
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Der udmøntes 1,0 mio. kr. i 2025 til Københavns Drengekor med henblik på at understøtte korets
koncerter, turneer og markeringen af korets 100-års jubilæum i sæsonen 2024/2025, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
45. Jazzhus Montmartre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Der udmøntes 1,0 mio. kr. i 2025 til Jazzhus Montmartre som et ekstraordinært midlertidigt til‐
skud med henblik på at understøtte afholdelse af koncerter mv., jf. Aftale mellem regeringen og
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0606.png
606
§ 21.22.18.
21.22.18. Rytmiske spillesteder (tekstanm. 213)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Netværks- og genrespillestedsordning
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
13,7
13,7
0,4
13,3
BO1
2026
13,7
13,7
0,4
13,3
BO2
2027
13,7
13,7
0,4
13,3
BO3
2028
13,7
13,7
0,4
13,3
30. Netværks- og genrespillestedsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 (2025-pl) til en ordning, der yder tilskud til netværks- og genrespillesteder samt ordningen
Nye Formater til Livescenen som følge af udmøntning af ramme til kultur. Begge ordninger har
til formål at styrke samarbejdet og den kunstneriske mangfoldighed på spillestedsområdet samt at
bidrage til udviklingen af spillestederne og liveområdet i hele landet. Ordningerne er placeret
under Statens Kunstfond, og bevillingen udmøntes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Musik.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0607.png
§ 21.23.
607
21.23. Scenekunst
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Driftsbudget
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
22,7
-
22,7
-
22,7
-
BO1
2026
22,7
-
22,7
-
22,7
-
BO2
2027
22,7
-
22,7
-
22,7
-
BO3
2028
22,7
-
22,7
-
22,7
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Opsætte og opføre skuespil, opera,
ballet og koncerter
.................................................................
2. Uddannelse af balletdansere og
operasangere
.................................................................
3. Arrangementer og kommercielle
aktiviteter
.................................................................
R
2022
994,8
278,6
664,5
30,8
20,9
R
2023
999,4
265,8
668,6
30,0
35,0
B
2024
976,2
278,3
614,0
31,2
52,7
F
2025
979,6
283,5
619,8
30,5
45,8
BO1
2026
979,8
283,5
620,0
30,5
45,8
BO2
2027
980,2
284,5
619,4
30,5
45,8
BO3
2028
980,2
284,5
619,4
30,5
45,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
15
7,6
7,6
BO1
2026
15
7,6
7,6
BO2
2027
15
7,6
7,6
BO3
2028
15
7,6
7,6
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028 (2025-pl).
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
-0,2
-0,2
-0,2
BO1
2026
-0,2
-0,2
-0,2
BO2
2027
-0,2
-0,2
-0,2
BO3
2028
-0,2
-0,2
-0,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
608
§ 21.23.21.10.
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2025
og frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0609.png
§ 21.24.
609
21.24. Film
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 187 og 342)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel og erstattes med neden‐
stående:
Regler der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår for §
21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film
mv., § 21.24.03.15. Pulje til styrket efteruddannelse og kompetenceud‐
vikling, § 21.24.03.40. Andre formål, § 21.24.03.60. Den regionale
Filmfond – Film Fyn, § 21.24.03.61. Den regionale Filmfond – Den
Vestdanske Filmfond, § 21.24.03.75. Rigsfællesskabspulje og §
21.24.03.76. Dokumentarer om Grønlands demokratiske fortid, nutid
og fremtid.
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales for § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, pro‐
duktion og formidling af film mv., § 21.24.03.15. Pulje til styrket ef‐
teruddannelse og kompetenceudvikling, § 21.24.03.40. Andre formål, §
21.24.03.60. Den regionale Filmfond – Film Fyn, § 21.24.03.61. Den
regionale Filmfond – Den Vestdanske Filmfond, § 21.24.03.75. Rigs‐
fællesskabspulje, § 21.24.03.76. Dokumentarer om Grønlands demo‐
kratiske fortid, nutid og fremtid og § 21.24.03.77. FILM.GL.
BV 2.10.2
Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me‐
rindtægter for § 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og for‐
midling af film mv., § 21.24.03.15. Pulje til styrket efteruddannelse og
kompetenceudvikling, § 21.24.03.40. Andre formål, § 21.24.03.60.
Den regionale Filmfond – Film Fyn, § 21.24.03.61. Den regionale
Filmfond – Den Vestdanske Filmfond, § 21.24.03.75. Rigsfællesskabs‐
pulje og § 21.24.03.76. Dokumentarer om Grønlands demokratiske
fortid, nutid og fremtid. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at
disponere over udgiftsbevillingen for 21.24.03.11. Tilskud til udvik‐
ling, produktion og formidling af film mv., § 21.24.03.15. Pulje til
styrket efteruddannelse og kompetenceudvikling, § 21.24.03.40. Andre
formål, § 21.24.03.60. Den regionale Filmfond – Film Fyn, §
21.24.03.61. Den regionale Filmfond – Den Vestdanske Filmfond, §
21.24.03.75. Rigsfællesskabspulje og § 21.24.03.76. Dokumentarer om
Grønlands demokratiske fortid, nutid og fremtid.
BV 2.10.5
Der kan af § 21.24.03.15. Pulje til styrket efteruddannelse og kompe‐
tence‐ udvikling og § 21.24.03.76. Dokumentarer om Grønlands demo‐
kratiske fortid, nutid og fremtid anvendes op til 3 pct. til administra‐
tion og tilsyn hos § 21.24.02. Det Danske Filminstitut, heraf højst 2/3
til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Overførsel
sker som intern statslig overførsel.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0610.png
610
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
§ 21.24.03.
F
2025
10,5
10,0
10,0
0,5
0,5
BO1
2026
10,5
10,0
10,0
0,5
0,5
BO2
2027
10,5
10,0
10,0
0,5
0,5
BO3
2028
0,5
-
-
0,5
0,5
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
75. Rigsfællesskabspulje (Norddok III)
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
77. FILM.GL
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
75. Rigsfællesskabspulje (Norddok III) (tekstanm. 342)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027 (2025-pl) til NORDDOK III - dokumentation af Rigsfællesskabet. NORDDOK III-
ordningen er en videreførelse af NORDDOK I og II-ordningerne fra 2019 og 2021, der udløb i
2024. Formålet med puljen videreføres uændret. Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen, jf.
Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025
af november 2024.
77. FILM.GL (tekstanm. 342)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
(2025-pl) til at støtte den grønlandske filmindustri gennem tilskud til FILM.GL. Midlerne er fi‐
nansieret af Nordatlantpuljen, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale
Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0611.png
§ 21.3.
611
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.13. Det Kgl. Bibliotek
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-2,8
-
-2,8
-
-2,8
-
BO1
2026
-2,8
-
-2,8
-
-2,8
-
BO2
2027
-2,8
-
-2,8
-
-2,8
-
BO3
2028
-4,0
-
-4,0
-
-4,0
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-7
-3,6
-3,6
BO1
2026
-7
-3,6
-3,6
BO2
2027
-7
-3,6
-3,6
BO3
2028
-7
-3,6
-3,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl) som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) som led i udmøntning af reserve til strategisk indsats for kunstig intelligens til pilotpro‐
jekter med henblik på at afklare modeller for frikøb af data.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2025 og frem
(2025-pl) til at dække Det Kgl. Biblioteks årlige udgift til at stille et bibliotekssystem til rådighed
for Syddansk Universitet, jf. akt. 34 af 7. november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0612.png
612
§ 21.32.
21.32. Arkiver mv.
21.32.01. Rigsarkivet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
3,9
-
3,9
-
3,9
-
BO1
2026
4,0
-
4,0
-
4,0
-
BO2
2027
3,6
-
3,6
-
3,6
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
4
1,8
1,8
BO1
2026
4
1,8
1,8
BO2
2027
4
1,8
1,8
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2025-2027
(2025-pl) til Rigsarkivets håndtering af henvendelser om ret til tidlig pension som følge af ud‐
møntning af ramme til kultur.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2025, 1,4 mio. kr.
i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 (2025-pl) som led i udmøntning af reserve til strategisk indsats for
kunstig intelligens til etablerings- og driftsudgifter forbundet med udstilling af data samt til at
sikre kvalifikationer til behandling og tilgængeliggørelse af data.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0613.png
§ 21.33.
613
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
15,4
-35,8
-20,4
-
-21,5
-36,9
0,3
0,3
0,8
0,8
BO1
2026
15,4
-35,8
-20,4
-
-21,5
-36,9
0,3
0,3
0,8
0,8
BO2
2027
15,4
-35,8
-20,4
-
-21,5
-36,9
0,3
0,3
0,8
0,8
BO3
2028
15,4
-35,8
-20,4
-
-21,5
-36,9
0,3
0,3
0,8
0,8
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
1. ...................................................................
Indtægtsdækket virksomhed
3. ...................................................................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
-35,8
0,3
0,8
-36,9
BO1
2026
-35,8
0,3
0,8
-36,9
BO2
2027
-35,8
0,3
0,8
-36,9
BO3
2028
-35,8
0,3
0,8
-36,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
-43
-23,9
0,3
-24,2
BO1
2026
-43
-23,9
0,3
-24,2
BO2
2027
-43
-23,9
0,3
-24,2
BO3
2028
-43
-23,9
0,3
-24,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende anmærkningstekst: "Nationalmuseet
varetager formidlingsopgaver på Slots- og Kulturstyrelsens bygninger og slotte, samt forestår op‐
gaver knyttet til Kongehusets officielle arrangementer. Nationalmuseet opkræver entré i forbin‐
delse med publikumsbesøg på Kronborg, Christiansborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryg‐
hus" og erstattes med følgende nye anmærkningstekst: "Nationalmuseet varetager formidlingsop‐
gaver på visse af Slots- og Kulturstyrelsens bygninger og slotte. Nationalmuseet opkræver entré i
forbindelse med publikumsbesøg på Kronborg og Christian 4.s Bryghus."
I forbindelse med ændringsforslagene slettes følgende anmærkningstekst: "Formidling af
Christiansborg, Kronborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus" og erstattes med følgende
nye anmærkningstekst: "Formidling af Kronborg og Christian 4.s Bryghus."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0614.png
614
§ 21.33.11.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
til dækning af Nationalmuseets merudgifter til udstedelse af importlicenser til kulturgenstande fra
ikke-EU-lande som følge af udmøntning af ramme til kultur (2025-pl).
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald (2025-pl).
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter justeret fra 2025 og frem som
følge af, at Nationalmuseet ikke længere vil varetage formidlingsopgaven på Eremitageslottet og
Christiansborg Slot. Som led heri er kontoen forhøjet med 17,1 mio. kr. i 2025 og frem (2025-pl).
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er hhv. indtægter og udgifter justeret med 0,3 mio. kr.
årligt fra 2025 og frem som følge af, at Nationalmuseet ikke længere vil varetage formidlingsop‐
gaven på Eremitageslottet og Christiansborg Slot (2025-pl).
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er hhv. indtægter og udgifter justeret med 0,8 mio. kr.
årligt fra 2025 og frem som følge af, at Nationalmuseet ikke længere vil varetage formidlingsop‐
gaven på Eremitageslottet og Christiansborg Slot (2025-pl).
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
-0,7
-0,7
-0,7
BO1
2026
-0,7
-0,7
-0,7
BO2
2027
-0,7
-0,7
-0,7
BO3
2028
-0,7
-0,7
-0,7
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald (2025-pl).
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 187 og 192)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Diverse tilskud til museer mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Arkæologiske undersøgelser
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
F
2025
8,3
9,6
9,6
-1,3
-1,3
BO1
2026
1,5
2,8
2,8
-1,3
-1,3
BO2
2027
1,5
2,8
2,8
-1,3
-1,3
BO3
2028
1,5
2,8
2,8
-1,3
-1,3
10. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 187)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,8
mio. kr. årligt i 2026-2028 til modernisering til flere af Grønlands museer mhp. opgradering af
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0615.png
§ 21.33.37.10.
615
faciliteter (2025-pl). Midlerne er finansieret af Nordatlantpuljen, jf. Aftale mellem regeringen og
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Der udmøntes 5,5 mio. kr. som et projekttilskud til Museum Wegner til etableringen mv. af Mu‐
seum Wegner i Tønder, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2025. Midlerne
udmøntes som et projekttilskud til Museet for Danmarks Veteraner til produktion og fremvisning
af udstillingsmaterialer, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025. Midlerne
udmøntes som et projekttilskud til Fyns Militærhistoriske Museum med henblik på at understøtte
museets fortsatte udvikling og arbejde med historieformidling, jf. Aftale mellem regeringen og
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt fra 2025
og frem som følge af udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald (2025-pl).
21.33.38. Istandsættelse af beskyttede fortidsminder
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Istandsættelse af beskyttede fortidsminder
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Materielle anlægsaktiver (anskaffelser)
F
2025
15,0
15,0
15,0
BO1
2026
15,0
15,0
15,0
BO2
2027
15,0
15,0
15,0
BO3
2028
15,0
15,0
15,0
10. Istandsættelse af beskyttede fortidsminder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til istandsættelse af beskyttede fortidsminder som følge af udmøntning af ramme til
kultur.
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Særtilskud til statsanerkendte museer
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
9,0
9,0
9,0
BO1
2026
3,0
3,0
3,0
BO2
2027
3,0
3,0
3,0
BO3
2028
0,5
0,5
0,5
30. Særtilskud til statsanerkendte museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til opretholdelse af sikkerhedsniveau på Dansk Jødisk Museum som følge af udmønt‐
ning af ramme til kultur.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2027 til et projekttilskud til Produktionens Danmark som følge af udmøntning af ramme til
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0616.png
616
§ 21.33.41.30.
kultur. Initiativet gennemføres som et samarbejde mellem Arbejdermuseet og Industrimuseet med
henblik på at øge interessen for erhvervsrettede uddannelser og styrke fortællingen om Danmark
som produktionsland. Projektet indeholder undervisningstilbud rettet mod børn og unge, lands‐
dækkende formidling til den bredere befolkning på museer, i byrummet og på virksomheder samt
dokumentation af industrisamfundets nutidige udvikling til brug for fremtidens historieformid‐
ling. Af bevillingen afsættes 1,25 mio. kr. årligt i 2025-2027 til hhv. Arbejdermuseet og Industri‐
museet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2025 til Ring‐
borgen Aggersborg til et projekttilskud til Vesthimmerlands Museum til etablering mv. af et be‐
søgscenter ved ringborgen Aggersborg, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2025 som et
projekttilskud til Limfjordsmuseet til genopretningen af Frederik VII’s kanal i Vesthimmerland,
jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for
2025 af november 2024.
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til zoologiske anlæg
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,2
1,2
1,2
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til zoologiske anlæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2025 (2025-pl)
til et projekttilskud til Aalborg Zoo til et projekt, der skal bidrage til og understøtte trivsel, gode
vaner og bedre forståelse hos unge mennesker, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folke‐
parti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
20. Større anlægsprojekter vedrørende slotte og haver mv.
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Materielle anlægsaktiver (anskaffelser)
F
2025
30,4
30,4
30,4
-
-
BO1
2026
10,2
-
-
10,2
10,2
BO2
2027
10,2
-
-
10,2
10,2
BO3
2028
10,2
-
-
10,2
10,2
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,4 mio. kr. i 2025 som følge
af opgaver i medfør af lov nr. 621 af 11. juni 2024 om kong Frederik den Tiendes civilliste.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 21.33.78.20.
617
20. Større anlægsprojekter vedrørende slotte og haver mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes bemærkninger under 'Oversigt over udgifter til
bygge- og anlægsarbejder i perioden 2025-2028.'
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,2 mio. kr. (2025-pl) i 2026-
2028.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0618.png
618
§ 21.4.
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Det Fynske Kunstakademi
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Det Jyske Kunstakademi
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
BO2
2027
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
BO3
2028
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
10. Det Fynske Kunstakademi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et øget driftstilskud for at styrke Det Fynske Kunstakademis uddannelsesaktiviteter
som følge af udmøntning af ramme til kultur.
20. Det Jyske Kunstakademi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et øget driftstilskud for at styrke Det Jyske Kunstakademis uddannelsesaktiviteter
som følge af udmøntning af ramme til kultur.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0619.png
§ 21.5.
619
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over særlige bevillingsbe‐
stemmelser og erstattes med nedenstående:
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på
§ 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union, §
21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning, §
21.51.01.57. Tilskud til højskoleophold i Norden, § 21.51.01.59.
Tilskud til mangfoldighedsindsatser på højskoleområdet, §
21.51.01.60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms
Fællesråd, § 21.51.01.61. Pulje til lokale foreninger under Oplys‐
ningsforbundenes Fællesråd, § 21.51.01.62. Nye fællesskaber mel‐
lem unge i Grønland, Færøerne, Danmark og § 21.51.01.66. Kend‐
skab til Rigsfællesskabet og § 21.51.01.68. Meningsfulde fælles‐
skaber, pulje til DUF.
Tilskud kan forudbetales
Udgiftsbevillingerne på § 21.51.01.30. Handicappedes deltagelse i
folkeoplysende virksomhed, § 21.51.01.32. Konsulentvirksomhed
og medarbejderuddannelse, § 21.51.01.35. Tilskud til organisatio‐
ner mv. og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplys‐
ning kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter.
Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over ud‐
giftsbevillingen tilsvarende
For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske
Union kan der anvendes op til 2,3 mio. kr. (2025-pl) til Europa‐
nævnets driftsomkostninger, herunder løn til sekretariatsbetjening.
Der kan af bevillingen administreret af Folkehøjskolernes Fore‐
ning i Danmark § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folke‐
oplysning anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration
og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til
de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.
Der kan af bevillingen administreret af Folkehøjskolernes Fore‐
ning i Danmark § 21.51.01.56. Tilskud til vikarudgifter anvendes
op til 3 pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med
administration af puljen
BV 2.2.13
BV 2.10.2
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0620.png
620
BV 2.10.5
§ 21.51.01.
Der kan af § 21.51.01.57. Tilskud til højskoleophold i Norden
avendes op til 3 pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til
lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbin‐
delse med administration af puljen.
Der kan af § 21.51.01.59. Tilskud til mangfoldighedsindsatser på
højskoleområdet anvendes op til 3 pct. til administration og tilsyn,
heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter, i forbindelse med administration af puljen.
Der kan af § 21.51.01.60. Pulje til lokale foreninger under Dansk
Ungdoms Fællesråd og § 21.51.01.61. Pulje til lokale foreninger
under Oplysningsforbundenes Fællesråd anvendes op til 2 pct. til
administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.
Slots- og Kulturstyrelsen.
Der kan af § 21.51.01.62. Nye fællesskaber mellem unge i Grøn‐
land, Færøerne og Danmark anvendes op til 3 pct. til administra‐
tion og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende
til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11. Slots- og
Kulturstyrelsen.
Der kan af § 21.51.01.66. Kendskab til Rigsfællesskabet anvendes
op til 3 pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres
til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.
Der kan af bevillingen administreret af Dansk Ungdoms Fællesråd
§ 21.51.01.68. Meningsfulde fællesskaber, pulje til DUF anvendes
op til 3 pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med
administration af puljen.
Der kan af bevillingen administreret af DGI § 21.61.10.81. Me‐
ningsfulde fællesskaber, pulje til DGI anvendes op til 3 pct. til ad‐
ministration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration
af puljen.
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Oplysning om Den Europæiske Union
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
59. Tilskud til mangfoldighedsindsatser på højskoleområdet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
68. Meningsfulde fællesskaber, pulje til DUF
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
19,5
3,5
3,5
10,0
10,0
6,0
6,0
BO1
2026
16,0
-
-
10,0
10,0
6,0
6,0
BO2
2027
16,0
-
-
10,0
10,0
6,0
6,0
BO3
2028
16,0
-
-
10,0
10,0
6,0
6,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0621.png
§ 21.51.01.40.
621
40. Oplysning om Den Europæiske Union
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2025 til en øget
oplysningsindsats med formålet at fremme information og debatskabende aktiviteter i forbindelse
med formandskabet.
59. Tilskud til mangfoldighedsindsatser på højskoleområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028, til initiativet ’Flere unge på højskole’ jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkepar‐
ti, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forplig‐
tende fællesskaber af oktober 2024. Midlerne er målrettes unge i alderen 15-29 år, som hverken
er i uddannelse eller beskæftigelse. Hovedparten af midlerne afsættes til stipendier. Der kan deru‐
dover gives tilskud til tiltag, der øger højskolernes evne til at rumme og række ud til målgruppen.
Af den forhøjede bevilling kan der anvendes 0,2 mio. kr. (2025-pl) til Folkehøjskolernes Fore‐
ning i Danmarks (FFD) opsøgende indsats, så FFD kan gå i dialog med relevante partnere om
puljen.
68. Meningsfulde fællesskaber, pulje til DUF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i 2025-2028,
jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober 2024. Midlerne
afsættes til en pulje til tilskud til hhv. nedsættelse eller fuld kompensation for foreningskontingen‐
ter for unge i alderen 15-29 år, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Der kan derud‐
over gives tilskud til tiltag, der øger foreningernes evne til at rumme og række ud til målgruppen
jf. Aftale om Ungeløftet. Puljen administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og kan søges
af lokalforeninger i DUF’s medlemsorganisationer og observatørorganisationer.
21.51.05. Folkeuniversitetet
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Folkeuniversitetet, drift
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
7,8
7,8
7,8
BO1
2026
7,8
7,8
7,8
BO2
2027
7,8
7,8
7,8
BO3
2028
7,8
7,8
7,8
10. Folkeuniversitetet, drift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et ekstraordinært driftstilskud til Folkeuniversitetsvirksomhed som følge af ud‐
møntning af ramme til kultur.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0622.png
622
§ 21.57.
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27 og 187)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Driftstakster
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Tilskud til svært handicappede
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-24,5
-23,2
-23,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
BO1
2026
-25,4
-24,1
-24,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
BO2
2027
-25,8
-24,5
-24,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
BO3
2028
-25,8
-24,5
-24,5
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel og erstattes med:
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
Mio. kr. (2025-pl)
2022
Antal skoler.......................................................................................
71
A. Tilskud
Tilskud i alt
1)
...................................................................................
787,7
Driftstilskud i alt...............................................................................
730,0
- Takst 1.............................................................................................. 36,3
- Takst 2.............................................................................................. 16,2
- Takst 3.............................................................................................. 677,4
- Ekstern komp. udd........................................................................... 0,0
Elever med svære handicap.............................................................
42,2
Specialundervisning..........................................................................
1,9
Særligt prio. elevgrupper - uden udd. plan...................................
5,2
Særligt prio. elevgrupper - med udd. plan....................................
6,3
Elevstøtte u. 18 år - kostelever.......................................................
2,1
Elevstøtte u. 18 år - dagelever........................................................
0,0
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud......................................................................................
6.836
Takst 1................................................................................................ 820
Takst 2................................................................................................ 236
Takst 3................................................................................................ 5.780
Ekstern komp. udd...........................................................................
0
Elever med svære handicap
2
...........................................................
333
Specialundervisning..........................................................................
77
Særligt prio. elevgrupper - uden udd. plan...................................
291
R
2023
72
B
2024
70
F
2025
69
BO1 BO2 BO3
2026 2027 2028
69
69
69
741,8
684,1
35,4
13,6
635,1
0,0
41,5
1,8
5,2
6,8
2,3
0,0
726,9
669,0
35,5
13,3
620,2
0,0
42,1
1,9
5,1
6,6
2,3
0,0
722,4
664,0
37,3
12,6
614,1
0,0
43,2
1,8
5,2
6,2
2,0
0,0
721,9
663,5
37,3
12,6
613,6
0,0
43,2
1,8
5,2
6,2
2,0
0,0
721,9
663,5
37,3
12,6
613,6
0,0
43,2
1,8
5,2
6,2
2,0
0,0
721,9
663,5
37,3
12,6
613,6
0,0
43,2
1,8
5,2
6,2
2,0
0,0
6.329
788
196
5.346
0
323
74
288
6.329
788
196
5.346
0
228
77
288
6.140
825
180
5.135
0
323
74
286
6.140
825
180
5.135
0
323
74
286
6.140
825
180
5.135
0
323
74
286
6.140
825
180
5.135
0
323
74
286
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0623.png
§ 21.57.01.
Særligt prio. elevgrupper - med udd. plan....................................
132
Elevstøtte u. 18 år - kostelever.......................................................
118
Elevstøtte u. 18 år - dagelever........................................................
0
140
128
0
140
128
0
127
107
0
127
107
0
127
107
0
127
107
0
623
Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger. Beløbet er inkl. tilskud på hhv. 1,0 mio.
kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 afsat til forventet aktivitet knyttet til flygtninge fra Ukraine. Der budgetteres ikke på en‐
kelte takster for udgifter relateret flygtninge fra Ukraine. 2) For 2020 - 2024 er tallet opgjort som antallet af individuelle
ansøgninger.
10. Driftstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 24,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2023/2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2025 og 0,4
mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine, jf. lov
nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukrai‐
ne.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2023/2024.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2023/2024.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2023/2024.
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2023/2024.
21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Seniorhøjskoler
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
0,6
-0,2
-0,2
0,8
0,8
BO1
2026
0,6
-0,2
-0,2
0,8
0,8
BO2
2027
0,6
-0,2
-0,2
0,8
0,8
BO3
2028
0,6
-0,2
-0,2
0,8
0,8
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af korrektion af det faktiske antal tilskudsberettigede folkehøjskoler.
20. Seniorhøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes med: Bevil‐
lingen anvendes til supplerende grundtilskud til fire seniorhøjskoler. Det supplerende
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
624
§ 21.57.09.20.
grundtilskud udgør 0,8 mio. kr. (2025-pl) pr. seniorhøjskole i 2025. I forbindelse med ændrings‐
forslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. (2025-pl) årligt i 2025-2028 til et supplerende
grundtilskud til de fire statsanerkendte seniorhøjskoler: Højskolen Marielyst, Seniorhøjskolen
Nørre Nissum, Rude Strand Højskole og Liselund Højskole som følge af udmøntning af ramme
til kultur.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0625.png
§ 21.6.
625
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tekst og erstattes med følgen‐
de:
Bevillingen vedrører tilskud til særlige idrætspolitiske indsatsområder og udmøntning af spil‐
lehalsmidler.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen med undtagelse af § 21.61.10.63. Pulje
til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund, § 21.61.10.64. Pulje til lokale foreninger
under DGI, § 21.61.10.68. Meningsfulde fællesskaber, pulje til DGI og § 21.61.10.65. Pulje til
lokale foreninger under Dansk Firmaidræt, der administreres af hhv. Danmarks Idrætsforbund,
DGI og Dansk Firmaidræt
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende tabel over særlige bevillingsbe‐
stemmelser og erstattes med følgende:
Regel der fraviges eller
suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.2
Beskrivelse
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Tilskud kan forudbetales.
Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende
merindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål. Ved mindreind‐
tægter fra udlodningsmidler til idrætsformål reduceres adgangen til
at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
Der kan af § 21.61.10.63. Pulje til lokale foreninger under Dan‐
marks Idrætsforbund, § 21.61.10.64. Pulje til lokale foreninger
under DGI og § 21.61.10.65. Pulje til lokale foreninger under
Dansk Firmaidræt anvendes op til to pct. til administration og til‐
syn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de fakti‐
ske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.01. Kulturministeriet.
Der kan anvendes op til 3 pct. til administration vedrørende §
21.61.10.14. GAME, § 21.61.10.15. BROEN Danmark, §
21.61.10.16. Sport for LIVET, § 21.61.10.17. OMBOLD og §
21.61.10.18. Idræt for Sindet, heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Overførslen sker som en
intern statslig overførsel til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.
BV 2.10.5
BV 2.10.5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0626.png
626
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
§ 21.61.10.
F
2025
16,0
6,0
0,1
5,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
2,0
2,0
4,0
4,0
BO1
2026
14,0
6,0
0,1
5,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
4,0
4,0
BO2
2027
18,5
6,0
0,1
5,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,5
4,5
-
-
4,0
4,0
BO3
2028
44,9
6,0
0,1
5,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
30,9
30,9
-
-
4,0
4,0
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
14. GAME
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
15. BROEN Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
16. Sport for Livet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
17. OMBOLD
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
18. Idræt for sindet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Team Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
67. Landsdækkende institut for sportsdommere
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
81. Meningsfulde fællesskaber, pulje til DGI
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
14. GAME
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et driftstilskud til GAME som følge af udmøntning af ramme til kultur.
15. BROEN Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et driftstilskud til BROEN Danmark som følge af udmøntning af ramme til kultur.
16. Sport for Livet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et øremærket driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder til initiativet Sport for
livet som følge af udmøntning af ramme til kultur.
17. OMBOLD
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et driftstilskud til OMBOLD som følge af udmøntning af ramme til kultur.
18. Idræt for sindet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2025-pl) årligt i
2025-2028 til et øremærket driftstilskud til Dansk Arbejderidrætsforbund til initiativet Idræt for
Sindet som følge af udmøntning af ramme til kultur.
20. Team Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2027 og 30,9
mio. kr. i 2028 til et øget driftstilskud til Team Danmark til blandt andet familiestøtte til eliteatle‐
ter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 21.61.10.67.
627
67. Landsdækkende institut for sportsdommere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Der udmøntes 2,0 mio. kr. i 2025 som et projekttilskud til at støtte etableringen samt udviklingen
af et landsdækkende institut for sportsdommere, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Fol‐
keparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
81. Meningsfulde fællesskaber, pulje til DGI
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2025-2028,
jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber af oktober 2024. Midlerne
afsættes til en pulje til tilskud til hhv. nedsættelse eller fuld kompensation for foreningskontingen‐
ter for unge i alderen 15-29 år, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Der kan derud‐
over gives tilskud til tiltag, der øger foreningernes evne til at rumme og række ud til målgruppen
jf. Aftale om Ungeløftet. Puljen administreres af DGI og kan søges af alle frivillige foreninger,
der beskæftiger sig med idræt lokalt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger er medlem af
DGI.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0628.png
628
§ 21.9.
Mindretal i danske grænseområder
21.91. Mindretal i danske grænseområder
21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Pensionsfonden af 1951
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
1,6
1,6
1,6
BO1
2026
3,2
3,2
3,2
BO2
2027
4,8
4,8
4,8
BO3
2028
6,4
6,4
6,4
30. Pensionsfonden af 1951
I forbindelse med ændringsforslagne er kontoen oprettet med 1,6 mio. kr. i 2025, 3,2 mio. kr.
i 2026, 4,8 mio. kr. i 2027 og 6,4 mio. kr. i 2028 (2025-pl) i forbindelse med, at Pensionsfonden
af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i
Sydslesvig omdannes til en statslig pensionsordning den 1. januar 2025. Dansk Skoleforening for
Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig kompenseres med i alt 1,6 mio. kr. i 2025
(2025-pl), hvoraf Dansk Skoleforening for Sydslesvig kompenseres med 1,54 mio. kr. årligt
(2025-pl) og Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig kompenseres med 0,07 mio. kr. årligt (2025-pl).
Den samlede kompensation vil stige med 1,6 mio. kr. årligt frem til 2047 (2025-pl), hvor den en‐
delige kompensation forventes at blive på 36,8 mio. kr. årligt (2025-pl). Kompensationen er be‐
regnet på baggrund af det antal medlemmer i stillinger, der fortsat er åbne for tilgang, som Dansk
Skoleforening for Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig har i Pensionsfonden af
1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i
Sydslesvig i april 2024. Kompensationen ydes til dækning af merudgifter til pensionsbidrag og
bidrag til social sikring for medarbejdere, der ansættes efter omdannelsen og derfor ikke længere
optages i pensionsfonden.
21.91.03. Tilskud til nationale mindretal
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Tilskud til Bund Deutscher Nordschleswiger
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,0
5,0
5,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
20. Tilskud til Bund Deutscher Nordschleswiger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 (2025-pl).
Der udmøntes 5,0 mio. kr. i 2025 som et projekttilskud til Bund Deutscher Nordschleswiger. Pro‐
jekttilskuddet udmøntes til udvidelse af Deutsches Gymnasium med nye undervisningslokaler, jf.
Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025
af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 21.
629
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 187.
På finansloven for 2025 er § 21.21.04. Regionale Kunstfonde, § 21.21.05. Den Unge Kunst‐
neriske Elite, § 21.21.46. International Kulturudveksling, § 21.24.02. Det Danske Filminstitut, §
21.24.03. Tilskud til filmformål mv., § 21.33.37.10. Diverse tilskud til museer mv. og § 21.11.24
Forsøg med kulturpas blevet omfattet af tekstanmærkningen. Samtidig er ordlyden i tekstanmærk‐
ningens skt. 1 justeret, så modtagerkredsen defineres bredere end institutioner, jf. akt 187 af 8.
maj 2024. Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001. I 2024 er tekstan‐
mærkningen ændret, således at tekstanmærkningen omfatter digital sagsbehandling, jf. tekstan‐
mærkningens stk. 5.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for den tilskudsansvarlige
myndighed til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til
selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fast‐
sættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.
Tekstanmærkningens stk. 5 giver kulturministeren hjemmel til at stille krav om, at kommunika‐
tion skal ske digitalt, herunder anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digi‐
tale ansøgninger, afrapporteringer mv., til brug for administration af følgende tilskud: Distribu‐
tionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter efter § 1 i lov nr. 1214 af 27. marts 2003 om
distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, tilskud til trykte og skrevne internet‐
baserede nyhedsmedier efter § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 6, § 8, stk. 1, og § 10, stk. 1, i lov nr. 1604
af 26. december 2013 om mediestøtte, driftstilskud til musikskoler efter § 3c, stk. 1, i lov om
musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, tilskud til formidling af scenekunst efter § 24, stk. 1, i
lov om scenekunst, jf. LBK nr. 246 af 18. marts 2020, tilskud til udvikling inden for folke- og
skolebiblioteksområdet efter § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar
2013, tilskud til istandsættelse af fredede bygninger mv. efter § 16, stk. 1, i lov om bygningsfred‐
ning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 219 af 6. marts 2018, tilskud til konsu‐
lentvirksomhed og medarbejderuddannelse på folkeoplysningsområdet og tilskud til handicappe‐
des deltagelse i folkeoplysnings virksomhed efter hhv. § 44, stk. 1, § 44, stk. 2, i lov om støtte til
folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler
samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018,
grundtilskud og driftstakster til folkehøjskoler, tilskud til svært handicappede på folkehøjskoler,
tilskud til specialundervisning på folkehøjskoler, tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
på folkehøjskoler, elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler, folkeoplysende aktivite‐
ter i Norden, tilskud til vikarudgifter på folkeoplysningsområdet og tilskud til højskoleophold i
Norden efter § 23-28 og § 30 i lov om folkehøjskoler, jf. LBK nr. 280 af 25. marts 2019 og til‐
skud til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer § 43 i lov om
radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 1350 af 4. september 2020.
Ad tekstanmærkning nr. 200.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 og er senere ændret efter indstilling
fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 æn‐
dret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler
om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. 111 af 11. maj 2005 og akt. 7 af 27. okto‐
ber 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.
I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en
etårig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret
fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
630
§ 21.
resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde
søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og
EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større
tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C
om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændrin‐
gen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af
debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemo‐
krati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og ud‐
bygning af debatten om EU, der oprindelig var optaget som stk. 9, jf. akt. 7 af 27. oktober 2005.
I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er
treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C. I 2016 er
bevillingsperioden igen ændret, så den med virkning fra 2016 er fireårig.
Efter indstilling fra nævnet er tekstanmærkningen ændret i 2018, således at det præciseres at
ordningernes formål er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab
(EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Tilskudsfinansierede aktiviteter skal således
være EU-relaterede og ikke blot omhandle forhold i Europa.
I 2020 er tekstanmærkningen ændret, således at der ikke reserveres en pulje på maksimalt 0,5
mio. kr. årligt til ikke-kommercielle TV- og radiostationer. Ændringen sikrer en større fleksibilitet
i fordelingen af pulje C til enkeltstående aktiviteter, hvor nævnet får mange ansøgninger fra ikke-
kommercielle TV- og radiostationer. Samtidig fjernes en bestemmelse om, at når nævnet giver 0,3
mio. kr. af pulje C til et-årige aktivitetsprogrammer til organisationer, der på sigt er mulige pulje
A)- eller B)-organisationer, sker det med højest 0,1 mio. kr. pr. årsprogram. Bestemmelsen er
uhensigtsmæssig i 2020, hvor det ikke vurderes muligt at udføre et årsprogram med så få midler.
I 2022 blev tekstanmærkningen suppleret med stk. 8, jf. akt. 215 af 16. marts 2022. Stk. 8
blev ikke opført på finansloven for 2023.
I 2024 blev tekstanmærkningen ændret, således at der foretages en række forenklinger af
Europa-Nævnets virksomhed, herunder forenkling af ansøgnings- og godkendelsesprocessen ved
tilskud fra puljerne, forenklet proces for at få godkendt ændringer undervejs i bevillingsperioden,
klarere retningslinjer, lempede krav til ansøgernes egenfinansiering, bredere definition af oplys‐
ning samt bedre muligheder for understøttelse af nye initiativer og ændring af nævnets navn, jf.
akt 12 af 1 oktober 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret på finansloven for 2025,
således at stk. 3 d) er tilføjet.
Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det eu‐
ropæiske fællesskab (EU). Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om det eu‐
ropæiske fællesskab (EU), således at spørgsmål om udviklingen i fællesskabet, EU’s globale rolle
og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark.
Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets
partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægel‐
sernes parlamentariske repræsentation.
Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 an‐
vende tilskudsmidlerne således, at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativer‐
ne til debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). Det vil derfor være væsentligt, at
bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til
enkeltstående arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen an‐
vendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om det europæiske fælles‐
skab (EU) bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i
det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr.
med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anven‐
delse af internettet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 21.
631
Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordnin‐
gen og fordelingen af midlerne.
Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2002, er beløbsmæssigt
ajourført i forhold til finansloven for 2018. Bevillingsperioden er forlænget fra 2020 til 2023.
Ad tekstanmærkning nr. 342.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2025. Tekstanmærkningen
giver hjemmel til, at DFI kan udbetale midler til færøske og grønlandske støttemodtagere.
Ad tekstanmærkning nr. 343.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2025.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til forsøgsordning med kultur‐
pas, herunder bemyndige kulturministeren til at nedsætte et nationalt partnerskab for kulturpas,
der skal identificere og tildele kulturpas i form af et digitalt betalingskort samt understøtte mål‐
gruppens brug af kulturpas. Forsøg med kulturpas følger af Aftale om forsøg med kulturpas af 20.
november 2024
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
632
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0633.png
633
§ 22. By-, Land- og Kirkeministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
25,7
17,9
13,2
13,2
5,1
5,1
-0,4
-0,4
Udgift
-7,8
-
-
0,2
0,2
-8,0
-8,0
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
22.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen mv.
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
......................................................................................................................
22.51. ..........................................................................................................
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Indsatser vedrørende landdistrikter
......................................................................................................................
22.71. ..........................................................................................................
Indsatser vedrørende landdistrikter
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
9,1
0,2
8,6
17,9
-
-0,2
17,7
-
0,2
-8,0
-7,8
-
-0,2
-8,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0634.png
634
§ 22.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald og forhøjet som del af udmøntning af regeringens landdistrikt‐
sudspil
04. ..........................................................................................................F
Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som følge af udmøntning til en række lokale
initiativer jf. Aftale om finansloven af november 2024
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret som følge af politisk prioriteret opgave‐
bortfald på tværs af ministeriet
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
22.51. Plan- og Landdistriktsstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald og forhøjet som del af udmøntning af regeringens landdistrikt‐
sudspil
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet i 2026 og 2027 som del af udmøntning af re‐
geringens landdistriktsudspil
Indsatser vedrørende landdistrikter
22.71. Indsatser vedrørende landdistrikter
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
Fiskeriudviklingsprogrammet (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald
16,0
-16,0
8,0
-8,0
96,6
4,9
-
-
77,1
4,0
-
-
2,3
5,0
-
-
-4,2
4,2
-
-
21,7
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0635.png
§ 22.
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 103)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet som del af et bevillingsflyt, udmøntning af re‐
geringens landdistriktsudspil og til lokale initiativer jf. Aftale om
finansloven af november 2024
635
27,6
15,6
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
636
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0637.png
§ 22.
637
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
107,1
168,7
120,9
120,9
120,9
93,0
Udbetalinger
2024
91,1
36,7
2025
-
58,0
25,4
2026
-
50,0
41,9
25,4
2027
-
11,9
41,9
41,9
25,4
121,1
2028
-
11,9
5,4
41,9
41,9
20,0
121,1
Senere
16,0
0,2
6,3
11,7
53,6
73,0
160,8
127,8
83,4
117,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0638.png
638
§ 22.1.
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
22.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
4,0
-
4,0
-
4,0
-
BO1
2026
2,7
-
2,7
-
2,7
-
BO2
2027
2,6
-
2,6
-
2,6
-
BO3
2028
-1,7
-
-1,7
-
-1,7
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
6
2,1
2,1
BO1
2026
5
1,3
1,3
BO2
2027
5
1,2
1,2
BO3
2028
-
-1,7
-1,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2025, 4,4 mio.
kr. i 2026 og 4,3 mio. kr. i 2027 til planlovs- og erhvervstiltag som følge af udmøntning af reser‐
ve til landdistrikter.
22.11.04. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,0
5,0
5,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 som étårig
driftsstøtte til Foreningen til støtte for Den Ortodokse Kirke i Ukraine i Danmark til deres socia‐
le, kulturelle og diakonale arbejde, med 0,5 mio. kr. til Byklyngen Hurup Thy, med 2,0 mio. kr. i
2025 til Den Almennyttige Fond Danske Soldaters Mindelund til renovering af bygningen belig‐
gende ved Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro og med 2,0 mio. kr. i 2025 til Muse‐
um Vestsjælland til støtte af etablering af et besøgscenter ved Sct. Bendts Kirke i Ringsted med
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0639.png
§ 22.11.01.10.
639
henblik på at styrke kultur og turisme, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
Forventet fordeling af tilskuddene, kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Det Mellemkirkelige Råd
...................................................................................................
426.000
Selskabet for Kirkelig Kunst
...............................................................................................
156.000
Foreningen for Kirkegårdskultur
..........................................................................................
18.000
Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene
...............................................
100.000
Foreningen til støtte for Den Ortodokse Kirke i Ukraine i Danmark........................................................ 500.000
Byklyngen Hurup Thy................................................................................................................................. 500.000
Den Almennyttige Fond Danske Soldaters Mindelund.............................................................................. 2.000.000
Museum Vestsjælland.................................................................................................................................. 2.000.000
I alt
...............................................................................................................................
5.700.000
22.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
4,2
4,2
4,2
BO1
2026
6,2
6,2
6,2
BO2
2027
6,2
6,2
6,2
BO3
2028
6,2
6,2
6,2
10. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er politisk prioriteret opgavebortfald udmøntet, og den
negative budgetregulering er nulstillet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0640.png
640
§ 22.5.
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
22.51. Plan- og Landdistriktsstyrelsen
22.51.01. Plan- og Landdistriktsstyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
4,9
0,2
5,1
-
5,1
0,2
BO1
2026
-2,1
0,2
-1,9
-
-1,9
0,2
BO2
2027
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
BO3
2028
-4,5
-
-4,5
-
-4,5
-
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
0,2
0,2
BO1
2026
0,2
0,2
BO2
2027
0,2
0,2
BO3
2028
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
7
1,9
1,9
BO1
2026
2
-3,4
-3,4
BO2
2027
5
-1,6
-1,6
BO3
2028
0
-4,6
-4,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2025, 4,5 mio.
kr. i 2026, 4,5 mio. kr. i 2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2025, 2,6 mio.
kr. i 2026 og 4,7 mio. kr. 2027 til planlovs- og erhvervstiltag som følge af udmøntning af reserve
til landdistrikter.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægts- og udgiftsbevilling forhøjet med
0,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 til administration af pulje til etablering og udvikling af borgerdrev‐
ne dagligvarebutikker som følge af udmøntning af reserve til landdistrikter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0641.png
§ 22.51.79.
641
22.51.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Reserve vedr. plandata og kommunernes opgaver i forhold til
levende bymidter
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-
BO1
2026
2,7
BO2
2027
2,7
BO3
2028
-
-
-
2,7
2,7
2,7
2,7
-
-
20. Reserve vedr. plandata og kommunernes opgaver i forhold til levende bymidter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2026-2027
til DUT-reserven vedr. tiltag under hovedområdet "Frihed og decentralisering" som følge af ud‐
møntning af reserve til landdistrikter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0642.png
642
§ 22.7.
Indsatser vedrørende landdistrikter
22.71. Indsatser vedrørende landdistrikter
22.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
(tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
Fiskeriudviklingsprogrammet
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
Indtægt
................................................................................................................
31. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra EU
F
2025
-16,0
-8,0
BO1
2026
-16,0
-8,0
BO2
2027
-16,0
-8,0
BO3
2028
-
-
-16,0
-16,0
-8,0
-8,0
-16,0
-16,0
-8,0
-8,0
-16,0
-16,0
-8,0
-8,0
-
-
-
-
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens nettoudgiftsbevilling reduceret med 8,0
mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
Oversigt over bevillinger til tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:
Mio. kr.
Tilsagnsgivning
I alt
2023
.................................
2024
.................................
2025
.................................
2026
.................................
2027
.................................
2028
.................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Tilsagn i alt (mio. kr.)
...........
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Antal tilsagnsmodtagere
........
39
51
0
0
0
0
Tilsagn pr. modtager (1.000
328,0
125,0
kr.)
...................................
Indeks
...............................
100
100
100
100
100
100
Bemærkninger: Tilsagnstallene omfatter årets tilsagnsramme uden fradrag for annullerede tilsagn, hvoraf 20 pct. går til
drift af FLAG, mens de resterende midler uddeles til projekter. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af vi‐
dereførte beløb under § 22.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet. Antal til‐
sagnsmodtagere angiver antallet af tilsagn til projekter i årets løb og tilsagn pr. modtager angiver det gennemsnitlige til‐
sagnsbeløb til projekter.
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
heraf national andel
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
heraf EU-andel
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0643.png
§ 22.71.03.
643
22.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller
suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11
BV 2.10.2
BV 2.10.2
Beskrivelse
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder
f.eks. bidrag fra private eller fonde.
Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende
til ydelser på udlån mv. administreret af Udbetaling Danmark.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
22.71.03.40. Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligva‐
rebutikker til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi‐
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad‐
gang til overførsel til § 22.51.01. Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
BV 2.10.5
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små
øsamfund
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
30. Støtte til ø-sekretariatet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne
dagligvarebutikker
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
15,6
BO1
2026
14,6
BO2
2027
14,6
BO3
2028
-
8,0
8,0
1,0
1,0
6,6
0,2
6,4
8,0
8,0
-
-
6,6
0,2
6,4
8,0
8,0
-
-
6,6
0,2
6,4
-
-
-
-
-
-
-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
som del af et bevillingsflyt fra § 22.71.02. Bevillingsflyttet er sket som følge af politisk priorite‐
ret opgavebortfald på § 22.71.02, hvorefter den resterende bevilling er flyttet til § 22.71.03.
30. Støtte til ø-sekretariatet
I forbindelse med ændringsforslagene øges støtten med 1,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november
2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
644
§ 22.71.03.40.
40. Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt i 2025-2027
til videreførsel af puljen til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker som følge
af udmøntning af reserve til landdistrikter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0645.png
645
§ 23. Miljøministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Heraf anlægsbudget
.........................................................................................
2.749,0
1.001,1
999,6
2.772,6
1.135,2
999,6
965,3
965,3
1.832,7
44,6
1.517,5
115,0
155,6
983,3
983,3
126,5
126,5
Udgift
23,6
134,1
-
-
-
163,5
29,4
-
-
134,1
-5,8
-5,8
-
-
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
23.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
......................................................................................................................
23.21. ..........................................................................................................
Fællesudgifter miljø og natur
23.22. ..........................................................................................................
Land og vand
23.23. ..........................................................................................................
Miljø og Erhverv
23.24. ..........................................................................................................
Natur og Ressourcer
Natur og kyster mv.
......................................................................................................................
23.31. ..........................................................................................................
Arealforvaltning og kystbeskyttelse
Forskning på miljø- og naturområdet
......................................................................................................................
23.45. ..........................................................................................................
Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
28,9
28,1
2.851,2
999,6
3.907,8
-
-23,6
3.884,2
129,1
28,6
-
-
157,7
-
-23,6
134,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0646.png
646
§ 23.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet primært sfa. en tilførsel til håndtering af udgif‐
ter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab i 2025
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. nye reserver, jf. især Aftale om Implemen‐
tering af et Grønt Danmark, som delvist modsvares af udmøntning
af reserver om bl.a. akutpakke for vandmiljø og handlingsplan for
PFAS
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
23.21. Fællesudgifter miljø og natur
01. ..........................................................................................................F
Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 11, 106 og 180)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet primært sfa. tilførsel til at oprense, afværge og
inddæmme PFAS-forurening, jf. Aftale om national handlingsplan
for PFAS, samt reduktion sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
15. ..........................................................................................................F
Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 204)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. tilførsler til forskellige tilskud til færøsk
CAFF-deltagelse og til lokale initiativer mv., jf. Aftale om finans‐
loven for 2025
23.22. Land og vand
02. ..........................................................................................................F
Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194)
(Reservationsbev.)
153,3
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
1.489,1
Kontoen er forhøjet sfa. tilførsler til privat skovrejsning, udtagning
af lavbundsjorde og kystvandråd, jf. især Aftale om Implemente‐
ring af et Grønt Danmark
14. Tilskud til drikkevandsbeskyttelse (tekstanm. 106)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. oprettelse af tilskudspulje til at beskyttelse
drikkevand mod PFAS, jf. Aftale om national handlingsplan for
PFAS
15,3
28,4
42,0
-
853,8
0,9
-
-
343,9
14,9
-
-
507,1
950,4
-
-
4,3
14,3
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0647.png
§ 23.
647
23.23. Miljø og Erhverv
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. tilførsel til MUDP, heraf 10,0 mio. kr. øre‐
mærket til klimatilpasningsløsninger, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2025 mv.
23.24. Natur og Ressourcer
06. ..........................................................................................................F
Jagttegnsafgift
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Anmærkningsteksten er opda‐
teret
54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger mv.
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen affattes således "Støtte til indsats vedrørende
generationsforureninger og forureninger med miljøfarlige
stoffer mv."
Kontoen er forhøjet sfa. oprettelse af pulje til at oprense punktkil‐
der, der er forurenet med PFAS, jf. Aftale om national handlings‐
plan for PFAS
62. ..........................................................................................................F
Udvidet producentansvar
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoens indtægter og udgifter er forhøjet sfa. ændret skøn for ud‐
videt producentansvar for filtre til tobaksvarer samt oprettelse af
nye udvidede producentansvarsordninger
Natur og kyster mv.
23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse
01. ..........................................................................................................F
Naturstyrelsen (tekstanm. 106)
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. politisk prioriteret opgavebortfald
04. ..........................................................................................................F
Arealforvaltning mv. (tekstanm. 106, 197 og 202)
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. tilførsler til statslig skovrejsning, udtag‐
ning af lavbundsjorde, helhedsprojekter og naturnationalparker, jf.
især Aftale om Implementering af et Grønt Danmark
446,3
-10,5
77,2
999,6
-
-
18,2
-
-5,9
-
-
-
28,7
115,0
-
-
352,1
20,0
84,8
-
35,8
135,6
104,6
134,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0648.png
648
§ 23.
Forskning på miljø- og naturområdet
23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet
10. ..........................................................................................................F
Forskning og udvikling i øvrigt
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. tilførsler til forskningsinitiativer, jf. Aftale
om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025
0,7
126,5
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 23.
649
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 198.
ad 23.24.54.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen slettes
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
202.
ad 23.31.04.
Ministeren for grøn trepart bemyndiges til at indgå samarbejdsaftaler med kommuner om gennem‐
førelse af helhedsprojekter med lokal forankring til reduktion af kvælstofudvaskning."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
203.
ad 23.21.13.
Kommunerne kan direkte eller via KL deltage finansielt og ledelsesmæssigt i Danmarks Miljøpor‐
tal. Ligeledes kan regionerne direkte eller via Danske Regioner (DR) deltage finansielt og ledel‐
sesmæssigt i Danmarks Miljøportal. Deltagelsen kan ske uden indhentelse af samtykke i henhold
til §§ 13-14 i bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og med‐
delelse af garantier m.v. og §§ 13-14 i bekendtgørelse nr. 1715 af 13. december 2023 om regioner‐
nes låntagning og meddelelse af garantier mv."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
204.
ad 23.21.15.
Ministeren for grøn trepart bemyndiges til at yde tilskud på 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til
Færøernes Landsstyre med henblik på færøsk deltagelse i CAFF (Conservation of Arctic Flora and
Fauna) og indsamling af viden om terrestriske økosystemer."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
650
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0651.png
§ 23.
651
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
3.044,0
1.022,1
1.501,7
1.038,2
997,7
320,4
Udbetalinger
2024
605,4
248,3
2025
732,2
259,0
119,0
2026
897,4
291,5
145,6
77,0
2027
675,0
147,4
118,6
42,4
70,8
1.054,2
2028
81,8
29,1
36,7
47,3
32,9
66,2
294,0
Senere
52,2
46,8
1.081,8
871,5
894,0
254,2
3.200,5
853,7
1.110,2
1.411,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0652.png
652
§ 23.1.
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
23.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
14,9
-
14,9
-
14,9
-
BO1
2026
1,0
-
1,0
-
1,0
-
BO2
2027
1,0
-
1,0
-
1,0
-
BO3
2028
1,8
-
1,8
-
1,8
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Miljø
2. .................................................................
Natur
R
2022
329,0
146,1
92,8
90,1
R
2023
341,7
155,9
111,5
74,3
B
2024
346,0
153,6
97,6
94,8
F
2025
372,7
164,7
108,5
99,5
BO1
2026
323,4
144,8
96,4
82,2
BO2
2027
304,5
135,9
90,9
77,7
BO3
2028
300,3
125,7
98,7
75,9
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
18
13,1
13,1
BO1
2026
3
2,0
2,0
BO2
2027
3
2,0
2,0
BO3
2028
2
1,4
1,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2025 til håndte‐
ring af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i 2025-2027
til initiativer til at oprense, afværge og inddæmme PFAS-forurening, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet om national handlingsplan for
PFAS af maj 2024. Af bevillingen er 0,9 mio. kr. årligt i 2025-2027 afsat til internationalt samar‐
bejde om begrænsning af PFAS, mens 0,3 mio. kr. årligt i 2025-2027 er afsat til administration af
og tilsyn med tilskudspulje til beskyttelse af drikkevand mod PFAS afsat under § 23.22.14. Til‐
skud til drikkevandsbeskyttelse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027 til finansiering af et partnerskab for takeaway-emballage, jf. Aftale mellem regeringen, So‐
cialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2025-2030
til administration af seks yderligere naturnationalparker samt en bynær naturnationalpark Kalve‐
bod Fælled, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konserva‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0653.png
§ 23.11.01.10.
653
tive Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
Der skal tages stilling til den varige finansiering efter 2030.
23.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Reserve til akutpakke til forbedring af vandmiljøet
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
31. Reserve til styrket lokal omlægningsindsats
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
32. Reserve til lokale indsatser
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
33. Ramme til kvælstofreducerende tiltag
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
34. Reserve til oprettelse af Ministeriet for Grøn Trepart
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
40. Reserve til pulje til cirkulær økonomi
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
41. Reserve til national handlingsplan for tekstiler
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
42. Reserve til marin naturgenopretning
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
51. Reserve til investeringer i skovrejsning
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
52. Reserve til national handlingsplan for PFAS
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
58. Reserve til etablering af nye naturnationalparker og
forundersøgelser af mulighed for etablering af nye
nationalparker
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
59. Negativ budgetregulering vedrørende politisk prioriteret
opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
950,4
-77,3
-77,3
44,1
44,1
10,0
10,0
1.198,5
1.198,5
17,5
17,5
-10,3
-10,3
10,0
10,0
-
-
-206,0
-206,0
-76,8
-76,8
BO1
2026
1.850,7
-77,3
-77,3
51,6
51,6
10,0
10,0
2.127,1
2.127,1
17,5
17,5
-10,3
-10,3
10,0
10,0
16,0
16,0
-206,0
-206,0
-103,6
-103,6
BO2
2027
1.878,4
-103,0
-103,0
62,0
62,0
10,0
10,0
2.153,3
2.153,3
17,5
17,5
-10,3
-10,3
10,0
10,0
16,0
16,0
-206,0
-206,0
-103,6
-103,6
BO3
2028
2.163,7
-
-
67,9
67,9
10,0
10,0
2.012,3
2.012,3
17,5
17,5
-
-
10,0
10,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-7,3
-7,3
48,0
48,0
-34,2
-34,2
49,9
49,9
-16,8
-16,8
49,3
49,3
-19,3
-19,3
49,3
49,3
30. Reserve til akutpakke til forbedring af vandmiljøet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 77,3 mio. kr. årligt i 2025-
2026 og 103,0 mio. kr. i 2027, jf. Aftale om mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Fol‐
keparti, Alternativet og Nye Borgerlige om akutpakke til forbedring af vandmiljøet af maj 2024.
Reduktionen på 26,3 mio. kr. i 2025, 20,1 mio. kr. i 2026 og 21,1 mio. kr. i 2027 finansierer ind‐
satser vedr. kystvandråd under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og til § 23.22.02.15. Kystvandråd. Re‐
duktionen på 51,0 mio. kr. i 2025, 57,2 mio. kr. i 2026 og 81,9 mio. kr. i 2027 finansierer hel‐
hedsprojekter under § 23.31.04. Arealforvaltning mv.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
654
§ 23.11.79.31.
31. Reserve til styrket lokal omlægningsindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 44,1 mio. kr. i 2025, 51,6 mio.
kr. i 2026, 62,0 mio. kr. i 2027, 67,9 mio. kr. i 2028, 49,1 mio. kr. i 2029, 46,6 mio. kr. i 2030,
5,9 mio. kr. i 2031 og 0,9 mio. kr. i 2032 til en styrket lokal omlægningsindsats, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale
Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
32. Reserve til lokale indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028 til lokale indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af
november 2024. Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne aftaler den konkrete udmøntning på
baggrund af et oplæg fra regeringen primo 2025.
33. Ramme til kvælstofreducerende tiltag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1.198,5 mio. kr. i 2025,
2.127,1 mio. kr. i 2026, 2.153,3 mio. kr. i 2027, 2.012,3 mio. kr. i 2028, 1.977,6 mio. kr. i 2029
og 1.935,4 mio. kr. i 2030 til en ramme til kvælstofreducerende tiltag, jf. Aftale mellem regerin‐
gen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre
om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024. Af reserven kan der finansieres
lønsum og udgifter til administration. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående til‐
slutning.
34. Reserve til oprettelse af Ministeriet for Grøn Trepart
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 17,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af oprettelsen af Ministeriet for Grøn Trepart, jf. kongelig resolution af 29. august
2024. Af reserven kan der finansieres lønsum og udgifter til administration.
40. Reserve til pulje til cirkulær økonomi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,3 mio. kr. årligt i 2025-
2027 til finansiering af en udvidelse af servicefradraget med reparation af hårde hvidevarer i
hjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finanslo‐
ven for 2025 af november 2024.
41. Reserve til national handlingsplan for tekstiler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028 til en handlingsplan for tekstiler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024. Udmøntning af midlerne sker efter
aftale med aftalepartierne på baggrund af et konkret oplæg fra regeringen.
42. Reserve til marin naturgenopretning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 16,0 mio. kr. årligt i 2026-
2030 til aktiv genopretning af havnaturen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et
Grønt Danmark af november 2024. Af reserven kan der finansieres lønsum og udgifter til admini‐
stration.
51. Reserve til investeringer i skovrejsning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 206,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 23.11.79.52.
655
52. Reserve til national handlingsplan for PFAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 76,8 mio. kr. i 2025 og 103,6
mio. kr. årligt i 2026-2027 til finansiering af initiativer i en national handlingsplan for PFAS, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet om na‐
tional handlingsplan for PFAS af maj 2024.
58. Reserve til etablering af nye naturnationalparker og forundersøgelser af mulighed for
etablering af nye nationalparker
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,3 mio. kr. i 2025, 34,2
mio. kr. 2026, 16,8 mio. kr. i 2027 og 19,3 mio. kr. i 2028 til finansiering af dels forundersøgelse
af mulighed for etablering yderligere nationalpark og dels udvidelse af eksisterende naturnatio‐
nalparker, etablering af én yderligere naturnationalpark og etablering af en bynær naturnational‐
park på Kalvebod Fælled, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af
november 2024.
59. Negativ budgetregulering vedrørende politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 48,0 mio. kr. i 2025, 49,9 mio.
kr. i 2026 og 49,3 mio. kr. årligt i 2027-2028 som led i udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. politisk prioriteret opgavebortfald. Den negative budgetregulering er udmøntet ved reduk‐
tion af bevillinger under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.31.01. Naturstyrelsen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0656.png
656
§ 23.2.
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)
23.21. Fællesudgifter miljø og natur
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 11, 106 og 180)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Driftsbudget
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
0,9
29,4
30,3
-
30,3
29,4
BO1
2026
-4,6
25,2
20,6
-
20,6
25,2
BO2
2027
-4,0
25,0
21,0
-
21,0
25,0
BO3
2028
-24,6
8,5
-16,1
-
-16,1
8,5
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Vandforvaltning
.................................................................
Naturforvaltning
.................................................................
Overvågning af miljø og natur
.................................................................
Grøn produktion
.................................................................
Sikker kemi
.................................................................
R
2022
1.002,8
240,6
140,4
90,3
210,6
200,6
120,3
R
2023
1.090,1
228,9
174,5
98,1
239,8
218,0
130,8
B
2024
1.053,5
305,5
147,6
73,7
221,2
189,6
115,9
F
2025
1.097,9
301,4
133,2
101,0
247,6
183,9
130,8
BO1
2026
993,8
286,1
115,8
80,7
251,5
166,4
93,3
BO2
2027
880,0
251,2
40,6
62,4
286,1
153,4
86,3
BO3
2028
764,4
242,4
39,0
35,9
235,2
130,2
81,7
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
29,4
29,4
BO1
2026
25,2
25,2
BO2
2027
25,0
25,0
BO3
2028
8,5
8,5
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne forhøjet med 32,8 mio. kr. i 2025. Forhøjelsen dækker 3,4 mio. kr. i
indtægter fra Dansk Retursystem mv. og forhøjede interne statslige overførsler på hhv. 4,9 mio. kr. fra § 23.24.62. Udvi‐
det producentansvar som følge af oprettelsen af en række nye gebyrordninger, 1,3 mio. kr. overført fra § 23.23.15.70
MUDP til administration og tilsyn med midlerne fra forskningsreserven, 1,3 mio. kr. fra § 23.45.10. Forskning og udvik‐
ling i øvrigt til administration af forskningsinitiativer fra Aftale om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 og på 21,9
mio. kr. fra § 23.22.02. Vand- og Naturindsats til administration af udtagning af klima-lavbundsjorde og nye kystvandråd.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
29
19,4
19,4
BO1
2026
22
14,9
14,9
BO2
2027
22
14,6
14,6
BO3
2028
-16
-10,5
-10,5
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 27,2 mio. kr. i 2025 og 23,7
mio. kr. årligt i 2026-2027 til initiativer til at oprense, afværge og inddæmme PFAS-forurening,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance,
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0657.png
§ 23.21.01.10.
657
Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet
om national handlingsplan for PFAS af maj 2024. Af bevillingen kan der afholdes udgifter til at
afværge, inddæmme og oprense for PFAS-forurening med det formål at beskytte borgerne mod
PFAS i deres hverdag og miljø. Af bevillingen er 2,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 afsat til admini‐
stration af og tilsyn med tilskudspuljen til beskyttelse af drikkevand mod PFAS afsat under §
23.22.14. Tilskud til drikkevandsbeskyttelse, mens 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. årligt i
2026-2027 er afsat til administration af og tilsyn med puljen til regionernes arbejde med at opren‐
se punktkilder forurenet med PFAS afsat under § 23.24.54. Støtte til indsats vedrørende genera‐
tionsforureninger og forureninger med miljøfarlige stoffer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 23,3 mio. kr. i 2025, 25,2
mio. kr. i 2026 og 24,6 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald. Opgavebortfaldet i Miljøstyrelsen omfatter forenkling af miljøvurderingsloven, fokuseret
vejledning og afbureaukratisering i stat og kommuner, færre tilsyn med f.eks. skibsophugning,
ballastvand, konservatorer mv., nedskalering i Miljøstyrelsens indsats vedr. grønne indkøb, reduk‐
tion i opgaven med klassificering af affald, tværgående prioritering i Miljøstyrelsen samt tilpas‐
ning af kommunernes arbejde med miljøvurderingsloven.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2025 og 4,6
mio. kr. årligt i 2026-2027 til sekretariatsbetjening af kystvandråd, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om
Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027 til finansiering af et partnerskab for takeaway-emballage, jf. Aftale mellem regeringen, So‐
cialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,7 mio. kr. årligt i 2025-
2027 til finansiering af en udvidelse af servicefradraget med reparation af hårde hvidevarer i
hjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finanslo‐
ven for 2025 af november 2024.
23.21.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 204)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges eller
Beskrivelse
suppleres
BV 2.10.2
Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtæg‐
ter.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
70. Tilskud til udarbejdelse af en projektplan for et Storebæltscenter
ved Kruusesminde
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
80. Tilskud til færøsk CAFF-deltagelse og implementering af CBMP
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
85. Opførelse af genbrugsbadebro ved Lindholm Strandpark
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
14,3
BO1
2026
6,5
BO2
2027
6,5
BO3
2028
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5
2,1
2,1
-
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1,5
1,5
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0658.png
658
§ 23.21.15.
5,0
5,0
2,0
2,0
1,7
1,7
5,0
5,0
-
-
-
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86. Partnerskab for takeaway-emballage
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
87. Støtte til Plastic Change
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
90. Shelterplads ved vandrerute i Næstved og Faxe Kommune
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
70. Tilskud til udarbejdelse af en projektplan for et Storebæltscenter ved Kruusesminde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025 til tilskud
til at udarbejde en projektplan for et ”Storebæltscenter” ved Kruusesminde, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
Tilskuddet udbetales til Slagelse Kommune.
80. Tilskud til færøsk CAFF-deltagelse og implementering af CBMP
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2028
fra Nordatlantpuljen for 2025 til færøsk deltagelse i CAFF (Conservation of Arctic Flora and
Fauna) og implementering af CBMP (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program), jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
85. Opførelse af genbrugsbadebro ved Lindholm Strandpark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,1 mio. kr. i 2025 som tilskud
til opførelse af en eller flere genbrugsbadebro(er) ved Lindholm Strandpark ved Aalborg, jf. Afta‐
le mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
86. Partnerskab for takeaway-emballage
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2027
med henblik på, at der indgås et partnerskab mellem Miljø- og Ligestillingsministeriet og rele‐
vante interessenter, der bl.a. skal identificere udfordringer, anvise konkrete muligheder for at ind‐
føre pant og retursystemer for fx plastkopper mv., samt harmonisere og standardisere design af
genbrugsemballage og -systemer og erfaringsudveksle om forbrugeradfærd, jf. Aftale mellem re‐
geringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
87. Støtte til Plastic Change
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2025 som mid‐
lertidig støtte til foreningen Plastic Change med henblik på at reducere plastikforurening i Dan‐
mark og på tværs af landegrænser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radi‐
kale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
90. Shelterplads ved vandrerute i Næstved og Faxe Kommune
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2025 som tilskud
til at etablere shelterpladser langs en ny vandrerute, der skal gå på tværs af Næstved og Faxe
Kommune - kyst til kyst, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Ven‐
stre om finansloven for 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0659.png
§ 23.22.
659
23.22. Land og vand
23.22.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Kystvandråd
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
32. Udtagning af klima-lavbundsjorder
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
81. Privat skovrejsning
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
1.489,1
51,6
50,7
0,9
700,0
679,0
21,0
737,5
737,5
BO1
2026
1.454,9
25,5
25,2
0,3
700,0
679,0
21,0
729,4
729,4
BO2
2027
1.431,8
26,5
26,2
0,3
700,0
679,0
21,0
705,3
705,3
BO3
2028
969,7
-
-
-
200,0
194,0
6,0
769,7
769,7
15. Kystvandråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 21,6 mio. kr. i 2025, 15,5 mio.
kr. i 2026 og 16,5 mio. kr. i 2027 til kystvandråd, jf. Aftale om mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Ven‐
stre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om akutpakke til forbedring af vandmiljø‐
et af maj 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2025 og 10,0
mio. kr. årligt i 2026-2027 til nye kystvandråd, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et
Grønt Danmark af november 2024.
32. Udtagning af klima-lavbundsjorder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 700,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027 og 200,0 mio. kr. i 2028 til udtagning af lavbundsjorder, jf. Aftale mellem regeringen, Soci‐
alistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Imple‐
mentering af et Grønt Danmark af november 2024. Midlerne anvendes til tilskud til udtagning af
lavbundsjorder inklusive randarealer og vil kunne søges af kommuner, lodsejere og fonde. Til‐
skudsordningen kan finansiere udgifter til forundersøgelser, anlæg, projektledelse og en‐
gangskompensation til lodsejere.
81. Privat skovrejsning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 737,5 mio. kr. i 2025, 729,4
mio. kr. i 2026, 705,3 mio. kr. i 2027 og 769,7 mio. kr. i 2028 til privat skovrejsning, hvoraf
272,4 mio. kr. i 2025, 269,4 mio. kr. i 2026, 260,5 mio. kr. i 2027 og 284,3 mio. kr. i 2028 er
afsat til privat skovrejsning med henblik på urørt skov, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implemente‐
ring af et Grønt Danmark af november 2024. Ifølge aftalen afsættes der derudover 850,0 mio. kr.
i 2029 og 875,0 mio. kr. i 2030 til formålet, hvoraf 313,9 mio. kr. i 2029 og 323,2 mio. kr. i 2030
afsættes til privat skovrejsning med henblik på urørt skov. Det fremgår af aftalen, at udmøntning
af model for privat skovrejsning drøftes og besluttes af aftalepartierne i 1. halvår 2025 på bag‐
grund af et oplæg fra regeringen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0660.png
660
§ 23.22.14.
23.22.14. Tilskud til drikkevandsbeskyttelse (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny underkonto til en tilskudspulje til
vandforsyningernes beskyttelse af drikkevandet mod PFAS, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om national handlingsplan for
PFAS af maj 2024.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Tilskudspulje til beskyttelse af drikkevand mod PFAS
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
28,4
28,4
28,4
BO1
2026
38,7
38,7
38,7
BO2
2027
38,7
38,7
38,7
BO3
2028
-
-
-
30. Tilskudspulje til beskyttelse af drikkevand mod PFAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 28,4 mio. kr. i 2025 og 38,7
mio. kr. årligt i 2026-2027 til en tilskudspulje til vandforsyningernes beskyttelse af drikkevand
mod PFAS, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Al‐
ternativet om en national handlingsplan for PFAS af maj 2024. Af aftalen fremgår, at beskyttelsen
kan være ved at rense vandet eller ved at etablere nye forsyningsledninger og boringer. Formålet
er at sikre forsyningen af rent drikkevand og imødegå væsentlige stigninger i vandprisen.
Der er afsat 2,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr.
årligt i 2025-2027 under § 23.11.01. Departementet til administration og tilsyn med puljen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0661.png
§ 23.23.
661
23.23. Miljø og Erhverv
23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(MUDP)
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
115,0
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
-
115,0
1,3
113,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 115,0 mio. kr. i 2025 til Mil‐
jøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), heraf er 10,0 mio. kr. øremærket
til klimatilpasningsløsninger, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025. Der kan af bevillin‐
gen overføres op til 1,3 mio. kr. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til afholdelse af udgifter til admini‐
stration af bevillingen.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Behov (ansøgte tilsagn)........................................................
90 149 131
85
82
98 100
Produktion/aktivitet (antal tilsagn).......................................
60
47
46
39
42
37
40
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).............................. 66,7 31,5 35,1 45,9 51,2 38,0 40,0
10
8
8,0
10
8
8,0
0
0
0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0662.png
662
§ 23.24.
23.24. Natur og Ressourcer
23.24.06. Jagttegnsafgift
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Jagttegnsafgift
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser til § 23.21.01. Naturstyrelsen ned‐
justeret med 5,0 mio. kr., heraf vedr. 2,0 mio. kr. tilskud til beplantning til gavn for vildtet samt hassel- og birkemusen,
mens 3,0 mio. kr. vedr. kontrol og tilsyn med vildtforvaltning.
10. Jagttegnsafgift
I forbindelse med ændringsforslagene bortfalder overførslen på 2,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028 fra nærværende konto til § 23.31.01.11. Tilskud til beplantning til gavn for vildtet samt
hassel- og birkemusen til tilskud til vildtbeplantning via ordningerne ”Plant for vildtet”, ”Plant
for birkemusen” og ”Plant for hasselmusen”. Ligeledes bortfalder overførslen på 3,0 mio. kr. år‐
ligt i 2025-2028 fra nærværende konto til § 23.31.01.10. Natur og friluftsliv til kontrol og tilsyn
med vildtforvaltning. Bortfaldene af overførsler på i alt 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 sker som
led i Naturstyrelsens andel af et politisk prioriteret opgavebortfald under § 23. Miljøministeriet i
2025-2028. Midlerne på 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 forbliver på nærværende konto til anden
anvendelse inden for kontoens formål.
23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger og forureninger med
miljøfarlige stoffer mv.
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er navnet på hovedkontoen ændret fra "Støtte til ind‐
sats vedrørende generationsforureninger mv." til ”Støtte til indsats vedrørende generationsforure‐
ninger og forureninger med miljøfarlige stoffer mv.”. Ændringen er foretaget i forbindelse med,
at der er oprettet en ny underkonto til støtte til regionernes indsats vedrørende forureninger med
miljøfarlige stoffer, herunder PFAS.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Støtte til indsats vedrørende forureninger med miljøfarlige
stoffer, herunder PFAS
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
F
2025
20,0
BO1
2026
40,0
BO2
2027
40,0
BO3
2028
-
20,0
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
-
-
30. Støtte til indsats vedrørende forureninger med miljøfarlige stoffer, herunder PFAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2025 og 40,0
mio. kr. årligt i 2026-2027 til en pulje til regionernes arbejde med at oprense punktkilder, der er
forurenet med PFAS, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folke‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0663.png
§ 23.24.54.30.
663
parti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Fol‐
keparti og Alternativet om national handlingsplan for PFAS af maj 2024.
Der er under § 23.21.01. Miljøstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. årligt i 2026-
2027 til administration af og tilsyn med puljen.
23.24.62. Udvidet producentansvar
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
11. Udvidet producentansvar for batterier
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
20. Udvidet producentansvar for engangsplast - filtre til tobaksvarer
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
21. Udvidet producentansvar for engangsplast - fødevarebeholdere
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
22. Udvidet producentansvar for engangsplast - indpakningsposer og
folier
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
23. Udvidet producentansvar for engangsplast - drikkevarebeholdere
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
24. Udvidet producentansvar for engangsplast - drikkebægere
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
25. Udvidet producentansvar for engangsplast - vådservietter
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
F
2025
135,6
134,1
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
48,3
52,7
-4,4
48,3
48,3
11,5
10,6
0,9
11,5
11,5
30,6
29,4
1,2
30,6
30,6
11,8
10,5
1,3
11,8
11,8
27,1
25,4
1,7
27,1
27,1
1,6
1,1
0,5
1,6
1,6
BO1
2026
135,6
136,1
-5,1
-5,1
-5,1
-5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
48,3
51,6
-3,3
48,3
48,3
11,5
10,9
0,6
11,5
11,5
30,6
29,7
0,9
30,6
30,6
11,8
10,8
1,0
11,8
11,8
27,1
25,7
1,4
27,1
27,1
1,6
1,4
0,2
1,6
1,6
BO2
2027
135,6
136,2
-3,6
-3,6
-3,6
-3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
48,3
53,0
-4,7
48,3
48,3
11,5
10,8
0,7
11,5
11,5
30,6
29,2
1,4
30,6
30,6
11,8
10,7
1,1
11,8
11,8
27,1
25,3
1,8
27,1
27,1
1,6
1,3
0,3
1,6
1,6
BO3
2028
135,6
136,2
-3,6
-3,6
-3,6
-3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
48,3
53,0
-4,7
48,3
48,3
11,5
10,9
0,6
11,5
11,5
30,6
29,7
0,9
30,6
30,6
11,8
10,8
1,0
11,8
11,8
27,1
25,7
1,4
27,1
27,1
1,6
1,4
0,2
1,6
1,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0664.png
664
§ 23.24.62.
0,4
-
0,4
0,4
0,4
2,8
2,3
0,5
2,8
2,8
-
-
1,5
1,5
-
-
0,4
0,3
0,1
0,4
0,4
2,8
2,6
0,2
2,8
2,8
-
-
1,5
1,5
2,0
2,0
0,4
0,3
0,1
0,4
0,4
2,8
2,6
0,2
2,8
2,8
0,1
0,1
1,5
1,5
2,0
2,0
0,4
0,3
0,1
0,4
0,4
2,8
2,6
0,2
2,8
2,8
0,1
0,1
1,5
1,5
2,0
2,0
26. Udvidet producentansvar for engangsplast - balloner
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
27. Udvidet producentansvar for engangsplast - letvægtsbæreposer
Udgift
................................................................................................................
42. .........................................................................................................
Overførselsudgifter til kommuner og regioner
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
30. Udvidet producentansvar for emballage
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
40. Udvidet producentansvar for fiskeredskaber
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
I forbindelse med ændringsforslagene er den interne statslige overførsel fra § 23.24.62.10. Indsamlingsordning vedrøren‐
de bærbare batterier til § 23.21.01. Miljøstyrelsen på 5,3 mio. kr. i 2025 flyttet til § 23.24.62.11. Udvidet producentansvar
for batterier, mens den interne statslige overførsel fra § 23.24.62.20. Filtre til tobaksvarer til § 23.31.01. Naturstyrelsen, §
28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen reduceret med henholdsvis 0,9 mio. kr., 2,2 mio. kr. og
1,3 mio. kr. Som følge af oprettelse af en række nye udvidede producentansvar, samt ændringer i allerede eksisterende
udvidede producentansvar, er den interne statslige overførsel til § 23.31.01. Naturstyrelsen reduceret med i alt 0,8 mio.
kr., mens den interne statslige overførsel til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste er reduceret med i alt 0,5 mio. kr., mens
den interne statslige overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen er opjusteret med i alt 4,9 mio. kr.
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter reduceret med 5,3
mio. kr. i 2025, 5,1 mio. kr. i 2026 og 3,6 mio. kr. årligt i 2027-2028. Midlerne vedrører geby‐
rindtægter fra og udgifter til administration og tilsyn med det udvidede producentansvar for batte‐
rier, som træder i kraft i 2025, og er i forbindelse med ændringsforslagene overført til en nyopret‐
tet underkonto § 23.24.62.11. Udvidet producentansvar for batterier.
11. Udvidet producentansvar for batterier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 5,3
mio. kr. i 2025, 5,1 mio. kr. i 2026 og 3,6 mio. kr. årligt i 2027 og frem. Kontoen omfatter det
udvidede producentansvar for batterier.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af det udvidede producentansvar på batterier. Gebyret opgøres primært på baggrund af
antal markedsførte mængder af batterier.
Der overføres via interne statslige overførsler 5,3 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
20. Udvidet producentansvar for engangsplast - filtre til tobaksvarer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter øget med 48,3 mio.
kr. årligt i 2025 og frem. Dertil er navnet på underkontoen ændret, og den eksisterende anmærk‐
ningstekst slettes og erstattes med følgende:
Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for filtre til tobaksvarer, jf. BEK nr. 904 af
28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0665.png
§ 23.24.62.20.
665
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 4,0 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
21. Udvidet producentansvar for engangsplast - fødevarebeholdere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 11,5
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for fødevarebehol‐
dere, jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastproduk‐
ter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,7 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,2 mio. kr. i 2025 til § 28.21.31. Drift og vin‐
tertjeneste vedr. udgifter til renhold i det offentlige rum.
22. Udvidet producentansvar for engangsplast - indpakningsposer og folier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 30,6
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for indpaknings‐
poser og folier, jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangs‐
plastprodukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 1,0 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,2 mio. kr. i 2025 til § 28.21.31. Drift og vin‐
tertjeneste vedr. udgifter til renhold i det offentlige rum.
23. Udvidet producentansvar for engangsplast - drikkevarebeholdere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 11,8
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for drikkevarebe‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0666.png
666
§ 23.24.62.23.
holdere, jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastpro‐
dukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,7 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,6 mio. kr. i 2025 til § 28.21.31. Drift og vin‐
tertjeneste vedr. udgifter til renhold i det offentlige rum.
24. Udvidet producentansvar for engangsplast - drikkebægere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 27,1
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for drikkebægere,
jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 1,0 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,6 mio. kr. i 2025 til § 28.21.31. Drift og vin‐
tertjeneste vedr. udgifter til renhold i det offentlige rum.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,1 mio. kr. i 2025 til § 23.31.01. Naturstyrel‐
sen vedr. udgifter til renhold i det offentlige rum.
25. Udvidet producentansvar for engangsplast - vådservietter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 1,6
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for vådservietter,
jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0667.png
§ 23.24.62.25.
667
Der overføres via interne statslige overførsler 0,4 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,1 mio. kr. i 2025 til § 28.21.31. Drift og vin‐
tertjeneste vedr. udgifter til renhold i det offentlige rum.
26. Udvidet producentansvar for engangsplast - balloner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 0,4
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for balloner, jf.
BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,4 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
27. Udvidet producentansvar for engangsplast - letvægtsbæreposer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med udgifter og indtægter på 2,8
mio. kr. årligt i 2025 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for letvægtsbæ‐
reposer, jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024 om udvidet producentansvar for visse engangsplastpro‐
dukter.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter. Gebyret opgøres på bag‐
grund af markedsførte mængder af denne produktkategori.
Der kan på kontoen afholdes udgifter til renhold i det offentlige rum hos Vejdirektoratet og
Naturstyrelsen. Hertil kan afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
I tillæg til de statslige udgifter omfatter ordningen også kommunernes udgifter til renhold. De
samlede offentlige udgifter modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv.
Der kan regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter, at udgifter‐
ne afholdes.
Der overføres via interne statslige overførsler 0,5 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
30. Udvidet producentansvar for emballage
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2027-
2028 som følge af teknisk genoprettelse af balance mellem indtægter og udgifter på kontoen.
40. Udvidet producentansvar for fiskeredskaber
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2025 og -0,5
mio. kr. årligt i 2026 og frem. Kontoen omfatter det udvidede producentansvar for fiskeredskaber,
jf. BEK nr. 404 af 8. marts 2024 om udvidet producentansvar for fiskeredskaber.
Der kan på kontoen modtages gebyrindtægter fra producenter og kollektivordninger, som er
omfattet af udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast. Gebyret opgøres på
baggrund af antal markedsførte mængder af fiskeredskaber.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
668
§ 23.24.62.40.
Der kan på kontoen afholdes udgifter hos Miljøstyrelsen til oplysningstiltag, administration
og tilsyn med ordningen.
Der overføres via interne statslige overførsler 1,5 mio. kr. i 2025 til § 23.21.01. Miljøstyrel‐
sen til brug for administration og tilsyn med ordningen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0669.png
§ 23.3.
669
Natur og kyster mv.
23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse
23.31.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Natur og friluftsliv
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
11. Tilskud til beplantning til gavn for vildtet samt hassel- og
birkemusen
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Kyster mv.
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-10,5
-5,8
-16,3
-
-14,3
-3,8
-2,0
-2,0
-
-
BO1
2026
1,9
-5,8
-3,9
-
-4,6
-3,8
-2,0
-2,0
2,7
-
BO2
2027
0,4
-5,8
-5,4
-
-6,1
-3,8
-2,0
-2,0
2,7
-
BO3
2028
-1,6
-5,8
-7,4
-
-5,4
-3,8
-2,0
-2,0
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Naturforvaltning
.................................................................
Friluftsliv
.................................................................
Skov
.................................................................
Ejendoms- og anden forvaltning
.................................................................
Kyster og havne
.................................................................
R
2022
921,5
164,5
172,4
125,8
162,8
238,2
57,8
R
2023
1.022,2
167,8
182,4
133,5
183,8
261,7
93,0
B
2024
969,9
176,5
225,5
128,6
149,4
200,4
89,5
F
2025
943,1
170,4
217,7
124,1
144,2
193,5
93,2
BO1
2026
923,9
161,3
175,3
128,3
176,8
189,4
92,8
BO2
2027
904,1
157,7
171,5
125,6
172,8
185,5
91,0
BO3
2028
888,5
155,5
169,0
123,8
170,4
182,8
87,0
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-5,8
-5,8
BO1
2026
-5,8
-5,8
BO2
2027
-5,8
-5,8
BO3
2028
-5,8
-5,8
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter fra § 23.24.06. Jagttegnsafgift til hhv. kontrol og tilsyn med vildtfor‐
valtning samt til tilskudsordninger til vildtbeplantning reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2028 som Naturstyrelsens
andel af et politisk prioriteret opgavebortfald. Derudover er indtægterne reduceret med 0,9 mio. kr. årligt som følge af op‐
dateret skøn for udgifter til renhold i det offentlige rum af filtre til tobaksvarer, mens indtægterne er forhøjet med 0,1
mio. kr. til udgifter til renhold i det offentlige rum af drikkebægre.
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-13
-13,3
-13,3
BO1
2026
-8
-6,8
-6,8
BO2
2027
-10
-8,3
-8,3
BO3
2028
-13
-10,5
-10,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0670.png
670
§ 23.31.01.10.
10. Natur og friluftsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af Naturstyrelsens andel af et politisk prioriteret opgavebortfald under § 23. Mil‐
jøministeriet i 2025-2028. Af reduktionen omfatter 7,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 en nedskalering
af græsning i urørt skov, mens de resterende 7,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 omfatter indførelse af
afskæringskriterier for miljøvurderinger af projekter vedr. urørt skov og naturnationalparker. Op‐
gavebortfaldet omfatter desuden en reduktion af kontoens udgifter og indtægter på 3,0 mio. kr.
årligt i 2025-2028 som følge af en nedskalering af kontrol og tilsyn med vildtforvaltning.
Der kan udbetales honorarer til formændene for naturnationalparkerne, jf. CIR nr. 9418 af 4.
juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2025, 0,6 mio.
kr. i 2026, 1,2 mio. kr. i 2027 og 1,9 mio. kr. i 2028 til drift af urørte statslige skove, der kommer
fra statslig skovrejsning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af
november 2024. Ifølge aftalen afsættes der derudover 2,6 mio. kr. i 2029 og 3,3, mio. kr. i 2030
til formålet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2025 og 2,1
mio. kr. i 2026 til udarbejdelse af en forundersøgelse af muligheden for etablering af en ny natio‐
nalpark.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,7 mio. kr. årligt i 2026-
2028 til etablering og drift af seks naturnationalparker samt en bynær naturnationalpark Kalvebod
Fælled, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservati‐
ve Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
Ifølge aftalen afsættes der derudover 17,8 mio. kr. i 2029 og 50,2 mio. kr. i 2030 og frem til for‐
målet. Der skal tages stilling til den varige finansiering efter 2030.
11. Tilskud til beplantning til gavn for vildtet samt hassel- og birkemusen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter til tilskud til vildtbe‐
plantning via ordningerne ”Plant for vildtet”, ”Plant for birkemusen” og ”Plant for hasselmusen”
reduceret med 2,0 mio. kr. årligt fra 2025-2028 som følge af Naturstyrelsens andel af et politisk
prioriteret opgavebortfald under § 23. Miljøministeriet i 2025-2028.
40. Kyster mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2026-2027
til en ny ansøgningsrunde for ophævelse af strandbeskyttelsen for arealer mellem hav og by som
følge af udmøntning af reserve til landdistrikter.
23.31.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 106, 197 og 202)
(Anlægsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.8.1
Der kan udbetales midler til § 23.31.01. Naturstyrelsen i forbindelse med
kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af
friluftsaktiviteter, skovrejsningsprojekter, naturgenopretningsprojekter, ud‐
tagning af landbrugsjord, helhedsprojekter, kloakering af kolonihaver mv.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0671.png
§ 23.31.04.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Statslig skovrejsning
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
45. Udtagning af landbrugsjord
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
48. Helhedsprojekter
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
80. Naturnationalparker
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
F
2025
999,6
45,0
45,0
900,0
900,0
51,0
51,0
3,6
3,6
BO1
2026
1.006,0
56,3
56,3
850,0
850,0
57,2
57,2
42,5
42,5
BO2
2027
1.042,9
90,0
90,0
850,0
850,0
81,9
81,9
21,0
21,0
671
BO3
2028
937,0
112,5
112,5
800,0
800,0
-
-
24,5
24,5
10. Statslig skovrejsning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2025, 56,3 mio.
kr. i 2026, 90,0 mio. kr. i 2027 og 112,5 mio. kr. i 2028 til statslig skovrejsning, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale
Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024. Ifølge aftalen afsættes der
derudover 112,5 mio. kr. årligt i 2029-2030 til formålet.
45. Udtagning af landbrugsjord
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 900,0 mio. kr. i 2025, 850,0
mio. kr. årligt i 2026-2027 og 800,0 mio. kr. i 2028 til udtagning af yderligere lavbundsjorde, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024. Ifølge aftalen
afsættes der derudover 600,0 mio. kr. i 2029, 500,0 mio. kr. i 2030, 400,0 mio. kr. i 2031 og
200,0 mio. kr. i 2032 til formålet.
48. Helhedsprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 51,0 mio. kr. i 2025, 57,2 mio.
kr. i 2026 og 81,9 mio. kr. i 2027 til helhedsprojekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Ven‐
stre, Dansk Folkeparti og Alternativet om akutpakke til vandmiljøet af maj 2024. Bevillingen an‐
vendes til opkøb af arealer og anlæg, der ikke er muligt med eksisterende tilskudsordninger. Ind‐
satsen supplerer de kollektive virkemidler og udtagning af lavbundsjorder ved at understøtte gen‐
nemførelsen af helhedsprojekter, f.eks. hele ådale eller sammenhængende vådområder, hvor loka‐
le barrierer forhindrer gennemførelsen. Helhedsprojekterne gennemføres i samarbejde med kom‐
muner efter interessetilkendegivelsesrunder, hvorefter kommunerne indgår samarbejdsaftaler om
projektledelse for de udvalgte projekter med Naturstyrelsen, der varetager evt. opgaver med køb
og salg i forbindelse med projekterne.
80. Naturnationalparker
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2025, 42,5 mio.
kr. i 2026, 21,0 mio. kr. i 2027 og 24,5 mio. kr. i 2028 til etablering af seks naturnationalparker
samt en bynær naturnationalpark Kalvebod Fælled samt til udvidelse af naturnationalparker, jf.
Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folke‐
parti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024. Ifølge af‐
talen afsættes der derudover 68,6 mio. kr. i 2029 og 79,0 mio. kr. i 2030 til formålet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0672.png
672
§ 23.4.
Forskning på miljø- og naturområdet
23.45. Forskning og udvikling på miljø- og naturområdet
23.45.10. Forskning og udvikling i øvrigt
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Forskning i gyllehåndtering
Udgift
................................................................................................................
43. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsudgifter
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
126,5
6,3
6,3
120,2
1,3
118,9
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2025 til forsk‐
ning og udvikling af ensartede metodiske retningslinjer for opgørelse af skadesværdier på tværs
af vandkilder, skadestyper og sektorer, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, So‐
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024.
20. Forskning i gyllehåndtering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 til biofilter,
jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet
om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen anvendes 1,1
pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,1 mio. kr., som afsættes under § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 til klimaef‐
fekt ifm. fakkelafbrænding, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. i 2025 til kæde-
og kombinationseffekter mellem stand- og lagerteknologier til gødningshåndtering, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konserva‐
tive Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af
forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen anvendes 1,1 pct. til administra‐
tionsudgifter, svarende til samlet 0,8 mio. kr., som afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2025 til opsam‐
ling af metangas fra gyllelager, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af
bevillingen anvendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr., som af‐
sættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2025 til telt‐
overdækning med ventileret flydelag, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Soci‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 23.45.10.20.
673
alistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november
2024. Af bevillingen anvendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,2 mio. kr.,
som afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 til øvrige
forsknings- og innovationsindsatser ifm. fakkelafbrænding, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven
mv. i 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 til lavdo‐
sislagerforsuring, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
674
§ 23.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 198.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2021 og er uændret i forhold til
finansloven for 2024.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at miljøministeren kan øre‐
mærke og udbetale tilskud til håndtering af generationsforureningerne i Danske Regioners "En
samlet plan for generationsforureninger". Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte
krav om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab og
revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilba‐
gebetaling af tilskud mv.
Opgaven med håndtering af jordforureninger, herunder generationsforureninger, varetages af
regionerne og de på finansloven for 2021 afsatte midler fordeles mellem regionerne efter nærme‐
re fastsatte regler. Genererationsforureningerne ved Kærgård Klitplantage, Det tidligere Grind‐
stedværket, Himmark Strand i Region Syddanmark og ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fa‐
briksgrund i Region Midtjylland prioriteres ifm. udmøntningen.
Tekstanmærkningen giver ligeledes hjemmel til, at miljøministeren på tilsvarende vis kan
fastsætte nærmere regler for midlerne afsat på underkonto 23.23.54.20. til støtte til PFAS-demon‐
strationsprojekter.
Ad tekstanmærkning nr. 202.
Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2024 og er første gang optaget på fi‐
nansloven for 2025.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til at ministeren for grøn tre‐
part kan indgå samarbejdsaftaler med kommuner gennemførelse af helhedsprojekter med lokal
forankring til reduktion af kvælstofudvaskning.
Ministeren kan inden for bemyndigelsen prioritere mellem projekter efter interessetilkendegi‐
velser på baggrund af kommunernes forslag til projekter samt nærmere fastsatte kriterier vedrø‐
rende indsatsbehov og gennemførbarhed.
Der vil blive udarbejdet en vejledning til kommunerne, som nærmere beskriver forudsætnin‐
gerne for samarbejdsaftalerne.
Ad tekstanmærkning nr. 203.
Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2024 og er første gang optaget på fi‐
nansloven for 2025.
Danmarks Miljøportal (DMP) er et fællesoffentligt samarbejde mellem staten, repræsenteret
ved Miljøministeriet, kommunerne repræsenteret ved KL og regionerne repræsenteret ved Danske
Regioner (DR) om varetagelse af udviklingen og driften af digitale fællesoffentlige løsninger, der
skal sikre adgangen til myndighedernes miljødata, herunder arealdata, naturdata samt vand- og
jordforureningsdata. DMP blev oprettet den 1. januar 2007 i forbindelse med, at amternes mil‐
jøopgaver, som følge af kommunalreformen, blev fordelt mellem kommunerne, regionerne og sta‐
ten.
DMP er ledet af en bestyrelse med seks medlemmer bestående af repræsentanter fra staten,
kommunerne og regionerne, hvor Miljøministeriet på vegne af staten varetager formandskabet i
bestyrelsen. Den generelle fordelingsnøgle for stemmeafgivning og finansiel deltagelse i DMP er
fordelt med 45 pct. fra Miljøministeriet på vegne af staten, 45 pct. fra KL på vegne af kommu‐
nerne og 10 pct. fra DR på vegne af regionerne.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 23.
675
DMP finansieres delvist af en statslig bevilling på § 23.21.13. Danmarks Miljøportal, der
fastsættes på de årlige finanslove. DMP finansieres derudover af indtægter fra kommunerne og
regionerne samt indtægter fra eksterne parter som led i DMP’s indtægtsdækkede virksomhedsu‐
døvelse. Den bevillingsmæssige hjemmel for staten til at finansiere DMP er reguleret på finanslo‐
ven, mens organiseringen af DMP er beskrevet i anmærkningerne til § 23.21.13. Danmarks Mil‐
jøportal. Det er ikke fastlagt ved anden lov end finansloven, hvorledes DMP er organiseret, her‐
under hvorledes samarbejdet mellem parterne tilrettelægges.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for at sikre hjemmel til, at kommuner og re‐
gioner kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i DMP i 2025. Ministeriet for Grøn Trepart un‐
dersøger muligheden for, at hjemlen søges indarbejdet i anden lovgivning.
Ad tekstanmærkning nr. 204.
Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2024 og er første gang optaget på fi‐
nansloven for 2025.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til at ministeren for grøn tre‐
part kan yde tilskud til Færøernes Landsstyre. Formålet er at sikre færøsk deltagelse i Conserva‐
tion og Arctic Flora and Fauna (CAFF), som er en arbejdsgruppe under Arktisk Råd, samt at på‐
begynde en systematisk indsamling af terrestriske data på Færøerne i overensstemmelse med
standarder i Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP). Det forventes, at Landssty‐
ret udmønter midler til Færøernes Nationalmuseum, Tjóðsavnið, hvor dataindsamlingen vil være
forankret.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
676
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0677.png
677
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
-91,5
-103,7
-598,5
-598,5
181,3
76,3
10,0
95,0
285,9
114,4
171,5
27,6
-8,4
36,0
Udgift
-12,2
-
-
-1,2
-1,2
-
-
-11,0
-11,0
-
-
-
-
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
24.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Generelle jordbrugsforhold mv.
......................................................................................................................
24.21. ..........................................................................................................
Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
..........................................................................................................
24.24. ..........................................................................................................
Driftsstøtte i jordbruget
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
......................................................................................................................
24.32. ..........................................................................................................
Fødevarer og husdyrforhold
24.33. ..........................................................................................................
Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
Fiskeriforhold
......................................................................................................................
24.61. ..........................................................................................................
Fællesudgifter inden for fiskeriområdet
24.63. ..........................................................................................................
Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-6,7
-97,0
-103,7
-
12,2
-91,5
-12,2
-
-12,2
-
12,2
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0678.png
678
§ 24.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Opgaver forbundet med EU-formandskabet, udmøntning af poli‐
tisk prioriteret opgavebortfald samt styrket varetagelse af opgaver
på landbrugsområdet
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering til politisk prioriteret op‐
gavebortfald samt budgettering af reserver til initiativer i Aftale
om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024
Generelle jordbrugsforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv.
01. ..........................................................................................................F
Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125 og 167)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald, udmøntning af
administration af tilskudsordning for metanreducerende foder og
administration af forskningsindsatser
02. ..........................................................................................................F
Forskellige tilskud (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Tilskud til metanreducerende foder, jf. Aftale om Deludmøntning
af Grøn Fond af april 2024
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. ..........................................................................................................F 1.598,6 1.509,1
Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-
-
Tilskud til permanent ekstensivering af landbrugsarealer, jf. Aftale
om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024
09. ..........................................................................................................F
Udtagningskonsulenter
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Pulje til udtagningskonsulenter, jf. Aftale om Implementering af et
Grønt Danmark af november 2024
26,5
10,0
-
-
974,2
3,8
-
-
173,0
17,4
-
-
610,0
-615,9
-
-
218,7
73,7
130,0
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0679.png
§ 24.
679
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
52. ..........................................................................................................F
Fonden for Plantebaserede Fødevarer
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven
mv. i 2025 af november 2024 og Aftale om Implementering af et
Grønt Danmark af november 2024
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold
01. ..........................................................................................................F
Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125 og 178)
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved
bekæmpelsesforanstaltninger mm.
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Rebudgettering af udgifter til værdisikring ifm. udbetalinger af er‐
statninger til minkavlere
20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 201)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Videreførsel af bevillingen afsat til Food Nation
35. Forskellige tilskud til madspild, gastronomi og øvrige aktiviteter
på fødevareområdet (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af midler til "Haver til Maver" og Kokkelandsholdet,
jf. Aftale om finansloven for 2025 af november 2024
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
02. ..........................................................................................................F
Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Fordeling af forskningsmidler, jf. Aftale om fordeling af forsk‐
ningsreserven mv. i 2025 af november 2024
Fiskeriforhold
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet
01. ..........................................................................................................F
Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og udvikling
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
205,1
-8,4
-
-
222,0
171,5
0,1
-
719,1
-7,3
-
-
125,9
95,0
-
-
483,8
124,2
4,4
-
-
3,5
-
-
1,5
5,0
-
-
8,4
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0680.png
680
§ 24.
Forøgelse af medlemsbidrag til ICES
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af Grønt program for omstilling af fiskeri og akvakul‐
tur samt lokale initiativer, jf. hhv. Aftale om fordeling af forsk‐
ningsreserve mv. i 2025 og Aftale om finansloven for 2025
127,1
36,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 24.
681
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 106.
ad 24.21.02., 24.32.35., 24.32.50. og 24.63.10.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi blevet
tilknyttet tekstanmærkningen mhp. at sikre hjemmel for ny bevilling.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
106.
ad 24.21.02., 24.23.06., 24.32.35., 24.32.50. og 24.63.10.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om anvendel‐
se af bevilling, herunder om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form
og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds,
og regler om renter og aconto udbetaling. Ministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller
tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation til‐
skudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren kan herunder fastsætte be‐
stemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende til‐
skudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om,
at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.
Stk. 2.
Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku‐
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren stillede til‐
sagnsvilkår.
Stk. 3.
Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren om ethvert forhold, der
har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for ministerens kontrol med
at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4.
Ministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder eller at et
tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.
Stk. 5.
Ministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af til‐
sagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling
af tilskud til en ekstern virksomhed, herunder til en privat virksomhed.
Stk. 6.
Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en
anden offentlig myndighed.
Stk. 7.
Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1 kan, hvis ikke andet er
fastsat, jf. stk. 9, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af næv‐
nets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødeva‐
reklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 49.
Stk. 8.
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har
truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af
27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde
afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen vi‐
deresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påkla‐
gede afgørelse, de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse, en udtalelse fra myndigheden
med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.
Stk. 9.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser
efter stk. 1, 2 eller 4 eller afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, herun‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
682
der at afgørelserne ikke skal kunne påklages."
§ 24.
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
201.
ad 24.32.20.
Der er videreført bevilling til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at
etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kend‐
skabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i
den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til
markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og
konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0683.png
§ 24.
683
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
4.237,4
2.267,2
2.732,0
1.871,1
1.806,8
1.095,5
Udbetalinger
2024
1.257,9
313,3
2025
1.334,6
595,0
627,3
2026
430,3
420,4
717,6
307,1
2027
234,1
309,8
531,1
401,9
188,1
1.665,0
2028
71,8
119,6
318,0
400,4
371,2
147,1
1.428,1
Senere
908,7
509,1
538,0
761,7
1.247,5
948,4
4.913,4
1.571,2
2.556,9
1.875,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0684.png
684
§ 24.1.
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen
24.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
17,4
-
17,4
-
17,4
-
BO1
2026
2,5
-
2,5
-
2,5
-
BO2
2027
2,5
-
2,5
-
2,5
-
BO3
2028
2,5
-
2,5
-
2,5
-
Opgaver og mål:
Opgaver
Fødevarer
Landbrug
Fiskeri
Mål
Departementet varetager opgaver knyttet til lovgivningen mv. på føde‐
vareområdet.
Departementet varetager opgaver knyttet til lovgivningen mv. på land‐
brugsområdet.
Departementet varetager opgaver knyttet til lovgivningen mv. på fiske‐
riområdet.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Fødevarer
.................................................................
Landbrug
.................................................................
Fiskeri
.................................................................
R
2022
187,1
103,5
29,0
28,8
25,8
R
2023
186,6
103,1
28,9
28,8
25,8
B
2024
173,1
95,7
26,8
26,7
23,9
F
2025
191,0
99,3
32,5
34,4
24,8
BO1
2026
165,7
86,2
28,2
29,8
21,5
BO2
2027
163,0
84,8
27,7
29,3
21,2
BO3
2028
160,0
83,2
27,2
28,8
20,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
8
10,7
10,7
BO1
2026
-9
-1,2
-1,2
BO2
2027
-9
-1,2
-1,2
BO3
2028
-9
-1,2
-1,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2025 til finan‐
siering af opgaver ifm. EU-formandskabet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0685.png
§ 24.11.01.10.
685
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,2 mio. kr. i 2025-2028
som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,7 mio. kr. årligt og frem til
bevillingsfinansiering af opgaver på ministerområdet.
24.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
21. Reserve til udtagning af landbrugsjord mv.
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
71. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
72. Reserve til tilskud til metanreducerende foder
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
73. Reserve til Implementering af et Grønt Danmark
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
74. Reserve til økologisk landbrug
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-615,9
-583,1
-583,1
31,9
31,9
-79,7
-79,7
5,0
5,0
10,0
10,0
BO1
2026
-615,2
-548,4
-548,4
31,9
31,9
-113,7
-113,7
5,0
5,0
10,0
10,0
BO2
2027
43,5
-
-
31,9
31,9
-18,4
-18,4
30,0
30,0
-
-
BO3
2028
39,7
-
-
31,9
31,9
-17,2
-17,2
25,0
25,0
-
-
21. Reserve til udtagning af landbrugsjord mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 583,1 mio. kr. i 2025 og 548,4
mio. kr. i 2026, til finansiering af lavbundsindsatser jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implemente‐
ring af et Grønt Danmark af november 2024.
71. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 31,9 mio. kr. årligt i 2025-
2028 gennem blandt andet en nedjustering af de afsatte midler under § 24.11.01. Departementet,
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.61.01. Fiskeristyrelsen i
forbindelse med udmøntningen af politisk prioriteret opgavebortfald.
72. Reserve til tilskud til metanreducerende foder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 79,7 mio. kr. i 2025, 113,7
mio. kr. i 2026, 18,4 mio. kr. i 2027 og 17,2 mio. kr. i 2028 til § 24.21.01 Landbrugsstyrelsen og
§ 24.21.02. Forskellige tilskud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konser‐
vative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om Deludmøntning af Grøn Fond af april
2024.
73. Reserve til Implementering af et Grønt Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en reserve på 5,0 mio. kr. år‐
ligt i 2025-2027 til indsatser vedrørende plantebaserede fødevarer samt 25,0 mio. kr. årligt i
2027-2028 til afløftning af grisesektorens produktionsafgifter, jf. Aftale mellem regeringen, Soci‐
alistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Imple‐
mentering af et Grønt Danmark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
686
§ 24.11.79.74.
74. Reserve til økologisk landbrug
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2025 og 10,0
mio. kr. 2026 til en reserve til økologisk landbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Fol‐
keparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af
et Grønt Danmark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0687.png
§ 24.2.
687
Generelle jordbrugsforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv.
24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125 og 167)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
3,8
-1,2
2,6
-
3,8
-
-1,2
-1,2
BO1
2026
0,4
-1,2
-0,8
-
0,4
-
-1,2
-1,2
BO2
2027
11,2
-1,2
10,0
-
11,2
-
-1,2
-1,2
BO3
2028
10,0
-1,2
8,8
-
10,0
-
-1,2
-1,2
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Effektiv tilskudsforvaltning
2. Rammesætning for grøn omstilling og
bæredygtig erhvervsudvikling
.................................................................
3. .................................................................
Miljø- og klimaorienteret jordfordeling
R
2022
1.052,8
280,0
572,7
170,6
29,5
R
2023
1.161,2
308,9
631,7
188,1
32,5
B
2024
1.113,9
296,3
605,9
180,5
31,2
F
2025
1.156,4
306,1
634,7
182,9
32,7
BO1
2026
973,7
258,7
534,3
153,1
27,6
BO2
2027
911,2
239,2
505,3
141,2
25,5
BO3
2028
883,9
232,3
489,8
137,0
24,8
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-1,2
-1,2
BO1
2026
-1,2
-1,2
BO2
2027
-1,2
-1,2
BO3
2028
-1,2
-1,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-60
3,0
3,0
BO1
2026
-224
0,3
0,3
BO2
2027
-182
8,9
8,9
BO3
2028
-305
8,0
8,0
I forbindelse med ændringsforslagene er årsværksudviklingen blevet justeret som følge af fejlbehæftet udvikling i årsværk
2025 og frem.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,2 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0688.png
688
§ 24.21.01.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2025, 7,6 mio.
kr. i 2026, 18,4 mio. kr. i 2027 og 17,2 mio. kr. i 2028 til administration af en tilskudsordning for
metanreducerende foder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om Deludmøntning af Grøn Fond af april 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2025 til Horizon
Europe-partnerskabet Agriculture of Data, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne,
Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025 af november 2024.
40. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er både udgifter og indtægter reduceret med 1,2 mio.
kr. årligt i 2025-2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
36. Metanreducerende foder
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
73,7
73,7
73,7
BO1
2026
106,1
106,1
106,1
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
36. Metanreducerende foder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 73,7 mio. kr. i 2025 og 106,1
mio. kr. i 2026 til en tilskudsordning for metanreducerende foder, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om Delud‐
møntning af Grøn Fond af april 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0689.png
§ 24.23.
689
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
21. Permanent ekstensivering
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-
-
-
BO1
2026
17,7
17,7
17,7
BO2
2027
17,7
17,7
17,7
BO3
2028
-
-
-
21. Permanent ekstensivering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2026-2027 til
permanent ekstensivering af landbrugsarealer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkepar‐
ti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et
Grønt Danmark af november 2024.
24.23.09. Udtagningskonsulenter
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til udtagningskonsulenterne
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
10,0
10,0
10,0
BO1
2026
20,0
20,0
20,0
BO2
2027
40,0
40,0
40,0
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til udtagningskonsulenterne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2025, 20,0 mio.
kr. i 2026 og 40,0 mio. kr. i 2027 til udtagningskonsulenter, jf. Aftale mellem regeringen, Sociali‐
stisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Imple‐
mentering af et Grønt Danmark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0690.png
690
§ 24.24.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Den eksisterende bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.10.5 slettes og erstattes af følgen‐
de:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er under § 24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer adgang til
at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.61.01. Fi‐
skeristyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen til va‐
retagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse
af strategier, gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og
barrierer for udvikling og effektvurderinger. Ligeledes kan der dækkes ud‐
gifter til offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder og
formidling af resultaterne. Der kan overføres op til 7 mio. kr., heraf højst
2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Over‐
førsler fra alle underkonti til administration af forskningsreserven 2025
kan samlet set andrage op til 1,1 pct. af bevillingerne, dog maksimalt sva‐
rende til de faktiske udgifter og heraf højst 3/4 som lønsum.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Fonden for Plantebaserede Fødevarer
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
95,0
95,0
95,0
BO1
2026
75,0
75,0
75,0
BO2
2027
75,0
75,0
75,0
BO3
2028
75,0
75,0
75,0
10. Fonden for Plantebaserede Fødevarer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2025 til forsk‐
ning i plantebaserede fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Sociali‐
stisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november
2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 45,0 mio. kr. i 2025 og 75,0
mio. kr. årligt i 2026-2028 til at styrke indsatserne under Fonden for Plantebaserede Fødevarer, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0691.png
§ 24.3.
691
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125 og 178)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
15. Kødkontrollen
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-7,3
-11,0
-18,3
-
-7,3
-
-5,0
-5,0
-6,0
-6,0
BO1
2026
-7,3
-11,0
-18,3
-
-7,3
-
-5,0
-5,0
-6,0
-6,0
BO2
2027
-7,3
-11,0
-18,3
-
-7,3
-
-5,0
-5,0
-6,0
-6,0
BO3
2028
-7,3
-11,0
-18,3
-
-7,3
-
-5,0
-5,0
-6,0
-6,0
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Fødevareopgaver
.................................................................
Kødkontrol
.................................................................
Veterinæropgaver
.................................................................
Ernæringsopgaver
.................................................................
R
2022
1.595,9
370,1
461,4
313,1
424,6
26,7
R
2023
1.580,9
356,1
477,0
298,6
428,6
20,6
B
2024
1.520,2
358,8
457,0
281,1
396,8
26,5
F
2025
1.522,5
360,8
466,4
258,7
412,7
23,9
BO1
2026
1.457,3
340,9
440,7
244,7
407,9
23,1
BO2
2027
1.407,3
330,7
426,3
235,7
391,9
22,7
BO3
2028
1.151,6
266,9
337,0
226,9
298,3
22,5
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-11,0
-11,0
BO1
2026
-11,0
-11,0
BO2
2027
-11,0
-11,0
BO3
2028
-11,0
-11,0
Bemærkninger: Ad 1: Indtægten vedrører bl.a. salg af laboratorieanalyser, jf. det anførte på underkonto 90. Indtægtsdæk‐
ket virksomhed. Ad 4: Af indtægter fra afgifter og gebyrer vedrører 486,4 mio. kr. Fødevarestyrelsens gebyr- og afgiftsfi‐
nansierede aktiviteter og kontroller på underkonto 14 og 224,3 mio. kr. vedrører kødkontrol på store slagterier (underkon‐
to 15). Ad 6: Øvrige indtægter indeholder i 2025 18,2 mio. kr. fra andre driftsindtægter, 30,7 mio. kr. via interne statslige
overførsler, 9,2 mio. kr. vedrørende internt statsligt salg samt 27,6 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter,
primært vedrørende internationale projekter. De 30,7 mio. kr. i interne statslige overførsler vedrører, at der budgetteres
med overførsel af 12,9 mio. kr. fra Lægemiddelstyrelsen § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed til finansiering af en øget ind‐
sats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf,
5,7 mio. kr. fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. til økologisk spisemærke og
eksportindsatser vedrørende økologi, 6,1 mio. kr. fra § 23.22.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til styrket
indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folke‐
parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alli‐
ance og Kristendemokraterne om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 af februar 2022 og 6,2 mio. kr. fra § 24.33.02.20. For‐
skellige nationale og internationale forskningsaktiviteter til videreførsel af opgaver på veterinærområdet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0692.png
692
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
§ 24.32.01.
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-27
-13,8
-13,8
BO1
2026
-27
-13,8
-13,8
BO2
2027
-27
-13,8
-13,8
BO3
2028
-27
-13,8
-13,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,3 mio. kr. årligt i 2025-
2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter reduceret med 5,0 mio. kr.
som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
15. Kødkontrollen
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter reduceret med 6,0 mio. kr.
som følge af forventet lavere aktivitetsniveau, da der forventes færre slagtninger.
24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved
bekæmpelsesforanstaltninger mm.
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
30. Værdisikring af erstatninger til minkvirksomheder
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
124,2
124,2
124,2
BO1
2026
190,0
190,0
190,0
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
30. Værdisikring af erstatninger til minkvirksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 124,2 mio. kr. i 2025 og 190,0
mio. kr. i 2026 som følge af udskudte afgørelser i forhold til det forudsatte og deraf nyt udgifts‐
skøn samt periodisering af udgifter.
24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 201)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til markedsføringskonsortier
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
3,5
3,5
3,5
BO1
2026
3,5
3,5
3,5
BO2
2027
3,5
3,5
3,5
BO3
2028
3,5
3,5
3,5
10. Tilskud til markedsføringskonsortier
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende anmærkningstekst:
Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2025-2028 til et offentligt/privat markedsføringskonsortium
for fødevareklyngen (Food Nation), der kan omsætte fortællingen til markedsføring og forretning.
Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortiet oprettet i forbindelse med
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0693.png
§ 24.32.20.10.
693
handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortiet er oprettet i samarbejde
med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennem‐
føre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksport‐
fremstød, konferencer mv.
24.32.35. Forskellige tilskud til madspild, gastronomi og øvrige aktiviteter på
fødevareområdet (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. Tilskud til Kokkelandsholdet og Bocuse d'Or
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
50. Fremme af skolehaver
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
20. Tilskud til Kokkelandsholdet og Bocuse d'Or
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2025 til Kok‐
kelandsholdet i Dansk Gastronomisk Union og akademiet Bocuse d’Or Danmark, jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november
2024.
50. Fremme af skolehaver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2025 til tilskud
til organisationen ”Haver til Maver” med henblik på fremme af skolehaver i Vestdanmark, jf. Af‐
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0694.png
694
§ 24.33.
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Den eksisterende bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.10.5 slettes og erstattes af følgen‐
de:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der er under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration adgang til
at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.61.01. Fi‐
skeristyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne til
varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdel‐
se af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennem‐
førelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling,
gennemførelse af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbun‐
det med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de en‐
kelte indsatsområder, formidling af resultaterne af indsatsen samt udvik‐
ling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de fak‐
tiske udgifter. Overførsler fra alle underkonti til administration af forsk‐
ningsreserven 2025 kan samlet set andrage op til 1,1 pct. af bevillingerne,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter og heraf højst 3/4 som
lønsum.
Overførsler fra § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden
for fødevaresektoren til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.61.01. Fi‐
skeristyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor an‐
førte, kan andrage op til 3 pct. af bevillingerne, og for øvrige underkonti
op til 1,5 pct. af bevillingerne, dog maksimalt svarende til de faktiske ud‐
gifter. Overførsler fra alle underkonti til administration af forskningsreser‐
ven 2025 kan samlet set andrage op til 1,1 pct. af bevillingerne, dog mak‐
simalt svarende til de faktiske udgifter og heraf højst 3/4 som lønsum.
BV 2.10.5
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
171,5
80,0
80,0
91,5
91,5
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 55,0 mio. kr. i 2025 til et
grønt udviklings- og demonstrationsprogram, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokrater‐
ne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0695.png
§ 24.33.02.10.
695
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af
november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2025 til plante‐
baserede fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 60,5 mio. kr. i 2025 til forsk‐
ning i klimaeffekter, opdatering af aktivitetsdata, negative sideeffekter og øvrige forsknings- og
innovationsindsatser ifm. nitrifikationshæmmere, herunder biologiske nitrifikationshæmmere, jf.
Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om
fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen anvendes 1,1 pct. til
administrationsudgifter, svarende til samlet 0,7 mio. kr., som afsættes under § 24.21.01. Land‐
brugsstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30 mio. kr. i 2025 til biokul i
landbrugsjord, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Li‐
beral Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024. Af bevillingen an‐
vendes 1,1 pct. til administrationsudgifter, svarende til samlet 0,3 mio. kr., som afsættes under §
24.21.01. Landbrugsstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025 til styrket
udvikling og implementering af klimateknologi i landbruget, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven
mv. i 2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende oversigt og erstattes af følgen‐
de:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tilsagn i alt (mio. kr.)...............
Antal projekter.........................
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)......
Indeks.....................................
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)......
28,7 57,6 67,4 82,4 69,7 23,7
16
25
32
39
34
25
1,8 2,3 2,1 2,1 2,1 0,9
115,5 114,0 112,7 111,4 106,8 103,8
2,1 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3
2025 2026 2027
84,5 110,8 20,9 21,0
37 117
23
23
2,3 0,9 0,9
0,9
100,0 100,0 100,0 100,0
2,3 0,9 0,9
0,9
Bemærkninger: Regnskabstallene for 2018-2022 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede
tilsagn mm. Beløb er angivet i 2024-pl.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0696.png
696
§ 24.6.
Fiskeriforhold
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet
24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-8,4
-
-8,4
-
-8,4
-
BO1
2026
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
BO2
2027
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
BO3
2028
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Tilskud
2. .................................................................
Kontrol
R
2022
284,1
81,8
19,6
182,7
R
2023
301,7
80,9
33,8
187,0
B
2024
270,9
72,6
30,4
167,9
F
2025
245,2
65,7
27,5
152,0
BO1
2026
240,2
64,4
26,9
148,9
BO2
2027
236,3
63,3
26,5
146,5
BO3
2028
232,3
62,3
26,0
144,0
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-11
-7,4
-7,4
BO1
2026
-11
-7,4
-7,4
BO2
2027
-11
-7,4
-7,4
BO3
2028
-12
-7,4
-7,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,4 mio. kr. i 2025 og 9,2
mio. kr. i 2026-2028 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og udvikling
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
F
2025
-
-
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
I forbindelse med ændringsforslagene ændres medlemsbidraget til ICES fra 1,3 mio. kr. til
1,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem. Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 24.61.20.10.
følgende:
697
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,
ICES) er en international organisation, der har hovedsæde i København. ICES er forum for inter‐
national koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets
anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrø‐
rende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.
Eurofish er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og styr‐
ke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.
På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne, øvrige driftsudgifter i forbindelse med lejemålet
samt projektudgifter i forbindelse med flytning.
På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,5 mio. kr. årligt samt medlemsbi‐
drag til Eurofish på 0,5 mio. kr. årligt.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0698.png
698
§ 24.63.
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
24.63.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
55. Tilskud til lokale initiativer
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
85. Grønt program for omstilling af fiskeri og akvakultur
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
36,0
1,0
1,0
35,0
35,0
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
55. Tilskud til lokale initiativer
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 til tilskud til
"Havørred Fyn", der er en del af Erhvervshus Fyn P/S, med henblik på fiskeudsættelse omkring
Fyn, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om Finansloven for
2025 af november 2024.
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 med henblik
på tilskud til Fonden Baltic Blue ved Vandklubben Klintholm til projektet "Livet tilbage til havet
– Fiskebørnehaver og læringsforløb", jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Ra‐
dikale Venstre om Finansloven for 2025 af november 2024.
85. Grønt program for omstilling af fiskeri og akvakultur
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2025 til Grønt
program for omstilling af fiskeri og akvakultur, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokra‐
terne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af
november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 24.
699
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2024 og er optaget første gang på
finansloven for 2014.
Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at etablere
tilskudsordninger på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område inden for de nævnte
konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder
krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administratio‐
nen. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang til Miljø- og Fødevarekla‐
genævnet, jf. § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
stk. 7, men også mulighed i stk. 9 for, at ministeren kan beslutte regler om, at afgørelser ikke skal
kunne påklages.
Ad tekstanmærkning nr. 201.
Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat bevilling til, at ministeren for fødevarer,
landbrug og fiskeri kan etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der
bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger
sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre
klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.
Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til partnerskab
og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
700
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0701.png
701
§ 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
77,2
72,7
36,1
9,6
18,6
7,9
36,6
36,6
Udgift
-4,5
-4,5
-2,7
-1,8
-
-
-
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
25.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
25.12. ..........................................................................................................
Digitalisering
25.13. ..........................................................................................................
Ligestillingspolitik
Digitalisering i erhvervslivet
......................................................................................................................
25.32. ..........................................................................................................
Digital vækst
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
15,0
57,7
72,7
-
4,5
77,2
-
-4,5
-4,5
-
4,5
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
25.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 100 og 102)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
82,8
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0702.png
702
§ 25.
18. ..........................................................................................................F
Danmarks Statistik (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald
79. ..........................................................................................................F
Reserver og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald, oprettelse af re‐
serve til øget frikøb af offentlige data, jf. Aftale om iværksætter‐
pakken af juni 2024, strategisk indsats for kunstig intelligens
311,1
-0,9
13,5
13,2
-
-
-
-
25.12. Digitalisering
01. ..........................................................................................................F
Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 102 og 112)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Politisk prioriteret opgavebortfald, frikøb af offentlige data, strate‐
gisk indsats for kunstig intelligens, afvikling af ventekonto, digital
identitetstegnebog, handleplan for organdonationsområdet
25.13. Ligestillingspolitik
01. Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd (tekstanm.
103)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Initiativer som følge af Aftale om udmøntning af reserven til for‐
anstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024
Digitalisering i erhvervslivet
25.32. Digital vækst
Af finansministeren
Ny konto
30. Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet (tekstanm.
102)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024 samt
strategisk indsats for kunstig intelligens af februar 2024
23,3
7,9
-
-
303,2
20,4
-
-
36,6
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 25.
703
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 102.
ad 25.11.01., 25.12.01., 25.32.09., 25.32.10. og 25.32.11.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen udvides med § 25.32.30. Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet
med henblik på at kunne fastsætte nærmere regler mv. for tilskuddet.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
102.
ad 25.11.01., 25.12.01., 25.32.09., 25.32.10., 25.32.11. og 25.32.30.
Digitaliserings- og ligestillingsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af
bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebe‐
taling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol.
Digitaliserings- og ligestillingsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af til‐
skud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte
tilskud.
Stk. 2.
Digitaliserings- og ligestillingsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at på‐
klage afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om hvorvidt afgørelser vedrørende tilskud
kan indbringes for ministeren."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
112.
ad 25.12.01.
Digitaliseringsministeren bemyndiges til at kunne udbetale kompensation i forbindelse med hen‐
vendelser om betalingsmodtageres krav på renter og udbetaling af beløb til betalingsmodtagere
efter indtægtsføringen, samt til at kunne gennemføre gældsmodregning og indtægtsføring af foræl‐
dede beløb på ventekontoen."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
704
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0705.png
§ 25.
705
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
248,3
132,0
198,0
40,7
21,6
11,8
Udbetalinger
2024
99,3
64,7
2025
80,3
27,4
134,6
2026
63,2
29,3
38,0
20,1
2027
-
9,8
24,4
17,2
19,0
70,4
2028
5,5
-
1,0
3,4
2,6
11,8
24,3
Senere
-
0,8
-
-
-
-
0,8
164,0
242,3
150,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0706.png
706
§ 25.1.
Fællesudgifter
25.11. Centralstyrelsen
25.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 102)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
40. Ligestillingspolitik
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2026
0,3
-
0,3
-
-
-
0,3
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Digitaliserings- og Ligestillingspolitik
R
2022
28,9
15,8
13,1
R
2023
86,6
45,0
41,6
B
2024
78,9
41,0
37,9
F
2025
83,8
43,6
40,2
BO1
2026
79,6
41,3
38,3
BO2
2027
76,1
39,6
36,5
BO3
2028
71,9
37,4
34,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-2
-
-
BO1
2026
-2
0,3
0,3
BO2
2027
-2
-
-
BO3
2028
-2
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er personaleoversigten nedjusteret som følge af politisk
prioriteret opgavebortfald.
40. Ligestillingspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2026 til admini‐
stration af ansøgningspulje til lokale løsninger for et trygt natteliv, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0707.png
§ 25.11.18.
707
25.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,9
-2,7
-3,6
-
-0,9
-
-2,7
-2,7
BO1
2026
-0,9
-2,7
-3,6
-
-0,9
-
-2,7
-2,7
BO2
2027
-0,9
-2,7
-3,6
-
-0,9
-
-2,7
-2,7
BO3
2028
-0,9
-2,7
-3,6
-
-0,9
-
-2,7
-2,7
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Statistikproduktion og formidling
2. Udarbejdelse af statistiske ydelser til
brugere
.................................................................
R
2022
533,0
81,6
345,7
105,7
R
2023
525,0
84,8
311,2
129,0
B
2024
524,9
81,0
308,5
135,4
F
2025
533,6
80,0
318,6
135,0
BO1
2026
517,6
76,6
305,9
135,1
BO2
2027
504,2
73,6
295,5
135,1
BO3
2028
491,7
71,3
285,2
135,2
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
3. ...................................................................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-2,7
-2,7
BO1
2026
-2,7
-2,7
BO2
2027
-2,7
-2,7
BO3
2028
-2,7
-2,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
-
R
2023
-
-
-
-
B
2024
-
-
-
-
F
2025
-4
-2,7
-2,2
-0,5
BO1
2026
-4
-2,7
-2,2
-0,5
BO2
2027
-4
-2,7
-2,2
-0,5
BO3
2028
-4
-2,7
-2,2
-0,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter og udgifter reduceret med 2,7
mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0708.png
708
§ 25.11.79.
25.11.79. Reserver og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
60. Reserve til vision for kunstig intelligens
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
70. Reserve til øget frikøb af offentlige data
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
13,2
5,8
5,8
-19,3
-19,3
26,7
26,7
BO1
2026
11,6
5,8
5,8
-20,9
-20,9
26,7
26,7
BO2
2027
21,2
5,8
5,8
-11,3
-11,3
26,7
26,7
BO3
2028
32,5
5,8
5,8
-
-
26,7
26,7
10. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2025-2028
som følge af udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald.
60. Reserve til vision for kunstig intelligens
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 19,3 mio. kr. i 2025, 20,9
mio. kr. i 2026 og 11,3 mio. kr. i 2027 som følge af udmøntning af strategisk indsats for kunstig
intelligens.
70. Reserve til øget frikøb af offentlige data
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 26,7 mio. kr. årligt i 2025 og
frem til en reserve til øget frikøb af offentlige data, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti
om Iværksætterpakken af juni 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0709.png
§ 25.12.
709
25.12. Digitalisering
25.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 102 og 112)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
20,4
-1,8
18,6
-
18,6
-1,8
BO1
2026
20,5
-
20,5
-
20,5
-
BO2
2027
15,5
-
15,5
-
15,5
-
BO3
2028
11,5
-
11,5
-
11,5
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Digital infrastruktur
.................................................................
Data og Teknologi
.................................................................
Cyber- og informationssikkerhed
.................................................................
Digital service og inklusion
.................................................................
Jura og digitalisering
.................................................................
Digitalisering i erhvervslivet
.................................................................
R
2022
396,8
84,2
152,6
24,0
17,2
58,0
17,3
43,5
R
2023
304,4
65,0
114,7
20,3
38,6
50,5
15,3
-
B
2024
354,3
64,3
128,9
23,7
43,2
46,3
14,9
33,0
F
2025
361,8
55,8
149,3
25,5
40,8
46,7
20,0
23,7
BO1
2026
324,7
49,2
137,7
23,2
36,6
37,4
17,5
23,1
BO2
2027
301,6
48,5
131,6
20,8
35,6
34,4
14,0
16,7
BO3
2028
284,0
46,4
125,9
17,0
34,8
32,7
10,6
16,6
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-1,8
-1,8
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
0
0,5
0,5
BO1
2026
-3
0,1
0,1
BO2
2027
-4
-1,1
-1,1
BO3
2028
-8
-3,6
-3,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem til arbejdet med øget frikøb af offentlige data, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemo‐
kraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti
om Iværksætterpakken af juni 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald. Derudover er kontoens indtægter og udgif‐
ter reduceret med 1,8 mio. kr. i 2025 som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2025, 4,7 mio.
kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 som led i udmøntning af strategisk indsats for kunstig intelligens
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
710
§ 25.12.01.10.
med henblik på, at danske sprogdata tilgængeliggøres.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2025 til afvik‐
ling af ventekontoen i NemKontosystemet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,2 mio. kr. i 2025, 21,2 mio.
kr. i 2026, 17,3 mio. kr. i 2027 og 17,0 mio. kr. i 2028 til implementering af en digital identitets‐
tegnebog.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2025, 0,9 mio.
kr. i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. i 2028 til initiativer som led i national handleplan
for at styrke organdonationsområdet, jf., Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0711.png
§ 25.13.
711
25.13. Ligestillingspolitik
25.13.01. Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på §
25.13.01.13. Initiativer i handlingsplan mod partnervold og partnerdrab
2023-2026, § 25.13.01.35. Reden International indkvarteringstilbud til ofre
for menneskehandel, § 25.13.01.36. Reden International tilskud til opsøgen‐
de arbejde, § 25.13.01.37. AmiAmi tilskud til opsøgende arbejde, §
25.13.01.38. HopeNow tilskud til opsøgende arbejde, § 25.13.01.39.
LGBT+ handlingsplan og § 25.13.01.40. Alliance om forebyggelse af
seksuel chikane.§ 25.13.01.42. Ansøgningspulje til aktiviteter for udsatte
fædre på orlov, § 25.13.01.43. Ansøgningspulje om netværk og støtte til
mænd i krise, § 25.13.01.44. Tilskud til Center for Digital Pædagogik til
udbredelse af fysiske gaming-fællesskaber.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på §
25.13.01.13. Initiativer i handlingsplan mod partnervold og partnerdrab
2023-2026, § 25.13.01.35. Reden International indkvarteringstilbud til ofre
for menneskehandel, § 25.13.01.36. Reden International tilskud til opsøgen‐
de arbejde, § 25.13.01.37. AmiAmi tilskud til opsøgende arbejde, §
25.13.01.38. HopeNow tilskud til opsøgende arbejde, § 25.13.01.39.
LGBT+ handlingsplan og § 25.13.01.40. Alliance om forebyggelse af
seksuel chikane.§ 25.13.01.42. Ansøgningspulje til aktiviteter for udsatte
fædre på orlov, § 25.13.01.43. Ansøgningspulje om netværk og støtte til
mænd i krise, § 25.13.01.44. Tilskud til Center for Digital Pædagogik til
udbredelse af fysiske gaming-fællesskaber, § 25.13.01.46. Ansøgningspulje
til lokale løsninger for et trygt natteliv, § 25.13.01.47. Tilskud til Natterav‐
nene og Unge Ravne, § 25.13.01.48. Ansøgningspulje til oplysning og vej‐
ledning om samtykkeregler for unge, § 25.13.01.49. Tilskud til LGBT+
Danmark til juridisk rådgivning.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0712.png
712
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
§ 25.13.01.
F
2025
7,9
2,8
2,8
3,5
3,5
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
0,6
0,6
BO1
2026
15,0
2,8
2,8
-
-
-
-
10,0
10,0
1,0
1,0
-
-
1,2
1,2
BO2
2027
4,4
2,8
2,8
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
0,6
0,6
BO3
2028
2,4
1,4
1,4
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
-
-
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
40. Alliance om forebyggelse af seksuel chikane
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
45. Tilskud til DareGender til "Boys' Day in Care"
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
46. Ansøgningspulje til lokale løsninger for et trygt natteliv
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
47. Tilskud til Natteravnene og Unge Ravne
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
48. Ansøgningspulje til oplysning og vejledning om samtykkeregler
for unge
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
49. Tilskud til LGBT+ Danmark til juridisk rådgivning om
familiedannelse
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i 2025-2027
og 1,4 mio. kr. i 2028 i yderligere driftstilskud til LGBT+ Danmark til indsatsen med bl.a. at til‐
byde støtte, rådgive og skabe netværksmuligheder for LGBT+ personer i hele landet samt til at
fremme forståelse for og accept af LGBT+ personer, også i miljøer, hvor der kan være særlige
udfordringer med fordomme og manglende accept, herunder i etniske minoritetsmiljøer, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november
2024.
40. Alliance om forebyggelse af seksuel chikane
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2025 til aktivite‐
ter i alliancen, der kan bidrage til at skabe mere trygge fællesskaber for unge fri for seksuel chi‐
kane og sexisme, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024. Midler kan fx udmøntes til ansøgningspuljer, undersøgelser,
kampagner, oplysning mv. Det nærmere indhold af aktiviteterne fastlægges i dialog med allian‐
cens medlemmer.
45. Tilskud til DareGender til "Boys' Day in Care"
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
På finansloven for 2024 er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2025 til et projekttilskud til at
afdække, udvikle og afprøve en ”Boys’ Day in Care”, hvor drenge gennem f.eks. uddannelses- og
virksomhedsbesøg, rollemodeller, workshops mv. kan blive introduceret til omsorgsfagene, jf. Af‐
tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 25.13.01.45.
713
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2024-2027 af november 2023.
I forbindelse med ændringsforslagene er modtageren af projekttilskuddet ændret til DareGen‐
der.
46. Ansøgningspulje til lokale løsninger for et trygt natteliv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2026 til en an‐
søgningspulje, som kommuner kan søge til at indgå et partnerskab med andre lokale aktører til
tiltag, som øger trygheden for unge i nattelivet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024. Der stilles i forbindelse med ansøg‐
ningspuljen krav om egenfinansiering.
47. Tilskud til Natteravnene og Unge Ravne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2026-2028
til at understøtte den frivillige natteravnsindsats, som drives af Fonden for Socialt Ansvar, med
henblik på at styrke deres tryghedsskabende arbejde i nattelivet, jf. aftale mellem regeringen, So‐
cialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
48. Ansøgningspulje til oplysning og vejledning om samtykkeregler for unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2025 til en an‐
søgningspulje, som organisationer kan søge til at formidle viden om samtykke særligt målrettet
unge med det formål at give unge mere viden og oplysning om samtykkereglerne, og dermed bi‐
drage til at unge er bedre rustet til at læse hinandens grænser og egne grænser, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foran‐
staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
49. Tilskud til LGBT+ Danmark til juridisk rådgivning om familiedannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. i 2025, 1,2 mio.
kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027 til tilskud til LGBT+ Danmark til juridisk rådgivning i forhold til
familiedannelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om
udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0714.png
714
§ 25.3.
Digitalisering i erhvervslivet
25.32. Digital vækst
25.32.30. Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet (tekstanm. 102)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV. 2.2.11.
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
36,6
36,6
36,6
BO1
2026
6,0
6,0
6,0
BO2
2027
3,1
3,1
3,1
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 36,6 mio. kr. i 2025, 6,0 mio.
kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027 til etablering af et center for kunstig intelligens i et nationalt
konsortium ledet af Københavns Universitet og med deltagelse af Aalborg Universitet, DTU, Aar‐
hus Universitet og IT-universitetet, jf. Aftale mellem regeringen, og Danmarksdemokraterne, So‐
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folke‐
parti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af novem‐
ber 2024 samt udmøntning af strategisk indsats for kunstig intelligens. Centeret etableres i tæt til‐
knytning til Pionercenteret for Kunstig Intelligens.
Centeret skal bidrage med forskning og rådgivning i anvendelsen af kunstig intelligens i sam‐
fundet. Midlerne udmøntes til Københavns Universitet som koordinerende partner i konsortiet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 25.
715
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2025 til også at omfatte tilskudspulj‐
en SMV:Robot samt tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet. Tekstanmærkningen er
første gang optaget på finansloven for 2023.
Tekstanmærkningen bemyndiger digitaliserings- og ligestillingsministeren til at fastsætte reg‐
ler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling
af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt
tilsyn og kontrol. Digitaliserings- og ligestillingsministeren bemyndiges til at træffe beslutning
om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af
tilbagebetalte tilskud.
Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er ny og optaget for første gang på finansloven for 2025.
Tekstanmærkningen bemyndiger digitaliseringsministeren til at kunne udbetale kompensation
i forbindelse med henvendelser om betalingsmodtageres krav på renter og udbetaling af beløb til
betalingsmodtagere efter indtægtsføringen, samt til at kunne gennemføre gældsmodregning og
indtægtsføring af forældede beløb på ventekontoen.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
716
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0717.png
717
§ 28. Transportministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Heraf anlægsbudget
.........................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
45,1
13,7
-96,3
58,7
4,8
13,7
-96,3
-
122,6
122,6
-129,1
-99,2
-29,9
60,0
30,0
30,0
-35,0
-10,3
-9,2
-15,5
Udgift
-40,3
-
-
58,7
-
-
28,7
-0,5
29,2
-
-
-
-10,3
-10,3
-
-
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
28.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Veje
......................................................................................................................
28.21. ..........................................................................................................
Vejdirektoratet
28.22. ..........................................................................................................
Færdselsstyrelsen
Trafik mv.
......................................................................................................................
28.51. ..........................................................................................................
Trafikstyrelsen
28.53. ..........................................................................................................
Kollektiv Trafik
Bygninger
......................................................................................................................
28.71. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
28.72. ..........................................................................................................
Kontorbygninger mv.
28.73. ..........................................................................................................
Uddannelses- og forskningsbygninger
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Kapitalposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-54,2
-
173,4
-100,7
18,5
-
39,8
58,3
18,9
-0,5
-
-
18,4
-
39,8
58,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0718.png
718
§ 28.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Transportministeriets andel af reserve til EU-formandskab i 2025
udgør 9,4 mio. kr. Herudover er kontoen reduceret med 0,2 mio.
kr. årligt som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
13. ..........................................................................................................F
Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udskillelse af central anlægsreserve fra projektet Udbygning af
rute 9 ved Nørreballe fra § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer (tekstanm. 121)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
For projektet Udvidelse af Øresundsmotorvejen foretages der
overførsel af central reserve til § 28.11.13. Den centrale anlægsre‐
serve, jf. lov nr. 626 af 11. juni 2024, og den tilbageværende pro‐
jektbevillings afløb opdateres i overensstemmelse med den konso‐
liderede prognose for projektet foretaget efter anlægslovens vedta‐
gelse
42. ..........................................................................................................F
Udgifter til postale ydelser
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Der omprioriteres mellem un‐
derkonti i forbindelse med indbudgettering af den udbudte kon‐
trakt om omdeling af blindeforsendelser
79. ..........................................................................................................F
Reserve og budgetregulering
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering, da politisk prioriteret
opgavebortfald nu er indbudgetteret på konti, hvorfra opgaverne,
der bortfaldt, hørte til
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. ..........................................................................................................F
Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen forhøjes samlet som følge af tilførsel af bevilling til
forundersøgelse af Rute 8 på Fyn, jf. Aftale om finansloven for
2025 og en reduktion som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald
271,3
3,9
-
-
149,9
9,2
-
-
292,1
4,4
-
-
308,3
80,0
-
-
83,7
-
-
-
-29,0
29,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0719.png
§ 28.
20. ..........................................................................................................F 4.155,2
Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-68,0
Kontoen reduceres som følge af udskillelse af central anlægsreser‐
ve fra Udbygning af Rute 9 ved Nørreballe til § 28.11.13. Den cen‐
trale anlægsreserve og rebudgettering af Øget kapacitet på Rute 26
21. ..........................................................................................................F
Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv.
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen reduceres primært som følge af overførsel af tilskud til §
28.51.13. Tilskud til Søby Havn fra pulje til land og by, jf. Aftale
om yderligere tilskud til udvidelse af Søby Havn
609,2
-30,8
719
-
-
-
-
30. ..........................................................................................................F 1.162,1
Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-1,9
Kontoen reduceres som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
31. ..........................................................................................................F
Drift og vintertjeneste
(Anlægsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen reduceres som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
og som følge af gebyrfinansiering af renholdsomkostninger vedr.
opsamling af engangsplastprodukter
28.22. Færdselsstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Færdselsstyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen reduceres som følge af af politisk prioriteret opgavebort‐
fald
02. ..........................................................................................................F
Udstedelse af bøder og afgifter
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen forhøjes som følge af forventede bødeindtægter fra ube‐
talte vejbenyttelsesafgifter
03. ..........................................................................................................F
Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Både bruttoindtægts- og ud‐
giftsbevilling er nedjusteret som følge af politisk prioriteret opga‐
vebortfald
Trafik mv.
28.51. Trafikstyrelsen
13. ..........................................................................................................F
Tilskud til Søby Havn (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen forhøjes med tilskud til udvidelsen af Søby Havn, der
overføres fra § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpul‐
jer mv. som følge af udmøntning fra pulje til land & by
-
30,0
67,4
-0,4
895,7
-2,4
-
-
101,8
-0,5
-
-
-
-
36,5
58,7
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0720.png
720
§ 28.
28.53. Kollektiv Trafik
02. ..........................................................................................................F
Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen forhøjes med oprettelsen af en pulje til frivilligbusser og
en pulje til behovstyret transport, jf. regeringens landistriktsudspil
Sammenhæng og balance
Baner
28.63. Banedanmark
01. ..........................................................................................................F
Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Banedanmark kan afholde ud‐
gifter til erstatningstransport
Bygninger
28.71. Fællesudgifter
01. ..........................................................................................................F
Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Indtægts- og udgiftsbevillin‐
gen reduceres som følge af politisk prioriteret opgavebortfald på §
28.72.01. og § 28.73.01.
28.72. Kontorbygninger mv.
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
..........................................................................................................F
(Statsvirksomhed)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen reduceres som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger (tekstanm. 141)
(Statsvirksomhed)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen reduceres som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
-108,5
-15,5
-
-
-157,8
-9,2
-
-
43,6
-
-
-
518,4
-
-
-
56,4
30,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 28.
721
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 121.
ad 28.11.35., 28.11.37., 28.11.40., 28.11.41., 28.11.71., 28.21.23., 28.21.24., 28.51.15.,
28.52.14., 28.53.02., 28.53.05., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07. og 28.63.08.
Af
Finansministeren
Som følge af behovet for at indgå aftale med Sund & Bælt Holding A/S om opgaven vedrørende
implementering af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler og udbetaling af det yderligere tilskud
til Søby Havn tilføjes henholdsvis § 28.11.38. Administration af vejafgift på lastbiler og §
28.51.13. Tilskud til Søby Havn til tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
121.
ad 28.11.35., 28.11.37., 28.11.38., 28.11.40., 28.11.41., 28.11.71., 28.21.23., 28.21.24.,
28.51.13., 28.51.15., 28.52.14., 28.53.02., 28.53.05., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07. og 28.63.08.
Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse,
herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser
om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud,
modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. mang‐
lende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende
udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af
uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
722
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0723.png
§ 28.
723
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
2.654,7
408,8
605,0
246,5
154,1
148,7
Udbetalinger
2024
1.035,4
45,0
2025
620,9
22,9
164,8
2026
532,3
109,2
38,4
43,3
2027
312,2
111,2
155,4
8,5
43,6
630,9
2028
79,9
65,9
136,3
62,0
7,6
40,7
392,4
Senere
74,0
54,6
110,1
132,7
102,9
108,0
582,3
1.080,4
808,6
723,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0724.png
724
§ 28.1.
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene flyttes følgende særlige bevillingsbestemmelse fra §
28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer til aktivitetsområdet § 28.11. Centralstyrelsen:
Regel der fravi‐
ges eller suppleres
BV 2.2.5
Beskrivelse
Transportministeriet kan på konti under § 28.11. Centralstyrelsen oppe‐
bære tilskud, samt indtægtsføre eventuelle tilbagebetalinger, fra EU,
virksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til blandt
andet medfinansiering af infrastrukturprojekter, analyser og projektar‐
bejde. For tilskud til infrastrukturprojekter oplyses på bevillingslove og
i årsrapporter størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at
de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
9,2
-
9,2
-
9,2
-
BO1
2026
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
BO2
2027
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
BO3
2028
-0,2
-
-0,2
-
-0,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Opgaver i relation til transportpolitik
.................................................................
Tilsyn med statslige selskaber
.................................................................
Internationalt arbejde
.................................................................
Udbud og kontrakter vedrørende blandt
andet tog- og færgetrafik
.................................................................
R
2022
152,3
49,8
74,8
6,2
15,4
6,1
R
2023
164,1
51,5
80,8
7,2
16,9
7,7
B
2024
151,4
47,5
74,5
6,7
15,6
7,1
F
2025
159,1
49,9
78,3
7,0
16,4
7,5
BO1
2026
148,6
46,6
73,1
6,6
15,3
7,0
BO2
2027
146,1
45,7
71,9
6,5
15,1
6,9
BO3
2028
140,3
44,0
69,0
6,2
14,5
6,6
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
13
9,2
9,2
BO1
2026
-
-0,2
-0,2
BO2
2027
-
-0,2
-0,2
BO3
2028
-
-0,2
-0,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0725.png
§ 28.11.01.10.
725
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2025 som følge
af håndtering af udgifter vedrørende Danmarks EU-formandskab.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl), som led i udmøntning af regeringens oplæg til politisk prioriteret opgavebortfald.
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Vejprojekter
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
35. Infrastrukturplan 2035
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
4,4
4,4
4,4
-
-
BO1
2026
-63,0
15,7
15,7
-78,7
-78,7
BO2
2027
40,2
31,3
31,3
8,9
8,9
BO3
2028
43,0
34,1
34,1
8,9
8,9
10. Vejprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført 4,4 mio. kr. i 2025, 15,7 mio. kr. i
2026, 31,3 mio. kr. i 2027, 34,1 mio. kr. i 2028, 25,4 mio. kr. i 2029 og 15,6 mio. kr. i 2030
(2025-pl) som følge af igangsættelse af Øget kapacitet på Rute 26, Sallingsund-Hanstholm,
igangsættelse af Udbygning af Fynske Motorvej, syd om Odense, igangsættelse af Udbygning af
Rute 9, Nørreballe, Lolland og igangsættelse af Tilslutningsanlæg 62, Kolding, og Udvidelse af to
samkørselspladser ved Kolding.
35. Infrastrukturplan 2035
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 78,7 mio. kr. (2025-pl) som
følge er delvis frigivelse af central anlægsreserve til anlægsprojektet Udvidelse af Københavns
Lufthavn Station til 28.11.40.
Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer
i 2026.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført 35,7 mio. kr. (2025-pl) i perioden
2027-2030. Der tilføres 8,9 mio. kr. årligt i 2027-2029 og 9,0 mio. kr. (2025-pl) i 2030 på bag‐
grund af anlægslov vedr. udbygning af Øresundsmotorvejen (LOV nr 626 af 11/06/2024).
28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
40. Baneanlægsprojekter Sund og Bælt A/S
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
41. Vejanlægsprojekter Sund og Bælt A/S
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
80,0
-
-
80,0
80,0
BO1
2026
4,2
78,7
78,7
-74,5
-74,5
BO2
2027
-141,1
-
-
-141,1
-141,1
BO3
2028
-78,7
-
-
-78,7
-78,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene flyttes følgende særlige bevillingsbestemmelse vedrø‐
rende Budgetvejledningens pkt. 2.2.5 fra § 28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer til
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0726.png
726
aktivitetsområdet § 28.11. Centralstyrelsen:
Regel der fravi‐
ges eller suppleres
BV 2.2.5
§ 28.11.40.
Beskrivelse
Transportministeriet kan på § 28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg
og puljer oppebære tilskud, samt indtægtsføre eventuelle tilbagebetalin‐
ger, fra EU, virksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder
til blandt andet medfinansiering af infrastrukturprojekter, analyser og
projektarbejde. For tilskud til infrastrukturprojekter oplyses på bevil‐
lingslove og i årsrapporter størrelsen af de forventede og modtagne til‐
skud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
40. Baneanlægsprojekter Sund og Bælt A/S
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 78,7 mio. kr. i 2026 (2025-pl),
som følge af delvis udmøntning af central reserve fra § 28.11.13.35. Infrastrukturplan 2035 til
projektet Udvidelse af Københavns Lufthavns Station.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Bevillingsafløb for tilskud til anlægsprojekter
Mio. kr. (2025-pl)
Udvidelse af Københavns Lufthavns Station...................................................
Overhalingsspor til godstog ved Kalvebod......................................................
I alt
............................................................................................
2025
140,0
76,3
216,3
2026
347,2
346,9
694,1
2027
-
227,6
227,6
2028
-
39,7
39,7
2029
-
22,1
22,1
41. Vejanlægsprojekter Sund og Bælt A/S
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Kontoen vedrører statens tilskud til A/S Øresund i forbindelse med udvidelse af Øresundsmo‐
torvejen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol‐
keparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri‐
stendemokraterne om Fremtidens veje i Infrastrukturplan 2035 af juni 2021.
Der er afsat central reserve til projektet på § 28.11.13.35. Infrastrukturplan 2035. Bevillings‐
afløbet for projektbevillingen (ekskl. central reserve) fremgår af nedenstående tabel. Der er sam‐
let afsat 766,5 mio. kr. (2024-pl) i perioden 2024-2029 ekskl. den centrale reserve.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Bevillingsafløb for tilskud til anlægsprojekter
Mio. kr. (2025-pl)
Udvidelse af Øresundsmotorvejen...................................................................
I alt
............................................................................................
2025
138,4
138,4
2026
119,8
119,8
2027
117,8
117,9
2028
141,5
141,5
2029
239,6
239,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0727.png
§ 28.11.42.
727
28.11.42. Udgifter til postale ydelser
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kompensation til Post Danmark A/S
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
11. Kontrakt vedr. omdeling af blindeforsendelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
22. Reserve til postale ydelser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
-
-13,9
-13,9
13,9
13,9
-
-
BO1
2026
-
-
-
13,9
13,9
-13,9
-13,9
BO2
2027
-
-
-
13,9
13,9
-13,9
-13,9
BO3
2028
-
-
-
13,9
13,9
-13,9
-13,9
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse til kon‐
toen:
Regel der fravi‐
ges eller suppleres
BV 2.2.9.1
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra andre reservationsbevillinger
eller driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet til § 28.11.42.11.
Kontrakt vedr. omdeling af blindeforsendelser.
10. Kompensation til Post Danmark A/S
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,9 mio. kr. i 2025 (2025-
pl), som følge af det statslige udbud af opgaven vedrørende omdeling af blindeforsendelser.
11. Kontrakt vedr. omdeling af blindeforsendelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,9 mio. kr. årligt i 2025 og
frem (2025-pl). På kontoen afholdes omkostninger til kontraktbetaling til Dansk Avis Omdeling
A/S (DAO) i henhold til den udbudte kontrakt vedr. omdeling af blindeforsendelser for perioden
1. november 2024 til 31. december 2029 med mulighed for forlængelse i op til to år.
22. Reserve til postale ydelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,9 mio. kr. årligt i 2026 og
frem (2025-pl) som følge af det statslige udbud af opgaven vedrørende omdeling af blindeforsen‐
delser.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0728.png
728
§ 28.11.79.
28.11.79. Reserve og budgetregulering
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
22. Politisk prioriteret opgavebortfald
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
29,0
29,0
29,0
BO1
2026
32,1
32,1
32,1
BO2
2027
32,1
32,1
32,1
BO3
2028
32,1
32,1
32,1
22. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,0 mio. kr. i 2025 og 32,1
mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af udmøntning af den negative budgetregulering til de
relevante hovedkonti, hvorfra opgaverne, der bortfalder, hører til.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0729.png
§ 28.2.
729
Veje
28.21. Vejdirektoratet
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
25. Vejplanlægning, analyser mv.
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
3,9
-
3,9
-
-1,6
-
5,5
-
BO1
2026
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
-
-
BO2
2027
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
-
-
BO3
2028
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Planlægning og analyse
.................................................................
Trafikledelse og trafikstatistik
.................................................................
Vejsektor og myndighed
.................................................................
Indtægtsdækket virksomhed,
tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed og øvrig
tilskudsfinansieret aktivitet
.................................................................
R
2022
463,2
127,5
173,2
33,8
41,2
87,5
R
2023
489,4
131,0
213,7
32,1
41,1
71,5
B
2024
425,9
135,4
145,0
39,6
58,6
47,3
F
2025
323,5
126,7
86,1
31,5
37,6
41,6
BO1
2026
299,8
140,4
48,4
28,4
38,2
44,4
BO2
2027
316,3
144,4
61,1
28,9
37,7
44,2
BO3
2028
312,4
128,4
92,8
26,2
33,6
31,4
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
42
26,2
26,2
BO1
2026
51
32,0
32,0
BO2
2027
40
24,9
24,9
BO3
2028
26
16,3
16,3
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med følgende:
Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene
§ 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11.
Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet. Lønsum til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. udgør i ud‐
gangspunktet 42,5 pct. af den tildelte bevilling. Det andet lønsumsloft (anlægsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene §
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter og § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektora‐
tet. Anlægsløn udgør 397,8 mio. kr. i 2025, 360,4 mio. kr. i 2026, 320,2 mio. kr. i 2027 og 260,1 mio. kr. i 2028. Det be‐
mærkes, at anlægsløn for større anlægsprojekter under forberedelse ikke er indarbejdet i denne oversigt. Anlægslønnen in‐
darbejdes først i forbindelse med igangsættelse. Lønsum for § 28.21.21.25. Transportpuljer mv. beregnes som 10 pct. af
årets udgiftsbevilling. Lønsum for projekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.64.12. Baneprojekter,
Vejdirektoratet beregnes som 5,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter over 500,0 mio. kr. og som 7,0
pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter på 500,0 mio. kr. eller derunder.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0730.png
730
§ 28.21.10.10.
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2025 og 2,4
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
25. Vejplanlægning, analyser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. (2025-pl) i 2025
til en forundersøgelse af Rute 8 på Fyn, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november 2024.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
Igangværende undersøgelser
Mio. kr.
Tidligere
F
2025
-
BO1
2026
-
BO2
2027
-
BO3
2028
8,1
Senere
Total
Forventet
udførelses-
periode
2028-2029
Forundersøgelse af opgradering af Rute
22 ”Den sjællandske tværforbindelse”
(herunder undersøgelse af motorvej)
Forundersøgelse af opgradering af Rute
6 mellem Solrød og Roskilde
Udbygning af motorvej nord om Her‐
ning (Rute 18)
Udvidelse af Ring 4 Nord
Udvidelse af Ring 4 Syd
Opgradering af Rute 11 - Omfartsveje
ved Abild og Skærbæk
Opgradering af Rute 15 - Omfartsveje
ved Tirstrup og Trustrup
Opgradering af Rute 9 på Tåsinge
MKV for Udvidelse af Hillerødmotor‐
vejen fra M3
1)
MKV for Rute 54 Næstved-Rønnede
2)
MKV for Vejforbindelse til Stevns
3)
Supplerende MKV på Midtjysk motor‐
vej
1)
Forundersøgelse af Rute 8 på Fyn
-
5,9
14,0
-
1,5
16,2
15,1
-
-
4,9
-
7,7
-
2,3
-
-
1,5
5,7
6,6
-
-
3,9
3,3
3,3
-
0,2
5,5
-
-
-
-
1,7
2,1
1,8
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
12,8
13,2
-
-
-
3,3
-
-
5,8
-
-
-
9,7
11,1
-
-
-
7,9
-
-
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
5,7
-
-
8,7
3,0
21,9
21,7
24,2
26,4
10,6
7,8
11,0
16,9
2,5
-
2028-2030
2024-2025
2023-2025
2022-2025
2027-2028
2027-2028
2024-2026
2025-2026
2023-2025
2027-2029
2024-2025
2025
Bemærkninger:
1) Bevilling til MKV'en er delvist finansieret af midler afsat på § 28.21.10.26. Forundersøgelser for puljeprojekter
2) Bevilling til MKV'en er med finansloven for 2023 finansieret ved overførsel af midler oprindeligt afsat på §
28.21.10.26. Forundersøgelser for puljeprojekter mv.
3) Bevillingen til MKV'en er med finansloven for 2023 overført fra projektbevillingen.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
F
2025
-68,0
-68,0
-68,0
BO1
2026
-102,4
-102,4
-102,4
BO2
2027
-13,9
-13,9
-13,9
BO3
2028
2,8
2,8
2,8
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0731.png
§ 28.21.20.
731
Ændring af anlægsoversigt:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Mio. kr. (2025-pl)
Seneste forelæg‐
gelse
ÆF18, L737 2015,
TB23
Åbningsår Projekt-be‐ TotaludgiftMidler tilført pro‐
villing
jektbevillingen fra
central reserve
2025/
2027
5.157,0
5.157,0
754,6 (2023-pl)
Storstrømsbroen
1)
Infrastrukturplan 2035
Kalundborgmotorvejens 3. etape
2)3)
ÆF24, L17 2023,
akt. 141 af 20.
marts 2024
2)
Udbygning af E45/E20 ved Kolding
ÆF22, L17 2023,
FL25
Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup)-Skan‐ ÆF22, L148 2022
derborg S
2)
Udbygning af E45, Aarhus S - Aarhus N
3)
ÆF22, L148 2022
Ombygning af tilslutningsanlæg på E45
ÆF22, LBK 421
2)
Aarhus N-Randers N
2023, akt. 141 af
20. marts 2024
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlæn‐ ÆF22, L148 2022,
gelse til motorvej
3)
akt. 141 af 20.
marts 2024
2)
2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen
ÆF22, L148 2022
Øget kapacitet Rute 15, Herning-Ringkø‐ FL24, L17 2023,
bing
akt. 141 af 20.
marts 2024
FL25
Øget kapacitet på Rute 26, Sallingsund-
Hanstholm
Udvidelse af Amagermotorvejen
Udbygning af Rute 9, Nørreballe, Lol‐
land
4)
4)
2028
2.894,7
3.027,4
0,0
2028
2027
2027
2025
847,3
4.298,0
2.593,5
287,1
889,6
4.494,1
2.712,0
299,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2027
1.205,9
1.259,9
0,0
2028
2028
273,6
1.299,4
286,0
1.359,7
0,0
0,0
2028
4)
2028
2027
4)
2027
2034
2029
4)
847,4
2.114,7
343,3
500,0
8.200,9
1.387,1
886,1
2.210,8
360,5
522,7
9.087,3
1.449,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
FL25, L113 2024
FL25
Opgradering af Rute 11, Korskro-Varde
4)
FL25
Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg
2)
FL23, L112 2024
4)
Udbygning af Fynske Motorvej
FL25
Frederikssundsmotorvejen, Tværvej-Frede‐ FL23, L 1506 2009
2031
3.635,5
3.800,6
0,0
rikssund
Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er som udgangs‐
punkt budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der
er tilført fra den centrale reserve.
1) Vejdelen forventes åbnet i 2025, banedelen i 2027.
2) For udvalgte projekter forventes åbningsår og færdiggørelsesår at være samme år, hvilket der skal tages højde for ifm.
afslutning og overførsel af projekterne til færdiggørelseskontoen. Tidsplanen kan dog ændre sig i forbindelse med detail‐
projektering af projekterne.
3) Tilførsel af 17,8 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i 2024 (2024-pl) til hhv. Hillerødmotorvejens forlængelse og Ombygning af
tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N-Randers N, jf. akt. 141 af 20. marts 2024, indgår ikke i totaludgiften på finansloven
for 2025, idet bevillingerne er overført på lov om tillægsbevilling for 2024.
4) Åbningsåret er udtryk for en forventning og ikke det
oprindelige
åbningsår, idet åbningsåret konsolideres ifm. admini‐
strativ godkendelse fra Trafikstyrelsen fsva. Rute 26 og udarbejdelsen af anlægslov for hhv. Rute 9, Rute 11 og Fynske
Motorvej.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0732.png
732
§ 28.21.20.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Vejdirektoratets projektbevillinger til igangværende projekter
Mio. kr. (2025-pl)
Storstrømsbroen
1) 2) 3)
Infrastrukturplan 2035
Kalundborgmotorvejens 3. etape
Udbygning af E45/E20 ved Kolding
Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup)-Skander‐
borg S
Udbygning af E45, Aarhus S - Aarhus N
Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aar‐
hus N-Randers N
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse
til motorvej
2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen
Øget kapacitet Rute 15, Herning-Ringkøbing
Øget kapacitet på Rute 26, Sallingsund-Hanst‐
holm
Udvidelse af Amagermotorvejen
Udbygning af Rute 9, Nørreballe, Lolland
Opgradering af Rute 11, Korskro-Varde
Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg
Udbygning af Fynske Motorvej
Frederikssundsmotorvejen, Tværvej-Frederiks‐
sund
Forbrug Opsparing B
2024
3.087,8
461,6
449,1
F
2025
368,5
BO1
2026
158,8
BO2
2027
50,9
BO3
2028
580,4
Senere
0,0
90,7
15,7
399,5
209,1
44,7
61,2
1,9
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
-21,9
-0,1
-5,5
23,4
7,9
-6,5
8,4
12,0
0,0
1,5
0,6
0,0
-3,4
0,0
0,0
220,0
438,3
561,3
10,9
127,6
177,2
728,8 1.576,9 1.006,6
408,2
86,1
85,9
27,1
86,9
13,4
32,8
14,0
16,2
3,6
1,0
0,0
627,4
148,4
213,9
7,0
114,0
36,5
106,3
0,7
120,7
111,6
21,5
1,9
400,0
0,0
159,6
28,3
271,1
191,0
407,5
33,1
190,8
362,7
123,5
39,6
555,1 1.051,2
209,1 306,9
591,7
0,0
925,4
0,0
433,5
79,1
266,0
209,8
0,0
0,0
258,3
121,8
546,4
189,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207,0
608,9 498,7 459,0
129,1 165,8
0,0
148,1
24,2
0,0
945,8 1.471,9 5.305,3
306,4 454,0 480,7
158,6 380,1 3.055,3
Bemærkninger: Forbrug opgøres ultimo 2023. Opsparingen opgøres ultimo 2023.
1) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. For‐
brug i tabellen er inklusiv disse midler.
2) Der er afsat bevilling til anlæg af en ny Storstrømsbro samt nedrivning af den gamle Storstrømsbro, som sker efter
ibrugtagning af den nye Storstrømsbro. EU-støtte til Storstrømsbroen, som ikke forhøjer projekt- eller totalbevilling, hol‐
des uden for anlægsskemaet.
3) Den centrale reserve er tilført på lov om tillægsbevilling for 2023.
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Udbygning af E45/E20 ved Kolding
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2025, 13,8 mio. kr. i 2026 og 47,2 mio. kr. i 2027
(2024-pl) som følge af integration af Udbygning af E45/E20 ved Kolding med puljeprojektet
Støjskærm ved Taulov på finansloven for 2025. Afløbene er rebudgetteret på finansloven for
2025.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2025, 4,3 mio.
kr. i 2026, 40,3 mio. kr. i 2027 og 36,3 mio. kr. i 2028 (2025-pl) som følge af integration af Ud‐
bygning af E45/E20 ved Kolding med puljeprojekterne Udvidelse af 2 samkørselspladser ved
Kolding og Ombygning af kryds ved tilslutningsanlæg 62 ved Kolding. Dermed er der afsat
889,6 mio. kr. (2025-pl) inkl. central reserve til Udbygning af E45/E20 ved Kolding. Projektet
omfatter en udvidelse af den i alt 7 km lange strækning, så der bliver 6 til 8 spor frem for de nu‐
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0733.png
§ 28.21.20.10.
733
værende 4 til 6 spor. Som led i projektet flyttes ca. 2 km eksisterende støjskærme, og 1 km eksi‐
sterende støjvold forhøjes.
Øget kapacitet på Rute 26, Sallingsund-Hanstholm
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,6 mio. kr. i 2026 og 9,7
mio. kr. årligt i 2027-2029 (2025-pl) som følge af igangsættelse af Øget kapacitet på Rute 26,
Sallingsund-Hanstholm, hvorved den centrale reserve udskilles til § 28.11.13. Den centrale an‐
lægsreserve. Der er afsat 886,1 mio. kr. (2025-pl) inkl. central reserve til projektet, som indebæ‐
rer en række forbedringer og ombygninger på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm med
henblik på at øge fremkommeligheden og give bedre plads til trafikken. Projektet er rebudgetteret
på ændringsforslagene. Åbningsåret konsolideres i forbindelse med detailplanlægning af projek‐
tet.
Udbygning af Rute 9, Nørreballe, Lolland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,9 mio. kr. i 2025 og 97,1
mio. kr. i 2026 samt forøget med 27,1 mio. kr. i 2027 og 36,1 mio. kr. i 2028 (2025-pl) som følge
af igangsættelse af Udbygning af Rute 9, Nørreballe, Lolland, hvorved den centrale reserve ud‐
skilles til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve og projektbevilling og totaludgift tilpasses og
rebudgetteres i overensstemmelse med anlægsoverslaget i miljøkonsekvensvurderingen. Der er
afsat 360,5 mio. kr. (2025-pl) inkl. central reserve til projektet, som indebærer etablering af en
omfartsvej nord om Nørreballe og en cykelsti fra Nørreballe til Sørup med henblik på at øge
fremkommeligheden og give bedre trafiksikkerhed. Åbningsåret konsolideres i forbindelse med
detailplanlægning af projektet.
Udbygning af Fynske Motorvej
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,7 mio. kr. årligt i 2027-
2029 og 15,6 mio. kr. i 2030 (2025-pl) som følge af igangsættelse af Udbygning af Fynske Mo‐
torvej, hvorved den centrale reserve udskilles til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Der er
afsat 1.449,8 mio. kr. (2025-pl) inkl. central reserve til projektet, som indebærer udvidelse af 12
km motorvej syd om Odense fra fire til seks spor, herunder anlægning af støjafskærmning på cen‐
trale strækninger med henblik på at øge fremkommeligheden. Åbningsåret konsolideres i forbin‐
delse med detailplanlægning af projektet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Vejdirektoratets projekter under forberedelse
Mio. kr. (2025-pl)
Infrastrukturplan 2035
Øget kapacitet på Motorring 3
Tunnel under Marselis Boulevard
Udvidelse af Ring 4 (nord)
Udvidelse af Ring 4 (syd)
Befæstede nødspor, Vestmotorvejen v/Storebælt
Udbygning af Rute 54, Næstved-Rønnede
Udbygning af motorvej nord om Herning (Rute 18)
Midtjysk Motorvej - (Give-Billund og Løvel-Viborg-
Klode Mølle)
Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til
Ring 4
Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum
Omfartsvej ved Tirstrup og Trustrup
Omfartsvej ved Abild og Skærbæk Rute 11
Vejforbindelse til Stevns
1)
Tidligere
165,8
163,1
1,8
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
65,8
7,8
36,6
17,7
0,6
0,0
1,5
0,3
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2026
232,7
146,1
102,0
10,9
90,7
29,2
7,7
26,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2027
0,0
350,1
258,2
63,6
259,2
169,1
44,4
160,2
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2028
Senere
I alt
646,2 1.307,6 2.775,3 19.091,5 24.052,2
0,0
0,0 403,6
774,7 2.191,3 3.500,6
380,0
406,8 1.165,6
161,1
491,1 727,3
379,1
168,2 897,2
441,0 1.343,9 1.984,7
115,7
352,5 520,6
468,5 6.972,3 7.629,2
55,2
473,4
531,4
0,0 1.392,6 1.392,6
0,0
415,0 415,0
0,0
384,5 384,5
0,0
755,6 755,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0734.png
734
§ 28.21.20.10.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1.481,9 1.481,9
0,0
461,9 461,9
0,0 1.800,5 1.800,5
Øget kapacitet på Rute 34, Haderup-Skive
Udbygning Rute 15, Bale-Tåstrup
Ramme til 4-sporet motortrafikvej, Søbyvad-E45 syd om
Lading Sø
1) Jf. akt. 3 af 5. oktober 2023 kan der afholdes udgifter på op til 40,0 mio. kr. til forberedende arbejder på Motorring 3 i
2022-2024. I forbindelse med ændringsforslagene er denne adgang forlænget til og med 2025.
28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv.
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
25. Transportpuljer mv.
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Anlægsaktiver (anskaffelser)
F
2025
-30,8
-30,8
-30,8
BO1
2026
-6,0
-6,0
-6,0
BO2
2027
-42,0
-42,0
-42,0
BO3
2028
-40,8
-40,8
-40,8
Ændring af anlægsoversigt:
Rådighedspuljer og mindre anlægsprojekter på kontoen:
Mio. kr. (2025-pl)
Infrastrukturplan 2035 -
§ 28.21.21.25.
Pulje til land og by
Pulje til støjbekæmpelse
Pulje til cyklisme (cykelfremme, cykelinfrastruktur og
cyklens år)
Ramme til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet
Pulje til bedre trafiksikkerhed
Ramme til ladeinfrastruktur til tung vejtransport
Pulje til rastepladser
Ombygning af kryds på E55 mellem Nykøbing Falster
og Sydmotorvejen
Forbedringer af Helsingørmotorvejen ved Klampenborg‐
vej/DTU
Trafiksikring af vejkryds Brovejen/Ringvejen nord for
Rudkøbing
Tidligere
2.823,3
896,3
963,8
350,5
341,9
99,9
47,4
50,0
47,9
1,6
24,0
2025
578,4
52,3
196,9
73,2
143
27,9
74,6
2026
561,4
-83,9
279,3
112,7
53,3
63,6
104,8
2027
608,8
59,8
190
105,9
13,3
57,6
152,3
2028
Senere
I alt
11.418,9
3.701,6
3.700,6
1.728,1
580,3
733,9
778,9
50,0
56,8
64,7
24,0
534,0 6.313,0
104,9 2.672,2
241,2 1829,4
105,9
-
57,6
24,4
979,9
28,8
427,3
375,4
-
-
8,9
1,6
-
-
31,6
-
-
29,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25. Transportpuljer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,0 mio. kr. i 2025, som fi‐
nansieres fra pulje til land og by, der overføres til § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn som følge af
tilskud til havneudvidelse, jf. Aftale om yderligere tilskud til udvidelsen af Søby Havn af juni
2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025, 6,0 mio.
kr. i 2026, 42,0 mio. kr. i 2027 og 40,8 mio. kr. i 2028 (2025-pl) og overført til § 28.21.20.
Anlæg af hovedlandeveje mv. som følge af besluttede puljeprojekter Udvidelse af to samkørsels‐
pladser ved Kolding og Ombygning af kryds ved tilslutningsanlæg 62 ved Kolding, som udføres
integreret med det større anlægsprojekt Udbygning af E45/E20 ved Kolding.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0735.png
§ 28.21.30.
735
28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse
Udgift
................................................................................................................
51. .........................................................................................................
Materielle anlægsaktiver (anskaffelser)
F
2025
-1,9
-1,9
-1,9
BO1
2026
-3,7
-3,7
-3,7
BO2
2027
-3,7
-3,7
-3,7
BO3
2028
-3,7
-3,7
-3,7
Ændring af anlægsoversigt:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
R
2023
Kapitalbevarende vedligehold
870,3
Belægninger.................................................................. 319,0
Almindelige bygværker................................................ 79,2
Specielle bygværker..................................................... 334,1
Øvrige mindre aktiver.................................................. 138,0
Bruttoudgifter, mio. kr. (2025-pl)
B
2024
1.246,7
494,9
143,3
420,0
188,4
F
2025
1.160,2
620,7
111,2
258,2
170,1
BO1
2026
1.287,3
771,7
94,0
266,5
155,1
BO2
2027
1.015,7
573,9
82,5
227,6
131,7
BO3
2028
1.222,9
602,7
92,0
286,2
242,0
Bemærkninger: Udgiftsfordelingen kan variere mellem årene og mellem aktiviteterne, da Vejdirektoratet løbende priorite‐
rer indsatsen for at minimere de samlede levetidsomkostninger (vedligeholdelsesomkostninger), inkl. meromkostninger
ved evt. udskydelse eller fremrykning af arbejder.
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2025 og 3,7
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
28.21.31. Drift og vintertjeneste
(Anlægsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Løbende drift af veje mv.
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
Indtægt
................................................................................................................
33. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsindtægter
F
2025
-2,4
-0,5
-2,4
-2,4
-0,5
-0,5
BO1
2026
-2,9
-0,5
-2,9
-2,9
-0,5
-0,5
BO2
2027
-2,9
-0,5
-2,9
-2,9
-0,5
-0,5
BO3
2028
-2,9
-0,5
-2,9
-2,9
-0,5
-0,5
Ændring af anlægsoversigt:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
Aktivitetsoversigt
Bruttoudgifter, mio. kr. (2025-pl)
Løbende drift af veje mv.
R
2023
608,6
B
2024
678,6
F
2025
616,5
BO1
2026
605,5
BO2
2027
595,3
BO3
2028
586,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0736.png
736
§ 28.21.31.
56,4
362,6
15,6
36,2
153,3
54,5
55,1
347,7
11,9
38,1
123,8
39,9
50,9
338,9
12,0
38,4
124,6
40,7
48,6
334,1
11,9
37,8
122,2
40,7
47,7
328,9
11,8
37,2
120,3
40,1
1. Myndighedsopgaver................................................................ 49,4
2. Løbende vejdrift...................................................................... 343,1
3. Mindre lokale forbedringer og biodiversitet.......................... 20,2
4. Lovmæssigt afvandingsbidrag................................................ 35,2
5. Trafikledelse og trafikstatistik................................................ 124,6
6. Beredskabsopgaver................................................................. 36,1
Bemærkninger: Udgiftsfordelingen kan variere mellem årene og mellem aktiviteterne, da Vejdirektoratet løbende priorite‐
rer indsatsen efter behov.
10. Løbende drift af veje mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. årligt fra 2025
og frem (2025-pl) som følge af øget gebyrfinansiering af Vejdirektoratets oprydning af henkastet
affald fra visse engangsplastprodukter, jf. BEK nr. 904 af 28. juni 2024. I henhold til BEK nr.
904 af 28. juni 2024 skal producenter af visse engangsplastprodukter betale et gebyr til Miljøsty‐
relsen, som bl.a. skal dække omkostningerne ved Vejdirektoratets oprydning af henkastet affald
fra filtre, fødevarebeholdere, indpakningsposer og folier, drikkevarebeholdere, drikkebægere og
vådservietter. Således modtages der årligt en intern statslig overførselsindtægt på 1,7 mio. kr.
(2025-pl) fra Miljøstyrelsen til finansiering af Vejdirektoratets omkostninger til oprydning af
henkastet affald fra visse engangsplastprodukter.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,7
mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0737.png
§ 28.22.
737
28.22. Færdselsstyrelsen
28.22.01. Færdselsstyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO1
2026
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO2
2027
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
BO3
2028
-0,4
-
-0,4
-
-0,4
-
Hovedformål og lovgrundlag
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, involverer regulering, godkendelse og
tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods, taxi, og bilsyns‐
markedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af
køre- og hviletid med tunge køretøjer, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på
den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til
virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Færdselsstyrelsen varetager
også regulering af miljø- og klimapåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver
i relation til kørekortområdet. Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 373
af 9. april 2024 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang, og virksomhedsin‐
struks.
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Regulering
.................................................................
Godkendelse
.................................................................
Tilsyn
.................................................................
R
2022
72,8
17,0
5,1
40,0
10,7
R
2023
67,0
15,6
4,8
36,8
9,8
B
2024
77,6
18,1
5,5
42,6
11,4
F
2025
67,0
15,7
4,4
37,0
9,9
BO1
2026
59,1
13,6
4,2
32,7
8,6
BO2
2027
58,0
13,6
4,2
32,0
8,2
BO3
2028
59,1
13,6
4,2
32,7
8,6
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,4
-0,4
BO1
2026
-
-0,4
-0,4
BO2
2027
-
-0,4
-0,4
BO3
2028
-
-0,4
-0,4
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0738.png
738
Ændring af finansieringsoversigt:
Mio. kr.
Reguleret egenkapital
..............................................................
Egenkapital i alt
..............................................................
R
2022
§ 28.22.01.
R
2023
-
-
-
-
B
2024
30,0
30,0
F
2025
-
-
BO1
2026
-
-
BO2
2027
-
-
BO3
2028
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LBK nr. 168 af 14. fe‐
bruar 2023 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 288 af 2.
marts 2023 med senere ændringer, bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af
færdslen i forbindelse med særtransporter, jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013 og taxiloven,
jf. LBK nr. 434 af 22. april 2023 med senere ændringer. Færdselsstyrelsen udsteder regler om kø‐
retøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø, samt syn af køretøjer.
Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder ty‐
pegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og
tungvognskontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselssty‐
relsen tilsyn med virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer. Færdselsstyrelsen bidrager
herudover til velfungerende markeder inden for færdsel og transport ved at sikre fair og lige kon‐
kurrencevilkår.
Færdselsstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver.
I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for
virksomhedernes økonomi og tid. Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og
Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, samt Aftale mellem den daværende
S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2022 af december 2021 opkræver Færdselsstyrelsen i perioden 2020-2025 afgifter i forbindel‐
se med parkeringskontrol på det danske statsvejnet, herunder statslige rastepladser på motorvejs‐
nettet. Formålet er at forhindre langtidsparkering på danske rastepladser og overtrædelse af parke‐
ringsrestriktioner langs de danske statsveje. Som følge af aftale mellem den daværende S-rege‐
ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon‐
servative Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om ordnede forhold på vejtransportområdet
af januar 2020, er kontoen forhøjet med 11,9 mio. kr. årligt fra 2021, for at sikre ordentlige løn‐
forhold på danske veje.
Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem (2025-pl), som følge af imple‐
mentering af kilometerbaseret vejafgift mv.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. årligt i 2025-2027, som følge af ud‐
møntning af reserve til omstilling af den statslige bilflåde.
Kontoen er på finansloven for 2025 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2025 og 13,5 mio. kr. årligt
fra 2026 og frem (2025-pl) til dækning af strukturelt underskud i Færdselsstyrelsen.
Kontoen er på finansloven 2025 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2025 og frem, som en del
af Transportministeriets andel af udmøntningen af en samlet generel rammereduktion på tværs af
staten.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0739.png
§ 28.22.02.
739
28.22.02. Udstedelse af bøder og afgifter
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
13. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende betaling
for Vejbenyttelsesafgift
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
F
2025
58,7
BO1
2026
58,7
BO2
2027
58,7
BO3
2028
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
58,7
13. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende betaling for Vejbenyttelsesafgift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 58,7 mio. kr. i indtægtsbevil‐
ling årligt fra 2025 og frem. I medfør af lov om vejafgift, jf. Lov nr. 763 af 13. juni 2023, har
Færdselsstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforelæg til ejere eller brugere af
køretøjer, hvor der ikke er betalt korrekt vejafgift. Formålet er at bidrage til, at vejafgiftsordnin‐
gen overholdes. Indtægterne på underkontoen tilfalder statskassen.
28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
11. Bilsyn
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
12. Gebyrfinansierede opgaver på kørekortområdet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-29,5
-29,5
-
-2,8
-2,8
-1,6
-1,6
-25,1
-25,1
BO1
2026
-
-29,5
-29,5
-
-2,8
-2,8
-1,6
-1,6
-25,1
-25,1
BO2
2027
-
-29,5
-29,5
-
-2,8
-2,8
-1,6
-1,6
-25,1
-25,1
BO3
2028
-
-29,5
-29,5
-
-2,8
-2,8
-1,6
-1,6
-25,1
-25,1
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Regulering
.................................................................
Godkendelse
.................................................................
Tilsyn
.................................................................
R
2022
329,4
76,8
23,1
181,1
48,4
R
2023
346,0
80,6
24,2
190,4
50,8
B
2024
340,5
79,4
23,8
187,3
50,0
F
2025
341,3
78,9
23,7
189,0
49,7
BO1
2026
340,9
78,8
23,6
189,0
49,5
BO2
2027
336,4
77,7
23,3
187,1
48,3
BO3
2028
336,4
77,7
23,3
187,1
48,3
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0740.png
740
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
§ 28.22.03.
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-29,5
-29,5
BO1
2026
-29,5
-29,5
BO2
2027
-29,5
-29,5
BO3
2028
-29,5
-29,5
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-24,5
-24,5
BO1
2026
3
-24,5
-24,5
BO2
2027
3
-24,5
-24,5
BO3
2028
3
-24,5
-24,5
10. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. årligt i 2025 og
frem i både indtægts- og udgiftsbevilling som følge af politisk priorteret opgavebortfald.
11. Bilsyn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2025 og
frem i både indtægts- og udgiftsbevilling som følge af politisk prioriteret opgavebortfald
12. Gebyrfinansierede opgaver på kørekortområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem i både indtægts- og udgiftsbevilling som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0741.png
§ 28.5.
741
Trafik mv.
28.51. Trafikstyrelsen
28.51.13. Tilskud til Søby Havn (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til Søby Havn
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
30,0
30,0
30,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til Søby Havn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2025 til tilskud
til havneudvidelsen af Søby Havn, jf. Aftale om yderligere tilskud til udvidelsen af Søby Havn af
juni 2024. Midlerne overføres fra § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv. som
følge af udmøntning af pulje til Land & By.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0742.png
742
§ 28.53.
28.53. Kollektiv Trafik
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
12. Pulje til frivilligbusser
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
13. Pulje til behovstyret transport
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
F
2025
30,0
10,0
10,0
20,0
20,0
BO1
2026
5,0
-
-
5,0
5,0
BO2
2027
5,0
-
-
5,0
5,0
BO3
2028
-
-
-
-
-
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den eksisterende særlige bevillingsbestemmel‐
se vedr. Budgetvejledningens pkt. 2.2.11. med følgende:
Regel der fraviges eller
Beskrivelse
suppleres
BV 2.2.11
Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på §
28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, §
28.53.02.61. Pulje til grønne busser og grøn flextrafik, § 28.53.02.12.
Pulje til frivilligbusser og § 28.53.02.13. Pulje til behovstyret trans‐
port.
12. Pulje til frivilligbusser
I forbindelses med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2025 til frivil‐
ligbusser, jf. regeringens landdistriksudspil Sammenhæng og Balance af august 2024
13. Pulje til behovstyret transport
I forbindelses med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2025 og 5,0
mio. kr. i 2026-2027 til mulighed for behovstyret transport, jf. regeringens landdistriksudspil
Sammenhæng og Balance af august 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 28.6.
743
Baner
28.63. Banedanmark
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekni‐
ske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører,
Vejdirektoratet mv.
Banedanmark kan afholde udgifter til erstatningstransport i henhold til adgangskontrakter
med jernbanevirksomhederne.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0744.png
744
§ 28.7.
Bygninger
28.71. Fællesudgifter
28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
20. Forvaltning og udvikling af uddannelses- og
forskningsejendomme
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
30. Forvaltning og udvikling af kontorejendomme
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-10,3
-10,3
-
BO1
2026
-
-10,3
-10,3
-
BO2
2027
-
-10,3
-10,3
-
BO3
2028
-
-10,3
-10,3
-
-6,1
-6,1
-4,2
-4,2
-6,1
-6,1
-4,2
-4,2
-6,1
-6,1
-4,2
-4,2
-6,1
-6,1
-4,2
-4,2
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Byggeri
.................................................................
Udlejning
.................................................................
Facility Management
.................................................................
Ejendomsportefølje
.................................................................
R
2022
306,9
113,3
72,3
26,0
83,0
12,3
R
2023
309,7
118,4
67,8
27,6
81,7
14,2
B
2024
333,4
107,4
85,9
31,8
93,0
15,3
F
2025
329,8
101,2
73,9
38,5
97,6
18,6
BO1
2026
324,7
100,5
70,4
37,8
97,4
18,6
BO2
2027
323,5
100,3
70,3
36,9
97,5
18,5
BO3
2028
311,4
99,7
61,8
35,5
96,3
18,1
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
6. ...................................................................
Øvrige indtægter
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-10,3
-10,3
BO1
2026
-10,3
-10,3
BO2
2027
-10,3
-10,3
BO3
2028
-10,3
-10,3
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-11
-7,0
-7,0
BO1
2026
-11
-7,0
-7,0
BO2
2027
-11
-7,0
-7,0
BO3
2028
-11
-7,0
-7,0
20. Forvaltning og udvikling af uddannelses- og forskningsejendomme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem både i bruttoudgifts- og -indtægtsbevilling dels som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald, og dels at ejendommene bliver omfattet af statens selvforsikring.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 28.71.01.30.
745
30. Forvaltning og udvikling af kontorejendomme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem både i bruttoudgifts- og -indtægtsbevilling dels som følge af politisk prioriteret opgavebort‐
fald, og dels at ejendommene bliver omfattet af statens selvforsikring.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0746.png
746
§ 28.72.
28.72. Kontorbygninger mv.
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
(Statsvirksomhed)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslaget ændres eksisterende bevillingsbestemmelse til:
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.4.
BV 2.2.17.
Beskrivelse
Ejendomme som indgår i en ejerlejligheds- eller grundejerforening kan
indgå i foreningens fælles private forsikringsordning. Endvidere kan
byggeprojekter forsikres hos en privat udbyder for så vidt angår de risici,
der almindeligvis er forbundet med byggeprojekter. Den øvrige del af
virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
BO1
2026
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
BO2
2027
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
BO3
2028
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
1.
2.
3.
4.
Byggeri
.................................................................
Udlejning
.................................................................
Facility Management
.................................................................
Ejendomsportefølje
.................................................................
R
2022
1.055,7
107,2
95,3
169,2
684,0
R
2023
1.033,0
50,4
99,6
177,2
705,8
B
2024
1.057,6
30,6
104,2
205,5
717,3
F
2025
1.084,3
32,2
113,0
190,8
748,3
BO1
2026
1.085,2
32,2
113,5
191,2
748,3
BO2
2027
1.085,2
32,2
112,8
191,9
748,3
BO3
2028
1.085,2
32,2
115,9
188,8
748,3
Bemærkninger: Af de budgetterede omkostninger til Ejendomsportefølje i 2025 vedrører 714,3 mio. kr. renteudgifter og
af de budgetterede omkostninger til udlejning i 2025 vedrører 113,0 mio. kr. administrationsbidrag.
I forbindelse med ændringsforslaget er ejendomsvirksomhedens udgifter reduceret dels som
følge af politisk prioriteret opgavebortfald ved en forenkling af SEA-ordningen, og dels at ejen‐
domme som udgangspunkt bliver omfattet af statens selvforsikring. Ejendomme som indgår i en
ejerlejligheds- eller grundejerforening kan dog indgå i foreningens fælles private forsikringsord‐
ning.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,2 mio. kr. årligt i 2025 og
frem dels som følge af politisk prioriteret opgavebortfald, og dels at ejendommene bliver omfat‐
tet af statens selvforsikring.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0747.png
§ 28.73.
747
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
(tekstanm. 141)
(Statsvirksomhed)
Særlige bevillingsbestemmelser:
I forbindelse med ændringsforslaget ændres eksisterende bevillingsbestemmelse til:
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.4.
BV 2.2.17.
Beskrivelse
Ejendomme som indgår i en ejerlejligheds- eller grundejerforening kan
indgå i foreningens fælles private forsikringsordning. Endvidere kan
byggeprojekter forsikres hos en privat udbyder for så vidt angår de risi‐
ci, der almindeligvis er forbundet med byggeprojekter. Den øvrige del af
virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-15,5
-
-15,5
-
-15,5
-
BO1
2026
-15,5
-
-15,5
-
-15,5
-
BO2
2027
-15,5
-
-15,5
-
-15,5
-
BO3
2028
-15,5
-
-15,5
-
-15,5
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
1.
2.
3.
4.
Byggeri
.................................................................
Udlejning
.................................................................
Facility Management
.................................................................
Ejendomsportefølje
.................................................................
R
2022
2.165,4
147,3
88,4
228,4
1.701,3
R
2023
2.314,6
334,6
76,8
224,4
1.678,8
B
2024
2.240,7
246,2
76,5
239,2
1.678,8
F
2025
2.263,8
241,6
54,4
363,6
1.604,2
BO1
2026
2.267,2
248,9
54,8
353,9
1.609,6
BO2
2027
2.276,6
299,8
54,4
327,1
1.595,3
BO3
2028
2.276,6
239,3
56,1
364,8
1.616,4
I forbindelse med ændringsforslaget er ejendomsvirksomhedens udgifter reduceret dels som
følge af politisk prioriteret opgavebortfald ved en forenkling af SEA-ordningen, og dels at ejen‐
domme som udgangspunkt bliver omfattet af statens selvforsikring. Ejendomme som indgår i en
ejerlejligheds- eller grundejerforening kan dog indgå i foreningens fælles private forsikringsord‐
ning.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,5 mio. kr. årligt i 2025 og
frem dels som følge af politisk prioriteret opgavebortfald, og dels at ejendommene bliver omfat‐
tet af statens selvforsikring.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
748
§ 28.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen optrådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest
ændret på finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transportministe‐
riet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0749.png
749
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
Heraf anlægsbudget
.........................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
428,4
-660,9
-660,9
-7,1
428,1
-660,9
-660,9
-
169,9
169,9
-473,2
8,2
298,0
-38,8
-740,6
36,4
36,4
35,4
35,4
-1,3
-1,3
-
Udgift
-0,3
-
-
-7,1
-
-
-0,3
-0,3
-
338,0
-338,0
-
-
-
-
-7,1
-
-7,1
Indtægt
Fællesudgifter
......................................................................................................................
29.11. ..........................................................................................................
Centralstyrelsen
Energi og forsyning
......................................................................................................................
29.21. ..........................................................................................................
Fællesudgifter
29.22. ..........................................................................................................
Forskning og udvikling
29.24. ..........................................................................................................
Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.25. ..........................................................................................................
Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
Meteorologi
......................................................................................................................
29.31. ..........................................................................................................
Meteorologi
Geologisk forskning og undersøgelser
......................................................................................................................
29.41. ..........................................................................................................
Geologisk forskning og undersøgelser
Dataforsyning
......................................................................................................................
29.71. ..........................................................................................................
Dataforsyning og Infrastruktur
29.72. ..........................................................................................................
Tele
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Nettostyrede aktiviteter
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
82,7
-315,5
-232,8
-
0,3
-232,5
-7,4
-
-7,4
-
0,3
-7,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0750.png
750
§ 29.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. ..........................................................................................................F
Departementet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevilling til projekt vedrørende emissionsfaktor, jf. Aftale om for‐
deling af forskningsreserve mv. i 2025, til EU-formandsskabet
samt udmøntning af budgetregulering vedrørende opgavebortfald
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevilling til monitorering, jf. Aftale om fordeling af forskningsre‐
serve mv. i 2025
79. ..........................................................................................................F
Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Oprettelse af reserver til varsling mv. og til klimateknologier i
landbruget, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserve mv. i
2025, og udmøntning af budgetregulering vedrørende opgavebort‐
fald
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
01. ..........................................................................................................F
Energistyrelsen
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion af midler til administration af § 29.24.27. Tilskud til
energibesparelser
02. ..........................................................................................................F
Forsyningstilsynet
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion i indtægts- og udgiftsbevilling pga. politisk prioriteret
opgavebortfald og forhøjelse i indtægts- og udgiftsbevilling pga.
nye opgaver vedrørende tilsyn med prisloft mv.
04. ..........................................................................................................F
Salg af CO2-kvoter
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Opdaterede indtægtsskøn i 2026 og frem pga. beslutning om at
sælge tidligere annullerede kvoter, jf. Aftale om Implementering af
et Grønt Danmark af november 2024
549,3
-1,5
-
-
245,6
12,3
-
-
-
1,7
-
-
-4,3
155,9
-
-
4,8
-
-
-
0,2 1.871,2
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0751.png
§ 29.
Af finansministeren
Ny konto
17. Tilskud til understøttelse af ansøgninger til EU's Innovationsfond
(tekstanm. 138)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Bevilling til tilskud til understøttelse af ansøgninger i EU's Innova‐
tionsfond, jf. Aftale om fri forskning og fremtidens talentbase i
2025
29.22. Forskning og udvikling
01. ..........................................................................................................F
Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Puljeforhøjelse af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demon‐
strationsprogram (EUDP), jf. Aftale om fordeling af forskningsre‐
serve mv. i 2025
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske
projekter (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Driftstilskud til Energimuseet, jf. Aftale om finansloven for 2025
af november 2024
21. ..........................................................................................................F
Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for gaspris
27. ..........................................................................................................F
Tilskud til energibesparelser
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reduktion som følge af forventning om mindre afløb. Forøgelse i
indtægter som følge af at REPowerEU-finansiering er flyttet fra §
29.25.19. Puljer til fangst og lagring af CO2
32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Forøgelse i indtægter som følge af at REPowerEU-finansiering er
flyttet fra § 29.25.19. Puljer til fangst og lagring af CO2
33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Forøgelse i indtægter som følge af at REPowerEU-finansiering er
flyttet fra § 29.25.19. Puljer til fangst og lagring af CO2
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
09. ..........................................................................................................F 2.389,7
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-198,1
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for gaspris
2,7
1,0
229,0
298,0
751
10,0
-
-
-
-
-
36,1
-9,8
546,1
-30,0
-
-
-
152,1
202,4
-
-
139,6
205,7
-
99,4
46,3
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0752.png
752
§ 29.
15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for el- og gaspris
mv.
19. ..........................................................................................................F
Puljer til fangst og lagring af CO2
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for produktion. Re‐
duktion i indtægter som følge af at REPowerEU-finansiering flyt‐
tes til andre ordninger
20. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces)
ifm. Klimaaftalen
(Lovbunden)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af genberegning af beløbsprofilen
22. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende havvind
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for elpris
23. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende landvind
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for elpris
24. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende vind diverse
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af mindre tilpasning til skønnet for udgifter
vedrørende ubalancer for elproduktion
25. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende solceller
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for elpris
26. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende biomasse
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for produktion
27. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende biogas
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for el- og gaspris
28. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn for henholdsvis landvind og solceller fra teknologineut‐
rale udbud 2018-2019
30. ..........................................................................................................F
Tilskud vedrørende øvrige kategorier
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nyt skøn som følge af ændrede forudsætninger for elpris
38. ..........................................................................................................F
Investeringsstøtte til grøn omstilling
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af resterende reserve til omstillingsstøtten fra § 35.
Generelle reserver
977,2
-132,5
-
-
129,7
-97,5
338,0
-338,0
350,4
9,0
254,4
-178,3
216,9
-22,6
6,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
98,0
-10,3
682,5
-44,1
280,0
-64,9
24,6
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
22,1
-10,4
35,4
2,3
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0753.png
§ 29.
39. ..........................................................................................................F
Driftsstøtte til grøn omstilling
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af resterende reserve til omstillingsstøtten fra § 35.
Generelle reserver
29.27. International miljøstøtte
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101 og 137)
..........................................................................................................F
(Reservationsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ny særlig bevillingsbestemmelse der giver hjemmel til, at der kan
overføres bevilling til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti‐
tut
Meteorologi
29.31. Meteorologi
01. ..........................................................................................................F
Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 114)
(Driftsbev.)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevilling til NCKF, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserve
mv. i 2025, og til danske forskeres deltagelse i IPCC's forsknings‐
arbejde, jf. Aftale om fri forskning og fremtidens talentbase i 2025
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland - GEUS
(Statsvirksomhed)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Bevilling til CO2-lagerlokaliteter, PROMICE og GC-Net, jf. Afta‐
le om fordeling af forskningsreserve mv. i 2025, samt udmøntning
af budgetregulering vedrørende opgavebortfald
Dataforsyning
29.71. Dataforsyning og Infrastruktur
01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tekstanm. 103 og
118)
(Statsvirksomhed)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Udmøntning af budgetregulering vedrørende opgavebortfald
29.72. Tele
02. ..........................................................................................................F
Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Indførsel af en ny frekvensafgiftsmodel samt en nedgang i antallet
af frekvenstilladelser
-
-
389,0
-1,3
127,8
35,4
183,0
36,4
19,8
-
97,5
6,5
753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
181,9
-7,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0754.png
754
§ 29.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 118.
ad 29.71.01., 29.72.02. og 29.72.05.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret med en opdateret afgiftsmodel
som følge af en evaluering af den nuværende frekvensafgiftsmodel fra 2010. I den opdaterede
model er der taget højde for nye teknologier og anvendelsesformer.
Tekstanmærkningen affattes således:
""Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssi‐
ge udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, som
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder
eller adresser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 955 af
17. juni 2022:
1) For et 12-cifret nummer 0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer 2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer 200 kr.
4) For et 5-cifret nummer 2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer 20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer 200.000 kr.
7) For DNIC-kode 20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode 2.000 kr.
9) For MNC-kode 20.000 kr.
10) For IIN-nummer 20.000 kr.
11) For ADMD-adresse 2.000 kr.
12) For ISPC-kode 150.000 kr.
13) For NSPC-kode 200 kr.
14) For MNC-kode til forsøgsdrift 2.000 kr.
15) For ISPC-kode til forsøgsdrift 15.000 kr.
Stk. 2.
Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller
snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvar‐
tal. Nummerafgifterne prisreguleres årligt.
Stk. 3.
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur opkræver frekvensafgifter for anvendelse
af radiofrekvenser i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 151 af 27. januar 2021.
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilla‐
delser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser
samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder.
Frekvensafgiften er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, samt hvilke radiofre‐
kvenser og hvilken båndbredde, der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i fem afgifts‐
grupper, jf. nr. 1-5 nedenfor.
Minimumsafgiften for en frekvenstilladelse udgør 1.200 kr. for tilladelsens billigste radiofre‐
kvens. Afgiften for øvrige radiofrekvenser omfattet af en tilladelse beregnes efter afgiftsgruppe
nr. 1-5.
Frekvensafgiften for tilladelser til at anvende radiofrekvenser inden for Danmarks eksklusive
økonomiske zone, jf. bekendtgørelse nr. 1662 af 17. november 2020 om Danmarks eksklusive
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 29.
755
økonomiske zone, udgør 20 pct. af værdien beregnet efter afgiftsgruppe 1-5, dog minimum 1.200
kr. for tilladelsens billigste radiofrekvens.
Frekvensafgifterne pristalsreguleres årligt.
1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt lands‐
dækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse). Afgiftsstørrelsen for afgifts‐
gruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækken‐
de, tilpasses frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er
udstedt tilladelse. Afgiften for en fladetilladelse kan dog ikke være mindre end afgiften for en
punkttilladelse i tilsvarende frekvensbånd. Frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende radiofrekvens
Frekvensbånd, MHz
0-87,5
>87,5-108
>108-174
>174-235
>235-380
>380-470
>470-960
>960-4.200
>4.200-12.750
>12.750-43.500
>43.500-92.000
>92.000
Afgift i kroner
3.503
350.237
3.503
35.024
3.503
7.005
105.071
35.024
7.005
1.752
110
55
2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret
sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.
Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses frekvensafgiften til antallet af sen‐
depositioner. Frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz
0-87,5
>87,5-108
>108-174
>174-235
>235-380
>380-470
>470-960
>960-4.200
>4.200-12.750
>12.750-43.500
>43.500-92.000
>92.000
Afgift i kroner
42
4.138
42
414
42
83
1.242
414
83
21
2
1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
756
§ 29.
3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med
en kanalafstand på op til 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition (punkttilladelse) eller inden
for et geografisk afgrænset område (fladetilladelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile en‐
heder til frekvensanvendelsen.
Punkttilladelser
Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal op til 25 kHz på en kon‐
kret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler op til 25 kHz
eller flere kanaler op til 25 kHz på én sendeposition, tilpasses frekvensafgiften til antallet af sen‐
depositioner og antallet af kanaler op til 25 kHz.
Fladetilladelser
En fladetilladelse i afgiftsgruppe 3 udstedes til brug af radiofrekvenser inden for et geogra‐
fisk område, hvor alle sendere er mobile. De samme radiofrekvenser kan udstedes til flere bruge‐
re indenfor samme geografiske område. I små geografiske områder deles færre brugere om ra‐
diofrekvenserne end i større områder.
Anvendes samme radiofrekvens inden for flere adskilte geografiske områder, opkræves der
alene afgift for det første geografiske område på samme tilladelse.
Frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. kanal op til 25 kHz pr. sendeposition/geografisk område
Frekvensbånd, MHz
0-87,5
>87,5-108
>108-174
>174-235
>235-380
>380-470
>470-960
>960-4.200
>4.200-12.750
>12.750-43.500
>43.500
Afgift i kroner
24
2.335
24
234
24
47
701
234
47
12
1
4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en ra‐
diofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre
brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Frekvensafgiften i afgifts‐
gruppe 4 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. radiofrekvens/frekvensbånd
Frekvensbånd, MHz
0-87,5
>87,5-108
>108-174
>174-235
>235-380
>380-470
Afgift i kroner
247
24.616
247
2.462
247
493
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0757.png
§ 29.
>470-960
>960-4.200
>4.200-12.750
>12.750-43.500
>43.500-92.000
>92.000
757
7.385
2.462
493
124
8
4
5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt
i henhold til lov om radiofrekvensers regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgifts‐
gruppe 5 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5
udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål
Frekvensbånd, MHz
0-3.000.000
Afgift i kroner
1.200
Stk. 4.
Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger tilladelsen
inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensaf‐
gift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den
frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Styrelsen for Dataforsyning og Infra‐
struktur modtager opsigelse af tilladelsen til udgangen af det indeværende kalenderår. Minimums‐
afgiften tilbagebetales ikke, og der tilbagebetales ikke beløb, som er lavere end eller svarer til
minimumsafgiften.
Stk. 5.
Bidrag til medfinansiering af forsyningspligtudbydernes nettoomkostninger (under‐
skudsdækning) kan opkræves i henhold til § 18 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tje‐
nester, jf. LBK nr. 955 af 17. juni 2022. Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5 fastsættes i finansloven
og bekendtgøres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
137.
ad 29.27.02.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til ved kontrakt at fastlægge vilkår for
samarbejdet med modtageren af støtte til monitorerings- og undersøgelsesprogrammer af klima‐
forandringer i Arktis samt fastlægge vilkår for hvilken dokumentation, støttemodtageren skal
fremlægge for midlernes anvendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder fast‐
sætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrø‐
rende de aktiviteter, der er omfattet af kontrakten samt kan stille krav om, at betaling anvises til
bank eller andet pengeinstitut.
Stk. 2.
Udbetaling af støtte er betinget af, at støttemodtageren fremlægger fornøden dokumen‐
tation for indgåede kontrakters opfyldelse, og at projektet gennemføres i overensstemmelse med
de af klima-, energi- og forsyningsministeren stillede kontraktvilkår.
Stk. 3.
Udbetaling af støtte er betinget af, at støttemodtageren fremlægger fornøden dokumen‐
tation for indgåede kontrakters opfyldelse. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gen‐
nemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og forsyningsministeren stillede kontrak‐
tvilkår."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
138.
ad 29.21.17.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
758
§ 29.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til ved tilsagnsskrivelser at fastlægge
vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge
for tilskuddets anvendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder fastsætte regler
om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberetti‐
gede aktiviteter.
Stk. 2.
Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku‐
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og forsyningsministeren
stillede tilsagnsvilkår.
Stk. 3.
Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima-, energi- og forsyningsministe‐
ren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller
for klima-, energi- og forsyningsministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4.
Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller
delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis an‐
søgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet,
ændres."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0759.png
§ 29.
759
Anmærkninger til ændringsforslag
Forventede tilsagn og udbetalinger:
Finansår
Før B-året
......................................................................
2024
......................................................................
2025
......................................................................
2026
......................................................................
2027
......................................................................
2028
......................................................................
Samlede udbetalinger i året
......................................................................
Tilsagn,
inkl. regu-
leringer
4.801,5
1.927,4
1.375,3
733,0
495,8
482,4
Udbetalinger
2024
1.989,1
135,6
2025
1.141,2
517,7
73,6
2026
538,0
653,9
368,3
74,3
2027
229,3
442,8
443,1
215,4
11,4
1.342,0
2028
200,0
151,0
281,9
262,0
137,4
11,4
1.043,7
Senere
703,9
26,4
208,4
181,3
347,0
471,0
1.938,0
2.124,7
1.732,5
1.634,5
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0760.png
760
§ 29.1.
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
12,3
-
12,3
-
12,3
-
BO1
2026
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO2
2027
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
BO3
2028
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. Sektoromstilling og
klimafremskrivning
.................................................................
2. .................................................................
Samfundsøkonomi og analyse
3. .................................................................
Varme, affald og gas
4. .................................................................
El, vand og vedvarende energi på land
5. .................................................................
Undergrund, viden og adfærd
6. .................................................................
Havvind og energiøer
7. .................................................................
International klima og energi
R
2022
225,2
113,9
15,8
16,0
14,6
9,7
18,9
14,0
22,3
R
2023
248,7
124,8
13,9
18,3
19,3
10,8
18,8
15,7
27,1
B
2024
204,3
102,6
11,3
15,1
15,8
8,8
15,6
12,9
22,2
F
2025
265,8
126,5
20,6
18,3
19,8
10,5
18,7
15,6
35,8
BO1
2026
258,2
127,7
16,3
18,9
19,6
10,8
19,4
15,8
29,7
BO2
2027
230,9
114,1
14,4
16,8
17,5
9,9
17,3
14,4
26,5
BO3
2028
221,8
110,0
12,7
16,2
17,0
9,6
16,7
13,8
25,8
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
9
7,4
7,4
BO1
2026
-
-0,1
-0,1
BO2
2027
-
-0,1
-0,1
BO3
2028
-
-0,1
-0,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntningen af den negative budgetregulering fra § 29.11.79.57. Politisk pri‐
oriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2025, heraf 7,5
mio. kr. lønsum, til varetagelse af det danske EU-formandskab ifm. udmøntningen af §
35.11.47.30. Reserve til EU-formandskab.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Midlerne afsættes til et projekt vedrøren‐
de emissionsfaktorer for udbringning af biokul på landbrugsjord, med henblik på at klimaeffekten
kan indgå i de nationale emissionsopgørelser.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0761.png
§ 29.11.03.
761
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
1,7
1,7
1,7
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024.
29.11.79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
57. Politisk prioriteret opgavebortfald
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
61. Reserve til varsling af oversvømmelser og klimatilpasning
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
62. Reserve til tilskud af lagring af biokul
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
63. Reserve til pulje til styrket udvikling og implementering af
klimateknologier i landbruget
Nettoudgift
................................................................................................................
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
155,9
155,9
2,2
2,2
2,2
53,7
53,7
53,7
-
-
-
100,0
100,0
100,0
BO1
2026
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
186,2
186,2
2,2
2,2
2,2
-
-
-
184,0
184,0
184,0
-
-
-
BO3
2028
272,2
272,2
2,2
2,2
2,2
-
-
-
270,0
270,0
270,0
-
-
-
57. Politisk prioriteret opgavebortfald
I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering udmøntet med 0,1
mio. kr. årligt til § 29.11.01. Departementet, 0,8 mio. kr. årligt til § 29.41.01. De Nationale Geo‐
logiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS og 1,3 mio. kr. årligt til § 29.71.01.
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
61. Reserve til varsling af oversvømmelser og klimatilpasning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en reserve på 53,7 mio. kr. i
2025, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alterna‐
tivet om fordeling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Midlerne afsættes til en
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
762
§ 29.11.79.61.
række indsatser, der samlet set skal forbedre videns- og datagrundlaget for varsling af oversvøm‐
melser og klimatilpasning. Af reserven kan der finansieres lønsum.
62. Reserve til tilskud af lagring af biokul
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en reserve på 184,0 mio. kr. i
2027 og 270,0 mio. kr. i 2028 til tilskud til lagring af biokul, jf. Aftale mellem regeringen, Socia‐
listisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Imple‐
mentering af et Grønt Danmark af november 2024. Af reserven kan der finansieres lønsum.
63. Reserve til pulje til styrket udvikling og implementering af klimateknologier i landbruget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en reserve på 100,0 mio. kr. i
2025 til pulje til styrket udvikling og implementering af klimateknologier i landbruget, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Af reserven kan der finansieres 1,1 mio.
kr. administration, herunder lønsum.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0763.png
§ 29.2.
763
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-1,5
-
-1,5
-
-1,5
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Energisystemet
.................................................................
Forsyningsøkonomi
.................................................................
Internationalt samarbejde på energi- og
klimaområdet
.................................................................
R
2022
817,3
185,5
460,2
40,0
131,6
R
2023
866,8
196,7
488,1
42,4
139,6
B
2024
817,3
185,6
460,1
40,0
131,6
F
2025
807,9
183,5
454,8
39,5
130,1
BO1
2026
700,5
159,1
394,3
34,3
112,8
BO2
2027
617,5
140,2
347,7
30,2
99,4
BO3
2028
569,4
129,3
320,5
27,9
91,7
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-2
-1,1
-1,1
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2025, heraf 1,1
mio. kr. lønsum, som følge af reduktionen af § 29.24.27.20. Energibesparelser i bygninger.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0764.png
764
§ 29.21.02.
29.21.02. Forsyningstilsynet
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Forsyningstilsynet
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-
-0,3
-0,3
-
-0,3
-0,3
BO1
2026
-
-0,3
-0,3
-
-0,3
-0,3
BO2
2027
-
-0,3
-0,3
-
-0,3
-0,3
BO3
2028
-
0,6
0,6
-
0,6
0,6
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0. .................................................................
Generelle fællesomkostninger
1. .................................................................
Tilsyn og regulering
R
2022
103,1
32,3
70,8
R
2023
106,3
35,2
71,1
B
2024
121,8
44,5
77,3
F
2025
139,8
46,1
93,7
BO1
2026
115,8
40,7
75,1
BO2
2027
113,5
38,9
74,6
BO3
2028
112,2
37,7
74,5
Ændring af specifikation af indtægter:
Mio. kr.
Indtægter i alt
.......................................................................
4. ...................................................................
Afgifter og gebyrer
R
2022
-
-
R
2023
-
-
B
2024
-
-
F
2025
-0,3
-0,3
BO1
2026
-0,3
-0,3
BO2
2027
-0,3
-0,3
BO3
2028
0,6
0,6
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-
-0,2
-0,2
BO1
2026
-
-0,2
-0,2
BO2
2027
-
-0,2
-0,2
BO3
2028
1
0,4
0,4
10. Forsyningstilsynet
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret med 12,6
mio. kr. årligt i 2025 og frem som følge af politisk prioriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 8,9
mio. kr. årligt i 2025 og frem, heraf 6,9 mio. kr. årligt til tilsyn med prisloft og 2,0 mio. kr. årligt
til tilsyn med markedsmæssighed, jf. Opfølgende aftale ifm. klimaaftale mellem regeringen, Soci‐
alistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre,
Dansk Folkeparti og Alternativet om grøn strøm og varme 2022 og Rigsrevisionens beretning om
tilsyn med aftaler i forsyningssektoren af juni 2024.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 3,4
mio. kr. årligt i 2025-2027 og 4,3 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til arbejdet med Elmarkedsdi‐
rektivet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0765.png
§ 29.21.04.
765
29.21.04. Salg af CO2-kvoter
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
30. Salg af CO2-kvoter
Indtægt
................................................................................................................
11. ..........................................................................................................
Salg af varer
F
2025
-
-
-
BO1
2026
480,4
480,4
480,4
BO2
2027
500,6
500,6
500,6
BO3
2028
521,6
521,6
521,6
30. Salg af CO2-kvoter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 480,4 mio. kr. i 2026, 500,6
mio. kr. i 2027 og 521,6 mio. kr. i 2028, som følge af beslutning om at sælge annullerede kvoter,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folke‐
parti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
29.21.17. Tilskud til understøttelse af ansøgninger til EU's Innovationsfond
(tekstanm. 138)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til understøttelse af ansøgninger til EU's Innovationsfond
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
10,0
10,0
10,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til understøttelse af ansøgninger til EU's Innovationsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen blevet oprettet med 10,0 mio. kr. i 2025, jf.
Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Fol‐
keparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og
fremtidens talentbase i 2025 af november 2024. Midlerne afsættes til en tilskudspulje til under‐
støttelse af danske virksomheders mulighed for at opnå finansiering fra EU Innovation Fund.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0766.png
766
§ 29.22.
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.10.5
Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsord‐
ningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige ini‐
tiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til
de faktiske udgifter.
BV 2.2.11
Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.9.1
Der er samlet set adgang til at overføre op til 1,1 pct. af bevillingen fra §
29.22.01.10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling til §
29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative ud‐
gifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af eva‐
lueringer samt tidsbegrænsede opgaver, dog maksimalt svarende til de
faktiske udgifter og heraf højst 2/3 som lønsum.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
298,0
298,0
298,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 298,0 mio. kr. i 2025, jf. Afta‐
le mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Af midlerne målrettes 60,0 mio. kr. til
udvikling og demonstration af el-lagre mhp. at udvikle nye løsninger til integration i dansk ener‐
giplanlægning og til eksport for at understøtte forsyningssikkerheden i et grønt el-system. Midler‐
ne kan også målrettes virksomheder, som etablerer grønne forsknings- og udviklingsaktiviteter og
produktionsfaciliteter i Danmark.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0767.png
§ 29.24.
767
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter
(tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
60. Energimuseet
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
1,0
1,0
1,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
60. Energimuseet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
29.24.21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Biogas (til transport og proces)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-9,8
-9,8
-9,8
BO1
2026
-6,4
-6,4
-6,4
BO2
2027
0,3
0,3
0,3
BO3
2028
0,3
0,3
0,3
10. Biogas (til transport og proces)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,8 mio. kr. i 2025 og 6,4
mio. kr. i 2026 samt forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2027 og 2028. Ændringerne sker som følge
af nye skøn.
29.24.27. Tilskud til energibesparelser
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Energibesparelser i erhvervene
Indtægt
................................................................................................................
31. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra EU
20. Energibesparelser i bygninger
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-30,0
152,1
152,1
152,1
-30,0
-30,0
-
BO1
2026
-
49,8
49,8
49,8
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0768.png
768
§ 29.24.27.10.
10. Energibesparelser i erhvervene
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter forhøjet med 152,1 mio. kr. i 2025 og 49,8
mio. kr. i 2026 til initiativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil
kommer fra det danske hjemtag af midler gennem REPowerEU.
20. Energibesparelser i bygninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,0 mio. kr. i 2025 som
følge af forventning om mindre afløb.
29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til udrulning af fjernvarme
Indtægt
................................................................................................................
31. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra EU
F
2025
139,6
139,6
139,6
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til udrulning af fjernvarme
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter forhøjet med 139,6 mio. kr. i 2025 til initi‐
ativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil kommer fra det danske
hjemtag af midler gennem REPowerEU.
29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til afkobling af gasnettet
Indtægt
................................................................................................................
31. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra EU
F
2025
46,3
46,3
46,3
BO1
2026
63,9
63,9
63,9
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Tilskud til afkobling af gasnettet
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter forhøjet med 46,3 mio. kr. i 2025 og 63,9
mio. kr. i 2026 til initiativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil
kommer fra det danske hjemtag af midler gennem REPowerEU.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0769.png
§ 29.25.
769
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-198,1
-198,1
-198,1
BO1
2026
-77,0
-77,0
-77,0
BO2
2027
60,9
60,9
60,9
BO3
2028
59,6
59,6
59,6
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 198,1 mio. kr. i 2025 og 77,0
mio. kr. i 2026 samt forhøjet med 60,9 mio. kr. i 2027 og 59,6 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker
som følge af nye skøn.
29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-132,5
-132,5
-132,5
BO1
2026
-18,7
-18,7
-18,7
BO2
2027
78,6
78,6
78,6
BO3
2028
7,5
7,5
7,5
10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 132,5 mio. kr. i 2025 og 18,7
mio. kr. i 2026 samt forhøjet med 78,6 mio. kr. i 2027 og 7,5 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker
som følge af nye skøn.
29.25.19. Puljer til fangst og lagring af CO2
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Markedsbaseret tilskudspulje til fangst og lagring af CO2
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
20. Teknologineutral pulje til CO2-fangst mv.
Indtægt
................................................................................................................
31. .........................................................................................................
Overførselsindtægter fra EU
30. Pulje til fangst og lagring af CO2 (CCS)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-97,5
-338,0
-97,5
-97,5
-338,0
-338,0
-
-
BO1
2026
-41,7
-113,7
-41,7
-41,7
-113,7
-113,7
-
-
BO2
2027
-41,7
-
-41,7
-41,7
-
-
-
-
BO3
2028
-1.224,9
-
-41,7
-41,7
-
-
-1.183,2
-1.183,2
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0770.png
770
§ 29.25.19.10.
10. Markedsbaseret tilskudspulje til fangst og lagring af CO2
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 97,5 mio. kr. i 2025 og 41,7
mio. kr. årligt i 2026-2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
20. Teknologineutral pulje til CO2-fangst mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter reduceret med 338,0 mio. kr. i 2025 og
113,7 mio. kr. i 2026 til initiativet som en del af den danske genopretningsplan, idet indtægterne i
stedet medfinansierer § 29.24.27.20. Energibesparelser i erhvervene, § 29.24.32. Tilskud til udrul‐
ning af fjernvarme og § 29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet.
30. Pulje til fangst og lagring af CO2 (CCS)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1.183,2 mio. kr. i 2028. Æn‐
dringerne sker som følge af en reperiodisering af midlerne.
29.25.20. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces) ifm.
Klimaaftalen
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Fremme af biogas og andre grønne gasser
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
9,0
9,0
9,0
BO1
2026
8,6
8,6
8,6
BO2
2027
10,7
10,7
10,7
BO3
2028
8,5
8,5
8,5
10. Fremme af biogas og andre grønne gasser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2025, 8,6 mio.
kr. i 2026, 10,7 mio. kr. i 2027 og 8,5 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
29.25.22. Tilskud vedrørende havvind
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
12. Anholt
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
13. Nye udbud gennemført (HR3)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
17. Kystmøller, forsøgsordning
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
19. Thor vindmøllepark
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-178,3
-
-6,8
-6,8
-165,8
-165,8
-5,7
-5,7
-
-
BO1
2026
26,3
-
-
-
20,3
20,3
6,0
6,0
-
-
BO2
2027
122,8
-139,0
-
-
116,8
116,8
6,0
6,0
-139,0
-139,0
BO3
2028
105,3
122,7
-
-
99,3
99,3
6,0
6,0
122,7
122,7
12. Anholt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,8 mio. kr. i 2025. Ændrin‐
gerne sker som følge af nye skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0771.png
§ 29.25.22.13.
771
13. Nye udbud gennemført (HR3)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 165,8 mio. kr. i 2025 samt
forhøjet med 20,3 mio. kr. i 2026, 116,8 mio. kr. i 2027 og 99,3 mio. kr. i 2028. Ændringerne
sker som følge af nye skøn.
17. Kystmøller, forsøgsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,7 mio. kr. i 2025 samt for‐
højet med 6,0 mio. kr. årligt i 2026-2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
19. Thor vindmøllepark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter reduceret med 139,0 mio. kr. i
2027 samt forhøjet med 122,7 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
29.25.23. Tilskud vedrørende landvind
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
13. Landvind 2014-2018 (februar)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
14. Husstandsmøller ekskl. puljer
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
15. Husstandsmøllepuljer
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
16. Særordning til forsøgsmøller inden- og udenfor testcentre (2018-
2024)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
17. Særordning: 6-mølleordningen
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
18. Balancegodtgørelse for alle satser
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
20. Landvind 2008-2013
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-22,6
-22,5
-22,5
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
0,2
0,2
-
-
0,7
0,7
0,5
0,5
BO1
2026
4,5
-
-
3,0
3,0
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,7
0,3
0,3
BO2
2027
3,7
-
-
2,6
2,6
0,3
0,3
0,1
0,1
-
-
0,7
0,7
-
-
BO3
2028
3,6
-
-
2,5
2,5
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,7
-
-
13. Landvind 2014-2018 (februar)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,5 mio. kr. i 2025. Æn‐
dringerne sker som følge af nye skøn.
14. Husstandsmøller ekskl. puljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2025 samt for‐
højet med 3,0 mio. kr. i 2026, 2,6 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som
følge af nye skøn.
15. Husstandsmøllepuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2025 samt for‐
højet med 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 samt 0,2 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som
følge af nye skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0772.png
772
§ 29.25.23.16.
16. Særordning til forsøgsmøller inden- og udenfor testcentre (2018-2024)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1
mio. kr. årligt i 2026-2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
17. Særordning: 6-mølleordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2026 og 2028.
Ændringerne sker som følge af nye skøn.
18. Balancegodtgørelse for alle satser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2025-
2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
20. Landvind 2008-2013
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,3
mio. kr. i 2026. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-0,1
-0,1
-0,1
BO1
2026
-0,1
-0,1
-0,1
BO2
2027
-0,1
-0,1
-0,1
BO3
2028
-0,1
-0,1
-0,1
10. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2025-
2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
29.25.25. Tilskud vedrørende solceller
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Årsbaseret nettoafregning for solceller
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
15. Overgangsordningerne med forhøjet pristillæg
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
20. Solcellepuljen (2015-2016)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
25. Pilotudbud (Sol)
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
30. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret
effekt på under 1 MW i 2018
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-10,3
-2,1
-2,1
-7,4
-7,4
-1,0
-1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
BO1
2026
2,4
1,2
1,2
0,5
0,5
0,7
0,7
-
-
-
-
BO2
2027
1,5
0,9
0,9
-
-
0,5
0,5
0,1
0,1
-
-
BO3
2028
1,4
0,9
0,9
-
-
0,4
0,4
-
-
0,1
0,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0773.png
§ 29.25.25.10.
773
10. Årsbaseret nettoafregning for solceller
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. i 2025 samt for‐
højet med 1,2 mio. kr. i 2026 og 0,9 mio. kr. årligt i 2027 og 2028. Ændringerne sker som følge
af nye skøn.
15. Overgangsordningerne med forhøjet pristillæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,4 mio. kr. i 2025 samt for‐
højet med 0,5 mio. kr. i 2026. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
20. Solcellepuljen (2015-2016)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2025 samt for‐
højet med 0,7 mio. kr. i 2026, 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,4 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som
følge af nye skøn.
25. Pilotudbud (Sol)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1
mio. kr. i 2027. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
30. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i
2018
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1
mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Biomasse (igangsatte projekter), pt. støtteberettiget
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-44,1
-44,1
-44,1
BO1
2026
-16,0
-16,0
-16,0
BO2
2027
-26,8
-26,8
-26,8
BO3
2028
-29,9
-29,9
-29,9
10. Biomasse (igangsatte projekter), pt. støtteberettiget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 44,1 mio. kr. i 2025, 16,0
mio. kr. i 2026, 26,8 mio. kr. i 2027 og 29,9 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som følge af nye
skøn.
29.25.27. Tilskud vedrørende biogas
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Biogas og forgasningsgas til elproduktion
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-64,9
-64,9
-64,9
BO1
2026
-21,8
-21,8
-21,8
BO2
2027
9,7
9,7
9,7
BO3
2028
9,0
9,0
9,0
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0774.png
774
§ 29.25.27.10.
10. Biogas og forgasningsgas til elproduktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 64,9 mio. kr. i 2025, 21,8
mio. kr. i 2026 samt forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2027 og 9,0 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker
som følge af nye skøn.
29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
15. Landvind fra teknologineutrale udbud 2018-2019
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
20. Solceller fra teknologineutrale udbud 2018-2019
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
BO1
2026
0,2
0,2
0,2
-
-
BO2
2027
0,3
0,3
0,3
-
-
BO3
2028
0,2
0,2
0,2
-
-
15. Landvind fra teknologineutrale udbud 2018-2019
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2025, 0,2 mio.
kr. i 2026, 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker som følge af nye skøn.
20. Solceller fra teknologineutrale udbud 2018-2019
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2025. Ændrin‐
gerne sker som følge af nye skøn.
29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
20. 60/40-ordningen blandet teknologi
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
-10,4
-10,4
-10,4
BO1
2026
6,7
6,7
6,7
BO2
2027
4,8
4,8
4,8
BO3
2028
4,9
4,9
4,9
20. 60/40-ordningen blandet teknologi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,4 mio. kr. i 2025 samt
forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2026, 4,8 mio. kr. i 2027 og 4,9 mio. kr. i 2028. Ændringerne sker
som følge af nye skøn.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0775.png
§ 29.25.38.
775
29.25.38. Investeringsstøtte til grøn omstilling
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Investeringsstøtte til grøn omstilling
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
2,3
2,3
2,3
BO1
2026
7,6
7,6
7,6
BO2
2027
30,6
30,6
30,6
BO3
2028
41,7
41,7
41,7
10. Investeringsstøtte til grøn omstilling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2025, 7,6 mio.
kr. i 2026, 30,6 mio. kr. i 2027, 41,7 mio. kr. i 2028 og 52,3 mio. kr. i 2029 som følge af udmønt‐
ning af den resterende reserve til omstillingsstøtten fra § 35.11.75.50. Reserve til Aftale om grøn
skattereform.
29.25.39. Driftsstøtte til grøn omstilling
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Driftsstøtte til grøn omstilling
Udgift
................................................................................................................
45. .........................................................................................................
Tilskud til erhverv
F
2025
6,5
6,5
6,5
BO1
2026
14,2
14,2
14,2
BO2
2027
15,1
15,1
15,1
BO3
2028
15,0
15,0
15,0
10. Driftsstøtte til grøn omstilling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2025, 14,2 mio.
kr. i 2026, 15,1 mio. kr. i 2027, 15,0 mio. kr. i 2028 og 15,3 mio. kr. i 2029 som følge af udmønt‐
ning af den resterende reserve til omstillingsstøtten fra § 35.11.75.50. Reserve til Aftale om grøn
skattereform.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0776.png
776
§ 29.27.
29.27. International miljøstøtte
29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101 og 137)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Den eksisterende tabel Særlige bevillingsbestemmelser slettes og erstattes med følgende:
Regel der fraviges
Beskrivelse
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5
Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af
bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag
fra private eller fonde.
BV 2.2.11
Der kan gives tilsagn om tilskud til fremtidige finansår.
BV 2.2.9.1
Der er adgang til at overføre bevilling til § 29.31.01. Danmarks Meteoro‐
logiske Institut med henblik på dækning af udgifter til understøttelse af
Danmarks deltagelse i internationale og regionale samarbejder om klima‐
forandringer med særligt henblik på den arktiske region, herunder Arktisk
Råd.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0777.png
§ 29.3.
777
Meteorologi
29.31. Meteorologi
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 114)
(Driftsbev.)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
36,4
-
36,4
-
36,4
-
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Vejrudsigter og varsler
.................................................................
Forskning og udvikling
.................................................................
IT- og observationsinfrastruktur
.................................................................
Data og rådgiver
.................................................................
R
2022
355,1
76,8
89,7
60,5
113,9
14,2
R
2023
396,0
84,0
101,5
65,6
132,7
12,2
B
2024
395,4
85,0
98,1
77,9
123,7
10,7
F
2025
376,1
77,7
87,3
81,0
119,6
10,5
BO1
2026
319,6
69,0
79,6
61,7
100,7
8,6
BO2
2027
302,9
64,5
78,1
48,8
102,1
9,4
BO3
2028
291,5
63,8
73,5
56,3
89,7
8,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
34
20,9
20,9
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2025, heraf
20,9 mio. kr. lønsum, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folke‐
parti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Midler‐
ne afsættes til at videreføre aktiviteter inden for de igangværende og langsigtede forskningsområ‐
der under Nationale Center for Klimaforskning (NCKF).
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fri forskning og fremtidens
talentbase i 2025 af november 2024. Midlerne afsættes til danske forskeres deltagelse i IPCC's
forskningsarbejde.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0778.png
778
§ 29.4.
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Driftsbudget
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
35,4
-
35,4
-
35,4
-
BO1
2026
-0,8
-
-0,8
-
-0,8
-
BO2
2027
-0,8
-
-0,8
-
-0,8
-
BO3
2028
-0,8
-
-0,8
-
-0,8
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Data
.................................................................
Vandressourcer
.................................................................
Energiressourcer og geologisk lagring
.................................................................
Mineralske råstoffer
.................................................................
Natur og klima
.................................................................
R
2022
351,4
121,7
20,2
56,5
67,8
44,1
41,1
R
2023
420,7
142,1
14,4
52,7
117,8
38,6
55,1
B
2024
321,9
106,3
17,2
63,1
57,6
41,0
36,7
F
2025
311,4
103,9
16,8
55,5
52,1
37,1
46,0
BO1
2026
262,2
100,1
16,6
48,1
36,4
36,4
24,6
BO2
2027
253,6
97,8
16,2
44,0
35,6
35,6
24,4
BO3
2028
249,7
95,4
16,0
43,5
35,3
35,3
24,2
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
26
19,3
19,3
BO1
2026
-2
-0,8
-0,8
BO2
2027
-2
-0,8
-0,8
BO3
2028
-2
-0,8
-0,8
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntningen af den negative budgetregulering fra § 29.11.79.57. Politisk pri‐
oriteret opgavebortfald.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 21,2 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Midlerne afsættes til fortsættelse af pro‐
gram for overvågning af Grønlands Indlandsis (PROMICE), der måler afsmeltningen af random‐
råderne, og Greenland Climate Network (GC-Net), som måler snefaldet på den centrale del af
Grønlands indlandsis.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Kon‐
servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om forde‐
ling af forskningsreserve mv. i 2025 af november 2024. Midlerne afsættes til sikker lagring og
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 29.41.01.10.
779
overvågning af CO2 i undergrunden samt udvikling af et modelbaseret forvaltningsværktøj til
vurdering af lagerlokaliteter.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0780.png
780
§ 29.7.
Dataforsyning
29.71. Dataforsyning og Infrastruktur
29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tekstanm. 103 og 118)
(Statsvirksomhed)
Ændring af budgetoversigt:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægt
.......................................................................................................................
Udgift
.......................................................................................................................
Årets resultat
.......................................................................................................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift
................................................................................................................
Indtægt
................................................................................................................
F
2025
-1,3
-
-1,3
-
-1,3
-
BO1
2026
-1,3
-
-1,3
-
-1,3
-
BO2
2027
-1,3
-
-1,3
-
-1,3
-
BO3
2028
-1,3
-
-1,3
-
-1,3
-
Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave:
Mio. kr.
Udgift i alt
......................................................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger
.................................................................
Datagrundlag
.................................................................
Datasammenhæng
.................................................................
Dataforsyning og fællesoffentlig
datadistribution
.................................................................
4. .................................................................
Digitale løsninger
5. .................................................................
Tele
R
2022
426,9
81,3
69,1
87,1
100,0
28,0
61,4
R
2023
500,7
107,6
69,4
80,4
155,7
32,7
54,9
B
2024
417,7
64,0
68,8
72,0
133,4
27,8
51,7
F
2025
440,6
71,1
76,6
55,5
142,0
55,2
40,2
BO1
2026
356,7
68,9
75,2
45,5
79,4
49,9
37,8
BO2
2027
366,3
67,3
74,2
39,8
97,1
47,9
40,0
BO3
2028
331,9
66,2
70,0
38,7
75,9
42,7
38,4
Ændring af personale:
Mio. kr.
Personale i alt (årsværk)
.......................................................................
Lønninger i alt (mio. kr.)
.......................................................................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)
.......................................................................
R
2022
-
-
-
R
2023
-
-
-
B
2024
-
-
-
F
2025
-2
-1,0
-1,0
BO1
2026
-2
-1,0
-1,0
BO2
2027
-2
-1,0
-1,0
BO3
2028
-2
-1,0
-1,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af udmøntningen af den negative budgetregulering fra § 29.11.79.57. Politisk pri‐
oriteret opgavebortfald.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0781.png
§ 29.72.
781
29.72. Tele
29.72.02. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Frekvens- og nummerafgifter
Indtægt
................................................................................................................
13. .........................................................................................................
Kontrolafgifter og gebyrer
F
2025
-7,1
-7,1
-7,1
BO1
2026
-7,1
-7,1
-7,1
BO2
2027
-7,1
-7,1
-7,1
BO3
2028
-7,1
-7,1
-7,1
10. Frekvens- og nummerafgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,1 mio. kr. årligt i 2025 og
frem som følge af indførsel af en ny frekvensafgiftsmodel samt en nedgang i antallet af frekven‐
stilladelser.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0782.png
782
§ 29.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forsk‐
ningsministeriet og er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2025.
Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 151 af
27. januar 2021 og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 955 af 17.
juni 2022. Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 151 af 27. januar 2021, og §
25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, jf. LBK nr. 955 af 17. juni 2022, skal
afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensaf‐
gifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Sty‐
relsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.
Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af d. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at
opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves num‐
merafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu §
25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet for, at andre
end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges som forsynings‐
pligtudbydere.
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2010, idet der som følge af
vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgif‐
terne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 1100 af
10. august 2016, giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konse‐
kvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende
forsøgstilladelser.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov
om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret
ved lov nr. 203 af 28. februar 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf
m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummeraf‐
gifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som i udgangspunktet tildeles i blokke á 10.000
med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af en forhøjelse af
frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for ef‐
fektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i
nummerafgiften.
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2019, da afgiften for fre‐
kvensanvendelse i de højere frekvensbånd er reduceret. En sådan reduktion vil medføre, at anven‐
delse af radiokædeforbindelser i disse frekvensbånd udgør et konkurrencedygtigt alternativ til
andre infrastrukturløsninger til f.eks. mobilnettene.
Tildeling af NSPC-koder til forsøgsdrift udgår, og på den baggrund udgår ligeledes afgiften
for NSPC-koder til forsøgsdrift.
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2020, da tildeling af dele af
en MNC til brug for machine to machine (M2M) kommunikation til offentlige myndigheder og
virksomheder, der anvender M2M kommunikation, men som ikke er udbydere af elektroniske
kommunikationsnet og tjenester, udgår.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0783.png
§ 29.
783
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2023, da ansvaret for tele‐
kommunikation er flyttet fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, jf.
den daværende S-regerings strategi Danmarks digitaliseringsstrategi – Sammen om den digitale
udvikling. Teleområdet overføres derfor på finansloven for 2023 fra § 29.2. Energi og forsyning
til § 29.7. Dataforsyning, og § 29.72.02. Frekvens og nummerafgifter og § 29.71.01. Styrelsen for
Dataforsyning og Infrastruktur tilknyttes derfor tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2024, hvor intervallet på frekvensbåndet
under 25 kHz pr. sendeposition over 30 mobile enheder blev fejlrettet til intervallet 9.500-33.400
fra intervallet 9.500-33.40.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2024 som konsekvens af vedtagelsen af ny
lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 955 af 17. juni 2022. Endvidere
er tekstanmærkningen ændret ved henvisning til § 18 vedrørende bidrag til medfinansiering af
forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger (underskudsdækning) i lov om elektroniske kom‐
munikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 955 af 17. juni 2022. Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5
fastsættes i finansloven og bekendtgøres af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2025, hvor afgiften for ISPC-kode til for‐
søgsdrift er ændret fra 20.000 kr. til 15.000 kr., som følge af at forsøgskoder prissættes til 1/10 af
taksten for koder til brug for almindelig drift.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2025, hvor afgiften i kr. pr. 25 kHz-kanal
ændres til kr. pr. op til 25 kHz-kanal, som følge af at teknologien tillader, at der kan anvendes en
mindre kanalbåndbredde end 25 kHz.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2025, hvor frekvensbåndet for afgiften for
forsøgsformål ændres til at omfatte intervallet fra 0-100.000 MHz til at omfatte alle frekvens‐
bånd, da der er opstået interesse for, og det er teknologisk muligt at lave forsøg i frekvensbånd
over 100.000 MHz.
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med ændringsforslag for 2025 som følge af en re‐
vision af frekvensafgiftsmodellen, således at modellen i højere grad tager højde for den teknolo‐
giske udvikling og sikrer effektiv frekvensanvendelse.
Ad tekstanmærkning nr. 137.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2025. Tekstanmærkningen vedrører støtte
til monitorerings- og undersøgelsesprogrammer af klimaforandringer i Arktis aftalt ved kontrakt
fra og med 2025 under ordningen for Klimastøtte til Arktis. Ordningen administreres via kontrak‐
ter med relevante videns- og forskningsinstitutioner. Til og med 2024 har ordningen været admi‐
nistreret ved tilsagn om tilskud, jf. tekstanmærkning 101. Tekstanmærkningen præciserer reglerne
under den omhandlede konto, herunder krav til dokumentation mv.
Ad tekstanmærkning nr. 138.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2025. Tekstanmærkningen præciserer reg‐
lerne for administration af tilskud under kontoen, herunder krav til dokumentation mv. fra til‐
skudsmodtagerens side.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
784
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0785.png
785
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
Udgifter uden for udgiftsloft
.................................................................................................
-15.253,0
1.099,3
1.246,4
-15.253,0
1.099,3
1.246,4
-12.907,3
-12.907,3
Udgift
Indtægt
-
-
-
-
-
Reserver mv.
......................................................................................................................
35.11. ..........................................................................................................
Reserver mv.
Artsoversigt:
Mio. kr.
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-12.907,3
-12.907,3
-
-12.907,3
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. ..........................................................................................................F 1.700,0
Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-304,0
Reserven reduceres, jf. Aftale om Implementering af et Grønt Dan‐
mark, samt som følge af ressortdeling
02. ..........................................................................................................F 4.441,3
Forskningsreserve
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-4.441,3
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0786.png
786
§ 35.
Reserven udmøntes, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserve
mv. i 2025
03. ..........................................................................................................F
Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2025
05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af reserven til for‐
anstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2025-2028
500,0
-500,0
-
-
216,0
-216,0
-
-
10. ..........................................................................................................F 3.488,0
Reserve til politiske initiativer på forslag til finanslov for 2025
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-2.323,3
Reserven reduceres, jf. Aftale om Sundhedsreform 2024 mv.
14. ..........................................................................................................F
Reserve til finansloven for 2025
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2025
15. ..........................................................................................................F
Reserve til trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om Trepartsaftale om løn og ar‐
bejdsvilkår
17. ..........................................................................................................F
Reserve til lokale initiativer
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2025
500,0
-500,0
3,0
-3,0
-
-
-
-
-
-
75,0
-75,0
-
-
-
-
19. ..........................................................................................................F 1.635,7
Regeringsreserve
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-285,6
Reserven reduceres, jf. Aftale om Implementering af et Grønt Dan‐
mark mv.
24. ..........................................................................................................F
Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven nulstilles og den tekniske korrektion indarbejdes
på de relevante ministerparagraffer
Af finansministeren
Ny konto
27. ......................................................
Reserve til sundhedsreform 2024
F
Reserven er oprettet, jf. Aftale om Sundhedsreform 2024
Af finansministeren
Ny konto
28. Reserve til administration i Aftale om Implementering af et Grønt
Danmark
..........................................................................................................F
Reserven er oprettet, jf. Aftale om Implementering af et Grønt
Danmark
30. ..........................................................................................................F
Reserve til løft af psykiatriområdet
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven reduceres, jf. Aftale om Sundhedsreform 2024
-442,0
442,0
-
-
-
-
193,9
-
353,7
-175,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0787.png
§ 35.
31. ..........................................................................................................F
Reserve til iværksætteri
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om Iværksætterpakken
Af finansministeren
Ny konto
32. .............................................................
Effektivisering af det statslige indkøb
F
Kontoen er oprettet som følge af 19. fase af Statens Indkøbspro‐
gram
41. ..........................................................................................................F
Negativ budgetregulering vedr. aftale om et stærkere erhvervsliv
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er nulstillet, jf. Aftale om et stærkere erhvervsliv
47. ..........................................................................................................F
Reserve til EU-bidrag mv.
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen reduceres som følge af udmøntning af midler til afvikling
af det danske EU-formandskab
58. ..........................................................................................................F
Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven nulstilles og de nye skøn indarbejdes på § 19
Uddannelses- og Forskningsminisiteriet
341,4
-341,4
787
-
-
-190,1
-
-47,4
47,4
830,0
-399,8
-
-
-
-
-164,0
164,0
-
-
59. ..........................................................................................................F -1.099,3
Nye aktivitetsskøn for SU mv.
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
1.099,3
Reserven nulstilles og de nye skøn indarbejdes på § 19
Uddannelses- og Forskningsminisiteriet
60. ..........................................................................................................F
Aktivitetsskøn for SU-lån mv.
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Reserven nulstilles og de nye skøn indarbejdes på § 19
Uddannelses- og Forskningsminisiteriet
-804,4
804,4
-
-
-
-
69. ..........................................................................................................F 7.510,3
Ukrainefond
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-4.009,8
Reserven reduceres som følge af militær støtte til Ukraine
74. Reserve til håndtering af udgifter til fordrevne ukrainere i
Danmark
..........................................................................................................F 1.050,8
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-833,5
Reserven reduceres som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget
for fordrevne fra Ukraine til marts 2026, jf. lov om midlertidig op‐
holdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
75. ..........................................................................................................F 1.482,0
Reserve til politiske aftaler
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-1.060,5
Reserven reduceres som følge af Aftale om Implementering af et
Grønt Danmark mv.
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
788
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 35.
789
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0790.png
790
§ 35.1.
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-304,0
-304,0
-304,0
BO1
2026
-44,0
-44,0
-44,0
BO2
2027
-44,0
-44,0
-44,0
BO3
2028
-44,0
-44,0
-44,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 304,0 mio. kr. i 2025 og 44,0
mio. kr. i 2026-2028 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alli‐
ance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark
af november 2024 samt som følge af ressortdeling.
35.11.02. Forskningsreserve
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Tværgående forskningsinitiativer
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af
førtidspension og fleksjob
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-4.441,3
-3.040,4
-3.040,4
-1.400,9
-1.400,9
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Tværgående forskningsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3.040,4 mio. kr. i 2025, jf.
Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om
fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1.400,9 mio. kr. i 2025, jf.
Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om
fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0791.png
§ 35.11.03.
791
35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-500,0
-500,0
-500,0
BO1
2026
-500,0
-500,0
-500,0
BO2
2027
-500,0
-500,0
-500,0
BO3
2028
-500,0
-500,0
-500,0
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 500,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven
for 2025 af november 2024.
35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-216,0
BO1
2026
-213,6
BO2
2027
-209,5
BO3
2028
-210,4
-216,0
-216,0
-213,6
-213,6
-209,5
-209,5
-210,4
-210,4
10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 216,0 mio. kr. i 2025, 213,6
mio. kr. i 2026, 209,5 mio. kr. i 2027 og 210,4 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, So‐
cialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, En‐
hedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om udmøntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2025-2028 af november 2024.
35.11.10. Reserve til politiske initiativer på forslag til finanslov for 2025
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til grønne prioriteter
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
20. Reserve til yderligere klimateknologier og -tiltag i landbruget
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
30. Reserve til styrket turismeindsats
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-2.323,3
-5,0
-5,0
100,0
100,0
-25,0
-25,0
BO1
2026
-1.787,3
-8,0
-8,0
-
-
-25,0
-25,0
BO2
2027
-1.806,2
-4,0
-4,0
-
-
-25,0
-25,0
BO3
2028
-1.687,0
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0792.png
792
§ 35.11.10.
-83,0
-83,0
-310,3
-310,3
-1.550,0
-1.550,0
-400,0
-400,0
-50,0
-50,0
-87,1
-87,1
-292,2
-292,2
-900,0
-900,0
-400,0
-400,0
-75,0
-75,0
-89,1
-89,1
-288,1
-288,1
-900,0
-900,0
-400,0
-400,0
-100,0
-100,0
-
-
-287,0
-287,0
-900,0
-900,0
-400,0
-400,0
-100,0
-100,0
60. Reserve til landdistrikter
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
65. Reserve til sundhed
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
70. Reserve til grønne initiativer, herunder grøn trepart mv.
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
75. Reserve til nemmere hverdag for danskerne
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
80. Reserve til initiativer vedr. potentialegruppen
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
10. Reserve til grønne prioriteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,0 mio. kr. i 2025, 8,0 mio.
kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli‐
sten, Radikale Venstre og Alternativet om nulemissionszoner af februar 2024.
20. Reserve til yderligere klimateknologier og -tiltag i landbruget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 100,0 mio. kr. i 2025 til yder‐
ligere klimaløsninger i landbruget i henhold til Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokrater‐
ne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om fordeling af forskningsreserven mv. i 2025 af
november 2024.
30. Reserve til styrket turismeindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,0 mio. kr. årligt i 2025-
2027, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konser‐
vative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om Veje til bæredygtig
turismevækst 2024 af november 2024.
60. Reserve til landdistrikter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 83,0 mio. kr. i 2025, 87,1
mio. kr. i 2026 og 89,1 mio. kr. i 2027, jf. Aftale mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti
og Dansk Folkeparti om Vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ændring af planloven mv.
af oktober 2024.
65. Reserve til sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 310,3 mio. kr. i 2025, 292,2
mio. kr. i 2026, 288,1 mio. kr. i 2027 og 287,0 mio. kr. i 2028 til en pandemigaranti, Sundhedsda‐
tastyrelsen, tiltag vedr. uddannelsesforløb i tandregulering, midler til infrastruktur for personlig
medicin og sundhedsreformen 2024. Reduktionen sfa. sundhedsreformen 2024 følger af Aftale
mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre om Sundhedsreform 2024 af november 2024.
70. Reserve til grønne initiativer, herunder grøn trepart mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1.550,0 mio. kr. i 2025 og
900,0 mio. kr. årligt i 2026-2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Dan‐
mark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0793.png
§ 35.11.10.75.
793
75. Reserve til nemmere hverdag for danskerne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 400,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven
for 2025 af november 2024.
80. Reserve til initiativer vedr. potentialegruppen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,0 mio. kr. i 2025, 75,0
mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. årligt i 2027-2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Fol‐
keparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Ungeløftet – flere unge i arbejde og
forpligtende fællesskaber af oktober 2024.
35.11.14. Reserve til finansloven for 2025
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til finansloven for 2025
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-500,0
-500,0
-500,0
BO1
2026
-500,0
-500,0
-500,0
BO2
2027
-500,0
-500,0
-500,0
BO3
2028
-500,0
-500,0
-500,0
10. Reserve til finansloven for 2025
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 500,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven
for 2025 af november 2024.
35.11.15. Reserve til trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-3,0
-3,0
-3,0
BO1
2026
-3,0
-3,0
-3,0
BO2
2027
-3,0
-3,0
-3,0
BO3
2028
-3,0
-3,0
-3,0
10. Reserve til trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2025-
2028, jf. Aftale mellem regeringen, FH, KL, Danske Regioner og Akademikerne om Trepartsafta‐
le om løn og arbejdsvilkår af december 2023.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0794.png
794
§ 35.11.17.
35.11.17. Reserve til lokale initiativer
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til lokale initiativer
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-75,0
-75,0
-75,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Reserve til lokale initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 75,0 mio. kr. i 2025, jf. Afta‐
le mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024.
35.11.19. Regeringsreserve
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Regeringsreserve
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-285,6
-285,6
-285,6
BO1
2026
-124,6
-124,6
-124,6
BO2
2027
-135,7
-135,7
-135,7
BO3
2028
-130,0
-130,0
-130,0
10. Regeringsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 285,6 mio. kr. i 2025, 124,6
mio. kr. i 2026, 135,7 mio. kr. i 2027 og 130,0 mio. kr. i 2028. Dette følger blandt andet af Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Ra‐
dikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
35.11.24. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
442,0
442,0
442,0
BO1
2026
611,4
611,4
611,4
BO2
2027
634,5
634,5
634,5
BO3
2028
553,9
553,9
553,9
10. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 442,0 mio. kr. i 2025, 611,4
mio. kr. i 2026, 634,5 mio. kr. i 2027 og 553,9 mio. kr. i 2028, og virkningen af et nyt skøn for
ledighed indarbejdes på § 17. Beskæftigelsesministeriet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0795.png
§ 35.11.27.
795
35.11.27. Reserve til sundhedsreform 2024
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til sundhedsreform 2024
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
1.647,1
1.647,1
1.647,1
BO3
2028
2.280,8
2.280,8
2.280,8
10. Reserve til sundhedsreform 2024
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1.647,1 mio. kr. i 2027 og
2.280,8 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folke‐
parti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Sundhedsreform 2024 af november
2024.
35.11.28. Reserve til administration i Aftale om Implementering af et Grønt
Danmark
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til administration i Aftale om Implementering af et
Grønt Danmark
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
193,9
BO1
2026
222,0
BO2
2027
219,0
BO3
2028
182,8
193,9
193,9
222,0
222,0
219,0
219,0
182,8
182,8
10. Reserve til administration i Aftale om Implementering af et Grønt Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 193,9 mio. kr. i 2025, 222,0
mio. kr. i 2026, 219,0 mio. kr. i 2027 og 182,8 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, So‐
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Im‐
plementering af et Grønt Danmark af november 2024.
35.11.30. Reserve til løft af psykiatriområdet
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til løft af psykiatriområdet
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-175,0
-175,0
-175,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Reserve til løft af psykiatriområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 175,0 mio. kr. i 2025, jf. Af‐
tale mellem regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke‐
parti og Radikale Venstre om Sundhedsreform 2024 af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0796.png
796
§ 35.11.31.
35.11.31. Reserve til iværksætteri
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til iværksætteri
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-341,4
-341,4
-341,4
BO1
2026
-370,9
-370,9
-370,9
BO2
2027
-394,3
-394,3
-394,3
BO3
2028
-396,5
-396,5
-396,5
10. Reserve til iværksætteri
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 341,4 mio. kr. i 2025, 370,9
mio. kr. i 2026, 394,3 mio. kr. i 2027 og 396,5 mio. kr. i 2028, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk
Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Effektivisering af det statslige indkøb
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-190,1
-190,1
-190,1
BO1
2026
-190,1
-190,1
-190,1
BO2
2027
-229,8
-229,8
-229,8
BO3
2028
-229,8
-229,8
-229,8
10. Effektivisering af det statslige indkøb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med -190,1 mio. kr. årligt i 2025-
2026 og -229,8 mio. kr. årligt i 2027-2028 som følge af, at der optages en negativ budgetregule‐
ring i forbindelse med 19. fase af Statens Indkøbsprogram. Budgetreguleringen i 2025 udmøntes i
forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2025.
35.11.41. Negativ budgetregulering vedr. aftale om et stærkere erhvervsliv
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Negativ budgetregulering vedr. aftale om et stærkere erhvervsliv
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
47,4
47,4
47,4
BO1
2026
47,4
47,4
47,4
BO2
2027
47,4
47,4
47,4
BO3
2028
47,4
47,4
47,4
10. Negativ budgetregulering vedr. aftale om et stærkere erhvervsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 47,4 mio. kr. årligt i 2025-
2028, hvormed den negative budgetregulering udmøntes, jf. Aftale mellem regeringen, Dan‐
marksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om Et
stærkere erhvervsliv af juni 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0797.png
§ 35.11.47.
797
35.11.47. Reserve til EU-bidrag mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
25. Reserve til ungeindsats i EU
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
30. Reserve til EU-formandskab
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
35. Reserve til håndtering af EU-formandskab
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-399,8
-20,0
-20,0
-304,8
-304,8
-75,0
-75,0
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
25. Reserve til ungeindsats i EU
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2025 som
følge af indsatser målrettet unge i forbindelse med EU-formandskabet.
30. Reserve til EU-formandskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 304,8 mio. kr. i 2025 som
følge af, at der udmøntes midler til afvikling af det danske EU-formandskab i andet halvår af
2025.
35. Reserve til håndtering af EU-formandskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 75,0 mio. kr. i 2025 som
følge af, at der udmøntes midler til afvikling af det danske EU-formandskab i andet halvår af
2025.
35.11.58. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
164,0
164,0
164,0
BO1
2026
47,7
47,7
47,7
BO2
2027
-47,0
-47,0
-47,0
BO3
2028
-89,3
-89,3
-89,3
10. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 164,0 mio. kr. i 2025 og 47,7
mio. kr. i 2026 samt reduceret med 47,0 mio. kr. i 2027 og 89,3 mio. kr. i 2028, hvormed kontoen
nulstilles. Virkningen af de nye aktivitetsskøn indarbejdes på § 19 Uddannelses- og Forsknings‐
ministeriet.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0798.png
798
§ 35.11.59.
35.11.59. Nye aktivitetsskøn for SU mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktivitetsskøn for SU mv.
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
1.099,3
1.099,3
1.099,3
BO1
2026
877,8
877,8
877,8
BO2
2027
690,6
690,6
690,6
BO3
2028
634,3
634,3
634,3
10. Aktivitetsskøn for SU mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.099,3 mio. kr. i 2025, 877,8
mio. kr. i 2026, 690,6 mio. kr. i 2027 og 634,3 mio. kr. i 2028, hvormed kontoen nulstilles. Virk‐
ningen af de nye aktivitetsskøn indarbejdes på § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet.
35.11.60. Aktivitetsskøn for SU-lån mv.
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Aktivitetsskøn for SU-lån mv.
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
804,4
804,4
804,4
BO1
2026
662,6
662,6
662,6
BO2
2027
584,3
584,3
584,3
BO3
2028
533,6
533,6
533,6
10. Aktivitetsskøn for SU-lån mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 804,4 mio. kr. i 2025, 662,6
mio. kr. i 2026, 584,3 mio. kr. i 2027 og 533,6 mio. kr. i 2028, hvormed kontoen nulstilles. Virk‐
ningen af de nye aktivitetsskøn indarbejdes på § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet.
35.11.69. Ukrainefond
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Ukrainefond
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-4.009,8
-4.009,8
-4.009,8
BO1
2026
-837,5
-837,5
-837,5
BO2
2027
-251,1
-251,1
-251,1
BO3
2028
14,7
14,7
14,7
10. Ukrainefond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4.009,8 mio. kr. i 2025,
837,5 mio. kr. i 2026 og 251,1 mio. kr. i 2027 samt forhøjet med 14,7 mio. kr. i 2028 som følge
af militær støtte til Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0799.png
§ 35.11.74.
799
35.11.74. Reserve til håndtering af udgifter til fordrevne ukrainere i Danmark
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Reserve til håndtering af udgifter til fordrevne ukrainere i
Danmark
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-833,5
BO1
2026
-353,8
BO2
2027
-
BO3
2028
-
-833,5
-833,5
-353,8
-353,8
-
-
-
-
10. Reserve til håndtering af udgifter til fordrevne ukrainere i Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 833,5 mio. kr. i 2025 og
353,8 mio. kr. i 2026 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget for fordrevne fra Ukraine til
marts 2026, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
35.11.75. Reserve til politiske aftaler
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
50. Reserve til Aftale om grøn skattereform
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
51. Reserve til grøn fond
Udgift
................................................................................................................
49. .........................................................................................................
Reserver og budgetregulering
F
2025
-1.060,5
-286,8
-286,8
-773,7
-773,7
BO1
2026
-1.169,0
-304,6
-304,6
-864,4
-864,4
BO2
2027
-2.368,4
-249,2
-249,2
-2.119,2
-2.119,2
BO3
2028
-2.733,7
-145,1
-145,1
-2.588,6
-2.588,6
50. Reserve til Aftale om grøn skattereform
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 286,8 mio. kr. i 2025, 304,6
mio. kr. i 2026, 249,2 mio. kr. i 2027 og 145,1 mio. kr. i 2028 som følge af udmøntning af den
resterende reserve til omstillingsstøtten samt som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om Implemente‐
ring af et Grønt Danmark af november 2024.
51. Reserve til grøn fond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 773,7 mio. kr. i 2025, 864,4
mio. kr. i 2026, 2.119,2 mio. kr. i 2027 og 2.588,6 mio. kr. i 2028 til finansiering af et afledt min‐
dreprovenu som følge af implementering af ReFuelEU Aviation-forordningen samt som følge af
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre om Implementering af et Grønt Danmark af november 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
800
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0801.png
801
§ 36. Pensionsvæsenet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter
.................................................................................................
3,0
3,0
-
-
3,0
3,0
Udgift
Indtægt
-
-
-
-
-
Forskellige statslige pensionsforpligtelser
......................................................................................................................
36.32. ..........................................................................................................
Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101, 102, 104 og 135)
Administrationsudgifter mv.
......................................................................................................................
36.61. ..........................................................................................................
Administrationsudgifter mv.
Artsoversigt:
Mio. kr.
Driftsposter
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
3,0
3,0
-
3,0
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Forskellige statslige pensionsforpligtelser
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101, 102, 104 og 135)
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129)
..........................................................................................................F
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen nedlægges sfa. omdannelse af Pensionsfonden af 1951 til
statslig pensionsordning.
146,3
-146,3
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0802.png
802
§ 36.
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123,
129, 132 og 133)
(Lovbunden)
..........................................................................................................F 4.599,8
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
146,3
Kontoen er oprettet under § 36.32.30. Øvrige statslige pensions‐
ordninger sfa. omdannelse af Pensionsfonden af 1951 til statslig
pensionsordning.
Administrationsudgifter mv.
307,2
-
36.61. Administrationsudgifter mv.
01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af
pensionsvæsenet (tekstanm. 134)
(Reservationsbev.)
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. Udbetaling Danmarks overtagelse af ad‐
ministrationen af Pensionsfonden af 1951.
47,2
3,0
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 36.
803
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 121.
ad 36.32.10. og 36.32.30.
Af
Finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen udvidet med et stk. 4. sfa. omdannel‐
sen af Pensionsfonden af 1951 fra statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning.
Tekstanmærkningen affattes således:
""Medlemmer af en statslig pensionsordning/statsgaranteret pensionskasse og deres efterladte
får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter, regulativer
mv., således at disse pensioner afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende
gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Som ressort for tjenestemandspensionslov‐
givningen udsteder Finansministeriet regulativer for de statslige pensionsordninger, indeholdende
regler for medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder. Ved uansøgt afsked fra en lærerstil‐
ling o.l. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår
og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pen‐
sion fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsal‐
der.
Stk. 2.
For medlemmer af statslige pensionsordninger betaler ansættelsesmyndigheden løben‐
de pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Med hjemmel i Finansministeriets
BEK nr. 974 af 20. november 1996 skal institutionerne betale et pensionsbidrag på 15 pct. af den
pensionsgivende løn, der ifølge FM-lønoversigtens tabel 1.1.2. gælder for det skalatrin, som tje‐
nestemandspensionen ville skulle beregnes efter ved en straks indtrædende pensionsbegivenhed.
For nogle medlemmer er det fastlagt i regulativer eller aftaler, at der til finanslovens § 36. Pen‐
sionsvæsenet, betales den overenskomstmæssigt fastsatte (højere) pensionsbidragssats af den
overenskomstfastsatte basisløn.
Stk. 3.
Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner er pr. 1. januar
2022 omdannet fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning, der admini‐
streres i Udbetaling Danmark. Pensionsordningen er lukket for nyoptag af medlemmer, idet dog
Udbetaling Danmark under ganske særlige omstændigheder kan tillade optagelse af tjeneste‐
mænd, som overgår direkte til en stilling inden for pensionsordningens område på betingelse af
indbetaling af et af finansministeren fastsat pensionsbidrag til statskassen. Staten har overtaget
samtlige forpligtelser fra pensionskassen samtidig med, at de private kirkelige institutioner som
ansættelsesmyndigheder for medlemmerne betaler de af finansministeren fastsatte bidrag til fi‐
nanslovens § 36. Pensionsvæsenet, der p.t. udgør 1,5 pct. af medlemmets tjenestemandspensions‐
givende løn, svarende til det før 2022 gældende bidrag. Medlemmernes tjenestemandspensions‐
rettigheder, der er videreført uændret, er fastlagt i et af Finansministeriet udstedt regulativ.
Stk. 4.
Pensionsfonden af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals
skole- og biblioteksvæsen i Sydslesvig omdannes pr. 1. januar 2025 fra en statsgaranteret pen‐
sionskasse til en statslig pensionsordning, der administreres i Udbetaling Danmark. Ved omdan‐
nelsen lukkes pensionsordningen for nyoptag af medlemmer. Under hensyn til eventuelle igang‐
værende rekrutteringer af medarbejdere på omdannelsestidspunktet, kan Dansk Skoleforening for
Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig til og med den 31. marts 2025 anmode om at
få optaget nyansatte i pensionsordningen, der er tiltrådt inden den 31. marts 2025, og som før
omdannelsen kunne optages i pensionsfonden efter pensionsfondens vedtægter. Pensionsfonden af
1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
804
§ 36.
Sydslesvigs aktiver tilfalder staten, og staten overtager samtlige forpligtelser, der påhviler pen‐
sionsfonden. Pensionsfonden af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindre‐
tals skole- og biblioteksvæsen i Sydslesvigs vedtægter erstattes af et regulativ, der fastlægger
medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder, der videreføres uændret, idet de hidtidige
vedtægtsbestemmelser om pensionsfondens hidtidige juridiske status som statsgaranteret pen‐
sionskasse udgår."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 36.
805
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0806.png
806
§ 36.3.
Forskellige statslige pensionsforpligtelser
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101, 102, 104 og 135)
36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
60. Pensionsfonden af 1951
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
-146,3
-
-146,3
-146,3
-
-
BO1
2026
-146,3
-
-146,3
-146,3
-
-
BO2
2027
-146,3
-
-146,3
-146,3
-
-
BO3
2028
-146,3
-
-146,3
-146,3
-
-
60. Pensionsfonden af 1951
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen sfa. omdannelsen af Pensionsfon‐
den af 1951 til statslig pensionsordning.
36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123, 129, 132
og 133)
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
28. Pensionsfonden af 1951
Udgift
................................................................................................................
46. .........................................................................................................
Tilskud til anden virk./investeringstilskud
Indtægt
................................................................................................................
34. .........................................................................................................
Øvrige overførselsindtægter
F
2025
146,3
-
146,3
146,3
-
-
BO1
2026
146,3
-
146,3
146,3
-
-
BO2
2027
146,3
-
146,3
146,3
-
-
BO3
2028
146,3
-
146,3
146,3
-
-
28. Pensionsfonden af 1951
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 146,3 mio. kr.
sfa. omdannelsen af Pensionsfonden af 1951 til statslig pensionsordning.
Kontoen afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen mv. i
Sydslesvig. Pensionsfonden af 1951 er pr. 1 januar 2025 omdannet til en statslig pensionsordning
og er lukket for nyoptag pr. 31. marts 2025. Der indbetales ikke pensionsbidrag for medlemmer
af Pensionsfonden af 1951 (P51).
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0807.png
§ 36.32.30.28.
807
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2024:
Mænd
Antal i alt
........................................................................................................
Gennemsnitlig alderssammensætning, år
.................................................................
Antal i alt, aldersfordelt
.........................
- 49 år
299
50 – 54 år
109
55 – 59 år
111
206
48,7
60 – 64 år
50
Kvinder
377
47,8
65 år -
14
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0808.png
808
§ 36.6.
Administrationsudgifter mv.
36.61. Administrationsudgifter mv.
36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet
(tekstanm. 134)
(Reservationsbev.)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Betaling for anvisning og administration af
tjenestemandspensioner mv.
Udgift
................................................................................................................
22. .........................................................................................................
Andre ordinære driftsomkostninger
F
2025
3,0
BO1
2026
2,0
BO2
2027
2,0
BO3
2028
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 kr. i 2025 og 2,0 mio. kr.
årligt 2026 og frem som følge af udgifter til Udbetaling Danmarks overtagelse af administratio‐
nen af Pensionsfonden af 1951.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 36.
809
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, men de bestemmelser,
der er overflyttet til tekstanmærkningen på finansloven for 1999, er oprindeligt oprettet i henhold
til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkningen ændres på finansloven for 2017, idet den stats‐
garanterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamensskoler nu er om‐
dannet til en statslig pensionsordning i 2015.
Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2025, idet der i forbindelse med æn‐
dringsforslagene er tilføjet nyt stk. 4.
Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjeneste‐
mandspension efter principperne i tjenestemandslovgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 28. marts
1962 og akt. 10 af 8. oktober 1969. Der er endvidere hjemmel til, at lærere inden for de statsga‐
ranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få be‐
regnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunk‐
tet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.
Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere inden for området ikke har mulighed for
at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der ge‐
nerelt er lukket for nyoptagelse i de statslige pensionsordninger.
På finansloven for 2020 blev tilføjet et nyt stk. 2 til tekstanmærkningen, der præciserer pen‐
sionsbidragsbetaling til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for medlemmer af de statslige tjene‐
stemandspensionsordninger, der er overenskomstansatte.
Der er konstateret behov for denne præcisering, idet nogle medlemmer siden fastsættelsen af
pensionsbidragene i 1996 er overgået til ny løn (basisløn) samtidig med, at de pensionsmæssigt
har fået tillagt op til 2 skalatrin til den pensionsgivende løn, og det er i den forbindelse
overenskomstmæssigt aftalt, at der til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet skal betales den (høje‐
re) overenskomstaftalte pensionsbidragssats af den overenskomstfastsatte basisløn.
På finansloven for 2022 blev tilføjet et nyt stk. 3 til tekstanmærkningen.
Ad stk. 3.
Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner er pr. 1. januar 2022
omdannet fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning. Der henvises til tek‐
stanmærkning på finansloven for 2022. Staten har overtaget alle pensionskassens forpligtelser, og
administrationen af Pensionsordningen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner er
placeret i Udbetaling Danmark. Pensionsordningen er lukket for nyoptag af medlemmer, idet dog
Udbetaling Danmark under ganske særlige omstændigheder kan tillade optagelse af tjeneste‐
mænd, som overgår direkte til en stilling inden for pensionsordningens område på betingelse af
indbetaling af et af finansministeren fastsat pensionsbidrag til statskassen. Alle aktuelle pensioner
udbetales i dag af Udbetaling Danmark. Medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder er ikke
blevet ændret ved en omdannelse af pensionskassen til en statslig pensionsordning, og de er fast‐
lagt i et af Finansministeriet udstedt regulativ, og de private kirkelige institutioner som ansættel‐
sesmyndigheder for medlemmerne betaler de af finansministeren fastsatte bidrag til finanslovens
§ 36, der p.t. er på 1,5 pct. af medlemmets tjenestemandspensionsgivende løn, svarende til bi‐
dragsbetalingen før 2022.
Ad stk. 4.
Pensionsfonden af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og
biblioteksvæsen i Sydslesvig lukkes for nytilgang af medlemmer med virkning fra den 1. januar
2025. Pensionskassen har ca. 628 aktive medlemmer.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
810
§ 36.
Nedlæggelse af fonden og omdannelse til en statslig pensionsordning sker med en tekstanmærk‐
ning som hjemmelsgrundlag. Statens mulighed for ensidigt at omdanne en statsgaranteret pen‐
sionskasse har tidligere været undersøgt i forbindelse med omdannelsen af Efterlønskassen med
virkning fra 2014, hvor Kammeradvokaten i en udtalelse til Finansministeriet har vurderet, at der
kunne ske en tvangsmæssig omdannelse af Efterlønskassen som en erstatningsfri regulering. Der
blev herved bl.a. lagt vægt på, at Efterlønskassens formål og medlemmernes pensionsrettigheder
ville blive videreført uforandret i statsligt regi, at Efterlønskassen ikke hvilede i sig selv, men var
afhængig af statslige tilskud, at Efterlønskassen som omdannet fra Understøttelseskassen var over
100 år gammel, og at forholdene havde ændret sig markant siden oprettelsen.
Tilsvarende forhold gør sig gældende for Pensionsfonden af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl.
tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i Sydslesvig. Der er bl.a. lagt vægt på,
at pensionsfondens formål og medlemmernes pensionsrettigheder vil blive videreført uforandret i
offentligt regi, at pensionskassen ikke hviler i sig selv, men er afhængig af statslige tilskud, at
pensionskassen er mere end 70 år gammel, og at forholdene har ændret sig markant siden opret‐
telsen af pensionsfonden.
Staten har løbende afholdt udgifterne til medlemmernes pensioner og de administrative omkost‐
ninger til drift af fonden.
Medlemmernes pensionsrettigheder vil ikke blive ændret ved en omdannelse af Pensionsfonden
af 1951 for lærere, bibliotekarer m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i
Sydslesvig til en statslig pensionsordning. Finansministeriet og Kulturministeriet finder, at oven‐
stående forhold tilsiger, at omdannelsen gennemføres på baggrund af ovenstående vurdering samt
Kammeradvokatens vurdering i forhold til Efterlønskassen.
Ved omdannelsen nedlægges bestyrelsen for Pensionsfonden af 1951 for lærere, bibliotekarer
m.fl. tilknyttet det danske mindretals skole- og biblioteksvæsen i Sydslesvig. Udbetaling Dan‐
mark administrerer fra den 1. januar 2025 den statslige pensionsordning for de pr. 31. december
2024 optagne medlemmer af fonden samt de medlemmer, der måtte blive optaget i perioden fra
1. januar-31. marts 2025.
Der kan mellem staten og Dansk Skoleforening for Sydslesvig indgås aftale om, at Dansk Sko‐
leforening for Sydslesvig, på vegne af staten, fortsat udbetaler pensioner til pensionerede med‐
lemmer og deres efterladte ægtefæller og børn, der er bosiddende i Tyskland mod løbende refu‐
sion fra staten, indtil andet aftales eller besluttes. Eventuelle udgifter i forbindelse med en sådan
aftale, f.eks. til gebyrer til pengeinstitutter m.v., skal godkendes af Finansministeriet og afholdes
over Udbetaling Danmarks bevilling på FL § 36.61.01.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0811.png
811
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget
.................................................................................................
121,0
-
-
-
-
Udgift
121,0
121,0
-28,6
149,6
Indtægt
Renter af genudlån mv.
......................................................................................................................
37.61. ..........................................................................................................
Renter af genudlån mv.
37.64. ..........................................................................................................
Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier mv.
Artsoversigt:
Mio. kr.
Interne statslige overførsler
......................................................................................................................
Finansielle poster
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
-
-
-
-
-
149,6
-28,6
121,0
-
121,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Renter af genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
14. ..........................................................................................................F
Genudlån til SAS
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Nedskrivning af renteindtægter fra Statens genudlån til SAS.
0,6
-
32,3
-28,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0812.png
812
§ 37.
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier mv.
01. ..........................................................................................................F
Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Ændrede risikopræmier på forskellige ordninger forbundet med
statsfinansielle risici.
- 1.100,4
-
149,6
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 37.
813
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0814.png
814
§ 37.6.
Renter af genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.14. Genudlån til SAS
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Modtagne renter
Indtægt
................................................................................................................
25. .........................................................................................................
Finansielle indtægter
F
2025
-28,6
-28,6
-28,6
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Modtagne renter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 28,6 mio. kr. i 2025 som
følge af Statens indfrielse af det statslige genudlån til SAS i forbindelse med gennemførelsen af
SAS-transaktionen i 2024.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0815.png
§ 37.64.
815
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier mv.
37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
11. SAS
Indtægt
................................................................................................................
33. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsindtægter
15. Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Indtægt
................................................................................................................
33. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsindtægter
75. Kapitalindskud i EBRD
Indtægt
................................................................................................................
33. .........................................................................................................
Interne statslige overførselsindtægter
F
2025
149,6
108,0
108,0
41,5
41,5
0,1
0,1
BO1
2026
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
-
-
11. SAS
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 20,1 mio. kr. i 2025 som
følge af, at statens tidligere hybride obligation i SAS er nedskrevet ifm. gennemførelsen af SAS-
transaktionen i 2024,
jf. § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret 128,1 mio. kr. i 2025. På kontoen
optages en indtægt i forbindelse med konvertible lån, der blev ydet fra staten til SAS ifm. SAS'
rekonstruktion i 2024. Indtægten overføres ved intern statslig overførsel fra § 07.15.09. Renteind‐
tægter fra SAS og afdækker de statsfinansielle risici forbundet med den konvertible gæld.
15. Danmarks Eksport- og Investeringsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 41,5 mio. kr., jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale
Venstre og Dansk Folkeparti om Iværksætterpakken af juni 2024.
75. Kapitalindskud i EBRD
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet i medfør af tekstanmærkning nr.
173 ad § 08.33.18, hvorefter Erhvervsministeren bemyndiges til på Danmarks vegne i 2025 at
give tilsagn om, at Danmark vil deltage i en kapitaludvidelse i Den Europæiske Bank for Genop‐
bygning og Udvikling (EBRD). Kapitaludvidelsen indebærer et kapitalindskud på ca. 9,68 mio.
EUR, svarende til ca. 72,0 mio. kr., årligt i perioden 2025-2029. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt
fra 2025 og frem til at afdække de statsfinansielle risici forbundet med kapitalindskuddet. Midler‐
ne overføres til denne konto ved intern statslig overførsel fra § 08.33.27. Risikopræmie vedr.
statsgarantier og kapitalindskud.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
816
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0817.png
817
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
.................................................................................................
Indtægtsbudget
.................................................................................................
47,5
-961,1
47,5
-
47,5
-
47,5
-
-
-
-
-
Udgift
-
-961,1
-1.031,1
-1.121,1
-
-
90,0
70,0
-5,0
75,0
Indtægt
Skatter på indkomst, ejendom og formue
......................................................................................................................
38.11. ..........................................................................................................
Personskatter
38.12. ..........................................................................................................
Børne- og ungeydelse
38.17. ..........................................................................................................
Grundskyld og dækningsafgift
38.19. ..........................................................................................................
Øvrige skatter
Afgifter af forbrug mv.
......................................................................................................................
38.23. ..........................................................................................................
Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.28. ..........................................................................................................
Øvrige punktafgifter
Artsoversigt:
Mio. kr.
Øvrige overførsler
......................................................................................................................
Aktivitet i alt
......................................................................................................................
Årets resultat
......................................................................................................................
Bevilling i alt
......................................................................................................................
47,5
47,5
-
47,5
-961,1
-961,1
-
-961,1
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst, ejendom og formue
38.11. Personskatter
01. ..........................................................................................................F
Personskatter (tekstanm. 100 og 106)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
-421.325,9
- -1.121,1
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0818.png
818
§ 38.
Kontoen er samlet set reduceret sfa. initiativer ifm. Aftale om fi‐
nansloven for 2025, flerårsaftale om skattevæsenets økonomi samt
ekstra finansiering til kommuner - grundskyld
38.12. Børne- og ungeydelse
01. ..........................................................................................................F 16.787,8
Børne- og ungeydelse
(Lovbunden)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
47,5
Kontoen er forhøjet sfa. forlængelse af ukrainesærloven
38.17. Grundskyld og dækningsafgift
02. Kompensation til kommunerne for stigningsbegrænsning på
dækningsafgift for visse erhvervsejendomme
..........................................................................................................F
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Præcisering af halvårlig afregning af kompensationsbeløb til kom‐
munerne
38.19. Øvrige skatter
71. ..........................................................................................................F
Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. flerårsaftale om skattevæsenets økonomi
Afgifter af forbrug mv.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
03. ..........................................................................................................F
Registreringsafgift
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er reduceret sfa. Aftale om nulemissionszoner
38.28. Øvrige punktafgifter
71. ..........................................................................................................F
Diverse afgifter
Af finansministeren
......................................................................................................ÆF
Kontoen er forhøjet sfa. flerårsaftale om skattevæsenets økonomi
-
-
55,0
75,0
- 9.100,0
-
-5,0
-
-
418,0
90,0
-
-
-372,4
-
-
-
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 38.
819
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 106.
ad 38.11.01.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkning er nyaffattet, idet regeringen vil tildele kommunerne ekstra finansering på 2,5
mia. kr. - herunder ca. 0,7 mia. kr. i form af kompensation vedr. grundskyld.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Skatteministeren bemyndiges til at kompensere 37 kommuner i 2025 med i alt 670,1 mio. kr. som
følge af ændret skøn for grundskylden. Kompensationsbeløbene for de omfattede kommuner er
følgende: Albertslund 11,9 mio. kr.; Allerød 7,9 mio. kr.; Brøndby 0,7 mio. kr.; Fanø 19,0 mio. kr.;
Favrskov 4,9 mio. kr.; Faxe 6,2 mio. kr.; Fredensborg 5,9 mio. kr.; Frederiksberg 34,9 mio. kr.;
Faaborg-Midtfyn 36,2 mio. kr.; Gentofte 9,3 mio. kr.; Gladsaxe 17,2 mio. kr.; Helsingør 49,6 mio.
kr.; Herlev 10,6 mio. kr.; Hillerød 8,0 mio. kr.; Holbæk 20,6 mio. kr.; Hvidovre 26,1 mio. kr.;
Høje-Taastrup 13,7 mio. kr.; Hørsholm 9,8 mio. kr.; Ikast-Brande 1,1 mio. kr.; København 100,0
mio. kr.; Køge 23,6 mio. kr.; Lejre 7,0 mio. kr.; Lyngby-Taarbæk 16,6 mio. kr.; Nyborg 6,1 mio.
kr.; Næstved 28,6 mio. kr.; Odder 4,8 mio. kr.; Odense 20,8 mio. kr.; Randers 3,7 mio. kr.; Roskil‐
de 22,0 mio. kr.; Solrød 9,4 mio. kr.; Sorø 10,6 mio. kr.; Stevns 11,8 mio. kr.; Svendborg 2,2 mio.
kr.; Varde 5,6 mio. kr.; Vejle 32,1 mio. kr.; Vordingborg 15,5 mio. kr. og Aarhus 56,1 mio. kr."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
820
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 38.
821
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0822.png
822
§ 38.1.
Skatter på indkomst, ejendom og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100 og 106)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Indkomstskat mv. af personer
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer og
grundskyld fra boligejere
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
-1.121,1
-470,0
-470,0
-651,1
-651,1
BO1
2026
-
-
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
-
-
10. Indkomstskat mv. af personer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 65,0 mio. kr. i 2025 som følge
af regulering af satserne for skattetillæg, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om flerårsaftale om skattevæsenets økonomi 2023-2027
af juni 2023.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 515,0 mio. kr., jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af
november 2024, der indebærer indførelse af et nyt grønt håndværkerfradrag samt udvidelse af det
eksisterende servicefradrag med nye ydelser og en højere beløbsgrænse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr., jf. Aftale mel‐
lem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om finansloven for 2025 af november
2024, der indebærer en udvidelse i 2025-2027 af det eksisterende servicefradrag med reparation
af hårde hvidevarer i hjemmet. Der er tale om en udmøntning af en pulje til cirkulær økonomi
mv. afsat på finansloven for 2024.
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer og grundskyld fra boligejere
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne på kontoen reduceret med 651,1 mio.
kr. vedrørende kompensation af yderligere 36 kommuner i 2025 som følge af ændrede skøn for
grundskylden. Fordelingen af kompensationen til de enkelte kommuner fremgår af tekstanmærk‐
ning nr. 106, men kan også findes på www.skm.dk.
I forbindelse med ændringsforslagene præciseres det herudover, at kompensationen som følge
af ændrede skøn for grundskylden udbetales til kommunerne efter den proces, der gælder for
grundskyld som nævnt i ejendomsskatteloven § 31, stk. 1. Denne proces følger af lov om kom‐
munal indkomstskat og statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, § 15,
stk. 2. Det indebærer, at kompensationen udbetales kvartalsvist.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0823.png
§ 38.12.
823
38.12. Børne- og ungeydelse
38.12.01. Børne- og ungeydelse
(Lovbunden)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling
.......................................................................................................................
10. Børne- og ungeydelse
Udgift
................................................................................................................
44. .........................................................................................................
Tilskud til personer
F
2025
47,5
47,5
47,5
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Børne- og ungeydelse
Kontoen er forhøjet med 47,5 mio. kr. i 2025 som følge af forlængelse af opholdsgrundlaget
for fordrevne fra Ukraine, jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra
Ukraine.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0824.png
824
§ 38.17.
38.17. Grundskyld og dækningsafgift
38.17.02. Kompensation til kommunerne for stigningsbegrænsning på
dækningsafgift for visse erhvervsejendomme
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
20. Kompensation til kommunerne vedr. 2025, 2026 og 2027
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
-
-
-
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
20. Kompensation til kommunerne vedr. 2025, 2026 og 2027
I forbindelse med ændringsforslagene præciseres det, at kompensationen til kommunerne
vedr. 2025-2027 udbetales til kommunerne efter den proces, der gælder for grundskyld og dæk‐
ningsafgift som nævnt i ejendomsskatteloven § 33, stk. 1, Denne proces følger af lov om kommu‐
nal indkomstskat og statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, § 15, stk.
2. Det indebærer, at kompensationen udbetales halvårligt.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0825.png
§ 38.19.
825
38.19. Øvrige skatter
38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Bøder, Skatteministeriet
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
90,0
90,0
90,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Bøder, Skatteministeriet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2025 som følge
af regulering af satserne for skattetillæg (65,0 mio. kr.) og modernisering af sanktionspraksis ved
passiv skatteunddragelse (25,0 mio. kr.), jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om flerårsaftale om skattevæsenets økonomi 2023-2027
af juni 2023.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0826.png
826
§ 38.2.
Afgifter af forbrug mv.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.03. Registreringsafgift
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
-5,0
-5,0
-5,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,0 mio. kr. i 2025, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om nu‐
lemissionszoner af februar 2024, hvormed kommunerne kan oprette én nulemissionszone hver.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
2959824_0827.png
§ 38.28.
827
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.71. Diverse afgifter
Ændring af budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling
.......................................................................................................................
10. Diverse afgifter
Indtægt
................................................................................................................
30. .........................................................................................................
Skatter og afgifter
F
2025
75,0
75,0
75,0
BO1
2026
-
-
-
BO2
2027
-
-
-
BO3
2028
-
-
-
10. Diverse afgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. i 2025 som følge
af regulering af afgift for foreløbig fastsættelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke‐
parti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radi‐
kale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om flerårsaftale om skattevæsenets økonomi 2023-
2027 af juni 2023.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
828
§ 38.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslovforslaget for 2025 og ændret ved æn‐
dringsforslagene. Ved tekstanmærkningen bemyndiges skatteministeren til at kompensere 37
kommuner med i alt 670,1 mio. kr. i 2025 for mindreprovenu, der følger af, at skønnet for grund‐
skyldsprovenuet er blevet ændret.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
829
§ 40. Genudlån mv.
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
830
§ 40.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 110.
ad 40.21.14.
Af
Finansministeren
Tekstanmærkningen slettes
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 40.
831
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
832
§ 40.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev på
baggrund af akt. 174 af den 11. marts 2021 optaget på finansloven for 2022 og fremstår uændret.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren i 2021 bemyndiges til enten:
i) at udstede en statsgaranti for en specifik lånefinansiering til SAS, der over en femårig periode
og i relation til den specifikke lånefinansiering dækker betalingen af renter, afdrag, andre skyldi‐
ge beløb og andre finansielle transaktioner, som SAS ikke kan betale, idet dog statsgarantien
maksimalt vil kunne dække tab op til 1.500,0 mio. SEK svarende til ca. 1.100,0 mio. kr. pr. 14.
juni 2021, eller;
ii) at indgå en genudlånsaftale med SAS, hvori SAS får mulighed for at optage genudlån i
perioden 2021-2022 hos den danske stat gennem genudlånsordningen, som varetages af Dan‐
marks Nationalbank, inden for en samlet ramme på maksimum 1.500,0 mia. SEK svarende til ca.
1.100,0 mia. kr. pr. 14. juni 2021, idet dog alle lån skal være tilbagebetalt senest 2026.
Staten påtager sig en kreditrisiko ved enten at stille en statsgaranti eller et genudlån til rådig‐
hed, og denne risiko skal finansieres, hvilket sker ved at SAS betaler en løbende provision til sta‐
ten
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
833
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
834
§ 42.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
101.
ad 42.1.
Ud over det anførte i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. § 1, stk. 3, i LBK nr. 849 af
22. juni 2010, med senere ændringer kan finansministeren foretage handler med statsgaranterede
danske realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer."
Af
Finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
102.
ad 42.1.
Finansministeren bemyndiges til at stille statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til fi‐
nansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer med støtte fra
Landsbyggefonden. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for udstedelse
af statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med stats‐
lig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden, herunder de nærmere regler for Udbe‐
taling Danmarks administration af ordningen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af
ordningen."
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
§ 42.
835
Anmærkninger til ændringsforslag
L 1 - 2024-25 - Bilag 6: Regeringens ordinære ændringsforslag til finanslovforslaget for 2025, fra finansministeren
836
§ 42.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er optaget på ændringsforslagene, fordi den som følge af en systemtek‐
nisk fejl ikke blev optrykt på forslag til finanslov 2025.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev før‐
ste gang optaget på finansloven for 2018 på § 40. Genudlån mv. og er senest ændret på finanslo‐
ven for 2019.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at opkøbe obligationer med
statsgaranti og kommunal garanti noteret på en børs, herunder at sælge dem igen. Bemyndigelsen
gives i forbindelsen med en finansieringsmodel for den almene boligsektor, hvor staten får mulig‐
hed for at opkøbe statsgaranterede realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer.
Derudover kan kommunalt garanterede obligationer også opkøbes og sælges. Ved først givne lej‐
lighed vil anmærkningsteksten indarbejdes i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf.
LBK nr. 849 af 22. juni 2010.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er optaget på ændringsforslagene, fordi den som følge af en systemtek‐
nisk fejl ikke blev optrykt på forslag til finanslov 2025.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev før‐
ste gang optaget på finansloven for 2018 på § 28. Transportministeriet og er senest ændret på fi‐
nansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver finansministeren hjemmel til at udstede statsgaranti på 100 pct. til
obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering
af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at fi‐
nansiering af alment byggeri med statslig støtte og renovering med støtte fra Landsbyggefonden
fra og med 2018 kan foretages med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstan‐
mærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for udstedelsen af ga‐
rantien herunder også nærmere regler for Udbetaling Danmarks administration af ordningen. Ad‐
ministrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark, jf. § 173, stk. 2, i lov om almene
boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017, med senere ændringer.