Udlændinge- og Integrationsudvalget 2020-21
UUI Alm.del Bilag 2
Offentligt
2259463_0001.png
Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 5
Offentligt
El
N AN SM i N I ST B R I ET
Hovedbevægelser på finanslov
forslaget for 2021
i forhold tU finansloven for 2020
August 2020
UUI, Alm.del - 2020-21 - Bilag 2: Materiale til brug for Udlændinge- og Integrationsudvalgets tekniske gennemgang af finanslovsforslaget 2021
2259463_0002.png
Side 2
af
37
FFL21 sammenlignet med FL2O
I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovforslaget for finansåret 2021
sammenlignet med finansloven for 2020 inden for hvert ministerområde samt for fællespa
ragrafferne 35 og 36.
Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de
største ændringer i forhold
til
finansloven for 2020. For hvert punkt henvises til den rele
vante hovedkonto på finanslovforslaget for 2021.
Oversigten medtaget de hovedkonti på finanslovforslaget for 2021, der ændres med mere
end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til finansloven
for 2020 (B-året).
Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovforslaget opdelt i følgende
kategorier:
Nye initiativer
Reserver
Budgetforbedringer
Øvrige større ændringer
Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovforslaget for 2021 skal ses i sam
menhæng med Betæiikniiig oterfinans/otfors/agetfor
2027
iforhold
ti/finansloven
for 2020
der inde
holder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2020
til
finanslov
forslaget for 2021.
UUI, Alm.del - 2020-21 - Bilag 2: Materiale til brug for Udlændinge- og Integrationsudvalgets tekniske gennemgang af finanslovsforslaget 2021
2259463_0003.png
Side 13 af 37
§
14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
Reserver
Mindreudgiften på 38,0 mio. kr. skyldes primært udmontning af diverse kommunale re
server, herunder DUT.
(
14.11.78.).
Øvnge storre ændringer
Mindreudgiften på 22,0 mio, kr. skyldes primært et forventet lavere aktivitetsniveau
(
14.32.10.).
Kontoen er
nv.
Hjemrejsestyrelsen er etableret som led i overdragelsen af opgaver på
hjemrejseområdet fra Justitsministeriet. Merudgiften på 101,2 mio. kr. kan således pri
mært henføres til en bevillingsoverforsel som følge af ressortoverdragelsen
(
14.41.01.).
Merudgiften på 20,8 mio. kr. skyldes bevillingsprofilen for etablering af en bande task
force, )f. satspuljeaftalen for 2018
(
14.69.16).
Mindreudgiften på 120,9 mio. kr. skyldes primært et forventet lavere
aktivitetsniveau
(
14.71.03.).
Mindreudgiften på 125,4 mio. kr. skyldes primært et forventet lavere aktivitetsniveau
(
14.71.05.).
Mindreudgiften på 71,2 mio. kr. skyldes primært et forventet lavere
aktivitetsniveau
(
14.71.11.).
Merudgiften pâ 63,1 mio. kr. skyldes primært et forventet hojere akflvitetsniveau
(
14.71.12.).
Merudgiften på 29,4 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau
(
14.71.15.).