Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Bilag 337
Offentligt
1784652_0001.png
Forslag til finanslov
for finansåret 2018
Tekst og anmærkninger
Tekst Transport-,
§ XX. og anmærkninger
§ 15. Børne- Boligministeriet
Bygnings- ogog Socialministeriet
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0003.png
§ 15.
Børne- og
Socialministeriet
Tekst
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0005.png
3
§ 15. Børne- og Socialministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
2.510,1
1.411,9
1.707,1
2.721,7
1.411,9
1.707,1
3.044,7
840,5
321,5
139,8
15,9
1.704,6
15,9
6,5
335,2
210,1
125,1
1.427,9
417,4
883,5
127,0
26,3
26,3
1.006,6
675,5
18,8
312,3
211,6
-
-
190,2
155,1
19,7
0,2
-
15,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,4
21,4
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.12. Statsforvaltningen ...........................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................
15.14. Uddannelse ......................................................................................
15.15. Den centrale refusionsordning ........................................................
15.16. Reservation til anbringelsesreformen .............................................
15.19. Christiansø .......................................................................................
Børn ...........................................................................................................
15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................
15.26. Forebyggelsesinitiativer ..................................................................
Social ..........................................................................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ..............................................
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ..........................
Bistand og pleje for handicappede .........................................................
15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................
Øvrige tilskudsordninger .........................................................................
15.72. Forsorgshjem ...................................................................................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0006.png
4
Artsoversigt:
§ 15.
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Forbrug af videreførsel ..............................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
938,8
2,5
4.895,8
2,1
1,5
5.840,7
-
0,2
-187,8
5.653,1
71,0
4,2
136,4
-
-
211,6
-
-
-187,8
23,8
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.) ..............
02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.) ..........................
20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) ...................................
23. Børnerådet (Driftsbev.) ...........................................................
24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) ..................................
25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til sat-
spuljeprojekter (Driftsbev.) .....................................................
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ....................................................
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ........................
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer ............................
34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lov-
bunden) ....................................................................................
50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.) ...............
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.) ........................................
79. Reserver og budgetregulering .................................................
15.12. Statsforvaltningen
01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) ...............................................
02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) .......................
03. Børneloven mv. (Lovbunden) ................................................
04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden) ............
05. Værgevederlag (Lovbunden) ..................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
07. Frivilligrådet (Driftsbev.) ........................................................
148,2
0,1
7,1
9,3
5,6
8,6
232,2
241,6
-
2,1
-
-
2,1
37,1
273,4
13,5
6,2
-
8,9
-
-
-
-
-
-
-
-
8,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,0
6,9
3,7
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-
mer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ..........................................................
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
15.14. Uddannelse
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .............
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....
15. Udvikling og etablering af børnehuse (Reservationsbev.) ....
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
15.15. Den centrale refusionsordning
03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) .........................
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm.
118) .........................................................................................
15.16. Reservation til anbringelsesreformen
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.) .............................................................................
15.19. Christiansø
71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbun-
den) ..........................................................................................
Børn
15.25. Udvikling af dagtilbud
02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbev.) .
05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.) .............................................................................
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
-
3,9
1,0
24,1
11,0
5
-
-
46,1
0,8
-
2,0
45,1
-
24,9
6,1
-
-
1,2
4,2
-
10,5
1.704,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,2
15,9
-
6,5
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
6
§ 15.
20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekst-
anm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ........................................
22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud
(tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ...............................
23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....................
24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...........
-
99,8
60,1
4,1
6,1
-
-
-
-
-
15.26. Forebyggelsesinitiativer
01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ..........................................................
02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare
børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ........
Social
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) .........
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ......................
10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) ...............................
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ......................
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn,
unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .
08. Styrket indsats på botilbud mv. (Reservationsbev.) ..............
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.) .........................................................................................
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .......................
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættel-
ser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..................................
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på han-
dicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................
-
16,1
69,8
39,2
-
-
-
-
417,4
-
861,0
22,5
-
-
127,0
-
10,2
8,2
-
1,2
-
-
-
2,1
4,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
Øvrige tilskudsordninger
15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbun-
den) ..........................................................................................
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) .............
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån ..................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-
greb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...............................
02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ..........................................................
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.) .........................................................................................
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.) .........................................................................................
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.) ........................
16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
15.75. Særligt udsatte grupper
01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Re-
servationsbev.) ........................................................................
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.) .............................................................................
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Re-
servationsbev.) ........................................................................
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringspro-
gram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.) ....
09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.) .........................................................................................
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...........................
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...........
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
7
605,9
36,1
9,6
2,5
-
-
-
-
15,6
-
-
0,4
-
-
-
-
-
2,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,3
-
89,3
-
-
-
-
-
-
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
8
§ 15.
15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede
unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...............................
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (Reservationsbev.)
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...........
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) .................................................................................
24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsa-
gelse (Reservationsbev.) .........................................................
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Re-
servationsbev.) ........................................................................
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ..........................................................
34. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbev.) ............
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) .................................................
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.) .
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn-
sindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......................
45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.) .........................
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....
49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ..........................................................
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområ-
det (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..................................
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reser-
vationsbev.) .............................................................................
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for
socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...............
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteom-
rådet (Reservationsbev.) .........................................................
72. Det Fælles Ansvar II (Reservationsbev.) ...............................
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.) ........................................................................
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .........
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................
79. Transportordning for blinde og svagsynede (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...................................................................
2,1
11,7
-
5,5
-
1,0
2,8
-
-
7,0
-
20,2
0,8
0,7
-
9,0
-
-
5,1
2,0
-
13,6
-
2,0
-
-
111,9
1,4
-
-
10,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
9
Nr. 9.
ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03. og 15.26.04.
Børne- og socialministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes
hensigtsmæssigt.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100.
ad 15.11.01.
Børne- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formåls-
tjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede om-
kostninger.
Nr. 102.
ad 15.72.02.
Børne- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles
elevers deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles
Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.
Nr. 111.
ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.21., 15.13.23., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.57., 15.14.11.,
15.14.14., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.09., 15.25.11., 15.25.20., 15.25.21.,
15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.05., 15.64.07.,
15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01.,
15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.74.18., 15.75.02.,
15.75.03., 15.75.06., 15.75.09., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15.,
15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26.,
15.75.27., 15.75.29., 15.75.35., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.70., 15.75.73.,
15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.75.79.
Børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,
herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne-
og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Stk. 2.
Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrel-
sen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens
afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke
kan indbringes for ministeren.
Nr. 114.
ad 15.43., 15.44. og 15.45.
Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som
opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21.
januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede
partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-
gældende efter lovgivningen inden for Børne- og Socialministeriets område, jf. lov om social
pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
10
§ 15.
Nr. 118.
ad 15.15.04.
Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling
som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter
antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.
Nr. 147.
ad 15.75.26.40.
Uanset bestemmelserne i statsskattelovens § 4 er en person, som i forbindelse med deltagelse
i Socialstyrelsens metodeprogram for unge med stofmisbrug modtager vouchers fra Center for
Rusmiddelforskning eller en af de ni deltagende kommuner i 2018, ikke skattepligtig af værdien
af voucheren.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0013.png
§ 15.
Børne- og
Socialministeriet
Anmærkninger
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0015.png
§ 15.
13
Børne- og Socialministeriet varetager opgaver i forbindelse med den centrale forvaltning af
de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virk-
somheder. Endvidere hører opgaver inden for dagtilbud, udsatte børn, udsatte voksne, handicap-
pede mennesker og familieret under ministeriets opgaver.
Børne- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, her-
under i forhold til EU-regler.
Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende Statsforvaltningen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.4.9
Beskrivelse
Børne- og Socialministeriet forvalter en række tilskud til forsknings-
og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det
sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti
under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.,
og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som
omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en
3-årig periode.
Flerårsbudget:
Mio. kr.
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
Nettotal .......................................................
Udgift .........................................................
Indtægt .......................................................
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ...........................................
15.11. Centralstyrelsen .............................
15.12. Statsforvaltningen ..........................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirk-
somhed mv. ...................................
15.14. Uddannelse ....................................
15.15. Den centrale refusionsordning ......
15.16. Reservation til anbringelsesre-
formen ...........................................
Børn ...........................................................
15.25. Udvikling af dagtilbud ..................
15.26. Forebyggelsesinitiativer ................
Social .........................................................
15.44. Udgifter i forbindelse med
børns pleje (tekstanm. 114) ..........
Bistand og pleje for handicappede ........
15.64. Bistand og pleje for handicap-
pede ...............................................
Øvrige tilskudsordninger ........................
15.72. Forsorgshjem .................................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki-
atriske patienter .............................
15.75. Særligt udsatte grupper .................
1.083,1
607,1
305,6
159,0
9,7
-11,9
13,6
346,5
301,3
45,2
18,8
18,8
41,2
41,2
1.118,1
577,7
57,7
482,7
1.166,2
619,9
306,4
220,3
13,4
-14,0
20,2
381,5
282,8
98,7
19,9
19,9
39,6
39,6
1.026,1
627,1
61,0
338,1
1.359,1
832,7
296,4
208,0
16,1
-10,9
16,8
239,8
39,3
200,5
23,5
23,5
34,8
34,8
1.122,2
605,8
68,2
448,2
1.143,4
685,4
301,8
139,6
15,9
-15,2
15,9
335,2
210,1
125,1
22,5
22,5
26,3
26,3
982,7
651,6
18,8
312,3
1.065,4
631,8
287,2
130,3
15,9
-15,2
15,4
312,2
210,6
101,6
22,5
22,5
26,1
26,1
932,2
654,3
17,7
260,2
1.024,6
598,4
282,2
130,1
13,7
-15,2
15,4
227,3
126,6
100,7
22,5
22,5
25,9
25,9
909,5
656,4
15,6
237,5
990,5
569,0
277,5
130,1
13,7
-15,2
15,4
195,5
126,0
69,5
22,5
22,5
25,7
25,7
864,4
659,0
15,6
189,8
2.607,6
2.880,2
272,7
2.633,2
2.843,1
209,8
2.779,4
2.997,8
218,4
2.510,1
2.721,7
211,6
2.358,4
2.566,4
208,0
2.209,8
2.417,8
208,0
2.098,6
2.306,6
208,0
2015
2016
2017
F
2019
2020
2021
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
Nettotal .......................................................
Udgift .........................................................
1.416,1
1.416,1
1.692,6
1.692,6
1.697,4
1.697,4
1.411,9
1.411,9
1.310,7
1.310,7
1.274,3
1.274,3
1.281,6
1.281,6
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0016.png
14
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ...........................................
15.19. Christiansø .....................................
Social .........................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm.
114) ................................................
15.44. Udgifter i forbindelse med
børns pleje (tekstanm. 114) ..........
15.45. Udgifter til pleje af personer
med betydeligt og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne (tekstanm. 114) .............
Udgifter uden for udgiftsloft:
Nettotal .......................................................
Udgift .........................................................
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ...........................................
15.15. Den centrale refusionsordning ......
Øvrige tilskudsordninger ........................
15.72. Forsorgshjem .................................
1.619,1
1.619,1
3,9
3,9
1.622,9
1.622,9
5,7
5,7
1.410,4
507,9
795,5
§ 15.
6,3
6,3
1.686,3
759,2
812,5
6,4
6,4
1.691,0
728,0
847,1
6,5
6,5
1.405,4
417,4
861,0
6,5
6,5
1.304,2
306,9
864,6
6,5
6,5
1.267,8
263,4
867,7
6,5
6,5
1.275,1
263,4
871,0
107,0
114,6
115,9
127,0
132,7
136,7
140,7
1.614,0
1.614,0
1.738,6
1.738,6
1.707,1
1.707,1
1.707,1
1.707,1
1.707,1
1.707,1
1.707,1
1.707,1
1.611,6
1.611,6
2,3
2,3
1.734,0
1.734,0
4,6
4,6
1.704,6
1.704,6
2,5
2,5
1.704,6
1.704,6
2,5
2,5
1.704,6
1.704,6
2,5
2,5
1.704,6
1.704,6
2,5
2,5
Ministeriet består af departementet, Socialstyrelsen og Statsforvaltningen samt Kofoeds
Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet, en række
videns- og formidlingscentre samt selvejende institutioner.
Departementet indgår resultatplaner med Socialstyrelsen, Statsforvaltningen, Kofoeds Skole,
Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd samt Frivilligrådet.
Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre.
Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
15.11.02. Støtte til foreninger mv.
(Reservationsbev.)
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
15.11.23. Børnerådet
(Driftsbev.)
15.11.24. Det Centrale Handicapråd
(Driftsbev.)
15.11.25. Børne- og Socialministeriets administra-
tionsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
15.11.31. Rådgivning og udredning
(Reservationsbev.)
15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændrin-
ger
15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refu-
sionssystem
(Lovbunden)
15.11.50. Udvikling af pensionsberegner
(Reservationsbev.)
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
15.11.62.
15.11.79.
15.12.01.
15.12.02.
15.12.03.
15.12.04.
15.12.05.
15.13.02.
15.13.04.
15.13.07.
15.13.08.
15.13.11.
15.13.15.
15.13.20.
15.13.21.
15.13.23.
15.13.25.
15.13.26.
15.13.28.
15.13.30.
15.13.31.
15.13.57.
15.14.11.
15.14.14.
15.14.15.
15.14.16.
15.15.04.
15.16.01.
15
Foreninger mv.
(Reservationsbev.)
Reserver og budgetregulering
Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
Børnesagkyndige undersøgelser
(Lovbunden)
Børneloven mv.
(Lovbunden)
Gebyrordninger for Statsforvaltningen
(Lovbunden)
Værgevederlag
(Lovbunden)
Center for selvmordsforskning (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Center for frivilligt socialt arbejde (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
Frivilligrådet
(Driftsbev.)
Strategisk forskningsprogram for vel-
færdsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Indsats for og forebyggelse af børn og
unges sociale problemer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilite-
ring (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Rammebeløb til handicappede mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Helhed og sammenhæng på handicapom-
rådet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Frivilligt arbejde inden for det sociale
felt (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Tilbud om frivilligt arbejde som led i
ungdomsuddannelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Udvikling af samfundsøkonomiske mo-
deller (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Efteruddannelse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Udvikling og etablering af børnehuse
(Reservationsbev.)
Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
Unges ophold i Kriminalforsorgens insti-
tutioner (tekstanm. 118)
Reservation til anbringelsesreformen
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
16
§ 15.
15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
(Reservationsbev.)
15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med
Barnets Reform (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn
mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i ud-
satte positioner (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetence-
løft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og
unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere
effektiv indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9
og 111)
(Reservationsbev.)
15.26.04. Investering i virksomme indsatser for ud-
satte og sårbare børn og unge (tekstanm.
9 og 111)
(Reservationsbev.)
15.44.10. Udgifter til advokatbistand
(Lovbunden)
15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Han-
dicapområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for
handicappede børn, unge og deres foræl-
dre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv.
(Reservationsbev.)
15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med
funktionsnedsættelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for men-
nesker med handicap (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
17
15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og
institutioner på handicapområdet (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgs-
hjem mv.
(Lovbunden)
15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)
(Driftsbev.)
15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat
for seksuelle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende
indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrug-
te (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindsli-
delser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014
(Reservationsbev.)
15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare un-
ge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold
på botilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsen-
hed i Grønland
(Reservationsbev.)
15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale
udsatteråd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede
børn og unge mv.
(Reservationsbev.)
15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings-
og investeringsprogram på voksenområ-
det (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune
(Reservationsbev.)
15.75.09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne-
og familiepolitiske område (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
18
§ 15.
15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitu-
tion (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsat-
te (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold
på botilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar
og Konsekvens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsat-
te
(Reservationsbev.)
15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med
styrket indsats mod ungdomskriminalitet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væreste-
der (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til
unge med misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af so-
cialpædagogisk ledsagelse
(Reservationsbev.)
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekst-
anm. 111 og 147)
(Reservationsbev.)
15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvin-
der og mænd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdel-
se af job (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.34. Forældreprogrammer med videre
(Reservationsbev.)
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere
i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen
(Reservationsbev.)
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
19
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styr-
kelse af efterværnsindsatsen (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
15.75.45. Én indgang for alle børn
(Reservationsbev.)
15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbrag-
te unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger
mv. på børneområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og
dokumentation
(Reservationsbev.)
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger
mv. på området for socialt udsatte (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisa-
tioner på udsatteområdet
(Reservationsbev.)
15.75.72. Det Fælles Ansvar II
(Reservationsbev.)
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers ud-
deling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
15.75.79. Transportordning for blinde og svagsyne-
de (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Udgifter under delloft for indk.overførsler:
15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. de-
cember 1845
(Lovbunden)
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af
børn med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
(Lovbunden)
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt
og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
(Lovbunden)
Udgifter uden for udgiftsloft:
15.15.03. Den centrale refusionsordning
(Lovbunden)
15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på byg-
ningslån
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0022.png
20
Artsoversigt:
Mio. kr.
Bevilling i alt .............................................
Årets resultat ..............................................
Forbrug af videreførsel ..............................
Aktivitet i alt ..............................................
Udgift .....................................................
Indtægt ...................................................
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift .....................................................
Indtægt ...................................................
Interne statslige overførsler:
Udgift .....................................................
Indtægt ...................................................
Øvrige overførsler:
Udgift .....................................................
Indtægt ...................................................
Finansielle poster:
Udgift .....................................................
Indtægt ...................................................
Kapitalposter:
Udgift .....................................................
2015
5.632,4
8,9
5,4
5.646,6
5.919,3
272,7
§ 15.
2016
5.944,8
-5,0
-
5.939,8
6.149,6
209,8
2017
6.219,4
-4,0
-
6.215,4
6.433,8
218,4
F
5.629,3
-0,2
-
5.629,1
5.840,7
211,6
2019
5.376,2
-
-
5.376,2
5.584,2
208,0
2020
5.191,2
-
-
5.191,2
5.399,2
208,0
2021
5.087,3
-
-
5.087,3
5.295,3
208,0
958,8
75,6
22,2
25,8
4.928,1
171,3
7,8
0,0
2,4
864,0
90,3
17,8
19,2
5.261,7
100,3
5,3
-
0,9
945,1
71,1
14,4
16,4
5.468,1
130,9
3,5
-
2,7
938,8
71,0
2,5
4,2
4.895,8
136,4
2,1
-
1,5
866,1
69,5
2,5
4,2
4.712,0
134,3
2,1
-
1,5
817,5
69,5
2,5
4,2
4.575,6
134,3
2,1
-
1,5
775,5
69,5
2,5
4,2
4.513,7
134,3
2,1
-
1,5
Standardkontooversigt:
Mio. kr.
Driftsposter .................................................
11. Salg af varer .......................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer .................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ..........
18. Lønninger / personaleomkostninger ...
20. Af- og nedskrivninger ........................
21. Andre driftsindtægter ..........................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...
28. Ekstraordinære indtægter ....................
29. Ekstraordinære omkostninger .............
Interne statslige overførsler .......................
33. Interne statslige overførsels-
indtægter .............................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................
Øvrige overførsler ......................................
30. Skatter og afgifter ...............................
31. Overførselsindtægter fra EU ..............
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner ..........................................
34. Øvrige overførselsindtægter ...............
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ......................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ..........................................
44. Tilskud til personer .............................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ..............................
49. Reserver og budgetregulering ............
Finansielle poster .......................................
25. Finansielle indtægter ...........................
26. Finansielle omkostninger ....................
2015
883,2
23,6
27,1
50,9
601,9
19,2
24,8
286,8
0,0
0,0
-3,6
25,8
22,2
4.756,8
8,9
4,3
11,9
146,1
-
3.564,4
15,4
1.348,2
-
7,8
0,0
7,8
2016
773,6
32,7
27,3
43,5
538,2
18,9
30,2
262,9
0,1
0,5
-1,4
19,2
17,8
5.161,3
-
-3,2
14,0
89,6
-
3.907,9
17,4
1.336,4
-
5,3
-
5,3
2017
874,0
18,8
28,2
25,6
582,2
6,6
24,1
330,7
-
-
-2,0
16,4
14,4
5.337,2
-
-
10,9
120,0
0,1
4.008,3
41,2
1.218,0
200,5
3,5
-
3,5
F
867,8
19,3
28,3
27,9
596,9
7,6
23,4
306,4
-
-
-1,7
4,2
2,5
4.759,4
-
-
15,2
121,2
0,1
3.738,4
25,2
1.091,7
40,4
2,1
-
2,1
2019
796,6
19,2
28,3
27,8
558,1
7,6
22,0
272,6
-
-
-1,7
4,2
2,5
4.577,7
-
-
15,2
119,1
0,1
3.640,3
25,2
1.015,0
31,4
2,1
-
2,1
2020
748,0
19,2
28,3
27,8
534,2
7,6
22,0
247,9
-
-
-1,7
4,2
2,5
4.441,3
-
-
15,2
119,1
0,1
3.607,0
25,2
915,7
27,6
2,1
-
2,1
2021
706,0
19,2
28,3
27,8
511,0
7,6
22,0
229,1
-
-
-1,7
4,2
2,5
4.379,4
-
-
15,2
119,1
0,1
3.617,4
25,2
843,3
27,7
2,1
-
2,1
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0023.png
§ 15.
Kapitalposter ..............................................
54. Statslige udlån, tilgang .......................
74. Fri egenkapital (budgettering af
årets resultat) .......................................
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af årets resultat) ................
I alt .............................................................
-11,8
2,4
8,9
5,4
5.632,4
5,9
0,9
-5,0
-
5.944,8
6,7
2,7
-4,0
-
6.219,4
1,7
1,5
-0,2
-
5.629,3
1,5
1,5
-
-
5.376,2
1,5
1,5
-
-
5.191,2
21
1,5
1,5
-
-
5.087,3
Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:
Mio. kr.
Beholdning primo 2017 ............................................
Drifts-
bevilling
55,0
Statsvirk-
somhed
-
Anlægs-
bevilling
-
Reserva-
tions-
bevilling
293,8
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0024.png
22
§ 15.1.
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til departementet, Rådet for Socialt Udsatte, Børnerå-
det, Det Centrale Handicapråd, Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspulje-
projekter, Socialstyrelsen, forskellige tilskud, reserver og budgetregulering mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilli-
grådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11. Centralstyrelsen
og § 07.18.19.75. Administration vedr. Børne- og Socialministeriets
Fond til sociale formål.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge,
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet,
§ 15.75.74. Overgangsordning.
BV 2.10.5
BV 2.10.5
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Forbrug af reserveret bevilling ...................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
30. Stærke dagtilbud
Udgift ....................................................
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
164,5
6,8
29,4
200,6
0,1
196,6
25,4
-
R
2016
156,4
-
5,3
162,8
-1,1
162,8
5,3
-
B
2017
154,9
-
3,1
158,0
-
158,0
3,1
-
F
2018
148,2
-
4,4
152,6
-
149,3
4,4
3,3
BO1
2019
139,8
-
4,4
144,2
-
142,1
4,4
2,1
BO2
2020
134,3
-
4,4
138,7
-
137,6
4,4
1,1
BO3
2021
132,3
-
4,4
136,7
-
134,8
4,4
1,9
3,9
3,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til
dækning af udgifter vedrørende socialattaché.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0025.png
§ 15.11.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
23
Børne- og Socialministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af rege-
ringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen
inden for social-, familierets- og dagtilbudsområdet.
Departementet bistår børne- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det so-
ciale område, på dagtilbudsområdet samt på det familieretlige område ved at følge med i og bi-
drage til at udvikle indsatsen over for børn, unge og voksne samt udvikle og koordinere områ-
dernes indhold og styring, herunder områdernes struktur og rammer.
Departementet bistår børne- og socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på
disse områder og i gennemførelsen af den vedtagne politik. Departementet udarbejder indspil
inden for ressortområderne til forhandlingerne om udmøntning af satspuljen, finansloven mv.
samt koordinerer den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer. Videre varetages de in-
ternationale opgaver på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt det familieretlige område,
herunder i forhold til EU-regler.
Departementet gennemfører kvantitative analyser og arbejder med den strategiske udvikling
af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder opfølgning på regeringens mål
for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse.
Departementet varetager opgaver i forbindelse med Børne- og Socialministeriets forsknings-
midler, puljer og institutioner.
Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finan-
sieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående fore-
læggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig
overførsel.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0026.png
24
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
§ 15.11.01.
Generel minister- og folketings- Departementet betjener minister, regering og Folketing bl.a.
betjening
ved at forberede materiale til ministeren samt besvare
spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre en retti-
dig betjening, som giver minister, regering og Folketing det
bedst mulige beslutningsgrundlag.
Socialpolitik
Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og
øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med
udviklingen af ny politik, metoder eller indsatser, herunder
indspil til forhandlinger om udmøntning af satspuljen, fi-
nansloven og kommuneøkonomiaftalen.
Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og
øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med
udviklingen af ny politik og indsatser på dagtilbuds- og fa-
milieretsområdet, og kommer endvidere med indspil til for-
handlinger om udmøntning af satspuljen, finansloven og
kommuneøkonomiaftalen. Endvidere udarbejdes og imple-
menteres ny lovgivning og politiske initiativer. Derudover
koordinerer departementet lovprogram, lovhøringer,udøver
lovteknisk bistand og styrer lovprocessen,samt varetager de-
partementets generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende
forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt øvrige
juridiske spørgsmål.
Departementet gennemfører kvantitative analyser, herunder
opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig
Socialpolitisk Redegørelse, og arbejder med den strategiske
udvikling af data, statistik og dokumentation på minister-
området, herunder koordinerer arbejdet med statistik, data
og dokumentation i forhold til KL, Danske Regioner og øv-
rige ministerier.
Departementet varetager opgaver for at sikre en effektiv drift
og strategisk udvikling af koncernen. Departementet har fo-
kus på organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk
og økonomisk styring med henblik på at understøtte mini-
steriets kerneopgaver.
Familieret, Dagtilbud og Jura
Analyse og datastrategi
Koncern
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0027.png
§ 15.11.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt............................................
0.Generelle fællesomkostninger .......
1.Generel minister- og folketingsbetje-
ning .................................................
2.Socialpolitik ...................................
3.Familieret, Dagtilbud og Jura........
4.Analyse og datastrategi..................
5.Koncern ..........................................
R
2015
154,0
59,8
12,0
46,7
10,6
22,8
2,1
R
2016
140,0
54,4
10,9
42,5
9,6
20,7
1,9
B
2017
145,2
56,4
11,3
44,0
10,0
21,5
2,0
F
2018
152,6
65,4
11,9
30,0
25,5
17,7
2,2
BO1
2019
144,1
61,8
11,2
28,3
24,1
16,7
2,0
BO2
2020
138,8
59,5
10,8
27,3
23,1
16,1
2,0
BO3
2021
25
136,7
58,6
10,6
26,9
22,8
15,9
1,9
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
29,4
3,9
25,4
R
2016
5,3
-
5,3
B
2017
3,1
-
3,1
F
2018
4,4
-
4,4
BO1
2019
4,4
-
4,4
BO2
2020
4,4
-
4,4
BO3
2021
4,4
-
4,4
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
168
123,0
0,4
122,6
R
2016
168
88,4
-
88,4
B
2017
168
108,9
-
108,9
F
2018
168
101,0
-
101,0
BO1
2019
165
99,2
-
99,2
BO2
2020
161
96,8
-
96,8
BO3
2021
158
94,9
-
94,9
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
19,0
1,6
-5,0
48,8
-41,5
8,3
-
-
R
2016
-
-
-
5,1
-
-
0,4
1,7
2,9
-
-
B
2017
4,6
19,3
23,9
10,2
-
-
-
3,9
6,3
28,2
22,3
F
2018
-
-
-
3,1
-
-
-
0,4
2,7
25,3
10,7
BO1
2019
-
-
-
2,7
-
-
-
0,3
2,4
25,8
9,3
BO2
2020
-
-
-
2,4
-
-
-
-
2,4
25,8
9,3
BO3
2021
-
-
-
2,4
-
-
-
-
2,4
25,8
9,3
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0028.png
26
§ 15.11.01.10.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.
Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til etablering af en
central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører bl.a. en øget
støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både
internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2014 af oktober 2013.
På finansloven for 2018 er opgaver vedrørende indenrigsområdet overført til § 10. Økonomi-
og Indenrigsministeriet og opgaver vedrørende dagtilbudsområdet er overført fra § 20. Under-
visningsministeriet, som følge af ressortændringen af 28. november 2016. Kontoen er dermed
forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2018, 9,3 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i 2020 og frem fra § 20.11.01.
Departementet samt med 4,0 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 og frem
fra § 20.89.01.19. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
30. Stærke dagtilbud
Underkontoen er oprettet med 14,8 mio. kr. i 2017 (2017-pl), 3,3 mio. kr. i 2018, 2,1 mio.
kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen
(VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af
juni 2017. Heraf er i 2017 afsat 1,0 mio. kr. til en foranalyse i forbindelse med ny informa-
tionsportal på dagtilbudsområdet, 0,5 mio. kr. til videreudvikling af et institutionsregister på
dagtilbudsområdet, mio. kr. til at understøtte udvalgsarbejde om en hensigtsmæssig, smidig og
ubureaukratisk videreformidling af relevant information mellem forældre, sundhedsplejen, dag-
tilbud og fritidshjem/SFO og skole i forbindelse med overgang mellem tilbuddene, samt 1,0 mio.
kr. til at understøtte udviklingen af et koncept for et samlet kompetenceløft af ledere i daginsti-
tutioner, dagplejepædagoger, dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutioner, jf. § 15.25.21.
Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud. Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til en in-
formationskampagne, der skal oplyse forældrene om muligheden for dagtilbud samt deres nuvæ-
rende og kommende valgmuligheder. Der er endvidere afsat midler i 2017-2021 til en reserve til
uforudsete udgifter i forbindelse med implementering af aftalen om Stærke dagtilbud.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte
fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.
15.11.02. Støtte til foreninger mv.
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0029.png
§ 15.11.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
30. Den Europæiske fond for social
udvikling under FN
Udgift ...................................................
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................
27
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
0,1
F
2018
0,1
BO1
2019
0,1
BO2
2020
0,1
BO3
2021
0,1
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN
Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.
0,2
0,2
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Forbrug af reserveret bevilling ...................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Rådet for Socialt Udsatte
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
6,3
0,4
0,2
6,8
0,1
6,8
0,2
R
2016
6,7
-
0,0
6,7
0,0
6,7
0,0
B
2017
7,1
-
-
7,1
-
7,1
-
F
2018
7,1
-
-
7,1
-
7,1
-
BO1
2019
6,9
-
-
6,9
-
6,9
-
BO2
2020
6,8
-
-
6,8
-
6,8
-
BO3
2021
3,9
-
-
3,9
-
3,9
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Rådet blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at
styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindsli-
dende og alkoholmisbrugere.
Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt.
Opgaverne er:
- at følge den sociale indsats for socialt udsatte,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0030.png
28
§ 15.11.20.
Rådet behandler ikke enkeltsager.
Børne- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De
udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat
et sekretariat under Børne- og Socialministeriet. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til
formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste
mv. i forbindelse med rådets møder.
Flere oplysninger om rådet kan findes på hjemmesiden www.udsatte.dk.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Opfølgning på udviklingen i
socialt udsattes situation
Mål
Rådet for Socialt Udsatte følger udviklingen i socialt udsattes
situation og udarbejder en årlig rapport herom samt kommer
med forslag til en forbedret indsats. Herudover arbejder rådet
for, at de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige
debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0.
1.
Genrelle fællesomkostninger .......
Opfølgning på udviklingen i socialt
udsattes situation..........................
R
2015
6,8
1,7
5,1
R
2016
6,7
2,0
4,7
B
2017
7,1
1,7
5,4
F
2018
7,1
1,6
5,5
BO1
2019
6,9
1,5
5,4
BO2
2020
6,8
1,4
5,4
BO3
2021
3,9
1,5
2,4
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
0,2
0,2
R
2016
0,0
0,0
B
2017
-
-
F
2018
-
-
BO1
2019
-
-
BO2
2020
-
-
BO3
2021
-
-
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
7
3,4
3,4
R
2016
6
2,9
2,9
B
2017
6
4,7
4,7
F
2018
6
4,8
4,8
BO1
2019
6
4,7
4,7
BO2
2020
6
4,6
4,6
BO3
2021
3
2,6
2,6
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
B
2017
0,1
0,7
0,8
-
1,0
-
F
2018
-
-
-
-
1,0
-
BO1
2019
-
-
-
-
1,0
-
BO2
2020
-
-
-
-
1,0
-
BO3
2021
-
-
-
-
1,0
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0031.png
§ 15.11.20.10.
29
10. Rådet for Socialt Udsatte
Bevillingen anvendes til rådets driftsudgifter.
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af
november 2012.
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 som
følge af udflytning af statslige arbejdspladser.
Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, jf. Aftale mellem regerin-
gen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016. Heraf anvendes 2,0 mio. kr. årligt til videreførelse af den eksisterende ud-
viklings- og aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte med henblik på at styrke rådets rolle
som talerør for udsatte grupper i samfundet, mens 0,8 mio. kr. årligt anvendes til at fremme og
understøtte kommunernes arbejde med at etablere og forankre lokale udsatteråd samt øvrige ini-
tiativer, der har til formål at styrke kommunernes inddragelse af udsatte borgere.
15.11.23. Børnerådet
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
8,7
2,8
11,4
0,1
8,7
0,1
R
2016
9,0
4,3
13,0
0,3
9,7
1,0
B
2017
11,2
1,4
12,6
-
11,2
-
F
2018
9,3
-
9,3
-
9,3
-
BO1
2019
9,1
-
9,1
-
9,1
-
BO2
2020
8,5
-
8,5
-
8,5
-
BO3
2021
8,4
-
8,4
-
8,4
-
2,7
2,7
3,3
3,3
1,4
1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 930
af 17. september 2012, nedsætter Børne- og Socialministeren et Børneråd, som skal virke som
fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed
skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde
for at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i
Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirk-
somhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.
Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og
fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktions-
område. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.
Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for
børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Bør-
nerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men
skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere
retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.
Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekre-
tariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet der op-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0032.png
30
§ 15.11.23.
fylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring
mv. i forbindelse med rådets møder.
Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk.
Virksomhedsstruktur
15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Vidensindsamling om børn og
unges forhold
Mål
Indsamling af viden om børns forhold og vilkår ved hjælp
af praksis og forskning, f.eks. kan Børnerådet anmode of-
fentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslut-
ninger og administrative praksis, ligesom Børnerådet følger
forskning, lovgivningsprocesser og politikudvikling på bør-
neområdet med henblik på at påpege forhold i samfundsud-
viklingen, som kan have en indvirkning på børns rettigheder
og udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's konven-
tion om Barnets Rettigheder.
Indsamling af viden om børn og unges oplevelser og syns-
punkter via kvantitative og kvalitative inddragelsesmetoder,
herunder internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og Unge-
panelet. Formålet er at give børn og unge en stemme i de-
batten og mulighed for at være med til at påvirke samfunds-
udviklingen.
Rådgivning af Folketing, regering og myndigheder i alle
spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns
vilkår i samfundet. Børnerådet gør børns stemme tydelig i
offentligheden og sætter aktuelle spørgsmål om børns rettig-
heder og udviklingsmuligheder til debat. Børnerådet kan selv
tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sags-
områder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde.
Børnerådet arbejder også på at udbrede kendskabet til børns
rettigheder og muligheder for at søge rådgivning og viden,
f.eks. via Børneportalen.
Børne- og ungeinddragelse
Rådgivning og formidling
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0.
1.
2.
3.
Generelle fællesomkostninger ........
Rådgivning og formidling ..............
Børne- og ungeinddragelse .............
Vidensindsamling ............................
R
2015
11,6
1,5
4,1
3,7
2,3
R
2016
13,1
3,7
3,8
3,7
1,9
B
2017
12,7
3,6
3,7
3,6
1,8
F
2018
9,3
2,7
2,6
2,7
1,3
BO1
2019
9,1
2,6
2,6
2,6
1,3
BO2
2020
8,5
2,4
2,5
2,4
1,2
BO3
2021
8,4
2,4
2,4
2,4
1,2
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0033.png
§ 15.11.23.
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
2,8
2,7
0,1
R
2016
4,3
3,3
1,0
B
2017
1,4
1,4
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
31
BO3
2021
-
-
-
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
12
8,5
2,2
6,3
R
2016
12
9,0
2,6
6,4
B
2017
13
8,0
1,1
6,9
F
2018
12
6,8
-
6,8
BO1
2019
12
6,7
-
6,7
BO2
2020
11
6,3
-
6,3
BO3
2021
11
6,2
-
6,2
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
B
2017
0,1
2,5
2,6
-
1,0
-
F
2018
-
-
-
-
1,0
-
BO1
2019
-
-
-
-
1,0
-
BO2
2020
-
-
-
-
1,0
-
BO3
2021
-
-
-
-
1,0
-
10. Almindelig virksomhed
Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af sat-
spuljen for 2010 af oktober 2009.
Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle op-
mærksomhed om børns vilkår og rettigheder, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af
satspuljen for 2012 af november 2011.
I forbindelse med Børnerådets udflytning til Billund, er der afsat 0,1 mio. kr. i 2018 til
dækning af de ekstraordinære omkostninger forbundet med flytningen.
Kontoen er tilført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til videreudvikling af Børneporta-
len, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til videreudvikling af
Børneportalen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0034.png
32
§ 15.11.23.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. In-
stitutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse
af den almindelige virksomhed.
15.11.24. Det Centrale Handicapråd
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
5,4
1,5
6,2
0,7
5,2
0,5
R
2016
5,4
0,4
5,8
0,0
5,7
0,3
B
2017
5,5
0,3
5,8
-
5,8
0,3
F
2018
5,6
0,3
5,9
-
5,9
0,3
BO1
2019
5,6
0,3
5,9
-
5,9
0,3
BO2
2020
5,6
0,3
5,9
-
5,9
0,3
BO3
2021
5,6
0,3
5,9
-
5,9
0,3
1,0
1,0
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Oprettelsen af § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folke-
tingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention
om rettigheder for personer med handicap fremsat af den daværende socialminister d. 4. november
2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af
Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.
Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.
Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel
karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet
kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for rådets rammer.
Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.
Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:
1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's
Konvention om rettigheder for personer med handicap,
2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker
med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed
til selv at bestemme og tage ansvar,
3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig
praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og
bidrag fra personer med handicap.
Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd
i dets arbejde.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0035.png
§ 15.11.24.
33
Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.
Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.
De nærmere regler for rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekreta-
riatet og aktiviteter.
Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden
www.dch.dk.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Rådsarbejde, herunder projekter
Mål
-
-
-
Drøftelse og vurdering af udviklingen i samfundet
Arbejde for inklusion i samfundet
Informationsarbejde om handicap
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Rådsarbejde, herunder projekter ........
R
2015
6,3
1,2
5,1
R
2016
5,8
0,9
4,9
B
2017
5,8
1,1
4,7
F
2018
5,9
1,1
4,8
BO1
2019
5,9
1,1
4,8
BO2
2020
5,9
1,1
4,8
BO3
2021
5,9
1,1
4,8
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
1,5
1,0
0,5
R
2016
0,4
0,1
0,3
B
2017
0,3
-
0,3
F
2018
0,3
-
0,3
BO1
2019
0,3
-
0,3
BO2
2020
0,3
-
0,3
BO3
2021
0,3
-
0,3
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
7
3,9
0,5
3,4
R
2016
6
3,2
-
3,2
B
2017
7
4,0
-
4,0
F
2018
7
4,1
-
4,1
BO1
2019
7
4,1
-
4,1
BO2
2020
7
4,1
-
4,1
BO3
2021
7
4,1
-
4,1
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
B
2017
0,1
2,9
3,0
-
1,0
-
F
2018
-
-
-
-
1,0
-
BO1
2019
-
-
-
-
1,0
-
BO2
2020
-
-
-
-
1,0
-
BO3
2021
-
-
-
-
1,0
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0036.png
34
§ 15.11.24.10.
10. Almindelig virksomhed
Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljemidler.
Kontoen blev i 2011 tilført 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handi-
cappede og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal
Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Det Centrale Handicapråd kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende
regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i for-
længelse af den almindelige virksomhed.
15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.25. Børne- og So-
cialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til §
15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter ved-
rørende udmøntning af satspuljen.
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Børne- og Socialministeriets ad-
ministrationsudgifter til satspul-
jeprojekter
Udgift ....................................................
R
2015
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
4,1
4,1
-
F
2018
8,6
8,6
-
BO1
2019
6,7
6,7
-
BO2
2020
6,7
6,7
-
BO3
2021
4,3
4,3
-
-
-
4,1
8,6
6,7
6,7
4,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter
de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under
den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0037.png
§ 15.11.25.
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
2,7
2,7
F
2018
-
5,8
5,8
BO1
2019
-
4,6
4,6
BO2
2020
-
4,5
4,5
35
BO3
2021
-
2,9
2,9
Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
Kontoen er oprettet med i alt 4,1 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019
og 2,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Kontoen vedrører Børne-
og Socialministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kon-
toen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetfor-
udsætninger):
(Mio. kr., 2017-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2016
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investe-
ringsprogram på voksenområdet
Ramme til investering i virksomme indsatser for ud-
satte og sårbare børn og unge
Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder ud-
satte børn og unge i Grønland
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
Indsats på prostitutionsområdet
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job
Projekt-
ID
-
2017-1-a
2017-3-a
2017-4-a
2017-10-0
2017-11-a
2017-6-0
2017-24-a
2017
4,1
1,0
0,8
0,5
0,4
0,3
0,2
0,9
2018
2,1
1,1
0,8
0,1
0,1
-
-
-
2019
2,2
1,2
0,8
0,1
0,1
-
-
-
2020
2,3
1,3
0,8
0,1
0,1
-
-
-
Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. årligt i 2020
og frem på finanslovsforslaget for 2018, der består af følgende projekter (beløb er vejledende
budgetforudsætninger):
(Mio. kr., 2018-pl)
I alt
Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
Handlekraftig indsats
Forebyggelsesstrategi og inklusion
Efteruddannelse
Bisidder til udsatte børn og unge
Efteruddannelse af sagsbehandlere
Styrkelse af indsats over for krækende børn mv.
Projekt-
ID
-
2010-40-0
2012-26-
a1
2012-30-a
2006-10-0
2014-39-0
2016-83-0
2013-22-c
2018
6,3
0,8
0,1
0,3
0,5
0,2
0,5
0,2
2019
4,3
0,7
0,1
0,3
0,5
0,2
0,5
0,2
2020
4,2
0,7
0,1
0,3
0,5
0,2
0,5
0,2
2021
4,2
0,7
0,1
0,3
0,5
0,2
0,5
0,2
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0038.png
36
§ 15.11.25.10.
Understøttelse af omlægning af til en tidlig og fore-
byggende indsats
Behandlingstilbud til børn og unge
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
Social indsats over for stofmisbrugere
Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet
Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende
og tidligere anbragte unge
Strategisk forskningsprogram og vidensportal
Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. ud-
satte børn og unge
2016-1-a
2015-34-0
2011-29-0
1999-20-0
2016-
126-0
2015-14-0
2016-81-0
2016-85-0
0,4
1,4
0,1
0,3
0,2
1,1
0,1
0,1
-
1,4
0,1
0,1
-
-
0,1
0,1
-
1,4
0,1
-
-
-
0,1
0,1
-
1,4
0,1
-
-
-
0,1
0,1
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggel-
sesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn
og øvrig drift i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en na-
tional Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter.
Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.70. Pulje til
forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3
som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Social-
styrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske li-
delser.
Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.90. Pulje til
plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til §
16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling
af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.25. Børne- og So-
cialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til §
15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter ved-
rørende satspuljen.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere
social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenom-
rådet og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens
opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet.
Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag sat-
spuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.2.9
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0039.png
§ 15.11.30.
BV 2.6.5
37
Af den overførte bevilling fra § 15.75.06. Stærkere social mobilitet -
et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.30. Socialsty-
relsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til
udgifter forbundet med projektet Social støtte i overgangen til og fast-
holdelse af job.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med pro-
jektet Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering
i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og §
15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Investe-
ring i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge. Stør-
relsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspulje-
aftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016.
Af den overførte bevilling fra § 15.26.04. Investering i virksomme
indsatser for udsatte og sårbare børn og unge kan der konverteres
driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet
forhøjes tilsvarende.
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Råd-
givning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af
Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force
vedrørende udsatte børn og unge.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.6.5
BV 2.2.9
BV 2.6.5
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Forbrug af reserveret bevilling ...................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
12. Rådgivning til kommuner vedr.
indsats over for kriminelle unge
Udgift ....................................................
13. Tilbudsportalen
Udgift ....................................................
R
2015
201,0
-1,8
161,6
364,9
-4,0
145,6
12,1
R
2016
203,6
-
126,0
325,3
4,3
178,9
24,2
B
2017
217,2
-
153,2
370,4
-
173,3
23,2
F
2018
232,2
-
141,8
374,0
-
162,7
10,3
BO1
2019
199,2
-
138,3
337,5
-
159,2
8,9
BO2
2020
174,8
-
138,3
313,1
-
158,8
8,9
BO3
2021
153,5
-
138,3
291,8
-
158,0
8,9
2,3
6,1
1,0
6,1
-
6,2
-
6,2
-
0,7
-
0,7
-
0,7
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0040.png
38
14. Udviklings- og investeringspro-
grammet på voksenområdet
Udgift ....................................................
22. Vidensenhed dagtilbud
Udgift ....................................................
50. Satspuljeinitiativer
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
51. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2016
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
52. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2017
Udgift ....................................................
55. Fremme af trivsel og læring hos
udsatte børn
Udgift ....................................................
60. Videnscenter for Handicap og
Socialpsykiatri
Udgift ....................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
§ 15.11.30.
-
-
18,4
0,2
-
-
24,0
1,0
-
-
24,2
-
3,3
3,1
22,3
-
3,5
3,1
0,6
-
2,7
3,1
0,6
-
-
3,1
0,6
-
-
-
15,7
0,4
18,3
-
15,7
-
17,1
-
-
-
-
-
-
-
10,8
22,4
18,3
17,8
-
-
0,9
7,6
6,8
5,6
-
-
44,3
11,2
12,4
-
15,1
16,8
-
10,0
10,0
-
10,3
10,3
-
10,3
10,3
-
10,3
10,3
-
10,3
10,3
136,9
136,9
83,6
83,6
120,0
120,0
121,2
121,2
119,1
119,1
119,1
119,1
119,1
119,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
Socialstyrelsen blev oprettet d. 1. januar 2007 ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse
for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentre på udsatteområdet, handicapom-
rådet og børne- og ungeområdet. Herudover blev den nyetablerede VISO-funktion placeret i sty-
relsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der endvidere et VISO-netværk, jf. i øvrigt § 15.11.31.
Rådgivning og udredning.
Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014, fået ansvaret for at følge den løbende
praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godken-
delses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder
en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.
Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det
sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden
for følgende socialpolitiske områder:
1. Børn og unge.
2. Udsatte grupper.
3. Handicap.
Socialstyrelsens hovedopgaver er:
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0041.png
§ 15.11.30.
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere.
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur.
6. Forvaltning af tilskudsordninger.
Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
39
Tilvejebringelse af ny socialfag- Socialstyrelsen skal på områderne for børn, unge, voksne,
lig viden
handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det
højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle
og bearbejde socialfaglig viden, såvel almen som speciali-
seret viden, om målgrupper, virksomme metoder, organise-
ring og social praksis mv.
Formidling og udbredelse af Socialstyrelsen skal indenfor styrelsens fagområder formidle
virkningsfulde socialfaglige me- socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, for-
toder og praksisser
valtninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner.
Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse
og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser
på det sociale område, der bygger på aktuelt bedste viden.
Socialfaglig rådgivning af kom- Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgiv-
muner, regioner og borgere
ning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel
det sociale som det specialundervisningsmæssige område.
Endvidere skal Socialstyrelsen bidrage med udredning i de
mest komplicerede og specialiserede enkeltsager, herunder
rådgivning mv. i den permanente task force på børneområ-
det. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest
komplicerede og specialiserede sager.
Understøtte udvikling og imple- Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgiv-
mentering af socialpolitik
ning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område
i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og
lovimplementerende arbejde (udmøntning), således at politi-
ske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.
National audit-funktion i forhold Socialstyrelsen skal varetage en 'audit-funktion' i forhold til
til socialtilsyn samt den nationale socialtilsynene. Audit-funktionen følger løbende praksis i
koordinationsstruktur
socialtilsynene samt understøtter udførelsen af godkendelses-
og tilsynsopgaven. Audit-funktionen foretager stikprøver,
udarbejder redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikrer, at ny
viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets arbejde. Den
nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer
det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud
til borgere på det mest specialiserede social- og specialun-
dervisningsområde.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0042.png
40
§ 15.11.30.
Forvaltning af tilskudsordninger
Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regelfastsæt-
telse, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv.
af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. Socialsty-
relsen understøtter den løbende udvikling i anvendelsen af
projekt- og driftstilskud for at sikre en effektiv anvendelse
af midlerne på området.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig vi-
den ....................................................
2. Formidling og udbredelse af virknings-
fulde socialfaglige metoder og praksis-
ser......................................................
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner,
regioner og borgere ..........................
4. Understøtte udvikling og implemente-
ring af socialpolitik ..........................
5. National audit-funktion i forhold til so-
cialtilsyn samt den nationale koordina-
tionsstruktur ......................................
6. Forvaltning af tilskudsordninger......
R
2015
372,6
60,2
118,8
48,3
40,0
59,5
20,3
25,5
R
2016
337,1
54,5
107,5
43,7
36,2
53,7
18,5
23,0
B
2017
362,8
57,2
112,8
53,5
39,1
56,3
19,6
24,3
F
2018
374,0
72,8
51,0
100,7
47,2
75,8
19,3
7,1
BO1
2019
337,5
69,0
45,8
89,7
42,4
67,9
16,6
6,1
BO2
2020
313,1
68,4
41,7
82,1
38,6
61,9
15,4
5,1
BO3
2021
291,8
65,7
38,4
75,8
35,6
57,1
14,2
5,1
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
161,6
12,4
136,9
12,3
R
2016
126,0
16,8
83,6
25,6
B
2017
153,2
10,0
120,0
23,2
F
2018
141,8
10,3
121,2
10,3
BO1
2019
138,3
10,3
119,1
8,9
BO2
2020
138,3
10,3
119,1
8,9
BO3
2021
138,3
10,3
119,1
8,9
Bemærkninger: Øvrige indtægter: Der overføres interne statslige overførselsindtægter fra en række tilskudsordninger,
herunder på dagtilbudsområdet i perioden 2018-2021 vedrørende administration som følge af styrelsens arbejde med ud-
møntning mv. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
336
202,3
43,0
159,3
R
2016
339
188,8
27,1
161,7
B
2017
273
192,6
34,0
158,6
F
2018
378
208,5
35,0
173,5
BO1
2019
344
186,8
35,0
151,8
BO2
2020
314
170,8
35,0
135,8
BO3
2021
289
156,6
35,0
121,6
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0043.png
§ 15.11.30.
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
36,6
2,4
-1,0
8,3
2,9
26,9
-
-
R
2016
-
-
-
30,3
1,1
2,3
0,2
11,8
21,7
-
-
B
2017
2,6
33,2
35,8
23,3
6,9
-
-
10,3
19,9
48,0
41,5
F
2018
-
-
-
21,9
9,0
-
-
12,5
18,4
48,0
38,3
BO1
2019
-
-
-
18,4
9,0
-
-
9,1
18,3
48,0
38,1
BO2
2020
-
-
-
18,3
9,0
-
-
9,1
18,2
48,0
37,9
41
BO3
2021
-
-
-
18,2
9,0
-
-
9,0
18,2
48,0
37,9
10. Almindelig virksomhed
På kontoen er samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens
hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelsse af midlerne på tværs af socialområdet.
Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implemente-
ring, forebyggelse og analyse på det sociale område.
Styrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden
om indsatser og effekten heraf - også internationalt, herunder koordinere samt deltage i prøv-
nings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.
Styrelsen skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov,
som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.
Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social- og
børneområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. undervisningsområdet, sundhedsområdet
og beskæftigelsesområdet.
Der er fra 2013 og frem overført i alt 2,8 mio. kr. med 1,0 mio. kr. årligt fra § 15.14.15.10.
Udvikling og etablering af børnehuse til at varetage opgaven med dokumentation af børnehusene
og 0,7 mio. kr. årligt fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til opkvalificering af VISO i sager
om adoption uden samtykke samt 1,1 mio. kr. årligt fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbe-
handling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen
på børneområdet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober
2012.
Bevillingen vedrørende videns- og formidlingsarbejdet om handicap, som er satspuljefinan-
sieret og permanentgjort fra og med 1998, er på finansloven for 2011 og frem overført til
15.11.30.10. Almindelig virksomhed.
Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til etableringen af en ny national koordi-
nationsstruktur og vidensopbygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i
Socialstyrelsen, § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013.
Der er overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, heraf 0,7 mio. kr. i løn, på forslag til
finanslov for 2015 fra Handlekraftig indsats til Socialstyrelsens arbejde med en task force ved-
rørende udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
42
§ 15.11.30.10.
Der er overført 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, heraf 3,0 mio. kr. i løn, på forslag til
finanslov for 2015 fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal til Socialsty-
relsen til drift og vedligeholdelse af en vidensportal på området for udsatte børn og unge, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konser-
vative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmønt-
ning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
Der er overført 44,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 15.11.30.60. Videnscenter for
Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i permanente satspuljebevillinger. Der er afsat 0,3
mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 og frem til Socialstyrelsens auditfunktion til finansiering
af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Der er fra 2016 overført 10,1 mio. kr. i 2016, 9,3 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018 og 7,2
mio. kr. i 2019 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver på ældreområdet.
Der er endvidere overført 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio.
kr. i 2019 til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende opgaver på
dagtilbudsområdet samt 4,5 mio. kr. i 2016, 4,4 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio.
kr. i 2019 til § 14. Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet vedrørende opgaver på inte-
grationsområdet som følge af ressortændringen af 28. juni 2015.
Der er overført 0,5 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til videreførsel
af en frivilligjob-base i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig.
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge
Kontoen er oprettet til VISO's rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ung-
domskriminalitet med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge,
så det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen
12-17 år sikres, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober
2013.
13. Tilbudsportalen
Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til styrkelse af kommunernes
udgiftsstyring på det specialiserede socialområde, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering
og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2012. Bevillingen er afsat for at styrke Til-
budsportalen, herunder at sikre et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og
iværksættelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af
midlerne er afsat til, at Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system
for de fem socialtilsyn.
Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2019 og frem som følge af effektiviseringstiltag
vedrørende driften af Tilbudsportalen.
14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet
Kontoen er oprettet til Socialstyrelsens arbejde med udviklings- og investeringsprogrammet
på voksenområdet, herunder programledelse mv. Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i
2018, 3,4 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0045.png
§ 15.11.30.22.
43
22. Vidensenhed dagtilbud
Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 og årligt herefter, til en
vidensenhed på dagtilbudsområdet i Børne- og Socialministeriet. jf. Aftale mellem regeringen
(VLAK), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af
juni 2017. Vidensmedarbejderne skal understøtte kvalitetsudvikling og vidensbasering gennem
at arbejde med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbehovet i sek-
toren og aftalen om Stærke dagtilbud. Herunder skal enheden kortlægge, igangsætte og oversætte
ny viden på området, understøtte implementeringen af den pædagogiske læreplan og bringe ek-
sisterende viden i anvendelse, samt igangsætte nye projekter.
50. Satspuljeinitiativer
Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio.
kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Kontoen består af følgende:
(Mio. kr., 2015-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2014
Styrkelse af plejefamilieområdet
Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidli-
gere anbragte børn og unge
Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen
Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
Center Mod Menneskehandel til et initiativ om hand-
lingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrej-
sehold
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig
Redskab til målrettet pleje af demente
Implementering og opfølgning på kommende reform
af servicelovens voksenbestemmelser
Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med
handicap
Forældreprogrammer
Deltagelse og frivillighed for alle
Behandling af børn og unge
Implementering af lovforslag om anonym stofmis-
brugsbehandling
Projekt-
ID
-
2015-1-b
2015-14-0
2015-2-a
2015-4-0
2015-5-a
2015-6-
a/b/c
2015-23-0
2015-25-b
2015-42-0
2015-43-0
2015-44-0
2015-51-0
2015-52-0
2015-54-0
2015-55-0
2015-27-a
2015-34-0
2015-35-0
2015
26,7
5,0
-
0,6
0,5
0,7
2,0
1,4
3,9
2,2
-
3,0
3,1
1,7
0,1
-
-
1,0
1,5
2016
35,1
3,6
0,2
0,6
0,4
0,2
1,7
0,6
13,6
4,8
-
3,0
2,1
1,5
0,3
1,0
0,7
0,8
-
2017
29,6
2,0
0,1
0,6
0,5
0,5
1,5
0,3
13,6
3,6
0,1
2,0
0,6
1,0
0,4
1,8
0,4
0,6
-
2018
25,5
0,8
-
0,6
0,7
0,6
1,5
0,9
13,6
3,7
-
0,4
0,6
1,0
-
-
0,5
0,6
-
Af de afsatte midler til initiativet om Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte
kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til processtøtte ifm. videreførelse af
projektet Dialog mod Vold målrettet voldsudøvere og Mødrehjælpens projekt Ud af Voldens
Skygge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0046.png
44
§ 15.11.30.50.
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016
Kontoen er oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018
og 16,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kontoen består af følgende:
(Mio. kr., 2016-pl)
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015
Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv ind-
sats
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med mis-
brug
Understøttelse af frivillighedsområdet
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsfor-
styrrelser
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle
overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i
dagtilbud
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn
Regionale centre for seksuelt misbrugte
Frivillig gældsrådgivning
Projekt-
ID
-
2016-1-b
2016-2-b
2016-3-b
2016-4-c
2016-10-b
2016-12-b
2016-13-b
2016-16-0
2016
18,2
4,9
5,5
0,7
-
1,0
0,1
0,5
2,0
2017
18,1
6,4
6,0
1,4
0,5
1,1
-
0,5
2,0
2018
15,1
5,9
4,5
0,9
0,5
1,1
-
-
2,0
2019
16,4
8,7
4,7
0,9
-
1,0
-
-
-
2016-17-a
2016-18-b
2016-25-b
2,3
0,3
0,9
-
0,2
-
-
0,2
-
1,0
0,1
-
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017
Kontoen er oprettet med i alt 10,8 mio. kr. i 2017, 14,0 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019
og 11,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Kontoen består af følgende:
(Mio. kr., 2017-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2016
Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare
børn og unge
Effektiv støtte til grønlændere, herunder udsatte børn og
2017-4-e
unge i Grønland
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i
2017-5-b
nære relationer
National enhed mod vold i nære relationer
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job
2017-5-d
2017-11-b
2017-24-c
Projekt-ID
2017
18,1
7,3
4,3
0,3
0,4
0,2
3,3
0,2
2018
20,9
6,9
3,8
-
0,1
0,1
1,5
0,1
2019
17,9
5,3
4,5
-
0,1
0,2
0,8
0,1
2020
17,4
5,6
4,1
-
0,1
-
0,7
-
-
Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsy-
2017-87-0
net og socialtilsynene
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0047.png
§ 15.11.30.52.
45
Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og for-
sorgshjem
2017-85-0
Styrket indsats mod menneskehandel
2017-32-c
1,9
0,2
8,3
0,1
6,8
0,1
6,8
0,1
55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn
Kontoen er oprettet med i alt 7,6 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019,
jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er overført til Socialstyrelsen som
følge af ressortændringen d. 28. november 2016. Kontoen består af følgende:
(Mio. kr., 2016-pl)
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015
Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn
Projekt-
ID
-
-
2016
-
-
2017
7,6
7,6
2018
6,6
6,6
2019
5,5
5,5
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri
Kontoen vedrører Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri - ViHS. Be-
villingen er satspuljefinansieret og permanentgjort. Bevillingen er fra 2016 overført til §
15.11.30.10. Almindelig virksomhed.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører ind-
tægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens
opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kom-
muner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden og
udviklingstendenser.
Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer,
seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgi-
velse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere
sælges der i et vist omfang databaseydelser.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område,
som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter ved-
taget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.
Socialstyrelsen har pr. 1. januar 2016 overtaget aktiviteterne i forbindelse med Den Nationale
Tolkemyndighed fra § 15.12.01. Statsforvaltningen. Den Nationale Tolkemyndighed er en selv-
stændig myndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0048.png
46
§ 15.11.31.
15.11.31. Rådgivning og udredning
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Råd-
givning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af
Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force
vedrørende børn og unge.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.6.5
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Rådgivning og udredning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Koordination af specialrådgiv-
ning og vidensudvikling
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
229,2
129,4
129,4
R
2016
240,5
139,6
139,6
B
2017
238,3
135,3
135,3
F
2018
241,6
137,2
137,2
BO1
2019
241,6
137,2
137,2
BO2
2020
241,6
137,2
137,2
BO3
2021
241,6
137,2
137,2
99,8
99,8
100,9
100,9
103,0
103,0
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
Bemærkninger: Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne via bloktilskuddet.
6,3
6,3
10. Rådgivning og udredning
VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører
specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende
områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige
problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bi-
stand til børn, unge og voksne.
Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk
af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:
1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private
tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det so-
ciale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk
bistand.
Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og
komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0049.png
§ 15.11.31.10.
47
rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast ram-
mebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes
per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.
Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret
vidensindsamling, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte
varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.
Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.13.23.22.
Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning
vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.
Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14.
Handlekraftig indsats til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task
force vedrørende udsatte børn og unge.
Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af tilpasning af
bevillingen i forhold til det faktiske forbrug. Bloktilskuddet opreguleres tilsvarende fra 2017 og
frem i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2018.
20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling
VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af
de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til special-
undervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som op-
følgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialunder-
visningsområde.
Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative
vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og
epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning
og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og -formidling. Målgrupperne
for materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofes-
sionelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningsmateri-
aler.
VISO har for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2015 indgået kontrakt med seks lands-
og landsdelsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen
på denne konto.
Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2020 blive
vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til
kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2021.
15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.12.2
Beskrivelse
Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merind-
tægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0050.png
48
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .........................................
10. Gebyr ved navneændringer
Indtægt ................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............
§ 15.11.33.
R
2015
9,9
9,9
9,9
R
2016
10,4
10,4
10,4
B
2017
9,0
9,0
9,0
F
2018
8,6
8,6
8,6
BO1
2019
8,6
8,6
8,6
BO2
2020
8,6
8,6
8,6
BO3
2021
8,6
8,6
8,6
10. Gebyr ved navneændringer
Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning
om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om
navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæs-
sigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesags-
behandling.
Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3
måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er ge-
byrfri.
Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer
i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse
over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af
gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkost-
ningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.
Gebyret er pr. 1. januar 2017 fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis
på ca. 8,4 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.
Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en
nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myn-
digheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterfø-
rere, de sønderjyske personregisterførere, Statsforvaltningen og de anerkendte trossamfunds mi-
nisterialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den
konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af
DNK/CPR-systemet.
Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kir-
keministeriet § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning
for kirkeskatten.
Gebyroversigt
Gebyr- eller afgiftsordning
Gebyr ved ansøgning om navneændring
Sats
(kr.)
480
Stigning
(pct.)
-
Provenu
(1.000 kr.)
8.400
15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales på § 15.11.34.20. Faglig tilrettelæggelse, eva-
luering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0051.png
§ 15.11.34.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Parrådgivning
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Faglig tilrettelæggelse, evalu-
ering mv. af initiativet Konflikt-
håndtering som forebyggelse
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
49
R
2015
6,5
2,5
0,0
2,5
R
2016
0,7
-
-
-
B
2017
0,7
-
-
-
F
2018
2,1
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
4,0
-
0,1
3,9
0,7
-
0,0
0,7
0,7
0,7
-
-
2,1
2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Parrådgivning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
0,0
0,0
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016,
0,7 mio. kr. i. 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse,
herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikt-
håndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus
på en til stadig kvalificeret indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig til-
rettelæggelse og udvikling samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering)
af den samlede indsats, med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den
faglige implementering af indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække
udvikling og tilpasning af kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og su-
pervision af Statsforvaltningens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og
endelig evaluering af den samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0052.png
50
§ 15.11.43.
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Efterbetaling til kommunerne
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
-15,2
-15,2
-15,2
R
2016
9,0
9,0
9,0
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Efterbetaling til kommunerne
Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for
udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af
refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu
administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling.
15.11.50. Udvikling af pensionsberegner
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udvikling af pensionsberegner
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
R
2015
0,0
0,0
0,0
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Udvikling af pensionsberegner
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.11.62. Foreninger mv.
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0053.png
§ 15.11.62.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Foreninger mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Egmont Højskolen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
51
R
2015
2,0
0,1
0,1
2,0
2,0
R
2016
2,5
0,7
0,7
1,8
1,8
B
2017
2,1
0,3
0,3
1,8
1,8
F
2018
2,1
0,3
0,3
1,8
1,8
BO1
2019
2,1
0,3
0,3
1,8
1,8
BO2
2020
2,1
0,3
0,3
1,8
1,8
BO3
2021
2,1
0,3
0,3
1,8
1,8
10. Foreninger mv.
Landsforeningen Ungdomsringen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens råd-
givnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961. Socialpolitisk Forening
modtager årligt 75.000 kr. til driftsformål. Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000
kr. i støtte i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.
40. Egmont Højskolen
Der ydes tilskud til Egmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af høj-
skolens udgifter til pleje af handicappede elever.
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæ-
reprogram
Udgift ...................................................
49. Reserver og budgetregulering .......
80. Budgetregulering vedrørende
Barselsfonden
Udgift ...................................................
49. Reserver og budgetregulering .......
87. Reserve til udmøntning af dag-
tilbudsudspil
Udgift ...................................................
49. Reserver og budgetregulering .......
90. Budgetregulering vedrørende ny
finansieringsmodel for CPR-data
Udgift ...................................................
49. Reserver og budgetregulering .......
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
200,5
F
2018
37,1
BO1
2019
29,3
BO2
2020
26,5
BO3
2021
25,8
-
-
-
-
1,5
1,5
34,8
34,8
27,1
27,1
24,3
24,3
23,7
23,7
-
-
-
-
-1,0
-1,0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
200,0
200,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0054.png
52
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
§ 15.11.79.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilli-
grådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
Af bevillingen overført fra § 15.11.79.80. Budgetregulering vedrørende
Barselsfonden kan 2,4 mio. kr. anvendes som lønsum.
BV 2.6.5
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen nedjusteres med 3,8 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud jf.
lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supple-
rende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af service-
betaling for ophold i botilbud mv.).
Der afsættes 3,9 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende
lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af
børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den
daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009
af oktober 2008.
Kontoen nedjusteres med 5,3 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud
jf. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service (Loft over
ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).
Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende
lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Li-
beral Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2021 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende
lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet
for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012
af november 2011.
Der afsættes 31,2 mio. kr. i 2018, 26,9 mio. kr. i 2019, 24,2 mio. kr. i 2020 og 23,7 mio.
kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud jf. Aftale mellem regeringen (VLAK),
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.
Kontoen nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2021 til regulering af det kommunale bloktilskud
vedrørende Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.
80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden
Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidrags-
finansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er
på den baggrund indarbejdet 2,3 mio. kr. i 2017 og frem, som skal udmøntes på ministerområdet.
Bevillingen i 2017 udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2017.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0055.png
§ 15.11.79.87.
53
87. Reserve til udmøntning af dagtilbudsudspil
Midlerne er afsat på finansloven for 2017 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Reserven
skal anvendes til finansiering af regeringens dagtilbudsudspil. Midlerne skal bl.a. gå til at styrke
kvaliteten i dagtilbuddene med fokus på læring og trivsel for alle børn og på forebyggelse af
negativ social arv. Kontoen er udmøntet ved Aftale mellem regeringen (VLAK), Dansk Folke-
parti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.
90. Budgetregulering vedrørende ny finansieringsmodel for CPR-data
Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som en negativ budgetregulering på 0,1 mio. kr.
i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019-2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem til udmøntning af en ny finan-
sieringsmodel for CPR-data.
15.12. Statsforvaltningen
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger under Statsforvaltningens område.
15.12.01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
50. Konflikthåndtering når forældre
skal skilles
Udgift ....................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
287,5
19,3
312,4
-5,6
308,6
19,3
R
2016
280,3
17,0
296,5
0,8
296,5
17,0
B
2017
270,6
19,2
285,8
4,0
273,7
19,2
F
2018
273,4
19,7
292,9
0,2
280,4
19,7
BO1
2019
258,6
19,7
278,3
-
278,3
19,7
BO2
2020
253,6
19,7
273,3
-
273,3
19,7
BO3
2021
248,9
19,7
268,6
-
268,6
19,7
3,8
-
-
-
-
-
12,1
-
-
12,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilli-
grådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0056.png
54
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
§ 15.12.01.
15.12.01. Statsforvaltningen, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Statsforvaltningen er en enhedsforvaltning med aktiviteter fordelt på ni afdelinger. Hoved-
kontoret og administrationen er placeret i Aabenraa, mens de resterende afdelinger er placeret i
København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg.
Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Børne- og Socialministe-
riet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for blandt andet Justitsmini-
steriet. Statsforvaltningens hovedområder omfatter familieret og personret samt øvrige lovområder
primært byggesager.
Ved kongelig resolution af 28. november 2016 er hhv. Det kommunale tilsyn og Det Psyki-
atriske Patientklagenævn overflyttet til hhv. Indenrigs- og Økonomiministeriet og til Erhvervs-
ministeriet.
Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten omfatter sager om opløsning af ægteskab,
underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær
med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LBK nr. 1818 af 23. december 2015 om ind-
gåelse og opløsning af ægteskab, jf. LBK nr. 1815 af 23. december 2015 og LBK nr. 1820 af
23. december 2015. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser og lignende i sager om foræl-
dremyndighed og samvær med børn afholdes over § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser.
Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven, jf. LBK nr. 1817 af
23. december 2015. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse
af faderskab, afholdes over § 15.12.03. Børneloven.
Under personretten behandler Statsforvaltningen sager om adoption, jf. LBK nr. 1821 af 23.
december 2015 og om navne, jf. LBK nr. 1816 af 23. december 2015.
For Justitsministeriet varetager Statsforvaltningen sager om værgemål, jf. LBK nr. 1015 af
20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over
§ 15.12.05. Værgevederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden
udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 474 af 12. maj 2011, og op-
holdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. CIR nr. 9307 af 28. marts 2017.
Statsforvaltningen udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og
ungeudvalg, jf. LBK nr. 1345af 23. november 2016 om retssikkerhed og administration på det
sociale område, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016
om byfornyelse og udvikling af byer.
Statsforvaltningen foretager vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med
kunstig befrugtning, jf. LBK nr. 93 af 19. januar 2015 om assisteret reproduktion i forbindelse
med behandling, diagnostik og forskning mv. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere
Det Psykiatriske Patientklagenævn.
Herudover behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter
byggeloven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2014, som hører under Transport- og Bygningsmi-
nisteriet.
Statsforvaltningen modtager gebyrindtægter ved behandling af sager om skilsmisse og sepa-
ration, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag,
jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. samt ved sager
om indfødsret, jf. lov nr. 1496 af 23. december 2014.
Der udarbejdes resultatplaner mellem Børne og Socialministeriet og Statsforvaltningen. Re-
sultatplanerne rummer mål for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingsmål
og -service over for borgerne.
Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen findes på www.statsforvaltningen.dk.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0057.png
§ 15.12.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Familieret
Mål
55
Statsforvaltningen behandler sager om separation og skils-
misse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær
og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vej-
ledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen.
Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i re-
sultatplanen.
Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption,
værgemål, navneændringer og indfødsret. Endvidere udsteder
Statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EU/EØS
landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn.
Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i re-
sultatplanen.
Statsforvaltningen behandler klager om byggesager.
Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg
af kongehus mv.
Personret
Øvrige lovområder
Andre opgaver
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger .......
Familieret .......................................
Personret .........................................
Øvrige lovområder.........................
Andre opgaver................................
R
2015
342,1
126,2
133,2
56,0
26,4
0,3
R
2016
327,7
121,1
127,5
53,5
25,3
0,3
B
2017
308,3
113,5
121,0
50,0
23,5
0,3
F
2018
292,9
99,6
148,5
40,4
4,1
0,3
BO1
2019
278,3
97,1
137,6
39,3
4,0
0,3
BO2
2020
273,3
95,1
135,4
38,5
4,0
0,3
BO3
2021
268,6
93,2
133,5
37,7
3,9
0,3
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressource-
forbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver
er anvendt Statsforvaltningens normerede ressourceallokering.
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
19,3
-
17,2
2,1
R
2016
17,0
-
16,9
0,1
B
2017
19,2
-
19,2
-
F
2018
19,7
-
19,7
-
BO1
2019
19,7
-
19,7
-
BO2
2020
19,7
-
19,7
-
BO3
2021
19,7
-
19,7
-
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
511
222,3
222,3
R
2016
474
208,4
208,4
B
2017
486
232,8
232,8
F
2018
426
236,7
236,7
BO1
2019
407
223,4
223,4
BO2
2020
400
218,9
218,9
BO3
2021
393
215,8
215,8
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0058.png
56
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 15.12.01.
R
2015
-
-
-
12,5
21,0
-7,9
1,9
23,6
-
-
R
2016
-
-
-
23,6
10,5
0,8
3,9
31,1
-
-
B
2017
7,6
-4,6
3,0
26,7
2,0
-
7,1
21,6
39,7
54,4
F
2018
-
-
-
25,6
4,0
-
6,0
23,6
37,9
62,3
BO1
2019
-
-
-
23,6
4,0
-
5,5
22,1
37,9
58,3
BO2
2020
-
-
-
22,1
4,0
-
5,5
20,6
37,9
54,4
BO3
2021
-
-
-
20,6
4,0
-
5,5
19,1
37,9
50,4
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af
Statsforvaltningens opgaver, herunder for andre faglige opdragsgivere.
50. Konflikthåndtering når forældre skal skilles
Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 12,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til et pilotprojekt
om forebyggende konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisse, jf. Aftale mellem den davæ-
rende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed kan blandt andet omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bi-
stand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.
15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Børnesagkyndige undersøgelser
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
44. Tilskud til personer .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
9,5
9,5
-
0,0
9,5
R
2016
12,4
12,4
0,0
-
12,4
B
2017
14,3
14,3
-
-
14,3
F
2018
13,5
13,5
-
-
13,5
BO1
2019
13,5
13,5
-
-
13,5
BO2
2020
13,5
13,5
-
-
13,5
BO3
2021
13,5
13,5
-
-
13,5
10. Børnesagkyndige undersøgelser
På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som
iværksættes i henhold til LB nr. 1820 af 23. december 2015 om forældreansvar. I henhold til
denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om foræl-
dremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0059.png
§ 15.12.03.
57
15.12.03. Børneloven mv.
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Undersøgelser mv. der følger af
børneloven
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
4,3
R
2016
5,7
B
2017
7,1
F
2018
6,2
BO1
2019
6,2
BO2
2020
6,2
BO3
2021
6,2
4,3
4,3
5,7
5,7
7,1
7,1
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven
På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen be-
handler i henhold til børneloven, jf. LB nr. 1817 af 23. december 2015. I disse sager kan Stats-
forvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blod-
prøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.
15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .........................................
10. Gebyr for skilsmissebevillinger
Indtægt ................................................
30. Skatter og afgifter ..........................
R
2015
8,9
8,9
8,9
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Gebyr for skilsmissebevillinger
Kontoen omfattede indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. Fra 2016 tilfalder geby-
rindtægterne § 15.12.01. Statsforvaltningen, hvorefter aktiviteten på § 15.12.04. Gebyrordninger
for Statsforvaltningen er ophørt.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.12.05. Værgevederlag
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Værgevederlag
Udgift ...................................................
44. Tilskud til personer .......................
R
2015
7,6
7,6
7,6
R
2016
8,8
8,8
8,8
B
2017
8,4
8,4
8,4
F
2018
8,9
8,9
8,9
BO1
2019
8,9
8,9
8,9
BO2
2020
8,9
8,9
8,9
BO3
2021
8,9
8,9
8,9
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0060.png
58
§ 15.12.05.10.
10. Værgevederlag
På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemåls-
loven, jf. LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32 om Værgens vederlag mv., kan en værge få
nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde.
Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen
under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger og tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
30. Center for Selvmordsforskning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
3,9
3,9
3,9
R
2016
3,9
3,9
3,9
B
2017
3,9
3,9
3,9
F
2018
4,0
4,0
4,0
BO1
2019
4,0
4,0
4,0
BO2
2020
4,0
4,0
4,0
BO3
2021
4,0
4,0
4,0
30. Center for Selvmordsforskning
Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og
selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på fore-
byggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selv-
mord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forsk-
ningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder
med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.
Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.
Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.
15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Center for frivilligt socialt arbej-
de
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Udmøntning af delinitiativer i
National civilsamfundsstrategi
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
9,3
R
2016
9,6
B
2017
9,7
F
2018
6,9
BO1
2019
4,3
BO2
2020
4,3
BO3
2021
4,3
7,1
7,1
9,6
9,6
9,7
9,7
6,9
6,9
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2,2
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0061.png
§ 15.13.04.
59
Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der
drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt ar-
bejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bi-
drager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, of-
fentlige myndigheder og private virksomheder. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udfører disse
opgaver gennem udvikling af metoder samt organisations- og samarbejdsformer, som formidles
via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer mv.
Finansieringen fra satspuljen er permanentgjort fra 1995 og frem. Yderligere oplysninger om
Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.
10. Center for frivilligt socialt arbejde
Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem hvert af de følgende år til
kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den
overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal
have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivil-
ligforløbene.
Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regerin-
gen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016
af oktober 2015. Formålet med driftstilskuddet er at sikre, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde
kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvikling, støtte og rådgivning til frivillige
foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til Foreningsfundamentet, der er målrettet
kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering, fastholdelse og fundraising, til et styrket
netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til at evaluere og monitorere udviklingen i
frivilligt socialt arbejde.
Kontoen er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af
Projekt Frivillig. Heraf er 0,5 mio. kr. overført til § 15.11.30. Socialstyrelsen til videreførsel af
en frivilligjob-base.
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.13.07. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Almindelig virksomhed
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
3,6
0,3
4,1
-0,2
4,1
0,3
R
2016
3,6
1,2
4,2
0,7
3,7
0,8
B
2017
3,6
0,2
3,8
-
3,8
0,2
F
2018
3,7
0,2
3,9
-
3,9
0,2
BO1
2019
3,2
0,2
3,4
-
3,4
0,2
BO2
2020
3,1
0,2
3,3
-
3,3
0,2
BO3
2021
3,1
0,2
3,3
-
3,3
0,2
0,0
0,0
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0062.png
60
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
§ 15.13.07.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilli-
grådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt
Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det
frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den fri-
villige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til
den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder
sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Børne- og Socialministeren udpeger Frivilligrådets medlemmer, heriblandt rådets formand.
Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivil-
lige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 8-10
medlemmer inkl. formanden. Rådet er uafhængigt og betjenes af et selvstændigt sekretariat.
Kontoen finansierer Frivilligrådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag
for deltagelse i rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i
forbindelse med rådets møder.
Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.
Rådets formål fremgår af vedtægterne.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Rådgivningsfunktion
Mål
Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om
den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale
udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige
debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af vel-
færdssamfundet, herunder sektorens samspil med den of-
fentlige sektor og erhvervslivet.
Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i for-
hold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene
for den frivillige sociale sektor.
Støtte- og udviklingsfunktion
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0063.png
§ 15.13.07.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0. Generelle fællesomkostninger ............
1. Rådgivningsfunktion ...........................
2. Støtte- og udviklingsfunktion.............
R
2015
4,2
0,8
1,7
1,7
R
2016
3,9
0,8
2,1
1,0
B
2017
3,8
0,8
1,5
1,5
F
2018
3,9
0,8
1,6
1,5
BO1
2019
3,4
0,8
1,6
1,0
BO2
2020
3,3
0,7
1,6
1,0
BO3
2021
61
3,3
0,7
1,6
1,0
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
0,3
0,0
0,3
R
2016
1,2
0,5
0,8
B
2017
0,2
-
0,2
F
2018
0,2
-
0,2
BO1
2019
0,2
-
0,2
BO2
2020
0,2
-
0,2
BO3
2021
0,2
-
0,2
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
5
2,4
2,4
R
2016
4
1,6
1,6
B
2017
4
2,6
2,6
F
2018
4
2,7
2,7
BO1
2019
4
2,4
2,4
BO2
2020
4
2,3
2,3
BO3
2021
4
2,3
2,3
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2015
-
-
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
-
-
B
2017
0,1
1,0
1,1
-
1,0
-
F
2018
-
-
-
-
1,0
-
BO1
2019
-
-
-
-
1,0
-
BO2
2020
-
-
-
-
1,0
-
BO3
2021
-
-
-
-
1,0
-
10. Almindelig virksomhed
Kontoen dækker udgifter til rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, af-
holdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af rådets publikationer.
Kontoen er fra 2005 blevet tilført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde.
Herudover er der overført 0,7 mio. kr. (05-pl.) fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Ar-
bejde, som er satspuljefinansieret.
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til Frivilligrådets afholdelse af den årlige
nationale frivillighedsdag "Frivillig Fredag", jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0064.png
62
§ 15.13.07.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Frivilligrådet kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler her-
om. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i for-
længelse af den almindelige virksomhed.
15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Strategisk forskningsprogram for
velfærdsforskning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,4
R
2016
0,0
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,4
-0,4
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
0,0
0,0
15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0065.png
§ 15.13.11.
BV 2.10.5
63
Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af
projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeri-
et. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Omstillingsinitiativer mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
-
-
-
R
2016
6,9
6,9
6,9
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
8,6
8,6
10. Omstillingsinitiativer mv.
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås
dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og
analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte
forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-
nerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.
Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.01. Departementet til diverse
statistikopgaver.
Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrø-
rende omstillingsformål på ministerområdet og 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16.
Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet. Der overføres
endvidere 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling vedrørende omstillingsformål på ministerområdet.
Der overføres 2,1 mio. kr. i 2016 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af Antidiskri-
minationsenheden.
Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 15.14.11. Efteruddannelse til finan-
siering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.
Bevillingen er reduceret med 12,6 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017, 14,6 mio. kr. i 2018
og 14,6 mio. kr. i 2019.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0066.png
64
§ 15.13.15.
15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Frivilligt socialt arbejde
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
50,5
50,5
1,6
48,9
R
2016
42,8
42,8
1,3
41,5
B
2017
44,6
44,6
1,3
43,3
F
2018
46,1
46,1
1,4
44,7
BO1
2019
46,1
46,1
1,4
44,7
BO2
2020
46,1
46,1
1,4
44,7
BO3
2021
46,1
46,1
1,4
44,7
10. Frivilligt socialt arbejde
Ordningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres
med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe
problemer for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Midlerne i ord-
ningen udmøntes årligt via en ansøgningspulje, som frivillige organisationer, foreninger og andre
initiativer, herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. I fordeling af tilskud mellem an-
søgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne,
og at indsatserne og projekterne er målrettet socialt truede mennesker eller mennesker i en svær
livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's
Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter
svarende til 6,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje, og at KFUM's Sociale Arbejde
har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede
ansøgningspulje.
15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0067.png
§ 15.13.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
30. Puljer til afprøvning af metoder-
ne Makkerlæsning og Klub Pe-
nalhus
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
31. Afprøvning af metoderne Mak-
kerlæsning og Klub Penalhus
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
65
R
2015
1,0
R
2016
4,5
B
2017
1,4
F
2018
0,8
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
2,5
0,2
2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
0,1
-
0,9
2,0
-0,1
0,0
2,0
1,4
1,4
-
-
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
4,4
4,4
30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus
Kontoen er oprettet med 6,6 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med
3,3 mio. kr. i hver til afprøvning og udbredelse af hhv. metoden Makkerlæsning og Klub Penal-
hus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015
af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7.
klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de
to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om Makkerlæsning kan der gives støtte til ud-
dannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læse-
træningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk.
Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kom-
munale satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub
Penalhus.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8
mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning
og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning,
igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via ud-
bud.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0068.png
66
§ 15.13.21.
15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Hjerneskadeklubber for arbejds-
rehabilitering
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-1,4
R
2016
-2,2
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-1,4
-1,4
-2,2
-2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,2
2,2
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden
2010-2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at
bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0069.png
§ 15.13.23.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Rammebeløb til handicappede
mv.
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp
til unge og voksne med ADHD
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
16. Evaluering af initiativ om bedre
hjælp til unge og voksne med
ADHD
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Ansøgningspulje vedr. resociali-
sering af indsatte med opmærk-
somhedsforstyrrelser
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
22. Lovforslag om kriminalpræven-
tive sociale indsatser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
25. Nye veje til aktiviteter og ledsa-
gelse for personer med handicap
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Familierelaterede indsatser til
børn og unge med udadreage-
rende adfærd
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Kvalificering af indsatsen for fa-
milier med handicappede børn
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
67
R
2015
-1,1
R
2016
12,7
B
2017
33,4
F
2018
2,0
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-1,4
-
-1,4
0,0
-
0,0
1,2
-
1,2
1,2
0,4
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9
0,1
3,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
0,0
1,0
0,5
-
0,0
0,5
0,3
0,3
-
-
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,0
0,1
3,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
0,0
-1,2
-1,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,6
0,2
2,4
6,7
0,3
6,4
15,0
0,4
14,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,9
-
0,1
2,8
9,9
9,6
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-0,1
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0070.png
68
50. Kvalitets- og vidensudvikling på
handicapområdet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Styrket indsats for børn, unge og
voksne med ADHD mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
90. Udbredelse af AVT-programmet
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.13.23.
-0,9
-0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
0,1
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
12,3
12,3
10. Rammebeløb til handicappede mv.
Kontoen omhandler rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for personer med handi-
cap mv. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse og evaluering af
den eksisterende BPA-rådgivning til modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Heraf
er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse af rådgivningen og 0,4 mio.
kr. årligt i perioden 2017-2018 til evaluering af rådgivningen med henblik på at bidrage med vi-
den om det fremtidige behov for rådgivningsfunktionen og mulige forankringsmodeller. Initiativet
udmøntes via udbud.
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
Kontoen er oprettet med 4,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre
hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale
indsats over for unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Be-
havioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkred-
sen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalifice-
ringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i
kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til
støtte.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.13.23.16.
69
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
Kontoen er oprettet med 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8
mio. kr. i 2018 til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-me-
toden, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.13.23.15. Bedre hjælp til unge
og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.
20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til styrkelse
af kommunernes resocialiseringsindsats over for dømte personer med opmærksomhedsforstyrrel-
ser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv., jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Kommuner kan ansøge om støtte til afprøvning af en samar-
bejdsmodel mellem kommunen og Kriminalforsorgen. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles
der krav om, at kommunerne tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med samarbejdsmodel-
len, herunder modellens kravsspecifikationer til anvendelse af metoder og organisering af pro-
jektet. Det forventes at 1-2 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. Det er et kriterium,
at kommunen medfinansierer projektet svarende til 33 pct. af de samlede projektudgifter.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i
forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funk-
tionsevne, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober
2012. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for be-
boere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres
kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning
mhp. at sikre en hensigtsmæssig udmøntning af dommen eller kendelsen.
Der overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.13.23.22. Lovforslag om krimi-
nalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implemen-
tering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.
Kontoen er forhøjet på finansloven for 2015 med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og
2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af
satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
Kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 til
ansøgningspuljer til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november
2014. Bevillingen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Formålet er at styrke kommunernes
mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for men-
nesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler
til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker
med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter
§ 97 i Serviceloven.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0072.png
70
§ 15.13.23.25.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af
initiativet "Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med
udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initi-
ativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærds behov for indgribende og lang-
varige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn
Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015
med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksem-
pler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og unge
med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
90. Udbredelse af AVT-programmet
Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 samt 9 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2019-2020 til en ansøgningspulje, der har til formål at udbrede AVT-programmet (Audi-
tory Verbal Therapy) i Danmark til gavn for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab
gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af
november 2016.
Kontoen er reduceret med 6,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019-2020 som følge af
overførsel af AVT-programmet til § 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) for børn, der
er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0073.png
§ 15.13.25.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udgifter til afholdelse af tolk-
ning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Tilskud til driften af Den Natio-
nale Tolkemyndighed
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
71
R
2015
24,0
R
2016
40,4
B
2017
44,4
F
2018
45,1
BO1
2019
45,1
BO2
2020
45,1
BO3
2021
45,1
21,4
21,4
36,5
36,5
40,3
40,3
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
2,5
2,5
3,9
3,9
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
3,9
3,9
10. Udgifter til afholdelse af tolkning
Kontoen er forhøjet med 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til
handicappede, jf. Aftale med den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008. Der er heraf afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt
til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolke-
projekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004.Bevillingen tildeles Den Nationale
Tolkemyndighed til afholdelse af tolkning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolk-
ning er reguleret i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. LB nr. 927 af 3. juli 2013.
Målgruppen for loven er døve, døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Na-
tionale Tolkemyndighed, der træffer afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan
gives tolkning til aktiviteter, der ikke er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål
at understøtte sociale aktiviteter og aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet.
I henhold til loven fastsætter børne- og socialministeren, hvilke former for tolkning, der er om-
fattet af loven, herunder aktiviteter og beløbsgrænser.
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed
Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af
tolkning til at dække driftsudgifter, der er i forbindelse med tolkningsarbejdet.
15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet med 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og
26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhæn-
gende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap, jf. Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013. Af bevillingen
afsættes 75,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 på nærværende konto til initiativer på Børne- og
Socialministeriets område.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0074.png
72
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Flyt holdninger og gør op med
fordomme
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Frivillig faglighed
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Mestringskurser til mennesker
med udviklingshæmning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Task Force på handicapområdet
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Måling af inklusion
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Mestringsstøtte til familier med
handicappede børn
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Pilotprojekt om indsatser i botil-
bud for udviklingshæmmede
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.13.26.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
16,5
R
2016
20,3
B
2017
23,9
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
1,0
1,0
2,3
-
2,3
-
-
0,9
0,0
0,8
-
-
2,6
0,1
2,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,6
0,6
2,8
0,1
2,7
0,8
0,8
-0,1
-0,1
2,8
0,1
2,7
-
-
-
-
2,8
0,1
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,8
0,3
7,5
11,8
0,4
11,4
13,8
0,4
13,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2
0,1
1,2
4,9
0,1
4,8
4,7
0,1
4,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0075.png
§ 15.13.26.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
73
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Flyt holdninger og gør op med fordomme
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
8,0
8,0
20. Frivillig faglighed
Kontoen er oprettet med 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6
mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet ved at udvikle partner-
skabsmodeller gennem Frivillig faglighed målrettet mennesker med handicap. Som led i indsatsen
oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på
handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer, regioner og kommuners brug af fri-
villige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. I forlængelse af afgørelse
om udmøntning af ansøgningspuljen i 2014 til projekter videreføres tilskud i 2017 til det eksi-
sterende projekt. Frivilligcenter Fredericia tildeles således 1,0 mio. kr. i 2017 til projekt Grow
your life. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning
Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til
mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet
beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkeltes sam-
fundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes
på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsud-
dannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfa-
ringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af
undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Task Force på handicapområdet
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til
en task force, som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for
mennesker med handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra
hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle
erfaringer fra taskforcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets
kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november
2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0076.png
74
§ 15.13.26.50.
50. Måling af inklusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn
Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i
perioden 2016-2017 til udvikling og udbredelse af fem delinitiativer i forhold til familiestøttende
indsatser for familier med børn med handicap:
1. Kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer.
Midlerne udmøntes via udbud.
2. Afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne ud-
møntes i en ansøgningspulje til kommunerne, hvor det evidensbaserede program Stepping Stones
Triple P afprøves for at styrke forældre i at mestre at have et barn med handicap.
3. Styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap. Mid-
lerne udmøntes via udbud.
4. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk. Midlerne udmøntes
i en ansøgningspulje til kommunerne for at styrke familiernes ressourcer og muligheder ved at
støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk
målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. I forlængelse af afgørelse om ud-
møntning af ansøgningspuljen i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter.
Aarhus Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og Randers Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017.
5. Pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje for
at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og indi-
viduelt tilpassede familieterapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig
funktionsnedsættelse. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes re-
sultater og effekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede
Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4
mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som understøtter
voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres re-
habiliteringsproces. Et antal kommuner udvælges gennem en ansøgningspulje til afprøvning og
evaluering af de udvalgte metoder. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effekte-
valuering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres
effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0077.png
§ 15.13.28.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
30. Uddannelse, kurser mv. for fri-
villige inden for det sociale felt
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Udviklingsprojekter på det fri-
villige sociale område
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Udvikling af lokale frivilligcen-
tre
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
61. Ansøgningspulje til partnerska-
ber med fokus på udsatte grup-
pers inklusion og deltagelse
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
62. Evaluering af Partnerskaber med
fokus på udsatte gruppers inklu-
sion og deltagelse
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
63. Ansøgningspulje om deltagelse i
peer-to-peer fællesskaber for ud-
satte borgere
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Etablering af en frivillig gælds-
rådgiver
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
90. Pulje til etablering og grundfi-
nansiering af frivilligcentre
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
75
R
2015
45,3
R
2016
68,6
B
2017
33,5
F
2018
24,9
BO1
2019
21,5
BO2
2020
21,4
BO3
2021
21,4
7,1
0,2
6,8
7,7
0,2
7,5
8,3
0,2
8,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,3
0,1
6,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
0,2
0,2
0,2
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,2
0,4
13,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0
0,2
6,8
24,2
0,6
23,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,3
0,5
23,8
22,5
0,7
21,8
25,0
0,7
24,3
24,6
-
24,6
21,5
-
21,5
21,4
-
21,4
21,4
-
21,4
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0078.png
76
91. Undersøgelse af frivilligcentre
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.13.28.
0,9
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
4,2
4,2
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt
Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale
område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Af
midlerne i ordningen afsættes årligt 2,9 mio. kr. i en ansøgningspulje til støtte af uddannelses-
aktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan ansøge
om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som understøtter
organisationskultur mv. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af faglig
sagsbehandling foretaget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af
Socialstyrelsen.
Endvidere afsættes der 4,9 mio. kr. til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til faglig sagsbe-
handling af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter for
frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes kom-
petenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det
pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer.
Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til videreførelse af uddan-
nelsespuljen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november
2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
50. Udvikling af lokale frivilligcentre
Kontoen er oprettet med 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i
2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivillig-
centre, jf. Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for
2005 af november 2004. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er
kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage
til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem
styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.13.28.61.
77
61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og delta-
gelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til
gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.61. Ansøg-
ningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november
2014. Evalueringen udmøntes via udbud.
63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere
Kontoen er oprettet med 14,4 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til peer-to-peer-projekter
(bruger til bruger), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer peer-
to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindede,
personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. Ansøger-
kredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal indgå
i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner. Af midlerne anvendes 1,0 mio. kr. til evaluering
af puljen samt til udarbejdelse af en håndbog.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver
Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og
udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.
Kontoen er forhøjet med 20,8 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til videre-
førelse af initiativet om frivillig gældsrådgivning i to år, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af okto-
ber 2015. Ansøgerkredsen er frivillige og private organisationer, der ønsker at etablere nye fri-
villige gældsrådgivninger eller videreføre og/eller udvide allerede eksisterende frivillige gælds-
rådgivninger.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
Der er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende
frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene,
der varetages af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af
oktober 2009. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at
engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige for-
eninger på det sociale område.
Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2017 og i 2018, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015. Forhøjelsen af bevillingen anvendes til drift af eksisterende frivilligcentre og støtte
til etablering af nye frivilligcentre. Initiativet udmøntes sammen med den eksisterende bevilling
i en ansøgningspulje til drift af eksisterende frivilligcentre og en ansøgningspulje til etablering
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0080.png
78
§ 15.13.28.90.
af nye frivilligcentre. Ansøgerkredsen til grundfinansiering er frivilligcentre, der er etableret som
enten en selvejende institution eller frivillig forening. I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles
der krav om, at frivilligcentret 1) har vedtægter, som danner grundlag for en bredt sammensat
bestyrelse med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer
og erfaringer, 2) har en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål og
opfølgning herpå og 3) har en kommunal medfinansiering på minimum 50 pct. Ansøgerkredsen
for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige foreninger og selvejende
institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en toårig projektperiode, og
der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede center efterfølgende kan
kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til kommunal medfinansiering på
190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet etableringsår. Det forventes,
at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018. Endvidere tildeles frivilligcen-
trenes landsorganisation Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark årligt 0,8 mio. kr. til varetagelse
af konsulentbistand til frivilligcentrene.
91. Undersøgelse af frivilligcentre
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Tilskud til Livslinien
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
6,0
6,0
6,0
R
2016
6,0
6,0
6,0
B
2017
6,0
6,0
6,0
F
2018
6,1
6,1
6,1
BO1
2019
6,1
6,1
6,1
BO2
2020
6,1
6,1
6,1
BO3
2021
6,1
6,1
6,1
10. Tilskud til Livslinien
Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip.
Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes
livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.
Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut
selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige be-
handlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal
opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i under-
visnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de
frivillige og den offentlige sektor.
Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af
Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort, jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale
Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004.
Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0081.png
§ 15.13.31.
79
15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Tilbud om frivilligt arbejde som
led i ungdomsuddannelser
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
1,8
R
2016
1,7
B
2017
1,8
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
1,8
0,0
1,7
1,7
0,1
1,7
1,8
0,1
1,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om finansloven for
2009 af november 2008, til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsud-
dannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde.
Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.
Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for sko-
letid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det
landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der
skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre:
Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, FC Odense, De Frivilliges Hus i Aalborg, Frivilligcenter
Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Aarhus. Midlerne
fordeles ligeligt mellem centrene.
Der er på finansloven for 2011 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs-
og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til varetagelse af
landssekretariatsfunktionen.
Kontoen er nedskrevet med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af
Projekt Frivillig.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0082.png
80
§ 15.13.31.10.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udvikling af samfundsøkonomi-
ske modeller
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
2,2
B
2017
1,8
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
2,2
-
2,2
1,8
1,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
Kontoen er oprettet med 2,2 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 til udvikling og videre-
udvikling af samfundsøkonomiske modeller til belysning af økonomiske konsekvenser ved fore-
byggende indsatser mv. på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet
udmøntes via udbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.14. Uddannelse
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til uddannelse mv.
15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0083.png
§ 15.14.11.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
40. Mobilityinstruktører
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Projekter i nordisk regi mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
81
R
2015
0,3
-0,1
-
-0,1
0,4
0,4
R
2016
1,0
0,2
-
0,2
0,8
0,8
B
2017
1,2
0,4
-
0,4
0,8
0,8
F
2018
1,2
0,4
0,1
0,3
0,8
0,8
BO1
2019
1,2
0,4
0,1
0,3
0,8
0,8
BO2
2020
1,2
0,4
0,1
0,3
0,8
0,8
BO3
2021
1,2
0,4
0,1
0,3
0,8
0,8
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,6
0,6
40. Mobilityinstruktører
Der er afsat en permanent bevilling på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes undervis-
ningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde-
og svagtseendes livsførelse. Uddannelsen er fuldtid med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og
finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.
50. Projekter i nordisk regi mv.
Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi
for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som
er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsud-
veksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.
Der er overført 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.
til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.
15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0084.png
82
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Handlekraftig indsats
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.14.14.
R
2015
2,0
2,0
0,0
1,9
R
2016
1,8
1,8
0,1
1,7
B
2017
4,2
4,2
0,1
4,1
F
2018
4,2
4,2
-
4,2
BO1
2019
4,2
4,2
-
4,2
BO2
2020
2,0
2,0
-
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
-
2,0
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,7
2,7
10. Handlekraftig indsats
Der er afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr.
i 2015 og frem til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres fa-
milier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, imple-
mentering mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011.
Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til merbevilling til Om-
budsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udvikling og etablering af bør-
nehuse
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
R
2015
-0,1
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0085.png
§ 15.14.15.10.
10. Udvikling og etablering af børnehuse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
83
15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggel-
sesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn
og øvrig drift i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en na-
tional Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under §
15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgif-
ter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Forebyggelsesstrategi og inklu-
sion
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
7,5
R
2016
10,6
B
2017
10,7
F
2018
10,5
BO1
2019
10,5
BO2
2020
10,5
BO3
2021
10,5
7,5
0,3
7,2
10,6
0,3
10,3
10,7
0,3
10,4
10,5
-
10,5
10,5
-
10,5
10,5
-
10,5
10,5
-
10,5
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
1,9
1,9
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
Kontoen er forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0
mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne søges afsat til
udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder, indsatser og lovende praksis i forebyggelsen og
på området for udsatte børn og unge.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0086.png
84
§ 15.15.
15.15. Den centrale refusionsordning
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til Den centrale refusionsordning og unges ophold i
Kriminalforsorgens institutioner.
15.15.03. Den centrale refusionsordning
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Den centrale refusionsordning
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
1.619,1
1.619,1
1.619,1
R
2016
1.611,6
1.611,6
1.611,6
B
2017
1.734,0
1.734,0
1.734,0
F
2018
1.704,6
1.704,6
1.704,6
BO1
2019
1.704,6
1.704,6
1.704,6
BO2
2020
1.704,6
1.704,6
1.704,6
BO3
2021
1.704,6
1.704,6
1.704,6
10. Den centrale refusionsordning
Den centrale refusionsordning trådte i kraft 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalre-
formen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere
ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte
til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten
25 eller 50 pct. refusion.
Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i
lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til
personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.
I 2017 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.030.000 kr.
og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.930.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen
50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 770.000 kr. og
derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.540.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50
pct.
15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling .........................................
10. Unges ophold i Kriminalforsor-
gens institutioner
Indtægt ................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner ....................................
R
2015
11,9
R
2016
14,0
B
2017
10,9
F
2018
15,2
BO1
2019
15,2
BO2
2020
15,2
BO3
2021
15,2
11,9
11,9
14,0
14,0
10,9
10,9
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2010 af november 2009 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når
unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at
kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen
er udmøntet, jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i
kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i
Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl).
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0087.png
§ 15.15.04.10.
85
Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2017 skønnes taksten at blive 1,4 mio.
kr. årligt (2017-pl). Opkrævningen sker halvårligt.
15.16. Reservation til anbringelsesreformen
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til anbringelsesreformen.
15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Efteruddannelse
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
44. Tilskud til personer .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Styrkelse af kvaliteten i anbrin-
gelsesreformen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
13,6
13,6
0,9
-
12,7
R
2016
20,2
20,2
0,9
-
19,3
B
2017
16,8
16,8
0,4
16,3
0,1
F
2018
15,9
15,9
-
-
15,9
BO1
2019
15,4
15,4
-
-
15,4
BO2
2020
15,4
15,4
-
-
15,4
BO3
2021
15,4
15,4
-
-
15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,6
2,6
20. Efteruddannelse
I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelses-
aktiviteter.
Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og
masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale
sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I 2016 og frem, er der afsat 10,6 mio. kr. årligt til
master- og diplomuddannelserne. Midlerne udmøntes via udbud. Endvidere er der afsat 3,5 mio.
kr. årligt til forskning og udvikling i forbindelse med diplom- og masteruddannelserne på børne-
og ungeområdet. Midlerne udmøntes årligt som en ansøgningspulje. Formålet med ansøgnings-
puljen er at bidrage til, at undervisningen på diplom- og masteruddannelserne er baseret på et
indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0088.png
86
§ 15.16.01.20.
ungeområdet. Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder diplom- eller
masteruddannelsen på børne- og ungeområdet, således at der kan ske en koordinering af de
forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinstitutioner indgår i. Det er et
kriterium for støtte, at aktiviteterne bidrager med ny viden til master- og diplomuddannelserne.
Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til styring og opfølgning på initiativerne. Denne opgave
varetages af Socialstyrelsen.
På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud
vedr. diplom- og masteruddannelserne.
Kontoen er nedskrevet med 9,7 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018
og 13,3 mio. kr. i 2019 og frem, idet der er foretaget en omprioritering af midler, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015.
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning
af satspuljen for 2008 af marts 2008 til følgende initiativer:
- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen
af kommunernes indsats og effekten af denne
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning
om underretningsmulighederne mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.19. Christiansø
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til Christiansø.
15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Christiansø, Kgl. resolution af
12. december 1845
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
44. Tilskud til personer .......................
R
2015
5,7
R
2016
6,3
B
2017
6,4
F
2018
6,5
BO1
2019
6,5
BO2
2020
6,5
BO3
2021
6,5
5,7
0,0
5,7
6,3
-
6,3
6,4
-
6,4
6,5
-
6,5
6,5
-
6,5
6,5
-
6,5
6,5
-
6,5
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845
Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl.
resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største ud-
giftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0089.png
§ 15.2.
87
Børn
15.25. Udvikling af dagtilbud
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udvikling af dagtilbud mv.
15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
(Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.02. Mere pædagogisk
personale i dagtilbud bevilling fra § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift.
Beskrivelse
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
Indtægtsbevilling .........................................
10. Mere pædagogisk personale i
dagtilbud
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Indtægt ................................................
21. Andre driftsindtægter ....................
R
2015
249,3
-
R
2016
251,8
12,8
B
2017
-
-
F
2018
-
-
BO1
2019
-
-
BO2
2020
-
-
BO3
2021
-
-
249,3
0,1
249,3
-
-
251,8
0,8
251,0
12,8
12,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,7
0,7
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje til mere pædagogisk
personale i daginstitutioner og dagplejen. Fra 2017 er midlerne overført til det kommunale blok-
tilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0090.png
88
§ 15.25.05.
15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.05. Satspuljeinitiativer
vedrørende dagtilbud bevilling fra § 20.89.04.10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Styrket sprogindsats for 0-2 åri-
ge i dagtilbud og Styrket over-
gang til skole for udsatte
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
19. Ansøgningspulje til Styrket
overgang mellem dagtilbud og
skole for udsatte børn
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
2,6
R
2016
5,3
B
2017
3,5
F
2018
3,9
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
2,6
-
0,2
2,4
2,7
2,7
-
-
3,5
3,5
-
-
3,9
1,2
-
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,6
2,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
4,1
4,1
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte
Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018
til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud samt 3,2 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. 2016, 0,7
mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014.
Bevillingen til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud anvendes til, at et antal kom-
muner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet
0-2-årige børn. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at un-
derstøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der
tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om,
hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De af-
satte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af
det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne imple-
menteres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0091.png
§ 15.25.05.10.
89
mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforsk-
ning. Initiativet udmøntes via udbud.
Bevillingen til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud anvendes til udvikling
og resultatevaluering af ansøgningspuljen til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for ud-
satte børn (§ 15.25.05.19.), herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de
deltagende kommuner. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kom-
munerne.
19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn
Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,6 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til
styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn. Formålet med puljen er at afprøve
en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner, og målgruppen
er udsatte børn i 4-6 års alderen i dagtilbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.07. Reserve vedrørende
dagtilbudsloven bevilling fra § 20.19.04. Reserve vedr. dagtilbudsloven.
Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på
hovedkontoen.
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.2
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i
forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige
ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Reserve vedrørende dagtilbuds-
loven
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
1,6
R
2016
2,5
B
2017
-
F
2018
1,0
BO1
2019
1,0
BO2
2020
1,0
BO3
2021
1,0
1,6
-
1,6
2,5
2,0
0,5
-
-
-
1,0
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
1,0
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
69,1
69,1
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0092.png
90
§ 15.25.07.10.
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven
Midlerne kan anvendes til initiativer til at understøtte implementeringen af dagtilbudslovens
rammer, indholdskrav mv., herunder bl.a. til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Midlerne kan
anvendes til forskning, udviklingsprojekter, konsulentbistand, digitale platforme, dataopbygning,
vidensformidling og -produktion mv. Der er på kontoen afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr.
årligt i 2018 og frem til udvikling og opdatering af sprogvurderingsmateriale for børn i alderen
omkring 2 år.
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter
til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, ud-
arbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse som led i Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udvikling af plejefamilieområ-
det
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Styrkelse af det tværfaglige
samarbejde (SSP-puljen)
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
12. Målrettet indsats overfor sårbare,
unge mødre
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
13. Strategisk forskningsprogram og
vidensportal
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
14. Implementering og undersøgel-
ser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
18,6
-1,2
-1,2
R
2016
18,0
-1,8
-1,8
B
2017
24,6
-
-
F
2018
24,1
-
-
BO1
2019
24,1
-
-
BO2
2020
24,1
-
-
BO3
2021
24,1
-
-
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,4
-1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
-
2,4
0,2
2,2
2,3
-
2,3
2,3
-
2,3
2,3
-
2,3
2,3
-
2,3
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0093.png
§ 15.25.09.
16. Bisidder til udsatte børn og unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
17. Efteruddannelse af sagsbehand-
lere
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
91
4,4
0,1
4,4
5,5
0,2
5,3
5,6
0,2
5,4
5,5
-
5,5
5,5
-
5,5
5,5
-
5,5
5,5
-
5,5
15,7
0,4
15,2
16,4
0,5
15,9
16,6
0,5
16,1
16,3
-
16,3
16,3
-
16,3
16,3
-
16,3
16,3
-
16,3
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
11,6
11,6
10. Udvikling af plejefamilieområdet
Kontoen er oprettet til en udvikling af plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og
Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af
oktober 2009. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national re-
krutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der
ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovæn-
dringerne.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)
Kontoen er oprettet til et centralt udviklingsprojekt om styrkelse af det tværfaglige samar-
bejde (SSD-puljen), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform
og aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Initiativet har til formål at øge
opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til
at styrke det tværfaglige samarbejde.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale
Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og
udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7
mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller
frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte
mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge,
udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekom-
petencer og skaber ressourcestærke netværk. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0094.png
92
§ 15.25.09.13.
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal
Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt til en trivselsundersøgelse blandt an-
bragte børn. Opgaven har været i udbud og varetages af Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd (VIVE).
14. Implementering og undersøgelser
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio.
kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en un-
dersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere
anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
16. Bisidder til udsatte børn og unge
Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2014- 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra
2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013.
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere
Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbe-
handlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den davæ-
rende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet
og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober
2009.
15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Der er afsat midler til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a.
oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne,
støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.11.10. Oplysnings-
kampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og
unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til un-
derstøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering
af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge mv.
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.11.40. Kommunernes
sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til §
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående
uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til
understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området
udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0095.png
§ 15.25.11.
BV 2.2.9
BV 2.2.11
93
Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto § 15.25.11.10. Oplys-
ningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn
og unge, § 15.25.11.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn
mv. og § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrø-
rende udsatte børn og unge.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
23,3
R
2016
13,2
B
2017
11,2
F
2018
11,0
BO1
2019
11,1
BO2
2020
11,2
BO3
2021
10,6
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Oplysningskampagner og opkva-
lificering af arbejdet vedrørende
udsatte børn og unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Styrkelse af indsatsen over for
krænkende børn mv.
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Kommunernes sagsbehandling
og ledelse vedrørende udsatte
børn og unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Midler til Børns Vilkår vedrø-
rende erstatningssager mv.
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
3,7
0,1
3,6
1,0
0,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,6
0,2
6,4
7,1
0,1
7,0
7,3
0,2
7,1
7,2
-
7,2
7,2
-
7,2
7,2
-
7,2
7,2
-
7,2
10,9
0,4
10,5
3,1
0,1
3,0
2,0
0,1
1,9
1,9
-
1,9
1,9
-
1,9
1,9
-
1,9
1,9
-
1,9
2,0
0,0
2,0
2,0
-
2,0
1,9
-
1,9
1,9
-
1,9
2,0
-
2,0
2,1
-
2,1
1,5
-
1,5
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
4,5
4,5
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
94
§ 15.25.11.10.
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0
mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober
2012. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskam-
pagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder,
samarbejdsformer og praksis på området udsatte børn og unge samt tværfaglige initiativer. Mid-
lerne udmøntes via tilskud til Red Barnet til gennemførelse af Projekt børns beredskab mod vold
og overgreb.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, jf. Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat
til en styrkelse af indsatsen over for børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle
en landsdækkende indsats.
På baggrund af erfaringsopsamling udarbejdet i 2017 er der truffet beslutning om udmøntning
af bevillingen for 2018-2021. Udmøntningen indebærer bl.a., at der fortsat ydes tilskud til de tre
specialiserede behandlingssteder under hhv. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Januscen-
tret/København. Tilskuddet ydes dels til behandling, dels til at styrke de specialiserede behand-
lingssteders udgående funktioner med rådgivning og supervision i kommunerne. Til støtte til be-
handling af børn og unge afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020
og 1,2 mio. kr. i 2021, som fordeles ligeligt mellem de tre eksisterende specialiserede behand-
lingssteder. Til rådgivning og supervision af fagpersoner afsættes 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2021,
som fordeles med 0,8 mio. kr. årligt til hvert af de tre eksisterende specialiserede behandlings-
steder.
Der etableres en ny specialiseret behandlingsenhed i Region Syddanmark som en satellit i
regionen drevet i regi af Januscentret/København. Til etablering af den nye behandlingsenhed
afsættes 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Disse
midler anvendes til etableringsomkostninger, til specialiseret behandling af børn og unge samt til
rådgivning og supervision i regionens kommuner.
Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til JanusCentret/København til at videreføre den
nationale videnscenterfunktion.
Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 til Socialstyrelsens vidensopsamling om målgruppen og den
specialiserede indsats. Endelig afsættes i 2021 1,5 mio. kr. til Socialstyrelsens gennemførelse af
oplysningsaktiviteter mv.
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0
mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbe-
handlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse af task forcen på børneområdet og
permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem
bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommu-
nalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til målretning af
efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven varetages af Socialstyrelsen. Til
permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneområdet er der afsat 2,0 mio. kr. om
året. Midlerne udmøntes via udbud.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0097.png
§ 15.25.11.50.
95
50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016, jf. Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til Børns Vilkår,
så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag
i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehand-
linger, klagesager, ombudsmandssager mv.I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for-
højet med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og
1,5 mio. kr. i 2021 og årligt herefter, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Af den sam-
lede bevilling er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Børns Vilkår til støtte til
børn ved erstatningssager samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og
1,5 mio. kr. i 2020 og frem til Børns Vilkår til bisidning til børn i Statsforvaltningen ved skils-
missesager.
15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.20. Bedre kvalitet i
dagtilbud bevilling fra § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud.
Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på
hovedkontoen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
Indtægtsbevilling .........................................
10. Ansøgningspulje og forskning
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Indtægt ................................................
21. Andre driftsindtægter ....................
20. Enkeltstående initiativer vedrø-
rende bedre kvalitet i dagtilbud
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Indtægt ................................................
21. Andre driftsindtægter ....................
50. Udvikling af ledelsesformer i
selvejende daginstitutioner
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
5,9
-
5,3
3,2
2,2
-
-
R
2016
6,0
1,1
5,8
5,8
-
1,1
1,1
B
2017
-
-
-
-
-
-
-
F
2018
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
0,4
0,4
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0098.png
96
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
§ 15.25.20.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
12,5
12,5
10. Ansøgningspulje og forskning
Puljen anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i for-
hold til udsatte børn i dagtilbud. Midlerne kan bl.a. anvendes til udviklingsprogrammet Fremti-
dens Dagtilbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud
Midlerne kan anvendes til at udarbejde vejledende materialer mv. til kommuner og dagtilbud
i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner
Midlerne kan anvendes til et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt
om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder net-
værksledelse.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.21.20. Forsøg med målrettede
sociale indsatser i dagtilbud.
Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på §
15.25.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte
positioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog mak-
simalt svarende til den faktiske udgift.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.25.21.20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift.
BV 2.10.5
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0099.png
§ 15.25.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Flere pædagoger til institutioner
med mange børn i udsatte posi-
tioner
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Forsøg med målrettede sociale
indsatser i dagtilbud
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
97
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
99,8
BO1
2019
84,2
BO2
2020
84,2
BO3
2021
84,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46,1
-
46,1
84,2
-
84,2
84,2
-
84,2
84,2
-
84,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53,7
-
53,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Kontoen er oprettet med 45,5 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til
en ansøgningspulje til at ansætte flere pædagoger mv. i daginstitutioner, som har flest børn i ud-
satte positioner, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og
Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Midlerne vil blive fordelt på baggrund
af ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen. Institutioner deltager
for tre år ad gangen. Midlerne for den treårige periode udmøntes på baggrund af én ansøgnings-
runde. Ansøgeren vil skulle indsende revisorpåtegnede regnskaber ved periodens udløb, hvor
ansøgeren skal påvise, at de tildelte midler er anvendt til puljens formål om flere pædagoger mv.
20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 og med 53,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til at
igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på dagtil-
buddenes samarbejde med særligt sundhedsplejen og forældrene - herunder forældregrupper i
dagtilbud, men også socialrådgivere og frivillige aktører, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.
På baggrund af en kortlægning i 2017 af relevante kommunale modeller og international forskning
om tidlige indsatser i dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt samarbejde og forældresamar-
bejde udbydes en ansøgningspulje i 2018 til igangsættelse af forsøg. Midlerne vil blive fordelt
på baggrund af ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen.
15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0100.png
98
BV 2.10.5
§ 15.25.22.
Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.22.
Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Fagligt og ledelsesmæssigt kom-
petenceløft i dagtilbud
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
60,1
BO1
2019
84,1
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60,1
-
60,1
84,1
-
84,1
-
-
-
-
-
-
10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud
Kontoen er oprettet med 21,7 mio. kr. i 2017, 59,3 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019
(2017-pl) til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling af hhv. ledere (herunder dagplejepæda-
goger), dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutioner, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.
Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt så ca. 30 pct. anvendes på dagplejere, herunder
fortrinsvis til uddannelse som pædagogisk assistent (PAU), og ca. 70 pct. på faglige fyrtårne i
daginstitutioner, til institutionsledere og til dagplejepædagoger/dagplejeledere. Midlerne fordeles
efter ansøgning blandt kommunerne på baggrund af antallet af 0-5-årige børn i kommunerne.
15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.23.
Førstehjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Førstehjælp
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
-
-
-
-
R
2016
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
-
F
2018
4,1
4,1
-
4,1
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0101.png
§ 15.25.23.10.
99
10. Førstehjælp
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 og med 4,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til en an-
søgningspulje til førstehjælp, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Kommunerne kan søge
midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene. Kommunerne skal medfinansiere 25
pct. af udgifterne til førstehjælpskurset. Puljen udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde.
Det vil af ansøgningen skulle fremgå, at midlerne anvendes primært til personale, som ikke al-
lerede har gennemgået førstehjælpskurser, og som ikke er i gang med et førstehjælpsforløb.
Herudover vil det være et kriterium, at der er en geografisk spredning. Kommunerne vil skulle
indsende revisorpåtegnede regnskaber ved periodens udløb, hvor kommunen skal påvise, at de
tildelte midler er anvendt til puljens formål.
15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Viden til praksis
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
6,1
6,1
6,1
BO1
2019
6,1
6,1
6,1
BO2
2020
6,1
6,1
6,1
BO3
2021
6,1
6,1
6,1
10. Viden til praksis
Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017 og med 6,0 mio. kr. i 2018 og frem (2017-pl)
til følgeforskning, evaluering af indsatser, undersøgelser og ny forskning på dagtilbudsområdet,
samt til udvikling af materialer og kampagner, der skal understøtte, at viden og forskning om-
sættes til praksis, herunder særligt i forhold til implementering og evaluering af en styrket pæ-
dagogisk læreplan, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der skal af midlerne afholdes udgifter
til kampagne om førstehjælp jf. § 15.25.22.10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dag-
tilbud, til undersøgelse af og udvikling mv. af inspirations- og vejledningsmateriale om børns
ferie fra dagtilbud, samt til evaluering af ordningen med kombinationstilbud jf. Aftale om Stærke
dagtilbud.
15.26. Forebyggelsesinitiativer
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til forebyggelsesinitiativer mv.
15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017
til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge,
der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af finansloven for 2014 af november 2013. Herud-
over er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf
er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierettede indsats,
jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kon-
toen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030
som følge af, at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0102.png
100
§ 15.26.01.
Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio.
kr. i 2017 (15-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de
faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr.
årligt i 2016 og 2017 til (15-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Forebyggende indsats for udsatte
børn og unge
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Forældrekompetencer
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Forebyggende indsatser i dagtil-
bud
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Udbredelse af kommunernes an-
vendelse af fritidsaktiviteter
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Dokumentation og forskning
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Partnerskabskommuner
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
45,2
-
-
12,1
0,3
11,8
R
2016
21,7
-0,4
-0,4
7,8
0,2
7,6
B
2017
21,2
-
-
9,4
-
9,4
F
2018
-
-
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
10,6
0,5
10,1
1,7
0,0
1,7
0,3
-
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,1
0,1
2,0
5,1
0,1
5,0
14,2
0,3
13,9
0,9
0,0
0,9
5,2
0,1
5,0
5,6
0,2
5,4
-
-
-
6,0
0,1
5,9
4,4
-
4,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0103.png
§ 15.26.01.
70. Udvikling og understøttelse af
forebyggelsesprogram
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
101
1,1
0,0
1,1
0,9
0,0
0,9
1,1
-
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15,0
15,0
11. Forældrekompetencer
Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og
19,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse
af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og
dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsforældre og intensive
forældreforløb målrettet udsatte familier mv.
Midlerne anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere foræl-
drekurser, intensive forældreforløb mv. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen
projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår kontrakter med
eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leve-
randører mv.
Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 19,2 mio. kr. i 2018
og frem.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Forebyggende indsatser i dagtilbud
Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 (15-pl).
Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af
virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dag-
tilbud mv.
Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse
af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøg-
ningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt
og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne
varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og ind-
går kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regio-
nale og private leverandører mv.
Bevillingen er reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
102
§ 15.26.01.40.
40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter
Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (15-pl). Midlerne er forudsat
anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede kommu-
nernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.
Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner. De nær-
mere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning
og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse
og processtøtte mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
50. Dokumentation og forskning
Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (15-pl). Midlerne er forudsat
anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes i
regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eksterne le-
verandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udviklingen
af et indikatorkatalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifikation for
IT-platform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter med eks-
terne leverandører mv.
Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Partnerskabskommuner
Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017
(15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne vide-
reudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne udmøntes
som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen
bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning
til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udviklingsplaner i sam-
arbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og implementeringsstøtte,
resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.
Bevillingen er reduceret med 6,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram
Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 (15-pl).
Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelsesindsats.
I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen af lovændrin-
gerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evalueringer vedrørende
fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt koordinering
af initiativerne i forebyggelsespakken mv.
Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio. kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og
3,5 mio. kr. i 2019 til at understøtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret
omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0105.png
§ 15.26.02.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje til understøttel-
se af omlægning til en tidlig og
forebyggende indsats
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Ansøgningspulje til styrket do-
kumentation af lovende social
praksis
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Evaluering og dokumentation af
lovende social praksis
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
103
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
9,2
B
2017
41,2
F
2018
16,1
BO1
2019
3,5
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
9,2
0,2
9,0
25,7
0,8
24,9
13,6
-
13,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,5
0,4
12,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
3,0
2,5
2,5
3,5
3,5
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,4
0,4
10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats
Kontoen er oprettet med i alt 48,4 mio. kr. til en ansøgningspulje med det formål at under-
støtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidligere og forebyggende indsats for
udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen udmeldes
tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018.
Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med
omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det forventes, at 20-30 kommuner kan
modtage støtte fra ansøgningspuljen.
I forbindelse med udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen om-
lægger organisatorisk praksis eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat
position eller er i risiko for at komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case
for omlægningen og sandsynliggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projekt-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0106.png
104
§ 15.26.02.10.
periodens udløb. Endvidere stilles der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb
varetaget af Socialstyrelsen. Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har mod-
taget rådgivning fra Socialstyrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig
stilles der krav om, at kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter for-
bundet med omlægningsindsatsen.
20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis
Kontoen er oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, som har til formål at
styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende indsatser i kommunerne, jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. I udmøntning af ansøgningspuljen
stilles der krav om, at kommunerne har en lovende praksis i den tidlige og forebyggende ind-
satsvifte, og at kommunerne vil indgå i samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator/forsk-
ningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere praksis. Der stilles endvidere krav
om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes, at 7-8 kommuner udvælges til
støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om virkningen på tværs af indsatser,
udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der er flere indsatser med tilnærmel-
sesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5
mio. kr. i 2019 til resultatdokumentation, metodebeskrivelser og formidling af viden om virk-
ningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der modtager støtte fra ansøgnings-
puljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af
lovende social praksis, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Leverandøren formidler bl.a.
resultaterne på en række temamøder i samarbejde med Socialstyrelsen i 2019, ligesom resultaterne
formidles skriftligt i en let tilgængelig form målrettet andre kommuner. Initiativet udmøntes via
udbud.
15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016
og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og
unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016,
27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat, jf. Aftale mellem den davæ-
rende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.
Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio.
kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr.
i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0107.png
§ 15.26.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje om behand-
lingstilbud til børn og unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Evaluering af behandlingstilbud
til børn og unge
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
105
R
2015
-
R
2016
67,8
B
2017
70,3
F
2018
69,8
BO1
2019
69,9
BO2
2020
69,5
BO3
2021
69,5
-
-
-
65,7
1,3
64,4
69,0
1,4
67,6
67,0
-
67,0
69,5
-
69,5
69,5
-
69,5
69,5
-
69,5
-
-
-
-
2,0
-
0,0
2,0
1,3
1,3
-
-
2,8
2,8
-
-
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,9
0,9
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge
Kontoen er oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018,
69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne er afsat til en ansøg-
ningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014. Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen.
Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud
til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholaf-
hængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i
samarbejder mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til
børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der
kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne
barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes
barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af
barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, på-
begyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det skal være muligt for barnet
eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge
Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i. 2018 og 0,4
mio. kr. i 2019 til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra fa-
milier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal omfatte vidensindsam-
ling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger
af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0108.png
106
§ 15.26.04.
15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
(tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i
virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30.
Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse
med initiativet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af parti-
erne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen 2017 af november 2016.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved løn-
sumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
-
-
-
R
2016
-
-
-
B
2017
67,8
67,8
67,8
F
2018
39,2
39,2
39,2
BO1
2019
28,2
28,2
28,2
BO2
2020
31,2
31,2
31,2
BO3
2021
-
-
-
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udsatte og sårbare børn og unge
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
10. Udsatte og sårbare børn og unge
Kontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og
36,4 mio. kr. i 2020 til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte en mere vidensbaseret indsats over
for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og forankring af lovende praksis, organise-
ringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Rammen er udmøntet ved aftale i satspulje-
kredsen af 4. maj 2017.
Som led i aftalen gennemføres tre initiativer: 1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og
sociale færdigheder, 2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykolo-
gisk rådgivning) og 3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.
Det er aftalt, at 137,1 mio. kr. af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgningspuljer. Heraf
afsættes 14,0 mio. kr. til "Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder". For-
målet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges
mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder. Målgruppen er anbragte
børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner, men kan præciseres
yderligere afhængig af de specifikke metoder, der udvælges. Ansøgerkredsen er kommunale, re-
gionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på
vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover 123,1 mio. kr. til "Investering
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.26.04.10.
107
i forebyggende indsatser i regi af PPR". Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel
blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret
indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds-
og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen
er kommuner.
Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i
2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 til Socialstyrelsens arbejde med den overordnede projektledelse,
vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0110.png
108
§ 15.4.
Social
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde.
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i en-
kelttilfælde
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
507,9
R
2016
759,2
B
2017
728,0
F
2018
417,4
BO1
2019
306,9
BO2
2020
263,4
BO3
2021
263,4
507,9
507,9
759,2
759,2
728,0
728,0
417,4
417,4
306,9
306,9
263,4
263,4
263,4
263,4
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om
social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv.
til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de
nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får
lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholds-
tilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i
døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret
sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv
beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og §
45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion
af kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk.
2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter
datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2018 afspejler et opdateret aktivitetsskøn på
asylområdet for 2017, mens bevillingsniveauet i 2019-2021 afspejler en teknisk videreførelse af
aktivitetsniveauet i 2017.
Kontoen er justeret i perioden 2018-2021 som følge af en opdateret integrationsprognose
primo 2017.
Aktivitetsoversigt
2012
IV. Ressourcer (mio. kr,)
Statens regnskab, årets pl..................
Statens udgifter,
2018 pl
.................
339
361
2013
331
350
2014
378
400
2015
508
534
2016
759
792
2017
2018 2019
2020
2021
647
417
307
263
263
Bemærkninger: Udgifterne for 2017 og frem er baseret på et skøn på baggrund af historiske tal og integrationsprognosen
.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0111.png
§ 15.44.
109
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med børns pleje mv.
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Merudgifter til forsørgelse i
hjemmet af børn under 18 år
med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
20. Tabt arbejdsfortjeneste
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
795,5
R
2016
812,5
B
2017
847,1
F
2018
861,0
BO1
2019
864,6
BO2
2020
867,7
BO3
2021
871,0
286,4
286,4
509,2
509,2
293,6
293,6
518,9
518,9
316,4
316,4
530,7
530,7
308,6
308,6
552,4
552,4
312,4
312,4
552,2
552,2
315,7
315,7
552,0
552,0
318,9
318,9
552,1
552,1
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne
Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LBK nr.
1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer. Efter § 41 i lov om social service har personer,
der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige
merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uaf-
hængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen,
således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det
er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger [4.601] kr. om året (2018-pl).
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.
Aktivitetsoversigt
2012
III.
Aktivitet (1.000)
Antal personer, der i løbet af året
modtager hjælp...............................
Antal helårspersoner, der modtager
hjælp ...............................................
Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2018-pl). ................
Statens andel. .................................
Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person i løbet af året
(1.000 kr., 2018-pl) .......................
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr.,
2018-pl) ..........................................
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
27,7
17,4
-
25,7
16,4
815
408
32
50
21,2
13,9
745
373
35
54
21,2
13,9
603
302
28
43
21,2
13,9
612
306
29
44
20,3
13,1
612
306
30
47
20,4
13,2
618
309
30
47
20,7
13,4
624
312
30
47
20,9
13,5
632
316
30
47
21,1
13,7
638
319
30
47
IV.
V.
-
-
Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr.
modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme
måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014 . Antal modtagere for 2015 og frem er
skønnet.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0112.png
110
§ 15.44.05.20.
20. Tabt arbejdsfortjeneste
Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social
service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer. I forbindelse med at forældre
passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov
om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge. Efter 1. januar
2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste
(pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002
om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr.
i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1
mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af lovændringen.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010
og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17.
juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne.
Pr. 1. januar 2011 blev indført et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter §
42 i lov om social service, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem den daværende
VK-regering og Dansk Folkeparti af maj 2010.
Kontoen er forhøjet til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over
tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om
ændring af lov om social service. Kontoen er i den forbindelse hævet med 145,4 mio. kr. i 2016,
153,5 mio. kr. i 2017, 160,2 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl).
Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt som led i Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2012 til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regel-
sættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes
udgifter.
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2017-pl) til finansiering af
merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016.
Aktivitetsoversigt
2012
III.
Aktivitet (1.000)
Antal personer, der i løbet af året
modtager hjælp...............................
Antal helårspersoner, der modtager
hjælp ...............................................
Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2018-pl). ................
Statens andel. .................................
Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person i løbet af året
(1.000 kr., 2018-pl) .......................
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr.,
2018-pl) ..........................................
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15,1
7,0
-
-
-
-
14,0
6,8
1116
558
80
164
12,2
5,9
1071
535
88
182
12,2
5,9
1078
539
88
183
12,2
5,9
1084
542
89
184
12,2
5,9
1079
540
88
183
12,4
6,0
1104
552
89
184
12,6
6,1
1104
552
88
181
12,8
6,2
1104
552
86
178
13,0
6,3
1104
552
85
175
IV.
V.
Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr.
modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme
måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014. Antal modtagere for 2015 og frem er
skønnet.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0113.png
§ 15.44.10.
111
15.44.10. Udgifter til advokatbistand
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udgifter til advokatbistand
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
18,8
18,8
18,8
R
2016
19,9
19,9
19,9
B
2017
23,5
23,5
23,5
F
2018
22,5
22,5
22,5
BO1
2019
22,5
22,5
22,5
BO2
2020
22,5
22,5
22,5
BO3
2021
22,5
22,5
22,5
10. Udgifter til advokatbistand
Efter § 72 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere æn-
dringer, skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe be-
slutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at
få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til vederlagsfri advokat-
bistand i følgende tilfælde: (a) sager om gennemførelse af en undersøgelse under ophold på in-
stitution samt undersøgelse eller behandling ved indlæggelse på sygehus uden samtykke, (b) sager
om opretholdt eller videreført anbringelse (c) sager om anbringelse på delvis lukkede døgninsti-
tutioner, delvist lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sik-
rede afdelinger, (d) sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke, (e) ved sager om til-
bageholdelse på en døgninstitution eller et opholdssted, (f) ved beslutninger om brev- og tele-
fonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (g) til forældre, som ikke har del i
forældremyndigheden, i sager om afbrydelse af samvær med denne forælder og (h) til unge, der
er fyldt 12 år ved foranstaltninger uden samtykke samt (i) til forældremyndighedens indehaver,
den unge, der er fyldt 12 år samt plejeforældrene ved sager om flytning eller hjemtagelse fra
privat familiepleje.
Der er 50 pct. statsrefusion.
Aktivitetsoversigt
(mio. kr., 2018 pl)
IV. Ressourcer
Offentlige udgifter .............................
Statslige udgifter .................................
2012
31,9
16,0
2013
36,0
18,0
2014
39,8
19,9
2015
39,4
19,7
2016
41,5
20,8
2017
42,8
21,4
2018
45,1
22,5
2019
45,1
22,5
2020
45,1
22,5
2021
45,1
22,5
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0114.png
112
§ 15.45.
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udgifter til pleje af personer med betydeligt og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv.
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Merudgifter for personer med
betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
107,0
R
2016
114,6
B
2017
115,9
F
2018
127,0
BO1
2019
132,7
BO2
2020
136,7
BO3
2021
140,7
107,0
107,0
114,6
114,6
115,9
115,9
127,0
127,0
132,7
132,7
136,7
136,7
140,7
140,7
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne
Efter § 100 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere æn-
dringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer
med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge
af den nedsatte funktionsevne.
Kontoen er nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016
(2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, så der ydes tilskud til han-
dicapbetingede merudgifter, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 6.247 kr.
pr. år, svarende til 521 kr. pr. måned (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering
og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og
fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra d. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23. december 2012
om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social
pension og forskellige andre love. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned
og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Staten refunderer 50 pct. af
kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2017-pl)
til finansiering af merudgifter som følge af lov LBK nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0115.png
§ 15.45.01.10.
Aktivitetsoversigt
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
113
2021
III. Aktivitet
Antal personer, der i løbet
af året modtager hjælp ...
12.052 12.442 12.700 13.100 13.600 14.400 15.000 15.400 15.900
Antal helårspersoner, der
modtager hjælp ...............
9.951 10.300 10.500 10.800 11.200 11.700 12.000 12.400 12.800
IV. Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2018-pl). .
295
246
231
232
239
243
254
266
274
Statens andel. ..................
147
123
116
116
120
121
127
133
137
V. Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person i løbet af
året (1.000 kr., 2018-pl)
24
20
18
18
18
17
17
17
17
Udgift pr. helårsperson
(1.000 kr., 2018-pl) ........
30
24
22
21
21
21
21
21
21
16.400
13.200
282
141
17
21
Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for
2013 og frem er et skøn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0116.png
114
§ 15.6.
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til bistand og pleje for handicappede, herunder Den
Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti
til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.
15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende
institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grund-
takstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i ser-
vicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med
finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssik-
kerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage
med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med ek-
sisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfa-
ringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, li-
gesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er pro-
blemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med
hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Nylige yderligere
oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på
www.dukh.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
10,5
R
2016
10,4
B
2017
10,3
F
2018
10,2
BO1
2019
10,0
BO2
2020
9,8
BO3
2021
9,6
10,5
10,5
10,4
10,4
10,3
10,3
10,2
10,2
10,0
10,0
9,8
9,8
9,6
9,6
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2007 og frem til den fortsatte drift af konsulentordningen,
jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0117.png
§ 15.64.07.
115
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Handicappulje. Koloniophold
mv. for handicappede børn, un-
ge og deres forældre
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
44. Tilskud til personer .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
10,5
R
2016
11,3
B
2017
8,0
F
2018
8,2
BO1
2019
8,2
BO2
2020
8,2
BO3
2021
8,2
10,5
-
-
10,5
11,3
-
-
11,3
8,0
-
8,0
-
8,2
0,5
7,7
-
8,2
0,5
7,7
-
8,2
0,5
7,7
-
8,2
0,5
7,7
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,8
0,8
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre
Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirk-
somhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Ansøgningspuljen udmøntes til
landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på baggrund af de af Børne- og Socialmi-
nisteriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af Danske
Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til informa-
tion om og evaluering af puljens anvendelse.
Kontoen er reduceret med 4,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget ompriori-
tering af midler, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0118.png
116
§ 15.64.08.
15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv.
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Styrket indsats på botilbud mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,5
-0,5
-0,5
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Styrket indsats på botilbud mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Undervisning af døvblinde
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
1,2
1,2
1,2
R
2016
1,2
1,2
1,2
B
2017
1,2
1,2
1,2
F
2018
1,2
1,2
1,2
BO1
2019
1,2
1,2
1,2
BO2
2020
1,2
1,2
1,2
BO3
2021
1,2
1,2
1,2
10. Undervisning af døvblinde
Bevillingen anvendes til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.
Der afgives tilsagn til Foreningen Danske DøvBlinde, som varetager opgaven.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0119.png
§ 15.64.11.
117
15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Døvefilm
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
7,3
7,3
7,3
R
2016
7,3
7,3
7,3
B
2017
7,2
7,2
7,2
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
10. Døvefilm
Kontoen er reduceret med 7,1 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020 og 6,7
mio. kr. i 2021.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Sociale teknologier for menne-
sker med funktionsnedsættelser
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
R
2015
5,0
R
2016
2,4
B
2017
1,5
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
5,0
0,1
4,8
2,4
0,1
2,4
1,5
-
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,4
0,4
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0120.png
118
§ 15.64.12.10.
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at sikre børn, unge,
voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som
resten af samfundet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af no-
vember 2011. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og
standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funk-
tionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennem-
ført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så
de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum,
der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier.
Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for vi-
den om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.
Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller delvis videreførelse af Living IT-Labs
aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er betinget af, at tildelingen kan ske i fuld
overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt bevillingen ikke anvendes til videreførelse
af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning til anvendelse af bevillingen til andre
formål på handicapområdet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen
blandt blinde og stærkt svagsy-
nede
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Bevidstgørende kampagner om
rettigheder for personer med
handicap og styrkelse af handi-
caporganisationernes arbejde
med handicapkonventionen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,1
R
2016
0,0
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0121.png
§ 15.64.13.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
119
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,0
0,0
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede
Kontoens formål er igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen
blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Børne-
og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af
handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Fribefordring af handicappede
mv.
Udgift ...................................................
44. Tilskud til personer .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
2,0
R
2016
1,9
B
2017
2,1
F
2018
2,1
BO1
2019
2,1
BO2
2020
2,1
BO3
2021
2,1
2,0
-
2,0
1,9
-
1,9
2,1
2,1
-
2,1
2,1
-
2,1
2,1
-
2,1
2,1
-
2,1
2,1
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,2
0,2
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0122.png
120
§ 15.64.15.10.
10. Fribefordring af handicappede mv.
Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: Til blindes og deres ledsageres delvise fri-
befordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til
Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til
forskellige foreningers rejseudgifter.
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
19. Dansk Blindesamfund
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
25. Synscenter Refsnæs
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
5,4
4,3
4,3
1,1
1,1
R
2016
5,1
4,7
4,7
0,4
0,4
B
2017
4,5
4,5
4,5
-
-
F
2018
4,6
4,6
4,6
-
-
BO1
2019
4,6
4,6
4,6
-
-
BO2
2020
4,6
4,6
4,6
-
-
BO3
2021
4,6
4,6
4,6
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
19. Dansk Blindesamfund
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulent-
ordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008 og årene frem som tilskud til Dansk Blinde-
samfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning
af satspuljen for 2008 af marts 2008.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.64.50.25.
121
25. Synscenter Refsnæs
Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til forlængelse af den midlertidige driftsstøtte
til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0124.png
122
§ 15.7.
Øvrige tilskudsordninger
15.72. Forsorgshjem
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til forsorgshjem, herunder Kofoeds Skole og Møltrup
Optagelseshjem.
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Generelle udgifter vedr. for-
sorgshjem mv.
Udgift ...................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
R
2015
531,3
R
2016
581,1
B
2017
559,8
F
2018
605,9
BO1
2019
609,0
BO2
2020
612,1
BO3
2021
615,2
531,3
531,3
581,1
581,1
559,8
559,8
605,9
605,9
609,0
609,0
612,1
612,1
615,2
615,2
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre,
beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i LBK nr.
1270 af 24. oktober 2016 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at
der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan
opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for bo-
tilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den so-
ciale lovgivning eller efter anden lovgivning.
De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter
§ 177, stk. 5, i LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt
ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.
Aktivitetsoversigt
2012
Behovsdækning
Antal brugere.....................................
II. Ressourceforbrug
Antal institutioner..............................
Antal pladser......................................
Offentlige udgifter i mio. kr.
(løbende-pl)........................................
Statslige udgifter i mio. kr.
(løbende-pl)........................................
III. Produktivitet
Udgift pr. plads
(i 1.000 kr., løbende-pl) ....................
I.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8.178 8.183 8.209 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985 7.985
106
115
114
115
115
115
115
115
115
115
2.834 2.893 3.118 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030
1.114
557
393
888 1.104 1.063 1.162 1.120 1.180 1.186 1.192 1.198
444
307
552
354
531
351
581
383
560
370
590
389
593
391
596
393
599
395
Bemærkninger : Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder
og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0125.png
§ 15.72.01.10.
123
15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling ...................................
Indtægt .........................................................
Udgift ...........................................................
Årets resultat ...............................................
10. Kofoeds Skole
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
31. Tilskud til grønlænderarbejde
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
50. Pulje til erhvervstræning af de
mest udsatte grupper
Udgift ....................................................
Indtægt ..................................................
R
2015
37,1
23,7
60,7
0,1
44,3
20,9
5,1
2,0
R
2016
36,6
20,6
57,2
0,0
39,7
17,4
5,2
2,2
B
2017
36,5
21,1
57,6
-
44,0
15,4
4,6
0,9
F
2018
36,1
21,4
57,5
-
43,6
15,6
4,6
0,9
BO1
2019
35,7
21,3
57,0
-
43,1
15,5
4,6
0,9
BO2
2020
34,8
21,3
56,1
-
42,3
15,5
4,6
0,9
BO3
2021
34,4
21,3
55,7
-
41,9
15,5
4,6
0,9
11,4
0,8
12,3
0,9
9,0
4,8
9,3
4,9
9,3
4,9
9,2
4,9
9,2
4,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem
hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den
middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med ud-
gangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere
belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred for-
stand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver
Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.
Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk.
Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014
med senere ændringer, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er
omfattet af driftsoverenskomsten mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds
Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner
samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsover-
enskomst af 30. marts 2009 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole.
Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til
grønlænderarbejde.
Midler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller insti-
tutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf,
indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0126.png
124
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.5
BV 2.2.9
§ 15.72.02.
Beskrivelse
Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover
statstilskuddet.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.07. Frivilli-
grådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Undervisning
Mål
Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af al-
mendannende karakter med henblik på integrering af
eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af so-
ciale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og
forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udby-
des undervisning i bl.a. it, højskolefag, kreative fag,
motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for
fremmedsprogede elever.
Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at give elever,
som har behov herfor, en introduktion til skolens kurser
og optræningsforløb. De sociale optræningsforløb om-
handler faglig og social optræning for elever på kon-
tanthjælp og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af
erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forlø-
bet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning,
forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning,
eller som særligt tilrettelagte forløb. Erhvervstræning
giver særligt udsatte grupper af langvarigt ledige på
kontanthjælp eller dagpenge, og med risiko for perma-
nent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen
og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltager-
nes muligheder for at finde beskæftigelse.
Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning,
bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk
rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgiv-
ning, samt misbrugsbehandling. Rådgivningen integre-
res i videst muligt omfang som en del af elevens sam-
lede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke
elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem
opsøgende arbejde i indre København og drift af værk-
steder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj,
møbler, bad og tøjvask.
Værksteder for beskæftigelse, so-
cial optræning og erhvervstræning
Rådgivning
Akuthjælp og omsorg
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0127.png
§ 15.72.02.
125
Bofunktioner
Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hoved-
sagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig,
botræning og forrevalidering. Udover ophold er det bo-
afdelingens formål at styrke beboernes personlige res-
sourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige so-
ciale færdigheder og bistå med støtte til uddannelse og
arbejde.
For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører
skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i Kø-
benhavn, Aalborg, Aarhus og Esbjerg. Arbejdet retter
sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har
vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og
som er vanskelige at aktivere.
Landsdækkende grønlænderarbejde
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generelle fællesomkostninger ...........
Undervisning ......................................
Værksteder for beskæftigelse, social
optræning og erhvervstræning ...........
Rådgivning .........................................
Akut hjælp og omsorg .......................
Bofunktioner.......................................
Landsdækkende grønlænderarbejde...
R
2015
60,7
4,3
9,5
6,2
9,8
9,5
14,2
7,2
R
2016
59,4
4,2
9,3
6,1
9,6
9,3
13,9
7,0
B
2017
53,4
3,7
8,3
5,5
8,7
8,4
12,5
6,3
F
2018
57,5
4,0
9,0
5,9
9,3
9,0
13,5
6,8
BO1
2019
57,0
4,0
8,9
5,8
9,2
8,9
13,4
6,8
BO1
2020
56,1
3,9
8,8
5,7
9,1
8,8
13,1
6,7
BO3
2021
55,7
3,9
8,8
5,8
8,8
8,8
13,0
6,6
7. Specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2015
23,7
23,7
R
2016
20,6
20,6
B
2017
21,1
21,1
F
2018
21,4
21,4
BO1
2019
21,3
21,3
BO2
2020
21,3
21,3
BO3
2021
21,3
21,3
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse inden for aktiveringsloven, egenbetaling og betaling
for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter.
8. Personale
R
2015
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
99
35,7
35,7
R
2016
109
35,5
35,5
B
2017
86
25,9
25,9
F
2018
86
26,5
26,5
BO1
2019
86
26,2
26,2
BO2
2020
86
25,9
25,9
BO3
2021
86
25,6
25,6
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0128.png
126
9. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 15.72.02.
R
2015
-
-
1,0
0,4
0,6
-
-
R
2016
-
-
0,6
0,3
0,4
-
-
B
2017
1,4
1,4
0,8
0,1
0,7
4,8
14,6
F
2018
-
-
0,7
0,1
0,6
-
-
BO1
2019
-
-
0,6
0,1
0,5
-
-
BO2
2020
-
-
0,5
0,1
0,4
-
-
BO3
2021
-
-
0,4
0,1
0,3
-
-
10. Kofoeds Skole
Kontoen har til formål at dække nettoudgifterne for driften af Kofoeds Skoles virksomhed,
som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter
på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån. Kofoeds Skoles
formål er at resocialisere hjemløse.
Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2003 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-
regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti
om udmøntningen af satspuljen for 2003 til dækning af merudgifter vedrørende betaling for ele-
vernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven, jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 samt
LB nr. 380 af 19. april 2011 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for
voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles
vederlagsfrit til rådighed for undervisere.
31. Tilskud til grønlænderarbejde
Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlænder-
sektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på
eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et
særligt behov for hjælp til grønlændere.
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper
Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af
arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med mis-
brugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud
fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.
15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110
i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen
i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004
mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har
62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støt-
tefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin
før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem.
Yderligere nylige oplysninger kan findes på www.moltrup.dk.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0129.png
§ 15.72.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
30. Møltrup Optagelseshjem
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Efterværn/efterforsorg for tidli-
gere beboere på Møltrup Opta-
gelseshjem
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
127
R
2015
9,3
8,3
8,3
R
2016
9,4
8,4
8,4
B
2017
9,5
8,5
8,5
F
2018
9,6
8,6
8,6
BO1
2019
9,6
8,6
8,6
BO2
2020
9,5
8,5
8,5
BO3
2021
9,4
8,4
8,4
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
30. Møltrup Optagelseshjem
Der er på kontoen afsat 2,1 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alli-
ance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Formålet er at styrke den socialfaglige
indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under
opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompe-
tencer/ressourcer.
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem
Der er afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for
tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet,
jf. Udmøntningen af satspuljen for 2001.
15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter
på bygningslån
Udgift ...................................................
26. Finansielle omkostninger ..............
54. Statslige udlån, tilgang .................
R
2015
3,9
R
2016
2,3
B
2017
4,6
F
2018
2,5
BO1
2019
2,5
BO2
2020
2,5
BO3
2021
2,5
3,9
1,5
2,4
2,3
1,4
0,9
4,6
1,9
2,7
2,5
1,0
1,5
2,5
1,0
1,5
2,5
1,0
1,5
2,5
1,0
1,5
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån
Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på priori-
tetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt
på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02.
Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. § 178, stk. 1 i lov
nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle
omkostninger. Kontoen er fra 2018 og frem nedjusteret som følge af, at en del af lånet er afbetalt
samt omlægning af det resterende lån.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0130.png
128
§ 15.74.
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Centre for Seksuelt Misbrugte
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
12,6
12,6
-
0,2
12,4
R
2016
15,0
15,0
-
0,5
14,5
B
2017
15,9
15,9
-
0,5
15,4
F
2018
15,6
15,6
0,2
-
15,4
BO1
2019
15,6
15,6
0,2
-
15,4
BO2
2020
15,6
15,6
0,2
-
15,4
BO3
2021
15,6
15,6
0,2
-
15,4
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,6
0,6
20. Centre for Seksuelt Misbrugte
Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og
behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og
socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb
Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud
i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal
bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel,
der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres
der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.
På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale
centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk
og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.
Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.
Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2016, 15,8 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og
4,9 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at vi-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0131.png
§ 15.74.01.20.
129
dereføre driften af tre regionale senfølgecentres indsats målrettet mennesker med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen.
Driftstilskuddene gives med henblik på efterfølgende forankring af de tre senfølgecentres
indsats uden yderligere statslig finansiering. Senfølgecentrenes indsats indeholder bl.a. en kom-
bination af psykologbehandling, socialrådgivning og frivillig støtte. Der tildeles således midler
til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, til
Center for Seksuelt Misbrugte Syd, der dækker Region Syddanmark og til Center for Seksuelt
Misbrugte Midt-Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland. Fordelingen af
midlerne mellem senfølgecentrene besluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser
og budgetter fra centrene. Der stilles krav om, at senfølgecentrene løbende indsender de produk-
ter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte.
Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. årligt i
2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne udmøntes som perma-
nent driftsstøtte til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, Center for Seksuelt Misbrugte Syd og
Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord. Fordelingen af de samlede midler på kontoen tager
udgangspunkt i fordelingen mellem senfølgecentrene i 2016, således at der afsættes 4,6 mio. kr.
til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, 4,7 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord
og 6,1 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Øst i 2017 og frem.
15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje om naturen
som social og rehabiliterende
indsats
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
3,0
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
3,0
0,1
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,0
0,0
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0132.png
130
§ 15.74.02.10.
10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats
Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til at støtte projekter, som
etablerer indsatser, hvor naturen, herunder f.eks. terapihaver, anvendes som led i en social og
rehabiliterende indsats over for personer med psykiske vanskeligheder som stress, depression og
angst mv., der er i risiko for social udsathed, herunder marginalisering og isolation, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af frivillige organisationer og private
aktører. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne beskriver aktiviteter
og tilgang/metode i projektet, som kan forventes at bidrage til, at målgruppen oplever bedring i
deres livssituation, herunder forbedringer i forhold til sociale relationer og inklusion i positive
fællesskaber.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Psykologbehandling til seksuelt
misbrugte
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
3,5
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
3,5
0,1
3,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,0
0,0
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til mennesker, der har været
udsat for seksuelle overgreb med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af
seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand
til at leve et normalt liv, herunder til at videreføre den gratis psykologordning, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Der er
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0133.png
§ 15.74.09.10.
131
afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der
sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.
Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder
en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologord-
ningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles
på baggrund af. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til videreførelse af tilbud
om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, jf. Aftale mel-
lem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Den nuværende
psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale be-
handlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne
udmøntes som en central pulje.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.70. Pulje til
forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3
som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. So-
cialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psy-
kiske lidelser.
Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.90. Pulje til
plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til §
16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til ud-
vikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
46,6
15,5
-
0,6
14,9
R
2016
45,1
8,8
-
0,9
7,9
B
2017
37,9
0,7
-
-
0,7
F
2018
0,4
0,4
0,1
-
0,3
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Fremrykningspuljen
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Sociale tilbud til personer med
sindslidelser
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
-0,8
0,1
-0,9
0,1
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0134.png
132
40. Sociale akuttilbud til mennesker
med en psykisk lidelse i egen
bolig
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Dokumenterede metoder i bo-
støtteindsatsen for mennesker
med en psykisk lidelse
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Forebyggelse af magtanvendelse
på botilbud for mennesker med
en psykisk lidelse
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Pulje til forløbsprogram for
mennesker med psykiske lidelser
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
71. Pulje til plan for pårørendeind-
dragelse
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
80. Pulje til forsøg med ansættelse
af medarbejdere, frivillige og
mentorer med brugerbaggrund
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
90. Pulje til plan for pårørendeind-
dragelse
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
§ 15.74.10.
14,0
0,4
13,5
14,3
0,5
13,8
21,4
0,6
20,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9
0,1
3,7
3,3
0,1
3,2
3,5
0,1
3,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
-
0,7
0,9
0,0
0,9
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,1
0,2
5,9
6,0
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
3,7
0,1
3,7
2,0
0,1
1,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,2
0,2
6,9
8,0
0,2
7,7
9,3
0,3
9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
33,1
33,1
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.74.10.20.
133
20. Fremrykningspuljen
Kontoen blev oprettet til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale
område, jf. udmøntningen af satspuljen for 1994. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud
på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende
arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindsli-
dende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store ud-
gifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende. Af bevillingen videreføres
tilskud i 2017 til Skanderborg Kommune svarende til 0,1 mio. kr. og til Københavns Kommune
svarende til 0,1 mio. kr.
Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt
til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv.
Bevillingen er permanent.
Kontoen er reduceret med 33,9 mio. kr. i 2017, 34,3 mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. årligt
i 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet
anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
opført på § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen.
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder
unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne
udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes
indhold. En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersø-
gelser, analyser, efteruddannelses-aktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv.
Bevillingen er reduceret med 18,3 mio. kr. fra 2016 og frem.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og
21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akut-
tilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mu-
lighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af
ansøgningspuljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen
bolig i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Greve kommune tildeles 1,0
mio. kr., Gladsaxe Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Vesthimmerland Kommune tildeles 1,0 mio.
kr., Haderslev Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Skive Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Jammerbugt
Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Nyborg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Fredericia Kommune
tildeles 1,0 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Næstved Kommune tildeles 1,0
mio. kr., Køge Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Viborg Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Roskilde
kommune tildeles 1,0 mio. kr., og Syddjurs Kommune tildeles 1,0 mio. kr. Tilskuddene anvendes
med henblik på, at borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved
fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse.
Projektkommunerne skal medfinansiere akuttilbuddet i forhold til dækning af lønudgifter samt
etablering og daglig drift. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implemente-
ringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
134
§ 15.74.10.50.
50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse
Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til
afprøvning af den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) med et rehabilite-
rende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85).
I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Dokumenterede metoder i bo-
støtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksi-
sterende projekter. Hillerød Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 0,6 mio.
kr., Vejle Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Roskilde Kommune tildeles 0,7 mio. kr., og Greve
Kommune tildeles 0,7 mio. kr. Tilskuddene anvendes til afprøvning af CTI-metoden i den kom-
munale bostøtteindsats over for personer med en psykisk lidelse med henblik på, at flere men-
nesker med en psykisk lidelse på lang sigt får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen
bolig med begrænset støtte eller helt uden støtte. Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeud-
vikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Kontoen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017.
Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem
den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forebyggelse af magt-
anvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. I forlængelse af afgørelse om ud-
møntning af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Københavns
Kommune tildeles 0,1 mio. kr. og Frederikshavn Kommune tildeles 0,2 mio. kr. Projektkommu-
nerne skal medfinansiere en andel af projekterne. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering
af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
Der er på afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til udvikling
og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes
1,0 mio. kr. i 2014 til Socialstyrelsen til udvikling af en model for forløbsprogrammer for men-
nesker med psykiske lidelser. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til to ansøg-
ningspuljer til støtte til regioner i samarbejde med kommuner til udvikling og implementering af
lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2014 af november 2013.
Projektkommunerne skal medfinansiere minimum 33 pct. af den samlede projektsum.
Midlerne fordeles til regioner i samarbejde med kommuner på baggrund af fælles ansøgning
om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialsty-
relsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med
inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.74.10.71.
135
71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse
Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til
udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer
for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014
af november 2013.
Midlerne til afprøvning af konceptet "Systematisk inddragelse af pårørende" er blevet fordelt
på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre
gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Afprøvningen gennemføres i perioden de-
cember 2014 til december 2017.
I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Koncept for inddragelse af
pårørende i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Nordjylland til-
deles 0,8 mio. kr., og Region Syddanmark tildeles 0,8 mio. kr. Midlerne vil blive fordelt på
baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedssty-
relsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre goder rammer og strukturer
for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske
Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbag-
grund
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og
9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale
psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob
og som frivillige, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.
Midlerne udmøntes i to ansøgningspuljer; Organisering af medarbejdere, mentorer og frivil-
lige, som arbejder i peer-støttefunktioner samt forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af
frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats.
Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje med faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og
Socialstyrelsen. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen i 2014 videreføres tilskud i
2017 til de eksisterende projekter. Region Sjælland tildeles 2,3 mio. kr., Region Hovedstaden
tildeles 2,6 mio. kr., og Aarhus Kommune tildeles 3,2 mio. kr. Af de afsatte midler medgår 1,0
mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslut-
ningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.
Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre rele-
vante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder
rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk
kontekst.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse
Kontoen er overført fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til nærværende
konto.
Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til
udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer
for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014
af november 2013.
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter
faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0138.png
136
§ 15.74.10.90.
sikre goder rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et
samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Isolerede sindslidende i egen bo-
lig
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
-0,1
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
20. Isolerede sindslidende i egen bolig
Kontoen er oprettet til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.
Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing
og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes op-
gavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kom-
mune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende
arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.
Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0139.png
§ 15.74.13.
137
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Sundhed til socialt udsatte
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-3,2
-3,2
-3,2
R
2016
-0,1
-0,1
-0,1
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
10. Sundhed til socialt udsatte
Kontoen er oprettet til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af sat-
spuljen for 2009 af oktober 2008. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed,
dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende sy-
stem lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter
og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes.
Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme
vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der
kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udeluk-
kende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor
kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme
vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til
stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning
om forskellige præventionsmuligheder.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0140.png
138
§ 15.74.14.
15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Integrerede forløb
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Medicinpædagogik og psyko-
edukation
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Uddannelse og job
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Fremskudt sagsbehandling
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-1,2
-0,9
-0,9
R
2016
-0,3
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
0,0
0,0
-
-
-
-
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
20. Integrerede forløb
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Medicinpædagogik og psykoedukation
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
50. Uddannelse og job
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
0,3
0,3
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0141.png
§ 15.74.14.60.
139
60. Fremskudt sagsbehandling
Kontoen er oprettet til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af
oktober 2009.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010, jf. Aftale mellem den
daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-
dikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011
af oktober 2010.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udfasning af driftstilskud til bo-
tilbud, bostøtte, væresteder mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Særforanstaltninger
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Sindslidende med misbrug
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Tidlig og målrettet indsats over-
for børn og unge med psykiske
vanskeligheder og deres familier
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Overgangen fra barn til voksen
samt en styrket indsats for unge
med psykiske vanskeligheder,
herunder spiseforstyrrelser og
selvskadende adfærd
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,5
R
2016
-1,7
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-1,2
-1,2
0,4
0,4
0,0
0,0
-
-
-
-
-1,4
-1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
0,0
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0142.png
140
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
§ 15.74.15.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
2,5
2,5
20. Særforanstaltninger
Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn,
unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus
på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med
projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne samt kommunale,
regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på om-
rådet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Sindslidende med misbrug
Der er afsat i alt 36,0 mio. kr. til initiativet. Indsatsen indeholder to dele:
1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og
indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de
sværeste problemstillinger
2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge
sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske
vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres
familier
Der er afsat i alt 64 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge
med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og
dokumentation. De prioriterede indsatsområder er:
1) opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske van-
skeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder
bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og
frafald på ungdomsuddannelserne og
2) støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsud-
veksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanske-
ligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0143.png
§ 15.74.16.
141
15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Rådgivningstilbud til psykisk
sårbare unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
10,1
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
10,1
0,3
9,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud
for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøg-
ningspuljen kan søges af frivillige organisationer mv. til støtte til etablering af rådgivningstilbud.
I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningstilbuddene er gratis, og at
brugere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere krav om, at det enkelte tilbud beskriver
sin metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Der
vil i behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere blive lagt vægt på, om der er etableret
samarbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil blive taget hensyn til den geografiske
spredning af tilbuddene.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.74.18. Generel indsats
til forebyggelse af vold på botilbud til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til
generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud.
Af den overførte bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5
BV 2.2.13
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0144.png
142
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Styrket samarbejde og koordine-
ring mellem Arbejdstilsynet og
socialtilsynene
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Indsatsteam til forebyggelse af
vold på botilbud og forsorgs-
hjem
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.74.18.
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
4,3
F
2018
2,8
BO1
2019
2,1
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
0,7
0,7
2,8
2,8
2,1
2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,6
2,3
1,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene
Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 til
samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Formålet med initiativet er at styrke koordineringen af samarbejdet
mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på botilbud for
voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden samt Ar-
bejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstilsynscenter
og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4 mio. kr. i
2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Arbejdstilsynet modtager 0,3 mio. kr. i 2017,
1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019. Med bevillingen stilles der krav om etablering af en
samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og de fem socialtilsyn.
Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist foretages på i alt fem
botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede indsatsbesøg på øvrige
botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret indsats i op til 12 bo-
tilbud.
20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem
Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2017 med det formål at etablere et indsatsteam til
forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal tilbyde støtte, vejledning og under-
visning til kommuner, regioner og botilbud, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der
er afsat midler til kompetenceudvikling i kommuner, regioner og botilbud i forbindelse med
indsatsteamforløb på 2,3 mio. kr. i 2017. Udmøntningen sker via udbud. Der er afsat 1,3 mio.
kr. til Arbejdstilsynets opgavevaretagelse i forbindelse med indsatsteamets arbejde. Der er end-
videre afsat i alt 23,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 på § 15.11.30.52. Initiativer i forbindelse
med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 til Socialstyrelsens opgavevaretagelse.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0145.png
§ 15.75.
143
15.75. Særligt udsatte grupper
Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger og udmøntningspuljer til særligt udsatte grupper
mv.
15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Tilskud til Den Centrale Rådgiv-
ningsenhed i Grønland
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
5,0
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017. Midlerne kan alene anvendes til midlertidig
dækning af udgifter til det grønlandske selvstyres ansættelse af ekstra socialrådgivere i Den
Centrale Rådgivningsenhed i 2017. Den midlertidige opnormering skal sikre den helt akutte
genopretning af sagsbehandlingen på børneområdet i kommunerne i Grønland.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Pulje til oprettelse af lokal-
e/kommunale udsatteråd
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,1
R
2016
0,0
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,1
-0,1
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0146.png
144
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
§ 15.75.02.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,0
0,0
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om
udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale
udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål
vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har al-
lerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med opret-
telse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål:
1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og
2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Pul-
jens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på
udsatteområdet. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af ansøgning om
støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller fri-
villige og private organisationer og foreninger mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.03.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter og § 15.75.03.20. Ansøg-
ningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
35,4
R
2016
0,5
B
2017
24,9
F
2018
15,3
BO1
2019
17,4
BO2
2020
9,8
BO3
2021
-
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje til afprøvning
af CTI for kvinder på krisecen-
ter
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Evaluering af afprøvning af CTI
for kvinder på krisecenter
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
15,3
0,3
15,0
0,0
-
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
0,5
0,6
0,6
-
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0147.png
§ 15.75.03.
20. Ansøgningspulje til afprøvning
af ambulant rådgivning og so-
ciale indsatser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
21. Evaluering af afprøvning af am-
bulant rådgivning og sociale
indsatser
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
30. Ambulante behandlingstilbud til
personer udsat for vold i nære
relationer
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. National enhed mod vold i nære
relationer
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Tilskud til Dialog mod Vold
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
145
20,1
20,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,5
0,9
0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,8
15,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,1
-
6,1
1,9
1,9
9,8
5,7
4,1
3,8
3,8
9,8
5,7
4,1
7,6
7,6
9,8
5,7
4,1
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
1,4
1,4
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
Kontoen er oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats
over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical
Time Intervention), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle
målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes
at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed,
uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partner-
skab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold
i nære relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at
komme i betragtning til støtte.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
146
§ 15.75.03.11.
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8
mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.75.24.10.),
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014.
Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen.
Initiativet udmøntes via udbud.
20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9
mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser for
voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne skal anvendes til etablering af et moni-
toreringssystem og til udarbejdelsen af en ekstern implementerings- og effektevaluering samt en
samfundsøkonomisk analyse. Initiativet udmøntes via udbud.
30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer
Kontoen er oprettet med 15,8 mio. kr. i 2017 til Mødrehjælpen til i en treårig projektperiode
at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer gennem en vide-
reførelse og udbredelse af Mødrehjælpens projekt Ud af voldens skygge, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til en større geografisk udbredelse af projektet
Ud af voldens skygge og et større fokus på gruppen af mere udsatte voldsramte.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. National enhed mod vold i nære relationer
Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til
oprettelse af en national enhed mod vold i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Den nationale enhed skal bl.a. videreføre den nationale hotline og juridiske
rådgivning samt pladsoversigt for kvindekrisecentre samt for tilbud til voldsudsatte mænd. En-
heden skal herudover sikre vidensindsamling, debat og formidling om vold i nære relationer til
relevante aktører på voldsområdet. Endvidere skal enheden understøtte efterværnsaktiviteter til
voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper med deltagelse af psyko-
log. Midlerne udmøntes via et udbud.
50. Tilskud til Dialog mod Vold
Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 til
videreførelse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til behandlingstilbud til personer som udøver
fysisk eller psykisk vold mod deres partner og tilsvarende behandlingstilbud til den voldsudsatte
partner.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0149.png
§ 15.75.04.
147
15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv.
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Pulje til særlig indsats for de
svagest stillede børn og unge
(SIBU)
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,1
R
2016
-0,1
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
-
-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)
Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge,
der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt
deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udvik-
lingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og
unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til ud-
redninger og undersøgelser på området.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på vok-
senområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og
63,4 mio. kr. i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0150.png
148
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
§ 15.75.06.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere so-
cial mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver
i forbindelse med Udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på
den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af no-
vember 2016.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved løn-
sumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
54,3
F
2018
89,3
BO1
2019
58,1
BO2
2020
61,7
BO3
2021
64,3
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Stærkere social mobilitet - et ud-
viklings- og investeringsprogram
på voksenområdet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
-
-
-
-
54,3
54,3
89,3
89,3
58,1
58,1
61,7
61,7
64,3
64,3
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og
63,4 mio. kr. i 2020 og frem til et udviklings- og investeringsprogram, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016.
Der er foretaget en omlægning og fokusering af aktiviteterne under § 15.74.10.20. Fremryk-
ningspuljen og § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt
58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018, 64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og
frem til et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0
mio. kr. årligt på § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen.
Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats
gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme metoder og lovende
praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov
for støtte efter serviceloven. Der vil være fokus på metoder og lovende praksis, der kan imple-
menteres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Dette vil ske gennem tre spor:
1) Et spor for inddragelse af lovende praksis, metodeudvikling og afprøvning af virksomme
og omkostningseffektive indsatser med det formål at sikre, at indsatserne kan implementeres in-
den for rammerne af det kommunale serviceniveau.
2) Et spor for investering i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive
metoder, så metoder, der virker, også forankres i flere kommuner efter forsøgsperioden.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0151.png
§ 15.75.06.10.
149
3) Et spor for investering i gode data, der understøtter viden om, hvad der virker. Succe-
skriteriet for programmet er en øget social mobilitet, hvor flere udsatte voksne med sociale pro-
blemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser får en social indsats, der hjælper dem væk fra
udkanten af samfundet, og gør dem i stand til at kunne mestre en større del af sit eget liv.
Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre relevante vi-
denskilder og indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter og
repræsentanter fra professionshøjskolerne. Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle ind-
sats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen af konkrete indsatser, der foretages af
børne- og socialministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Initiativet udmøntes via udbud
og ansøgningspuljer. Fra 2017 og frem udbetales endvidere et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. til
Center for Rusmiddelforskning til drift af den faglige formidling om forskning og praksis på
rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF.
Som led i aftalen om udmøntningen af midlerne for 2017, afsættes der i 2017 og 2018 midler
til investering i efterværn for unge mellem 18 og 23 år. I 2018 er kontoen forhøjet med 36,7 mio.
kr. til fremadrettet anvendelse til investering i efterværn. Disse midler er omdisponeret fra §
15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge.
Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019
og 2,6 mio. kr. til Socialstyrelsens varetagelse af opgaver i forbindelse med udviklings- og in-
vesteringsprogrammet, herunder programledelse mv.
15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Særtilskud til Københavns Kom-
mune
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Københavns Kommunes sociale
indsats over for stofmisbrugere
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
57,3
R
2016
58,1
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
45,1
45,1
45,4
45,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,2
0,2
12,0
12,7
0,4
12,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,0
0,0
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0152.png
150
§ 15.75.08.10.
10. Særtilskud til Københavns Kommune
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere
På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune til en social indsats
over for stofmisbrugere. Bevillingen er afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen 1995.
Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført fra § 15.75.26.40. Social indsats over
for stofmisbrugere til nærværende underkonto.
Kontoen er reduceret med 12,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen
(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og
27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale mellem den daværende VK-
regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med indsatsen
er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med
henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og fa-
milier.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Innovation og udvikling i den
sociale indsats
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Aktivt medborgerskab og frivil-
lighedskultur
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Frivillige organisationers virke
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,8
R
2016
-0,3
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,8
-0,8
-0,3
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
0,0
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0153.png
§ 15.75.09.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
151
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,3
0,3
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats
Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de
frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over perioden
2011-2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til
fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over perioden 2011-2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Frivillige organisationers virke
Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke
de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapa-
citet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode
fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som
led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Ud-
møntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i perio-
den 2012-2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i
frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Rammebeløb til projekter på det
børne- og familiepolitiske områ-
de
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
2,8
R
2016
3,7
B
2017
5,0
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0154.png
152
70. Forsøg med fritidspas til udsatte
børn og unge
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
72. Pulje til sommerferiehjælp
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.10.
-1,8
-1,8
4,8
0,2
4,6
-0,9
-0,9
4,5
0,1
4,4
-
-
5,0
0,2
4,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
1,3
1,3
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
Der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mel-
lem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg
med fritidspas, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005.
Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn
og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
72. Pulje til sommerferiehjælp
Kontoen er oprettet til sommerferieophold til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og
deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv., jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2009 af oktober 2008.
Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til sommerferiehjælp mv.
for udsatte familier med hjemmeboende, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen anvendes til støtte til ferieophold
samt opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de
sociale problemer, der præger deres hverdag. Puljen kan søges af frivillige foreninger og almen-
nyttige boligforeninger. Aktiviteterne skal have et fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv,
dvs. at de skal have til formål at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i.
Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal alliance, Alternativet, Det Radikale venstre, Socia-
listisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af ok-
tober 2015. Midlerne udmøntes som en årlig ansøgningspulje, som frivillige foreninger og al-
mennyttige boligforeninger kan søge med henblik på afholdelse af ferieophold og opfølgende
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0155.png
§ 15.75.10.72.
153
aktiviteter for socialt udsatte familier. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds
samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2015.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Opkvalificering af den tidlige
indsats
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Etablering af kollegier for unge,
enlige og sårbare mødre og pul-
je til ambulante tilbud
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. 24-timers kontaktgaranti med
henblik på hurtig indsats
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Forsøg med efterværn for tidli-
gere anbragte
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Informationscenter om misbrug
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
80. Bedste ven til sårbare børn og
unge
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
90. Netværk og samtalegrupper
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-2,8
R
2016
-0,1
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,4
-0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,0
-1,0
-0,5
-0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0156.png
154
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
§ 15.75.11.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
10. Opkvalificering af den tidlige indsats
Kontoen er oprettet til Opkvalificering af den tidlige indsats, jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Informationscenter om misbrug
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
80. Bedste ven til sårbare børn og unge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
90. Netværk og samtalegrupper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0157.png
§ 15.75.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
20. Indsats for socialt udsatte kvin-
der i prostitution, herunder kvin-
der som ønsker at forlade prosti-
tution
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Ansøgningspulje til indsats på
prostitutionsområdet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
155
R
2015
6,7
R
2016
-4,2
B
2017
7,0
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
6,7
0,3
6,4
-4,2
-
-4,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
5,9
5,9
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at for-
lade prostitution
Der er afsat 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013 og 10,3 mio. kr. årligt i perioden
2014-2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade
prostitution, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet
Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Formålet er at støtte og rådgive borgere i prostitution, som ønsker eller
er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet med det formål at sikre dem mulighed for få støtte
i overgangen til et liv uden prostitution. Målgruppen er borgere i prostitution, som ønsker eller
er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet. Ansøgerkredsen er private foreninger og organisa-
tioner. Projektperioden for de enkelte projekter er toårig. Det er et krav, at ansøgeren har en særlig
viden om borgere i prostitution og har erfaringer med at opnå kontakt og opbygge et særligt til-
lidsforhold til den enkelte borger. Ansøgningspuljen kan anvendes til psykosocial hjælp og støtte
til borgere, som ønsker at forlade prostitution, hjælp til håndtering af eventuelle øvrige sociale
problemstillinger, såsom misbrugsproblemer eller senfølgeskader efter seksuelle overgreb i barn-
dommen samt rådgivning om f.eks. gæld, øvrige støttemuligheder mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0158.png
156
§ 15.75.13.
15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Borgerstyrede budgetter til so-
cialt udsatte
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
9,5
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
9,5
9,5
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
Kontoen er oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Formålet er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering
og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social
støtte fra kommunen. Målgruppen er socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er alle landets
kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2019.
Det er et krav, at der vil være tale om et periodebestemt forløb for 12 sammenhængende
måneder, hvor en kommunal medarbejder hjælper borgeren videre og understøtter den proces,
der igangsættes med muligheden for at disponere over det borgerstyrede budget. Kommunen til-
deles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb. Det er et krav, at det borgerstyrede budget og
den tilknyttede medarbejder ikke må erstatte øvrige tilbud til borgeren, som kommunen er for-
pligtet til at levere efter reglerne i lov om social service og anden relevant lovgivning. Gennem-
førelse af initiativet kan være betinget af nødvendige lovændringer på såvel social-, beskæftigel-
ses- og skatteområdet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0159.png
§ 15.75.14.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje til styrket ind-
sats til forebyggelse af vold på
botilbud
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Evaluering af styrket indsats til
forebyggelse af vold på botilbud
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
157
R
2015
10,5
R
2016
0,3
B
2017
0,3
F
2018
0,8
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
10,1
0,3
9,9
-0,2
-
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
-
-
0,4
0,5
-
0,0
0,5
0,3
0,3
-
-
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,3
0,3
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til
forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og
medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem af-
prøvning med brug af redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC). Ansø-
gerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller pri-
vate/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktions-
nedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende
botilbud, herunder forsorgshjem.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8
mio. kr. i 2018 til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse
af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effek-
tevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0160.png
158
§ 15.75.15.
15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ledernetværk på plejefamilie-
området
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Udbredelse af model for veder-
lag
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Forløbsbeskrivelser
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Ramme vedrørende udgiftsdæk-
ning af netværksplejefamilier
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
3,7
R
2016
4,3
B
2017
2,1
F
2018
2,1
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
1,6
1,6
0,1
-
1,6
-0,8
0,1
2,4
2,1
2,0
0,1
-
2,1
2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,6
0,6
-
-
1,4
1,4
0,0
-
2,3
-
0,1
2,3
0,4
-
-
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
3,7
3,7
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0161.png
§ 15.75.15.10.
159
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet
Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 til at oprette et kommunalt
netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Netværket skal understøtte kommunernes indsats
på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsfor-
mer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via
udbud.
20. Udbredelse af model for vederlag
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 til at afsøge og udbrede
frivillige modeller for aftaler mellem plejefamilie og kommune om vederlag eller anden aflønning
af plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter en kortlægning og beskrivelse af erfa-
ringer med eksisterende modeller for vederlag til plejefamilier samt tiltag til udbredelse af mo-
deller blandt de kommuner, som ønsker at implementere modellerne. Initiativet udmøntes via
udbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Forløbsbeskrivelser
Kontoen er oprettet med 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af
forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den da-
værende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes
inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk
kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via udbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2016 til arbejde med belysning af modeller for ud-
giftsdækning til netværksplejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet skal belyse muligheden for en
alternativ model for udgiftsdækning til netværksplejefamilier.
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0162.png
160
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Center for Rusmiddelforskning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.16.
R
2015
11,1
11,1
11,1
R
2016
11,6
11,6
11,6
B
2017
11,5
11,5
11,5
F
2018
11,7
11,7
11,7
BO1
2019
11,7
11,7
11,7
BO2
2020
11,7
11,7
11,7
BO3
2021
11,7
11,7
11,7
10. Center for Rusmiddelforskning
Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet udfører forskning af samfundsviden-
skabelig og humanistisk karakter. Personalesammensætningen er tværvidenskabelig. Centret
gennemfører forskningsprojekter, undervisning, formidling af viden om alkohol og stofmisbrug
og samarbejder med internationale institutioner inden for forskning.
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af
november 2003. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabili-
terings- og InformationsSystem).
Centret har siden 2001 modtaget et fast tilskud fra satspuljen til drift af centret.
Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.
15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med i alt 30,9 mio. kr. fra 2014 til 2017 på Børne- og Socialministeriets
ressort til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som
skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd.
Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4
mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæ-
reprogram, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november
2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Aftale om god opførsel
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
2,0
0,5
-
0,5
R
2016
1,4
0,8
0,0
0,7
B
2017
-
-
-
-
F
2018
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0163.png
§ 15.75.17.
20. Implementering af netværkssam-
råd
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
161
1,5
-
1,5
0,6
0,0
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
1,2
1,2
10. Aftale om god opførsel
Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne er afsat til et
forsøgsprojekt vedrørende Aftale om god opførsel. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere
kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Implementering af netværkssamråd
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016.
Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implemente-
ring af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages
af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/el-
ler bandekriminalitet til afholdelse af udgifter i forbindelse med admi-
nistration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0164.png
162
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
30. Evaluering
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Forsøg med MultifunC
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Styrket uddannelsesindsats på
sikrede institutioner
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Forebyggelse af problemskaben-
de ungdomsgrupper og/eller
bandekriminalitet
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.18.
R
2015
17,9
-0,2
-0,2
7,6
7,6
R
2016
13,2
-
-
-0,3
-0,3
B
2017
12,8
-
-
-
-
F
2018
5,5
-
-
-
-
BO1
2019
5,5
-
-
-
-
BO2
2020
5,5
-
-
-
-
BO3
2021
5,5
-
-
-
-
5,2
0,1
5,1
5,4
0,1
5,3
5,5
0,2
5,3
5,5
-
5,5
5,5
-
5,5
5,5
-
5,5
5,5
-
5,5
5,2
0,2
5,0
8,1
0,2
7,9
7,3
0,2
7,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
30. Evaluering
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
5,3
5,3
50. Forsøg med MultifunC
Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på
at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt
negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der eta-
bleres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem permanent,
jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2011 af oktober 2010. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over
den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Midlerne fordeles på institutionerne efter
antallet af sikrede pladser pr. 1. januar.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0165.png
§ 15.75.18.70.
163
70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet
Kontoen er oprettet med 7,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 som led i regeringens sær-
lige indsats til bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet. Midlerne
er afsat til etablering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en
ansøgningspulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og
unge, som er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupperinger mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Bedre tværfaglig indsats - børn
af udsatte
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,6
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,6
-0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-
minalitet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet er der afsat
midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat
dels til lovgivningsinitiativer, dels til andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer,
implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0166.png
164
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Tidlig identifikation af krimina-
litetstruede børn og unge
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Styrkede kompetencer hos de in-
stanser, der møder de kriminelle
børn og unge
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Forbehandlingsprogram ang.
misbrug på sikrede afdelinger
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Anvendelse af kognitive behand-
lingsprogrammer i de sikrede af-
delinger og tilknyttede åbne af-
delinger
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Familierådslagning og netværks-
møder
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Efteruddannelse på og evalu-
ering af ny institutionstype
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.20.
R
2015
7,3
R
2016
0,3
B
2017
1,0
F
2018
1,0
BO1
2019
1,0
BO2
2020
1,0
BO3
2021
1,0
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,9
0,1
2,7
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
0,1
3,0
-0,3
0,0
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
-
-
0,8
0,8
-
0,0
0,8
1,0
-
-
1,0
1,0
0,2
-
0,8
1,0
0,2
-
0,8
1,0
0,2
-
0,8
1,0
0,2
-
0,8
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,6
2,6
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0167.png
§ 15.75.20.10.
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
165
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge
Kontoen er nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til
udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2013 af november 2012.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger
Kontoen er nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til
udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af
oktober 2012.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede
åbne afdelinger
Kontoen er nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til
udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2013 af november 2012.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
50. Familierådslagning og netværksmøder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til efteruddannelse af personale på de nye
delvist lukkede institutionstyper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne udmøntes via
en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist lukkede pladser blandt de kvalificerede
ansøgere. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0168.png
166
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
Indtægtsbevilling .........................................
10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Tilskud til etablering af nød-
overnatningstilbud
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. En styrket sammenhængende og
helhedsorienteret indsats til unge
med særligt fokus på forebyg-
gelse og tidlig indsats
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
45. Ansøgningspulje til midlertidige
overgangsboliger til unge hjem-
løse
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
46. Evaluering af midlertidige over-
gangsboliger til unge hjemløse
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. National medfinansiering af EU-
fond om hjælp til de socialt dår-
ligst stillede, herunder hjemløse
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Indtægt ................................................
31. Overførselsindtægter fra EU .........
60. Evaluering af udbredelse af
Housing First på hjemløseområ-
det
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.21.
R
2015
32,8
3,2
-3,0
-3,0
R
2016
24,2
-3,2
0,3
0,3
B
2017
20,7
-
-
-
F
2018
2,8
-
-
-
BO1
2019
2,0
-
-
-
BO2
2020
0,7
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
6,0
0,2
5,8
3,9
0,1
3,8
4,1
0,1
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,8
0,3
18,5
19,4
0,4
19,0
14,2
0,4
13,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,9
0,2
9,7
-1,8
-
-1,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
-
1,0
0,2
-
0,2
0,5
0,5
-
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
-
-
0,0
3,2
3,2
1,9
-
0,0
1,9
-3,2
-3,2
0,7
-
-
0,7
-
-
0,7
0,1
-
0,6
-
-
0,7
0,1
-
0,6
-
-
0,7
0,1
-
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
-
0,3
1,2
1,2
-
1,3
1,3
-
1,3
1,3
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0169.png
§ 15.75.21.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
167
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
3,5
3,5
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private
organisationer ol. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og na-
tværesteder ansøge om en ad hoc-udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion.
Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015 samt hele
vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.
Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, jf. Aftale mellem regerin-
gen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som udmeldes i 2016 og 2017.
Ansøgningspuljen kan søges af frivillige og private organisationer og foreninger samt kommuner
til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vintrene 2016/2017, 2017/2018.
Målgruppen udgøres af gadesovende hjemløse, der ikke benytter et midlertidigt botilbud efter
serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen. Der vil i vurderingen af ansøgningerne
blive lagt vægt på den geografiske fordeling af projekter, samt at det enkelte projekt er omkost-
ningseffektivt.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus
på forebyggelse og tidlig indsats
Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og
13,9 mio. kr. i 2017 til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for unge
hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2014 af november 2013.
Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og mål-
rettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:
1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge
i risiko for at blive hjemløse.
2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen
i de deltagende kommuner.
3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til mål-
gruppen.
4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på
de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.
5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og eta-
blering af lokale initiativer.
Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet.
Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40. Forankring og udbredelse
af hjemløsestrategien.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
168
§ 15.75.21.30.
I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspulje til kommuners gennemførelse
af projekter vedr. en styrket og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse i 2014 videreføres
tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 2,6 mio. kr., Herning
kommune tildeles 0,7 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr., Ballerup Kommune
tildeles 0,7 mio. kr., Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Esbjerg Kommune tildeles 1,1 mio.
kr., Frederiksberg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Horsens Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Al-
bertslund Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., og Gladsaxe
Kommune tildeles 0,5 mio. kr.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
Kontoen er oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 til etablering af en ansøgningspulje til af-
prøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammen-
hængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte
unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal
unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til
relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-
metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og livs-
situation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb over
for unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8
mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger
med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem den
daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalu-
eringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evalu-
ering. Evalueringen udmøntes via udbud.
50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder
hjemløse
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 til national medfinansiering
af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark til gennemførsel og evaluering af
initiativet målrettet de mest udsatte hjemløse personer i Danmark. Midlerne udmøntes via to an-
søgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019, der gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser
og rådgivning skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse
med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer
af deres livsituation., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.
60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet
Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. 2017 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden
2018-2019 til en evaluering af initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alterna-
tivet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Evalueringen skal bestå af en vurdering af kommuner
og boformers implementering af Housing First-princippet og bostøttemetoderne, en samfunds-
økonomisk evaluering af de langsigtede gevinster ved Housing First og bostøttemetoderne ICM
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0171.png
§ 15.75.21.60.
169
(Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention) samt et dokumentationssystem
på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.
15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på
væresteder
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
0,0
R
2016
0,0
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
0,0
0,0
15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0172.png
170
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Aktivitetstilbud på væresteder
mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Styrkelse af værestedernes rolle
i den sociale indsats
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.23.
R
2015
4,6
R
2016
4,7
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-1,2
-1,2
-1,0
-1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,8
0,1
5,7
5,7
0,2
5,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
1,8
1,8
15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og
7,9 mio. kr. i 2019 til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015. Formålet er at understøtte tilrettelæggelse af misbrugsbehandlings-
indsatsen til unge i kommuner og på anbringelsessteder, der understøtter, at de unge får en tidlig
og helhedsorienteret indsats.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedr.
implementering af modeller målrettet unge med misbrug og §
15.75.24.11. Køb af undervisere.
Tilskud kan forudbetales på § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedr. im-
plementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.75.24.11.
Køb af undervisere.
BV 2.2.13
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0173.png
§ 15.75.24.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje vedrørende im-
plementering af modeller målret-
tet unge med misbrug
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Køb af undervisere
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Kompetenceudvikling
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Evaluering af delelement 1 og 2
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
171
R
2015
-
R
2016
15,6
B
2017
17,5
F
2018
7,0
BO1
2019
8,1
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,9
0,4
13,5
1,1
-
1,1
0,1
-
0,1
0,5
-
0,5
8,2
0,2
8,0
4,6
4,6
-
4,2
4,2
-
0,5
0,5
-
-
-
-
4,4
4,4
-
2,1
2,1
-
0,5
0,5
-
-
-
-
2,3
2,3
-
4,7
4,7
-
1,1
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,6
2,6
10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug
Kontoen er oprettet med 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1 mio. kr. i 2017 til etablering af en an-
søgningspulje til at udbrede tre behandlingsmodeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner, der har eget behandlingstil-
bud til unge eller påtænker at etablere et og kan dokumentere antallet af unge, som er indskrevet
i kommunens nuværende misbrugsbehandling. De kommuner, der før har modtaget implemente-
ringsstøtte til afprøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage støtte til implementering af
samme metode igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a. blive lagt vægt på parathed
til at implementere behandlingsmodellen og overholdelse af de metodiske kravsspecifikationer.
Det forventes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner inden for hver af de tre behand-
lingsmetoder til at modtage implementeringsunderstøttelse.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0174.png
172
§ 15.75.24.11.
11. Køb af undervisere
Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3
mio. kr. i 2019 til køb af undervisere målrettet de projektkommuner, der modtager støtte fra an-
søgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015. Undervisningen varetages af modelejerne Københavns
Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud til dækning af udgifter i
forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af Socialstyrelsens godkendelse
af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modelejerne.
20. Kompetenceudvikling
Kontoen er oprettet med 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5
mio. kr. i 2019 med det formål at kompetenceudvikle kommunalt personale inden for delele-
menter af modellerne U-turn og U-18 og kompetenceudvikle personale på anbringelsessteder in-
den for behandlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Initiativet udmøntes via to udbud.
30. Evaluering af delelement 1 og 2
Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til
en evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller, delelementer af modellerne og PAV samt
en samfundsøkonomisk analyse af effekten ved implementering af modellerne i ansøgningspuljen
vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.
15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af initiativer i relation til revision
af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Evaluering af ordning om tilkøb
af socialpædagogisk ledsagelse
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
1,0
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
0,8
0,2
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0175.png
§ 15.75.25.10.
173
10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af ordningen om tilkøb af so-
cialpædagogisk ledsagelse med henblik på at følge, om ordningen administreres i overensstem-
melse med ordningens formål, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Leverandør
findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte
grupper, § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og
børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stof-
misbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmis-
brugere over 18 år, § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmis-
brugere, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, §
15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, §
15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene, § 15.75.26.74.
Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blan-
dingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne
Mariehjemmet.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
39,5
R
2016
35,3
B
2017
20,4
F
2018
20,2
BO1
2019
7,8
BO2
2020
5,1
BO3
2021
-
Udgiftsbevilling ...........................................
11. Permanent driftstilskud til kom-
munale og amtskommunale akti-
viteter støttet af Pulje til socialt
udsatte grupper
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
13. Tilskud til Københavns Kommu-
nes indsats for hjemløse
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
32. Forstærket indsats for voldsram-
te kvinder og børn på kvindekri-
secentre
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
40. Social indsats over for stofmis-
brugere (tekstanm. 147)
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,7
1,0
21,7
22,0
1,0
21,1
8,6
0,2
8,4
8,4
-
8,4
2,7
-
2,7
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0176.png
174
43. Indsats over for gravide stofmis-
brugere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
44. Anonym ambulant behandling af
stofmisbrugere over 18 år
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Social indsats over for alkohol-
misbrugere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Undersøgelse af stofmisbrugs-
området fra et brugerperspektiv
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt
udsatte
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
72. Evaluering af kvindekrisecenter-
tilbuddene
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
74. Målrettet stofmisbrugsbehand-
ling til stofmisbrugere med kao-
tisk blandingsmisbrug
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
76. Midlertidig driftsbevilling til
Hanne Mariehjemmet
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.26.
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,7
1,7
-0,4
-0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,5
-0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,1
0,4
-0,1
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,6
2,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,2
0,0
6,1
6,0
0,2
5,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,5
0,1
6,4
6,6
0,1
6,5
6,8
0,2
6,6
6,7
-
6,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
13,8
13,8
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.26.11.
175
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje
til socialt udsatte grupper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Københavns Kommunes
indsats på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)
Bevillingen er givet som led i udmøntningen af satspuljen for 1995. Bevillingen blev ved
udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.
Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. I forlængelse
af afgørelse om udmøntning af puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling i 2015 vide-
reføres tilskud i 2017 og 2018 til de eksisterende projekter. Odense Kommune tildeles 0,5 mio.
kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Aarhus Kommune tildeles 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr.
i 2018, Holbæk Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Fredericia Kom-
mune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018, Herning Kommune tildeles 0,5 mio. kr.
i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Aabenraa Kommune tildeles 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,8 i 2018,
Silkeborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Svendborg Kommune
tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 og Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i
2017 og 0,7 mio. kr. i 2018. Tilskuddene anvendes til at styrke det metodiske og systematiske
arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og dermed fremme anvendelsen af behand-
lingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt.
Fra 2016 og frem udbetales et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. fra kontoen til Center for Rus-
middelforskning til drift af bladet STOF. Tilskuddet er fra 2017 og frem flyttet til § 15.75.06.10.
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.
Kontoen er reduceret med 25,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og
34,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er
omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investerings-
program på voksenområdet opført på kontiene § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et ud-
viklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatasen.
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til forlængelse af projektet om anonym, ambulant behandling
af stofmisbrugere over 18 år i henholdsvis Københavns og Odense Kommuner med henblik på,
at forsøgsprojekterne kan fortsætte i første halvdel af 2015, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0178.png
176
§ 15.75.26.50.
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv
Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. fra 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af stof-
misbrugsområdet fra et brugerperspektiv i relation til lovgivning og praksis på området, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015. Den kvalitative undersøgelse skal gennemføres i samarbejde
med praktikere på området og bredt se på brugernes møde med myndigheder mv. samt belyse,
hvordan midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv. Under-
søgelsen gennemføres via udbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet
Kontoen er forhøjet med 6,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regerin-
gen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Hanne Mariehjemmet. Det
forudsættes, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende indsatser for tilbuddet. Der vil
med bevillingen blive stillet krav om, at Hanne Mariehjemmet opgør antallet af personer, som
tager ophold, herunder personernes hjemkommune.
15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.32. Flere behandlings-
muligheder for voldelige mænd.
Tilskud kan forudbetales.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0179.png
§ 15.75.27.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
31. Alternativ til Vold
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
32. Flere behandlingsmuligheder for
voldelige mænd
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
177
R
2015
7,2
0,8
0,8
R
2016
4,3
0,8
0,8
B
2017
0,8
0,8
0,8
F
2018
0,8
0,8
0,8
BO1
2019
0,8
0,8
0,8
BO2
2020
0,8
0,8
0,8
BO3
2021
0,8
0,8
0,8
6,4
0,2
6,2
3,5
-
3,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
5,9
5,9
31. Alternativ til Vold
Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2014 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem til statens vi-
dereførelse af tilskud, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige
opgaver. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i
Roskilde.
Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller ag-
gressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på
www.atv-roskilde.dk.
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet med 30,9 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. i 2020 til afprøvning og evaluering af en indsatsmodel, der skal medvirke til, at udsatte
borgere opnår og fastholder et job på langt sigt, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af indsatsmodel.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0180.png
178
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspulje til afprøvning
af indsatsmodel
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Evaluering af afprøvning af ind-
satsmodel
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
§ 15.75.29.
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
30,9
F
2018
0,7
BO1
2019
0,2
BO2
2020
1,0
BO3
2021
-
-
-
-
-
29,8
29,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,1
1,1
0,7
0,7
0,2
0,2
1,0
1,0
-
-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med 29,8 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at afprøve en indsats,
der understøtter flere udsatte borgere i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på
længere sigt. Der skal udvikles og afprøves en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet
indsats udført af en mentor eller bostøtte. Målgruppen er længerevarende aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere over 30 år. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for
de enkelte projekter er 2018-2020. Det er et krav, at kommunerne i projektperioden medfinansi-
erer 50 pct. af de samlede udgifter, med henblik på at sikre de enkelte kommuners implementering
og efterfølgende forankring af indsatsen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel
Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. i 2020 til en effekt-, implementerings- og økonomisk evaluering af indsatsmodellen, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016. Initiativet udmøntes via udbud.
15.75.34. Forældreprogrammer med videre
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0181.png
§ 15.75.34.
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Forældreprogrammer mv.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Forberedende forældrekurser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
179
R
2015
-0,2
-0,2
-0,2
0,0
0,0
R
2016
-
-
-
-
-
B
2017
-
-
-
-
-
F
2018
-
-
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
10. Forældreprogrammer mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
20. Forberedende forældrekurser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30. Strategi for herboende
udsatte grønlændere og deres børn, § 15.75.35.50. Ansøgningspulje til
specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere og § 15.75.35.60.
Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i
Danmark.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
6,6
2,2
2,2
R
2016
13,2
2,2
2,2
B
2017
25,1
2,2
2,2
F
2018
9,0
2,2
2,2
BO1
2019
9,0
2,2
2,2
BO2
2020
5,2
2,2
2,2
BO3
2021
4,6
2,2
2,2
Udgiftsbevilling ...........................................
11. Døgnværested for udsatte grøn-
lændere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Overførte amtslige tilskud til De
Grønlandske Huse
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
30. Strategi for herboende udsatte
grønlændere og deres børn
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
2,6
2,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,6
-
1,6
0,7
0,0
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0182.png
180
40. De Grønlandske Huses indsats
for nytilkomne grønlændere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Ansøgningspulje til specialisere-
de tilbud målrettet udsatte grøn-
lændere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Ansøgningspulje til overgangs-
og peerstøtte til udsatte grønlæn-
dere i Danmark
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
61. Evaluering af overgangs- og pe-
erstøtte til udsatte grønlændere
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.35.
0,2
0,2
7,8
7,8
-
-
4,1
4,1
4,1
4,1
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,2
15,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
-
0,3
0,3
0,3
-
0,3
0,3
-
0,6
0,6
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,5
0,5
11. Døgnværested for udsatte grønlændere
Der er afsat 2,0 mio. kr. fra 2006 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om ud-
møntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Formålet er at støtte et stoffrit værested, der
dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende
netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles Døgnværested for udsatte grøn-
lændere i København, som drives af Kofoed Skole.
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse
Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntning af reserve i
forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen ydes tilskud til De
Grønlandske Huse i København, Odense og Aarhus. Det Grønlandske Hus i København tildeles
1,4 mio. kr., Det Grønlandske Hus i Odense tildeles 0,4 mio. kr., og Det Grønlandske Hus i
Aarhus tildeles 0,6 mio. kr.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.35.30.
181
30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn
Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres børn
med fokus på en tidlig og forebyggende indsats, brobygning mellem de specialiserede tilbud til
målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt netværk og vidensdeling mellem centrale aktører
på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til De Grønlandske Huses indsats over for nytilkomne grøn-
lændere, jf. akt. 134 af 13. maj 2015. Formålet med initiativet er at styrke inklusionsindsatsen
over for nytilkomne grønlændere og understøtte grønlændere i at etablere et liv i Danmark, her-
under i forhold til adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i ud-
dannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.
Bevillingen udmøntes blandt de eksisterende Grønlandske Huse i hhv. Aalborg, Aarhus,
København og Odense på baggrund af projektbeskrivelser og budget for husenes respektive ind-
satser. Det er Børne- og Socialministeriet, som beslutter den endelige fordeling af midlerne.
Fordelingen vil tage udgangspunkt i en vurdering af projekternes målgruppe, aktivitetsomfang,
sammenhæng og kvalitet i indsatsen og budget.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Midlerne anvendes til at yde driftsstøtte til De Grønlandske Huse for at styrke inklusionsindsatsen
over for nytilkomne grønlændere og understøtte grønlændere i at etablere et liv i Danmark. Ini-
tiativet ligger i forlængelse af en eksisterende etårig bevilling til en styrket inklusionsindsats i
De Grønlandske Huse, som udløber i 2016, samt den indsats, som er iværksat igennem strategien
for udsatte grønlændere i Danmark. Fordelingen af midlerne mellem De Grønlandske Huse be-
sluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra De Grønlandske
Huse i København, Aarhus, Aalborg og Odense.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til videreførelse af drifts-
tilskud til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse, beliggende i hhv. Aalborg, Aarhus, Kø-
benhavn og Odense, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne fordeles ligeligt
mellem de fire grønlandske huse i 2018 og 2019 på baggrund af projektbeskrivelse og budget,
der godkendes af Socialstyrelsen.
50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er fortsat at sikre spe-
cialiserede tilbud fra frivillige foreninger og private aktører, som er målrettet udsatte grønlænderes
særlige behov. Målgruppen er herboende udsatte grønlændere. Ansøgerkredsen er frivillige for-
eninger og private aktører, der har erfaring med og varetager specialiserede tilbud målrettet ud-
satte grønlændere. Projektperioden for de enkelte projekter er 12 måneder. Ansøgningspuljen kan
anvendes til tilbud til udsatte grønlændere, herunder tilbud til f.eks. udsatte grønlandske kvinder,
der har særlige udfordringer med at blive en del af det danske samfund eller tilbud og behandling,
der foregår på grønlandsk, f.eks. specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Der kan
ansøges om støtte til både drifts- og projektudgifter i relation til projektet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0184.png
182
§ 15.75.35.60.
60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med 15,2 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at udvikle og afprøve
en metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte
grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats. Mål-
gruppen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov
for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode. Ansøgerkredsen er alle landets kommu-
ner, og projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2020. Der kan ydes støtte til at udvikle
og afprøve CTI-metoden i kommunale forvaltninger kombineret med peer-støtte i civilsam-
fundsinstitutioner målrettet herboende udsatte grønlændere. Det er et krav for at modtage støtte
fra ansøgningspuljen, at kommunen indgår et samarbejde med en eller flere civilsamfundsorga-
nisationer i Danmark, der har erfaring med at være tovholdere for udsatte grønlændere.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til
en ekstern evaluering af initiativet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark",
jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Evalueringen skal omfatte metodens imple-
mentering, virkning og indsatsens effekt samt økonomiske omkostninger. Leverandør findes via
tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.
15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen
(Reservationsbev.)
I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance
om finansloven for 2008 af marts 2008 blev aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsre-
form af den offentlige sektor. Initiativerne blev finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje
til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Forsøg med indberetning af fejl
og utilsigtede hændelser i ældre-
plejen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Indberetning af fejl og utilsigte-
de hændelser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,4
R
2016
-2,4
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,4
-0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0185.png
§ 15.75.41.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
183
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
0,4
0,4
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Pulje til efterværn og netværks-
grupper for nuværende og tidli-
gere anbragte unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
21. Undersøgelse og erfaringsop-
samling
Udgift ...................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
51,0
-1,0
-1,0
R
2016
1,9
-0,3
-0,3
B
2017
2,9
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
52,0
1,1
50,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,2
-
0,1
2,2
2,9
2,8
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0186.png
184
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
§ 15.75.44.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
2,2
2,2
20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge
Kontoen er oprettet med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to
ansøgningspuljer til efterværnindsatser og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte
unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsori-
enteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge
får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen
for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøger-
kredsen er kommuner samt private og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværks-
og klubaktiviteter, rådgivning, samtaleterapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger,
væresteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for
unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og
2018.
Som led i aftalen af 4. maj 2017 mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (partierne bag aftalen
om satspuljen for 2017) om udmøntning af midlerne på § 15.75.06. Stærkere social mobilitet -
et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet er der truffet beslutning om at disponere
over midlerne på underkontoen i sammenhæng med midlerne under § 15.75.06. Stærkere social
mobilitet - et udviklings og investeringsprogram på voksenområdet. Som følge heraf reduceres
kontoen med 36,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til investering
i efterværn under § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings og investeringsprogram
på voksenområdet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
21. Undersøgelse og erfaringsopsamling
Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en
undersøgelse af kommunernes praksis vedrørende efterværn samt til en erfaringsopsamling på de
konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.75.44.20. Pulje til efterværn
og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af
efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis
omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv.
Initiativet udmøntes via udbud.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0187.png
§ 15.75.45.
185
15.75.45. Én indgang for alle børn
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Én indgang for alle børn
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
4,8
4,8
4,8
R
2016
5,0
5,0
5,0
B
2017
5,0
5,0
5,0
F
2018
5,1
5,1
5,1
BO1
2019
5,1
5,1
5,1
BO2
2020
5,1
5,1
5,1
BO3
2021
5,1
5,1
5,1
10. Én indgang for alle børn
På kontoen afholdes udgifter som følger af Aftale mellem den daværende VK-regering,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at
styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon.
På finansloven for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn
til § 15.11.23. Børnerådet vedrørende drifts- og vedligeholdelse af en hjemmeside, der oplyser
børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt fra
2015 og frem.
15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Driftsstøtte
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
20. Støtte til sammenlægning
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
11,0
2,0
2,0
9,0
9,0
R
2016
2,0
2,0
2,0
-
-
B
2017
2,0
2,0
2,0
-
-
F
2018
2,0
2,0
2,0
-
-
BO1
2019
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0188.png
186
§ 15.75.48.10.
10. Driftsstøtte
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem den da-
værende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til
driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.
20. Støtte til sammenlægning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet med 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017 til opfølgende samtaler
til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at støtte
unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager
efterværn til at finde sig til rette i voksentilværelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ansøgningspuljer til opfølgende
samtaler til tidligere anbragte
unge
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
0,6
B
2017
3,2
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-
-
-
0,6
0,1
0,5
3,2
0,1
3,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,5
2,5
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0189.png
§ 15.75.49.10.
187
10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Kontoen er oprettet med i alt 6,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til opfølgende samtaler til
tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmeldes to gange
med 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte unge,
som tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, til at finde sig til rette
i voksentilværelsen. Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder, døgninstitutioner og
kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles
der krav om, at ansøgerne som minimum har to unge i målgruppen, hvis anbringelse ophører i
projektperioden. Ansøgerne skal tilbyde den unge op til fem samtaler eller netværksskabende
aktiviteter. Derudover skal ansøgerne deltage i og levere informationer til en erfaringsopsamling,
som gennemføres i 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
11. Red Barnet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
14. Mødrehjælpen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
25. Baglandet i Aalborg
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
33. Landsforeningen til støtte ved
Spædbarnsdød
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
11,5
2,1
2,1
6,0
6,0
2,3
2,3
R
2016
12,3
2,1
2,1
6,1
6,1
2,3
2,3
B
2017
13,5
2,1
2,1
6,1
6,1
2,3
2,3
F
2018
13,6
2,1
2,1
6,2
6,2
2,3
2,3
BO1
2019
13,6
2,1
2,1
6,2
6,2
2,3
2,3
BO2
2020
13,5
2,1
2,1
6,1
6,1
2,3
2,3
BO3
2021
12,2
2,1
2,1
6,0
6,0
2,3
2,3
1,1
1,1
1,8
1,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,8
1,8
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
188
§ 15.75.50.11.
11. Red Barnet
Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 og frem til støtte til Red Barnet, jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af
oktober 2010. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle
overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline
videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til løn-
ninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af seksuelle
overgreb og krænkelser mod børn, når de anvender online-teknologier, samt nedbringe mængden
af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.
14. Mødrehjælpen
Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en
selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannel-
sesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres
børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de van-
skelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgiv-
ning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til
disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Aarhus, Odense, Randers og Svend-
borg.
25. Baglandet i Aalborg
Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-
regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.
Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte
til bevillinger der udløber i 2010.
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
Kontoen er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015. Forhøjelse af bevillingen skal medvirke til, at foreningen kan imøde-
komme et stigende antal henvendelser om rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et
spædbarn, samt deres pårørende.
Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 i driftsstøtte til Landsfor-
eningen til støtte ved Spædbarnsdød, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Bevillingen
skal sikre, at foreningen kan yde rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt
deres pårørende.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0191.png
§ 15.75.51.
189
15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Udviklingsarbejde vedrørende
mål og dokumentation
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,5
R
2016
-0,4
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
19. Kirkens Korshær
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
3,7
3,7
3,7
R
2016
3,9
3,9
3,9
B
2017
2,0
2,0
2,0
F
2018
2,0
2,0
2,0
BO1
2019
2,0
2,0
2,0
BO2
2020
2,0
2,0
2,0
BO3
2021
2,0
2,0
2,0
19. Kirkens Korshær
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen
for 2006 af oktober 2005.
Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til Kirkens Korshærs Natcafé,
jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten til nogle af samfundets mest
udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere,
mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0192.png
190
§ 15.75.71.
15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet
(Reser-
vationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Støtte til bruger- og pårørende-
organisationer på udsatteområdet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
0,0
R
2016
-
B
2017
-
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.72. Det Fælles Ansvar II
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Det Fælles Ansvar II
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-0,7
-0,7
-0,7
R
2016
-
-
-
B
2017
-
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
10. Det Fælles Ansvar II
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0193.png
§ 15.75.73.
191
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i perioden 2009-2012 som led i Aftale mellem den
daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-
dikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009
af oktober 2008, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgiv-
ninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere
kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for
2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51.
Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012,
§ 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2012, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangs-
støtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen
for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, §
15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspul-
jeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013,
§ 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
78,5
1,0
1,0
1,7
1,7
1,8
1,8
R
2016
84,8
1,0
1,0
1,7
1,7
1,8
1,8
B
2017
111,1
1,1
1,1
1,8
1,8
1,9
1,9
F
2018
111,9
1,1
1,1
1,8
1,8
1,9
1,9
BO1
2019
106,8
1,1
1,1
1,8
1,8
1,9
1,9
BO2
2020
104,3
1,1
1,1
1,8
1,8
1,9
1,9
BO3
2021
82,6
1,1
1,1
1,8
1,8
1,9
1,9
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Ventilen Danmark
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Baglandet i Århus
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
12. Baglandet København
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
45. Døgnværestedet for udsatte
grønlændere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
46. Det Grønlandske Hus i Aalborg
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
192
47. Det Grønlandske Hus i Aarhus
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
48. Det Grønlandske Hus i Odense
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
49. Det Grønlandske Hus i Køben-
havn
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber
i 2011
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
51. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber
i 2012
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
52. Satspuljeaftalen for 2013, drifts-
støtte til bevillinger der udløber
i 2012
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
55. Sjældne Diagnoser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
56. RådgivningsDanmark
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
57. Café Exit
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
58. Gadejuristen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
60. Linien - når sindet gør ondt
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.73.
1,1
0,0
1,1
0,4
0,4
1,2
0,0
1,2
0,4
0,4
1,2
-
1,2
0,4
0,4
1,2
-
1,2
0,4
0,4
1,2
-
1,2
0,4
0,4
1,2
-
1,2
0,4
0,4
1,2
-
1,2
0,4
0,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0,3
-
0,3
0,3
-
0,3
0,3
-
0,3
0,3
-
0,3
0,3
-
0,3
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,2
4,2
-
-
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
4,2
4,2
0,1
0,1
-
0,3
0,3
2,5
2,5
1,5
1,5
5,0
5,0
4,2
4,2
0,1
-
0,1
0,3
0,3
2,5
2,5
3,0
3,0
5,1
5,1
4,3
4,3
0,1
-
0,1
0,3
0,3
2,5
2,5
3,0
3,0
5,1
5,1
4,3
4,3
0,1
-
0,1
0,3
0,3
-
-
3,0
3,0
5,1
5,1
4,3
4,3
0,1
-
0,1
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
4,3
4,3
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.73.
61. Landsforeningen af nuværende
og tidligere psykiatribrugere
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
62. Landsforeningen bedre psykiatri
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
63. Reden i København
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
64. Reden i Odense
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
65. Reden i Århus
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
66. Projekt Udenfor
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
67. TV-Glad
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
68. Børns Vilkår
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
69. Danske Døves Landsforbund
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Kvisten - Center for personer
udsat for seksuelle overgreb
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
71. Headspace
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
72. Landsforeningen Børns Voksen-
venner
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
73. SAVN
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
193
3,9
3,9
4,1
4,1
7,0
7,0
3,1
3,1
4,9
4,9
5,9
5,9
3,5
3,5
0,2
-
0,2
1,1
1,1
3,9
3,9
4,2
4,2
7,1
7,1
3,1
3,1
5,0
5,0
6,0
6,0
3,5
3,5
2,0
0,0
1,9
1,1
1,1
3,9
3,9
4,1
4,1
7,1
7,1
3,1
3,1
5,0
5,0
6,0
6,0
3,5
3,5
2,2
0,1
2,1
1,2
1,2
4,0
4,0
4,2
4,2
7,2
7,2
3,1
3,1
5,1
5,1
6,1
6,1
3,5
3,5
0,2
-
0,2
1,2
1,2
4,0
4,0
4,2
4,2
7,2
7,2
3,1
3,1
5,1
5,1
6,1
6,1
3,5
3,5
0,2
-
0,2
1,2
1,2
4,0
4,0
4,2
4,2
7,2
7,2
3,1
3,1
5,1
5,1
6,1
6,1
3,5
3,5
0,2
-
0,2
1,2
1,2
4,0
4,0
4,2
4,2
7,2
7,2
3,1
3,1
5,1
5,1
6,1
6,1
3,5
3,5
0,2
-
0,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
-
-
-
3,5
3,5
7,5
7,5
3,5
3,5
7,6
7,6
3,5
3,5
7,6
7,6
3,5
3,5
7,6
7,6
-
-
-
-
4,8
4,8
1,5
1,5
4,8
4,8
1,6
1,6
4,8
4,8
1,7
1,7
4,9
4,9
1,7
1,7
4,9
4,9
1,7
1,7
4,9
4,9
1,7
1,7
4,9
4,9
1,7
1,7
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0196.png
194
74. SAND De hjemløses landsorga-
nisation
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
75. Børn, Unge og Sorg
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
76. Foreningen Børn og Unge i
Voldsramte familier
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
77. Landsforeningen af Væresteder
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
79. Foreningen Grønlandske Børn
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
80. Fonden for Socialt Ansvar
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
81. Landsforeningen mod Spisefor-
styrrelser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
82. PS Landsforening Pårørende til
spiseforstyrrede
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
83. Foreningen Danske Døvblinde
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
84. FBU ForældreLANDSforenin-
gen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
85. Fonden FBU Forældrestøtte
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.73.
3,8
3,8
6,6
6,6
4,0
4,0
7,1
7,1
3,9
3,9
7,1
7,1
4,0
4,0
7,2
7,2
4,0
4,0
7,2
7,2
4,0
4,0
7,2
7,2
4,0
4,0
7,2
7,2
1,5
1,5
1,6
1,6
6,0
6,0
-
-
-
1,5
1,5
1,6
1,6
6,5
6,5
2,5
-
2,5
1,6
1,6
2,2
2,2
6,3
6,3
5,0
0,1
4,9
1,6
1,6
2,2
2,2
6,4
6,4
5,1
-
5,1
1,6
1,6
2,2
2,2
6,4
6,4
-
-
-
1,6
1,6
2,2
2,2
6,4
6,4
-
-
-
1,6
1,6
1,7
1,7
6,4
6,4
-
-
-
1,8
1,8
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
1,0
1,0
1,6
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,6
1,6
-
-
1,0
1,0
-
-
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
-
-
1,0
1,0
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0197.png
§ 15.75.73.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
195
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
2,6
2,6
10. Ventilen Danmark
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til Ventilen, hvis formål er at
give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden
og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres frem-
tidige problemer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af
satspuljen for 2009 af november 2008.
11. Baglandet i Århus
Kontoen forhøjes med årligt 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
12. Baglandet København
Kontoen er forhøjet årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. Aftale mellem den davæ-
rende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til døgn-
værestedet for udsatte grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
46. Det Grønlandske Hus i Aalborg
Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det
Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013. Kontoen er forhøjet med
0,5 mio. kr. årligt fra 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012
af november 2011.
47. Det Grønlandske Hus i Aarhus
Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det
Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Derudover reserveres
der op til 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække mulige administrative omkostninger i
Børne- og Socialministeriet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2014 af november 2013.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
196
§ 15.75.73.48.
48. Det Grønlandske Hus i Odense
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det
Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
49. Det Grønlandske Hus i København
Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det
Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mel-
lem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013
og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011, jf. Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen er udmøntet, jf. §
15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg og § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.
Der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til Gadejuristen på Justitsministeriets område,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til
reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Satspuljeaftalen for 2012,
driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012
(Satspuljen for 2012) og § 15.75.73.80. Fonden for Socialt Ansvar, § 15.75.73.81. Landsfor-
eningen mod Spiseforstyrrelser og § 15.75.73.82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyr-
relser.
52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem
til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.
Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.
55. Sjældne Diagnoser
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem i varigt driftstilskud til videre-
førelse af Sjældne Diagnosers projekt "Sjældne-netværket", jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.73.56.
197
56. RådgivningsDanmark
Kontoen er oprettet med 2,5 mio. årligt i perioden 2017-2019 til RådgivningsDanmark, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen er at sikre et kvalitetsløft af
den frivillige rådgivning blandt civilsamfundsorganisationerne gennem udvikling og forankring
af et akkrediteringssystem.
57. Café Exit
Kontoen er oprettet med 1,5 mio. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til
driftstilskud til Café Exit, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen
er at sikre, at Café Exit kan videreføre deres nuværende aktivitetsniveau i perioden 2017-2020.
58. Gadejuristen
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. årligt i perioden 2017-2020 til Gadejuristen, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen er at sikre driften og udbredelsen
af Gadejuristens arbejde for en særligt sårbar gruppe borgere til andre byer frem mod 2020.
60. Linien - når sindet gør ondt
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem til en permanent forhøjelse
af den eksisterende driftsbevilling til Linien - når sindet gør ondts rådgivningstilbud for at sikre
fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2015 af november 2014. Rådgivningstilbuddet har til formål at hjælpe og støtte
sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. ved at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. fra 2009 og frem til Landsforeningen af nuværende og
tidligere psykiatribrugere, der bl.a. har til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes
ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november
2008.
62. Landsforeningen bedre psykiatri
Der er afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen
Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
63. Reden i København
Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i København,
jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
198
§ 15.75.73.64.
64. Reden i Odense
Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i Odense, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009.
65. Reden i Århus
Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i Aarhus, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009.
66. Projekt Udenfor
Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009.
67. TV-Glad
Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til TV-Glad, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for
2010 af oktober 2009.
68. Børns Vilkår
Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en udvidelse af åbningstiden
for Børns Vilkårs Børnetelefonen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
69. Danske Døves Landsforbund
Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Danske Døves
Landsforbund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Kvisten for at sikre, at
der er målrettede og særskilte tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barn-
dommen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen, at støtte Kvistens
eksisterende tilbud til mænd, som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt
udbrede indsatsen målrettet mænd til flere byer.
71. Headspace
Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til driftsstøtte til de åbne
rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25 år hos Headspace samt til støtte til åbning af nye
centre, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.73.72.
199
72. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen
Børns Voksenvenner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
73. SAVN
Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til SAVN, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for
2010 af oktober 2009.
74. SAND De hjemløses landsorganisation
Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses
landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
omudmøntning afsatspuljen for 2010 af oktober 2009.
75. Børn, Unge og Sorg
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem til
en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november
2014. Bevillingen skal medvirke til at sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs
tilbud.
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem i varigt driftstilskud til foreningen Børn og
Unge i Voldsramte Familier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristende-
mokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
77. Landsforeningen af Væresteder
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til landsforeningens arbejde
med at bistå landets væresteder med faglig sparring, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016.
79. Foreningen Grønlandske Børn
Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i varigt driftstilskud
til Foreningen Grønlandske Børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011.
80. Fonden for Socialt Ansvar
Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Fonden for
Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet mellem det private erhvervsliv, det offentlige
og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige løsninger på socialområdet.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
200
§ 15.75.73.80.
Bevillingen er delvist overført med 1,6 mio. kr. (13-pl) fra 2017 og frem vedrørende By-
delsmødre til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i varigt driftstilskud til fort-
sættelse af aktiviteter, som landsforeningen har overtaget fra § 15.75.73.82. PS Landsforeningen
Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
83. Foreningen Danske Døvblinde
Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i permanent driftsstøtte til Foreningen Danske
Døvblinde, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november
2012.
84. FBU ForældreLANDSforeningen
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 i driftsstøtte til FBU For-
ældrelandsforeningen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. Bevillingen skal sikre, at for-
eningen kan støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter service-
loven, herunder anbringelse uden for hjemmet.
85. Fonden FBU Forældrestøtte
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i permanent driftsstøtte til Fonden FBU
Forældrestøtte - FBU Forældrestøtte i Herning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013 af november 2012.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse
med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter
mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har
behov for tid til at søge alternativ forankring.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0203.png
§ 15.75.74.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
201
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for
2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51.
Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012,
§ 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2012, § 15.75.73.53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til
bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.30. Reserve til overgangs-
ordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaf-
talen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, §
15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2011, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspul-
jeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012,
§ 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspul-
jeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013,
§ 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
30,4
0,0
0,0
-
-
-
-
R
2016
-0,6
-
-
-
-
-
-
B
2017
3,0
-
-
0,4
0,4
0,6
0,6
F
2018
1,4
-
-
0,8
0,8
0,6
0,6
BO1
2019
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling ...........................................
34. Mødrehjælpen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
64. Red Barnet
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
65. Symfonien
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2011
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
71. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2012
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
-1,9
-1,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0204.png
202
73. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2013
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
74. Satspuljeaftalen for 2014, over-
gangsstøtte til projekter, hvis be-
villing udløber i 2013
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
75. Satspuljeaftalen for 2014, over-
gangsstøtte til projekter, hvis be-
villing udløber i 2014
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
76. GAM3
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
77. Mødrehjælpen
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
78. Sjældne Diagnoser
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
80. Den Sociale Retshjælp
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
81. Landsforeningen Talentspejderne
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
82. Røde Kors Hovedstaden
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.74.
18,4
0,2
18,2
-5,8
-
-5,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,1
0,1
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
0,1
1,9
2,0
2,0
3,2
3,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
1,2
0,0
1,2
2,0
2,0
-
-
-
-
1,0
1,0
0,3
0,3
0,7
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
0,3
0,3
0,7
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
9,6
9,6
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.74.34.
34. Mødrehjælpen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
203
64. Red Barnet
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til midlertidig forank-
ringsstøtte til Red Barnets projekt 'Jeg er, jeg har, jeg kan - udvikling af socialt udsatte børns
redskaber til at mestre eget liv', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Socialde-
mokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en
forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter
bevillingsudløb.
65. Symfonien
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til midlertidig forankrings-
støtte til Symfoniens projekt Tidlig opsporing og indsats hos børn og unge med en spiseforstyr-
relse - Koordinerende Mobilt Team, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Social-
demokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en
forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter
bevillingsudløb.
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014
Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 til overgangsstøtte til
projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
76. GAM3
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
77. Mødrehjælpen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
204
§ 15.75.74.78.
78. Sjældne Diagnoser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
80. Den Sociale Retshjælp
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankrings-
støtte til Den Sociale Retshjælps projekt Fængselsrejseholdet, jf. Aftale mellem den daværende
V-regering (V)en, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at
projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
81. Landsforeningen Talentspejderne
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankrings-
støtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt Talentspejderne, jf. Aftale mellem den davæ-
rende V-regering (V)en, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at
projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
82. Røde Kors Hovedstaden
Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankrings-
støtte til Røde Kors Hovedstadens projekt Terminal 1, jf. Aftale mellem den daværende V-rege-
ring (V)en, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet for-
ankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en
pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer
mv. uden alternative finansieringskilder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0207.png
§ 15.75.75.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
205
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for
2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51.
Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012,
§ 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2012, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangs-
støtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen
for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, §
15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspul-
jeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013,
§ 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger,
der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
Tilskud kan gives som tilsagn
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
R
2015
51,7
-0,2
-0,2
R
2016
37,8
0,0
0,0
B
2017
42,7
-
-
F
2018
-
-
-
BO1
2019
-
-
-
BO2
2020
-
-
-
BO3
2021
-
-
-
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
11. Inklusionsprojekter for børn med
handicap
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
12. Rådgivnings- og samværstilbud
til mænd i krise
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
13. Projekter målrettet socialt udsat-
te grupper og fremme af integra-
tion
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
14. Udviklingsstøtte til projekter
målrettet socialt udsatte grupper
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
17,8
0,3
17,4
-0,9
-
-0,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,9
0,2
9,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,9
0,4
19,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0
20,0
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0208.png
206
30. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for udsatte grupper
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
50. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for socialt udsatte
grupper
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
70. Udviklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
80. Udviklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration.
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
90. Udviklingsstøtte til projekter for
mennesker med handicap, sær-
ligt socialt udsatte samt til inte-
grationsprojekter
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
92. Udviklingsstøtte til fremme af
mentorer til unge, som er på vej
ud i kriminalitet
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
§ 15.75.75.
-
-
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,7
-0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-0,5
-0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21,6
0,6
21,0
20,4
0,4
20,0
22,7
0,7
22,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,8
0,1
2,7
-0,1
-
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
11,2
11,2
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.75.75.11.
207
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje
til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte
projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af
frivillige organisationer, NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med
aktører på forskellige områder etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder
inddrager andre børn og familier i indsatsen, med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion
af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med
2018 via puljen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje
til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem den
daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Det er
puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, NGO'er og
frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og
metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være
målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt
udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til akti-
viteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte nye indsatser
på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre
private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Ansøgnings-
puljens målgruppe omfatter socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering,
som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfø-
rer. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden
for de enkelte projekter kan vare op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye ind-
satser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye
målgrupper.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0210.png
208
§ 15.75.75.50.
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller
medvirker til en forbedret integration
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller
medvirker til en forbedret integration.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt
til integrationsprojekter
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og
22,2 mio. kr. i 2017 til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller reducere social
udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med
handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet
Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 til etablering af mento-
rordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte den unge i at komme
ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Midlerne
udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Støtte til landsdækkende, frivilli-
ge organisationer
Udgift ...................................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
4,0
R
2016
4,0
B
2017
4,0
F
2018
-
BO1
2019
-
BO2
2020
-
BO3
2021
-
4,0
0,2
3,8
4,0
0,1
3,9
4,0
0,1
3,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0211.png
§ 15.75.78.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
209
Beholdning
primo 2017
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,0
0,0
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige for-
eninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgningspuljen
kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økono-
misk klemte og socialt udsatte familier, først og fremmest med henblik på at foreningerne kan
imødekomme et større antal ansøgere om julehjælp. Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form
af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne
julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings-
og udmålingskriterier samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse. Tilskuddet til
de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle.
Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, jf. Aftale mellem regerin-
gen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Midlerne afsættes i en ansøgningspulje, som udmøntes årligt, hvor lands-
dækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp. Ansøg-
ningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for støtte fra puljen er uændrede
i forhold til ansøgningspuljen i 2015.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Budgetspecifikation:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling ...........................................
10. Transportordning for blinde og
svagsynede
Udgift ...................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .........................
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
R
2015
-
R
2016
-
B
2017
10,0
F
2018
10,1
BO1
2019
10,1
BO2
2020
10,1
BO3
2021
-
-
-
-
-
10,0
10,0
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
-
-
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
210
§ 15.75.79.10.
10. Transportordning for blinde og svagsynede
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en reserve til etable-
ringen af en støtteordning til transport for blinde og svagsynede, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Det afklares, om bevillingen kan etableres i regi af Dansk Blindesamfund. Så-
fremt der ikke er mulighed for at etablere transportordningen i regi af Dansk Blindesamfund,
drøfter satspuljepartierne en fornyet udmøntning af midlerne på handicapområdet.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
§ 15.
211
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på
finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren mulighed for at indgå flerårige for-
pligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kon-
trakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og
langsigtede opgaver.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,
at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Børne- og Socialministeriet har behov for at kunne
udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven
for 1992.
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at børne- og socialministeren in-
den for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbeta-
linger mv. for skolens elever.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på
finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og socialministeren til at fastsætte regler om anven-
delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud,
tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,
meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Mi-
nisteren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. So-
cialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser
vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan ind-
bringes for ministeren. Muligheden for at afskære klageadgangen knytter sig således alene til
afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning
nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
212
§ 15.
Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr.
60 i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved
Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig
godtgørelse.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af ser-
vicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk.
2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge,
der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden
lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller
afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles
mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr.
1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de ud-
gifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afde-
linger, jf. § 53, stk. 2.
Ad tekstanmærkning nr. 147.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven i 2017.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til en skattefritagelse af vouchers til personer, som del-
tager i metodeprogrammet for unge med stofmisbrug i 2018. Metodeprogrammet for unge med
stofmisbrug, der løber fra 2014-2018, udføres af Socialstyrelsen og er finansieret af finanslovs-
konto § 15.75.26.40. Pulje til socialt udsatte grupper. De ni projektkommuner bidrager i pro-
jektperioden med medfinansiering, herunder til vouchers til de unge, der indskrives i projektet
efter randomiseringsperioden og frem til udgangen af 2018. Skattefritagelsen tilvejebringes gen-
nem tekstanmærkning, da metodeafprøvning af vouchers er et væsentligt element i afprøvningen
af metoder, og da programmet er midlertidigt. Tekstanmærkningen forventes optaget igen på fi-
nansloven for 2018.
SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 337: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Børne- og Socialministeriets område
1784652_0216.png
fm.dk