Finansudvalget 2015-16
L 1 Bilag 4
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2016
Tekst og Anmærkninger
2. december 2015
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 7
§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................ 40
Udenrigstjenesten mv. ................................................................................................................ 44
Bistand til udviklingslandene .................................................................................................... 45
§ 7. Finansministeriet ....................................................................................................................
Offentlig økonomi ......................................................................................................................
Grønland og Færøerne ...............................................................................................................
Danmarks bidrag til EU
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ..............................................................................................
Erhvervsregulering .....................................................................................................................
Erhvervsfremme .........................................................................................................................
Søfart ..........................................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
66
71
80
82
84
88
91
94
96
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................... 97
Forvaltning ................................................................................................................................. 98
§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. ......................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................................................
Retsvæsenet ..............................................................................................................................
101
103
104
108
110
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................. 111
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 113
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 117
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet ..............................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
International Rekruttering og Integration ................................................................................
Udlændinge ..............................................................................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .............................................................
Initiativer vedrørende integration mv. .....................................................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ...............................................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .........................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Børn ..........................................................................................................................................
Social ........................................................................................................................................
Bistand og pleje for handicappede ..........................................................................................
Integration og øvrige bistandsordninger .................................................................................
118
125
129
130
143
150
152
162
168
190
192
193
194
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
4
Indholdsfortegnelse
208
219
250
256
266
274
279
281
290
295
301
327
345
355
361
362
366
367
391
392
394
399
408
410
417
438
449
453
466
469
472
473
476
478
484
486
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .........................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Forebyggelse ............................................................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................................................
Sygehuse mv. ...........................................................................................................................
Ældre og demens .....................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .......................................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................................................
Fastholdelse og international rekruttering ...............................................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv ...............................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Videregående uddannelser og forskning .................................................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .......................................................................................
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling .........................................................
Støtteordninger .........................................................................................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .........................................................
Administration mv. ..................................................................................................................
Grundskolen .............................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..............................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ...................................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. .....
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) .............
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .......................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 21. Kulturministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed ........................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven ...................................................................................
Folkeoplysning .........................................................................................................................
§ 22. Kirkeministeriet ................................................................................................................. 489
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 490
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ...........................................................................................
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ............................................................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ...................................................................................
Miljøbeskyttelse .......................................................................................................................
Natur mv. .................................................................................................................................
491
494
496
497
500
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .................................................................................... 502
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 505
Veje .......................................................................................................................................... 507
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Indholdsfortegnelse
5
Trafik og byggeri mv. .............................................................................................................. 509
Baner ........................................................................................................................................ 511
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........................................................................ 516
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 518
Energi og forsyning ................................................................................................................. 519
§ 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 524
Reserver mv. ............................................................................................................................ 527
§ 38. Skatter og afgifter .............................................................................................................. 540
Skatter på indkomst og formue ............................................................................................... 542
Told- og forbrugsafgifter ......................................................................................................... 544
§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 546
Inkonverterbare realkreditlån ................................................................................................... 547
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0007.png
7
Hovedoversigt over statsbudgettet
Udgifter
under
delloft for
drifts-
udgifter
-1.804,6
73,1
32,8
31,1
679,9
1.606,7
137,9
2.006,0
109,2
262,8
242,6
20,3
0,9
66,5
75,5
72,5
-4.153,1
-539,9
-539,9
126,5
9,3
105,8
-250,9
-44,6
Udgifter
under
delloft for
indkomst-
overførsler
Udgifter
uden for
udgifts-
lofter
474,0
2016
Indtægter
Mio. kr.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...........................................
Finansministeriet ...............................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .........................
Skatteministeriet ................................................
Justitsministeriet ................................................
Forsvarsministeriet ............................................
Udlændinge-, Integrations-, og Boligministe-
riet ......................................................................
Social- og Indenrigsministeriet .........................
Sundheds- og Ældreministeriet .........................
Beskæftigelsesministeriet ..................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet ............
Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling ................................................................
Kulturministeriet ...............................................
Kirkeministeriet .................................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..........................
Transport- og Bygningsministeriet ...................
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........
Generelle reserver .............................................
4,5
-330,8
-288,6
22,0
105,7
1,0
-245,6
4,5
-88,4
-53,9
-53,9
-452,9
-452,9
Udgifter
111,2
670,0
781,2
Indtægter
1.827,9
1.827,9
I alt ..............................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .............................................
I alt ..............................................................................
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................
§ 40. Genudlån mv. ....................................................
Total .............................................................................
-13,8
-13,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0008.png
8
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
3,0
-14,7
11,2
31,1
909,2
-
1.506,2
37,0
45,2
22,7
6,6
4,5
5,0
-
3,8
58,0
8,8
-
2.637,6
2.637,6
-
-20,0
13,9
-
-
-
-
6,4
60,4
20,3
-
-
-
-
-
0,7
7,9
-
89,6
89,6
-
4,2
-
-
-
-
0,9
3,0
0,1
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-
4,1
4,1
-
4,2
-
-
-
-
0,9
3,0
0,1
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-
4,1
4,1
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0009.png
9
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-1.807,6
87,6
36,0
-
-229,3
-
100,5
104,1
1.997,3
220,1
256,2
320,7
15,2
0,9
62,7
-4,6
71,6
-4.153,1
-2.921,7
-2.921,7
-
19,8
-
-
-
-
-
-3,2
-0,9
113,3
-
82,6
-0,1
-
-
-22,8
-
-
188,7
188,7
-
-
-0,5
-
-
-
-
-
23,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,6
22,6
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
-
-
-
-
-
-
48,9
-
-
78,9
78,9
-1.804,6
73,1
32,8
31,1
679,9
-
1.606,7
137,9
1.976,0
109,2
262,8
242,6
20,3
0,9
66,5
26,6
72,5
-4.153,1
-618,8
-618,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0010.png
10
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-22,0
23,9
43,3
1.220,1
-
1.258,0
45,2
30,4
9,5
-
10,3
3,5
-
-
9,1
5,4
-
2.636,7
2.636,7
-
-19,5
24,2
-
-
-
-2,6
7,3
60,4
-2,4
-
-
-
-
-
5,0
6,4
-
78,8
78,8
-
-
-
-
-
-
1,0
3,1
0,1
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
1,0
3,1
0,1
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-
0,1
0,1
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0011.png
11
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-285,4
-3,7
-2,2
-
-224,2
-
219,0
119,9
2.093,2
213,3
-225,3
192,9
16,2
0,9
-7,5
10,3
15,5
-3.442,6
-1.309,7
-1.309,7
-
19,8
-
-
-
-
-
-0,8
-0,9
81,2
-
103,3
-0,1
-
-
-
-
-
202,5
202,5
-
-
-0,4
-
-
-
1,5
-
18,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,8
19,8
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-285,4
-26,0
-2,9
43,3
995,9
-
1.481,1
158,6
2.082,7
144,0
-225,3
99,9
19,8
0,9
-7,5
14,4
14,5
-3.442,6
1.065,4
1.065,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0012.png
12
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-26,4
23,5
27,6
1.352,8
-
650,6
34,1
29,6
-15,9
-
10,1
5,0
-
-
9,1
2,2
-
2.102,3
2.102,3
-
-19,2
24,2
-
-
-
2,1
7,4
60,4
-16,2
-
-
-
-
-
0,7
3,2
-
62,6
62,6
-
-
-
-
-
-
0,8
0,8
0,1
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-
-
-
-
0,8
0,8
0,1
-
-
-
-
-
-4,1
-
-
-
-2,4
-2,4
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0013.png
13
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-285,4
-3,7
-2,2
-
-219,7
-
280,5
43,4
2.098,7
193,0
-237,8
195,0
14,3
0,9
-7,5
0,7
15,6
-3.370,6
-1.284,8
-1.284,8
-
19,8
-
-
-
-
-
-0,2
-0,9
62,3
-
100,2
-0,1
-
-
-
-
-
181,1
181,1
-
-
-0,3
-
-
-
1,5
-
18,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,8
19,8
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-285,4
-30,7
-3,2
27,6
1.133,1
-
930,5
70,3
2.087,3
131,0
-237,8
104,9
19,4
0,9
-7,5
9,1
14,6
-3.370,6
593,5
593,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0014.png
14
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-26,8
22,3
21,8
1.514,6
-
730,7
37,5
30,0
-20,1
-
9,1
5,0
-
-
9,1
-1,0
-
2.332,2
2.332,2
-
-19,0
23,2
-
-
-
6,6
6,9
60,4
-23,4
-
-
-
-
-
0,7
-
-
55,4
55,4
-
-
-
-
-
-
0,4
-0,3
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
0,4
-0,3
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,2
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0015.png
15
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-285,4
-3,7
-2,2
-
-215,3
-
235,5
8,1
2.032,1
178,6
-216,2
175,8
13,7
0,9
-7,5
0,7
15,5
-3.433,3
-1.502,7
-1.502,7
-
19,8
-
-
-
-
-
-1,7
-0,9
49,1
-
100,2
-0,1
-
-
-
-
-
166,4
166,4
-
-
-0,3
-
-
-
1,5
-
18,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,6
19,6
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-285,4
-31,3
-3,4
21,8
1.299,3
-
961,1
40,4
2.020,9
132,8
-216,2
84,7
18,8
0,9
-7,5
9,1
14,5
-3.433,3
627,2
627,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0016.png
16
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0017.png
17
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
126,5
9,3
2.367,5
-261,7
-44,6
2.197,0
2.197,0
-
-
2.261,7
-10,8
-
2.250,9
2.250,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126,5
9,3
105,8
-250,9
-44,6
-53,9
-53,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0018.png
18
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0019.png
19
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
292,5
88,1
3.874,4
-347,5
-46,3
3.861,2
3.861,2
-
-
3.662,1
-10,8
-
3.651,3
3.651,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
292,5
88,1
212,3
-336,7
-46,3
209,9
209,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0020.png
20
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0021.png
21
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
239,9
135,8
5.910,8
-383,0
-46,3
5.857,2
5.857,2
-
-
5.374,1
-10,8
-
5.363,3
5.363,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
239,9
135,8
536,7
-372,2
-46,3
493,9
493,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0022.png
22
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0023.png
23
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
250,5
115,0
7.859,4
-417,8
-46,3
7.760,8
7.760,8
-
-
7.131,9
-10,8
-
7.121,1
7.121,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250,5
115,0
727,5
-407,0
-46,3
639,7
639,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0024.png
24
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet ......
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-12,6
-
-
-12,6
-12,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0025.png
25
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
474,0
-
-390,4
342,9
-
-
-233,0
4,5
-88,4
109,6
109,6
-
-
-59,6
631,5
-1,0
-
-
-
-
570,9
570,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,4
-
-
-
-
33,4
33,4
-
-
-
-
12,4
-
-
-
-
12,4
12,4
474,0
-
-330,8
-288,6
22,0
-
-245,6
4,5
-88,4
-452,9
-452,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0026.png
26
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet ......
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-12,6
-
-
-12,6
-12,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0027.png
27
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
620,7
-144,9
-
-
693,0
12,9
1.127,5
2.309,2
2.309,2
-
-
147,4
793,0
-1,0
-
-
-
-
939,4
939,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-32,4
-
-
-
-
-32,4
-32,4
-
-
-
-
-53,4
-
-
-
-
-53,4
-53,4
-
-
473,3
-937,9
22,0
-
680,4
12,9
1.127,5
1.378,2
1.378,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0028.png
28
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet ......
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-12,6
-
-
-12,6
-12,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0029.png
29
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
982,6
-60,1
-
-
490,0
14,9
1.062,0
2.489,4
2.489,4
-
-
212,4
772,5
-1,0
-
-
-
-
983,9
983,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-93,0
-
-
-
-
-93,0
-93,0
-
-
-
-
-114,0
-
-
-
-
-114,0
-114,0
-
-
770,2
-832,6
22,0
-
477,4
14,9
1.062,0
1.513,9
1.513,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0030.png
30
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet ......
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-12,6
-
-
-12,6
-12,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0031.png
31
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
366,3
-164,5
-
-
496,1
16,9
1.016,6
1.731,4
1.731,4
-
-
-18,1
830,2
-1,0
-
-
-
-
811,1
811,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-149,6
-
-
-
-
-149,6
-149,6
-
-
-
-
-170,6
-
-
-
-
-170,6
-170,6
-
-
384,4
-994,7
22,0
-
483,5
16,9
1.016,6
928,7
928,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0032.png
32
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 9. Skatteministeriet ...................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-5,5
-
-
-5,5
-
-5,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0033.png
33
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
10,0
105,7
-
115,7
670,0
785,7
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,5
105,7
1,0
111,2
670,0
781,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0034.png
34
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 9. Skatteministeriet ...................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-5,0
-
-
-5,0
-
-5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0035.png
35
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-35,0
105,6
-
70,6
-
70,6
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-40,0
105,6
1,0
66,6
-
66,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0036.png
36
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 9. Skatteministeriet ...................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-10,0
-
-
-10,0
-
-10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0037.png
37
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-35,0
108,2
-
73,2
-
73,2
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-45,0
108,2
1,0
64,2
-
64,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0038.png
38
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 9. Skatteministeriet ...................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-15,0
-
-
-15,0
-
-15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0039.png
39
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-35,0
107,9
-
72,9
-
72,9
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,0
107,9
1,0
58,9
-
58,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0040.png
40
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
-1.804,6
-1.804,6
3,0
3,0
-1.807,6
-761,2
-667,4
-36,0
-39,0
-14,0
-170,0
-120,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................
6.31. Reserver ...........................................................................................
6.32. Bilateral bistand ..............................................................................
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ...............................
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ...........................................
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. .............................................
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ...................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
3,0
-1.807,6
-1.804,6
-1.804,6
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten mv.
6.11.
Udenrigstjenesten mv.
12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af Dansk Institut for Internationale Studiers
forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, jf. Aftale
24,8
3,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 6.
om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober
2015
Bistand til udviklingslandene
6.31.
Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for den fællesskabsfinansi-
erede EU-bistand samt udgifterne til flygtningemodta-
gelse i Danmark er der indbudgetteret en negativ bud-
getregulering
Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for fællesskabsfinansieret
EU-bistand samt udgifterne til flygtningemodtagelse i
Danmark er en række indsatser i afrikanske prioritets-
lande nedjusteret
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for fællesskabsfinansieret
EU-bistand samt udgifterne til flytningemodtagelse i
Danmark er en række indsatser i prioritetslande i Asien
og Mellemøsten nedjusteret
04. Personelbistand og myndighedssamarbejde
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er en række indsatser indenfor
personelbistand og myndighedssamarbejde nedjusteret
05. Danidas erhvervsplatform
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er en række indsatser inden for
Danidas erhvervsplatform nedjusteret
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er en række indsatser indenfor
øvrig bistand nedjusteret
09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
41
100,0
-761,2
-
-
6.32.
660,0
-109,0
-
-
1.280,0
-241,4
-
-
361,4
-25,0
-
-
425,0
-122,0
-
-
526,7
-60,0
-
-
200,0
-60,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
42
§ 6.
Som følge af ændret skøn for fællesskabsfinansieret
EU-bistand samt udgifterne til flygtningemodtagelse i
Danmark er Det Arabiske Initiativ nedjusteret
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for fællesskabsfinansieret
EU-bistand samt udgifterne til flygtningemodtagelse i
Danmark er Naboskabsprogrammet nedjusteret
160,0
-50,0
-
-
6.33.
Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for fællesskabsfinansieret
EU-bistand samt udgifterne til flygtningemodtagelse i
Danmark er midlerne til en række civilsamfundsindsat-
ser nedjusteret
Naturressourcer, energi og klimaforandringer
01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i
udviklingslande mv.
(Reservationsbev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er enkelte indsatser inden for
naturressourcer, energi og klimaforandringer nedjusteret
Forsknings- og oplysningsvirksomhed
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er enkelte indsatser inden for
forskning og oplysning nedjusteret
Multilateral bistand gennem FN mv.
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram
(UNDP)
(Reservationsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er bidrag til FN's uviklingspro-
gram og ligestillingsenhed nedjusteret
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er bidrag til FN's børnefond
nedjusteret
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram-
mer
(Reservationsbev.)
.....................................................F
794,0
-36,0
-
-
6.34.
340,0
-39,0
-
-
6.35.
173,0
-14,0
-
-
6.36.
418,0
-32,0
-
-
140,0
-19,0
-
-
407,0
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 6.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er bidrag til HIV/AIDS og be-
folkning- og sundhedsprogrammer nedjusteret
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse
multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er en række bidrag til FN's øvrige
udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag
nedjusteret
6.37.
Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af ændret skøn for udgifterne til flygtninge-
modtagelse i Danmark er bidrag til Global Partnership
for Education nedjusteret og bidrag til den int. finansi-
eringsinstitution annulleret
-105,0
43
-
149,6
-14,0
-
-
885,0
-120,0
1,2
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0044.png
44
§ 6.
Anmærkninger til ændringsforslag
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
3,0
3,0
-
3,0
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2016 slettes specifikationen af ud-
gifter på opgaver samt personaleoversigten og erstattes af følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................
Forskning og analyse .................
Dokumentation og information. .
R
2013
63,3
21,5
33,9
7,9
R
2014
53,5
16,6
30,0
6,9
B
2015
51,0
16,0
28,5
6,5
F
2016
51,7
15,1
30,3
6,3
BO1
2017
48,3
15,0
27,0
6,3
BO2
2018
47,9
14,8
26,8
6,2
BO3
2019
47,5
14,7
26,6
6,2
Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
4
2,4
2,4
BO1
2017
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. til at forlænge
Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling
af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0045.png
§ 06.3.
45
Bistand til udviklingslandene
I forbindelse med ændringsforslagene er der sket en omprioritering af bistandsrammen som
følge af en opjustering af prognosen for det forventede antal asylansøgere i 2016. Den del af
udviklingsbistanden, der vedrører modtagelse af flygtninge i Danmark, opjusteres med 1.522,2
mio. kr. Dermed udgør udgiften samlet 4.436,9 mio. kr. i 2016. Som følge af flygtninge- og mi-
grationssituationen har EU iværksat en række ekstraordinære tiltag. Tiltagene anslås at medføre
en opjustering af Danmarks udgifter til EU's udviklingsbistand med 285,4 mio. kr. Som følge
heraf foretages en tilsvarende nedjustering af § 6.3. Bistand til udviklingslandene således, at det
samlede bidrag i 2016 afspejler regeringens målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI til udvik-
lingssamarbejde.
Jf. Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om finansloven for 2016 afsættes en reserve på 300 mio. kr. i 2016 for at tage højde for
et evt. højere dansk EU-bidrag eller nationalt bidrag - bl.a. som følge af den igangværende
flygtningekrise i Europa og øvrige merudgifter til nærområdeindsatsen. Reserven afsættes på §
35 og kan anvendes til at finansiere EU-relaterede merudgifter, som følger af bl.a. migrationssi-
tuationen, herunder f.eks. støtte til transitlande med henblik på at forhindre irregulær migration
til EU. En væsentlig del af de 300 mio. kr. vurderes at kunne medregnes som udviklingsbistand,
og at afsættelsen af reserven vil medføre, at Danmarks udviklingsbistand i 2016 vil udgøre 0,71
pct. af BNI.
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand er opdateret i forbindelse med ændringsfor-
slagene.
Mio. kr.
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..............................................................
Fællesskabsfinansieret EU-bistand ...........................................................................................
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................
2016
8.074,8
1.352,6
4.436,9
Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående
oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2016 er oversigten blevet tilpasset.
Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3.
Mio. kr.
(2015: 2015-pl, 2016-2019: 2016-pl)
Bilateral .....................................................
32.01. Udviklingslande i Afrika................
32.02. Udviklingslande i Asien og Latin-
amerika .......................................................
32.04. Personelbistand og myndigheds-
samarbejde .................................................
32.05. Danidas Erhvervsplatform..............
32.08. Øvrig bistand ..................................
32.09. Det Arabiske Initiativ.....................
32.11. Naboskabsprogram .........................
33.01. Bistand gennem private organisa-
tioner (NGO'er) .........................................
34.01. Naturressourcer, energi og klima-
forandringer i udviklingslande mv. ...........
35.01. Forskning og oplysning i Danmark
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer
og diverse multilaterale bidrag ................
Bilateral Total ..........................................
Multilateral ...............................................
34.01. Naturressourcer, energi og klima-
forandringer i udviklingslande mv. ...........
B
2015
2.570
728
391
594
643
275
230
1.103
652
361
118
9.077
F
2016
551
1.039
336
301
467
140
110
758
292
159
120
5.745
BO1
2017
1.220
661
370
0
0
0
0
794
0
0
101
4.521
BO2
2018
1.751
61
328
0
0
0
0
794
23
0
101
4.439
BO3
2019
1.584
11
299
0
0
0
0
794
0
0
101
4.179
0
9
0
0
0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0046.png
46
§ 06.3.
36.01. De Forenede Nationers Udvik-
lingsprogram (UNDP) ..............................
36.02. De Forenede Nationers Børnefond
(UNICEF) .................................................
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sund-
hedsprogrammer.........................................
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer
og dvs. multilaterale bidrag.......................
37.01. Verdensbankgruppen ......................
Multilateral Total.....................................
Reserver .....................................................
Total bistand 06.3. ...................................
408
90
497
19
1.065
3.581
-396
12.261
211
121
302
16
765
2.992
-661,2
8.075
315
140
427
18
942
3.131
1.970
9.622
315
140
427
16
893
3.091
2.110
9.642
315
140
427
18
885
3.415
2.059
9.652
Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte
multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC
efter årets udgang vil være den endelige opgørelse. Pga. af afrunding kan der være forskelle i totalen.
06.31. Reserver
06.31.79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-761,2
-761,2
-761,2
2017
-285,4
-285,4
-285,4
2018
-285,4
-285,4
-285,4
2019
-285,4
-285,4
-285,4
20. Budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Dette medfører en re-
duktion af § 6.3. Bistand til udviklingslandene på 1522,2 mio. kr. Der er indbudgetteret en negativ
budgetregulering på 761,2 mio. kr. i 2016. Budgetreguleringen udmøntes gennem bevillingsned-
sættelser på § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Dette sker direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2016.
Som følge af en opjustering af skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklingsbistand er
der endvidere indbudgetteret en negativ budgetregulering på 285,4 mio. kr. i BO-årene. Der vil
blive taget stilling til udmøntningen i forbindelse med FFL17.
06.32. Bilateral bistand
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2016 er oversigten blevet tilpasset.
Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0047.png
§ 06.32.
47
Mio. kr.
AFRIKA:
Etiopien........................................................
Sydsudan......................................................
Tanzania ......................................................
Kenya .........................................................
Uganda .........................................................
Ghana ...........................................................
Burkina Faso ...............................................
Mali..............................................................
AFRIKA i alt § 06.32.01. .........................
ASIEN:
Myanmar......................................................
Palæstina ......................................................
Bangladesh ..................................................
Nepal............................................................
ASIEN i alt.................................................
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.
TOTAL .......................................................
2015
5
5
255
1.210
5
225
5
215
2.570
5
171
5
5
725
728
3.298
2016
4
100
1
0
0
65
170
1
551
242
195
207
5
1.029
1.039
1.590
2017
5
0
5
5
5
75
300
380
1.220
235
250
135
5
661
661
1.881
2018
255
0
5
5
375
5
300
410
1.751
5
0
5
50
61
61
1.812
2019
5
250
5
5
875
0
0
185
1.584
5
0
5
0
11
11
1.595
Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.
06.32.01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
05. Etiopien ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
09. Sydsudan ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
10. Tanzania ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
11. Kenya .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
12. Uganda ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
15. Ghana .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
17. Burkina Faso .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Mali ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-109,0
-1,0
-1,0
-50,0
-50,0
-4,0
-4,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-10,0
-10,0
-30,0
-30,0
-4,0
-4,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0048.png
48
§ 06.32.01.05.
05. Etiopien
I forbindelse med ændringsforslagne er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Etiopien nedjusteres i 2016 med 1 mio. kr. og
anmærkningsteksten tilpasses således, at der i 2016 planlægges aktiviteter for 4 mio. kr. under
aktiviteten 'andet'.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
5
5
2016
4
4
2017
5
5
2018
5
255
2019
5
5
09. Sydsudan
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Skønnet for antal asylansøgere i 2016 er med ændringsfor-
slagene opjusteret og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand.
Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
Bidraget til Sydsudan i 2016 nedjusteres med 50 mio. kr. Anmærkningsteksten tilpasses således
at det fremgår, at der i 2016 planlægges afsat 100 mio. kr. til programmet for konfliktforebyg-
gelse, bæredygtig fred og levevilkår. Udbetalingstallet i anmærkningsteksten justeres til 50 mio.
kr. i 2016.
Aktivitetsoversigterne for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med æn-
dringsforslagene for finansloven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og le-
vevilkår.......................................................
I alt ............................................................
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
2015
I alt ............................................................
30
2016
50
2017
50
2018
50
2019
50
5
2016
100
100
2017
2018
2019
250
250
10. Tanzania
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Tanzania nedjusteres i 2016 med 4 mio. kr. og
anmærkningsteksten tilpasses således, at der i 2016 planlægges aktiviteter for 1 mio. kr. under
'andet' i Tanzania.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0049.png
§ 06.32.01.10.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
5
255
2016
1
1
2017
5
5
2018
5
5
2019
5
5
49
11. Kenya
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Kenya nedjusteres i 2016 med 5 mio. kr. og
anmærkningsteksten tilpasses således, at der i 2016 ikke planlægges aktiviteter under 'andet' i
Kenya.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
5
1210
2016
2017
5
5
2018
5
5
2019
5
5
12. Uganda
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Uganda nedjusteres i 2016 med 5 mio. kr. og
anmærkningsteksten tilpasses således, at der i 2016 ikke planlægges aktiviteter under 'andet' i
Uganda.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
5
5
2016
2017
5
5
2018
25
375
2019
25
875
15. Ghana
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Ghana nedju-
steres i 2016 med 10 mio. kr. og anmærkningsteksten tilpasses således at det fremgår, at der under
vækst i landbrug og erhverv planlægges en tredje fase af programmet for perioden 2016-2020
med et samlet tilsagn på 140 mio. kr.
Aktivitetsoversigterne for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for fi-
nansloven 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0050.png
50
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
§ 06.32.01.15.
2015
Vækst i landbrug og erhverv.....................
I alt ............................................................
225
2016
65
65
2017
75
75
2018
2019
5
17. Burkina Faso
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Skønnet for antal asylansøgere i 2016 er ligeledes opjusteret
og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som
følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Tilsagnene til Burkina
Faso planlægges nedjusteret med samlet 30 mio. kr. Bidraget til vand- og sanitetsforsyning samt
vandressourceforvaltning nedjusteres fra 75 mio. kr. til 54 mio. kr. og bidraget til god rege-
ringsførelse nedjusteres fra 45 mio. kr. til 41 mio. kr. Der planlægges i 2016 ikke aktiviteter under
'andet' i Burkina Faso, hvorfor dette tilsagn på 5 mio. kr. annulleres. Udbetalingstallet i an-
mærkningsteksten justeres til 266 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Vand- og sanitetsforsyning samt
vandressourceforvaltning ...........................
God regeringsførelse..................................
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
2015
I alt ............................................................
226
2016
266
2017
294
2018
274
2019
108
2016
54
41
5
5
170
300
300
2017
125
83
2018
159
56
2019
20. Mali
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Mali nedjusteres i 2016 med 4 mio. kr. og an-
mærkningsteksten tilpasses således, at der i 2016 planlægges aktiviteter for 1 mio. kr. under 'an-
det'.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
215
2016
1
1
2017
5
380
2018
5
410
2019
5
185
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0051.png
§ 06.32.02.
51
06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
05. Myanmar .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
08. Palæstina ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
11. Bangladesh .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
12. Nepal ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-241,4
-93,0
-93,0
-55,0
-55,0
-93,0
-93,0
-0,4
-0,4
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05. Myanmar
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Skønnet for antal asylansøgere i 2016 er ligeledes opjusteret
og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som
følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Myanmar
nedjusteres i 2016 med samlet 93 mio. kr.
Anmærkningsteksten tilpasses således at det fremgår, at tilsagnet til uddannelsesprogrammet
placeres i 2017. Programmet for fred, demokrati og menneskerettigheder nedjusteres samlet med
50 mio. kr. og støtten til Verdensbankens program for reformer i den offentlige sektor aflyses som
konsekvens heraf. Programmet for bæredygtig økonomisk vækst reduceres med 40 mio. kr. og
fordeles på 2016 og 2017. Bidrag til mindre projekter under 'andet' nedjusteres med 3 mio. kr.
så der i 2016 afsættes 2 mio. kr. Udbetalingstallet til Myanmar justeres til 22 mio. kr. i 2016 og
152 mio. kr. i 2017.
Aktivitetsoversigterne for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med æn-
dringsforslagene for finansloven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Uddannelse .................................................
Fred, demokrati og menneskerettigheder..
Bæredygtig økonomisk vækst ...................
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
2016
110
130
2
242
2017
150
40
40
5
235
2018
2019
5
5
5
5
5
5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0052.png
52
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
§ 06.32.02.05.
2015
I alt ............................................................
36
2016
22
2017
152
2018
117
2019
113
08. Palæstina
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Skønnet for antal asylansøgere i 2016 er ligeledes opjusteret,
og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som
følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Palæstina
nedjusteres i 2016 med 55 mio. kr. og anmærkningsteksten tilpasses således, at det fremgår, at
der i 2016 planlægges afsat 195 mio. kr. til det nye landeprogram på 445 mio. kr. fordelt på 195
mio. kr. i 2016 og 250 mio. kr. i 2017. Udbetalingstallet i anmærkningsteksten justeres til 45
mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigterne for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med æn-
dringsforslagene for finansloven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Statsopbygning og menneskerettigheder...
I alt ............................................................
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
2015
I alt ............................................................
140
2016
45
2017
123
2018
122
2019
118
171
2016
195
195
2017
250
250
2018
2019
11. Bangladesh
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Skønnet for antal asylansøgere i 2016 er ligeledes opjusteret
og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som
følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Bangla-
desh nedjusteres i 2016 med samlet 93 mio. kr.
Aktiviteten vækst og beskæftigelse i landbrug nedjusteres med 40 mio. kr. til 90 mio. kr.
Tilsagnet til menneskerettigheder og god regeringsførelse nedjusteres med 20 mio. kr. til 120
mio. kr. og tilsagnet til klimasikring og bæredygtig energi nedjusteres med 30 mio. kr. til 125
mio. kr. og fordeles på 2016 og 2017. Bidraget til mindre projekter under 'andet' nedjusteres med
3 mio. kr. så der i 2016 afsættes 2 mio. kr. Udbetalingstallet i anmærkningsteksten justeres til
130 mio. kr. i 2016 og justeres til 77 mio. kr. årligt i 2017-2019.
Aktivitetsoversigterne for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med æn-
dringsforslagene for finansloven 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0053.png
§ 06.32.02.11.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Vækst og beskæftigelse i landbrug ...........
Menneskerettigheder og god regeringsførelse
Klimasikring og bæredygtig energi...........
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
2015
I alt ............................................................
128
2016
130
2017
77
2018
77
2019
77
2016
120
85
2
207
2017
90
40
5
135
5
5
5
5
2018
2019
53
5
5
12. Nepal
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Nepal nedjusteres i 2016 med 0,4 mio. kr. og
anmærkningsteksten tilpasses således, at der i 2016 planlægges aktiviteter for 4,6 mio.kr. under
'andet'.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
5
5
2016
4,6
4,6
2017
5
5
50
2018
2019
06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rådgiverbistand ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
11. Stipendiatbistand ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
12. Firmarådgivere .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
17. Strategisk sektorsamarbejde .......................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-25,0
-2,0
-2,0
-3,0
-3,0
-15,0
-15,0
-5,0
-5,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0054.png
54
§ 06.32.04.
10. Rådgiverbistand
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for rådgiverbistand
nedjusteres med 2 mio. kr.
11. Stipendiatbistand
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen for stipendiatbistand med 3 mio. kr. Anmærkningsteksten tilpasses således at det fremgår,
at der afsættes 27 mio. kr. i 2016.
12. Firmarådgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen for firmarådgivere med 15 mio. kr.
17. Strategisk sektorsamarbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen for strategisk sektorsamarbejde med 5 mio. kr. Anmærkningsteksten ændres således at
det fremgår, at der til kontoen på finansloven for 2015 var afsat 39 mio. kr., at der afsættes 34
mio. kr. i 2016 og 39 mio. kr. i 2017. Da kontoen er omlagt til en udbetalingsstyret konto vil
reduktionen ikke påvirke aktivitetsniveauet, da der ventes afsat midler efter 2017 ifm. FFL2017
som følge af denne omlægning.
06.32.05. Danidas erhvervsplatform
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar ......................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
18. Danida Business Finance .............................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Danida Business Delegations .......................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-122,0
-12,0
-12,0
-100,0
-100,0
-10,0
-10,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0055.png
§ 06.32.05.12.
55
12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen med 12 mio. kr. Erhvervsprogrammet omdøbes til et partnerskabsprogram og anmærk-
ningsteksten ændres således, at programmet vil inddrage dansk viden og kompetencer til at skabe
vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. Bidraget nedjusteres fra 70 mio. kr. til 67 mio. kr.
Tekst om en facilitet for virksomhed til virksomhed samarbejde udgår. Bidraget til Danida busi-
ness Explorer nedjusteres fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr. ligesom bidraget til højpotentialeprojekter
nedjusteres fra 7 mio. kr. til 5 mio. kr. De uallokerede midler på 5 mio. kr. annulleres og an-
mærkningsteksten om dette udgår.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Partnerskabsprogram ..................................
Danida Business Explorer .........................
Højpotentialeprojekter ...............................
Uallokeret ...................................................
I alt ............................................................
75
5
7
228
2016
67
8
5
88
2017
2018
2019
18. Danida Business Finance
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
Danida Business Finance med 100 mio. kr.
20. Danida Business Delegations
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen med 10 mio. kr. Der afsættes i 2016 10 mio. kr. til Danida Business Delegations.
06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur .........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse .........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
70. Demokrati og menneskerettigheder ...........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-60,0
-6,0
-6,0
-11,0
-11,0
-15,0
-15,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0056.png
56
§ 06.32.08.
80. Freds- og Stabiliseringsfonden ....................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
90. Institut for Menneskerettigheder (IMR) ...................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
-25,0
-25,0
-3,0
-3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen med 6 mio. kr. Der ydes i 2016 et bidrag på 42 mio. kr. til Dignity - Dansk Institut mod
Tortur.
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages en til-
svarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres kontoen
med 11 mio. kr. Der var afsat 50 mio. kr. til en pulje for stabilisering og konfliktforebyggelse.
Dette ændres til 45 mio. kr. Ligeledes var der afsat 50 mio. kr. til en ny migrationsindsats. Dette
ændres til 44 mio. kr.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Pulje til stabilisering og konfliktforebyggelse
Migrationsindsatser ....................................
I alt ............................................................
177,6
2016
45
44
89
2017
2018
2019
70. Demokrati og menneskerettigheder
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som
følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf
nedjusteres kontoen med 15 mio. kr. Anmærkningsteksten justeres så det fremgår, at bidraget til
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) reduceres med 2,5 mio. kr. til
24,5 mio. kr. og aktiviteter under 'andet' reduceres med 12,5 mio. kr. til samlet 50 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
IRCT...........................................................
Andre indsatser ..........................................
I alt ............................................................
93,5
2016
24,5
50,0
104,5
2017
2018
2019
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0057.png
§ 06.32.08.80.
57
80. Freds- og Stabiliseringsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidragene under Freds-
og Stabiliseringsfonden nedjusteres med samlet 25 mio. kr. Bidraget til programmet i Afghani-
stan-Pakistan regionen nedjusteres fra 45 til 39 mio. kr. Bidraget til programmet på Afrikas Horn
nedjusteres fra 55 mio. kr. til 50 mio. kr. og bidraget til programmet i Sahel nedjusteres fra 13,5
mio. kr. til 8,5 mio. kr. Endelig reduceres mindre aktiviteter under 'andet' med i alt 9 mio. kr. så
der afsættes 5 mio. kr.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Afghanistan-Pakistan regionen ..................
Afrikas Horn ..............................................
Sahel ...........................................................
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
2016
39
50
8,5
5
205
2017
2018
2019
40
40
295
90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
bidraget til Institut for Menneskerettigheder med 3 mio. kr. og der planlægges i 2016 afgivet til-
sagn på 26,2 mio. kr. til instituttet.
06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler ..........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Øvrige indsatser ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-60,0
-14,1
-14,1
-45,9
-45,9
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Ligeledes er skønnet for antal asylansøgere i 2016 med
ændringsforslagene opjusteret og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udvik-
lingsbistand. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udvik-
lingslandene. Bidraget til dansk-arabiske partnerskabsaftaler under det Arabiske Initiativ i 2016
er nedsat med 14,1 mio. kr. I forbindelse med ændringsforslagene tilpasses anmærkningsteksten
således, at der i 2016 planlægges aktiviteter for 111,9 mio. kr. Dignity Dansk Institut mod Tortur
blev ikke tildelt den planlagte bevilling i 2015, hvilket der er taget højde for i 2016.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0058.png
58
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
§ 06.32.09.10.
2015
Danmission.................................................
Dansk Ungdoms Fællesråd........................
Dansk Industri............................................
Dignity Dansk Institut mod Tortur ...........
Euro-Mediterranean Human Rights
Network og Euro-Mediterranean Foundation
of Support to Human Rights' Defenders .
Institut for Menneskerettigheder ...............
International Media Support......................
Kvinderådet ................................................
KVINFO.....................................................
Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK
Ulandssekretariatet LO/FTF ......................
I alt ............................................................
4
18
2016
3,6
13,1
4,6
13,9
6,9
7,7
22,3
3,6
17,7
12,3
6,2
111,9
2017
2018
2019
10
29
4
23
16
104
20. Øvrige indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Ligeledes er skønnet for antal asylansøgere i 2016 med
ændringsforslagene opjusteret og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udvik-
lingsbistand. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udvik-
lingslandene. Bidraget til øvrige indsatser under det Arabiske Initiativ i 2016 nedjusteres med
45,9 mio. kr. således, at der i 2016 planlægges aktiviteter for 28,1 mio. kr. Som følge af tilpas-
ningen forudses der ikke yderligere midler til minipuljen for akademisk samarbejde i 2016.
Rådgiverkontoret i Yemen udfases som følge af sikkerhedssituationen i Yemen, hvorfor der ikke
forventes yderligere bidrag i 2016.
06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Programindsatser ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Øvrige indsatser ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-50,0
-43,0
-43,0
-7,0
-7,0
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
10. Programindsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Ligeledes er skønnet for antal asylansøgere i 2016 med
ændringsforslagene opjusteret og en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udvik-
lingsbistand. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udvik-
lingslandene. Bidraget til programindsatser under Naboskabsprogrammet nedjusteres i 2016 med
43 mio. kr. I forbindelse med ændringsforslagene tilpasses anmærkningsteksten således, at der i
2016 planlægges aktiviteter for 77 mio. kr. Programmet for demokrati og frie medier annulleres
og programmet for demokrati og decentralisering i Ukraine justeres til 47 mio. kr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0059.png
§ 06.32.11.10.
59
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Demokrati og decentralisering i Ukraine..
Demokrati og frie medier ..........................
I alt ............................................................
190
2016
47
77
2017
2018
2019
20. Øvrige indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for øvrige ind-
satser under Naboskabsprogrammet nedjusteres med 7 mio. kr. og der afsættes i 2016 33 mio.
kr. på kontoen.
06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Strategiske Initiativer ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
12. Puljeordninger og netværk ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-36,0
-15,0
-15,0
-21,0
-21,0
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
11. Strategiske Initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks udgifter til EU's udviklings-
bistand opjusteret med 285,4 mio. kr. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning af
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene. Der annulleres 15 mio. kr. af de midler, der i 2016 var afsat
til særlige strategiske initiativer med de danske civilsamfundsorganisationer. Finansiering til
Børnenes U-landskalender med 5 mio. kr. i 2016 opretholdes.
12. Puljeordninger og netværk
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidrag til puljeordninger
og netværk nedjusteres med 21 mio. kr. Nedjusteringen er jævnt fordelt på de puljeordninger og
netværk, der modtager bidrag fra kontoen.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0060.png
60
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
§ 06.33.01.12.
2015
Civilsamfund i Udvikling (CISU).............
Danske Handicaporganisationer ................
Dansk Missionsråds udviklingsafd............
Dansk Ungdoms Fællesråd........................
Renovering og forsendelsesordningen ......
Globalt Fokus.............................................
I alt ............................................................
150
42
18
11
12
9
242
2016
97,6
27,4
11,7
7,1
7,8
5,8
157,4
2017
110,6
31
13,3
8,1
8,8
6,6
178,4
2018
110,6
31
13,3
8,1
8,8
6,6
178,4
2019
110,6
31
13,3
8,1
8,8
6,6
178,4
06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer
06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. FN's Miljøprogram (UNEP) ........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
70. Klimapulje .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
80. Øvrige bidrag ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-39,0
-1,0
-1,0
-30,0
-30,0
-8,0
-8,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen nedjusteres med
1 mio. kr. Der planlægges i 2016 et bidrag på 9 mio. kr. til FN's Miljøprogram (UNEP).
70. Klimapulje
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Klimapuljen nedjusteres
med 30 mio. kr. I 2016 planlægges dermed samlede tilsagn for 270 mio. kr. Heraf henføres som
udgangspunkt 135 mio. kr. til klimaindsatser i fattige og sårbare lande og 135 mio. kr. til at
nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt udviklingsladene.
80. Øvrige bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for øvrige miljø-
bidrag nedjusteres med 8 mio. kr. I 2016 planlægges samlede tilsagn for 22 mio. kr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0061.png
§ 06.34.01.80.
61
06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed
06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Oplysningsvirksomhed .................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
14. Kulturelt samarbejde (CKU) ......................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
17. Seminarer, kurser, konferencer mv. ..........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
18. Evaluering ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-14,0
-6,0
-6,0
-5,0
-5,0
-1,0
-1,0
-2,0
-2,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13. Oplysningsvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for oplysnings-
virksomhed nedjusteres med 6 mio. kr. fordelt med en reduktion på 2 mio. kr. på Danidas egen
oplysning og 4 mio. kr. på Danidas Oplysningsbevilling. Dermed afsættes i 2016 et bidrag på
16 mio. kr. til Danidas Oplysningsbevilling.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2015
Danidas Oplysningsbevilling.....................
Danidas Rejsestipendiater..........................
Danidas egen oplysning.............................
I alt ............................................................
48,7
1,3
20
70
2016
16
1
17
34
2017
2018
2019
14. Kulturelt samarbejde (CKU)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for kulturelt
samarbejde nedjusteres med 5 mio. kr. I 2016 afsættes 5 mio. kr. til afholdelse af udgifter til
ambassadernes kulturindsats.
Aktivitetsoversigten for tilsagn er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finans-
loven 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0062.png
62
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
§ 06.35.01.14.
2015
Kulturaktiviteter
I alt ............................................................
85
2016
5
5
2017
2018
2019
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf nedjusteres
kontoen for seminarer, kurser, konferencer mv. med 1 mio. kr.
18. Evaluering
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for evaluering
nedjusteres med 2 mio. kr.
06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP) ..............................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
12. FN's ligestillingsenhed (UN Women) .........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-32,0
-22,0
-22,0
-10,0
-10,0
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til FN's udvik-
lingsprogram (UNDP) nedjusteres med 22 mio. kr. I 2016 planlægges et bidrag på 148 mio. kr.
i kernebidrag samt 10 mio. kr. til innovationsfaciliteten.
12. FN's ligestillingsenhed (UN Women)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til FN's Ligestil-
lingsenhed (UN Women) nedjusteres med 10 mio. kr. Det samlede danske bidrag i 2016 plan-
lægges dermed at udgøre 53 mio. kr. Der afsættes 3 mio. kr. til innovationsfaciliteten. Dette ud-
betales sammen med kernebidraget på 50 mio. kr. Kategoriseringen af Danmark som donor æn-
dres fra at være en af de største donorer til at være blandt de større donorer.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0063.png
§ 06.36.02.
63
06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelt bidrag til UNICEF .......................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-19,0
-19,0
-19,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Generelt bidrag til UNICEF
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til FN's Børnefond
(UNICEF) nedjusteres med 19 mio. kr. Kernebidraget planlægges i 2016 at udgøre 115 mio. kr.
og der afsættes 6 mio. kr. til innovationsfaciliteten. Det samlede danske bidrag vil således udgøre
121 mio. kr. i 2016.
06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlæg-
ning (IPPF) m.fl. ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsakti-
viteter .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl. ....................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulo-
se og Malaria .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-105,0
-18,0
-18,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
-15,0
-15,0
-
-
-
-
-
-
-11,0
-11,0
-11,0
-11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,0
-50,0
-
-
-
-
-
-
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til FN's Befolk-
ningsfond (UNFPA) nedjusteres med 18 mio. kr. Der planlægges i 2016 afsat 108 mio. kr. i
kernebidrag. Herudover modtager UNFPA i 2016 6 mio. kr. til en innovationsfacilitet. Det sam-
lede danske bidrag i 2016 forventes dermed at udgøre 114 mio. kr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0064.png
64
§ 06.36.03.11.
11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen nedjusteres med
15 mio. kr. Bidraget til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) re-
duceres med 5 mio. kr. så der i 2016 planlægges et bidrag på 35 mio. kr. Bidraget til Amplify-
Change reduceres med 5 mio. kr. så der i 2016 planægges et bidrag på 65 mio. kr. Derudover
annulleres de 5 mio. kr. afsat til andre strategiske indsatser og aktører indenfor seksuel og re-
produktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande.
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Verdenssund-
hedsorganisationen WHO nedjusteres med 11 mio. kr. I 2016 forventes tilsagnet dermed at være
19 mio. kr.
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til FN's Aids-be-
kæmpelsesprogram (UNAIDS) nedjusteres med 11 mio. kr. I 2016 planlægges dermed et etårigt
bidrag på 19 mio. kr.
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Den Globale
Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria nedjusteres med 50 mio. kr. I 2016
planlægges dermed 50 mio. kr. til det årlige bidrag.
06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. FN's arbejdsorganisation (ILO) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
16. Multilaterale rådgivere ................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
24. Diverse multilaterale bidrag ........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-14,0
-3,0
-3,0
-8,0
-8,0
-3,0
-3,0
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0065.png
§ 06.36.06.13.
65
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til FN's arbejder-
organisation (ILO) nedjusteres med 3 mio. kr. Det årlige bidrag planlægges dermed i 2016 at være
9,5 mio. kr.
16. Multilaterale rådgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidragene til multilaterale
rådgivere nedjusteres med 8 mio. kr. så der i 2016 planlægges afsat 77 mio. kr. over kontoen.
24. Diverse multilaterale bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidragene til diverse mul-
tilaterale bidrag nedjusteres med 3 mio. kr. så der i 2016 planlægges afsat 8 mio. kr. over kontoen.
06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
06.37.01. Verdensbankgruppen
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC) ....................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
18. Global Partnership for Education (GPE) ..................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-120,0
-20,0
-20,0
-100,0
-100,0
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen nedjusteres med
20 mio. kr. Der planlægges dermed ikke afsat midler til den internationale finansieringsinstitution
(IFC) i 2016.
18. Global Partnership for Education (GPE)
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for antal asylansøgere i 2016 opjusteret, og
en del af de deraf afledte merudgifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge
heraf en tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Bidraget til Det Globale
Partnerskab for Uddannelse (GPE) nedjusteres med 100 mio. kr. Det danske bidrag i 2016 plan-
lægges dermed at udgøre 100 mio. kr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0066.png
66
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
73,1
474,0
77,1
474,0
17,7
39,7
-41,8
19,8
0,4
1,0
-0,6
533,0
533,0
4,0
-
4,0
4,2
-20,0
19,8
-
-
-
-
-
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.12. Digitalisering ...................................................................................
7.13. Administration .................................................................................
7.18. Udlodningsloven .............................................................................
Grønland og Færøerne ............................................................................
7.31. Grønland ..........................................................................................
7.32. Færøerne ..........................................................................................
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ......................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-14,7
4,2
561,6
551,1
-4,2
546,9
-20,0
4,2
19,8
4,0
-4,2
-0,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
B. Bevillinger.
Udgift
67
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.12.
Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af midler fra § 07.12.03. Fonden for Vel-
færdsteknologi til etablering af porteføljesekretariat,
analyse til arbejdet med telemedicin, samt sundhedsfag-
lige retningslinjer
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til national udbredelse af telemedicinsk hjem-
memonitorering til borgere med KOL, som følge af af-
tale om kommunernes og regionernes økonomi for 2016
7.13.
Administration
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere tilgang til ordningen
06. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af opjustering af antal omfattede
årsværk og reduceret satsreguleringsprocent
40. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
7.18.
Udlodningsloven
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
lings fond til undervisning og folkeoplysning,
oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-
nyttige formål ...................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
143,1
-
-
-
22,1
35,5
-
-
581,8
-20,0
405,6
1,1
581,8
-20,0
-
-
448,4
-22,9
-
-
27,4
0,3
27,4
0,3
56,7
0,6
56,7
0,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
68
§ 7.
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til
forskningsformål ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
17. Sundheds- og Ældreministeriet ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud samt flytning af pulje
vedr. ældreorganisationer fra § 07.18.19. Social- og In-
denrigsministeriet
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
19. Social- og Indenrigsministeriet ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud, samt flytning af pulje
vedr. ældreorganisationer til § 07.18.17. Sundheds- og
Ældreministeriet
Grønland og Færøerne
882,4
10,3
882,4
10,3
443,3
5,2
443,3
5,2
6,6
0,1
6,6
0,1
50,2
27,4
50,2
27,4
57,7
0,7
57,7
0,7
177,3
-24,8
177,3
-24,8
7.31.
Grønland
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med
liberalisering af spilleområdet
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbetaling til Selvstyret
Færøerne
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fastfrysning af bloktilskud på 2015-niveau
40,0
1,0
-
-
7.32.
642,4
-0,6
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
7.51.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af ny information vedr. effekten
af overgangen til nyt indtægtssystem
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af indgåelse af aftale om EU's
budget for 2016
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 105.
ad 07.13.01. og 07.13.05.
Af
finansministeren
I stk. 2 ændres bidragssatsen fra 252 kr. til 244 kr.
2.560,9
474,0
69
-
-
15.685,4
59,0
-
-
Tekstanmærkningen affattes således:
"Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført
på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige
fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige
refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de mod-
tager:
1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af
7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver
på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af
31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke
efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Stk. 2.
Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2016 et bidrag på 244 kr.
pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det års-
værksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3.
Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til fleksjob er lavere end forventet.
Stk. 4.
De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem
(SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis
tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Ad-
ministration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5.
Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstil-
skud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der
gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder
tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmod-
tageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes af-
gørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration
meddelelse herom.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
70
§ 7.
Stk. 6.
Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde,
som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse
i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberet-
tiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det
kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodta-
geren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling
af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskuds-
modtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterføl-
gende kvartal.
Stk. 7.
Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
Stk. 8.
Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for
statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registre-
rede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af
12. januar 2015 om et indkomstregister.
Stk. 9.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,
herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler
om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk
udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om
adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-
der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan ind-
bringes for ministeren."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0071.png
§ 7.
Anmærkninger til ændringsforslag
71
Offentlig økonomi
07.12. Digitalisering
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-
4,2
4,2
-
4,2
4,2
BO1
2017
-
-
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Mio. kr.
Udgift i alt ................................
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ......
1. Fællesoffentlig digitalisering
og infrastruktur ......................
2 Digital Velfærd......................
3 It-politik .................................
R
2013
177,0
32,6
55,0
23,9
65,5
R
2014
173,5
31,3
52,0
27,5
62,7
B
2015
184,9
33,3
56,9
27,6
67,1
F
2016
171,7
34,2
59,2
14,9
63,4
BO1
2017
159,8
36,1
50,7
10,8
62,2
BO2
2018
159,4
36,1
51,3
10,5
61,5
BO3
2019
148,6
35,8
50,3
1,9
60,6
Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015. En umiddelbar
sammenligning af fordelingen på opgaveområder før 2015 og fra 2015 og frem er dog ikke mulig grundet den omkalfat-
rende ændring.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
3
2,4
2,4
BO1
2017
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0072.png
72
§ 07.12.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter og udgifter forhøjet med 4,2
mio. kr. i 2016. Indtægterne følger af en overførsel fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi,
hvor der udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Overførslen følger af aftale indgået i
forbindelse med aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2016.
Det drejer sig for det første om business case-analyse i forbindelse med national udbredelse
af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Der udmøntes 1,0 mio. kr. hertil i
2016.
For det andet gennemføres et projekt vedr. sundhedsfaglige retningslinjer. Der udmøntes
hertil 0,5 mio. kr. i 2016.
For det tredje etableres et fællesoffentligt porteføljesekretariat, med fysisk samplacering af
deltidsmedarbejdere fra alle relevante parter (Danske Regioner, KL, Digitaliseringsstyrelsen og
Sundheds- og Ældreministeriet). Sekretariatet ledes af Digitaliseringsstyrelsen. Der udmøntes i
2016 2,7 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. er lønsum. I 2017 og 2018 forventes denne finansiering
opretholdt, mens den i 2019 ventes at falde til samlet 1,8 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. lønsum.
Aftalen med KL og Danske Regioner forventes at indebære, at porteføljesekretariatet fortsætter
til og med 2020. I 2020 forventes omkostningen at udgøre i alt 1,3 mio. kr. Finansieringen i
2017-2020 vil blive indarbejdet på kommende finanslove, i takt med udmøntningen af Fonden
for Velfærdsteknologi.
07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,5 mio. kr., som følge af
Aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
indgået i forbindelse med aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,5 mio. kr., som følge af
Aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
indgået i forbindelse med aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2016.
Der forventes overført 4,4 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 fra §
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til kendte
initiativer i Strategi for digital velfærd i 2017-2019. De resterende midler på § 35.11.10. Fonden
for Velfærdsteknologi udmøntes i takt med, at nye initiativer i strategien identificeres og aftales
med parterne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. FVT - Tilskud til projekter .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. FVT - Initiativer ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
35,5
31,3
31,3
4,2
4,2
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
20. FVT - Tilskud til projekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet i 2016 med hhv. 21,3 mio. kr. til
det fællesoffentlige arbejde med produktionsmodning af telemedicinsk infrastruktur til lands-
dækkende udbredelse samlet i ét fællesoffentligt infrastrukturprojekt, hhv. 10,0 mio. kr. til eta-
blering af servicefunktioner i regionerne, der skal sikre professionel understøttelse af teknisk
service og logistik vedr. telemedicinsk udstyr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0073.png
§ 07.12.03.30.
73
30. FVT - Initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2016 som følge
af Aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL indgået i forbindelse med aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2016.
07.13. Administration
07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter til ordningen re-
duceret med 20,0 mio. kr. i 2016, 19,5 mio. kr. i 2017, 19,2 mio. kr. i 2018 og 19,0 mio. kr. i
2019. Ordningens indtægter og udgifter budgetteres herefter i 2016 til henholdsvis 561,8 mio.
kr. og 561,8 mio. kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
-6,4
-6,4
-13,6
-13,6
2017
-19,5
-19,5
-19,5
-19,5
-7,2
-7,2
-12,3
-12,3
2018
-19,2
-19,2
-19,2
-19,2
-8,0
-8,0
-11,2
-11,2
2019
-19,0
-19,0
-19,0
-19,0
-9,0
-9,0
-10,0
-10,0
10. Fleksjobordning i staten mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen for 2016 fastsat til 244 kr. pr. årsværk
pr. måned.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 20,0 mio. kr. i 2016, 19,5
mio. kr. i 2017, 19,2 mio. kr. i 2018 og 19,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændret skøn i forbin-
delse med nedsat tilgang til ordningen.
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne reduceret med 6,4 mio. kr. i 2016, 7,2
mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændret skøn i forbindelse
med nedsat tilgang til ordningen.
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne reduceret med 13,6 mio. kr. i 2016, 12,3
mio. kr. i 2017, 11,2 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændret skøn i forbin-
delse med nedsat tilgang til ordningen.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0074.png
74
§ 07.13.06.
07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsfonden ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F
1,1
1,1
1,1
2017
-2,5
-2,5
-2,5
2018
-7,2
-7,2
-7,2
2019
-7,8
-7,8
-7,8
10. Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne til ordningen i 2016 forhøjet med 1,1
mio. kr. til 406,7 mio. kr. primært som følge af en opjustering af antal omfattede årsværk i ord-
ningen. Herudover reduceres udgifterne med 2,5 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018 og 7,8 mio.
kr. i 2019.
07.13.40. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Regulering vedr. Udlodningsloven .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-22,9
-22,9
-22,9
2017
-22,9
-22,9
-22,9
2018
-22,9
-22,9
-22,9
2019
-22,9
-22,9
-22,9
30. Regulering vedr. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet reduceret med 22,9 mio. kr. som
følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering
af statens bidrag til udlodningsbeløbet, der herefter udgør 425,5 mio. kr.
07.18. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet reduceret med 22,9 mio. kr. som
følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering
af statens bidrag til udlodningsbeløbet, der herefter udgør 425,5 mio. kr.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indtægter
Overskud fra Danske Spil A/S...........................................................
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.........................................
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40 ........................
Indtægter i alt........................................................................................
1.200,0 mio. kr.
97,0 mio. kr.
425,5 mio. kr.
1.722,5 mio. kr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0075.png
§ 07.18.
Udgifter
Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål ......
Heraf:
Undervisningsformål ....................................
Humanitære og almennyttige formål ...........
Idrætsformål ..................................................
Kulturelle formål ..........................................
Forskningsformål ..........................................
Sygdomsbekæmpende formål ......................
Friluftsliv ......................................................
Sociale formål...............................................
Administration .........................................................
Database, annoncering mv. .....................................
Udgifter i alt............................................................
75
1.710,2 mio. kr.
25,5
55,7
892,7
444,9
6,4
76,9
58,4
149,7
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
11,2 mio. kr.
1,1 mio. kr.
1.722,5 mio. kr.
07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning
og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,3
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings
fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsfor-
bund m.fl. samt ungdomsformål ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
0,3
0,3
2017
0,3
0,3
2018
0,3
0,3
2019
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,6
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. De landsdækkende almennyttige organisationer ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,1
0,4
2017
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,1
0,4
2018
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,1
0,4
2019
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,1
0,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0076.png
76
§ 07.18.09.
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 10,3
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Team Danmark .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Danmarks Idrætsforbund ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Dansk Firmaidrætsforbund .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
60. Lokale- og anlægsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
71. Anti Doping Danmark .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
10,3
10,3
1,0
1,0
1,0
0,1
0,9
3,2
3,2
3,2
0,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
0,4
0,4
0,4
-0,1
0,5
1,0
1,0
1,0
-0,1
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
2017
10,3
10,3
1,0
1,0
1,0
0,1
0,9
3,2
3,2
3,2
0,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
0,4
0,4
0,4
-0,1
0,5
1,0
1,0
1,0
-0,1
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
2018
10,3
10,3
1,0
1,0
1,0
0,1
0,9
3,2
3,2
3,2
0,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
0,4
0,4
0,4
-0,1
0,5
1,0
1,0
1,0
-0,1
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
2019
10,3
10,3
1,0
1,0
1,0
0,1
0,9
3,2
3,2
3,2
0,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
0,4
0,4
0,4
-0,1
0,5
1,0
1,0
1,0
-0,1
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0077.png
§ 07.18.14.
72. Sport Event Denmark ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
73. Idrættens Analyseinstitut .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
74. Andre idrætsformål ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
77
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
1,1
1,1
1,1
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 5,2
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Ungdomsformål .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
5,2
5,2
3,0
3,0
3,0
3,0
0,6
0,6
0,6
-0,1
0,7
1,6
1,6
1,6
-0,1
1,7
2017
5,2
5,2
3,0
3,0
3,0
3,0
0,6
0,6
0,6
-0,1
0,7
1,6
1,6
1,6
-0,1
1,7
2018
5,2
5,2
3,0
3,0
3,0
3,0
0,6
0,6
0,6
-0,1
0,7
1,6
1,6
1,6
-0,1
1,7
2019
5,2
5,2
3,0
3,0
3,0
3,0
0,6
0,6
0,6
-0,1
0,7
1,6
1,6
1,6
-0,1
1,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0078.png
78
§ 07.18.16.
07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,1
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Støtte til forskningsformål ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2017
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2018
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2019
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes henholdsvis indtægter og udgifter med 26,1
mio. kr., idet opgave og bevilling for Ældreorganisationer flyttes fra § 07.18.19. Social- og In-
denrigsministeriet til § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet, som følge af kongelig resolution
af 28. juni 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 1,3
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Sygdomsbekæmpende organisationer ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Ældreorganisationer .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
27,4
27,4
0,8
0,8
0,8
0,1
0,7
26,6
26,6
26,6
1,5
25,1
2017
27,4
27,4
0,8
0,8
0,8
0,1
0,7
26,6
26,6
26,6
1,5
25,1
2018
27,4
27,4
0,8
0,8
0,8
0,1
0,7
26,6
26,6
26,6
1,5
25,1
2019
27,4
27,4
0,8
0,8
0,8
0,1
0,7
26,6
26,6
26,6
1,5
25,1
07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 0,7
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0079.png
§ 07.18.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Friluftsliv m.v. ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
79
F
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2017
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2018
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2019
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet
I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling for Ældreorganisationer fra
§ 07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet til § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet, som
følge af kongelig resolution af 28. juni 2015. På baggrund heraf reduceres henholdsvis indtægter
og udgifter med 26,1 mio. kr.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter forhøjet med 1,3
mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger
på det sociale område ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Ældreorganisationer .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Landsdækkende frivillige organisationer ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Særlige sociale formål ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-24,8
-24,8
2017
-24,8
-24,8
2018
-24,8
-24,8
2019
-24,8
-24,8
0,7
0,7
0,7
0,7
-26,1
-26,1
-26,1
-1,5
-24,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-26,1
-26,1
-26,1
-1,5
-24,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-26,1
-26,1
-26,1
-1,5
-24,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,7
0,7
0,7
-26,1
-26,1
-26,1
-1,5
-24,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0080.png
80
§ 07.3.
Grønland og Færøerne
07.31. Grønland
07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spille-
området
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med libe-
ralisering af spilleområdet ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
1,0
2017
-
2018
-
2019
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2016. Merud-
giften følger af at det er konstateret, at der i 2013 blev overført 1,0 mio. kr. for lidt til Grønlands
Selvstyre.
07.32. Færøerne
07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre ............................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-0,6
-0,6
-0,6
2017
-0,6
-0,6
-0,6
2018
-0,6
-0,6
-0,6
2019
-0,6
-0,6
-0,6
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i årene 2016 og
frem, som følge af at Færøernes Landsstyre har anmodet om, at bloktilskuddet for 2016 fastholdes
på 2015-nivauet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre ............................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-0,6
-0,6
-0,6
2017
-0,6
-0,6
-0,6
2018
-0,6
-0,6
-0,6
2019
-0,6
-0,6
-0,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0081.png
§ 07.5.
81
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks bidrag til EU i 2016 opjusteret
med 533 mio. kr. Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2016 er således beregnet
til ca. 18,8 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2016 afhænger dog af en række faktorer,
herunder ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Der kan også ske ef-
terreguleringer i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2015:
1 euro = 7,46 kr.
Told og sukkerafgifter, jf..§ 07.51.05.
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.
Samlet betaling
Mia. kr.
3,0
2,3
13,4
18,8
07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for det danske bidrag til EU vedrørende
told- og sukkerafgifter i 2016 opjusteret med 474 mio. kr. Opjusteringen af det danske told- og
sukkerbidrag til EU skyldes primært, at Kommissionen har fremsat oplysninger vedrørende de
forventede konsekvenser af overgangen til den nye ordning for EU's egne indtægter
(2014/335/EU, Euratom). Oplysningerne vedrører bl.a. medlemslandenes finansiering af de re-
spektive landefordelte rabatter, effekten af en ny regnskabsstand (ESA2010) samt opkrævningen
af udestående toldbidrag.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told
og sukkerafgifter ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
474,0
2017
-
2018
-
2019
-
474,0
474,0
-
-
-
-
-
-
07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for det danske bidrag til EU vedrørende
moms og BNI i 2016 opjusteret med 59 mio. kr. Opjusteringen af det danske BNI- og momsbi-
drag til EU sker på baggrund af aftalen om EU's budget for 2016 den 14. november 2015. Bud-
getaftalen opjusterer EU-budgettets udgiftsniveau i 2016 som følge af ekstraordinære tiltag på
migrations- og landbrugsområdet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0082.png
82
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 07.51.11.
F
59,0
2017
-
2018
-
2019
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for
moms ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for
BNI .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
-1,0
-1,0
-
-
-
-
-
-
60,0
60,0
-
-
-
-
-
-
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstanmærkningens stk. 2 ændret
fra 252 til 244 kr., hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2016,
da bidragssatsen er ændret.
I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til
personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgi-
veren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens
kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbe-
tales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra ind-
komstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i
LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at
indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2
og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at mulig-
gøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under
den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen
hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den regi-
strerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at
indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som
adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skattefor-
valtningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i
§§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.
Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-stats-
lige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget
på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.
Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også
omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.),
herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået
til staten.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
83
Tilskudsmodtagere og statsinstitutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til
finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 244 kr. pr.
årsværk pr. måned.
Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 244 kr. pr. årsværk. pr.
måned i 2016.
Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige års-
værksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.
Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler til-
skudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørel-
ser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler,
som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.
Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor
tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tids-
punktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at til-
skudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmod-
ning om refusion for kvartalet inden for fristen.
Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart
misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse
med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et
tabsbegrænsningshensyn.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af
frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er
udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 1375 af 2. december 2013), der vedbliver
med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af
tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Fi-
nansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.
Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for
institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selv-
ejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutio-
ner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form
af tekstanmærkning.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0084.png
84
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
32,8
46,7
9,7
-3,5
13,2
36,7
39,7
-3,0
-
0,3
0,3
13,9
13,9
0,7
13,2
-
-
-
-
-
-
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning ...................................................................
8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................
8.35. Regionaludvikling ...........................................................................
Søfart .........................................................................................................
8.71. Søfart ...............................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
11,2
36,0
-0,5
46,7
-13,9
32,8
13,9
-
-
13,9
-13,9
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
B. Bevillinger.
Udgift
85
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Erhvervsregulering
8.21.
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
.........................................F
406,0
Af finansministeren ........................................................ÆF
-4,2
Overførsel af midler til DAC på 1,5 mio. kr. til
§08.32.10. Design sfa. ressortaftale. Forhøjelse af ind-
tægter og udgifter på 0,7 mio. kr. sfa. gebyrstigning.
Adm.-bidrag på 0,3 mio. kr. til forskning
Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af de samlede indtægter og udgifter sfa. ge-
byrfinansiering af nye opgaver i Finanstilsynet
Erhvervsfremme
8.32.
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
04. Markedsmodningsfonden
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til Markedsmodningsfonden sfa. udmønt-
ning af forskningsreserven for 2016
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til Fonden til Entreprenørskab på 10,3 mio.
kr. i 2016 i forbindelse med udmøntning af Forsknings-
reserven for 2016
10. Design ...............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af tilskudsmidler til Dansk Arkitektur Center
på 1,5 mio. kr. fra §08.21.20. Erhvervsstyrelsen sfa. ju-
stering af ressortdelingsaftalen med Miljøministeriet
8.34.
Markedsføring af Danmark
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres med 3,0 mio. kr. fra 2016, jf. Aftale
om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti af november 2015
28,5
27,9
-
-
-
-
-
-
8.23.
-
-
1,0
10,3
-
-
21,6
1,5
-
-
122,4
-3,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
86
8.35.
§ 8.
Regionaludvikling
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne
(tekstanm. 12)
(Reservationsbev.)
...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Præcisering af geografiske betingelser og refusionspro-
cent for tilskud til nedrivning og istandsættelse af boli-
ger og bygninger i landdistrikterne
Af finansministeren
Ny konto
16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i
udkantsområderne ............................................................F
Oprettelse af ny hovedkonto sfa. ressortoverførsel af
kontoen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Søfart
55,7
-
-
-
-
-
8.71.
Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra §
29.21.01. Energistyrelsen sfa. korrektion af ressortde-
lingsaftalen angående overførsel af dele af teleområdet
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen reduceres med 0,7 mio. kr., jf. Aftale om fi-
nansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
af november 2015
251,5
1,0
-
-
2,3
-0,7
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 12.
ad 08.35.10.
Af
finansministeren
87
Refusionssatserne og de geografiske krav præciseres, så de er i overensstemmelse med de mate-
rielle bestemmelser i lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gen-
nemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven. Støtten kan ydes til
udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejen-
domme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter by-
fornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end
3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan der meddeles tilsagn om støtte til udgifter
vedrørende nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 ind-
byggere."
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
126.
ad 08.33.15.
Vækstfonden kan optage lån fra private investorer, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra
Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital II, inden for en samlet finansi-
eringsramme på maksimalt 3 mia. kr.
Stk. 2.
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organi-
sering og drift af Dansk Vækstkapital II."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
127.
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering,
drift mv. af Dansk Landbrugskapital (DLK)."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0088.png
88
§ 8.
Anmærkninger til ændringsforslag
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
08.21.20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-4,2
0,7
-3,5
-
-3,5
0,7
BO1
2017
-1,7
0,7
-1,0
-
-1,0
0,7
BO2
2018
-2,0
0,7
-1,3
-
-1,3
0,7
BO3
2019
-2,2
0,7
-1,5
-
-1,5
0,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt....................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ..........................................
1. Erhvervsvilkår og regulering ..................
2. Analyse mv. ............................................
3. Fysisk planlægning .................................
4. Indsatser vedrørende landdistrikter.........
5. Vækst og Erhvervsudvikling ..................
6. Digitalisering og Kommunikation og Er-
hvervsservice ...........................................
7. Internationale forhold..............................
R
2013
581,0
236,2
66,1
19,8
25,3
24,6
53,6
120,5
34,9
R
2014
621,5
202,0
56,0
18,0
24,8
25,1
61,3
189,0
45,3
B
2015
608,4
209,5
65,4
19,2
24,3
18,7
81,9
146,6
42,8
F
2016
506,6
166,7
69,5
12,4
22,3
11,2
51,5
138,0
35,0
BO1
2017
480,9
154,2
68,6
10,2
21,3
10,5
50,1
133,9
32,1
BO2
2018
467,3
146,4
69,4
10,4
20,7
10,2
47,1
131,7
31,4
BO3
2019
456,8
148,6
66,4
9,4
20,1
9,9
46,3
126,1
30,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
0,7
0,7
BO1
2017
0,7
0,7
BO2
2018
0,7
0,7
BO3
2019
0,7
0,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0089.png
§ 08.21.20.10.
89
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i hvert af årene
2016-2019. Midlerne er overført til § 08.32.10.30. Dansk Arkitektur Center.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 0,7 mio. kr., heraf
0,1 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2016-2019 som følge af gebyrstigning i forbindelse med
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2016, heraf 0,2
mio. kr. i lønsum, til administration af Fonden til Entreprenørskab og Markedsmodningsfonden,
jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015.
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af november 2015 er der aftalt en fornyet prioritering af
midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer
videreførsel af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol
med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund
er bevillingen til Sikkerhedskortet RASK på ændringsforslag til finansloven for 2016 nedjusteret
med 9,9 mio. kr. i 2016, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, 8,7 mio. kr. i 2017, heraf 3,3 mio. kr. i
lønsum, 7,9 mio. kr. i 2018, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, og 7,9 mio. kr. i 2019, heraf 2,8 mio.
kr. i lønsum.
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af november 2015 er der aftalt en fornyet prioritering af
midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer
videreførsel af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol
med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund
er bevillingen til styrkelse af RUT-registret på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 6,9 mio. kr. i 2016, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, 8,5 mio. kr. i 2017, heraf 1,9 mio. kr. i
lønsum, 7,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio.
kr. i lønsum.
08.23. Finansielt tilsyn
08.23.01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-
13,2
13,2
-
13,2
13,2
BO1
2017
-
23,5
23,5
-
23,5
23,5
BO2
2018
-
23,5
23,5
-
23,5
23,5
BO3
2019
-
22,5
22,5
-
22,5
22,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0090.png
90
§ 08.23.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt....................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ..........................................
1. Tilsyn .......................................................
2. Regulering. ..............................................
3. Information ..............................................
R
2013
253,5
66,7
143,5
34,7
8,6
R
2014
277,4
106,2
136,8
28,0
6,4
B
2015
291,6
97,1
161,5
31,0
2,0
F
2016
302,0
107,4
159,0
31,9
3,7
BO1
2017
309,5
106,4
171,0
28,5
3,7
BO2
2018
309.5
106,4
171,0
28,5
3,7
BO3
2019
305,5
105,2
169,4
27,2
3,6
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
13,2
13,2
BO1
2017
23,5
23,5
BO2
2018
23,5
23,5
BO3
2019
22,5
22,5
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
15
9,0
9,0
BO1
2017
23
14,1
14,1
BO2
2018
23
14,0
14,0
BO3
2019
22
13,3
13,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 13,2 mio. kr.
(heraf 9,0 mio. kr. i lønsum) i 2016, 23,5 mio. kr. (heraf 14,1 mio. kr. i lønsum) i 2017, 23,5
mio. kr. (heraf 14,0 mio. kr. i lønsum) i 2018 og 22,5 mio. kr. i 2019 (heraf 13,3 mio. kr. i løn-
sum) som følge af varetagelse af nye opgaver i Finanstilsynet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0091.png
§ 08.3.
91
Erhvervsfremme
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.04. Markedsmodningsfonden
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Markedsmodningsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
27,9
27,9
27,9
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Markedsmodningsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 28,0 mio. kr. i 2016, hvoraf
0,1 mio. kr. er administrationsbidrag under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, til Markedsmodnings-
fonden, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Libe-
ral Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015.
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fonden til entreprenørskab .........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
10,3
10,3
10,3
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Fonden til entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2016, hvoraf
0,2 mio. kr. er administrationsbidrag under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, til Fonden til Entre-
prenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0092.png
92
§ 08.32.10.
08.32.10. Design
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok .......................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
1,5
1,5
1,5
2017
1,5
1,5
1,5
2018
1,5
1,5
1,5
2019
1,5
1,5
1,5
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene
2016-2019. Midlerne er overført fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. VisitDenmark ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-3,0
-3,0
-3,0
2017
-3,0
-3,0
-3,0
2018
-3,0
-3,0
-3,0
2019
-3,0
-3,0
-3,0
10. VisitDenmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. fra 2016, jf.
Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti af november 2015.
08.35. Regionaludvikling
Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes af følgende:
Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte
ejendomme på landet.
Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af bebo-
else, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller
nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af
skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der
ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme
erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0093.png
§ 08.35.10.
93
08.35.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 12)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og
bygninger i landdistrikterne, Statens Administration .............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
2017
-
2018
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Sta-
tens Administration
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes af følgende:
Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, Bolig-
Jobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af delaftale om Vækstplan DK
af april 2013.
I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014 med
senere lovændringer ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i land-
distrikter. Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne
med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.
Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en årlig pulje
i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket ind-
sats i de danske yderområder.
Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt
vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at læse problemer med falde-
færdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.
De statslige midler fordeles til kommunerne af erhvervs- og vækstministeren efter ansøgning.
Der ydes statslig refusion på op til 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af
beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse
eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse
af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.
Endvidere ydes statslig refusion på op til 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til
nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.
08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen § 08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte
til styrket indsats i udkantsområderne overflyttet fra det tidligere Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istand-
sættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne ..................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
2017
-
2018
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0094.png
94
§ 08.35.16.10.
10. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger
i landdistrikterne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen § 08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte
til styrket indsats i udkantsområderne overflyttet fra det tidligere Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Søfart
08.71. Søfart
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1
Beskrivelse
Gebyrer vedr. Bunkerscertifikater, CLC-certifikater, Athencertifikater
og AFS-certifikater balancerer over perioden 2011-2018. Herefter
gælder en 4-årig balanceperiode.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2017
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2018
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2019
1,0
1,0
-
1,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0095.png
§ 08.71.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ........................
Rammebetingelser, konkurrence og
vækst ...........................................
Sikre skibe, sundhed og miljø ....
Sikre farvande, afmærkning og navi-
gation ...........................................
Sociale forhold, søfarende og fiskere
R
2013
336,5
102,7
35,0
73,5
116,3
9,0
R
2014
314,9
88,5
22,4
69,5
125,7
8,8
B
2015
328,5
86,0
24,7
66,1
141,5
10,2
F
2016
310,0
75,9
21,8
73,1
129,0
10,2
BO1
2017
304,4
74,7
21,4
72,9
125,5
9,9
BO2
2018
298,6
73,5
21,1
71,9
122,4
9,7
95
BO3
2019
294,0
72,3
20,9
70,9
120,3
9,6
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
-
-
R
2014
-
-
-
-
-
B
2015
-
-
-
-
-
F
2016
-
-30,0
-30,0
-
-
BO1
2017
-30,0
-
-30,0
-
-
BO2
2018
-30,0
-
-30,0
-
-
BO3
2019
-30,0
-
-30,0
-
-
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene er anskaffelserne i finansieringsoversigten reduceret med 30 mio.
kr. i 2016, som følge af ressortoverførsel af teleområdet fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Energi-, Forsynings-, og
Klimaministeriet.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra § 29.21.01.
Energistyrelsen som følge af fejlagtig overførsel i forbindelse med ressortoverførsel af teleområ-
det fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet.
08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73
af 2014 ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-0,7
2017
-0,7
2018
-0,7
2019
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. fra 2016, jf.
Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti af november 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
96
§ 8.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 12.
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gen-
nemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven. Støtten kan ydes til
udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejen-
domme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter by-
fornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end
3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan der meddeles tilsagn om støtte til udgifter
vedrørende nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 ind-
byggere. Med tekstanmærkningen etableres bevillingsmæssig hjemmel til at meddele de nævnte
tilsagn.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
I forbindelse med Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 tilkendegav aftalepartierne opbak-
ning til at afsøge mulighederne for at etablere en Dansk Vækstkapital II som opfølgning på Dansk
Vækstkapital, hvis mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde udløber i 2015. Aftalen
har dannet grundlag for, at regeringen, ved Vækstfonden, og en række private investorer er blevet
enige om at stille yderligere op til 3 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere
og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Tekstanmærkningen er tilvejebragt
med henblik på at skabe hjemmel til dette. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model,
hvor mindst 1/3 indskydes som egenkapital (tilsagn) af private investorer i Dansk Vækstkapital
II. Den resterende del af finansieringsrammen tilvejebringes gennem tilsagn om lån fra private
investorer til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud
af egenkapital i Dansk Vækstkapital II.
Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til
at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II, der stiftes som et
kommanditselskab (K/S). Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om tillægsbevilling for
2015 i henhold til aktstykke.
Ad tekstanmærkning nr. 127.
Staten yder i 2015 et kapitalindskud i Vækstfonden på 500,0 mio. kr., idet beløbet er reser-
veret til indskydelse i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital, som skal suppleres af om-
kring �½-1�½ mia. kr. i indskud fra private investorer. Tekstanmærkningen indeholder bemyndig-
else for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering, drift mv.
af Dansk Landbrugskapital.
Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om tillægsbevilling for 2015 i henhold til
aktstykke.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0097.png
97
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Indtægtsbudget .......................................................................
31,1
4,5
31,1
-
31,1
31,1
-
-
4,5
4,5
4,5
-
Forvaltning ................................................................................................
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................
9.22. Finansforvaltning ............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
31,1
-
31,1
31,1
-5,5
10,0
4,5
4,5
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Forvaltning
9.21.
Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er opjusteret som følge af aftale om BoligJo-
bordningen, aftale om politiets og anklagemyndighedens
økonomi for 2016-2019 samt videreførsel af indsats mod
social dumping
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af indtægtsskøn for § 09.21.03. Gebyrer, rets-
afgifter mv. som følge af ændret aktivitetsniveau samt
problemer med Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI)
4.874,5
31,1
-
-
-
-
1.025,0
4,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0098.png
98
9.22.
§ 9.
Finansforvaltning
15. Personlige fordringer ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedjustering af indtægtsskøn på § 09.22.15.30. Person-
lige fordringer i 2017-2019 som følge af problemer med
it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI)
0,1
-
305,0
-
Anmærkninger til ændringsforslag
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
31,1
31,1
-
31,1
BO1
2017
43,3
43,3
-
43,3
BO2
2018
27,6
27,6
-
27,6
BO3
2019
21,8
21,8
-
21,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ........................................
1 Vejledning................................................
2 Afregning .................................................
3 Indsats ......................................................
4 Inddrivelse ...............................................
5 Udviklingsopgaver...................................
6 It-drift og øvrig støtte..............................
R
2013
5.087,1
999,9
281,1
830,3
793,4
304,1
331,6
1.546,7
R
2014
4.864,8
970,3
276,0
820,2
729,5
355,6
190,8
1.522,4
B
2015
4.989,5
952,2
287,4
860,7
738,5
316,3
327,1
1.507,3
F
2016
5.001,4
799,5
281,3
861,2
743,9
363,7
223,1
1.728,7
BO1
2017
4.673,1
762,4
274,2
816,5
732,0
347,7
202,6
1.537,7
BO2
2018
4.520,2
740,1
260,1
793,2
702,4
337,5
196,6
1.490,3
BO3
2019
4.419,5
723,8
252,5
776,4
683,1
330,1
192,6
1.461,0
Bemærkning: Udgifter på opgaver er fordelt efter faktiske regnskabskonteringer. For budget- og overslagsårene er an-
vendt fordelingen i 2014 . Fordelingsnøglen er baseret på regnskabstal for timeforbruget (i timer) samt øvrige drifts-
udgifter (i kr.), der kan henføres til de enkelte opgaver. Tabellen er opgjort i 2016-pl. Differencer skyldes afrunding.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0099.png
§ 09.21.01.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
29
13,8
13,8
BO1
2017
58
27,6
27,6
BO2
2018
34
16,2
16,2
99
BO3
2019
30
14,4
14,4
Bemærkning: Personale i alt er en beregnet opgørelse over årsværk ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 21,0 mio. kr. i 2016, 24,0 mio.
kr. i 2017, 24,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.
Bevillingen er endvidere øget med 10,1 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i
2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 som følge af de administrative konsekvenser af den reviderede Bo-
ligJobordning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folke-
parti og Det Konservative Folkeparti om BoligJobordningen for 2016-2017 af november 2015.
Bevillingen er endvidere øget med 9,3 mio. kr. i 2017 til videreførsel af styrket og fokuseret
myndighedsindsats i 2017 mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Bøder, konfiskation, gebyrer .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter .........................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet ................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
4,5
10,0
10,0
-5,5
-5,5
-
-
2017
-35,0
-
-
-
-
-35,0
-35,0
2018
-35,0
-
-
-
-
-35,0
-35,0
2019
-35,0
-
-
-
-
-35,0
-35,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 10 mio. kr. i 2016 som følge af
større aktivitet end hidtil forudsat.
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,5 mio. kr. i 2016 som følge
af, at der fremover forventes færre producenter i Danmark af alkohol og tobak.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0100.png
100
§ 09.21.03.50.
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 35 mio. kr. årligt i 2017-2019
grundet problemer med it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og en hertil forventet
nedgang i indtægtsniveauet for inddrivelsesområdet.
09.22. Finansforvaltning
09.22.15. Personlige fordringer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Personlige fordringer ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
-
-
-
2017
-5,0
-5,0
-5,0
2018
-10,0
-10,0
-10,0
2019
-15,0
-15,0
-15,0
30. Personlige fordringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5 mio. kr. i 2017, 10 mio.
kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019 grundet problemer med it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem
(EFI) og en hertil forventet nedgang i indtægtsniveauet for inddrivelsesområdet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0101.png
101
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
679,9
679,9
-229,3
-229,3
903,7
903,7
5,5
5,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. .....................................................
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ....................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Retsvæsenet ...............................................................................................
11.42. Sagsudgifter .....................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
909,2
-229,3
679,9
679,9
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedskrivning af reserve til videreførsel af initiativer fra
seneste flerårsaftale, jf. Aftale om politiets og anklage-
myndighedens økonomi i 2016-2019
236,5
-229,3
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
102
§ 11.
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
(tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes til en styrkelse af politiet og anklage-
myndigheden, jf. Aftale om politiets og anklagemyn-
dighedens økonomi i 2016-2019
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105,
107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes til en styrkelse af politiet og anklage-
myndigheden, jf. Aftale om politiets og anklagemyn-
dighedens økonomi i 2016-2019
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105,
107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes til en styrkelse af PET, jf. Aftale om
politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen forhøjes til initiativer vedrørende resocialise-
ring og inklusion efter løsladelse, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2016
Retsvæsenet
11.42. Sagsudgifter
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Formålet med bevillingen udvides til også at omfatte
udgifter i medfør af lov om internationale børnebortfø-
relser. Anmærkningsteksten ændres i overensstemmelse
hermed
7.853,1
727,3
-
-
304,5
5,5
-
-
548,7
170,9
-
-
2.893,5
5,5
-
-
510,5
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0103.png
§ 11.
Anmærkninger til ændringsforslag
103
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
51. Reserve vedr. politiet (løn) ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift) .............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-229,3
-185,1
-185,1
-44,2
-44,2
2017
-224,2
-180,9
-180,9
-43,3
-43,3
2018
-219,7
-177,3
-177,3
-42,4
-42,4
2019
-215,3
-173,7
-173,7
-41,6
-41,6
51. Reserve vedr. politiet (løn)
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, da bevillingen udmøntes i forbin-
delse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.
52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, da bevillingen udmøntes i forbin-
delse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0104.png
104
§ 11.2.
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109
og 110)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 727,3 mio. kr. i 2016, 940,8
mio. kr. i 2017, 1.052,3 mio. kr. i 2018 og 1.205,7 mio. kr. i 2019 til en styrkelse af politiet og
anklagemyndigheden, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i
2016-2019. Der er inden for bevillingen afsat midler i flerårsaftaleperioden til en markant styr-
kelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget
robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen. Der indgår desuden bevillinger afsat i 2016
og frem til at videreføre initiativer fra den seneste flerårsaftale (2012-2015), således at skrænten
i bevillingerne efter udløbet af aftalen genopfyldes. I den samlede bevilling indgår også effekti-
viseringer fra den gennemførte budgetanalyse af politiets kerneopgaver samt en negativ budge-
tregulering på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018 og frem svarende til det forudsatte
provenu fra en kommende budgetanalyse af dele af politiet, som ikke har været omfattet af den
seneste budgetanalyse. Midler til etablering af en politiskole i det vestlige Danmark er afsat på
en reserve på § 35. Generelle reserver.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2017
som følge af en styrket og fokuseret myndighedsindsats mod social dumping, jf. Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2016 af november 2015.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
727,3
727,3
-
727,3
BO1
2017
945,5
945,5
-
945,5
BO2
2018
1.052,3
1.052,3
-
1.052,3
BO3
2019
1.205,7
1.205,7
-
1.205,7
Den eksisterende specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Forebyggende og målrettede resultater
2. Beredskabsopgaver ...........................
3. Sagsbehandling - Politi ....................
4. Anklagervirksomhed.........................
5. Politiadministrative opgaver.............
6. Uddannelse .......................................
R
2013
8.469,6
1.152,5
696,4
1.645,2
2.942,1
377,7
906,2
749,5
R
2014
8.486,3
1.344,4
814,3
1.639,3
2.956,5
375,3
915,1
441,4
B
2015
8.472,7
1.296,8
797,3
1.577,2
2.976,4
378,1
924,4
522,5
F
2016
8.642,3
1.323,6
835,7
1.622,5
3.014,8
373,2
940,5
532,0
BO1
2017
8.706,4
1.335,7
877,6
1.598,4
3.029,3
373,8
953,0
538,6
BO3
2018
8.602,3
1.316,6
904,5
1.567,6
2.974,3
373,1
936,6
529,6
BO3
2019
8.576,8
1.305,3
952,1
1.563,6
2.925,5
373,1
931,2
526,0
Bemærkninger: Under opgaven Anklagevirksomhed er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0105.png
§ 11.23.01.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
154
503,1
503,1
BO1
2017
113
659,0
659,0
BO2
2018
169
725,6
725,6
105
BO3
2019
341
858,5
858,5
Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som
honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse
med driften af Politimuseet.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
-
-
-
R
2014
-
-
-
-
-
-
B
2015
-
-
-
-
-
-
F
2016
-
70,9
17,0
53,9
53,9
100,0
BO1
2017
53,9
81,1
24,8
110,2
110,2
100,0
BO2
2018
110,2
27,5
31,6
106,1
106,1
100,0
BO3
2019
106,1
24,6
29,7
101,0
101,0
100,0
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2016, 11,3 mio.
kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018 og 23,1 mio. kr. i 2019 til en styrkelse af politiet og anklage-
myndigheden, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
5,5
5,5
-
5,5
BO1
2017
11,3
11,3
-
11,3
BO2
2018
17,3
17,3
-
17,3
BO3
2019
23,1
23,1
-
23,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0106.png
106
§ 11.23.04.
Den eksisterende specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Behandling af straffesager ...............
2. Kvalitets- og legalitetssikring ..........
3. Øvrige juridiske afgørelser...............
4. Mentalundersøgelser .........................
5. Efterforskning og juridisk sagsbehand-
ling af særlige sager .........................
R
2013
308,1
80,1
114,0
3,1
18,5
-
92,4
R
2014
307,6
83,3
122,3
2,2
22,3
-
77,5
B
2015
309,8
83,9
123,2
2,3
22,4
-
78,0
F
2016
310,8
86,8
68,4
16,8
33,4
18,1
87,3
BO1
2017
310,7
86,7
68,4
16,8
33,4
18,1
87,3
BO3
2018
310,8
86,8
68,4
16,8
33,4
18,1
87,3
BO3
2019
310,8
86,8
68,4
16,8
33,4
18,1
87,3
Bemærkninger: Fra og med 2016 er der foretaget en ny opgavedefinition .
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
9
3,9
3,9
BO1
2017
16
7,6
7,6
BO2
2018
16
11,5
11,5
BO3
2019
24
15,5
15,5
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 170,9 mio. kr. i 2016, 256,5
mio. kr. i 2017, 276,5 mio. kr. i 2018 og 278,5 mio. kr. i 2019 til en styrkelse af PET, herunder
til en styrket indsats mod terror, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens
økonomi i 2016-2019.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
170,9
170,9
-
170,9
BO1
2017
256,5
256,5
-
256,5
BO2
2018
276,5
276,5
-
276,5
BO3
2019
278,5
278,5
-
278,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0107.png
§ 11.23.16.
Den eksisterende oversigt over opgaver og mål slettes og erstattes med følgende:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Indhentning
Efterretning
Mål
107
PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at ef-
terforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
PET har til formål, på baggrund af efterretninger, at udar-
bejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at ef-
terforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser
samt øvrigt forebyggende arbejde.
PET skal yde operativ støtte til det øvrige politi samt varetage
en række personbeskyttelsesopgaver.
Forebyggelse
Sikkerhed og beskyttelse
Den eksisterende specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Indhentning ......................................
2. Efterretning .......................................
3. Forebyggelse .....................................
3. Sikkerhed og beskyttelse ................
R
2013
564,7
110,1
143,5
83,9
28,6
198,6
R
2014
566,6
110,5
144,0
84,2
28,7
199,2
B
2015
565,2
110,2
143,7
84,0
28,7
198,6
F
2016
719,7
126,9
166,3
118,2
36,3
272,0
BO1
2017
794,3
140,1
183,5
130,4
40,0
300,3
BO2
2018
803,3
141,7
185,6
131,9
40,5
303,6
BO3
2019
792,7
139,8
183,1
130,2
40,0
299,6
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
110
91,6
91,6
BO1
2017
221
145,9
145,9
BO2
2018
262
158,5
158,5
BO3
2019
262
163,0
163,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0108.png
108
§ 11.3.
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse ....................
Udgift ..............................................................................................
60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyr-
relser ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
5,5
5,5
-
4,0
BO1
2017
6,8
6,8
-
5,0
BO2
2018
6,7
6,7
-
5,0
BO3
2019
7,3
7,3
-
5,0
1,5
1,8
1,7
2,3
Den eksisterende specifikation af udgifter pr. opgave slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-priser)
Udgift i alt
3.051,2
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ...........
Administration af straffuldbyrdel-
se .................................................
Kontrol og sikkerhed ..................
Støtte og motivation ...................
Fritid, sundhed mv......................
863,5
51,9
948,9
961,1
225,8
3.025,7
856,3
51,4
941,0
953,1
223,9
3.117,6
882,3
53,0
969,6
982,0
230,7
3.050,0
863,2
51,9
948,5
960,7
225,7
2.513,4
711,3
42,7
781,7
791,7
186,0
2.465,0
697,6
41,9
766,6
776,5
182,4
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
2.416,7
683,9
41,1
751,6
761,3
178,8
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
Based Costing).
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
9
3,8
3,8
BO1
2017
9
4,6
4,6
BO2
2018
9
4,6
4,6
BO3
2019
9
4,8
4,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.31.03.50.
109
50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016 og 5,0
mio. kr. årligt i 2017-2019, jf. Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet til et projekt om
håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse.
60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,8 mio.
kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem Venstre, Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på social- og
indenrigsområdet til et projekt om resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0110.png
110
§ 11.4.
Retsvæsenet
11.42. Sagsudgifter
11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens formål udvidet, således at der i tillæg til
den eksisterende anmærkningstekst fremgår, at der kan afholdes udgifter i medfør af kapitel 6 a
i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børne-
bortførelser), jf. LB nr. 375 af 6. april 2010 med senere ændringer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp ....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0111.png
111
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-41,1
41,1
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
12.12. Personale .........................................................................................
12.14. Ejendomme .....................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
112
§ 12.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og
109)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af løn og øvrig drift til § 12.12.03. For-
svarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede
Enheder vedr. styrkelse af dansk deltagelse i internatio-
nale stabe
12.12. Personale
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel
Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103,
106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Regulering af øvrig drift vedr. § 12.11.02. Centralt Sty-
rede Initiativer sfa. ændret udgiftsskøn for arbejdsska-
deerstatninger
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt
Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af løn og øvrig drift fra § 12.11.02. Centralt
Styrede Initiativer vedr. styrkelse af dansk deltagelse i
internationale stabe
12.14. Ejendomme
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse. Indsættelse af to nye anlægsprojek-
ter vedr. separering af regn- og spildevand på Skive
Kaserne samt renovering af brændstofanlæg og tanke
på station Mestersvig
734,9
-41,1
-
-
1.219,5
-6,7
-
-
314,0
47,8
-
-
257,9
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 12.
C. Tekstanmærkninger.
113
Dispositionsrammer mv.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
9.
ad 12.41.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der
afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i
den forbindelse."
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
101.
ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.
Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med
skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i inter-
nationale operationer."
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret i 2016 med 41,1 mio. kr., i 2017
med 122,0 mio. kr., i 2018 med 179,0 mio. kr. og i 2019 med 195,2 mio. kr.
Reguleringerne på underkonto 10. Centralt styrede initiativer omfatter følgende:
Som følge af ændret udgiftsskøn og fordeling af udgifter i 2016-2019 til arbejdsskadeerstat-
ninger, herunder til post traumatisk belastningsreaktion (PTSD), er der i 2016 tilført 6,7 mio. kr.
samt overført 73,5 mio. kr. i 2017, 115,3 mio. kr. i 2018 og 121,0 mio. kr. i 2019 til § 12.12.02.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed.
Med henblik på en styrkelse af dansk deltagelse i internationale stabe, herunder i hoved-
kvarteret Multinational Corps NE Stettin, Polen, er der overført 47,8 mio. kr. i 2016, 48,5 mio.
kr. i 2017, 63,7 mio. kr. i 2018 og 74,2 mio. kr. i 2019 til § 12.12.03. Forsvarsministeriets Per-
sonalestyrelse, Centralt Styrede Enheder.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0114.png
114
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 12.11.02.
F
-41,1
-41,1
-41,1
-41,1
-25,4
-15,7
2017
-122,0
-122,0
-122,0
-122,0
-25,8
-96,2
2018
-179,0
-179,0
-179,0
-179,0
-33,7
-145,3
2019
-195,2
-195,2
-195,2
-195,2
-39,9
-155,3
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Centralt styrede initiativer ..........................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
12.12. Personale
12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret i 2016 med 6,7 mio. kr. samt
forhøjet i 2017 med 73,5 mio. kr., i 2018 med 115,3 mio. kr. og i 2019 med 121,0 mio. kr. som
følge af ændret udgiftsskøn og fordeling af udgifter i 2016-2019 til arbejdsskadeerstatninger,
herunder til PTSD. Beløbene er overført fra § 12.11.02. Centralt Styrede Initiativer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Funktionel Virksomhed ...............................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-6,7
-6,7
-6,7
-6,7
-6,7
2017
73,5
73,5
73,5
73,5
73,5
2018
115,3
115,3
115,3
115,3
115,3
2019
121,0
121,0
121,0
121,0
121,0
12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-
anm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet i 2016 med 47,8 mio. kr., i 2017
med 48,5 mio. kr., i 2018 med 63,7 mio. kr. og i 2019 med 74,2 mio. kr. med henblik på en
styrkelse af Forsvarets deltagelse i internationale stabe, herunder i hovedkvarteret MNC NE
Stettin, Polen. Beløbene er overført fra § 12.11.02. Centralt Styrede Initiativer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Centralt Styrede Enheder ............................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
47,8
47,8
47,8
47,8
25,4
22,4
2017
48,5
48,5
48,5
48,5
25,8
22,7
2018
63,7
63,7
63,7
63,7
33,7
30,0
2019
74,2
74,2
74,2
74,2
39,9
34,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0115.png
§ 12.14.
115
12.14. Ejendomme
12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Kontoen er beløbsmæssig uændret. Der er indsat to nye anlægsskemaer.
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Seneste
forelæggelse
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbej-
der
Udvikling/forsøgsvirksomhed ....................
1 og 5 års eftersyn.......................................
Kunstnerisk udsmykning .............................
Grønne etablissementer på Almegårds og
Aalborg Kaserner
Flådestation Frederikshavn, renovering mv.
Istandsættelse Kommandantgård Kastellet .
Forebyggende foranstaltninger Kastellet
Skive Kaserne. Separering af regn- og
spildevand
Renovering af brændstofanlæg og tanke på
station Mestersvig
Rådighedspulje
Mindre byggearbejder..................................
I alt 12.23.41.10.51 .....................................
I alt ...............................................................
Forventet forbrug af beholdning .................
Anlægsbevilling ...........................................
2,0
2,0
2,0
FFL14
FFL15
FFL15
FFL15
FFL16
FFL16
2017
2017
2016
2018
2017
2018
205,0
293,0
28,3
67,3
20,0
45,0
138,0
165,0
15,0
26,0
6,0
17,5
228,1
601,6
601,6
343,7
257,9
2,0
2,0
2,0
52,0
122,0
0,0
37,0
14,0
17,5
359,1
607,6
607,6
349,7
257,9
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
241,9
257,9
257,9
257,9
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251,9
257,9
257,9
257,9
Slut
år
Total-
Udgift
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bygge- og anlægsarbejder ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Bygge- og anlægsarbejder
Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede
bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.
Anlægsskema:
Skive Kaserne. Separering af regn- og spildevand
Projektbeskrivelse:
Der er konstateret mangler ved kloakeringen på Skive Kaserne i forbindelse med forøgede
nedbørsmængder, som Skive kommunes kloakker, bassiner og bække ikke længere kan håndtere
forsvarligt. Skive kommune har i 2014 henvendt sig til Forsvaret med henblik på at afhjælpe dette
forhold og henvist til, at Skive Kommunes spildevandsplan er udlagt som et område, der skal
separatkloakeres.
Etableringen af separatkloakering vil have stor betydning for den nærliggende Glattrup Bæk,
der på nuværende tidspunkt fungerer som overløb, og det omkringliggende område. Bækken har
i flere tilfælde oversvømmet et antal private haver med en blanding af regn- og spildevand.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0116.png
116
§ 12.14.03.10.
På denne baggrund opdeles kloakeringen i separate rørføringer. Som en del af separerings-
projektet foranstaltes desuden, at så meget regnvand som muligt nedsives lokalt på kasernens
arealer.
Separeringen indebærer adskillelse af regn- og spildevand, ligesom løsningen imødekommer
behovet fra Skive Kommune med en samlet løsning for kasernen og det omliggende område.
Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering, at separering af regn- og spildevand
på Skive Kaserne til i alt ca. 20 mio. kr. bør gennemføres i perioden 2016-2017.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Færdiggørelse:
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m
2
:
Skive Kaserne. Separering af regn- og spildevand
Nyt projekt.
2016
2017
Mio. kr.
Totaludgift
Statsudgift
20,0
Totaludgift pr. FFL 2016 (indeks 135,7)..........................................
Bevillinger og forventet forbrug:
år
Mio. kr.
2016
6,0
2017
14,0
Anlægsskema:
Renovering af brændstofanlæg og tanke på station Mestersvig
Projektbeskrivelse:
Brændstofanlæg og brændstoftanke på Station Mestersvig i Grønland er karakteriseret ved
betydeligt slid og ælde, hvorfor der er behov for en større renovering.
Anlæggenes nuværende stand indebærer, at der er væsentlig risiko for udslip af brændstoffer
med miljøforurening til følge.
De nedslidte brændstofanlæg påvirker desuden muligheden for at opretholde den nødvendige
driftssikkerhed. Den daglige drift omfatter blandt andet opvarmning af bygninger og tankning af
køretøjer.
Endeligt opfylder anlæggene i deres nuværende stand og udformning ikke grønlandsk og
dansk lovgivning om brændstofanlæg.
Renoveringen tilsikrer, at anlæggene fremover vil være i forsvarlig stand, og de renoverede
anlæg vil herudover understøtte en tilfredsstillende driftssikkerhed. Endelig vil renoveringen til-
godese, at anlæggenes stand og udformning efterlever gældende lovgivningskrav for brændsto-
fanlæg.
Projektets forventede totaludgift er ca. 45 mio. kr. og forventes gennemført i perioden
2016-2018.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0117.png
§ 12.14.03.10.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Færdiggørelse:
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m
2
:
Renovering af brændstofanlæg og tanke på station Mestersvig
Nyt projekt.
2016
2018
Mio. kr.
Totaludgift
117
Totaludgift pr. FFL 2016 (indeks 135,7)..........................................
Bevillinger og forventet forbrug:
år
Mio. kr.
2016
17,5
2017
17,5
Statsudgift
45,0
2018
10,0
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 9
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære
ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde
fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter,
herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brænd-
stof, materiel og drift.
Tekstanmærkningen er foranlediget af EU's anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til
medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af kata-
strofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til håndtere situationen.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse
med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i
internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en be-
rettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lov-
givning eller sædvane.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0118.png
118
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
1.606,7
126,5
-330,8
1.607,6
126,5
-390,4
-38,9
-83,0
44,1
0,7
0,7
1.766,4
70,2
1.696,2
-250,4
-272,2
21,8
-
26,5
22,0
4,5
-160,6
-160,6
0,9
-
-59,6
0,2
0,2
-
0,7
0,7
-
-
-
-59,6
-59,6
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
14.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
International Rekruttering og Integration ............................................
14.21. Fællesudgifter ..................................................................................
Udlændinge ...............................................................................................
14.31. Fællesudgifter ..................................................................................
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ..........................
Støtte
14.51.
14.52.
14.54.
til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
Alment boligbyggeri .......................................................................
Privat boligbyggeri .........................................................................
Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ...............................
Initiativer vedrørende integration mv. ..................................................
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
1.506,2
0,9
-163,4
-
1.343,7
-0,9
1.342,8
-
0,9
-59,6
-
-58,7
-0,9
-59,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
B. Bevillinger.
Udgift
119
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Interne statslige overførsler som led i udmøntningen af
satspuljeaftalen for 2016 af oktober 2015
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale serviceudgifter .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kommunale merudgifter vedr. aftale om udvidelse af
integrationsydelse
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale indkomstoverførsler ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kommunaløkonomiske konsekvenser vedr. aftale om
udvidelse af integrationsydelse
14.19. Øvrige fællesudgifter
01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
02. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Inte-
gration
(Driftsbev.)
...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Interne statslige overførsler som led i udmøntningen af
satspuljeaftalen for 2016 af oktober 2015
179,7
-
-
-
38,7
27,0
-
-
-525,8
-110,2
-
-
38,9
11,7
-
-
45,4
32,4
-
-
31,5
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
120
§ 14.
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer
samt transporter til Danmark
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansø-
gere mv.
(Reservationsbev.)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 8) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra
asylcentrene mv.
(Reservationsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
400,0
68,4
-
-
31,8
0,3
-
-
35,2
-8,4
-
-
27,7
9,9
-
-
625,0
451,0
-
-
945,6
905,8
-
-
175,5
34,2
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 107)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er sfa. ændret grundkapitalindskud og aktivi-
tetsniveau reduceret med 260,2 mio. kr. i 2016, forøget
med 493,0 mio. kr. i 2017 og 753,2 mio. kr. i 2018 samt
reduceret med 93,3 mio. kr. i 2019
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget
med 73,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af
et ændret grundkapitalindskud og deraf ændret aktivi-
tetsniveau
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til ældreboliger
(Lovbunden)
...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er sfa. ændret grundkapitalindskud og aktivi-
tetsniveau reduceret med 20,0 mio. kr. i 2016, forøget
med 10,0 mio. kr. i 2017 og 30,0 mio. kr. i 2018 samt
reduceret med 10,0 mio. kr. i 2019
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen som
følge af ændret grundkapitalindskud og aktivitetsniveau
reduceret med 2,7 mio. kr. i 2017 og forøget med 2,0
mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. 2019
05. Finansiering af alment nybyggeri ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er sfa. ændret grundkapitalindskud og aktivi-
tetsniveau reduceret med 59,6 mio. kr. i 2016, forøget
med 132,7 mio. kr. i 2017 og 197,7 mio. kr. i 2018 samt
reduceret med 18,1 mio. kr. i 2019
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæve boliger)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2016 afsættes
der 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til etablering af
skæve boliger
1.278,3
-260,2
121
290,8
305,2
-
-
8,8
-
209,4
-
57,8
-
84,0
-20,0
-
-
-
-
20,2
-
-
-
326,8
-59,6
14,0
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
122
§ 14.
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsud-
gifter i alment byggeri
(Lovbunden)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget
med 3,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2019. Merudgifterne skyldes flere udgifter til
istandsættelse ved fraflytning
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2016 afsættes
der 5,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en videreførsel
af den hidtidige pulje
Af finansministeren
Ny konto
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger
til psykisk og socialt sårbare personer (inklu-
sionsboliger) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...........F
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2016 afsættes
der i alt 30,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til etablering
af inklusionsboliger
2,0
3,0
-
-
-
5,0
-
-
-
-
14.52. Privat boligbyggeri
05. Støtte til friplejeboliger ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen som
følge af ændret kapitalindskud og rente forøget med 21,8
mio. kr. i 2016, 37,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018
og 20,8 mio. kr. i 2019
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
Af finansministeren
Ny konto
57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og
drift af almene boliger til psykisk og socialt sår-
bare personer (inklusionsboliger) ....................................F
Oprettelse af konto til hensættelser vedrørende §
14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boli-
ger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusions-
boliger)
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
Af finansministeren
Ny konto
09. Integration der virker - en mere målrettet kom-
munal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2016 afsættes
der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio.
59,9
21,8
-
-
-
-
22,0
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til en mere målrettet
beskæftigelsesindsats
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2016 afsættes
4,5 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr.
i 2018 til initiativet Venner viser vej
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændige
under integrationsprogrammet (tekstanm. 104)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet
04. Resultattilskud
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet
05. Grundtilskud
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet
06. Hjælp i særlige tilfælde
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en opjustering af aktivitetsskønnet og skønnet for sam-
mensætningen af asylansøgere i 2016
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny re-
fusion
(Lovbunden)
..........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om finansloven for 2016 er målgruppen
for integrationsydelse udvidet til herboende.
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-
programmet
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Konsolideringen af økonomien vedrørende den nye in-
tegrationsydelse samt forslag om udvidelse af integra-
tionsydelsen
12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
123
14,5
4,5
-
-
815,5
-5,6
-
-
236,2
-1,0
-
-
1.102,5
18,1
-
-
113,5
2,4
-
-
376,1
-216,8
-
-
644,8
46,3
-
-
72,8
-4,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
124
§ 14.
I forbindelse med ændringsforslagene er der som led i
konsolideringen af økonomien vedrørende den nye inte-
grationsydelse, foretaget en korrektion af udgiftsskønnet
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54.,
14.51.55., 14.51.56., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04.,
14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.63.01., 14.63.02.,
14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08.,
14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og 14.69.14.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
101.
ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54.,
14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03.,
14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.09.,
14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06.,
14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og 14.69.14."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0125.png
§ 14.
Anmærkninger til ændringsforslag
125
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
BO1
2017
-
0,6
0,6
-
0,6
0,6
BO2
2018
-
0,4
0,4
-
0,4
0,4
BO3
2019
-
0,3
0,3
-
0,3
0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.4
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Depar-
tementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og In-
tegration.
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet.
§ 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,
§ 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,
§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats,
§ 14.51.52. Støtte til startboliger til unge,
§ 14.51.53. Lige muligheder,
§ 14.51.54. Støtte til boliger til unge,
§ 14.51.55. Indsats i ghettoområder,
§ 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder,
§ 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk
og socialt sårbare personer (inklusionsboliger),
§ 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor,
BV 2.10.5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0126.png
126
§ 14.11.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2016 pl.
Udgift i alt ...............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ...............................
1. Udlændingeområdet ...........................
2. Integrationsområdet............................
3. Boligområdet ......................................
R
2013
179,1
20,9
83,5
35,5
39,2
R
2014
199,8
23,3
93,2
39,6
43,7
B
2015
177,5
20,7
82,8
35,2
38,8
F
2016
198,0
23,4
92,1
39,1
43,4
BO1
2017
199,0
23,4
92,4
39,3
43,9
BO2
2018
194,8
23,0
90,5
38,5
42,8
BO3
2019
188,9
22,3
87,8
37,3
41,5
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
0,2
0,2
BO1
2017
0,6
0,6
BO2
2018
0,4
0,4
BO3
2019
0,3
0,3
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
-
0,2
0,2
BO1
2017
1
0,6
0,6
BO2
2018
1
0,4
0,4
BO3
2019
-
0,3
0,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget interne statslige overførsler som led i
udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 af oktober 2015.
14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
27,0
27,0
27,0
2017
26,0
26,0
26,0
2018
18,0
18,0
18,0
2019
11,0
11,0
11,0
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af 19. november 2015 er det besluttet at udvide målgruppen
for integrationsydelse til herboende. Forslaget er forbundet med øgede udgifter til kommunal
administration og friplads i daginstitutioner. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 27,0
mio. kr. i 2016, 26,0 mio. kr. i 2017 og 18,0 mio. kr. i 2018 og 11,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0127.png
§ 14.11.78.
127
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførs-
ler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetga-
ranterede indkomstoverførsler ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-110,2
2017
44,5
2018
126,2
2019
469,6
-110,2
-110,2
44,5
44,5
126,2
126,2
469,6
469,6
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af 19. november 2015 er det besluttet at udvide målgruppen
for integrationsydelse til herboende. Forslaget er forbundet med kommunale mindreudgifter til
kontanthjælp i integrationsprogrammet og kommunale merudgifter til integrationsydelse. På den
baggrund er bevillingen reduceret med 110,2 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 44,5 mio. kr. i 2017,
126,2 mio. kr. i 2018 og 469,6 mio. kr. i 2019.
14.19. Øvrige fællesudgifter
14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
11,7
11,7
-
11,7
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
Flygtningenævnets sekretariat .......
Udlændingenævnets sekretariat .....
R
2013
39,5
3,9
23,7
11,9
R
2014
39,2
3,9
23,5
11,8
B
2015
38,9
3,9
23,3
11,7
F
2016
50,6
3,9
35,0
11,7
BO1
2017
38,1
3,8
22,8
11,5
BO2
2018
37,4
3,7
22,3
11,4
BO3
2019
36,6
3,7
21,7
11,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0128.png
128
§ 14.19.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og
en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
14.19.02. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
32,4
32,4
-
32,4
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
Afgørelse af konkrete
udlændingesager.............................
R
2013
49,2
1,6
47,6
R
2014
51,5
2,3
49,2
B
2015
80,6
3,1
77,5
F
2016
77,8
1,9
75,9
BO1
2017
37,2
1,9
35,3
BO2
2018
36,4
1,9
34,5
BO3
2019
35,6
1,9
33,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og
en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0129.png
§ 14.2.
129
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-
0,7
0,7
-
0,7
0,7
BO1
2017
-
0,4
0,4
-
0,4
0,4
BO2
2018
-
0,4
0,4
-
0,4
0,4
BO3
2019
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner ..............................
Sagsbehandling ..................................
Implementering, rådgivning og tilsyn
Betjening af minister, regering og
folketing.............................................
R
2013
22,6
16,9
-
-
5,7
R
2014
121,1
48,5
53,4
4,1
15,1
B
2015
120,8
36,4
67,2
5,1
12,1
F
2016
120,5
32,2
70,7
7,1
10,5
BO1
2017
119,6
31,7
70,3
7,1
10,5
BO2
2018
118,0
31,2
69,4
7,0
10,4
BO3
2019
115,6
30,3
68,2
6,9
10,2
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
0,7
0,7
BO1
2017
0,4
0,4
BO2
2018
0,4
0,4
BO3
2019
0,1
0,1
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
1
0,7
0,7
BO1
2017
1
0,4
0,4
BO2
2018
1
0,4
0,4
BO3
2019
-
0,1
0,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0130.png
130
§ 14.21.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget interne statslige overførsler som led i
udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 af oktober 2015.
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
14.31.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen opjusteret med 68,4 mio. kr. i 2016
som følge af en opjustering af aktivitetsskønnet og en justering af skønnet for sammensætningen
af asylansøgere i 2016.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
68,4
68,4
-
44,3
24,1
BO1
2017
-
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Forudsat produktion på hovedsagsområderne
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige
Social- og sundhedssager
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten
Tidsbegrænsede forlængelser
Permanent ophold
Visum, første gang og klagesager
2016
25.000
7.400
14.550
8.400
6.250
10.450
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0131.png
§ 14.31.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-pl)
Udgift i alt ...........................................
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ..............
1. Asylsager ....................................
2. Familiesammenføringssager og for-
længelse af opholdstilladelse mv.
3. Visumsager ................................
4. Indkvartering .............................
5. Asyl, udflytning og adgang til ar-
bejdsmarkedet.............................
R
2013
247,6
65,7
66,3
71,0
15,3
8,4
20,9
R
2014
283,3
66,3
103,6
73,0
11,3
14,8
14,3
B
2015
411,7
68,9
206,6
94,0
10,9
22,2
9,1
F
2016
476,5
70,4
284,4
82,9
15,9
13,9
9,0
BO1
2017
322,2
54,7
174,6
52,6
10,7
10,6
19,0
BO2
2018
322,2
54,7
174,6
52,6
10,7
10,6
19,0
131
BO3
2019
322,2
54,7
174,6
52,6
10,7
10,6
19,0
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
72
33,6
33,6
BO1
2017
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 44,3 mio. kr. i 2016
som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 24,1 mio. kr. i 2016
som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2016
som følge af et opdateret aktivitetsskøn samt tekniske korrektioner.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen
af åbentbart grundløse sager ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,3
4,0
4,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
-3,7
-3,7
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0132.png
132
§ 14.31.02.50.
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen opjusteret med 4,0 mio. kr. i 2016
som følge af et opdateret aktivitetsskøn.
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 2016
som følge af tekniske korrektioner.
14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til
Danmark
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen nedjusteret med 8,4 mio. kr. i 2016
som følge af tekniske korrektioner vedrørende antallet af transporter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ..........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-8,4
-8,4
-8,4
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er antallet af transporter af familiesammen-
førte til flygtninge nedjusteret til 3.425 transporter som følge af tekniske korrektioner.
14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv.
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og
en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv. .......................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
9,9
9,9
9,9
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen opjusteret med 9,9 mio. kr. i 2016
som følge af et opdateret aktivitetsskøn.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0133.png
§ 14.32.
133
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og
en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.
2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Heraf Dansk Røde Kors Asylafdeling
Heraf Kriminalforsorgen
Heraf kommunale operatører
Tilgang til indkvarteringssystemet
18.081
6.112
400
11.569
25.000
2017
15.327
5.160
400
9.767
15.000
2018
11.749
3.923
400
7.426
15.000
2019
12.437
4.161
400
7.876
15.000
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder
2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Indkvarteret i asylcentersystemet
Heraf opholdscentre
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede af-
viste asylansøgere mv.
Heraf modtagecentre
Heraf børnecentre
Heraf omsorgscentre
Heraf annekser
Heraf privat indkvarterede
Heraf særlige boliger
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af
asylaftalen af 19. september 2012
Heraf udrejsecenter
Heraf selvstændige boliger mv.
18.081
16.909
13.246
500
1.989
904
150
30
50
40
1.172
400
772
2017
15.327
14.156
11.014
500
1.686
766
150
0
0
40
1.171
400
771
2018
11.749
10.757
8.187
500
1.292
587
150
0
0
40
992
400
592
2019
12.437
11.408
8.728
500
1.368
622
150
0
0
40
1.029
400
629
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Samlede enhedsudgifter
2016-pl.
(1.000 kr.)
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvar-
teringssystemet
14.32.02. Indkvartering og underhold af
asylansøgere mfl.
14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og
udflytning fra asylcentrene mv.
R
2010
83,7
R
2011
66,2
R
2012
74,7
R
2013
61,7
R
2014
71,6
B
2015
72,3
F
2016
59,5
BO1
2017
62,1
BO2
2018
59,7
BO3
2019
58,3
99,6
15,6
151,6 141,9 124,5 107,0 104,3
0,1
5,2
14,9
99,5 102,4 100,8 102,6
11,5
11,6
13,5
16,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0134.png
134
§ 14.32.
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asy-
lansøgere m.fl.
Samlede enhedsudgifter
28,8
28,1
27,5
27,4
29,3
31,3
33,0
31,7
32,3
32,2
264,1 236,2 226,8 201,3 220,1 214,6 206,5 208,1 210,8 205,7
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslaget er enhedsudgifterne beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsom-
fang i 2016 på 18.081 årspersoner.
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 451,0 mio. kr. i 2016, 446,6
mio. kr. i 2017, 195,7 mio. kr. i 2018 og 219,6 mio. kr. i 2019 som følge af en opjustering af
aktivitetsskønnet og en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Husleje og ejendomsudgifter .......................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................
Udgift ..............................................................................................
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-
systemet ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................
Udgift ..............................................................................................
50. Opretholdelse af fysisk beredskab ..............................................
Udgift ..............................................................................................
60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
70. Besparelser i centersystemet .......................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
451,0
-
451,0
-
126,0
176,0
BO1
2017
446,6
0,1
446,7
-
123,6
169,7
BO2
2018
195,7
0,1
195,8
-
57,2
69,4
BO3
2019
219,6
0,1
219,7
-
63,4
79,3
105,8
43,2
-
-
-
-
103,9
44,0
0,1
5,4
0,1
-
47,9
16,2
0,1
5,0
0,1
-
53,1
18,9
0,1
4,7
0,1
0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-pl)
Udgift i alt ...........................................
1. Tilvejebringelse af indkvarterings-
steder ..........................................
2. Drift og vedligehold af ejendoms-
portefølje ....................................
3. Tilpasning af indkvarteringssyste-
met og opretholdelse af fysisk be-
redskab
R
2013
378,2
95,2
228,2
54,8
R
2014
510,7
122,6
243,7
144,4
B
2015
1.262,7
204,9
639,0
418,8
F
2016
1.076,5
284,8
671,9
119,8
BO1
2017
952,5
251,9
594,4
106,2
BO2
2018
701,5
185,5
437,6
78,4
BO3
2019
725,4
191,7
452,6
81,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0135.png
§ 14.32.02.
135
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 905,8 mio. kr. i 2016, 774,0
mio. kr. i 2017, 434,5 mio. kr. i 2018 og 487,8 mio. kr. i 2019 som følge af en opjustering af
aktivitetsskønnet og en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opholdscentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv. ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Omsorgscentre ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Modtagecentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Børnecentre ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Fremrykket danskundervisning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisnings-
tilbud ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
905,8
366,1
366,1
2017
774,0
322,5
322,5
2018
434,5
169,7
169,7
2019
487,8
198,9
198,9
-15,6
-15,6
8,3
8,3
146,1
146,1
244,2
244,2
8,7
8,7
143,2
143,2
7,3
7,3
-6,2
-6,2
12,4
12,4
81,5
81,5
214,2
214,2
22,1
22,1
128,4
128,4
5,0
5,0
-6,2
-6,2
12,4
12,4
54,2
54,2
135,4
135,4
1,8
1,8
71,0
71,0
2,1
2,1
-6,0
-6,0
12,1
12,1
59,6
59,6
136,7
136,7
1,8
1,8
82,1
82,1
2,6
2,6
-2,5
-2,5
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Virksomhedsoversigt:
R
2010
A. Hovedformål
(mio. kr.)
1. Opholdscentre
1.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
1.2 Tilkøbskoor-
dination
113,5
21,3
-
115,8
22,5
-
139,1
27,8
-
230,1
45,2
-
269,3
50,1
-
624,9
112,9
56,1
719,6
141,8
70,5
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0136.png
136
§ 14.32.02.
1.3 Almen sund-
hedsbetjening
1.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
1.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
1.6 Legestuetil-
bud
1.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
2. Opholdscentre
- hovedsageligt
indkvarteret af-
viste asylansøge-
re mv.
2.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
2.2 Tilkøbskoor-
dination
2.3 Almen sund-
hedsbetjening
2.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
2.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
2.6 Legestuetil-
bud
2.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
3. Omsorgscen-
tre
3.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
3.2 Tilkøbskoor-
dination
3.3 Almen sund-
hedsbetjening
3.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
3.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
19,0
20,1
24,8
40,4
49,2
108,7
136,5
3,7
3,2
4,3
7,8
8,4
22,0
20,0
48,2
3,0
18,3
47,1
2,8
20,1
54,8
3,3
24,1
92,0
7,2
37,5
101,0
8,7
51,9
183,5
27,3
114,4
166,5
24,7
159,7
55,0
56,8
65,4
57,0
42,2
24,2
31,7
22,9
-
6,6
26,9
-
7,7
30,8
-
8,8
26,9
-
7,4
20,1
-
4,9
7,4
2,0
3,9
9,0
2,5
4,8
1,3
0,9
1,1
1,3
0,7
0,5
0,8
16,8
1,0
6,4
23,5
11,5
-
7,5
12,4
0,7
8,2
31,5
16,8
-
10,9
14,3
1,0
9,4
31,7
16,4
-
10,5
12,5
0,9
8,0
29,8
16,0
-
10,3
9,0
1,1
6,4
34,0
16,3
-
12,8
5,1
0,6
4,7
84,0
41,0
2,2
26,2
8,2
1,0
5,5
28,9
14,1
0,7
9,0
0,2
0,2
0,3
0,2
0,5
0,6
0,2
3,0
2,4
3,4
2,1
2,8
7,5
2,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0137.png
§ 14.32.02.
137
3.6 Legestuetil-
bud
3.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
4. Modtagecen-
tre
4.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
4.2 Tilkøbskoor-
dination
4.3 Almen sund-
hedsbetjening
4.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
4.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
4.6 Legestuetil-
bud
4.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
4.8 Modtagefunk-
tion og medicinsk
screening
4.9 Asylansøger-
kursus
5. Udrejsecentre
5.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
5.2 Tilkøbskoor-
dination
5.3 Almen sund-
hedsbetjening
5.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
5.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
5.6 Legestuetil-
bud
5.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
6. Børnecentre
0,2
1,1
95,0
28,2
-
8,1
0,3
0,9
97,6
33,0
-
9,4
0,2
0,9
113,2
37,8
-
10,8
0,2
1,0
106,7
33,0
-
9,1
0,3
1,3
122,9
24,7
-
6,1
1,7
4,8
449,0
154,6
24,6
47,6
0,5
1,7
267,9
62,4
9,9
19,2
1,6
1,1
1,4
1,6
0,8
6,1
1,9
20,6
1,3
7,8
15,2
0,9
10,0
17,5
1,2
11,5
15,3
1,1
9,8
11,0
1,3
7,9
49,7
7,3
57,3
17,8
1,8
24,3
24,3
3,1
55,0
22,9
-
6,6
25,1
2,9
56,8
26,9
-
7,7
29,5
3,5
65,4
30,8
-
8,8
32,3
4,5
57,0
26,9
-
7,4
68,8
2,3
42,2
20,1
-
4,9
93,8
8,0
26,5
11,5
1,8
3,5
114,9
15,6
26,9
12,5
2,0
3,9
1,3
0,9
1,1
1,3
0,7
0,4
0,5
16,8
1,0
6,4
184,3
12,4
0,7
8,2
145,1
14,3
1,0
9,4
87,7
12,5
0,9
8,0
62,9
9,0
1,1
6,4
92,5
4,6
0,5
4,2
181,7
2,6
0,3
5,1
398,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0138.png
138
§ 14.32.02.
6.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
6.2 Tilkøbskoor-
dination
6.3 Almen sund-
hedsbetjening
6.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
6.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
6.6 Legestuetil-
bud
6.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
7. Fremrykket
danskundervis-
ning
8. Særlige social
og sundheds-
ydelser
9. Ledsagede
uledsagede min-
dreårige
10. Opkvalifice-
ringsforløb
11. Reserve ved-
rørende styrkede
fritids- og un-
dervisningstil-
bud
12. Effektivise-
ringer i indkvar-
teringssystemet
Udgifter i alt
B. Aktiviteter
1. Opholdscentre
1.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
1.2 Tilkøbskoor-
dination
1.3 Almen sund-
hedsbetjening
1.4 Forebyggende
sundhedsordnin-
ger for børn og
unge
156,4
-
5,9
102,8
-
4,0
63,9
-
2,5
45,7
-
1,8
64,8
-
2,4
121,8
2,1
4,4
265,8
4,5
9,7
4,7
4,9
3,3
2,3
3,3
6,2
11,9
12,0
0,7
4,6
31,8
-
1,6
16,6
-
1,4
12,1
-
1,0
20,1
-
1,9
30,3
0,2
16,7
70,9
0,3
35,2
9,5
8,4
11,6
16,4
44,9
50,7
71,5
48,0
99,0
112,8
98,7
89,0
291,7
291,6
0,4
-
5,9
-
1,4
-
2,2
-
4,3
-
3,5
-
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
584,2
R
2010
-
616,9
R
2011
-
628,3
R
2012
-
660,8
R
2013
-
741,3
R
2014
-
1.736,2
B
2015
-
1.851,4
F
2016
1.587
-
1.587
1.730
-
1.730
2.195
-
2.195
3.675
-
3.675
4.937
0
4.937
11.030
11.030
11.030
14.138
14.138
14.138
454
409
549
1.028
1.139
3.005
2.786
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0139.png
§ 14.32.02.
139
1.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
1.6 Legestuetil-
bud
1.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
2. Opholdscentre -
hovedsageligt ind-
kvarteret afviste asy-
lansøgere mv.
2.1 Indkvartering og
socialt netværksar-
bejde
2.2 Tilkøbskoordi-
nation
2.3 Almen sund-
hedsbetjening
2.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
2.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
2.6 Legestuetilbud
2.7 Undervisning og
aktivering af voksne
3. Omsorgscentre
3.1 Indkvartering og
socialt netværksar-
bejde
3.2 Tilkøbskoordi-
nation
3.3 Almen sund-
hedsbetjening
3.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
3.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
3.6 Legestuetilbud
3.7 Undervisning og
aktivering af voksne
4. Modtagecentre
4.1 Indkvartering og
socialt netværksar-
bejde
4.2 Tilkøbskoordi-
nation
223
84
1.205
234
80
1.355
277
97
1.672
478
214
2.671
538
248
3.833
1.482
642
8.035
1.372
592
11.445
552
-
552
158
664
-
664
114
780
-
780
146
696
-
696
128
566
-
566
102
400
400
400
69
500
500
500
113
78
29
419
61
21
555
72
30
655
65
26
579
50
20
469
33
14
333
53
23
391
100
-
100
29
150
-
150
33
150
-
150
35
150
-
150
25
131
-
131
28
427
427
427
88
150
150
150
31
14
5
76
12
10
66
17
6
66
11
7
76
15
7
103
48
21
342
17
6
120
676
-
814
-
956
-
853
-
694
-
4.831
4.831
1.989
1.989
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0140.png
140
§ 14.32.02.
4.3 Almen sund-
hedsbetjening
4.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
4.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
4.6 Legestuetilbud
4.7 Undervisning og
aktivering af voksne
Indrejseafhængige
ydelser
4.8 Modtagefunk-
tion og medicinsk
screening
4.9 Asylansøgerkur-
sus
5. Udrejsecentre
5.1 Indkvartering og
socialt netværksar-
bejde
5.2 Tilkøbskoordi-
nation
5.3 Almen sund-
hedsbetjening
5.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
5.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
5.6 Legestuetilbud
5.7 Undervisning og
aktivering af voksne
6. Børnecentre
6.1 Indkvartering og
socialt netværksar-
bejde
6.2 Tilkøbskoordi-
nation
6.3 Almen sund-
hedsbetjening
6.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
6.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
6.6 Legestuetilbud
676
194
814
139
956
179
853
156
694
125
4.831
835
1.989
268
95
36
514
75
26
680
89
37
803
79
32
710
62
25
574
-
402
172
4.022
147
43
1.744
4.602
4.602
5.004
3.534
6.001
4.240
6.608
5.539
14.091
3.025
20.000
10.000
25.000
20.030
552
-
552
158
664
-
664
114
780
-
780
146
696
-
696
128
566
-
566
102
358
358
358
62
400
400
400
69
78
29
419
61
21
555
72
30
655
65
26
579
50
20
469
30
13
298
17
8
366
392
-
392
112
296
-
296
284
204
-
204
204
148
-
148
143
216
-
216
182
406
406
406
406
904
904
904
795
55
21
153
-
84
-
62
-
103
1
195
4
456
6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0141.png
§ 14.32.02.
141
6.7 Undervisning og
aktivering af voksne
7. Fremrykket
danskundervisning
8. Særlige social og
sundhedsydelser
9. Ledsagede uled-
sagede mindreårige
10. Opkvalifice-
ringsforløb
11. Reserve vedrø-
rende styrkede fri-
tids- og undervis-
ningstilbud
12. Effektiviserin-
ger i indkvarte-
ringssystemet
C. Enhedsudgifter
(1.000 kr.)
1. Opholdscentre
2. Opholdscentre -
hovedsageligt ind-
kvarteret afviste
asylansøgere mv.
3. Omsorgscentre
4. Modtagecentre
4.1 Indkvarterings-
afhængige enheds-
udgifter (4.1-4.7)
4.2 Indrejseafhængi-
ge enhedsudgifter
(4.8-4.9)
5. Udrejsecentre
6. Børnecentre
7. Fremrykket
danskundervisning
8. Særlige social og
sundhedsydelser
9. Ledsagede uled-
sagede mindreårige
10. Opkvalifice-
ringsforløb
11. Reserve vedrø-
rende styrkede fri-
tids- og undervis-
ningstilbud
12. Effektiviserin-
ger i indkvarte-
ringssystemet
297
540
3.858
12
-
107
842
4.318
38
-
101
1.088
5.064
10
-
72
1.587
6.218
13
-
107
4.477
7.111
30
-
200
9.077
17.452
25
-
421
13.074
18.081
109
-
-
-
-
-
-
-
18.081
3.858
R
2010
71,5
99,6
235
4.318
R
2011
66,9
85,5
210
5.064
R
2012
63,4
83,8
211,3
6.218
R
2013
62,6
81,9
198,7
7.111
R
2014
54,5
74,5
260,3
17.452
B
2015
56,7
60,5
196,7
18.081
F
2016
50,9
63,4
192,7
100
85,5
83,9
81,9
74,6
71,9
69,0
6
99,6
470,2
17,6
12,4
33,3
-
5,6
85,5
490,2
10
22,9
155,3
-
5,5
83,8
429,9
10,7
22,3
140,0
-
5,6
81,9
425,0
10,3
15,9
169,2
-
5,0
74,5
427,5
10,0
12,5
141,7
-
5,1
74,0
447,5
5,6
16,7
140,0
-
5,2
67,3
440,6
5,5
16,1
137,9
-
-
-
-
-
-
-
0,0
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0142.png
142
§ 14.32.03.
14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 34,2 mio. kr. i 2016, 37,5
mio. kr. i 2017, 20,5 mio. kr. i 2018 og 24,0 mio. kr. i 2019 som følge af en opjustering af ak-
tivitetsskønnet og en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udflytning fra asylcentre .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
34,2
34,2
34,2
2017
37,5
37,5
37,5
2018
20,5
20,5
20,5
2019
24,0
24,0
24,0
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 305,2 mio. i 2016, 252,4 mio.
kr. i 2017, 145,4 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 som følge af en opjustering af aktivi-
tetsskønnet og en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
305,2
92,4
92,4
38,8
38,8
84,1
84,1
-
-
89,9
89,9
2017
252,4
101,9
101,9
39,7
39,7
75,6
75,6
0,2
0,2
35,0
35,0
2018
145,4
46,4
46,4
19,8
19,8
44,5
44,5
-
-
34,7
34,7
2019
166,9
57,0
57,0
23,8
23,8
51,3
51,3
-
-
34,8
34,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0143.png
§ 14.5.
143
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
Den eksisterende formulering slettes og erstattes med følgende:
Boliger til særlige grupper
Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af
almene boliger til særligt udsatte grupper og psykisk og socialt sårbare personer samt startboliger
til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale viceværter.
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli
2009, Statens Administration ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-260,2
2017
493,0
2018
753,2
2019
-93,3
-260,2
-260,2
493,0
493,0
753,2
753,2
-93,3
-93,3
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 260,2 mio. kr. i 2016, forøget
med 493,0 mio. kr. i 2017 og 753,2 mio. kr. i 2018, samt reduceret med 93,3 mio. kr. i 2019.
Baggrunden for mindre- og merudgifterne er ændret aktivitetsniveau som følge af, at grundkapi-
talindskuddet i almene boliger i 2017 og 2018 ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessummen,
jf. Aftale mellem regeringen og KL om opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 af 25.
september 2015.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2016-pl, mio. kr.) ..............................
Tilbagediskonterede udgifter
(2016-pl, mio. kr.) ..............................
29,8
7.827
2011
4,6
68
2012
3,1
610
2013
7,1
887
2014
4,6
2015
9,6
2016
7,5
983
2017
7,5
2018
9,5
2019
5,2
526 1.107
983 1.243 490,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Forudsat tilsagnsomfang
2010
Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Familieboliger .....................................
Ungdomsboliger ..................................
Ældreboliger ........................................
7.167
3.758
5.512
2011
155
14
43
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
778 1.183
977 2.200 1.600 1.600 2.100
950
571 1.523 1.219 2.400 1.000 1.000 1.000
600
639
788
610 1.200 1.600 1.600 2.100 1.350
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0144.png
144
§ 14.51.02.
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Admi-
nistration ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-
-
2017
73,2
14,7
2018
73,2
14,7
2019
-
-
-
-
-
-
73,2
73,2
14,7
14,7
73,2
73,2
14,7
14,7
-
-
-
-
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter forøget med 73,2 mio. kr. årligt i
2017 og 2018. Baggrunden for merudgifterne er ændret aktivitetsniveau som følge af, at grund-
kapitalindskuddet i almene boliger i 2017 og 2018 ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessum-
men, jf. Aftale mellem regeringen og KL om opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 af
25. september 2015. Kontoens indtægter er forøget med 14,7 mio. kr. i 2017 og 2018, da kom-
munerne finansierer 20 pct. af udgifterne til ungdomsboligbidrag.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Tilbagediskonterede udgifter
(2016-pl, mio. kr.) ..............................
603,2
2011
2,5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
97,7 285,0 206,2 425,2 182,9 182,9 182,9 109,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Forudsat tilsagnsomfang
2010
Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Ungdomsboliger ..................................
3.758
2011
14
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
600
571 1.523 1.219 2.400 1.000 1.000 1.000
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til
ældreboliger, Statens Administration ........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-20,0
2017
10,0
2018
30,0
2019
-10,0
-20,0
-20,0
10,0
10,0
30,0
30,0
-10,0
-10,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0145.png
§ 14.51.03.10.
145
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Admini-
stration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2016, forøget
med 10,0 mio. kr. i 2017 og 30,0 mio. kr. i 2018 samt reduceret med 10,0 mio. kr. i 2019. Bag-
grunden for mindre- og merudgifterne er ændret aktivitetsniveau som følge af, at grundkapita-
lindskuddet i almene boliger i 2017 og 2018 ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessummen, jf.
Aftale mellem regeringen og KL om opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 af 25. sep-
tember 2015.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang .....................................................
Udgifter (mio. kr.) ..............................
6.259
255,2
2011
276
6,2
2012
596
23,9
2013
851
34,0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
565 1.200 1.600 1.600 2.100 1.350
20,4 48,0 64,0 64,0 84,0 54,0
14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F
-
-
-
2017
-2,7
-2,7
-2,7
2018
2,0
2,0
2,0
2019
6,5
6,5
6,5
10. Administrationsgebyr, Statens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,7 mio. kr. i 2017 og forøget
med 2,0 mio. kr. i 2018 og 6,5 mio. kr. i 2019. Baggrunden for mindre- og merindtægterne er
ændret aktivitetsniveau som følge af, at grundkapitalindskuddet i almene boliger i 2017 og 2018
ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. Aftale mellem regeringen og KL om op-
følgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 af 25. september 2015.
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administra-
tion ..................................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-59,6
2017
132,7
2018
197,7
2019
-18,1
-59,6
-59,6
132,7
132,7
197,7
197,7
-18,1
-18,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0146.png
146
§ 14.51.05.10.
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 59,6 mio. kr. i 2016, forøget
med 132,7 mio. kr. i 2017 og 197,7 mio. kr. i 2018 samt reduceret med 18,1 mio. kr. i 2019.
Baggrunden for mindre- og merindtægterne er et ændret aktivitetsniveau som følge af, at grund-
kapitalindskuddet i almene boliger i 2017 og 2018 ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessum-
men, jf. Aftale mellem regeringen og KL om opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 af
25. september 2015. Dette medfører mindreudgifter i 2016 og merudgifter i 2017 og 2018 samt
mindreudgifter i 2019 til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger og dermed mindre-
hhv. merindtægter fra Landsbyggefonden, der refunderer 25 pct. af statens udgifter til ydelses-
støtte. Derudover forøges ydelsesstøtten til friplejeboliger som følge af højere finansieringsrente
i alle år. Dette medfører tilsvarende større indtægter fra Landsbyggefonden.
14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Admini-
stration ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
44. Tilskud til personer .................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-
2017
3,0
2018
3,0
2019
-
-
-
-
-
3,0
0,1
0,5
2,4
3,0
0,1
0,5
2,4
-
-
-
-
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 3,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017
og 2018 til etablering af skæve boliger. Heraf anvendes 2,4 mio. kr. til etablering af boliger og
0,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning og beboelsen i boligerne.
14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i
alment byggeri ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
3,0
2017
4,0
2018
4,0
2019
4,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0147.png
§ 14.51.16.10.
147
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 3,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio.
kr. årligt i perioden 2017-2019. Baggrunden for merudgifterne er, at kommunerne som følge af
flere personer med opholdstilladelse forventes at få flere udgifter til istandsættelse af en almen
bolig ved fraflytning. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Af den samlede for-
øgelse indgår 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til dækning af kommunernes merudgifter i
kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april 2015 om ændring af lov om almene boliger
m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere ...........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
5,0
5,0
0,3
0,2
4,5
2017
5,0
5,0
0,3
0,2
4,5
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2016
og 2017 til en videreførsel af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til
udsættelsestruede lejere.
14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sår-
bare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl),
der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.
På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare per-
soner, de såkaldte inklusionsboliger. Den materielle hjemmel vil blive udmøntet i en ændring af
almenboligloven.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutids-
værdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 14.54.57 Hensættelse vedrørende et til-
skud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusions-
boliger).
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Tilskud gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0148.png
148
BV 2.10.5
§ 14.51.57.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af
udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3
som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 14.11.01. De-
partementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Sta-
tens Administration ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-
2017
10,0
2018
10,0
2019
10,0
-
-
-
-
10,0
-
0,3
9,7
10,0
0,5
0,3
9,2
10,0
0,5
0,3
9,2
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Statens Administration
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl),
der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.
Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige
boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboer-
nes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og
uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det
psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).
Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en
institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger
eller er hjemløse, eller det kan være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men
har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har
behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at gen-
optage arbejde eller uddannelse.
Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt
sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber,
hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.
Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsbo-
liger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordning. Herudover skal rela-
tionen til andre tilsvarende ordninger så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger
evalueres.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0149.png
§ 14.52.
149
14.52. Privat boligbyggeri
14.52.05. Støtte til friplejeboliger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli
2009, Statens Administration ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
21,8
2017
37,6
2018
37,6
2019
20,8
21,8
21,8
37,6
37,6
37,6
37,6
20,8
20,8
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 21,8 mio. kr. i 2016, 37,6 mio.
kr. årligt i perioden 2017-2018 og 20,8 mio. kr. i 2019. Baggrunden for merudgifterne er for alle
år en højere finansieringsrente. Derudover er der merudgifter i 2017 og 2018, fordi kapitalind-
skuddet i friplejeboliger ændres fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. Aftale mellem re-
geringen og KL om opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015 af 25. september 2015.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang .....................................................
Tilbagediskonterede udgifter
(2016-pl, mio. kr.) ..............................
98
52,2
2011
120
33,8
2012
224
76,1
2013
170
41,5
2014
94
18,0
2015
225
89,4
2016
225
77,7
2017
225
77,7
2018
225
77,7
2019
225
60,9
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
14.54.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger
til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af
inklusionsboliger, Statens Administration .................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-
2017
-
2018
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl),
der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0150.png
150
§ 14.54.57.
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-
telser vedrørende § 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt
sårbare personer (inklusionsboliger).
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Statens Admi-
nistration
Med virkning fra 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger
til psykisk og socialt sårbare personer.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagedis-
konteringsrente.
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesinds-
ats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Som led i aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio.
kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale beskæftigel-
sesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheorienteret til-
gang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med gode job-
muligheder i lokalområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
Tilskud gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
BV 2.10.5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0151.png
§ 14.62.09.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Målrettet beskæftigelsesindsats ...................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Brancheorienteret tilgang ............................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
151
F
22,0
16,0
0,5
15,5
6,0
0,2
5,8
2017
13,0
13,0
0,4
12,6
-
-
-
2018
14,3
14,3
0,4
13,9
-
-
-
2019
3,0
3,0
0,1
2,9
-
-
-
10. Målrettet beskæftigelsesindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 16,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio.
kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og koordi-
neret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt
flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kom-
munerne vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på
implementering af virksomme metoder og indsatser. Der tilknyttes en ekstern evaluator med
henblik på at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i de deltagende kommuner.
20. Brancheorienteret tilgang
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. i 2016 til en an-
søgningspulje til implementering af et branchepakkekoncept, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af okto-
ber 2015. Målgruppen er kommuner, som vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra
der kan søges om tilskud til implementeringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede
indsats for flygtninge og indvandrere inden for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder.
Der tilknyttes en ekstern evaluator med henblik på at identificere de virksomme elementer i den
brancheorienterede tilgang.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0152.png
152
§ 14.69.
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integra-
tionsindsatsen ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,5
2017
4,0
2018
4,0
2019
-
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
-
-
30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0
mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte inte-
grationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres
af Dansk Røde Kors.
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændige under integrationspro-
grammet (tekstanm. 104)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet.
Kontoen er som følge heraf reduceret med 5,6 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 61,8 mio. kr. i
2017, 110,1 mio. kr. i 2018 og 81,5 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationspro-
grammet .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,6
-1,2
-1,2
2017
61,8
19,1
19,1
2018
110,1
32,7
32,7
2019
81,5
20,9
20,9
-4,4
-4,4
42,7
42,7
77,4
77,4
60,6
60,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0153.png
§ 14.71.03.10.
153
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet.
Kontoen er som følge heraf reduceret med 1,2 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 19,1 mio. kr. i
2017, 32,7 mio. kr. i 2018 og 20,9 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner, der del-
tager i vejledning og opkvali-
ficering (1.000)
Antal helårspersoner, der er
ansat i virksomhedspraktik
(1.000).
Antal helårspersoner, der er
ansat i løntilskud (1.000)
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) ..
Gns. enhedsomkostninger
Gns. offentlige udgifter pr.
helårsperson der deltager i
vejledning og opkvalificering..
Gns. offentlige udgifter pr.
helårsperson der er ansat i
virksomhedspraktik (kr.)..........
Gns. offentlige udgifter pr.
helårsperson der er ansat i
løntilskud (kr.) .........................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,8
2,4
0,7
178
5,7
6,2
1,4
373
8,1
8,8
1,8
479
10,9
11,8
2,5
646
11,8
12,8
2,7
701
10,9
11,9
2,5
653
lI.
III
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 47.424 43.772 42.064 42.988 42.050 42.181
-
1.108
985
1.015
1.008
1.013
1.025
- 50.963 49.284 35.261 34.994 35.213 35.664
Kilde: Oplysninger er estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet.
Kontoen er som følge heraf reduceret med 4,4 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 42,7 mio. kr. i
2017, 77,4 mio. kr. i 2018 og 60,6 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner
lI. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
IlI. Gns. enhedsomkostninger
Gns. offentlige udgifter pr.
helårsperson .............................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
2014
12,8
490
2015
20,3
853
2016
26,6
1.149
2017
35,3
1.520
2018
38,8
1.662
2019
37,1
1.573
- 38.255 41.986 42.810 43.045 42.848 42.456
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0154.png
154
§ 14.71.04.
14.71.04. Resultattilskud
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet.
Kontoen er som følge heraf reduceret med 1,0 mio. kr. i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017 og forhøjet
med 1,2 mio. kr. i 2018 og 38,0 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Resultattilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-1,0
-1,0
-1,0
2017
-1,7
-1,7
-1,7
2018
1,2
1,2
1,2
2019
38,0
38,0
38,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aktivitet
Antal personer med bestået
prøve i dansk (1.000) ..........
2,2
1,8
2,6
2,1
1,6
2,0
3,1
3,9
6,8
8,7
Antal personer i beskæftigel-
se/uddannelse (1.000)..........
1,6
1,6
1,1
1,5
1,7
2,0
2,5
3,5
4,4
4,6
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Statens udgifter til resultattil-
skud (mio. kr.).....................
159
142
152
153
147
171
235
316
469 549,8
III. Gns. enhedsomkostninger
Resultattilskud pr. person med
bestået prøve i dansk, kr..... 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840 36.840
Resultattilskud pr. person i
beskæftigelse/uddannelse, kr. 49.118 49.118 49.118 49.118 49.118 49.118 49.118 49.118 49.118 49.118
Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 20 10 -2013 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
14.71.05. Grundtilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundtilskud .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
18,1
18,1
18,1
2017
117,7
117,7
117,7
2018
190,9
190,9
190,9
2019
187,4
187,4
187,4
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet.
Kontoen er som følge heraf forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2016, 117,7 mio. kr. i 2017, 190,9 mio.
kr. i 2018 og 187,4 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0155.png
§ 14.71.05.10.
Aktivitetsoversigt
2012
Aktivitet
Antal integrationsmåneder
(1.000 mdr.)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)...
III. Gns. enhedsomkostninger
Grundtilskud pr. integrations-
måned (pl-2016)
I.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
155
2019
155,0
409,3
2.640
140,8
371,8
2.640
173,7
458,6
2.640
302,7
446,8
597,5
659,7
634,3
748,8 1.120,6 1.498,6 1.654,5 1.590,9
2.640
2.640
2.640
2.640
2.640
Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager
grundtilskuddet.
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp i særlige tilfælde mv. ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2,4
2,4
2,4
2017
13,5
13,5
13,5
2018
20,7
20,7
20,7
2019
18,6
18,6
18,6
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet.
Kontoen er som følge heraf forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2016, 13,5 mio. kr. i 2017, 20,7 mio. kr.
i 2018 og 18,6 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal integrationsmåne-
der (1.000 mdr.)
II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio.
kr., pl-2016)
Statslige udgifter (mio.
kr., pl-2016)
III Gns. enhedsomkostnin-
ger
Gennemsnitlig månedlig
ydelse (pl-2016)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
138,1
142,1
155,0
140,8
173,7
302,7
446,8
597,5
659,7
634,3
45,6
22,8
50,4
25,2
47,2
23,6
67,1
33,5
80,5
40,2
142,6
71,3
231,7
115,9
323,1
161,6
357,4
178,7
338,1
169,0
330
355
304
476
463
475
519
541
542
533
14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion
(Lovbunden)
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af 19. november 2015 er det besluttet at udvide målgruppen
for integrationsydelse til herboende. På den baggrund er der alene budgetteret med bevilling på
kontoen frem til lovforslagets ikrafttrædelse den 1. juli 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0156.png
156
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 14.71.10.
F
-216,8
-18,4
-18,4
-12,2
-12,2
-186,2
-186,2
2017
-209,4
-
-
-
-
-209,4
-209,4
2018
-106,1
-
-
-
-
-106,1
-106,1
2019
-
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion .......
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion .......
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion .......
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 18,4 mio. kr. i 2016 på ændringsfor-
slaget til finansloven for 2016.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner(1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig kon-
tanthjælp kr.
I.
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,3
30,3
2017
-
-
2018
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
- 11.955
-
-
-
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71 .01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på
denne underkonto refusion med 40 pct. refusion.
30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 12,2 mio. kr. i 2016 på ændringsforslaget
til finansloven for 2016.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig kon-
tanthjælp kr.
I.
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
2,1
226,6
2017
-
-
2018
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
- 11.955
-
-
-
Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71 .01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på
denne underkonto refusion med 30 pct. refusion.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0157.png
§ 14.71.10.40.
157
40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 11,9 mio. kr. i 2016, 44,6 mio. kr. i 2017
og 54,5 mio. kr. i 2018 på ændringsforslaget til finansloven for 2016.
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af 19. november 2015 er det besluttet at udvide målgruppen
for integrationsydelse til herboende. På den baggrund er bevillingen reduceret med 198,1 mio.
kr. i 2016, 254,0 mio. kr. i 2017 og 160,6 mio. kr. i 2018.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gen-
nemsnitligt månedlig kontant-
hjælp kr.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
2016
1,8
369
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
- 11.955
Bemærkninger: For tidligere år henvises til 14.71 .01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på
denne underkonto refusion med 20 pct. refusion.
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 80 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 40 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 30 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 20 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
46,3
2017
178,6
2018
72,8
2019
-36,8
-22,8
-22,8
1,5
1,5
-21,1
-21,1
-16,6
-16,6
-64,4
-64,4
-8,8
-8,8
-35,1
-35,1
-39,9
-39,9
-30,4
-30,4
-22,3
-22,3
-9,4
-9,4
-29,9
-29,9
163,9
163,9
208,2
208,2
138,4
138,4
49,6
49,6
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 80 pct. refusion
Som led i en konsolidering af udgiftsskønnet er der foretaget en teknisk korrektion af bevil-
lingen på ændringsforslagene. På den baggrund er bevillingen nedjusteret med 27,6 mio. kr. i
2016, 19,3 mio. kr. i 2017, 15,4 mio. kr. i 2018 og 10,8 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet. Kon-
toen er som følge heraf opjusteret med 4,8 mio. kr. i 2016, 20,8 mio. kr. i 2017 og nedjusteret
med 5,7 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0158.png
158
§ 14.71.11.10.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,6
160
8.713
2017
1,3
126
8.386
2018
0,8
73
7.950
2019
0,6
51
7.718
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 40 pct. refusion
Som led i en konsolidering af udgiftsskønnet er der foretaget en teknisk korrektion af bevil-
lingen på ændringsforslagene. På den baggrund er bevillingen nedjusteret med 65,1 mio. kr. i
2016, 47,4 mio. kr. i 2017, 36,0 mio. kr. i 2018 og 26,2 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet. Kon-
toen er som følge heraf opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2016, 38,6 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i
2018 og nedjusteret med 13,7 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
6,9
689
8.355
2017
6,4
625
8.135
2018
4,3
402
7.839
2019
2,8
256
7.708
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 30 pct. refusion
Som led i en konsolidering af udgiftsskønnet er der foretaget en teknisk korrektion af bevil-
lingen på ændringsforslagene. På den baggrund er bevillingen nedjusteret med 27,1 mio. kr. i
2016, 37,1 mio. kr. i 2017, 27,7 mio. kr. i 2018 og 20,3 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet. Kon-
toen er som følge heraf reduceret med 3,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2017,
18,3 mio. kr. i 2018 og reduceret med 9,6 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr.
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
3,4
336
8.355
2017
6,5
632
8.135
2018
5,0
470
7.839
2019
2,8
261
7.708
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0159.png
§ 14.71.11.40.
159
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 20 pct. refusion
Som led i en konsolidering af udgiftsskønnet er der foretaget en teknisk korrektion af bevil-
lingen på ændringsforslagene. På den baggrund er bevillingen nedjusteret med 5,5 mio. kr. i 2016,
54,7 mio. kr. i 2017, 84,9 mio. kr. i 2018 og 91,4 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet. Kon-
toen er som følge heraf reduceret med 1,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og forhøjet med
31,2 mio. kr. i 2018 og 23,6 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale om finansloven for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti af 19. november 2015 er det besluttet at udvide målgruppen
for integrationsydelse til herboende. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 170,6 mio. kr.
i 2016, 265,1 mio. kr. i 2017, 192,1 mio. kr. i 2018 og 117,4 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse kr.
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
11,1
252,7
8.355
2017
29,2
1.483
8.135
2018
35,5
2.435
7.839
2019
32,2
2.457
7.707
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-4,0
-0,9
-0,9
-2,1
-2,1
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
2017
-2,7
-0,5
-0,5
-1,2
-1,2
-0,9
-0,9
-0,1
-0,1
2018
-4,2
-0,3
-0,3
-0,6
-0,6
-0,5
-0,5
-2,8
-2,8
2019
-17,7
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-17,3
-17,3
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,9 mio. kr. i 2016, 0,5 mio.
kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. Nedjusteringen afspejler en korrektion af
udgiftskønnet samt en opdateret aktivitetsskøn for 2016-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0160.png
160
§ 14.71.12.10.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,2
19
8.300
2017
0,1
14
8.081
2018
0,1
13
7.768
2019
0,1
13
7.600
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,1 mio. kr. i 2016, 1,2 mio.
kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019. Nedjusteringen afspejler en korrektion af
udgiftskønnet samt en opdateret aktivitetsskøn for 2016-2019.
Den eksisterende formulering slettes og erstattes med følgende:
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af
Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder integra-
tionshjælp.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr.
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,9
93
8.300
2017
0,7
69
8.081
2018
0,7
66
7.768
2019
0,7
65
7.600
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,9 mio. kr. i 2016, 0,9 mio.
kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. Nedjusteringen afspejler en korrektion af
udgiftskønnet samt en opdateret aktivitetsskøn for 2016-2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr.
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,5
52
8.300
2017
0,7
69
8.081
2018
0,7
66
7.768
2019
0,7
65
7.600
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0161.png
§ 14.71.12.40.
161
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,1 mio.
kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 17,3 mio. kr. i 2019. Nedjusteringen afspejler en korrektion af
udgiftskønnet samt en opdateret aktivitetsskøn for 2016-2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse kr.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
6
8.300
2017
0,1
14
8.081
2018
0,6
55
7.768
2019
5,0
460
7.600
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0162.png
162
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
137,9
9,3
144,1
9,3
47,9
22,4
7,5
25,5
2,2
-9,7
9,6
9,6
9,3
9,3
2,5
2,5
84,1
18,7
65,4
6,2
-
6,2
3,0
7,5
-4,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.12. Statsforvaltningen ...........................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................
15.14. Uddannelse ......................................................................................
15.16. Reservation til anbringelsesreformen .............................................
Børn ...........................................................................................................
15.26. Forebyggelsesinitiativer ..................................................................
Social ..........................................................................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ..............................................
Bistand og pleje for handicappede .........................................................
15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................
Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
37,0
3,0
113,4
153,4
-6,2
147,2
6,4
3,0
-3,2
6,2
-6,2
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
B. Bevillinger.
Udgift
163
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 2, 100 og 111)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekter, aktiviteter mv. vedrørende puljer
21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til implementering af Udbredelse af Hou-
sing First på hjemløseområdet, jf. Aftale om satspuljen
for 2016
30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til implementering af satspuljeinitiativer,
jf. Aftale om satspuljen for 2016
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret forventet regulering af bloktilskuddet ifm. Klare
rammer for voksenansvar over for anbragte børn og un-
ge, jf. Aftale om satspuljen for 2016
15.12. Statsforvaltningen
01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opskrivelse med 7,5 mio. (indtægter og udgifter) sfa.
modtagelse af det fulde skilsmissegebyr
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til implementering af satspuljeinitiativer,
jf. Aftale om satspuljen for 2016
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af bevilling ifm. Understøttelse af frivillig-
hedsområdet, jf. Aftale om satspuljen for 2016
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
205,6
-
-
-
248,2
1,2
-
-
170,9
18,2
-
-
3,0
-
-
-
296,8
-
-
-
37,5
4,3
-
-
7,1
2,5
-
-
23,7
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
164
§ 15.
Ny bevilling til Resocialisering af indsatte med op-
mærksomhedsforstyrrelser, jf. Aftale om satspuljen for
2016
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af bevilling til Understøttelse af frivillig-
hedsområdet og ny bevilling til Frivillig gældsrådgiv-
ning, jf. Aftale om satspuljen for 2016
Af finansministeren
Ny konto
57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Ny bevilling til Udvikling af samfundsøkonomiske mo-
deller, jf. Aftale om satspuljen for 2016
47,9
20,8
-
-
2,2
-
15.14. Uddannelse
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af bevilling til Ombudsmandens Børnekon-
tor, jf. Aftale om satspuljen for 2016
15.16. Reservation til anbringelsesreformen
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af bevilling vedr. midler til efteruddan-
nelse på børne- og ungeområdet, jf. Aftale om satspuljen
for 2016
Børn
15.26. Forebyggelsesinitiativer
Af finansministeren
Ny konto
02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv
indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.....................F
Ny bevilling til Mod en tidligere, forebyggende og mere
effektiv indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2016
Social
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af bevilling som følge af ny integrations-
prognose
2,0
2,2
-
-
28,9
-9,7
-
-
9,6
-
742,2
9,3
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
12. Sociale teknologier for mennesker med funk-
tionsnedsættelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Fortsat støtte til udvikling af sociale
teknologier, jf. Aftale om satspuljen for 2016
Integration og øvrige bistandsordninger
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
01. Styrket indsats over for personer udsat for seksu-
elle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Regionale centre for seksuelt misbrugte,
jf. Aftale om satspuljen for 2016
Af finansministeren
Ny konto
02. Naturen som social og rehabiliterende indsats
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Ny bevilling til Naturen som social og rehabiliterende
indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2016
Af finansministeren
Ny konto
16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Ny bevilling til Rådgivningstilbud til psykisk sårbare
unge, jf. Aftale om satspuljen for 2016
15.75. Særligt udsatte grupper
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-
liepolitiske område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Pulje til sommerferiehjælp, jf. Aftale om
satspuljen for 2016
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Udbredelse af Housing First på hjemlø-
seområdet og Etablering af midlertidige nødovernat-
ningstilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2016
Af finansministeren
Ny konto
24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
...................F
165
-
2,5
-
-
-
15,7
-
-
3,0
-
-
-
-
5,0
-
-
20,3
5,4
-
-
18,2
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
166
§ 15.
Ny bevilling til Udbredelse af behandlingsmodeller til
unge med misbrug, jf. Aftale om satspuljen for 2016
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Undersøgelse af stofmisbrugsområdet
fra et brugerperspektiv, Akut krisecenter for socialt ud-
satte stofmisbrugere og Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale
om satspuljen for 2016
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Dan-
mark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Bedre inklusion af nytilflyttede grøn-
lændere i Danmark, jf. Aftale om satspuljen for 2016
Af finansministeren
Ny konto
49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Ny bevilling til Opfølgende samtaler til tidligere an-
bragte unge, jf. Aftale om satspuljen for 2016
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af driftstøtte til Landsforeningen til støtte ved
Spædbarnsdød, jf. Aftale om satspuljen for 2016
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af driftsstøtte til Fonden for Socialt Ansvar,
Børns Vilkår ifm. Udvidet åbningstid af BørneTelefonen
samt driftsstøtte til Sjældne Diagnoser, jf. Aftale om
satspuljen for 2016
74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til drifts- og forankringsstøtte til Danmarks
Idrætsforbund, Den Sociale Retshjælp, Landsforeningen
Talentspejderne og Røde Kors Hovedstaden, jf. Aftale
om satspuljen for 2016
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af
julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Pulje til uddeling af julehjælp, jf. Aftale
om satspuljen for 2016
33,8
14,2
-
-
4,8
4,0
-
-
3,1
-
11,6
0,7
-
-
89,8
4,8
-
-
3,6
6,0
-
-
-
4,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
167
Nr. 111.
ad 15.11.01., 15.11.34., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15.,
15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29.,
15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.36., 15.13.42., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15.,
15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08.,
15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.18., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03.,
15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03.,
15.75.04., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18.,
15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28.,
15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.41., 15.75.43., 15.75.44.,
15.75.48., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74.,
15.75.75., 15.75.78., 15.76.24., 15.77.17. og 15.77.19.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
111.
ad 15.11.01., 15.11.34., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15.,
15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29.,
15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.36., 15.13.42., 15.13.57., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14.,
15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.64.05.,
15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.18., 15.64.50.,
15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13.,
15.74.14., 15.74.16., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14.,
15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23.,
15.75.24., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35.,
15.75.36., 15.75.37., 15.75.41., 15.75.43., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.51.,
15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78., 15.76.24.,
15.77.17. og 15.77.19."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0168.png
168
§ 15.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmel-
ser:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
§ 15.11.34. Parrådgivning,
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale pro-
blemer,
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
§ 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet,
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,
§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0169.png
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
169
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.,
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge,
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med
Funktionsnedsættelser,
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet,
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
overgreb,
§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
§ 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte,
§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område,
§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
§ 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud,
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0170.png
170
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
§ 15.11.
Beskrivelse
§ 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet,
§ 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens,
§ 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper
og/eller bandekriminalitet,
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet,
§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,
§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv.,
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,
§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efter-
værnsindsatsen,
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
§ 15.75.74. Overgangsordning,
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
§ 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0171.png
§ 15.11.
I stedet indsættes følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
171
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
§ 15.11.34. Parrådgivning,
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale pro-
blemer,
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
§ 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet,
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller,
§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,
§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0172.png
172
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
§ 15.11.
Beskrivelse
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.,
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge,
§ 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats,
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med
Funktionsnedsættelser,
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet,
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
overgreb,
§ 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats,
§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
§ 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge,
§ 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte,
§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område,
§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
§ 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud,
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0173.png
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
173
§ 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet,
§ 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens,
§ 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper
og/eller bandekriminalitet,
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet,
§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,
§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv.,
§ 15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug,
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,
§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efter-
værnsindsatsen,
§ 15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge,
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
§ 15.75.74. Overgangsordning,
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
§ 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
BO1
2017
-
3,1
3,1
-
3,1
3,1
BO2
2018
-
0,8
0,8
-
0,8
0,8
BO3
2019
-
-0,3
-0,3
-
-0,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration..........
Generel minister- og folketings-
betjening ....................................
Socialpolitik ..............................
Jura ............................................
Analyse og datastrategi ............
Kommunal- og regionaløkonomi
Koncern .....................................
Psykolognævnet ........................
R
2013
262,7
39,2
13,1
65,3
52,3
20,9
65,3
5,2
1,4
R
2014
246,8
36,8
12,3
61,4
49,1
19,6
61,4
4,9
1,4
B
2015
266,3
39,7
13,2
66,1
52,9
21,2
66,1
5,3
1,9
F
2016
240,8
34,8
11,9
59,9
47,9
19,2
59,9
4,8
2,4
BO1
2017
243,1
35,2
12,0
60,5
48,3
19,4
60,5
4,8
2,4
BO2
2018
221,0
32,2
10,9
54,9
43,8
17,5
54,9
4,4
2,4
BO3
2019
212,3
29,9
10,6
52,7
42,0
16,9
52,7
4,1
2,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0174.png
174
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 15.11.01.
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
3,0
3,0
BO1
2017
3,1
3,1
BO2
2018
0,8
0,8
BO3
2019
-0,3
-0,3
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes departementets udgiftsbevilling med 3,0 mio.
kr. i 2016, 3,1 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 og nedskrives med 0,3 mio. kr. i 2019 til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. vedrørende
puljer omfattet af særlig bevillingsbestemmelse opført under § 15.11. Centralstyrelsen, hvor der
afviges fra budgetvejledningens punkt 2.10.5. Forhøjelsen og nedskrivelse af udgifterne udlignes
af en tilsvarende forhøjelse af indtægter via administrationsbidrag fra de relevante puljer, hvorfor
nettoudgiftsbevillingen er uændret.
15.11.21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes
indsats over for hjemløse .............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
1,2
1,2
-
BO1
2017
1,2
1,2
-
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
1,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Generel ledelse og hjælpe-
funktioner...............................
Juridisk sagsbehandling, bevil-
lingsstyrede område...............
Juridisk sagsbehandling, ge-
byrfinansieret område............
Vejledning, praksiskoordine-
ring og tilsyn .........................
Undersøgelser, analyser og
statistik ...................................
Sekretariatsbetjening af nævn
og udvalg ...............................
R
2013
316,4
67,0
105,1
105,1
9,5
6,2
23,5
R
2014
425,9
71,6
170,3
148,6
11,3
12,7
11,4
B
2015
409,8
63,6
150,5
97,7
16,6
10,3
71,1
F
2016
416,3
66,3
218,0
80,9
20,7
18,6
11,8
BO1
2017
373,4
62,2
193,2
76,4
18,4
12,4
10,8
BO2
2018
367,5
61,7
190,8
75,8
17,0
11,5
10,7
BO3
2019
363,2
60,7
188,1
74,8
17,7
11,4
10,5
Bemærkninger:
Ad 1. Bevillingsstyrede område:
Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sags-
behandling i ankemøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert
møde deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse
(2012-pl). Forventet antal møder udgør 250. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer,
som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.
Ad 2. Indtægtsdækkede område:
Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sags-
behandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0175.png
§ 15.11.21.
175
to beskikkede medlemmer der vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl). Forventet
antal møder udgør 410.
Ad 5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg:
Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli
2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert
af
Beskæftigelsesudvalgets
møder deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde
inkl. forberedelse (2012-pl). Tilsvarende beløb vederlægges pr. møde i
Arbejdsmiljøklagenævnet
til hvert af de 10
medlemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i
Ligebehandlingsnævnet
deltager som hovedregel en for-
mand eller næstformand samt to øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for
hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64 kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt time-
forbrug ud over otte timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige
aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige
nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl). Forventet antal
møder udgør 30.
På hvert møde i
Klagenævnet for Specialundervisning
deltager en formand eller dennes stedfortræder, to medlemmer
eller deres stedfortrædere udpeget af KL, to medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af Danske Handicapor-
ganisationer og en særligt sagkyndig (ikke honorarbærende) udpeget af KL. Der afholdes ca. 13 møder hvert år.
Der foreligger honorarinstruks for formand/stedfortræder: Der aflønnes for den reelle mødetid i et nævnsmøde og
2 timer pr. realitetsbehandlet sag. Herudover vederlægges formanden eller dennes stedfortræder for afgjorte sager
efter bemyndigelse fra nævnet med hhv. en eller to timer afhængig af sagernes karakter. Formanden vederlægges
desuden med 75 timer pr. år for øvrige aktiviteter. Øvrige medlemmer honoreres med den reelle mødetid af et
nævnsmøde og en time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20
kr. pr. time (2012-pl).
Adoptionsnævnet
består af en formand, ni medlemmer og syv stedfortrædere. Ved et alm. møde (kl. 12.15 til kl.
18.00) honoreres medlemmerne med 23 timer inkl. forberedelse. Et heldagsmøde (kl. 9.00 - kl. 18.00) honoreres
med 26 timer inkl. forberedelse. Stedfortrædere honoreres kun, når de møder. Herudover stiller Ankestyrelsen to
medarbejdere til rådighed som sekretariatsbistand. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 500 kr. pr.
time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet be-
står af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke en del af
voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Det ene medlem honoreres med 5 timer pr. sag, de andre med 2 timer pr.
sag med 338,54 kr. (2012-pl). Herudover honoreres voteringsgruppen desuden for gennemlæsning af godkendte sager
for de adoptanter, der står på den nationale venteliste med �½ time pr. sag med timetaksten 338,54 kr. (2012-pl).
Særlige opgaver der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger) honoreres med 594,11 kr. (2012-pl) i henhold til
cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
-
0,8
0,8
BO1
2017
-
0,8
0,8
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
-
0,8
0,8
30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse
Som led i ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,2 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017
og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes
indsats over for hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0176.png
176
§ 15.11.30.
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2016 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
18,2
18,2
-
BO1
2017
18,1
18,1
-
BO2
2018
15,1
15,1
-
BO3
2019
16,4
16,4
-
18,2
18,1
15,1
16,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ......
Tilvejebringelse af ny social-
faglig viden............................
Formidling og udbredelse af
virkningsfulde socialfaglige
metoder og praksisser ...........
Socialfaglig rådgivning af
kommuner, regioner og borgere
Understøtte udvikling og im-
plementering af socialpolitik.
National audit-funktion i for-
hold til socialtilsyn ................
R
2013
257,1
26,4
120,7
55,6
30,2
20,1
4,1
R
2014
333,9
26,3
150,1
74,9
37,3
25,4
19,9
B
2015
345,3
50,8
166,2
49,8
35,7
26,0
16,8
F
2016
292,3
50,9
99,7
58,3
41,1
29,0
13,3
BO1
2017
284,6
49,8
96,2
57,1
40,1
28,1
13,3
BO2
2018
271,0
47,0
87,2
60,3
37,2
26,2
13,1
BO3
2019
248,6
43,4
77,9
56,8
33,7
23,8
13,0
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
56
12,1
12,1
BO1
2017
50
12,1
12,1
BO2
2018
56
10,1
10,1
BO3
2019
32
10,9
10,9
50. Satspuljeinitiativer
Nedenstående tekst slettes:
Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio.
kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014. Forhøjelsen består af følgende: 5,0 mio. kr. i 2015, 3,6
mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til initiativer med henblik på en styrkelse
af plejefamilieområdet, herunder et ledernetværk på plejefamilieområdet, udbredelse af en model
for vederlag til plejefamilier, udarbejdelse af forløbsbeskrivelser samt understøttelse af familie-
rådslagning og arbejde med netværksplejefamilier; 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til
et initiativ om efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge;
0,6 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til et initiativ om styrket fagligt niveau blandt udsatte børn
i folkeskolen; 0,5 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018
til et initiativ om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud; 0,7 mio. kr. i 2015, 0,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0177.png
§ 15.11.30.50.
177
mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til et initiativ om midlertidige over-
gangsboliger til unge hjemløse; 2,0 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og
1,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte; 1,4
mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til et initiativ om
styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud; 3,9 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. årligt i årene
2016-2018 til Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel; 3,1 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i
2018 til et initiativ om implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens
voksenbestemmelser; 1,7 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr.
i 2018 til et initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD; 0,1 mio. kr. i 2015, 0,3
mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 til et initiativ om nye veje til aktiviteter og ledsagelse for
personer med handicap; 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 til et initiativ om forældre-
programmer; 0,7 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om
deltagelse og frivillighed for alle; 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt
fra 2017 og frem til et initiativ om behandling af børn og unge (B98); 1,5 mio. kr. i 2015 til
implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling.
Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres 7,9 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017
og 4,1 mio. kr. i 2018 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende ældreområdet.
I stedet indsættes følgende:
Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5
mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (SR),
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Forhøjelsen består af følgende:
(Mio. kr., 2015-pl)
Initiativer, jf. aftale af november 2014
Styrkelse af plejefamilieområdet
Efterværn og netværksgrupper for nuværende og
tidligere anbragte børn og unge
Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i fol-
keskolen
Styrket overgang til skole for udsatte børn i dag-
tilbud
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
Et liv uden vold - styrket indsats over for volds-
ramte
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botil-
bud
Center Mod Menneskehandel til et initiativ om
handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
Uddannelse af demensnøglepersoner via et
demensrejsehold
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig
Redskab til målrettet pleje af demente
Implementering og opfølgning på kommende re-
form af servicelovens voksenbestemmelser
Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
Projekt-
ID
-
2015-1-b
2015-14-0
2015-2-a
2015-4-0
2015-5-a
2015-6-a/b/c
2015-23-0
2015-25-b
2015-42-0
2015-43-0
2015-44-0
2015-51-0
2015-52-0
2015
26,7
5,0
-
0,6
0,5
0,7
2,0
1,4
3,9
2,2
-
3,0
3,1
1,7
2016
35,1
3,6
0,2
0,6
0,4
0,2
1,7
0,6
13,6
4,8
-
3,0
2,1
1,5
2017
29,6
2,0
0,1
0,6
0,5
0,5
1,5
0,3
13,6
3,6
0,1
2,0
0,6
1,0
2018
25,5
0,8
-
0,6
0,7
0,6
1,5
0,9
13,6
3,7
-
0,4
0,6
1,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0178.png
178
§ 15.11.30.50.
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer
med handicap
Forældreprogrammer
Deltagelse og frivillighed for alle
Behandling af børn og unge
Implementering af lovforslag om anonym
stofmisbrugsbehandling
2015-54-0
2015-55-0
2015-27-a
2015-34-0
2015-35-0
0,1
-
-
1,0
1,5
0,3
1,0
0,7
0,8
-
0,4
1,8
0,4
0,6
-
-
-
0,5
0,6
-
Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres 7,9 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017
og 4,1 mio. kr. i 2018 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende ældreområdet.
Af de afsatte midler til et initiativ om et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte,
kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt i årene 2016-2018 til processtøtte ifm. videreførelse af Dialog
mod Volds projekt målrettet voldsudøvere og Mødrehjælpens projekt Ud af Voldens Skygge, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015.
51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1
mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018 og 16,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af okto-
ber 2015. Forhøjelsen består af følgende:
(Mio. kr., 2016-pl)
Initiativer, jf. aftale af oktober 2015
Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv
indsats
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug
Understøttelse af frivillighedsområdet
Resocialisering af indsatte med opmærksomheds-
forstyrrelser
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksu-
elle overgreb med særligt fokus på indsatsen for
børn i dagtilbud
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte
børn
Regionale centre for seksuelt misbrugte
Frivillig gældsrådgivning
Projekt-
ID
-
2016-1-b
2016-2-b
2016-3-b
2016-4-c
2016-10-b
2016-12-b
2016-13-b
2016-16-0
2016-17-a
2016-18-b
2016-25-b
2016
18,2
4,9
5,5
0,7
-
1,0
0,1
0,5
2,0
2,3
0,3
0,9
2017
18,1
6,4
6,0
1,4
0,5
1,1
-
0,5
2,0
-
0,2
-
2018
15,1
5,9
4,5
0,9
0,5
1,1
-
-
2,0
-
0,2
-
2019
16,4
8,7
4,7
0,9
-
1,0
-
-
-
1,0
0,1
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0179.png
§ 15.11.30.51.
179
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
-
2017
13,0
13,0
13,0
2018
13,0
13,0
13,0
2019
13,0
13,0
13,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,0 mio. kr. årligt fra 2017
og frem til regulering af det kommunale bloktilskud mv. vedrørende lovforslag om Klare rammer
for voksenansvar over for anbragte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
15.12. Statsforvaltningen
15.12.01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres § 10.13.01. Statsforvaltningen fra det
tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet til § 15. Social- og Indenrigsministeriet.
Regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog i 2013 en ny struktur for ud-
førelse af Statsforvaltningens opgaver, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om re-
gional statsforvaltning mv. Ændringen indebar, at statsforvaltningerne nedlagdes, og at en ny
landsdækkende Statsforvaltning blev oprettet pr. 1. juli 2013. Statsforvaltningen har fortsat en
regional organisering med ni centre fordelt i landet.
I forbindelse med den nye struktur modtager Statsforvaltningen gebyrindtægter ved behand-
lingen af sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skils-
misse, ændring af fastsat børnebidrag samt ved sager om indfødsret.
Kontoen er i 2013 forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015, 14,8 mio.
kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og fremefter til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem
forældre, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0180.png
180
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 15.12.01.
F
2016
-
7,5
7,5
-
7,5
7,5
BO1
2017
-
7,5
7,5
-
7,5
7,5
BO2
2018
-
7,5
7,5
-
7,5
7,5
BO3
2019
-
7,5
7,5
-
7,5
7,5
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.12.01. Statsforvaltningen, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj
2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa
og Statsforvaltningen har ligeledes afdeling i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Rønne,
Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Den nye struktur indebærer bl.a., at der sker en samling og
specialisering af sagsområder på de ni afdelinger. Herudover har Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013
overtaget ansvaret for de sagsområder, der hidtil har hørt under de regionale beskæftigelsesan-
kenævn og de regionale sociale nævn, idet disse nævn nedlægges.
Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Social- og Indenrigsmi-
nisteriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier,
herunder Social- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familieret og personret samt
det kommunale tilsyn.
Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten udføres for Social- og Indenrigsministeriet
og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om
forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. lov
nr. 484 af 21. maj 2014 om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. LB nr. 1044 af 29. oktober
2009 og LB nr. 1073 af 20. november 2012. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i
sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling
på § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om
faderskab, jf. børneloven, jf. LB nr. 18 af 10. januar 2014. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser
mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling
på§ 15.12.03. Børneloven. Inden for Social- og Indenrigsministeriets område behandler Statsfor-
valtningen desuden sager om adoption, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005 om navne, jf. LBK nr. 392
af 1. maj 2012.
På Justitsministeriets område varetager Statsforvaltningen sager om værgemål, jf. lov nr. 1015
af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes
over den lovbundne tilskudsbevilling på § 15.12.05. Værgevederlag. Statsforvaltningens opgaver
for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK
nr. 322 af 21. april 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 947 af
24. august 2008.
Statsforvaltningen udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og
ungeudvalg, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det
sociale område, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. lov nr. 442 af 9. juni 2004 om
retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, jf. LB nr. 983
af 8. august 2013.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0181.png
§ 15.12.01.
181
Statsforvaltningen foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om æn-
dring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning
mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kun-
stig befrugtning. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagen-
ævn.
Statsforvaltningens opgaver for Social- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kom-
muner og regioner som følge af kommunestyrelsesloven, jf. LB nr. 186 af 19. februar 2014.
Herudover behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter bygge-
loven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010, som hører under Klima-, Energi- og Forsyningsmi-
nisteriet.
Der indgås resultatkontrakter mellem Social- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen.
Kontrakterne rummer mål for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider
og service over for borgerne.
Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen findes på www.statsforvaltningen.dk
5. Opgaver og mål
Opgaver
Familieret
Mål
Statsforvaltningen behandler sager om separation og skils-
misse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær
og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vej-
ledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen.
Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-
sultatkontrakten.
Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption,
værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder Statsfor-
valtningen registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene
samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opga-
verne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultat-
kontrakten.
Statsforvaltningen behandler klager indgivet til de psykiatri-
ske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kom-
munerne samt byggesager.
Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg
af kongehus mv.
Personret
Øvrige lovområder
Andre opgaver
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.......................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .....
Familieret ...............................
Personret ................................
Øvrige lovområder ................
Andre opgaver .......................
R
2013
460,7
125,0
213,2
68,8
14,2
39,5
R
2014
373,4
95,4
173,4
58,8
11,8
34,0
B
2015
369,1
93,5
168,9
55,1
11,6
40,0
F
2016
363,2
89,9
174,0
53,0
11,3
35,0
BO1
2017
357,6
86,9
173,0
52,0
10,7
35,0
BO2
2018
351,8
84,9
170,9
51,0
10,0
35,0
BO3
2019
334,1
77,1
166,0
46,0
10,0
35,0
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressour-
ceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på op-
gaver er anvendt Statsforvaltningens tidsregistrering.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0182.png
182
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
§ 15.12.01.
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
7,5
7,5
BO1
2017
7,5
7,5
BO2
2018
7,5
7,5
BO3
2019
7,5
7,5
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Egenkapital i alt ..........................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-25,1
-25,1
F
2016
-
-
BO1
2017
-
-
BO2
2018
-
-
BO3
2019
-
-
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af
Statsforvaltningens opgaver for Social- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.
Fra 2016 vil den fulde gebyrindtægt ved behandling af skilsmissesager indtægtsføres på §
15.12.01. Statsforvaltningen (driftsbevilling). Statsforvaltningens bevilling er som følge heraf
nedskrevet med 7,5 mio. kr. årligt, og samtidig er indtægten opskrevet tilsvarende. Som følge
heraf vil der fra 2016 ikke længere være aktivitet på § 15.12.04. Gebyrordninger for Statsfor-
valtningen (lovbunden).
Vedtagelsen af lov nr. 270 af 25. marts 2015, ved ændring af forældreansvarsloven og rets-
plejeloven medfører merudgifter for Statsforvaltningen på 0,2 mio. kr. årligt fra 2016 og frem-
adrettet. Merudgiften finansieres af § 15.11.01.
90. Indtægtsdækket virksomhed
En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed,
bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter hovedsageligt aktiviteter i forbin-
delse med Den Nationale Tolkemyndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap. Den
Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der indgår i Statsforvaltningens regn-
skab. Derudover udføres aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeord-
ninger, andre myndigheder, EU m.fl.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0183.png
§ 15.13.
183
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
60. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2016 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
4,3
-4,3
-
-
BO1
2017
1,0
-1,0
-
-
BO2
2018
0,3
-0,3
-
-
BO3
2019
2,3
-2,3
-
-
4,3
-1,1
-1,1
-3,2
-3,2
1,0
-0,2
-0,2
-0,8
-0,8
0,3
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
2,3
-0,6
-0,6
-1,7
-1,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration.............................
1. Anvendt velfærdsforskning (under-
konto 10, 30, 40, 50, 60 og 95) .....
2. Forskningsbaserede undersøgelser af
konkrete politikker og problemstillin-
ger (underkonto 90) ........................
3. Systematiske forskningsoversigter
(underkonto 20)...............................
4. Generel formidling og rådgivning ..
R
2013
148,0
50,7
65,9
19,8
7,3
4,3
R
2014
150,5
46,5
65,7
26,7
5,5
6,1
B
2015
107,3
37,5
45,3
13,2
5,5
5,8
F
2016
130,2
42,9
53,1
23,4
5,2
5,6
BO1
2017
113,6
37,7
44,3
21,4
5,3
4,9
BO2
2018
112,8
37,4
44,0
21,3
5,2
4,9
BO3
2019
111,7
37,1
44,0
20,6
5,2
4,8
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2014
-
-
-
-
B
2015
-
-
-
-
F
2016
-
-
-2,9
2,9
BO1
2017
-
-
-0,7
0,7
BO2
2018
-
-
-0,2
0,2
BO3
2019
-
-
-1,5
1,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0184.png
184
§ 15.13.01.60.
60. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio.
kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Forhøjelsen består af følgende: 3,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og
0,3 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af levevilkårsundersøgelsen, der tilvejebringer viden om
praktiske, sociale og psykiske virkninger af at have en langvarig funktionsnedsættelse; 0,8 mio.
kr. i 2019 til gennemførelse af Måling af inklusion; 1,0 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en
dybdegående analyse af vejene ind i hjemløshed, cirkulationen i hjemløshed og vejen ud af
hjemløshed og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af en hjemløsetælling.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden
med 1,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019, som følge
af en justering af det forventede niveau for indtægtsdækket virksomhed i perioden.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden
med 3,2 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019, som følge
af en justering af det forventede niveau for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i perioden.
15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Center for frivilligt socialt arbejde ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2,5
2,5
2017
2,5
2,5
2,5
2018
2,5
2,5
2,5
2019
-
-
-
10. Center for frivilligt socialt arbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden
2016-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet med driftstilskuddet er at sikre, at
Center for frivilligt socialt arbejde kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvikling,
støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til For-
eningsfundamentet, der er målrettet kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering,
fastholdelse og fundraising, til et styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til
at evaluere og monitorere udviklingen i frivilligt socialt arbejde.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0185.png
§ 15.13.23.
185
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med
opmærksomhedsforstyrrelser ......................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
2017
4,0
2018
-
2019
-
-
-
-
4,0
0,1
3,9
-
-
-
-
-
-
20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 til eta-
blering af en ansøgningspulje til styrkelse af kommunernes resocialiseringsindsats over for dømte
personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner
en dom i fodlænke mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kommuner kan ansøge om
støtte til afprøvning af en samarbejdsmodel mellem kommunen og Kriminalforsorgen. I ud-
møntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne tilrettelægger indsatsen i
overensstemmelse med samarbejdsmodellen, herunder modellens kravsspecifikationer til anven-
delse af metoder og organisering af projektet. Det forventes at 1-2 kommuner modtager støtte fra
ansøgningspuljen. Det er et kriterium, at kommunen medfinansierer projektet svarende til 33 pct.
af de samlede projektudgifter.
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0186.png
186
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.13.28.
F
20,8
20,8
0,6
20,2
2017
3,2
-
-
-
2018
3,2
-
-
-
2019
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver ....................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcen-
tre ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-
-
-
3,2
0,1
3,1
3,2
0,1
3,1
-
-
-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,8 mio. kr. i 2016 til eta-
blering af en ansøgningspulje til videreførelse af initiativet om frivillig gældsrådgivning i to år,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er frivillige og private organisationer,
der ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller videreføre og/eller udvide allerede
eksisterende frivillige gældsrådgivninger.
I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningsindsatsen målrettes
udsatte borgere, herunder unge med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld, der samtidig er
i en socialt usikker situation, og at rådgivningen bidrager med såvel økonomisk rådgivning, som
rådgivning om sociale og beskæftigelsesmæssige forhold. Det er endvidere et krav, at rådgivnin-
gen udføres af frivillige med relevant faglig baggrund. Ved evt. samarbejde med finansielle
virksomheder stilles der særlige krav om rammerne for samarbejde, antallet af samarbejdspartnere
mv., som ansøger skal leve op til for at modtage støtte. I udmøntningen af ansøgningspuljen vil
der blive lagt vægt på, at udmøntningen understøtter en hensigtsmæssig geografisk fordeling af
rådgivningerne. Det forventes, at mellem 9 og 12 projekter tildeles støtte fra ansøgningspuljen.
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2017 og i 2018,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelsen af bevillingen anvendes til drift af eksiste-
rende frivilligcentre og støtte til etablering af nye frivilligcentre. Initiativet udmøntes sammen
med den eksisterende bevilling i en ansøgningspulje til drift af eksisterende frivilligcentre og en
ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre. Ansøgerkredsen til grundfinansiering er fri-
villigcentre, der er etableret som enten en selvejende institution eller frivillig forening. I ud-
møntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om, at frivilligcentret bl.a. i det forgangne år har
etableret netværk mellem foreninger i kommunen, har gennemført aktiviteter, der har gjort det
frivillige arbejde synligt, har ydet foreningsservice til lokale frivillige foreninger, har min. 20
medlemsforeninger og modtager kommunal medfinansiering min. tilsvarende det statslige støtte-
beløb.
Ansøgerkredsen for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige for-
eninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en toårig
projektperiode, og der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede center
efterfølgende kan kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til kommunal
medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet etable-
ringsår. Det forventes, at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0187.png
§ 15.13.28.90.
187
Endvidere tildeles frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark
årligt 0,8 mio. kr. til varetagelse af konsulentbistand til frivilligcentrene.
15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller ............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2,2
2,2
2,2
2017
1,8
1,8
1,8
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,2 mio. kr. i 2016 og 1,8
mio. kr. i 2017 til udvikling og videreudvikling af samfundsøkonomiske modeller til belysning
af økonomiske konsekvenser ved forebyggende indsatser mv. på voksenområdet, jf. Aftale mel-
lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via udbud.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0188.png
188
§ 15.14.
15.14. Uddannelse
15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handlekraftig indsats ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,2
2,2
2,2
2017
2,2
2,2
2,2
2018
2,2
2,2
2,2
2019
2,2
2,2
2,2
10. Handlekraftig indsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2016-
2019 til Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0189.png
§ 15.16.
189
15.16. Reservation til anbringelsesreformen
15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Efteruddannelse ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-9,7
-9,7
-0,3
-9,4
2017
-12,2
-12,2
-0,4
-11,8
2018
-12,8
-12,8
-0,4
-12,4
2019
-13,3
-13,3
-0,4
-12,9
20. Efteruddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 9,7 mio. kr. i 2016, 12,2
mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019 og frem, idet der er foretaget en
omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0190.png
190
§ 15.2.
Børn
15.26. Forebyggelsesinitiativer
15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio.
kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 til at understøtte kommunerne fagligt og
økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv ind-
sats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en
tidlig og forebyggende indsats ....................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende
social praksis .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
9,6
2017
40,9
2018
16,1
2019
3,5
9,3
0,3
9,0
25,5
0,8
24,7
13,6
0,4
13,2
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
12,4
0,4
12,0
3,0
3,0
-
-
-
2,5
2,5
-
-
-
3,5
3,5
10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 48,4 mio. kr. til en an-
søgningspulje med det formål at understøtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en
tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af okto-
ber 2015. Ansøgningspuljen udmeldes tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio.
kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018. Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.26.02.10.
191
ekstraudgifter i forbindelse med omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det for-
ventes, at ca. 26 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen. I forbindelse med ud-
møntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen omlægger organisatorisk praksis
eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at
komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case for omlægningen og sandsyn-
liggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projektperiodens udløb. Endvidere stil-
les der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb varetaget af Socialstyrelsen.
Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har modtaget rådgivning fra Social-
styrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig stilles der krav om, at
kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter forbundet med omlægnings-
indsatsen.
20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, som har til formål at styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende
indsatser i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af
kommuner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne har en lovende
praksis i den tidlige og forebyggende indsatsvifte, og kommunerne vil indgå i samarbejde med
Socialstyrelsen og evaluator/forskningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere
praksis. Der stilles endvidere krav om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes,
at 7-8 kommuner udvælges til støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om
virkningen på tværs af indsatser, udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der
er flere indsatser med tilnærmelsesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.
30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio.
kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 til resultatdokumentation, metodebeskrivelser
og formidling af viden om virkningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der
modtager støtte fra ansøgningspuljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. jf. Aftale mel-
lem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015. Leverandøren formidler bl.a. resultaterne på en række temamøder i
samarbejde med Socialstyrelsen i 2019, ligesom resultaterne formidles skriftligt i en let tilgæn-
gelig form målrettet andre kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0192.png
192
§ 15.4.
Social
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
9,3
9,3
9,3
2017
88,1
88,1
88,1
2018
135,8
135,8
135,8
2019
115,0
115,0
115,0
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2016, 88,1 mio.
kr. i 2017, 135,8 mio. kr. i 2018 og 115,0 mio. kr. i 2019, som følge af en ny integrationsprog-
nose.
Aktivitetsoversigt
2010
IV. Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)
Forebyggende foranstaltninger efter
servicelovens §§ 52 og 52a ..............
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42,
54, 76, 96, 98 og 100 i de første tre
år..
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
og lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats ................................................
Udgifter i øvrigt ................................
I alt ....................................................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 2018
2019
78
36
11
87
213
88
69
12
121
290
93
91
21
141
346
184
140
20
345
198
67
116
381
245
83
143
471
391
133
228
751
558
189
326
1073
611
207
357
1175
566
192
330
1088
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0193.png
§ 15.6.
193
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsned-
sættelser .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2017
1,5
2018
-
2019
-
2,5
0,1
2,4
1,5
-
1,5
-
-
-
-
-
-
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5
mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller
delvis videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er
betinget af, at tildelingen kan ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt
bevillingen ikke anvendes til videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning
til anvendelse af bevillingen til andre formål på handicapområdet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0194.png
194
§ 15.7.
Integration og øvrige bistandsordninger
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til menne-
sker med senfølger af seksuelle overgreb ..................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
15,7
2017
15,8
2018
9,8
2019
4,9
15,7
0,5
15,2
15,8
0,5
15,3
9,8
0,3
9,5
4,9
0,1
4,8
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle
overgreb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2016, 15,8
mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Midlerne anvendes til at videreføre driften af tre regionale senfølgecentres indsats målrettet
mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Driftstilskuddene gives med
henblik på efterfølgende forankring af de tre senfølgecentres indsats uden yderligere statslig fi-
nansiering. Senfølgecentrenes indsats indeholder bl.a. en kombination af psykologbehandling,
socialrådgivning og frivillig støtte. Der tildeles således midler til Center for Seksuelt Misbrugte
Øst, der dækker Region Hovedstaden og Sjælland, til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, der
dækker Region Syddanmark og til Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord, der dækker Region
Midt- og Nordjylland. Fordelingen af midlerne mellem senfølgecentrene besluttes af Socialsty-
relsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra centrene. Der stilles krav om, at sen-
følgecentrene løbende indsender de produkter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0195.png
§ 15.74.02.
195
15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabilite-
rende indsats .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
2017
-
2018
-
2019
-
3,0
0,1
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2016 til en
ansøgningspulje til at støtte projekter, som etablerer indsatser, hvor naturen, herunder fx terapi-
haver, anvendes som led i en social og rehabiliterende indsats over for personer med psykiske
vanskeligheder, som fx stress, depression og angst, der er i risiko for social udsathed, herunder
marginalisering og isolation, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af
frivillige organisationer og private aktører. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om,
at ansøger beskriver aktiviteter og tilgang/metode i projektet, som kan forventes at bidrage til,
at målgruppen oplever bedring i deres livssituation, herunder forbedringer i forhold til sociale
relationer og inklusion i positive fællesskaber.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0196.png
196
§ 15.74.16.
15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge ..............................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
-
2017
10,0
10,0
0,3
9,7
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer mv. til
støtte til etablering af rådgivningstilbud. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om,
at rådgivningstilbuddene er gratis, og at brugere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere
krav om, at det enkelte tilbud beskriver sin metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen
skal primært udføres af frivillige. Der vil i behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere
blive lagt vægt på, om der er etableret samarbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil
blive taget hensyn til den geografiske spredning af tilbuddene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0197.png
§ 15.75.
197
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
72. Pulje til sommerferiehjælp ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
5,0
0,2
4,8
2017
5,0
5,0
0,2
4,8
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
72. Pulje til sommerferiehjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes som en årlig ansøgningspulje, som
frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger kan søge med henblik på afholdelse af fe-
rieophold og opfølgende aktiviteter for socialt udsatte familier. Ansøgningspuljens formål, mål-
gruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til
ansøgningspuljen i 2015.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0198.png
198
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.21.
F
5,4
4,1
0,1
4,0
2017
5,3
4,1
0,1
4,0
2018
1,3
-
-
-
2019
1,3
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud .......................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløse-
området ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
1,3
1,3
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i 2016 og
2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som
udmeldes i 2016 og 2017. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige og private organisationer og
foreninger samt kommuner, til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vint-
rene 2016/2017, 2017/2018. Målgruppen udgøres af gadesovende hjemløse, der ikke benytter et
midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen. Der vil i
vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på den geografiske fordeling af projekter, samt at
det enkelte projekt er omkostningseffektivt.
60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio.
kr. 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 til en evaluering af initiativet Udbredelse af
Housing First på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Evalueringen
skal bestå af en vurdering af kommuner og boformers implementering af Housing First-princippet
og bostøttemetoderne, en samfundsøkonomisk evaluering af de langsigtede gevinster ved Housing
First og bostøttemetoderne ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Interven-
tion) samt et dokumentationssystem på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.
15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4
mio. kr. 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i 2019 til udbredelse af behandlingsmodeller
til unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at understøtte til-
rettelæggelse af misbrugsbehandlingsindsatsen til unge i kommuner og på anbringelsessteder, der
understøtter, at de unge får en tidlig og helhedsorienteret indsats.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0199.png
§ 15.75.24.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
199
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller mål-
rettet unge med misbrug .............................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Køb af undervisere .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Kompetenceudvikling ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Evaluering af delelement 1 og 2 .................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
18,2
2017
17,4
2018
6,9
2019
7,9
16,4
0,5
15,9
1,1
1,1
0,2
0,2
0,5
0,5
8,1
0,2
7,9
4,6
4,6
4,2
4,2
0,5
0,5
-
-
-
4,3
4,3
2,1
2,1
0,5
0,5
-
-
-
2,3
2,3
4,5
4,5
1,1
1,1
10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1
mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til at udbrede tre behandlingsmodeller mål-
rettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner,
der har eget behandlingstilbud til unge eller påtænker at etablere et og kan dokumentere antallet
af unge, som er indskrevet i kommunens nuværende misbrugsbehandling. De kommuner, der før
har modtaget implementeringsstøtte til afprøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage
støtte til implementering af samme metode igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a.
blive lagt vægt på parathed til at implementere behandlingsmodellen og overholdelse af de me-
todiske kravsspecifikationer. Det forventes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner indenfor
hver af de tre behandlingsmetoder til at modtage implementeringsunderstøttelse.
11. Køb af undervisere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio.
kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 til køb af undervisere målrettet de projekt-
kommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen vedr. implementering af modeller målrettet
unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Undervisningen varetages af mo-
delejerne Københavns Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0200.png
200
§ 15.75.24.11.
til dækning af udgifter i forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af
Socialstyrelsens godkendelse af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modelejerne.
20. Kompetenceudvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio.
kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 med det formål at kompetenceudvikle
kommunalt personale inden for delelementer af modellerne U-turn og U-18 og kompetenceud-
vikle personale på anbringelsessteder inden for behandlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.
30. Evaluering af delelement 1 og 2
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i 2016,
2017, 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til en evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller,
delelementer af modellerne og PAV samt en samfundsøkonomisk analyse af effekten ved imple-
mentering af modellerne i ansøgningspuljen vedr. implementering af modeller målrettet unge med
misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.26.10., § 15.75.26.32., §
15.75.26.40., § 15.75.26.42., § 15.75.26.44., § 15.75.26.50., §
15.75.26.70., § 15.75.26.71., § 15.75.26.72., § 15.75.26.73., §
15.75.26.74., § 15.75.26.75. og § 15.75.26.76.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73, 74 og 76 til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerper-
spektiv ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere
med kaotisk blandingsmisbrug ...................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
14,2
2017
6,7
2018
6,7
2019
-
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
6,0
0,2
5,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0201.png
§ 15.75.26.
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet ...............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
201
6,7
0,2
6,5
6,7
0,2
6,5
6,7
0,2
6,5
-
-
-
40. Social indsats over for stofmisbrugere
Fra 2016 og frem udbetales der fra kontoen et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. til Center for
Rusmiddelforskning til drift af bladet STOF.
60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2016 til gen-
nemførelse af en undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv i relation til lov-
givning og praksis på området, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Den kvalitative un-
dersøgelse skal gennemføres i samarbejde med praktikere på området og bredt se på brugernes
møde med myndigheder mv. samt belyse, hvordan midlerne på området anvendes mest hen-
sigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv. Undersøgelsen gennemføres via udbud.
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til midlertidig driftsstøtte til den selvejende
institution Kongens Ø til videreførelse af det akutte krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere
med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb. Det er en for-
udsætning for midlertidig driftsstøtte, at Kongens Ø udarbejder en revideret forankringsplan og
løbende fremsender status for forankring.
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften
af Hanne Mariehjemmet. Det forudsættes, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende
indsatser for tilbuddet. Der vil med bevillingen blive stillet krav om, at Hanne Mariehjemmet
opgør antallet af personer, som tager ophold, herunder personernes hjemkommune.
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0202.png
202
BV 2.10.5
§ 15.75.35.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
14 og 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlæn-
dere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
2017
-
2018
-
2019
-
4,0
4,0
-
-
-
-
-
-
40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at yde driftsstøtte til De Grønlandske
Huse for at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlændere og understøtte grønlæn-
dere i at etablere et liv i Danmark. Initiativet ligger i forlængelse af en eksisterende ét-årig be-
villing til en styrket inklusionsindsats i De Grønlandske Huse, som udløber i 2016, samt den
indsats, som er iværksat igennem strategien for udsatte grønlændere i Danmark. Fordelingen af
midlerne mellem De Grønlandske Huse besluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbe-
skrivelser og budgetter fra De Grønlandske Huse i København, Aarhus, Aalborg og Odense.
15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio.
kr. i 2017 til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af okto-
ber 2015. Formålet er at støtte unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en døgninsti-
tution og som ikke modtager efterværn til at finde sig til rette i voksentilværelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0203.png
§ 15.75.49.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere
anbragte unge ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
203
F
3,1
2017
3,2
2018
-
2019
-
3,1
0,1
3,0
3,2
0,1
3,1
-
-
-
-
-
-
10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 6,3 mio. kr. til en an-
søgningspulje til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015. Midlerne udmeldes to gange med 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. For-
målet med ansøgningspuljen er at støtte unge, som tidligere har været anbragt på et opholdssted
eller en døgninstitution, til at finde sig til rette i voksentilværelsen. Ansøgningspuljen kan søges
af private opholdssteder, døgninstitutioner og kommuner på vegne af kommunale døgninstitutio-
ner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne som minimum har to
unge i målgruppen, hvis anbringelse ophører i projektperioden. Ansøgerne skal tilbyde den unge
op til fem samtaler eller netværksskabende aktiviteter. Derudover skal ansøgerne deltage i og
levere informationer til en erfaringsopsamling, som gennemføres i 2017. Det forventes, at ca. 40
projekter modtager støtte fra ansøgningspuljen.
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,7
0,7
0,7
2017
0,7
0,7
0,7
2018
0,7
0,7
0,7
2019
0,7
0,7
0,7
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt
fra 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelse af bevillingen skal
medvirke til, at foreningen kan imødekomme et stigende antal henvendelser om rådgivning og
støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0204.png
204
§ 15.75.73.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30., § 15.75.73.50.,
15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54.,
15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70.,
15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73.,
§ 15.75.74.74.,
15.75.74.75. og § 15.75.75.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
§
§
§
§
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
55. Sjældne Diagnoser ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
68. Børns Vilkår ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Fonden for Socialt Ansvar ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,8
0,3
0,3
2,0
0,1
1,9
2,5
0,1
2,4
2017
7,3
0,3
0,3
2,0
0,1
1,9
5,0
0,2
4,8
2018
5,3
0,3
0,3
-
-
-
5,0
0,2
4,8
2019
0,3
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
55. Sjældne Diagnoser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2016
og frem i varigt driftstilskud til videreførelse af Sjældne Diagnosers projekt Sjældne-Netværket
, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alterna-
tivet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
68. Børns Vilkår
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefonen, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016
af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0205.png
§ 15.75.73.80.
205
80. Fonden for Socialt Ansvar
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio.
kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne an-
vendes til at videreføre driften af Fonden for Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet
mellem det private erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige
løsninger på socialområdet.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30.,
15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., §
15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., §
15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., §
15.75.74.75. og § 15.75.75.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
§ 15.75.73.50.,
15.75.73.54.,
15.75.74.70.,
15.75.74.74.,
§
§
§
§
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
79. Danmarks Idrætsforbund ............................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Den Sociale Retshjælp ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
81. Landsforeningen Talentspejderne ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
82. Røde Kors Hovedstaden ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,0
4,0
0,1
3,9
1,0
1,0
0,3
0,3
0,7
0,7
2017
6,0
4,0
0,1
3,9
1,0
1,0
0,3
0,3
0,7
0,7
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0206.png
206
§ 15.75.74.79.
79. Danmarks Idrætsforbund
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til midlertidig forankringsstøtte til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at
Danmarks Idrætsforbund udarbejder en revideret forankringsplan og løbende fremsender status
for forankring. Derudover vil der med bevillingen blive stillet krav om, at Danmarks Idrætsfor-
bund opgør antallet af medlemmer i de involverede foreninger ved projektets begyndelse, midt-
vejs i projektet og ved projektets afslutning.
80. Den Sociale Retshjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til midlertidig forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt Fængselsrejseholdet, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at
projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
81. Landsforeningen Talentspejderne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til midlertidig forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt Talentspej-
derne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig for-
ankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
82. Røde Kors Hovedstaden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til midlertidig forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt Terminal 1, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at
projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0207.png
§ 15.75.78.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer ...................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
207
F
4,0
4,0
0,1
3,9
2017
4,0
4,0
0,1
3,9
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2016 og
i 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne afsættes i en ansøgningspulje, som
udmøntes årligt, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til ud-
deling af julehjælp. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for
støtte fra puljen er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0208.png
208
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
2.006,0
2.065,7
677,4
677,4
32,5
32,5
-204,4
-
6,0
-210,4
406,0
406,0
1.154,2
1.154,2
59,7
95,5
95,5
-
-
-35,8
-
-
-35,8
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................
16.31. Uddannelse ......................................................................................
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ...........
Sygehuse mv. .............................................................................................
16.51. Sygehuse .........................................................................................
Ældre og demens ......................................................................................
16.65. Ældre og demens ............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Forbrug af videreførsel ..............................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
45,2
0,1
1.997,3
23,1
2.065,7
-30,0
-
-59,7
1.976,0
60,4
0,1
-0,9
0,1
59,7
-
-
-59,7
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
B. Bevillinger.
Udgift
209
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af psykologordningen, screening for cy-
stisk fibrose, jf. aftale om satspuljen for 2016 af okt.
2015 samt personlig medicin, jf. Aftale om finansloven
for 2016
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udarb. af nat. klin. retningsli., jf. Aft. om udm. af satsp.
for 2016, overf. af midler til § 16.11.12 og § 16.11.16
som led i omorgan. og midler til SRAB i 2016, jf. Aftale
om Finansloven for 2016
Af finansministeren
Ny konto
12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
.....................F
Oprettelse af ny hovedkonto 16.11.12. Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed og overførelse af midler fra § 16.11.11
og § 16.11.22 som led i omorganiseringen på minister-
området
16. Lægemiddelstyrelsen
(Statsvirksomhed)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Oprettelse af ny hovedkonto 16.11.16. Lægemiddelsty-
relsen og overførelse af midler fra § 16.11.11. Sund-
hedsstyrelsen som led i omorganiseringen på minister-
området
Af finansministeren
Ny konto
17. Styrelsen for Sundhedsdata
(Driftsbev.)
..........................F
Oprettelse af ny hovedkonto 16.11.17. Styrelsen for
Sundhedsdata og overførelse af midler fra § 16.35.02.
Statens Serum Institut som led i omorganiseringen på
ministerområdet
22. Patientombuddet
(Driftsbev.)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedlæggelse af konto 16.11.22. Patientombuddet og
overførsel af midler til nyoprettede konto 16.11.12.
Styrelsen for Patientsikkerhed som led i omorganiserin-
gen på ministerområdet
163,3
9,6
-
-
231,2
-99,0
-
-
110,5
-
-
15,6
-
-
187,1
-
21,3
-21,3
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
210
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre
(tekstanm. 109)
(Reservationsbev.)
.................................F
Godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober
2015
40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Na-
tionale Videnskabsetiske Komité
(Driftsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af tabel 5: Opgaver og formål som led i sam-
menhængende styring i Staten.
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisatio-
nen
(Lovbunden)
..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af bevilling med 1,4 mio. kr. årligt fra 2016
og fremefter som følge af forventet højere udgiftsniveau
begrundet i valutakursændringer
79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 103 og
104) ...................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til initiativer på satspuljen for 2015-2018, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 samt
Hurtigere udredning og behandling på sygehusene, jf.
Aftale om finansloven for 2016
Forebyggelse
10,0
-
9,5
-
-
-
19,6
1,4
-
-
97,3
338,0
-
-
16.21. Forebyggelse
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sund-
hed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og
unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 til videreførelse af eksisterende initiativer i regi af
Sex & Samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af
naloxon (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...................F
Pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af
naloxon, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
5,3
-
-
-
2,0
-
15,0
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af ok-
tober 2015
Af finansministeren
Ny konto
75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Videreførelse af den eksisterende natåbning af Livslini-
en, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
76. Kultur på recept (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til gennemførelse af et pilotprojekt med "Kultur
på recept", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
77. Sundhedstjek (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........F
Pulje til finansiering af forebyggende sundhedstjek, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober
2015
Af finansministeren
Ny konto
78. Styrket indsats for gravide kvinder med et mis-
brug (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Pulje til finansiering af styrket indsats for gravide kvin-
der med et misbrug, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015
Uddannelse og forskning
16.31. Uddannelse
Af finansministeren
Ny konto
01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedsper-
sonel (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
........................F
Overførsel af bevilling fra hovedkonto 16.31.03. Vide-
reuddannelse af medicinsk personale som led i omorga-
niseringen på ministerområdet
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af bevilling til nyoprettet hovedkonto
16.31.01.Vurdering og fagprøver for 3. lands sundheds-
personel som led i omorganiseringen på ministerområdet
211
2,0
-
3,5
-
5,0
-
5,0
-
2,5
-
76,5
-2,5
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
212
§ 16.
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
Af finansministeren
Ny konto
11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Tilskud til forskning og lignende i alternativ behandling,
jf. Aftale om finansloven for 2016 af november 2015
Af finansministeren
Ny konto
20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vacci-
nation (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Pulje til forskningsprojekter om baggrunden for mulige,
alvorlige bivirkningerved HPV-vaccination, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overf. af midler fra § 16.35.02. Statens Serum Institut,
jf. omorg. på ministerområdet samt Ekstra tiltag vedrø-
rende styrket resistensbekæmpelse i 2016, jf. Aftale om
Finansloven for 2016 af nov. 2015
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT
(tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedlæggelse af § 16.35.02. Statens Serum Institut -
Sundhedsdata og IT og overførsel af midler til §
16.11.17.Sundhedsdatastyrelsen og § 16.35.01.Statens
Serum Institut, jf. omorg. på ministerområdet
Sygehuse mv.
16.51. Sygehuse
Af finansministeren
Ny konto
01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens
samt forebyggelse af infektioner i primær- og se-
kundærsektoren (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt fo-
rebyggelse af infektioner, jf. Aftale om finansloven for
2016 af november 2015
08. En særlig indsats for børn og unge af forældre
med psykiske lidelser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
"Kontoteksten affattes således: "Styrket indsats for børn
og unge som pårørende". Formål ændret, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2016
4,0
-
2,0
-
88,2
18,0
-
-
192,6
-192,6
-
-
7,5
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan
for psykiatri (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af den nationale del af EN AF OS - kam-
pagnen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016
af oktober 2015
12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælpe-
rordninger (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvidelse af formålet med de allerede afsatte midler, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober
2015
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi-
tale område mv. i udkantsområder med store af-
stande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af den akutte indsat i landets yderområder, jf.
Aftale om finansloven for 2016 af november 2015
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ung-
domspsykiatriske afdelinger, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af puljen til alkoholbehandling af dob-
beltbelastede samt permanentgørelse af flere dag- og
døgnpladser i psykiatrien jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afholdelse af Psykiatritopmøde i 2016 i regi af Det So-
ciale Netværk, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af midler til ny vaccinegaranti, jf. Aftale
om finansloven for 2016 af november 2015
Af finansministeren
Ny konto
70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
213
2,0
-
-
-
-
-
-
-
15,5
20,0
-
-
-
1,5
-
-
50,8
-
-
-
62,5
1,0
-
-
-
60,0
-
-
2,0
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
214
§ 16.
Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup, jf. Af-
tale om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober
2015
Af finansministeren
Ny konto
82. Indsats for demente og ældre medicinske patien-
ter med fokus på nedbringelse af overbelægning
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Indsats for demente og ældre medicinske patienter med
fokus på nedbringelse af overbelægning, jf. Aftale om
finansloven for 2016 af november 2015
Af finansministeren
Ny konto
88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Etablering af center om kompliceret sorg, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger, jf. Aftale
om finansloven for 2016 af november 2015
Ældre og demens
260,0
-
4,0
-
50,0
-
16.65. Ældre og demens
Af finansministeren
Ny konto
10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
En værdig ældrepleje, jf. Aftale om finansloven for 2016
af november 2015
Af finansministeren
Ny konto
60. National handlingsplan for demens 2025 (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Finansiering af national handlingsplan for demens 2015,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af ok-
tober 2015
Af finansministeren
Ny konto
61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til styrket indsats for de svageste ældre, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015
1.000,0
-
50,0
-
57,2
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til igangsættelse af målrettet initiativ til udbredelse
af erfaringer fra I Sikre Hænder, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2016 af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
63. Livskvalitet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.............F
Pulje til igangsættelse af aktiviteter, som kan bidrage til
styrkelse af den person. og sociale trivsel blandt ældre
på bl.a. plejehjem, jf. Aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2016 af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Overførsel af midler fra §16.11.79.40 til § 16.65.64.10.
Nedbringelse af ventetid til genoptræning, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
215
7,0
-
4,0
-
36,0
-
Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56.,
16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68.,
16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16.,
16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.06., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12.,
16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22.,
16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32.,
16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42.,
16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53.,
16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.65.,
16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80.,
16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.11., 16.65.30., 16.65.37.,
16.65.40., 16.65.41., 16.65.42., 16.65.43., 16.65.52., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og 16.91.60.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
101.
ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56.,
16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68.,
16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78.,
16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20.,
16.35.02., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.06., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
216
16.51.12.,
16.51.22.,
16.51.32.,
16.51.42.,
16.51.53.,
16.51.64.,
16.51.79.,
16.51.89.,
16.65.42.,
16.65.75.,
16.51.13., 16.51.14., 16.51.15.,
16.51.23., 16.51.24., 16.51.25.,
16.51.33., 16.51.34., 16.51.35.,
16.51.43., 16.51.44., 16.51.46.,
16.51.54., 16.51.55., 16.51.56.,
16.51.65., 16.51.67., 16.51.69.,
16.51.80., 16.51.81., 16.51.82.,
16.65.01., 16.65.05., 16.65.10.,
16.65.43., 16.65.52., 16.65.60.,
16.65.77. og 16.91.60."
§ 16.
16.51.16.,
16.51.26.,
16.51.36.,
16.51.47.,
16.51.57.,
16.51.70.,
16.51.83.,
16.65.11.,
16.65.61.,
16.51.17.,
16.51.27.,
16.51.37.,
16.51.48.,
16.51.58.,
16.51.74.,
16.51.85.,
16.65.30.,
16.65.62.,
16.51.18.,
16.51.28.,
16.51.38.,
16.51.49.,
16.51.59.,
16.51.76.,
16.51.86.,
16.65.37.,
16.65.63.,
16.51.19.,
16.51.29.,
16.51.39.,
16.51.50.,
16.51.62.,
16.51.77.,
16.51.87.,
16.65.40.,
16.65.64.,
16.51.20.,
16.51.30.,
16.51.40.,
16.51.52.,
16.51.63.,
16.51.78.,
16.51.88.,
16.65.41.,
16.65.73.,
Nr. 102.
ad 16.11.11.
Af
finansministeren
Betegnelsen Sundhedsstyrelsen ændres til Lægemiddelstyrelsen.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr
på 1.046 kr. for udstedelse af importcertifikater og om destinationscertifikater i henhold til BEK
nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
109.
ad 16.11.23.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance
til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.
Stk. 2.
Der er fastsættes følgende kriterier for at opnå godtgørelse:
1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft),
2) diagnosen malignt pleura mesotheliom er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,
3) ansøgeren er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der
har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre,
4) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har været udsat for
indirekte eksponering med asbest,
5) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har haft en tids-
mæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret
for asbestfibre, og
6) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag
til sygdommens opståen, f.eks. grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.
Stk. 3.
Der skal, på baggrund af ovenstående kriterier, foretages en individuel vurdering i
hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurde-
ringen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen,
og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene
den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden,
mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede
efterladte i ansøgerens sted.
Stk. 4.
Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgø-
relse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang.
Stk. 5.
Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefæl-
le/samlever eller forælderen, som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft),
er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsska-
desikring, jf. LBK. nr. 278 af 14. marts 2013."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0217.png
§ 16.
Anmærkninger til ændringsforslag
217
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2016.
Sundheds- og Ældreministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning,
samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige syge-
sikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse, patientrettigheder, etik samt ældre og demens mv.
Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomheds-
område samt tilskudsordninger og lignende.
Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Pati-
entsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariatet for Det Etiske
Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og
drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger
til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings-
og analysevirksomhed, forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme samt ældre og demens.
Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: §
16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12.
Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, §
16.11.17. Styrelsen for Patientsikkerhed, §16.11.27. Drift af Lægemid-
delskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det
Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite og § 16.35.01.
Statens Serum Institut.
Standardkontooversigt:
Mio. kr.
Driftsposter .................................................
11. Salg af varer .......................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer .................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ..........
18. Lønninger / personaleomkostninger ...
20. Af- og nedskrivninger ........................
21. Andre driftsindtægter ..........................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...
29. Ekstraordinære omkostninger .............
Interne statslige overførsler .......................
33. Interne statslige overførsels-
indtægter .............................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................
Øvrige overførsler ......................................
31. Overførselsindtægter fra EU ..............
34. Øvrige overførselsindtægter ...............
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ......................................
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
-15,2
43,4
11,4
31,1
13,4
3,1
5,6
-2,4
-
-
0,1
0,1
1.998,2
2,1
-3,0
1,4
2017
-30,0
43,4
11,4
30,4
6,7
0,2
5,6
-6,9
-
-
0,1
0,1
2.094,1
2,1
-3,0
1,4
2018
-30,8
43,4
11,4
29,7
6,3
-5,8
5,6
-0,6
-
-
0,1
0,1
2.099,6
2,1
-3,0
1,4
2019
-30,4
43,4
11,4
29,2
6,6
-13,4
5,6
7,6
-
-
0,1
0,1
2.033,0
2,1
-3,0
1,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0218.png
218
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ..........................................
44. Tilskud til personer .............................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ..............................
49. Reserver og budgetregulering ............
Finansielle poster .......................................
25. Finansielle indtægter ...........................
26. Finansielle omkostninger ....................
Kapitalposter ..............................................
74. Fri egenkapital (budgettering af
årets resultat) .......................................
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af årets resultat) ................
I alt .............................................................
§ 16.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.453,1
21,8
153,0
368,0
23,0
0,1
23,1
-30,0
-
30,0
1.976,0
1.387,0
11,5
185,3
508,0
18,6
0,1
18,7
-
-
-
2.082,7
1.387,6
11,4
185,3
513,0
18,5
0,1
18,6
-
-
-
2.087,3
1.372,0
11,2
167,5
480,0
18,3
0,1
18,4
-
-
-
2.020,9
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af beholdning primo 2015 .........................
Drifts-
bevilling
-
Statsvirk-
somhed
-
Anlægs-
bevilling
-
Reserva-
tions-
bevilling
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0219.png
§ 16.
219
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til
finanslov for 2016
Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen,
Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekreta-
riat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, lægemiddelskadeerstat-
ningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede admini-
strationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen og § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, da visse til-
skudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen og Sty-
relsen for Patientsikkerhed.
Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Fo-
rebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggel-
se.
Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til
§ 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af
formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern se-
kretærbistand.
Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.17.10.22.
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.17.10.18. til aflønning af eksterne
specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper
og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver
og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sund-
heds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.
BV 2.2.9
BV 2.6.5
BV 2.6.5
BV 2.2.9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0220.png
220
§ 16.11.01.
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Satspuljeinitiativer - psykologordningen ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af
nyfødte ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
9,6
30,0
39,6
-
2,2
30,0
BO1
2017
-
-
-
-
-
-
BO2
2018
3,7
-
3,7
-
-
-
BO3
2019
3,7
-
3,7
-
-
-
7,4
-
3,7
3,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 5 mio. kr. i 2016 til at gennemføre
en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større
dansk program for personlig medicin, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Medicin, der tildeles på baggrund af patienternes genetiske profil og sygdommens karakteri-
stika, er potentielt et vigtigt element i udviklingen af sundhedsvæsenets fremtidige tilbud om
bedre forebyggelse og behandling.
45. Satspuljeinitiativer - psykologordningen
I forbindelse med de tekniske ændringsforslag er der i 2016 indbudgetteret 30 mio. kr. som
forbrug af opsparing. Midlerne forventes overført til bloktilskuddet i sommeren 2016. Midlerne
skal finansiere videreførsel af tilskudsordningen psykologisk behandling af angst og depression i
praksissektoren.
Midlerne skal ses i sammenhæng med de indbudgetterede 30 mio. kr. på § 16.11.79.35.
Aftale om satspuljen for 2015-2018 - Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren til videreførelse
af tilbuddet om tilskudsberettiget psykologbehandling.
46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 14,8 mio. kr., fordelt
med 7,4 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for
cystisk fibrose af nyfødte, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Hvert år fødes 13-14 børn med cystisk fibrose i Danmark. I alt lider ca. 500 danskere af den
medfødte og sjældne sygdom, som især rammer lunger, luftveje og mavetarmsystemet. Cystisk
fibrose medfører hyppige lungeinfektioner, nedsat lungefunktion, svigtende funktion af bugspyt-
kirtlen, leversygdom og dårlig trivsel. Den gennemsnitlige levetid med sygdommen er i dag 40-50
år.
Ved at screene alle nyfødte for cystisk fibrose kan sygdommen opdages tidligere end i dag.
Det kan være med til at forbedre levevilkårene og give en række sundhedsmæssige fordele for
de børn, som bliver født med cystisk fibrose.
Ændringsforslaget giver anledning til følgende ændringer:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0221.png
§ 16.11.01.46.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Sundhed, ældre og demens ...............
R
2013
123,5
26,7
96,8
R
2014
143,2
34,8
108,4
B
2015
214,5
35,8
178,7
F
2016
204,9
39,5
165,4
BO1
2017
204,3
40,3
164,0
BO2
2018
208,8
39,1
169,7
221
BO3
2019
193,2
38,5
154,7
Bemærkninger: Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter som følge af den kgl. resolution af 3. oktober 2011 og fra § 15. Social- og Indenrigsmi-
nisteriet og til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet som følge af den kgl. resolution af 28. juni 2015.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
6
3,0
3,0
BO1
2017
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)
(Driftsbev.)
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den er opført på forslag til
finanslov for 2016.
Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.11.01
Departementet og § 15.11.30 Socialstyrelsen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målret-
tet de svageste ældre patienter ...................................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-99,0
-371,7
-470,7
-
-130,2
-29,2
-298,0
-298,0
BO1
2017
-106,7
-371,7
-478,4
-
-136,9
-29,2
-298,0
-298,0
BO2
2018
-106,6
-371,7
-478,3
-
-135,8
-29,2
-298,0
-298,0
BO3
2019
-105,5
-371,7
-477,2
-
-134,7
-29,2
-298,0
-298,0
2,0
-43,7
-43,7
-
-
-0,8
-0,8
1,0
-43,7
-43,7
-
-
-0,8
-0,8
-
-43,7
-43,7
-
-
-0,8
-0,8
-
-43,7
-43,7
-
-
-0,8
-0,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
222
§ 16.11.11.
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til
§ 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Statens Institut
for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.
Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til
§ 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.
Interne statslige overførselsindtægter:
Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata, Almindelig virk-
somhed til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed vedrørende betaling af
husleje for serverrum.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0223.png
§ 16.11.11.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.11. Sundhedsstyrelsen, CVR-nr. 12070918.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
223
-
-
-
-
-
-
-
-
Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:
at rådgive sundheds- og ældreministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgs-
mål,
at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere
effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.
at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes
mod skader fra ioniserende stråling,
at rådgive sundheds- og ældreministeren samt andre myndigheder om udvikling af social-
faglige indsatser på ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, fo-
rebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. samt administrere certificering af friplejebo-
ligleverandører.
Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn primært administrationen af opgaver
efter:
- LBK nr. 1202 af 14. november 2014, Sundhedsloven.
- LBK nr. 1170 af 20. november 2011 om brugen af røntgenstråler mv.
- Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer med senere ændringer.
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (Atomanlægsloven) med senere ændringer.
- Lov nr. 1053 af 8. september 2015, lov om social service.
Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed,
og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed omfatter
dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere mv.
Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti
og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i
Sundhedsstyrelsen. Servicefunktionen, der betjener Lægemiddelstyrelsen, dele af Styrelsen for
Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen er placeret i Sundhedsstyrelsen.
Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (pati-
entsikkerhed og kvalitet; forebyggelse og borgernære sundhedstilbud; sygehuse og uddannelse;
sociale indsatser for ældre) samt fællesformål (direktion, økonomi, personale, service, kommuni-
kation). Statens Institut for Strålebeskyttelse er en del af Sundhedsstyrelsen og er placeret i Her-
lev.
Sundhedsstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum.
Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sundhedsstyrelsen.dk
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0224.png
224
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
§ 16.11.11.
Beskrivelse
Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20.
Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme
og sygdomsforebyggelse.
Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til
§ 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af
formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern se-
kretærbistand.
BV 2.2.10
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.6.5
5. Opgaver og formål
Opgaver
Patientsikkerhed og
kvalitet
Mål
Det er Sundhedsstyrelsens mål:
- at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets
virksomhed,
- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete
opgaver på det europæiske fællesskabs vegne og ved at deltage i vi-
denskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er rele-
vante i samarbejdet,
- at forbedre patientsikkerheden,
- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt
dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling.
Det er Sundhedsstyrelsens mål:
- at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle
sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesund-
heden gennem dokumentation, vidensformidling og understøttelse af
lokale forebyggelsestiltag,
- at bidrage til udvikling og kvalitetssikring i borgernære sundheds-
tilbud, herunder opsporing, behandling og rehabilitering i praksissek-
toren og i kommuner,
- at bidrage til sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem vejledning
og rådgivning om rammerne for samarbejde på tværs af sektorer og
niveauer,
- at gennemføre tiltag til sygdomsforebyggelse, herunder kampagner
og øvrige befolkningsrettede informationsindsatser.
Forebyggelse og bor-
gernære sundhedstilbud
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0225.png
§ 16.11.11.
225
Sygehuse og uddannelse Det er Sundhedsstyrelsens mål:
- at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det
samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet
og effektivitet,
- at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af læge-
midler til gavn for alle borgere,
- at rådgive sundhedsvæsenet,
- at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme,
- at sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige ud-
dannelser og videreuddannelser.
Sociale indsatser for
ældre
Det er Sundhedsstyrelsens mål:
- at tilvejebringe ny socialfaglig viden og formidling og udbredelse
af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser vedrørende sager
på ældreområdet og borgere med demens,
- at bidrage med udvikling og kvalitetssikring i de sociale tilbud om
personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og
genoptræning mv.,
- at bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng mellem
sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre og mennesker med de-
mens,
- at tilbyde socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
vedr. ældre og mennesker med demens,
- at administrere certificering af friplejeboligleverandører.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
1. Patientsikkerhed og kvalitet ............
2. Forebyggelse og borgernære sund-
hedstilbud ..........................................
3. Sygehuse og uddannelse ...................
4. Sociale indsatser for ældre ...............
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
R
2013
154,0
25,0
39,7
50,2
5,3
33,8
R
2014
145,4
23,6
37,5
47,4
5,0
31,9
B
2015
158,4
25,7
40,8
51,6
5,5
34,8
F
2016
148,6
26,3
38,3
47,2
5,0
31,8
BO1
2017
133,3
20,0
34,2
43,3
5,0
30,8
BO2
2018
127,2
18,5
32,7
41,7
5,0
29,3
BO3
2019
118,8
16,5
30,7
39,4
5,0
27,2
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1.
2.
3.
4.
6.
R
2013
-364,0
R
2014
-374,2
-44,0
-0,3
-0,7
-327,2
-2,0
B
2015
-363,1
-44,5
-
-0,5
-315,2
-2,9
F
2016
-371,7
-43,7
-
-0,8
-322,5
-4,7
BO1
2017
-371,7
-43,7
-
-0,8
-322,5
-4,7
BO2
2018
-371,7
-43,7
-
-0,8
-322,5
-4,7
BO3
2019
-371,7
-43,7
-
-0,8
-322,5
-4,7
Indtægtsdækket virksomhed ..................
-47,3
Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter
-0,9
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
-0,7
Afgifter og gebyrer ................................ -312,4
Øvrige indtægter ....................................
-2,7
Bemærkninger:
Indtægtsdækket virksomhed
omfatter dosismåling af stråleudsat personale mv.
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.
Afgifter og gebyrer
omfatter primært indtægter fra kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0226.png
226
§ 16.11.11.
Øvrige indtægter
vedrører renteindtægter, salg af publikationer og kursusaktiviteter ved IRF.
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-496
-286,4
-187,2
-99,2
R
2014
-489
-275,0
-180,8
-94,2
B
2015
-483
-284,9
-190,4
-94,5
F
2016
-475
-281,6
-195,0
-86,6
BO1
2017
-474
-285,8
-195,0
-90,8
BO2
2018
-473
-285,3
-195,0
-90,3
BO3
2019
-473
-284,0
-195,0
-89,0
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
-135,4
-0,8
-7,1
-9,1
-5,0
-129,1
-
-
R
2014
-
-
-
-115,4
-10,6
-5,7
-1,0
-24,4
-106,3
-
-
B
2015
-2,9
-15,5
-18,4
-111,8
-3,6
-10,1
-
-30,4
-95,1
-
-
F
2016
-
-
-
-95,0
-2,7
-14,3
-
-36,6
-75,4
-75,4
100,0
BO1
2017
-
-
-
-75,4
-2,6
-12,6
-
-33,0
-57,6
-57,6
100,0
BO2
2018
-
-
-
-57,6
-5,0
-15,0
-
-27,5
-50,1
-50,1
100,0
BO3
2019
-
-
-
-50,1
-5,0
-15,0
-
-18,5
-51,6
-51,6
100,0
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til sygehuse og uddannelse,
patientsikkerhed og kvalitet mv.
ad 18. lønninger:
Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og
Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 1 mio. kr. i 2016 til
styrkelse af Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling til Rådets formidling, via hjem-
meside og konferencer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.11.11.15.
227
15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv.
Aktiviteterne på kontoen er overført til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen som led i omorga-
niseringen på ministerområdet.
20. Forebyggelse
Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner,
Sundheds- og Ældreministeriet samt andre statslige, regionale og lokale myndigheder og sund-
hedsaktører samt informationsformidling og generel forebyggelse. Aktiviteterne omhandler pri-
mært gravide, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsom-
me sygdomme og rådgivning, tobak, alkohol, narkotika, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt,
mental og seksuel sundhed, smitsomme sygdomme, vaccination og miljømedicin.
ad 18. lønninger:
Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og
Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.
25. Institut for Rationel Farmakoterapi
Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Far-
makoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den administrerende di-
rektør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det
overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den adm. direktør. Kerneopgaverne
er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og informa-
tion om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.
Institut for Rationel Farmakoterapi kan som led i sin informationsindsats afholde kurser pri-
mært målrettet praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen
medicin. For så vidt angår praktiserende læger leveres kurserne som indtægtsdækket virksomhed,
mens yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin tilbydes kurserne veder-
lagsfrit.
ad 18. lønninger:
Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og
Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.
30. Satspuljeinitiativer
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev
der afsat 5,2 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. til følgende
satspuljeinitiativer: 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i
2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøgle personer via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr.
i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0
mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio.kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet
pleje af demente.
35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 3 mio. kr. i perioden 2016-2017,
fordelt med 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til at løfte kvaliteten af indsatsen for de svageste
ældre patienter gennem udarbejdelse af 2-3 nationale kliniske retningslinjer, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober
2015.
Retningslinjerne udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter,
herunder bl.a. de faglige miljøer. Retningslinjerne skal bringe den nyeste forskning og viden på
udvalgte områder ud til sundhedspersonalet, der til dagligt arbejder med de ældre patienter. Ret-
ningslinjerne er dermed med til at danne et godt grundlag for, at den enkelte læge, sygeplejerske
mv. kan tilbyde den svage, ældre patient den bedst mulige behandling på tværs af sundhedsvæ-
senet og i hele landet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0228.png
228
§ 16.11.11.90.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor
Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægts-
dækkede virksomhed omfatter bl.a. dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, der gennem
deres arbejde bliver udsat for ioniserende stråling.
Kontoen er reduceret med 43,7 mio. kr. årligt som følge af omorganiseringen på minister-
området i november 2015. Midlerne er overført til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklings-
aktiviteter ved Sundhedsstyrelsens laboratoriefunktion.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige
udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10. Almindelig Virksomhed,
20. Forebyggelse og 25. Institut for Farmakoterapi Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter
aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisa-
tioner, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også narkotikaovervågning og inter-
nationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016, er der, som følge af omorganiseringen på
ministerområdet, overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen,
til udvidet inspektion på apotekerne.
16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(Driftsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som følge af omorganisering på ministerområdet er midlerne på henholdsvis § 16.11.22.
Patientombuddet og dele af midlerne på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen overført til § 16.11.12.
Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med ændringsforslaget.
Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra §
15.11.01. Departementet på 0,8 mio. kr.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Alm. virksomhed ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager ...................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
30. Gebyrvirksomhed .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
110,5
171,4
281,9
-
111,2
0,7
141,5
141,5
29,2
29,2
BO1
2017
113,1
171,4
284,5
-
113,8
0,7
141,5
141,5
29,2
29,2
BO2
2018
111,6
171,4
283,0
-
112,3
0,7
141,5
141,5
29,2
29,2
BO3
2019
110,1
171,4
281,5
-
110,8
0,7
141,5
141,5
29,2
29,2
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0229.png
§ 16.11.12.
229
Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 0,8 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sund-
heds-it opgaver.
Virksomhedsstruktur
16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR-nr. 37105562.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Styrelsen for Patientsikkerhed er oprettet med virkning fra 8. oktober 2015 som følge af
omorganisering på ministerområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed er en fusion mellem §
16.11.22. Patientombuddet og dele af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Fra § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen overføres embedslægerne og tilsyn, autorisationer samt opgaver vedrørende blod, orga-
ner, væv og celler samt ankenævnet for abort mv.
Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til Sundhedsloven § 215, stk. 1, tilsyn med den
sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. tillige auto-
risationsloven § 26.
Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis der modtages indberetninger om, at en sund-
hedsperson kan være et problem for patientsikkerheden. Styrelsen påbegynder ikke undersøgelser
af individuelle sundhedspersoner uden en konkret mistanke. Der anvendes en række forskellige
kilder i forhold til underretning om mulige problemer med patientsikkerheden, fx klagesagsaf-
gørelser med kritik af sundhedspersoner, bekymringshenvendelser fra patient, pårørende, hospi-
taler, kollegaer, hospitaler, misbrugscentre, plejehjem og politi. Yderligere underretninger kom-
mer fra overvågning af ordination af medicin samt ligsyn foretaget af styrelsens embedslæger
samt rapporter fra inspektionsordningen. Tilsyn med sundhedspersoner foretages efter bekendt-
gørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK
nr. 877 af 4. august 2011, samt vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af
instrukser til landets sygehuse.
Finder Styrelsen for Patientsikkerhed i en konkret sag, at der er grundlag for kritik eller anden
sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet indbringes sagen
for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Udover at tage stilling til enkelte sundhedspersoners
faglige virksomhed påpeger styrelsen ofte patientsikkerhedsmæssige aspekter vedrørende organi-
satoriske forhold. Tilsyn med områder foretages efter bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr.
1202 af 14. november 2014..
Herudover tildeler Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning autorisationer som giver
ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af den faglige virksomhed samt er et bevis for sund-
hedsfaglig uddannelse. Autorisationer tildeles både på baggrund af dansk og udenlandsk uddan-
nelse. Herudover kan der ansøges om selvstændigt virke som kiropraktor, læge eller tandlæge og
anerkendelse som speciallæge eller specialtandlæge. Autorisationer tildeles efter bekendtgørelse
af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr. 877
af 4. august 2011 samt efter bekendtgørelse om gebyr for autorisation mv. af visse sundheds-
personer, LBK nr. 241 af 11. marts 2010.
Styrelsen for Patientsikkerhed forbereder klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige
virksomhed til afgørelse af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.
Styrelsen for Patientsikkerhed forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale
psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der er ankeinstans i
disse sager, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.
Desuden skal Styrelsen for Patientsikkerhed behandle og træffe afgørelse i klagesager over
sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de
patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med ved-
tagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Styrelsen
for Patientsikkerheds afgørelser af forløbsklager etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0230.png
230
§ 16.11.12.
Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Styrelsen for Patientsikkerheds praksis i disse sager
og rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.
Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen, som
er ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.
Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Abortankenævnet, som er ankeinstans for
afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd jf. Lov nr. 95 af 7. februar
2008 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion og bekendtgørelse nr. 1483 af 19. december
2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion.
Desuden varetager Styrelsen for Patientsikkerhed opgaverne med den centrale administration
af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i den for-
bindelse sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra utilsigtede
hændelser, klage- og erstatningsankesager til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til for-
bedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.
Herudover varetager Styrelsen for Patientsikkerhed de statslige opgaver vedrørende interna-
tional sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk kon-
vention og bilaterale sikringsaftaler. Styrelsen for Patientsikkerhed vejleder og rådgiver borgere,
regioner, kommuner, Udbetaling Danmark med flere og indhenter refusion til borgerne i enkelt-
sager. Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som forbindelsesorgan for koordinering af sund-
hedsydelser under EU-retten mm. og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter til
sundhedsydelser efter disse regler.
Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som koordinerende nationalt kontaktpunkt for grænse-
overskridende sundhedsydelser, jf. sundhedslovens § 51 a og direktiv 2011/24/EU om patien-
trettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.
Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientsikkerhed, Disciplinærnævnet, Det Psykiatriske
Ankenævn, Ankenævnet for Patienterstatningen samt Abortankenævnet finansieres af bevilling,
takstindtægter og gebyrer. Bevillingen finansierer udgifter til blod og organer, hvorimod tilsyn
og autorisationer er delvist finansieret af bevilling og den resterende del af gebyrer. Herudover
finansierer bevillingen klage- og erstatningssager, som vedrører institutioner, hvor staten har
driftsansvaret, udgifter til erstatningssager vedrørende lægemidler, Psykiatriske Ankenævnssager,
klagesager vedrørende Grønland og Færøerne og Abortankenævnet, udgifter til utilsigtede hæn-
delser og læringsaktiviteter samt administrationen af international sygesikring.
Takstindtægterne finansierer udgifter til klage- og erstatningssager, som vedrører behand-
lingsinstitutioner, hvor regioner, kommuner og private har driftsansvaret. For erstatningssagernes
vedkommende betaler private behandlingsinstitutioner for deres andel af sager vedrørende be-
handlingsskader.
Hertil kommer at en del udgifter vedrørende tilsyn, autorisationer samt væv og celler er fi-
nansieret af gebyrordninger.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.5.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.12.10.22. til
§ 16.11.12.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af
formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern se-
kretærbistand.
Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets
merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede ni-
veau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budget-
terede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.6.5.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0231.png
§ 16.11.12.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Patientsikkerhed
og kvalitet
Mål
231
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:
- at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets
virksomhed,
- at forbedre patientsikkerheden ved at identificere og føre tilsyn med
sundhedspersoner, organisatoriske enheder eller behandlingsområder, som
udgør en risiko for patientsikkerheden eller patienters retsstilling,
- at udføre både individtilsyn og et generelt tilsyn på sundhedsområdet i
henhold til sundhedsloven og autorisationsloven,
- at indsatsen med tilsyn afpasses ud fra en risiko vurdering,
- at rådgive myndigheder og øvrige relevante interessenter i forhold til
retslægelige ligsyn, sagsbehandling af anmeldelsespligtige smitsomme
sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager etc.,
- at stille krav til kvaliteten og sikkerheden af blod, organer, humane væv
og celler, der bliver brugt i Danmark,
- at regelmæssigt kontrollere alle danske vævscentre for at sikre at de lever
op til krav i lovgivningen.
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:
- at gennemføre hensigtsmæssige autorisationsprocedurer for alle autori-
serede faggrupper med henblik på at sikre kvalificeret - både dansk og
udenlandsk - sundhedsfagligt personale til hele sundhedsvæsenet,
- at tildel Ret til Selvstændigt Virke til læger, tandlæger og kiropraktorer
at tildele speciallægeanerkendelser inden for læge- og tandlæge specialer
at sikre fleksibelt flow af sundhedspersonale over landegrænserne ved
blandt andet at udstede Certificate of Current Professional Status (CCPS)
at udstede anerkendelser til udenlandsk uddannet ambulancepersonale,
- at udstede uddannelsesbeviser til visse faggrupper f.eks. bandagister,
kliniske ingeniører m.fl..,
- at sikre effektiv håndtering af generelle internationale autorisationsfor-
hold. Herunder administration af EU-direktiv om gensidig anerkendelse
og Nordisk Overenskomst
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål, at der nationalt sker en op-
samling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for
utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundheds-
væsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlin-
gen til gavn for patientsikkerheden.
Sundhedsvæsen
og autorisationer
Læring i sund-
hedsvæsenet
International syge- Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål effektivt og med tilfredsstil-
sikring
lende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellem-
statslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koor-
dineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande og
funktioner som nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundheds-
ydelser.
Afslutte klagesa-
ger
Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål at sikre, at de modtagne pati-
entklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en
tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0232.png
232
§ 16.11.12.
Afslutte ankesager Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:
vedr. erstatning og - at sikre, at de modtagne ankesager vedr. erstatning og abort mv. afsluttes
abort m.v.
inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet
inden for de økonomiske rammer.
- at sikre korrekt og rettidig udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Patientsikkerhed og kvalitet ............
Sundhedsvæsen og autorisationer ...
Læring i sundhedsvæsenet ................
International sygesikring...................
Afslutte klagesager............................
Afslutte ankesager vedr. erstatning
og abort mv. ......................................
R
2013
R
2014
262,3
63,9
74,5
5,2
4,5
7,9
62,2
44,1
B
2015
246,9
60,2
70,2
4,9
4,2
7,4
58,5
41,5
F
2016
281,9
68,7
80,1
5,6
4,8
8,5
66,8
47,4
BO1
2017
284,5
69,2
82,2
5,7
4,8
8,4
66,8
47,4
BO2
2018
283,0
68,7
81,4
5,7
4,7
8,3
66,8
47,4
BO3
2019
281,5
68,1
80,7
5,6
4,7
8,2
66,8
47,4
Udgift i alt ............................................... 245,2
59,7
69,7
4,9
4,2
7,4
58,1
41,2
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
130,7
28,2
102,5
R
2014
153,4
30,8
122,5
B
2015
139,0
26,5
112,5
F
2016
171,4
28,7
142,7
BO1
2017
171,4
28,7
142,7
BO2
2018
171,4
28,7
142,7
BO3
2019
171,4
28,7
142,7
Bemærkninger:
Indtægtsdækket virksomhed
omfatter tilsyn med boenheder.
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
omfatter forskellige aktiviteter inden for de faglige hovedområder.
Afgifter og gebyrer
omfatter gebyrer vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen
for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse
af hygiejnecertifikater og registreringsordning for tatovører.
Øvrige indtægter
omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling,
borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af kommuner og regioner samt i privat praksis og på private
sygehuse beliggende i regionerne. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og
regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring.
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
282
176,7
176,7
R
2014
285
178,6
178,6
B
2015
298
179,7
179,7
F
2016
345
211,6
211,6
BO1
2017
344
212,3
212,3
BO2
2018
343
211,0
211,0
BO3
2019
341
209,6
209,6
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0233.png
§ 16.11.12.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
8,5
5,4
-3,7
1,5
8,6
-
-
R
2014
-
-
-
8,7
0,0
-0,1
5,0
3,7
-
-
B
2015
5,6
11,7
17,3
3,6
0,1
0,1
2,7
1,1
1,0
110,0
F
2016
-
-
-
1,1
0,1
-
0,6
0,6
1,6
37,5
BO1
2017
-
-
-
0,6
0,2
-
0,5
0,3
1,3
23,1
BO2
2018
-
-
-
0,3
5,1
-
1,8
3,6
5,3
67,9
233
BO3
2019
-
-
-
3,6
-
-
1,7
1,9
5,3
35,8
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.
10. Alm. virksomhed
På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til patientsikkerhed og kvalitet,
sundhedsvæsen og autorisationer, læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring, klagesager
og ankesager vedrørende erstatning og abort mv.
Der er overført 5,2 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. årligt fra og med 2018
fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidende til styrkelse af Sundhedsstyrelsens
tilsyn, jf. Aftale af 7. maj 2015 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af Sund-
hedsstyrelsens tilsyn.
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager
På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.
30. Gebyrvirksomhed
På kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Patientsikkerheds gebyrfinansierede opgaver
vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alterna-
tive behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling,
udstedelse af hygiejnecertifikater og registreringsordning for tatovører.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Styrelsen for Patientsikkerheds indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære
virksomhed og omfatter tilsyn med boenheder.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Styrelsen for Patientsikkerheds andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der
er naturlige udløbere af styrelsens ordinære virksomhed.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0234.png
234
§ 16.11.16.
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen
(Statsvirksomhed)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som følge af omorganisering på ministerområdet er midlerne for så vidt angår Lægemiddel-
styrelsen overført fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen i for-
bindelse med ændringsforslaget.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
15. Gebyrvirksomhed .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
15,6
352,8
368,4
-
15,6
305,7
305,7
46,3
46,3
-
-
0,8
0,8
BO1
2017
15,6
352,8
368,4
-
15,6
305,7
305,7
46,3
46,3
-
-
0,8
0,8
BO2
2018
15,6
352,8
368,4
-
15,6
305,7
305,7
46,3
46,3
-
-
0,8
0,8
BO3
2019
15,6
352,8
368,4
-
15,6
305,7
305,7
46,3
46,3
-
-
0,8
0,8
Bemærkninger: I perioden 2016-2019 vedrørende underkonto 15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. er der budgetteret
med et nulresultat i perioden 2016-2019, der er et udtryk for en teknisk budgettering.
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.17. Styrelsen for
Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.
Der er afsat 14,1 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kon-
trol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug.
Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Lægemiddelstyrelsen, Gebyrvirksomhed for læ-
gemidler mv. til § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsen.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, CVR-nr. 37052485.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, apoteker,
medicintilskud og euforiserende stoffer.
Lægemiddelstyrelsen bidrager til, at effektive og sikre sundhedsprodukter er til rådighed for
samfundet. Det sker bl.a. ved, at Lægemiddelstyrelsen:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0235.png
§ 16.11.16.
-
-
-
-
235
godkender, kontrollerer og overvåger lægemidler, lægemiddelvirksomheder og kliniske for-
søg med lægemidler,
overvåger og behandler indberetninger om hændelser ved og ansøgninger om kliniske af-
prøvninger med medicinsk udstyr,
sikrer en hensigtsmæssig apoteksstruktur og fører tilsyn med apotekerne,
vurderer hvilke lægemidler regionerne skal yde medicintilskud til.
Lægemiddelstyrelsen ønsker at præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre
sundhedsprodukter og deltager derfor aktivt i internationalt og europæisk samarbejde.
Lægemiddelstyrelsen udfører aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed inden
for områder, hvor Lægemiddelstyrelsens faglige uafhængighed ikke risikerer at blive kompro-
mitteret. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EU's Lægemid-
delagentur, laboratorieanalyser og rådgivning mv.
Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med nævn og råd, som er nedsat i henhold til nedenstå-
ende lovgivning, helt eller delvist administrationen af især:
- LB nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler med senere ændringer
- LB nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer
- LB nr. 1040 af 3. september 2014 med senere ændringer
- LB nr. 1202 af 14. november 2014, sundhedsloven, med senere ændringer.
Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af følgende udgiftsbaserede
hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03.
Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) og § 16.21.50. Tilskud
til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbev.)
Lægemiddelstyrelsens organisation består af enheder inden for to faglige hovedområder: pa-
tientsikkerhed og kvalitet, godkendelse og kontrol af lægemidler samt fællesformål (direktion,
økonomi, jura, service, kommunikation og dele af it).
Informationscentret, der betjener Lægemiddelstyrelsen, dele af Styrelsen for Patientsikkerhed
og Sundhedsstyrelsen er placeret i Lægemiddelstyrelsen.
Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.LMST.dk
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Lægemiddelstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan forudbetales.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0236.png
236
5. Opgaver og formål
Opgaver
Patientsikkerhed og
kvalitet
Mål
§ 16.11.16.
Det er Lægemiddelstyrelsens mål:
- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete
opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved at deltage i viden-
skabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante
i samarbejdet,
- at ansøgninger om virksomhedstilladelser behandles inden for de
fastsatte eller aftalte tidsfrister,
- at lægemiddelkontrol og overvågning af bivirkninger og hændelser
med medicinsk udstyr er effektiv og relevant
- at kendskab til formodede risici ved lægemidler og medicinsk udstyr
formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksom-
heder og myndigheder nationalt og internationalt,
- at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder
aktive stoffer, udfører GLP forsøg eller udfører kliniske forsøg, samt
fabrikanter af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering,
- at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses efter en risiko-
vurdering,
- at administrere apotekervæsenet,
- at administrere medicintilskud og tilskud til ernæringspræparater,
- at sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder m.m.
kontrolleres og offentliggøres.
Det er Lægemiddelstyrelsens mål:
- at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markeds-
føringstilladelser og variationer mv. for lægemider til mennesker og
dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller
aftalte tidsfrister,
- at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne,
og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau,
- at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttigggøres,
- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete
opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved bl.a. at deltage i
videnskabelige komiteer der understøtter og er relevante i samarbej-
det.
Godkendelse af læge-
midler
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..........................
1. Patientsikkerhed og kvalitet ............
2. Godkendelse af lægemidler .............
R
2013
354,1
129,6
100,9
123,6
R
2014
358,8
131,3
102,3
125,2
B
2015
355,6
130,1
101,4
124,1
F
2016
368,4
134,8
105,0
128,6
BO1
2017
368,4
134,8
105,0
128,6
BO2
2018
368,4
134,8
105,0
128,6
BO3
2019
368,4
134,8
105,0
128,6
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0237.png
§ 16.11.16.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1.
2.
3.
4.
6.
R
2013
334,9
R
2014
341,9
44,0
0,3
0,7
296,4
0,5
B
2015
335,3
44,5
-
0,5
288,7
1,6
F
2016
352,8
46,3
-
0,8
305,2
0,5
BO1
2017
352,8
46,3
-
0,8
305,2
0,5
BO2
2018
352,8
46,3
-
0,8
305,2
0,5
237
BO3
2019
352,8
46,3
-
0,8
305,2
0,5
Indtægtsdækket virksomhed ..................
47,3
Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter
0,9
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
0,7
Afgifter og gebyrer ................................
284,2
Øvrige indtægter ....................................
1,8
Bemærkninger:
Indtægtsdækket virksomhed
omfatter analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv.
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
omfatter forskellige aktiviteter inden for de to faglige hovedområder.
Afgifter og gebyrer
omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning
og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af
lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15.
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
366
202,0
R
2014
367
194,9
B
2015
353
206,0
F
2016
355
203,9
BO1
2017
352
203,9
BO2
2018
349
203,9
BO3
2019
347
203,9
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
131,2
0,3
6,7
9,1
5,2
123,8
-
-
R
2014
-
-
-
110,0
10,6
5,7
1,0
21,0
104,3
-
-
B
2015
18,4
3,8
22,2
109,8
3,5
10,0
-
29,3
94,0
-
-
F
2016
-
-
-
94,0
2,6
14,3
-
36,1
74,8
74,8
100,0
BO1
2017
-
-
-
74,8
2,4
12,6
-
32,5
57,3
57,3
100,0
BO2
2018
-
-
-
57,3
4,9
15,0
-
27,4
49,8
49,8
100,0
BO3
2019
-
-
-
49,8
5,0
15,0
-
18,5
51,3
51,3
100,0
Bemærkninger:
Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden
2013-2015.
Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Lægemiddelstyrelsen.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0238.png
238
§ 16.11.16.10.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til medicintilskud mv.
15. Gebyrvirksomhed
På underkontoen afholdes Lægemiddelstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører
behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte
lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af
lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder,
hvor Lægemiddelstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den
indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a Læge-
middelstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2016. Kontoen indeholder alene regnskabstal
overført fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen som led i omorganiseringen på ministerområdet i no-
vember 2015.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen budgetteres aktiviteter vedr. udvidet inspektion på apotekerne.
16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata
(Driftsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget for 2016.
Som led i omorganiseringen på ministerområdet er midlerne på § 16.35.02. Statens Serum
Institut - Sundhedsdata og IT overflyttet til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata. Midlerne
relateret til koncern-HR på § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT er overført
til § 16.35.01. Statens Serum Institut.
Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra §
15.11.01. Departementet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Alm. virksomhed ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Lægemiddelstatistik ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
187,1
-
85,2
272,3
-
238,2
51,1
8,2
8,2
5,1
5,1
BO1
2017
145,5
-
78,4
223,9
-
196,6
51,1
8,2
8,2
5,1
5,1
BO2
2018
134,9
-
78,4
213,3
-
186,0
51,1
8,2
8,2
5,1
5,1
BO3
2019
132,3
-
78,4
210,7
-
183,4
51,1
8,2
8,2
5,1
5,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0239.png
§ 16.11.17.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
239
20,8
20,8
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Anm: For perioden 2013-15 var Sundhedsdatastyrelsen en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut , og forestod ydelser
vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante
udgifter. Fra 2016 og frem indgår der indtægter fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til Sundhedsdatastyrelsen som be-
taling for disse ydelser.
Interne statslige overførselsindtægter i 2016:
Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, fra: § 16.11.01.
Departementet, 0,5 mio. kr., § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,4 mio. kr., § 16.11.12. Styrelsen
for Patientsikkerhed, 0,8 mio. kr., og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,3 mio.kr., § 16.35.01.
Statens Serum Institut, 0,5 mio. kr.
Interne statslige overførselsudgifter i 2016:
Der overføres 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedrørende betaling af husleje
for serverrum.
2. Ændring af reservationsoversigt
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
9,5
Bemærkninger: Der er reserveret: 6,3 mio. kr. til NPI , mens der vedrørende Sundhedsdata er reserveret 0,9 mio. kr. til
synlighedsreformen og 2,4 mio. kr. til vækstinitiativet .
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, CVR-nr. 33257872.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Sundhedsdatastyrelsens opgave er at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løs-
ninger til gavn for patienter, klinikere samt styrings- og forskningsmæssige formål i sundheds-
væsenet.
Sundhedsdatastyrelsen stiller således sundhedsdata om aktivitet, økonomi og kvalitet til rå-
dighed for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre
centrale brugere, styrker den overordnede digitalisering og fremmer en sammenhængende data-
og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på datasikkerhed og i henhold til gældende data-
lovgivning.
På udvalgte områder sikrer Sundhedsdatastyrelsen endvidere dækkende og valide sundheds-
data til patientbehandling og forskning mv.
Gennem styrelsens aktiviteter skabes et solidt fundament for monitorering og opfølgning i
forhold til kvalitetsudvikling og effektivitet på sundhedsområdet. Det giver mulighed for at fast-
lægge de overordnede rammer på en sådan måde, at de samlede ressourcer på sundhedsområdet
anvendes bedst muligt til gavn for patienterne.
Sideløbende hermed vil Sundhedsdatastyrelsen bidrage til, at Danmark fastholder en førende
position i digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sammenligning med andre lande bl.a. ved at
styrke koordineringen af den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet.
Sundhedsdatastyrelsen koordinerer endvidere arbejdet med sundhedsdata og -it på tværs af
sundhedsvæsenet og sætter fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur.
Sundhedsdatastyrelsen er samtidig koncern it-funktion for Sundheds- og Ældreministeriet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0240.png
240
§ 16.11.17.
Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsbe-
rettiget købsmoms løbende.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
BV 2.6.5
Beskrivelse
Sundhedsdatastyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.17.10.22.
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.17.10.18. til aflønning af eksterne
specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper
og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Sundhedsdata
Mål
Sundhedsdatastyrelsen forestår indsamling og formidling af data om be-
folkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og
kvalitet i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data
til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere.
Aktiviteterne omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor styrelsen bl.a. forestår
løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark og prisudviklingen
med det formål at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning
af lægemiddel- og apoteksområdet. Styrelsens aktiviteter omfatter herud-
over desuden DRG, diverse registre mv., hvor styrelsen opbygger et system
til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sund-
hedsydelser, analyser og benchmark mv. med fokus på åbenhed og synlig-
hed om sundhedsvæsenets resultater. Endvidere bearbejdes data om aktivi-
tet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken
og til udvidet forskningsbrug.
Sundhedsdatastyrelsen koordinerer og prioriterer it-understøttelsen i sund-
hedsvæsenet og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur, bl.a.
gennem fastsættelse af nationale standarder og udmøntning af tværgående
initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med re-
gioner og kommuner. Endvidere forestås understøttelse og konsolidering
af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-sy-
stemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finans-
ministeriet og Sundheds- og Ældreministeriets departement, sekretariatsbe-
tjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for
sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne
snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af
konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige
økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
Sundheds- IT
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0241.png
§ 16.11.17.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...........................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Sundhedsdata ................................
2. Sundheds-IT ..................................
R
2013
229,2
20,5
60,0
148,7
R
2014
230,5
17,3
75,1
138,1
B
2015
217,5
16,7
69,4
131,4
F
2016
272,2
16,6
67,8
187,8
BO1
2017
223,8
16,5
60,0
147,3
BO2
2018
212,2
16,5
51,2
144,5
241
BO3
2019
210,6
16,4
50,3
143,9
Anm: For perioden 2013-15 var Sundhedsdatastyrelsen en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser
vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante
udgifter. Fra 2016 og frem indgår der forventede udgifter til de ydelser som Sundhedsdatastyrelsen forventes at levere til
§ 16.35.01. Statens Serum Institut.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
52,5
11,6
29,2
11,7
R
2014
36,4
10,3
16,8
9,3
B
2015
35,5
12,2
22,0
1,3
F
2016
85,2
5,1
20,8
59,3
BO1
2017
78,4
5,1
14,0
59,3
BO2
2018
78,4
5,1
14,0
59,3
BO3
2019
78,4
5,1
14,0
59,3
Anm: For perioden 2013-15 var Sundhedsdatastyrelsen en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser
vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante
udgifter. Fra og med 2016 indgår forventede indtægter hertil under Øvrige Indtægter, sammen med indtægter vedr . læ-
gemiddelstatistik jf. § 17.11.17.20.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
151
87,8
9,6
78,2
R
2014
170
95,4
10,8
84,6
B
2015
185
92,8
12,4
80,4
F
2016
164
98,0
10,2
87,8
BO1
2017
165
96,8
7,7
89,1
BO2
2018
145
88,6
7,7
80,9
BO3
2019
145
87,5
7,7
79,8
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
106,9
6,8
-23,6
35,4
54,7
-
-
R
2014
-
-
-
54,7
20,1
2,8
18,3
59,3
-
-
B
2015
5,4
5,1
10,5
54,6
-
-
14,6
40,0
40,0
100,0
F
2016
-
-
-
47,9
8,8
-
16,7
40,0
42,9
93,2
BO1
2017
-
-
-
40,0
10,0
-
15,7
34,3
45,1
76,1
BO2
2018
-
-
-
34,3
10,0
-
11,8
32,5
50,0
65,0
BO3
2019
-
-
-
32,5
15,0
-
12,9
34,6
50,0
69,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
242
§ 16.11.17.10.
10. Alm. virksomhed
Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrø-
rende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitek-
tur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Herudover
omfatter kontoen sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrag til den løbende
koordinering og opfølgning vedrørende it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaf-
taler.
Der er afsat 32,0 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til
en synlighedsreform, der skal understøtte det faglige kliniske arbejde og bidrage til, at patienterne
modtager hurtig udredning, behandling og pleje af ensartet høj faglig kvalitet, jf. det sundheds-
politiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.
Midlerne skal anvendes til at understøtte synlighedsreformens konkrete tiltag, herunder til at
forbedrede data, bedre adgang til data for alle aktører, udvikling af nye indikatorer på det regio-
nale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af resultatopgørelser
og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.
Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbed-
ringer af sundhedsvæsenet. Derfor gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om
relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsat-
ser. Der er som led i reformen opstillet en række målsætninger og indikatorer for sundhedsvæ-
senets resultater. Status på og udviklingen i sundhedsvæsenets resultater offentliggøres én gang
årligt, herunder relevante sammenligninger mellem f.eks. regioner, kommuner og sygehuse.
Samtidig styrkes den nationale styringsdialog om sundhedsvæsenets resultater.
Med henblik på at skabe øget synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater er der
etablereret et Sundhedsdataprogram i Sundhedsdatastyrelsen, der har til formål at løfte kvaliteten
i patientbehandlingen gennem fokus på bedre anvendelse af sundhedsdata på tværs af stat, regi-
oner og kommuner. Sundhedsdataprogrammet skønnes at medføre produktivitets-forbedringer på
26,1 mio. kr. i perioden 2019-2026 gennem professionalisering og automatisering af interne ar-
bejdsgange i Sundhedsdatastyrelsen. Samtidigt betyder programmets fokus på at skabe et bedre
sundhedsdatagrundlag og sikre en bedre brug af sundhedsdata, at Sundhedsdatastyrelsen fremad-
rettet skal udføre flere og nye opgaver for samlet set 151,1 mio.kr. i perioden 2018-2026. Opga-
verne består bl.a. i en bedre præsentation og øget formidling af data om f.eks. tværgående sam-
menligninger, der kan fremme behandlingskvalitet og bidrage til effektiv ressourceanvendelse på
sundhedsområdet samt til udvikling, vedligeholdelse og drift af datamodel mv.
Der er i alt overført 39,1 mio. kr. i 2016 fordelt med 23,5 mio. kr. fra § 10.21.03. Statstilskud
til regionerne og 15,6 mio. kr. fra § 10.21.11. Kommunerne til medfinansiering af it-infrastruk-
turløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort, jf. akt 158 af 3. september 2015
og jf. akt 147 af 10. juli 2015.
Der er overført 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til
medfinansiering af mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner, jf.
akt 147 af 11. juni 2015
Der er afsat 6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til det videre arbejde med Fælles. Der er end-
videre afsat 6 mio. kr. årligt i 2017-2019 til at styrke Sundhedsdatastyrelsens arbejde med it-
løsninger og infrastruktur, der understøtter patientinddragelse og sammenhæng i patientforløb.
Af de afsatte midler er 3,0 mio. kr. løn. 2015-midlerne overføres til kontoen på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2015. De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundheds-
politisk udspil, drift, som opført på finansloven for 2015.
Styrelsen administrerer den internationale terminologi vedr. det laboratoriemedicinske område
(Nomenclature, Properties and Units (NPU)). I den forbindelse oppebæres indtægter fra rådgiv-
ning omkring principper, definitioner mv.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0243.png
§ 16.11.17.20.
243
20. Lægemiddelstatistik
Sundhedsdatastyrelsen udfører opgaver vedrørende lægemiddelovervågning og -anvendelse i
forlængelse af udstedelsen af markedsføringstilladelser til lægemiddelproducenter. Styrelsen bi-
drager herved til overvågning og regulering af markedet ud fra hensynet til forbrugernes sikker-
hed.
Indtægterne stammer fra §16.11.16. Gebyrvirksomhed for lægemidler m.v..
90. Indtægtsdækket virksomhed
Sundhedsdatastyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter Forskerservice, der udfører
opgaver vedrørende udtræk, bearbejdning og analyse mv. af sundhedsfaglige data for private og
offentlige kunder til brug for forskning og statistik.
Desuden omfatter opgaverne levering af kopier af dødsattester og levering af oplysninger
vedrørende kritisk sygdom.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Over kontoen forestås udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale
herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En
del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.
Endvidere modtages tilskud til dækning af udgifter vedrørende driften af Den Nationale
Kliniske Kræftdatabase.
Der kan modtages tilskud fra offentlige og private kilder til aktiviteter, der ligger i naturlig
forlængelse af Styrelsens virke, og som understøtter anvendelsen af nationale sundhedsdata.
Der er budgetteret med en omsætning på 20,8 mio. kr. i 2016.
16.11.22. Patientombuddet
(Driftsbev.)
Som led i omorganiseringen på ministerområdet er kontoen nedlagt i forbindelse med æn-
dringsforslagene. Midlerne er overført til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager ...................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-21,3
-142,2
-163,5
-
-22,0
-0,7
-141,5
-141,5
BO1
2017
-21,0
-142,2
-163,2
-
-21,7
-0,7
-141,5
-141,5
BO2
2018
-20,6
-142,2
-162,8
-
-21,3
-0,7
-141,5
-141,5
BO3
2019
-20,2
-142,2
-162,4
-
-20,9
-0,7
-141,5
-141,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0244.png
244
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 16.11.22.
R
2013
-101,6
-101,6
R
2014
-121,1
-121,1
B
2015
-111,2
-111,2
F
2016
-142,2
-142,2
BO1
2017
-142,2
-142,2
BO2
2018
-142,2
-142,2
BO3
2019
-142,2
-142,2
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-152
-92,3
-79,9
-12,4
R
2014
-161
-98,5
-84,0
-14,5
B
2015
-168
-100,8
-85,6
-15,2
F
2016
-207
-126,8
-111,2
-15,6
BO1
2017
-207
-126,6
-111,2
-15,4
BO2
2018
-207
-126,4
-111,2
-15,2
BO3
2019
-206
-126,1
-111,2
-14,9
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2013
-
-
-
-4,3
-4,9
4,1
-1,7
-3,3
-
-
R
2014
-
-
-
-3,3
0,0
0,1
-1,6
-1,7
-
-
B
2015
-1,8
-1,4
-3,2
-1,6
-
-
-1,6
-
-1,0
-
F
2016
-
-
-
-0,1
-
-
-0,1
-
-1,0
-
BO1
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,0
-
BO2
2018
-
-
-
-
-5,0
-
-1,7
-3,3
-5,0
66,0
BO3
2019
-
-
-
-3,3
-
-
-1,7
-1,6
-5,0
32,0
16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 109)
(Re-
servationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0245.png
§ 16.11.23.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre ..................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
245
F
10,0
10,0
10,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 10 mio. kr. i 2016 til godtgørelse
per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre i 10 år, inkl. de ud-
gifter, der er forbundet med administrationen af ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, der modtager 5000
kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til be-
handling af ansøgninger om godtgørelse. I oplysningerne fra Kræftens Bekæmpelse anslås der
gennemsnitligt at være 5 tilfælde om året, hvor en person er blevet indirekte eksponeret med as-
bestfibre. De samlede administrative omkostninger vil herefter skønsmæssigt udgøre 250.000 kr.
Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for
Patientsikkerhed om at få tilkendt godtgørelse per kulance. Styrelsen vil udsende nærmere infor-
mation om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.
16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske
Komité
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
-
-
-
-
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
Den interne statslige overførelsesudgift vedr. betaling til koncernregnskab på § 16.11.11.
Sundhedsstyrelsen er slettet på ændringsforslagene til finansloven for 2016 som led i omorgani-
seringen på ministerområdet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0246.png
246
§ 16.11.40.
Nedenstående tabel 5. Opgaver og formål erstatter tabel 5 som opført på forslag til finanslov
for 2016.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Det Etiske Råd rådgiver Folketinget,
ministre og offentlige myndigheder
og varetager informations og debat-
skabende aktiviteter over for offent-
ligheden
Mål
Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller
redegørelser om almene og principielle etiske spørgs-
mål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af
bioteknologier inden for ét eller flere af følgende
områder:
1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknolo-
gi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige
æg, fosteranlæg og fostre samt genom-undersøgelser
og aktiv dødshjælp.
2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til beva-
relse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig ud-
vikling.
3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødeva-
reproduktion.
Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udar-
bejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til
Folketinget og ministre om ændring af lovgivning
og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde hø-
ringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde se-
minarer for Folketinget og offentlige myndigheder.
Rådet varetager informations- og debatskabende akti-
viteter om de etiske problemstillinger og udfordringer,
som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende
at holde offentligheden orienteret om udviklingen og
om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til
genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre
brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper
mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager
de informations- og debatskabende forpligtelser ved
f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge
som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervis-
ningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og de-
batdage for offentligheden og så vidt muligt ved
rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0247.png
§ 16.11.40.
247
Den Nationale Videnskabsetiske Ko-
mité skal som førsteinstans behandle
anmeldelser af sundhedsvidenskabe-
lige forskningsprojekter vedrørende
særligt komplekse områder samt be-
handle klagesager og sager indbragt
af et kvalificeret mindretal i den re-
gionale videnskabsetiske komité.
Den Nationale Videnskabsetiske Ko-
mité koordinerer tillige arbejdet i de
regionale videnskabsetiske komitéer,
fastsætter vejledende retningslinjer,
sikrer kvalitetsudvikling, kvalitets-
sikring og læring i komitésystemet
og udtaler sig om principielle
spørgsmål, som ikke er knyttet til
godkendelsen af et konkret forsk-
ningsprojekt.
Den Nationale Videnskabsetiske Ko-
mité følger forskningsudviklingen på
sundhedsområdet og virker for for-
ståelsen af de etiske problemstillin-
ger, som udviklingen kan medføre i
forhold til sundhedsvæsenet og de
sundhedsvidenskabelige forsknings-
miljøer.
Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse
af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt ople-
ver et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehand-
ling og en kort sagsbehandlingstid.
Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komi-
tésystemet, således at der opleves en ensartethed in-
denfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsud-
vikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit.
Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen
inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsak-
tive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters
faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.
Nedenstående tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave erstatter tabel 6 som opført på
forslag til finanslov for 2016.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
Rådgivning, information og debatska-
bende aktivitet ...................................
Sagsbehandling, forskningsudvikling
og kvalitetsudvikling.........................
R
2013
9,6
3,3
4,0
2,3
R
2014
9,4
4,1
3,5
1,8
B
2015
9,9
2,6
4,5
2,8
F
2016
9,7
2,6
4,3
2,8
BO1
2017
9,5
2,6
4,2
2,7
BO2
2018
9,3
2,5
4,1
2,7
BO3
2019
9,0
2,4
4,0
2,6
Bem: Finanslovsformål 1 og 2 på finansloven for 2015 er på ændringsforslag til 2016 erstattet af nyt finanslovsformål 1
og finanslovsformål 3-5 på finansloven for 2015 er på ændringsforslag til 2016 erstattet af nyt finanslovsformål 2.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0248.png
248
§ 16.11.52.
16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Medlemsbidrag ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
1,4
1,4
1,4
2017
1,4
1,4
1,4
2018
1,4
1,4
1,4
2019
1,4
1,4
1,4
10. Medlemsbidrag
Kontoen er i forbindelse med de tekniske ændringsforslag forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra
2016 og fremefter som følge af forventet højere udgiftsniveau begrundet i valutakursændringer.
16.11.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 103 og 104)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hurtigere udredning og behandling på sygehusene, jf.
Aftale om Finansloven for 2016 ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35. Aftale om satspuljen for 2015-2018 - Tilskud til psyko-
loghjælp i praksissektoren ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulære-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 ad okto-
ber 2015 .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
338,0
2017
508,0
2018
513,0
2019
480,0
300,0
300,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
30,0
30,0
60,0
60,0
60,0
60,0
-
-
-36,0
-36,0
-27,0
-27,0
-27,0
-27,0
-
-
44,0
44,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
10. Hurtigere udredning og behandling på sygehusene, jf. Aftale om Finansloven for 2016
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der er der afsat en ramme på 300 mio. kr.
i 2016 og 450 mio. kr. fra 2017 og frem til at øge udrednings- og behandlingskapaciteten samt
til kapacitetsudvidelse inden for udredning og behandling efter aftale med Danske Regioner, jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2016 af november 2015.
De afsatte midler skal for det første bruges til opbygning af tilstrækkelig kapacitet i regio-
nerne for at sikre rettidig udredning og behandling. For det andet er det formålet at indføre reel
ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling. Med
midlerne vil regeringen sikre, at patienterne har ret til at få hele eller dele af deres udrednings-
forløb foretaget i privat regi, hvis de offentlige sygehuse af kapacitetsmæssige årsager ikke kan
tilbyde udredning inden for 30 dage. Ligeledes får patienterne ret til at vælge et privat behand-
lingssted, hvis ventetiden på behandling på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.11.79.35.
249
35. Aftale om satspuljen for 2015-2018 - Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der fra § 35.11.04.10. Satsreguleringspuljen
overført 150 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt
i 2017 og 2018 til videreførelse af tilbuddet om tilskudsberettiget psykologbehandling, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015.
Midlerne afsættes til videreførelse af psykologordningen for angst og depression i sin nuvæ-
rende form, dvs. for personer med let til moderat depression, som er i alderen 18 år og opefter,
samt til personer med let til moderat angst, herunder OCD, som er i alderen 29-38 år. Det er
vigtigt, at kun den målgruppe, som har gavn af tilbuddet, og som ordningen er tiltænkt, modtager
behandling under ordningen.
Sundhedsstyrelsen udarbejder reviderede faglige retningslinjer, og der igangsættes et arbejde
med etablering af en kvalitetsdatabase. Herudover igangsættes der initiativer for at sikre korrekt
henvisning af patienter og for at sikre grundlaget for monitorering og dataopsamling om be-
handlingsmetoder og effekt.
Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, hvor der i 2016 er
indbudgetteret 30 mio. kr. som forbrug af opsparing til videreførelse af tilskudsordningen til
psykologisk behandling af angst og depression i praksissektoren.
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen reduceret med 90 mio. kr. i peri-
oden 2016-2018, fordelt med 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017-2018. Midlerne er
flyttet til § 16.65.64.10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015.
50. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 ad oktober 2015
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 129 mio. kr. i perioden 2016-2019,
fordelt med 44 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015.
Midlerne blev fordelt således:
- 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 fordelt med 40 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2019 til indfasningen af fasttilknyttede læger på plejecentre, med henblik på at
forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre, herunder reducere antallet af
forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser, og forbedre medicinhånd-
teringen m.m. Midlerne tilføres kommunerne. Indfasningen forudsættes at foregå over en 4-årig
periode, hvor ordningen indføres på 40 pct. af plejecentrene det første år og derefter på 20 pct.
af centrene hvert af de følgende år.
- 29 mio. kr. i perioden 2016-2019 fordelt med 4 mio. kr. i 2016, 5. mio. kr. i 2017 og 10
mio. kr. årligt i 2018-2019 til at videreføre og udvikle opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre
patienter efter udskrivelsen fra sygehus.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0250.png
250
§ 16.2.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,
etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seksuel Sundhed ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2017
5,3
5,3
5,3
2018
5,3
5,3
5,3
2019
-
-
-
10. Seksuel Sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 10,6 mio. kr. i peri-
oden 2017-2018, fordelt med 5,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at videreføre den brede fore-
byggelsesindsats i form af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at videreføre eksisterende forebyggelsesinitiativer
vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed for unge i regi af foreningen Sex & Samfund samt
understøtte kommunernes indsatser herfor.
Der er i de senere år opnået gode resultater vedrørende seksuel sundhed, hvor der er set et
fald i antallet af aborter hos de yngre piger, teenagegraviditeter og visse seksuelt overførte syg-
domme blandt yngre mænd og kvinder.
16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0251.png
§ 16.21.73.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
251
F
2,0
2,0
2,0
2017
3,0
3,0
3,0
2018
3,0
3,0
3,0
2019
-
-
-
10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018,
fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til oprettelse af en ansøg-
ningspulje, hvor kommuner og civilsamfundet - gerne i samarbejde - kan søge om midler til un-
dervisning i behandling af overdoser med modgiften naloxon og til udlevering af naloxon til dem,
der har modtaget undervisningen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Undervisningen målrettes personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som
f.eks. politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt
herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.
Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen skal under ind-
dragelse af Københavns Kommune og foreningen Antidote Danmark udarbejde en model for
undervisning og udlevering af naloxon.
16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0252.png
252
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.21.74.
F
15,0
15,0
15,0
2017
10,0
10,0
10,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stofindtagelsesrum ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Stofindtagelsesrum
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 25 mio. kr. i perioden 2016-2017,
fordelt med 15 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til statslig medfinansiering af stofindtagel-
sesrum, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.21.71.40. Pulje til stofindtagelsesrum., hvor der
er afsat 10 mio. kr. i 2016. Samlet skal der udmøntes 20 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017
til stofindtagelsesrum.
Med satspuljeaftalen er der således aftalt en langsommere nedtrapning af den statslige med-
finansiering af stofindtagelsesrum. Der forudsættes kommunal tilvejebringelse af mindst tilsva-
rende finansiering.
16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Videreførelse af natåbning af livslinien .....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2017
1,0
1,0
1,0
2018
1,0
1,0
1,0
2019
1,0
1,0
1,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0253.png
§ 16.21.75.10.
253
10. Videreførelse af natåbning af livslinien
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 5 mio. kr. i perioden 2016-2019,
fordelt med 2 mio. kr. i 2016, og 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en videreførelse af
den eksisterende natåbning af Livslinien, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Som følge af satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af
Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Evalueringen har vist, at Livslinien med natåb-
ning i højere grad er i stand til at hjælpe selvmordstruede, idet der gennemføres flere rådgiv-
ningssamtaler end forud for den udvidede åbningstid, og idet samtalerne opfylder et særligt behov
hos brugerne for rådgivning i nattetimerne, hvor andre selvmordsforebyggende tilbud har lukket.
Den nuværende fondsfinansierede bevilling til natåbning af Livslinien udløber.
16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kultur på recept ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,5
3,5
3,5
2017
1,0
1,0
1,0
2018
3,5
3,5
3,5
2019
-
-
-
10. Kultur på recept
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018,
fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af et
pilotprojekt med Kultur på recept", jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Formålet er, at afprøve om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med
hurtigere at komme sig efter sygdom. I Region Skåne i Sverige er der gennemført et lignende
projekt, der har affødt en model for, hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen
af langtidssygemeldte patienter. Modellen kan danne grundlag for, hvordan kulturelle oplevelser
og aktiviteter kan inddrages i rehabiliteringen af patienter i en dansk kontekst.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0254.png
254
§ 16.21.76.10.
Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal
indgå i pilotprojektet. Patienterne vil i dialog med en kulturkoordinator og patientkoordinator
finde frem til de kulturelle tilbud, som vurderes relevante for patientens rehabiliteringsproces.
16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sundhedstjek .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
5,0
5,0
2017
5,0
5,0
5,0
2018
10,0
10,0
10,0
2019
10,0
10,0
10,0
10. Sundhedstjek
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 30 mio. kr. i perioden 2016-2019,
fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 10 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at oprette en pulje
til finansiering af forebyggende sundhedstjek, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Forebyggende sundhedstjek, udført som en individuel vurdering af den enkeltes generelle
sundhed, kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn, som dermed kan
håndteres tidligt i sygdomsforløbet. Det kan medvirke til at forebygge eller mindske risikoen for
udvikling og forværring af bl.a. kroniske sygdomme på længere sigt. Dette kan samtidig mindske
belastningen på det samlede sundhedsvæsen på langt sigt.
På baggrund af et fagligt oplæg til den konkrete udmøntning af sundhedstjek, som udarbejdes
i regi af Sundhedsstyrelsen, tager satspuljepartierne stilling til det nøjagtige indhold af modellen.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0255.png
§ 16.21.78.
255
16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
5,0
5,0
2017
7,5
7,5
7,5
2018
7,5
7,5
7,5
2019
7,5
7,5
7,5
10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 27,5 mio. kr. i perioden 2016-
2019, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. årligt i 2017-2019. Herudover afsættes der
2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke lovgivningen på social- og sundhedsområdet, bl.a.
så der er samme forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer
og/eller alkohol en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for
tilbageholdelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Lovændringen understøttes af udvikling og afprøvning af et metode- og kompetenceudvik-
lingsforløb for 1-2 døgnbehandlingstilbud målrettet gravide kvinder med et misbrug, så der sikres
tilbud af høj kvalitet til målgruppen. Samtidig vil socialtilsynet påse, at stederne er egnede til
målgruppen. Endelig styrkes den eksisterende forebyggende indsats i kommunalt og regionalt
regi. Loven evalueres tre år efter ikrafttræden.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0256.png
256
§ 16.21.78.10.
Uddannelse og forskning
16.31. Uddannelse
16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016 med 2,5 mio. kr.
årligt. Midlerne er overført fra § 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel ..........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2,5
2,5
2017
2,5
2,5
2,5
2018
2,5
2,5
2,5
2019
2,5
2,5
2,5
10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel
Kontoen omfatter Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til køb af tjenesteydelser fra rele-
vante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tand-
læger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de
nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de fær-
digheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede.
Styrelsen for Patientsikkerhed indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om
ydelsernes indhold og betalingen herfor. Endvidere omfatter kontoen udgifter til Styrelsen for
Patientsikkerheds kursus i Dansk Sundhedslovgivning.
16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0257.png
§ 16.31.03.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350
af 2008 og LB nr. 913 af 2010 ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
257
F
-2,5
2017
-2,5
2018
-2,5
2019
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr., som er overført
til § 16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel
Ændringsforslaget har følgende konsekvenser:
Virksomhedsoversigt:
R
2010
2A. Hovedformål
(mio. kr.)
1. Specialespecifikke kurser....
2. Specialespecifikke kurser i
almen medicin .....................
3. Specialtandlæge kurser........
4. Kurser for kommunale læger
5. Kirurgiske færdighedskurser
6. Generelle kurser ..................
7. Vurdering og fagprøver for
3. lands sundhedspersonel...
8. Kvalitetssikring af den læge-
lige og tandlægelige videre-
uddannelse ...........................
I alt . ............................................
19,1
7,1
0,2
0,0
5,0
4,9
3,1
0,0
39,4
R
2011
18,0
6,5
0,3
0,0
6,7
4,2
2,6
0,0
38,3
R
2012
19,2
9,1
0,6
0,0
4,9
5,5
1,8
0,0
41,1
R
2013
18,3
5,9
0,4
0,0
4,3
4,8
2,0
0,0
35,7
R
2014
18,6
6,3
0,4
0,0
5,2
6,9
1,5
0,0
38,9
B
2015
23,9
8,1
0,6
0,4
6,2
6,1
2,0
0,5
47,8
0,5
41,4
0,5
41,4
0,5
41,4
0,5
41,4
F
2016
20,1
8,5
0,6
0,1
6,0
5,6
BO 1
2017
20,1
8,5
0,6
0,1
6,0
5,6
BO 2
2018
20,1
8,5
0,6
0,1
6,0
5,6
BO 3
2019
20,1
8,5
0,6
0,1
6,0
5,6
Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret
i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet
et nyt hovedformål, punkt 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for
3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne. Fra 2011 og frem er der indført hovedformål 8:
Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.
ad Specialespecifikke kurser.
Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af
2007 og BEK nr. 1257 af 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddan-
nelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i spe-
cialernes målbeskrivelse.
ad Specialespecifikke kurser i almen medicin.
Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i
medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. Herefter skal lægen som en del af ud-
dannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannel-
sesblokke i almen medicin, der er et speciale på lin j e med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specia-
lernes målbeskrivelse.
ad Specialtandlæge kurser.
Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK
nr. 1020 af 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De re-
levante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.
ad Kurser for kommunale læger.
Ifølge BEK nr. 1344 af 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kom-
munale sundhedstjeneste et relevant kursus.
ad Kirurgiske færdighedskurser.
For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer
gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes
indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.
ad Generelle kurser.
Kurser i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).
ad Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.
For at sikre nødvendig kvalitet af videreud-
dannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
og Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0258.png
258
§ 16.33.
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan afgives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
4,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 4 mio. kr. i 2016 til forskning
o.lign. i alternativ behandling, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.11.11.10., hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til
styrkelse af Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling. Rådet for alternativ behandling,
der henhører under § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, kan over kontoen give støtte til forsknings-
projekter o.lign. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med
patientforeninger ift. videns- og forskningsaktiviteter mv.
16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0259.png
§ 16.33.20.
BV 2.10.5
259
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination ...........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2017
3,0
3,0
3,0
2018
2,0
2,0
2,0
2019
-
-
-
10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 7 mio. kr. i perioden 2016-2018,
fordelt med 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til en pulje til forsknings-
projekter om baggrunden for mulige, alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccination, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015.
HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen vurderes
at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. den type HPV-virus, der forårsager 70 % af tilfældene af
livmoderhalskræft. De senere år har der imidlertid været stigende opmærksomhed på formodede
bivirkninger ved vaccinen. Der er typisk tale om træthed, kronisk hovedpine, mavesmerter,
svimmelhed, besvimelser og hukommelsesbesvær.
Formålet med puljen er gennem forskning, at opnå større viden om en eventuel årsagssam-
menhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger som f.eks. POTS, kronisk trætheds-
syndrom osv.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forsk-
ningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, med-
fødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.
16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8)
(Statsvirksomhed)
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den er opført på forslag til
finanslov for 2016.
Som led i omorganiseringen på ministerområdet er midlerne vedr. koncern-HR overført fra
§ 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og It til § 16.35.01. Statens Serum Institut.
Der er desuden overført opgaver vedr. den interne IT-understøttelse til § 16.11.17. Styrelsen for
Sundhedsdata fra § 16.35.01. Statens Serum Institut
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0260.png
260
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 16.35.01.
F
2016
18,0
5,2
23,2
-
21,7
3,7
1,5
1,5
BO1
2017
5,4
5,2
10,6
-
8,1
2,7
2,5
2,5
BO2
2018
5,2
5,2
10,4
-
6,9
1,7
3,5
3,5
BO3
2019
5,1
5,2
10,3
-
5,8
0,7
4,5
4,5
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler
og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret.
§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virk-
somheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.
Virksomhedsstruktur
16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Statens Serum Institut:
Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme
og medfødte lidelser, og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets
aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder be-
redskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt
forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller
fremskaffelse. Se LB nr. 95 af 7. februar 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af
26. maj 2010 § 157A.
Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets ar-
bejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede ud-
dannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række in-
ternationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens
Serum Institut.
De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet
forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs.
efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der re-
videres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.
Statens Serum Instituts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende di-
rektør som ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.
Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget
og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er
sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på
kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion mm. Instituttets medar-
bejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en
vedtægt.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0261.png
§ 16.35.01.
261
Budgettet for 2016 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resul-
tatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større
risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at
rådgive om disse risici.
Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere
følgende krav til instituttet:
- Sundheds- og Ældreministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets
prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges
Sundheds- og Ældreministeriet.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.
Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsbe-
rettiget købsmoms løbende.
Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.10
Beskrivelse
Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye
samarbejdsaftaler og kontrakter, der rækker ud over det enkelte finans-
år, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig
en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forud-
sættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde
og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæs-
sige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.
Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ
saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10
pct. af de samlede udgifter i finansåret.
Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og
instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade,
rejser mv.
Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til
praksis i den farmaceutiske industri.
Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selv-
stædig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB.
BV 2.6.7.3
BV 2.2.17
BV 2.2.17
BV 2.6.4
Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balancepo-
sterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende
låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt
og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.
Instituttet følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens regler om regnskabspraksis. På
enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne
økonomistyring.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0262.png
262
5. Opgaver og mål
Opgaver
Smitteberedskab
Mål
§ 16.35.01.
Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret
smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og
uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kom-
petencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter
bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre over-
vågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformid-
ling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning.
Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrøren-
de sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod bio-
logiske trusler mv.
Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder re-
levante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning,
forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme,
medfødte lidelser mm.
Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion
af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og
som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika om-
fatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit,
diagnostiske sera mv.
Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vac-
ciner mm. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder be-
redskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporte-
rer også vacciner.
Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau
med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medi-
cinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter
forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forret-
ningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning. Endvi-
dere omfatter aktiviteterne driften af Danmarks Nationale Biobank.
Diagnostik
Diagnostika
Vaccine
Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0263.png
§ 16.35.01.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ........................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .................
1. Diagnostik ..................................
2. Diagonistika ...............................
3. Vaccine .......................................
4. Smitteberedskab .........................
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed .......................................
R
2013
1.437,8
238,7
197,5
96,2
693,1
84,3
128,0
R
2014
1.387,4
231,4
188,7
106,8
626,2
85,0
149,3
B
2015
1.319,1
206,7
182,5
102,6
609,9
94,3
123,1
F
2016
1.311,4
202,9
181,2
101,9
605,6
99,8
120,0
BO1
2017
1.294,0
206,4
180,5
101,5
603,1
82,5
120,0
BO2
2018
1.292,1
207,3
180,2
101,3
602,4
80,9
120,0
263
BO3
2019
1.290,4
208,5
180,0
101,2
601,4
79,3
120,0
Bemærkninger: Smitteberedskabet afspejler Statens Serum Instituts nettotal.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
4,4
-
4,4
R
2014
4,7
-
4,7
B
2015
5,2
-
5,2
F
2016
5,2
1,5
3,7
BO1
2017
5,2
2,5
2,7
BO2
2018
5,2
3,5
1,7
BO3
2019
5,2
4,5
0,7
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. I 201 6 budgetteres omsætnin-
gen vedrørende diagnostik til 216,8 mio. kr., diagnostika til 128,4 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter
til 686,9 mio. kr. Under Øvrige indtægter kan instituttet desuden oppebære indtægter vedr. udlejning af lokaler, relaterede
serviceydelser mv. til Sundhedsdatastyrelsen mv., der benytter instituttets bygninger.
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-20
-10,5
R
2014
-21
-11,2
B
2015
-20
-10,3
F
2016
-19
-9,8
BO1
2017
-20
-10,3
BO2
2018
-20
-10,3
BO3
2019
-20
-10,3
Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver
mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i in-
stituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.
9. Finansieringsoversigt
Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks National-
bank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag
på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.
Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet
ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2016-2019, som ligeledes finansieres ved lån-
tagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets forretningsmæssige akti-
viteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber,
oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske sam-
arbejdspartnere o.lign., jf. tekstanmærkning nr. 7.
Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel
indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive
rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise inve-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0264.png
264
§ 16.35.01.
steringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forplig-
telser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer.
Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret
over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.
Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank til
finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer.
Lånerammen fastsættes til 303,8 mio. kr.
Mio. kr.
Reserveret egenkapital....................................
Opskrivninger lager primo
Dagsværdireguleringer ....................................
Overført overskud ...........................................
Egenkapital i alt..............................................
Langfristet gæld primo ...................................
+ anskaffelser..................................................
+ tilgang, jf. nedenfor.....................................
+ lån ................................................................
- afdrag............................................................
- selvfinansiering.............................................
- afskrivninger.................................................
Langfristet gæld ultimo...................................
+ igangværende projekter
Udstyr Biobank
Øvrige ..............................................................
Igangværende projekter i alt......
Kortfristet gæld
...............................................
Samlet gæld ....................................................
Låneramme (pct.) ..........................................
Udnyttelsesgrad (pct.) (1)...............................
R
2013
415,3
-24,8
147,1
537,6
648,7
-
44,1
0,0
47,5
-91,9
648,4
4,8
39,3
44,1
396,1
1.044,5
836,0
77,6
R
2014
415,3
-14,2
99,2
500,3
648,4
39,4
0,0
0,0
-39,5
0,0
648,3
72,4
72,4
397,1
1.045,4
693,7
92,9
B
2015
415,3
-7,0
-25,3
383,0
648,1
41,8
150,0
-238,4
-103,6
0,0
559,7
38,7
38,7
392,0
951,7
693,4
80,7
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
402,6
42,1
0,0
-3,5
-42,1
0,0
399,1
42,1
42,1
646,3
1.045,4
303,8
131,4
399,1
42,1
0,0
-3,5
-42,1
0,0
395,6
42,1
42,1
649,8
1.045,4
300,3
131,7
395,6
42,1
0,0
-3,5
-42,1
0,0
392,1
42,1
42,1
653,3
1.045,4
296,8
132,1
392,1
42,1
0,0
-303,5
-42,1
0,0
88,6
42,1
42,1
941,8
1.030,4
8,3
1.069,3
Bemærkninger: 1) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem låneoptagelse og låneramme.
10. Driftsbudget
Der blev afsat 3,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til forebyg-
gelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre
patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.
Midlerne skal anvendes til overvågning af ESBL-bakterier.
Der er endvidere overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktil-
skud til påmindelsessystem i relation til børnevaccinationer.
Som led i ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2016 til ekstra
tiltag vedr. resistensbekæmpelse, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Af de samlede midler forudsættes 5 mio. kr. anvendt til overvågning af resistente bakterier,
5 mio. kr. til styrkelse af den digitale løsning på MiBa og 2,5 mio. kr. til styrket forskning på
området i regi af Statens Serum Institut med fokus på at styrke risikoovervågning mv. samt
fortsættelse af rådgivning om antibiotikaresistens og forbrug.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Aktiviteterne i den indtægtsdækkede virksomhed vedrører Danmarks Nationale Biobank, og
omfatter lagring, analyse og udlevering af biologisk materiale som er indsamlet gennem både
offentlige og private forskningsprojekter, samt sundhedsvæsenet. Udlevering af biologisk mate-
riale til forskningsformål fra offentlige samlinger sker på baggrund af godkendelse fra en viden-
skabsetik komite samt evt. Datatilsynet. Desuden foretages der en faglig vurdering af ansøgninger
om udlevering fra offentlige samlinger af Biobankens indstillingsudvalg, der har ekstern delta-
gelse. Udlevering fra de private samlinger sker efter den dataansvarliges godkendelse og ansvar,
bl.a. ift. at påse, at de relevante godkendelser mv. foreligger.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0265.png
§ 16.35.01.95.
265
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte
statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og
internationale forskningsprojekter, samt til delvis finansiering af driften af Danmarks Nationale
Biobank, der huser samlinger af biologisk materiale til forskningsbrug.
Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter.
Der er budgetteret med en omsætning på 120,0 mio. kr. i 2016.
16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Kontoen er nedlagt i forbindelse med ændringsforslagene for 2016 og er overført til §
16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, som led i omorganiseringen på ministerområdet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-192,6
-
-41,0
-233,6
-
-199,5
-6,9
-13,3
-13,3
-20,8
-20,8
BO1
2017
-150,9
-
-34,2
-185,1
-
-157,8
-6,9
-13,3
-13,3
-14,0
-14,0
BO2
2018
-140,1
-
-34,2
-174,3
-
-147,0
-6,9
-13,3
-13,3
-14,0
-14,0
BO3
2019
-137,4
-
-34,2
-171,6
-
-144,3
-6,9
-13,3
-13,3
-14,0
-14,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
-56,9
-11,6
-29,2
-16,1
R
2014
-41,1
-10,3
-16,8
-14,0
B
2015
-40,7
-12,2
-22,0
-6,5
F
2016
-41,0
-13,3
-20,8
-6,9
BO1
2017
-34,2
-13,3
-14,0
-6,9
BO2
2018
-34,2
-13,3
-14,0
-6,9
BO3
2019
-34,2
-13,3
-14,0
-6,9
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-131
-77,3
-9,6
-67,7
R
2014
-149
-84,2
-10,8
-73,4
B
2015
-166
-82,5
-12,4
-70,1
F
2016
-146
-84,9
-15,3
-69,6
BO1
2017
-146
-83,6
-12,8
-70,8
BO2
2018
-126
-75,2
-12,8
-62,4
BO3
2019
-126
-74,0
-12,8
-61,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0266.png
266
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 16.35.02.
R
2013
-
-
-
-106,9
-6,8
23,6
-35,4
-54,7
-
-
R
2014
-
-
-
-54,7
-20,1
-2,8
-18,3
-59,3
-
-
B
2015
-0,6
-5,1
-5,7
-54,6
-
-
-14,6
-40,0
-40,0
100,0
F
2016
-
-
-
-47,9
-8,8
-
-16,7
-40,0
-42,9
93,2
BO1
2017
-
-
-
-40,0
-10,0
-
-15,7
-34,3
-45,1
76,1
BO2
2018
-
-
-
-34,3
-10,0
-
-11,8
-32,5
-50,0
65,0
BO3
2019
-
-
-
-32,5
-15,0
-
-12,9
-34,6
-50,0
69,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen overført til § 16.11.17. Styrelsen
for Sundhedsdata, som led i omorganiseringen på ministerområdet.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen overført til § 16.11.17. Styrelsen
for Sundhedsdata, som led i omorganiseringen på ministerområdet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen overført til § 16.11.17. Styrelsen
for Sundhedsdata, som led i omorganiseringen på ministerområdet.
Sygehuse mv.
16.51. Sygehuse
16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af in-
fektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan afgives som tilsagn.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0267.png
§ 16.51.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt fo-
rebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsekto-
ren ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
267
F
7,5
2017
-
2018
-
2019
-
7,5
7,5
-
-
-
-
-
-
10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i pri-
mær- og sekundærsektoren
Som led i ændringsforslagene for 2016 er der afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i 2016 til målrettet
antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2016 af november 2015.
Midlerne kan eksempelvis anvendes til at undersøge brugen af de nuværende retningslinjer
for hygiejne, hvilken del af retningslinjerne, der er mest effektive og hvordan indsatser på området
kan forbedres. Midlerne målrettes regioner og kommuner.
16.51.08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der enighed om at udvide formålet med
de afsatte midler, således at midlerne omfatter børn til forældre, der enten har en psykisk eller
alvorlig somatisk sygdom. Der er afsat 9 mio. kr. til anvendelse i perioden 2016-2018, hvoraf
4,2 mio. kr. vedrører midler, der er afsat i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet, som måtte opstå i
forbindelse med forældres sygdomsforløb. Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår
midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra
lignende projekter samt udbredelse af kendskabet til de oparbejdede erfaringer og tilgængelige
ressourcer.
Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0268.png
268
§ 16.51.10.
16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Afstigmatiseringskampagne .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2017
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
2019
2,0
2,0
2,0
30. Afstigmatiseringskampagne
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen forhøjet med 6 mio. kr. i perioden
2017-2019 fordelt med 2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til fortsættelse af den nationale del
af EN AF OS -kampagnen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er enighed om at udvide formålet med de
afsatte midler, således at midlerne omfatter et mere generelt kvalitetsløft af akuthjælpeordnin-
gerne, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, liv-
reddende indsats i tilfælde af f. eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem. Akuthjælperne er
organiseret og uddannet lokalt i de enkelte regioner, og regionerne anvender forskellige løsninger
til at tilkalde akuthjælperne.
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-
kantsområder med store afstande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til styrket akutindsats ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
20,0
20,0
20,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
30. Pulje til styrket akutindsats
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til
at styrke den regionale akutindsats i områder med lang responstid, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af
november 2015.
Det akutte beredskab i regionerne er styrket de senere år, bl.a. med en landsdækkende læge-
helikopterordning. Der ønskes med de afsatte midler en styrkelse af den akutte indsats i landets
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0269.png
§ 16.51.22.30.
269
yderområder med fokus på de områder, hvor der pga. akutlægehelikopternes placering vil være
relativt lang responstid med akutlægehelikopter.
Midlerne kan søges af regioner og bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler.
16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,5
1,5
1,5
2017
1,5
1,5
1,5
2018
1,5
1,5
1,5
2019
1,5
1,5
1,5
20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2019,
fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ung-
domspsykiatriske afdelinger, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Af de 6 mio. kr. afsættes 5,5 mio. kr. til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsy-
kiatriske afdelinger og 0,5 mio. kr. til en evaluering senest ved afslutningen af projektperioden.
I dag er der ingen hospitalsklovnebesøg hos indlagte børn i psykiatrien, men faste ugentlige ho-
spitalsklovnebesøg på alle landets somatiske børneafdelinger. Som led i en ligestilling af soma-
tikken og psykiatrien bør børn, der slås med psykiske lidelser, have samme adgang til hospi-
talsklovnene.
16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der enighed om, at afsætte en ny ansøg-
ningspulje på 48 mio. kr. i perioden 2016-2019. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette
eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private be-
handlingssteder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Som følge af vigtigheden af at fastholde videnscenterfunktionen på Ringgården er satspulje-
partierne enige om at afsætte 5,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 med henblik på at sikre en fortsat
kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af viden om-
kring behandling af dobbeltbelastede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af kom-
petencecentret.
Puljemidlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig
indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbin-
delse med projektperiodens udløb i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0270.png
270
§ 16.51.30.60.
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der enighed om, at 40 mio. kr. årligt per-
manentgøres til flere dag- og døgnpladser i psykiatrien. Satspuljepartierne understreger vigtighe-
den af, at fremtidige omlægninger i psykiatrien fortsat sikrer opretholdelse af tilstrækkelig sta-
tionær kapacitet til patienter, der har behov for indlæggelse i kortere eller længere tid, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015.
Satspuljepartierne er endvidere enige om, at der i forbindelse med regionernes årlige status-
redegørelser for de 2,2 mia. kr. til psykiatrien (den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018)
følges op på udviklingen i den samlede kapacitet i psykiatrien.
16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk ..............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,0
1,0
1,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er underkontoen forhøjet med 1 mio. kr. i
2016 til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016 i regi af Det Sociale Netværk. jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016
af oktober 2015.
16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrkelse af influenzaberedskabet ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
60,0
60,0
60,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet
I 2016 er der indbudgetteret 60 mio. kr. til finansiering af den forventede udgift i 2016 til
ny aftale om vaccinegaranti. De indbudgetterede midler skal ses i sammenhæng med de afsatte
midler på § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbrin-
gelse af overbelægning til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder
en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0271.png
§ 16.51.70.
271
16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Lukashusets Børne- og Ungehospice ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2017
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
2019
-
-
-
10. Lukashusets Børne- og Ungehospice
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2018,
fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til en pulje, der er øremærket til Lukashusets Børne-
og Ungehospice i Hellerup, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Af de 6 mio. kr. prioriteres
0,2 mio. kr. til, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2018 kan bistå Sundhedsstyrel-
sen med en opsamling af erfaringer på området.
Livstruende syge børn og deres familier er i en meget svær situation. Det handler både om
tiden, mens sygdommen præger barnet og familien og den sidste tid i den terminale fase. Et
børnehospice kan tilbyde en psykosocial indsats målrettet det enkelte syge barn og barnets familie
og give støtte, aflastning og hjælp i de perioder, hvor barnet og dets familie opholder sig på ho-
spice.
I Lukashuset kombineres en specialiseret lindrende indsats tilpasset det enkelte barns behov
med fysiske rammer, hvor barnet kan have sine forældre og søskende omkring sig, og hvor der
er plads til familieliv og nærvær. Selve behandlingen af barnets sygdom vil stadig skulle varetages
i det fornødne samarbejde med de højt specialiserede sygehusafdelinger.
De afsatte midler skal ses i sammenhæng med øvrige igangsatte tilbud med fokus på aflast-
ning og lindrende behandling af uhelbredeligt syge børn, herunder de afsatte midler i satspulje-
aftalen fra 2014.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0272.png
272
§ 16.51.82.
16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på ned-
bringelse af overbelægning (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan afgives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med
fokus på nedbringelse af overbelægning ...................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
260,0
2017
300,0
2018
300,0
2019
300,0
260,0
260,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af over-
belægning
Som led i ændringsforslagene for 2016 er der afsat 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt
fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en
akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af
november 2015.
Af de afsatte midler i 2016 er 60 mio. kr. indbudgetteret på § 16.51.63. Styrkelse af influ-
enzaberedskabet til finansiering af den forventede udgift i 2016 til ny aftale om vaccinegaranti.
Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de
medicinske sygehusafdelinger samt skabe bedre vilkår og sammenhængende forløb for patien-
terne. Udmøntning af midlerne skal ske i to faser. I første fase gennemføres primo 2016 en
akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Konkrete elementer i akut-
pakken vil bl.a. være indsatser målrettet samarbejde og planlægning på sygehusene. I fase to af-
taler parterne i foråret 2016 en mere langsigtet handlingsplan med fokus på bl.a. styrkede kom-
petencer i kommuner og almen praksis.
16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0273.png
§ 16.51.88.
BV 2.10.5
273
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kompliceret sorg ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
4,0
2017
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
2019
-
-
-
10. Kompliceret sorg
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018
fordelt med 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en pulje til etablering af et
center om kompliceret sorg, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Formålet med centret er at styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af kon-
krete evidensbaserede behandlingstilbud samt at indsamle, systematisere og formidle viden til
sorgområdets aktører i regioner og kommuner til gavn for psykologisk behandling og rådgivning
af efterladte. Centret skal desuden opbygge kompetencer og udbrede viden om behandling af
mennesker med kompliceret sorg.
16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan afgives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
50,0
50,0
50,0
2017
50,0
50,0
50,0
2018
50,0
50,0
50,0
2019
50,0
50,0
50,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0274.png
274
§ 16.51.89.10.
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
Som led i ændringsforslagene for 2016 er der afsat 50 mio. kr. årligt i 2016-2019 til en styrket
indsats på hospitalernes fødeafdelinger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Midlerne fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som
opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne
er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til
regionerne. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.
Ældre og demens
16.65. Ældre og demens
16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 og �½
mio. kr. i 2019 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administra-
tion af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. En værdig ældrepleje ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2017
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2018
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2019
1.000,0
1.000,0
1.000,0
10. En værdig ældrepleje
Som led i ændringsforslagene for 2016 er der afsat 1.000 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til
en værdig ældrepleje med henblik på at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal
have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker, med størst
mulig livskvalitet og selvbestemmelse, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Kommunerne forpligtes til at formulere en værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver
kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.
De afsatte midler skal styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje og understøtte
udbredelsen og implementeringen af de kommunalt fastsatte værdighedspolitikker. Midlerne kan
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0275.png
§ 16.65.10.10.
275
bl.a. anvendes til personale og kompetenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud
fra en konkret vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.
Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter
for 2016. De afsatte midler forudsættes at finansiere kommunernes udgifter til udarbejdelse og
administration af værdighedspolitikken.
De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2016 til 2019. Kommunerne kan
anmode om udbetaling af deres andel af de afsatte midler ved indsendelse af samlet redegørelse
for det forventede brug af midler (bestående af budget + kortfattet redegørelse for forventet brug
af midler). Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab
redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.
Aftaleparterne er enige om i sensommeren 2016 og foråret 2017 at gøre status over kom-
munernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne. Parterne gør
endelig status for initiativet i foråret 2019 med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales
sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.
16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. National handlingsplan for demens 2025 ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
50,0
50,0
50,0
2017
140,0
140,0
140,0
2018
140,0
140,0
140,0
2019
140,0
140,0
140,0
10. National handlingsplan for demens 2025
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 470 mio. kr. i 2016-2019 fordelt
med 50 mio. kr. i 2016 og 140 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til midler til en national
handlingsplan for demens 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0276.png
276
§ 16.65.60.10.
Antallet af demente borgere forventes at stige de kommende år i takt med den demografiske
udvikling. Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på
sundheds- og ældreområdet nu og i de kommende år.
Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens 2025 vil foregå i en bred og ind-
dragende proces frem mod handlingsplanens færdiggørelse i efteråret 2016.
Den kommende handlingsplan forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og
bedre udredning af demente med henblik på at kunne sætte ind med den rette behandling og pleje
af demente borgere, støtte og rådgivning af pårørende til demente, som både belastes af praktiske
og følelsesmæssige forhold, fokus på demensegnede boliger for at sikre de dementes trivsel og
lette medarbejdernes arbejde, kompetenceudvikling af personale, så medarbejderne har de rette
forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har samt
forskning på området for at opnå generel mere viden.
16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
57,2
57,2
57,2
2017
-
-
-
2018
6,9
6,9
6,9
2019
18,3
18,3
18,3
10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 82,4 mio. kr. i perioden 2016-2019
fordelt med 57,2 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2018 og 18,3 mio. kr. i 2019 til forsøg med
konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Forsøgene påbegyndes i 2016 og evalueres senest ved deres afslutning med henblik på ef-
terfølgende udrulning af de gode erfaringer.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0277.png
§ 16.65.61.10.
277
Puljen opslås i regi af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og regioner. Medfi-
nansiering fra kommuner og regioner i årene efter opstart af forsøgene samt krav til evalu-
eringsdesign mv. fastlægges i forbindelse med puljeudbuddet.
16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. I Sikre Hænder .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,0
7,0
7,0
2017
7,0
7,0
7,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. I Sikre Hænder
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 14 mio. kr. fordelt med 7 mio.
kr. årligt i 2016-2017 til at igangsætte et målrettet initiativ til udbredelse af erfaringer fra I Sikre
Hænder i et treårigt projekt, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Med udbredelsen af erfaringer er det forventningen, at andre kommuner vil kunne opbygge
en struktur, der understøtter og implementerer de gode erfaringer, som er skabt i projektet I Sikre
Hænder . Det samlede projekt forventes også at kunne bidrage til at forhindre en række fore-
byggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehus.
16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0278.png
278
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
§ 16.65.63.
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Livskvalitet ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
4,0
2017
5,0
5,0
5,0
2018
5,5
5,5
5,5
2019
5,5
5,5
5,5
10. Livskvalitet
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er der afsat 20 mio. kr. fordelt med 4 mio.
kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en ansøgningspulje til at
igangsætte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre
på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015.
Aktiviteterne skal tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder. Der
kan eksempelvis arrangeres aktiviteter med henblik på gode oplevelser og socialt samvær på
plejehjemmet.
Midlerne kan ansøges af kommuner, frivillige foreninger mv.
16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0279.png
§ 16.65.64.
BV 2.10.5
279
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig
overførsel til § 16.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning ................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
36,0
36,0
36,0
2017
27,0
27,0
27,0
2018
27,0
27,0
27,0
2019
-
-
-
10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning
I forbindelse med ændringsforslagene for 2016 er kontoen oprettet med 90 mio. kr. i perioden
2016-2018, fordelt med 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017-2018, til nedbringelse af
ventetid til genoptræning i kommunerne jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Midlerne er omprioriteret til en ansøgningspulje, der fordeles til kommunerne efter en for-
delingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Midlerne er overført til kontoen fra §
16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram.
Midlerne skal gå til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelafvikling,
kapacitetsudbygning, optimering af arbejdsgange mv. Samtidigt afsættes midler til forbedring af
registreringerne på området, således at ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvi-
sende.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Bemyndigelsen giver sundheds- og ældreministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-
midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen gentages fra finanslovsforslaget for 2016 med ændret kontohenvisning,
idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti: 16.11.23., 16.21.73., 16.21.74.,
16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.33.11., 16.33.20., 16.51.01., 16.51.70., 16.51.82.,
16.51.88., 16.51.89., 16.65.10., 16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., og 16.65.64.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
280
§ 16.
Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndig-
hedsopgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved
BEK nr. 538 af 27. maj 2014 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrø-
rende import og omdestination af euforiserende stoffer.
Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for
2015. Herudover er tekstanmærkningen nu knyttet til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der er blevet in-
direkte eksponeret for asbestfibre og som følge deraf har fået lungehindekræft.
Grundet sagernes karakter tilstræber Styrelsen for Patientsikkerhed at behandle ansøgninger
om godtgørelse indenfor en måned efter at styrelsen er i besiddelse af de oplysninger der er
nødvendige for at kunne afgøre sagen.
Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige
indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der, om nødvendigt, blive udstedt
eller fremsat forslag til følgelovgivning.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslaget for 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0281.png
281
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
109,2
105,8
-288,6
105,7
242,8
2.367,5
342,9
-
178,7
7,4
171,3
103,2
-2,3
105,5
870,2
97,5
926,7
-10,5
-291,4
147,9
-840,7
19,2
-751,3
-108,6
654,4
-86,2
296,8
427,6
16,2
1.987,4
37,2
-117,2
2.067,4
133,6
2.261,7
631,5
105,7
-
-
-
133,6
-
133,6
700,7
94,0
606,7
-
-
-
-9,0
-
-9,0
-
-9,9
-
-
-9,9
-
2.317,1
-
-
2.317,1
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ......................................................
17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.47. Løntilskud .......................................................................................
Fastholdelse og international rekruttering ...........................................
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ......................................................
17.55. Efterløn ............................................................................................
17.56. Fleksjob ...........................................................................................
17.59. Særlige forebyggende indsatser ......................................................
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv ..............................
17.61. Børnetilskud ....................................................................................
17.62. Individuel boligstøtte ......................................................................
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0282.png
282
Artsoversigt:
§ 17.
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
22,7
-
2.930,5
2.953,2
-20,3
2.932,9
20,3
-
3.112,2
3.132,5
-20,3
3.112,2
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering i forlængelse af kongelig resolution af
28. juni 2015. Ændret opgavefordeling på ministerom-
rådet vedrørende IT
17.19. Øvrige fællesudgifter
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetreguleringer som følge af Aftale
om finansloven for 2016 af november 2015
78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af Af-
tale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et kon-
tanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde -
Jobreform I samt Aftale om finanslov for 2016
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af Af-
tale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et kon-
tanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde -
Jobreform I samt Aftale om finanslov for 2016
159,3
7,4
-
-
-412,5
412,5
-
-
-230,8
-249,5
-
-
18,6
8,3
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk
sikkerhedskort i byggeriet, jf. Aftale om finansloven for
2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og De Konservative
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
01. Arbejdsskadestyrelsen
(Statsvirksomhed)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Klagesagsområdet overføres til Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, jf. regeringens plan for udflyt-
ning af arbejdspladser. Ændret opgavefordeling på mi-
nisterområdet vedrørende IT
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbej-
dere m.fl. (tekstanm. 129)
(Lovbunden)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af flere modtagere, højere en-
hedspris og periodisering af udgifter
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og ændret
skøn som følge af øget aktivitet
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejds-
markedsydelse
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet og ændret
ATP-bidrag
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og
uddannelseshjælp
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et
kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde
- Jobreform fase I og Aftale om finansloven 2016 om
udvidet målgruppe for integrationsydelse
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet og ændret
ATP-bidrag
397,3
-2,3
283
-
-
42,9
-28,1
-
-
92,5
113,3
73,6
113,3
400,6
40,4
338,4
24,0
9,7
0,1
7,8
0,8
121,3
18,7
-
-
148,1
20,1
146,5
-23,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
284
§ 17.
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet, ændret ATP-
bidrag og efterregulering af arbejdsgiveres indbetalte
ATP-bidrag i 2014
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsy-
delse
(Lovbunden)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet og ændret
ATP-bidrag
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsy-
delse under jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af ændret ATP-bidrag
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet og ændret
ATP-bidrag
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
113,6
-2,3
102,9
-14,0
41,7
2,7
-
-
18,1
0,9
56,0
16,9
18,1
0,9
-
-
-
-
10.956,7
105,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og øget akti-
vitet, herunder Økonomisk Redegørelse, august 2015
02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem
12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lovbunden)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et
kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde
- Jobreform fase I og Aftale om finansloven for 2016
af november 2015
16.161,8
948,1
10.625,3
623,4
805,3
-
-
-
301,0
-21,4
238,4
-16,7
3.952,4
8,1
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kon-
tanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde -
Jobreform fase I
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekst-
anm. 126)
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og ændret
skøn som følge af lavere aktivitet
17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og ændret
skøn som følge af øget aktivitet
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Klagesagsområdet overføres til Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, jf. kongelig resolution af 28.
juni 2015 samt aftale om et kontanthjælpssystem, jo-
breform fase 1
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dag-
penge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om et tryggere dagpengesystem, Aftale om et
kontanthjælpssystem Jobreform fase I og målrettet ind-
sats på kontanthjælpsområdet, jf. Aftale om finansloven
for 2016 og lavere aktivitet
285
87,5
7,2
-
-
269,1
-21,7
-
-
26,9
-4,1
-
-
10.087,6
-291,4
-
-
4.156,6
147,9
95,7
-
298,5
19,2
-
-
1.519,5
-293,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
286
§ 17.
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved
ressourceforløb og jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af reva-
lidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målrettet aktiv indsats på kontanthjælpsområdet, jf. Af-
tale om finansloven for 2016 af november 2015
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og be-
skæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
28. Mentorordning
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målrettet aktiv indsats på kontanthjælpsområdet, jf. Af-
tale om finansloven for 2016 af november 2015
32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
Af finansministeren
Ny konto
65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job
eller uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejds-
markedet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2016
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-
indsatsen
(Driftsbev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kon-
tanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde -
Jobreform fase I
442,9
-125,0
-
-
470,2
-30,3
-
-
76,9
-5,2
360,4
-360,4
-
-
-
-
48,5
-18,2
24,2
-9,0
256,3
9,3
-
-
71,3
-
169,6
0,2
-
-
17.47. Løntilskud
01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
234,1
-86,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og ændret
skøn som følge af lavere aktivitet og højere enhedsom-
kostning
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddan-
nelseshjælpmodtagere m.fl.
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og målrettet
aktiv indsats på kontanthjælpsområdet jf. Aftale om fi-
nansloven for 2016 af november 2015
03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midler-
tidige ordninger
(Lovbunden)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
Fastholdelse og international rekruttering
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
06. Skånejob
(Lovbunden)
.....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nedjusteret rammebehov
grundet ændret fordeling i modtagergruppe
31. Hjælp til personer uden ret til social pension
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således: "Hjælp til personer uden
ret til social pension mv.", da bevillingen nu også om-
fatter § 29 i lov om aktiv socialpolitik samt ændret for-
deling i modtagergruppe
17.55. Efterløn
01. Efterløn
(Lovbunden)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk
Folkeparti om et tryggere dagpengesystem og ændret
skøn som følge af flere modtagere af efterløn og skat-
tefri præmie
77,9
-16,7
105,6
-17,0
287
-
-
21,3
-5,6
-
-
-
-
686,8
-83,9
-
-
35,5
-5,9
-
-
10,8
20,3
-
-
14.799,4
296,8
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
288
§ 17.
17.56. Fleksjob
01. Fleksjob med fast refusion
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet for fleksjob med
indtægtsreguleret tilskud
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
04. Fleksjob med variabel refusion
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
05. Fleksbidrag til kommunen
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet og højere en-
hedsomkostning
11. Fleksydelse
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, jf Af-
tale om udmøntning af satspuljen for 2016
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv
17.61. Børnetilskud
04. Tilskud til særlige grupper af børn
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekst-
anm. 160)
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
17.62. Individuel boligstøtte
01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justerede regler for boligydelse, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2016 af november 2015
02. Boligsikring
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om finansloven for 2016 om udvidet målgruppe
for integrationsydelse samt Aftale om et kontanthjælps-
6.133,1
108,8
-
-
433,3
-5,1
326,6
30,0
24,4
293,9
-
-
-
-
-
-
979,7
-
153,9
-9,9
29,9
16,2
-
-
167,6
-55,0
-
-
557,8
92,2
-
-
7.633,1
-90,0
31,0
-
2.366,2
-44,2
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
system, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform
fase I
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsud-
gifter m.v.
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
17.64. Sociale Pensioner
01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen på kontoen flyttes delvist til ny konto §
17.64.10. Førtidspension med variabel refusion samt la-
vere aktivitet for førtidspension
Af finansministeren
Ny konto
10. Førtidspension med variabel refusion (tekstanm.
126)
(Lovbunden)
.............................................................F
Førtidspension med variabel refusion. Bevillingen er
overført fra dele af § 17.64.05. Førtidspension
C. Tekstanmærkninger.
20,0
17,0
289
-
-
127.470,5
-97,2
9.229,4
-795,7
-
-
-
-
2.960,3
2.317,1
Materielle bestemmelser.
Nr. 126.
ad 17.35.01., 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.54.01.,
17.54.02., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05. og 17.64.06.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
126.
ad 17.35.01., 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.54.01.,
17.54.02., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0290.png
290
§ 17.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Beskæftigelsesministeriets HR ....................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
7,4
7,4
-
6,0
1,4
BO1
2017
7,1
7,1
-
5,7
1,4
BO2
2018
7,0
7,0
-
5,6
1,4
BO3
2019
6,8
6,8
-
5,5
1,3
I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk
fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund
forøget med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019.
Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr.
i 2019.
Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet flyttes en række opgaver
vedrørende central IT fra Arbejdsskadestyrelsen til departementet. På den baggrund er bevillingen
forøget med 2,2 mio. kr. i 2016, 2,1 mio. kr. årligt i 2017-18 og 2,0 mio. kr. i 2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik
Juridiske og internationale opgaver..
R
2013
143,4
98,9
17,3
27,2
R
2014
142,1
101,8
15,6
24,7
B
2015
162,5
104,7
38,5
19,3
F
2016
173,1
111,6
41,0
20,5
BO1
2017
170,0
109,6
40,3
20,1
BO2
2018
167,0
107,6
39,6
19,8
BO3
2019
163,6
105,5
38,7
19,4
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
8
4,5
4,5
BO1
2017
8
4,4
4,4
BO2
2018
8
4,3
4,3
BO3
2019
8
4,3
4,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.11.01.10.
291
10. Almindelig virksomhed
I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 5 årsværk
fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund
forøget med 3,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Heraf udgør
lønsum 2,9 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og 2019.
Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet flyttes en række opgaver
vedrørende central IT fra Arbejdsskadestyrelsen til departementet. På den baggrund er bevillingen
forøget med 2,2 mio. kr. i 2016, 2,1 mio. kr. årligt i 2017-18 og 2,0 mio. kr. i 2019.
40. Beskæftigelsesministeriets HR
I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 2 årsværk
fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund
forøget med 1,4 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019.
Heraf udgør lønsum 1,1 mio. kr. årligt i 2016 til 2019.
I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 kan beskæftigelsesministeriets HR op-
pebære indtægter fra ATP, jf. samarbejdsaftale mellem Social-, Børne- og Integrationsministeriet
og ATP.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0292.png
292
§ 17.19.
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Budgetregulering vedrørende regres ..........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Budgetregulering vedr. boligydelse ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Budgetregulering vedr. aktiv indsats på kontanthjælps-
området ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
412,5
100,0
100,0
112,5
112,5
2017
525,0
100,0
100,0
225,0
225,0
2018
645,0
100,0
100,0
345,0
345,0
2019
742,5
100,0
100,0
442,5
442,5
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
20. Budgetregulering vedrørende regres
Det tværministerielle udvalgsarbejde vedrørende mulighederne for regres er ikke genoptaget
i forlængelse af regeringens tiltræden. Som led i Aftale om finansloven for 2016 af november
2015 nulstilles den negative budgetregulering.
40. Budgetregulering vedr. boligydelse
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er reserven udmøntet på de relevante
konti.
50. Budgetregulering vedr. aktiv indsats på kontanthjælpsområdet
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er reserven udmøntet på de relevante
konti.
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende budgetgaranti ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Budgetregulering vedr. boligydelse ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-249,5
-333,4
-333,4
-153,6
-153,6
-
-
37,5
37,5
2017
-679,6
-516,6
-516,6
-722,7
-722,7
247,5
247,5
75,0
75,0
2018
-530,1
-551,6
-551,6
-713,5
-713,5
351,2
351,2
115,0
115,0
2019
-629,2
-573,8
-573,8
-991,4
-991,4
524,6
524,6
147,5
147,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0293.png
§ 17.19.78.
80. Budgetregulering vedr. aktiv indsats på kontanthjælps-
området ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
90. Reserve vedr. Aftale om et tryggere dagpengesystem .............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
293
200,0
200,0
-
-
200,0
200,0
37,2
37,2
200,0
200,0
68,8
68,8
200,0
200,0
63,9
63,9
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 8,4 mio. kr. i 2017, 17,2 mio. kr.
i 2018 og 21,9 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund reduceres bevillingen med 259,2 mio. kr. i 2016, 256,6 mio. kr.
i 2017 og 256,2 mio. kr. årligt i 2018-2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform I af
november 2015, reduceres bevillingen med 50,7 mio. kr. i 2016, 194,6 mio. kr. i 2017, 183,9
mio. kr. i 2018 og 177,2 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 justeres reglerne for boligydelse. På den
baggrund reduceres bevillingen med 30 mio. kr. i 2016, 67,5 mio. kr. i 2017, 101,3 mio. kr. i
122,5 i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
opjusteres bevillingen med 6,5 mio. kr. i 2016, 10,5 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0
mio. kr. i 2019.
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 121,5 mio. kr. i 2017, 175,9 mio.
kr. i 2018 og 209,3 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund opjusteres bevillingen med 115,5 mio. kr i 2016, 109,7 mio. kr.
i 2017 og 109,3 mio. kr. årligt i 2018-2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015, reduceres bevillingen med 59,2 mio. kr. i 2016, 238,4 mio. kr. i 2017, 246,6
mio. kr. i 2018 og 259,2 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 209,9 mio. kr. i 2016, 472,5 mio. kr. i 2017, 400,3 mio. kr. i 2018 og
632,2 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0294.png
294
§ 17.19.78.30.
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen opjusteret med 248 mio. kr. i 2017, 351,8 mio.
kr. i 2018 og 525,1 mio. kr. i 2019.
70. Budgetregulering vedr. boligydelse
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er reserven udmøntet på de relevante
konti.
80. Budgetregulering vedr. aktiv indsats på kontanthjælpsområdet
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er reserven udmøntet på de relevante
konti.
90. Reserve vedr. Aftale om et tryggere dagpengesystem
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er der afsat en reserve til ændringer af reglerne vedrørende
supplerende dagpenge og overskydende timer. Reserven er på 37,2 mio. kr. i 2017, 68,8 mio. kr.
i 2018 og 63,9 mio. kr. i 2019 og de efterfølgende år.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
8,3
8,3
8,3
2017
17,6
17,6
17,6
2018
18,7
18,7
18,7
2019
20,5
20,5
20,5
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen opjusteret med 4,3 mio. kr. i 2017, 6,4 mio.kr i
2018 og 8,2 mio.kr. i 2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015, opjusteres bevillingen med 7,3 mio. kr. i 2016, 12,3 mio. kr. i 2017, 11,3
mio. kr årligt i 2018-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0295.png
§ 17.2.
295
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et
obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførsel af den
koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol med udenlandske
virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund er Arbejdstilsy-
nets bevilling på ændringsforslag til finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2016,
forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
-2,3
-2,3
-
-2,3
BO1
2017
8,6
8,6
-
8,6
BO2
2018
-3,0
-3,0
-
-3,0
BO3
2019
-3,0
-3,0
-
-3,0
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af særlige tilsynsindsatser, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø
samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Herudover overføres via interne statslige overførsler fra §
17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forebyggelse af vold via dialog.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er der aftalt en fornyet prioritering af
midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer
videreførsel af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol
med udenlandske virksomheder og selvstændige og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund
er Arbejdstilsynets bevilling på ændringsforslag til finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio.
kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene
2018-2019.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .................
Tilsyn .................................................
Kommunikation .................................
Arbejdsmiljøudvikling.......................
R
2013
500,3
168,0
290,9
21,9
19,5
R
2014
467,5
93,6
287,9
21,2
64,8
B
2015
487,9
77,6
300,8
25,6
83,9
F
2016
456,0
101,9
276,1
18,2
59,8
BO1
2017
418,8
93,6
245,4
18,5
61,3
BO2
2018
364,1
81,4
210,7
16,6
55,4
BO3
2019
346,3
77,4
200,4
15,8
52,7
Bemærkninger: I forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2014 er hovedformålenes navne og indhold justeret,
ligesom der er foretaget en gennemgang af, hvilke omkostninger der skal konteres under hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration. Som følge heraf er tallene fra 2014 og frem ikke fuldt sammenlignelige med tallene for de
foregående år.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0296.png
296
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 17.21.01.
R
2014
-
-
-
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
-7
-1,0
-1,0
BO1
2017
3
6,8
6,8
BO2
2018
-4
-1,5
-1,5
BO3
2019
-1
-1,5
-1,5
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er der aftalt en fornyet prioritering af
midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer
videreførsel af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol
med udenlandske virksomheder og selvstændige og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund
er Arbejdstilsynets bevilling på ændringsforslag til finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio.
kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene
2018-2019.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen
(Statsvirksomhed)
Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og
virksomheder" fremsætter regeringen i 2016 lovforslag om overflytning af Arbejdsskadestyrelsen
til ATP/Udbetaling Danmark.
Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og
virksomheder" er området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring overført til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager ........................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Myndighedsopgaver ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Koncern digital udvikling ............................................................
Udgift ..............................................................................................
70. Klagesagsbehandling ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
80. Center for arbejdsskader ............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
-28,1
20,3
-7,8
-
20,3
20,3
-0,2
-3,3
-24,7
0,1
BO1
2017
-27,6
-2,4
-30,0
-
-2,4
-2,4
-0,2
-3,2
-24,3
0,1
BO2
2018
-27,2
-16,2
-43,4
-
-16,2
-16,2
-0,2
-3,2
-23,9
0,1
BO3
2019
-24,6
-23,4
-48,0
-
-23,4
-23,4
1,8
-3,1
-23,4
0,1
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 4,7 mio.
kr. til drift af fælles HR samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system Scanpas.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.23.01.
297
Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2016 på i alt 294,4 mio. kr. for afsluttede ar-
bejdsskadesager og private erstatningssager samt 0,1 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksom-
hed.
Derudover har styrelsen en udgiftsbevilling på 10,7 mio. kr. til behandling af myndigheds-
opgaver, 2,3 mio. kr. til administration af fælles koncern-it samt en nettobevilling på 1,8 mio.
kr. til Center for arbejdsskader (Grønland).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Efter overførslen af området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring til Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering har Arbejdsskadestyrelsen ansvaret for administrationen af føl-
gende love og bekendtgørelser:
Lov nr. 472 af 13. maj 2013 om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013.
Lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og ydelse til tidligere udsendte soldater og andre
statsansatte.
Lov nr. 423 af 10. juni 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. LB nr. 284 af
14. marts 2013.
Lov nr. 196 af 29. marts 1989 om invalideforsørgelse, jf. LB nr. 280 af 14. marts 2013.
Lov nr. 1018 af 4. december 1996 om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LB nr. 279 af 14.
marts 2013.
Lov nr. 196 af 29. marts 1989 om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf.
LB nr. 281 af 14. marts 2013.
Lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved lov nr. 430 af 10.
juni 2003.
Lov nr. 432 af 31. maj 2000 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens insti-
tutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv., jf. LB
nr. 382 af 19. maj 2004.
Lov nr. 580 af 1. juni 2010 om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015 § 66.
Anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om arbejdsskadesikring i Grønland.
Lov nr. 35 af 21. januar 2003 om erstatningsansvar, jf. LB nr. 266 af 21. marts 2014 § 10.
Lov nr. 1638 af 26. december 2013 om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
Lov nr. 478 af 30. maj 2012 om maritime uddannelser, jf. LB nr. 466 af 8. maj 2013.
Tekstanmærkning nr. 151 til § 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik
mv. på finansloven for 2015 om erstatning til personer i erhvervsorientering, jf. LB nr. 240 af
11. marts 2015.
Lov nr. 1499 af 20. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved lov nr. 240 af 8.
april 1992.
Lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland.
Efter overførslen af området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring til Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering har Arbejdsskadestyrelsen tre kerneopgaver:
Arbejdsskadesager: Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i
sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme.
Private erstatningssager: Arbejdsskadestyrelsen afgiver vejledende udtalelse om méngrad og
tab af erhvervsevne i sager, der forelægges af forsikringsselskaberne, advokater m.fl.
Øvrige kerneopgaver: Arbejdsskadestyrelsen varetager endvidere en række forskellige myn-
dighedsopgaver, herunder bidrag til policy og regulering på arbejdsskadeområdet. Styrelsen bi-
drager til servicering af ministeren i forbindelse med politikudvikling, lovarbejde og besvarelse
af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på styrelsens område. Desuden varetager styrelsen op-
gaven med at træffe afgørelser om erstatning, hædersgaver mv. til besættelsestidens ofre og deres
efterladte.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0298.png
298
§ 17.23.01.
Efter overførslen af området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring til Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering har Arbejdsskadestyrelsen følgende opgaver og mål:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Arbejdsskadesager
Mål
Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at træffe hurtige og korrekte afgørelser
samt at hjælpe arbejdsskadede, som risikerer at miste tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet.
Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgive vejledende udtalelser hurtigt
og af høj kvalitet.
Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en høj kvalitet i administrationen
af myndighedsopgaverne og i ministerbetjening.
Private erstatnings-
sager
Øvrige kerneopga-
ver
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016 pl.)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ...............
Arbejdsskadesager ........................
Private erstatningssager ................
Klagesager ....................................
Øvrige kerneopgaver ....................
R
2013
331,8
66,2
203,8
26,4
19,4
16,0
R
2014
459,6
64,1
329,8
33,3
19,2
13,2
B
2015
338,5
63,5
220,7
24,4
18,6
11,3
F
2016
309,3
61,0
209,0
27,6
-
11,7
BO1
2017
276,3
59,1
179,2
26,7
-
11,3
BO2
2018
270,2
57,7
175,3
26,1
-
11,1
BO3
2019
261,2
57,3
168,2
25,1
-
10,6
Bemærkning: Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder",
er ansvaret for opgaven klagesager overført til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. 1. januar 2016.
Budgetteringsforudsætninger
Taksterne for 2016 er på ændringsforslag til finanslov for 2016 forhøjet med henblik på at
dække omkostninger til at forberede anskaffelsen af nyt IT-system som følge af beslutning om
nedlukning af PROASK. På den baggrund er indtægts- og udgiftsbevillingen på ændringsforslag
til finanslov for 2016 forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2016.
Arbejdsskadestyrelsens finansieringsmodel indebærer, at styrelsen ved udgangen af hvert år
skal hensætte midler til sagsbehandling af uafsluttede sager som følge af omkostningsreformen
af 1. januar 2007. Reguleringen af hensættelsen til afslutning af uafsluttede sager sker en gang
årligt ved at forhøje eller reducere hensættelsen for ændringer i antallet af uafsluttede sager samt
for nyt pris- og lønniveau, hvilket påvirker udgiften. Indtægten afspejler de opkrævede beløb fra
forsikringsselskaber m.fl., der én gang årligt bliver korrigeret som følge af for meget eller for lidt
indbetalt fra forsikringsselskaber m.fl., hvilket efterfølgende bliver udlignet. Der skal i 2016 ud-
lignes 8,9 mio. kr.
Budgettet for 2016 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn
over aktiviteten.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0299.png
§ 17.23.01.
299
Kr. pr. sag, løbende priser
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
4. Ekspeditionssager
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Takst ved udtalelse om E-tab, mv .....
Takst ved udtalelse om mén, mv. ....
2014
4.560
5.357
3.885
2.457
2.734
3.099
2.863
1.532
2.675
98
500
9.000
5.200
2015
4.601
5.405
3.920
2.479
2.759
3.127
2.889
1.546
2.699
99
504
9.100
5.300
2016
4.369
5.133
3.723
2.355
2.620
2.969
2.743
1.468
2.564
94
479
8.600
5.100
2017
4.077
4.790
3.473
2.197
2.444
2.771
2.560
1.370
2.391
88
446
8.100
4.700
2018
4.085
4.799
3.480
2.201
2.449
2.776
2.566
1.372
2.397
88
448
8.000
4.700
2019
4.003
4.703
3.411
2.157
2.400
2.720
2.514
1.345
2.349
86
439
7.800
4.600
Afsluttede sager
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
4. Ekspeditionssager
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....
Sager ved udtalelse om mén, mv. ....
Afsluttede sager i alt
2014
16.805
17.486
21
35
6.440
3.624
19
-
301
553
29
1.520
3.094
49.908
2015
21.929
21.520
38
10.858
4.598
17
--
290
597
43
1.832
3.209
64.932
2016
24.324
21.160
1
68
9.814
4.962
18
2017
21.777
22.687
1
63
9.326
5.265
18
-
2018
20.449
22.279
1
65
9.651
5.541
18
-
290
597
43
1.342
3.145
63.421
2019
20.484
21.042
1
65
9.816
5.444
18
-
290
597
43
1.352
3.105
62.257
290
597
43
1.381
3.371
66.029
290
597
43
1.357
3.184
64.608
Bemærkning: Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i den forventede udvikling i antal afsluttede sager.
Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal
.
Indtægter i 1.000 kr., løbende priser
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst) .......................................
4. Ekspeditionssager .............................
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Udtalelse om E-tab, mv. ....................
2014
76.631
93.673
8
86
17.607
11.231
54
-
805
54
15
13.680
2015
100.895
116.316
4
94
29.957
14.378
49
-
783
59
22
16.671
2016
106.272
108.615
4
160
25.714
14.731
49
-
744
56
21
11.872
2017
88.786
108.671
3
138
22.793
14.589
46
-
693
53
19
10.991
2018
83.534
106.915
3
143
23.634
15.383
46
-
695
53
19
10.735
2019
81.997
98.960
3
140
23.558
14.808
45
-
681
51
19
10.544
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0300.png
300
§ 17.23.01.
Udtalelse om mén, mv. ......................
Efterregulering for 2014.....................
Andre indtægter ..................................
I alt......................................................
16.089
-
52
229.985
17.008
-
500
296.736
17.190
8.937
100
294.465
14.966
-
100
261.848
14.779
-
100
256.039
14.282
-
100
245.188
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
24
8,8
BO1
2017
15
4,2
BO2
2018
26
10,1
BO3
2019
33
14,6
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager
Taksterne for 2016 er på ændringsforslag til finanslov for 2016 forhøjet med henblik på at
dække omkostninger til at forberede anskaffelsen af nyt IT-system som følge af beslutning om
nedlukning af PROASK. På den baggrund er indtægts- og udgiftsbevillingen på ændringsforslag
til finanslov for 2016 forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2016.
20. Myndighedsopgaver
Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og
virksomheder" fremsætter regeringen i 2016 lovforslag om overflytning af Arbejdsskadestyrelsen
til ATP/Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der foretaget en konsolidering af Arbejdsska-
destyrelsens betaling til Statens IT. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt
2016-2019.
I forbindelse med overførslen af området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring til
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der sket en tilpasning af opgaveporteføljen. På
den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt 2016-2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et
obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet. På den baggrund er be-
villingen på finansloven for 2016 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.
60. Koncern digital udvikling
Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og
virksomheder" fremsætter regeringen i 2016 lovforslag om overflytning af Arbejdsskadestyrelsen
til ATP/Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der foretaget en konsolidering af Arbejdsska-
destyrelsens betaling til Statens IT. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,1 mio. kr.
årligt 2016-2019.
Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet flyttes en række opgaver
vedrørende central IT fra Arbejdsskadestyrelsen til departementet. På den baggrund er bevillingen
reduceret med 2,2 mio. kr. i 2016, 2,1 mio. kr. årligt i 2017-18 og 2,0 mio. kr. i 2019.
70. Klagesagsbehandling
Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og
virksomheder" fremsætter regeringen i 2016 lovforslag om overflytning af Arbejdsskadestyrelsen
til ATP/Udbetaling Danmark. I den forbindelse overføres klagesagsområdet til § 17.41.01. Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er bevillingen reduceret med 24,7
mio. kr. i 2016, 24,3 mio. kr. i 2017, 23,9 mio. kr. i 2019 og 23,4 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0301.png
§ 17.23.01.80.
301
80. Center for arbejdsskader
Som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og
virksomheder" fremsætter regeringen i 2016 lovforslag om overflytning af Arbejdsskadestyrelsen
til ATP/Udbetaling Danmark. I den forbindelse er der foretaget en konsolidering af Arbejdsska-
destyrelsens betaling til Statens IT. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt
2016-2019.
17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater
og andre statsansatte ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
113,3
113,3
2017
81,2
81,2
2018
62,3
62,3
2019
49,1
49,1
113,3
113,3
113,3
113,3
81,2
81,2
81,2
81,2
62,3
62,3
62,3
62,3
49,1
49,1
49,1
49,1
30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 113,3
mio. kr. i 2016 som følge af ændret skøn for aktivitet, enhedspris og periodisering af, hvornår
udgifterne falder. I 2017 er indtægter og udgifter forhøjet med 81,2 mio. kr., 62,3 mio. kr. i 2018
og 49,1 mio. kr. i 2019.
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af
medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne,
og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dag-
pengene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018
og 1,5 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0302.png
302
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.31.24.
F
40,4
24,0
40,4
40,4
21,3
21,3
21,3
21,3
-18,6
-18,6
2017
43,9
45,6
43,9
43,9
22,8
22,8
22,8
22,8
-
-
2018
42,3
44,4
42,3
42,3
22,2
22,2
22,2
22,2
-
-
2019
42,2
44,4
42,2
42,2
22,2
22,2
22,2
22,2
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-indbetaling ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
10. ATP-indbetaling
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 8,5 mio. kr. i 2017, 12,1 mio. kr. i 2018
og 17,1 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
40,4 mio. kr. i 2016, 35,4 mio. kr. i 2017, 30,2 mio. kr. i 2018 og 25,1 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
109,9
546
4.888
107,7
528
4.888
112,4
550
4.888
100,3
490
4.888
88,6
433
4.888
82,0
401
4.888
86,5
441
5.096
81,0
413
5.096
76,2
388
5.096
67,1
357
5.096
20. Bidrag fra a-kasser
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 3,9 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018
og 7,8 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
21,3 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017, 16,7 mio. kr. i 2018 og 14,4 mio. kr. i 2019.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 3,9 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018
og 7,8 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
21,3 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017, 16,7 mio. kr. i 2018 og 14,4 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0303.png
§ 17.31.24.40.
303
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2016 indar-
bejdet en negativ efterregulering på 18,6 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2014
samlet set har indbetalt et for stort beløb i forhold til det faktiske finansieringsbehov. I efterre-
guleringsbeløbet er indeholdt efterregulering for 2014 vedrørende ATP-bidrag for modtagere af
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse.
17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lov-
bunden)
ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af
ydelsesmodtageren selv, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-
bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsfor-
sikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af midlertidig arbejds-
markedsydelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-bidrag ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
0,1
0,8
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,4
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
10. ATP-bidrag
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
0,1 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ..
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0
35
4.888
9,2
45
4.888
1,9
10
5.096
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0304.png
304
§ 17.31.25.20.
20. Bidrag fra a-kasser
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
0,4 mio. kr. i 2016. Efterregulering af a-kassernes bidrag fra 2014 er indeholdt i § 17.31.24.40.
Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere vedrørende ATP-bidrag for modtagere af
dagpenge.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
0,4 mio. kr. i 2016. Efterregulering af a-kassernes bidrag fra 2014 er indeholdt i § 17.31.24.40.
Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere vedrørende ATP-bidrag for modtagere af
dagpenge.
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp
(Lov-
bunden)
ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio.
kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 4,9 mio. kr. i 2016, 18,0 mio. kr. i 2017, 12,5 mio. kr. i 2018 og med
7,4 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,5 mio.
kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp .................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
18,7
18,7
18,7
2017
16,3
16,3
16,3
2018
24,6
24,6
24,6
2019
25,7
25,7
25,7
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio.
kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 4,9 mio. kr. i 2016, 18,0 mio. kr. i 2017, 12,5 mio. kr. i 2018 og med
7,4 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 1,5 mio.
kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
24,0 mio. kr. i 2016, 35,9 mio. kr. i 2017, 39,6 mio. kr. i 2018 og 35,6 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0305.png
§ 17.31.28.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
305
2019
81,4
189
2.160
91,9
199
2.160
99,0
233
2.160
90,1
195
2.160
65,1
141
2.160
64,9
140
2.160
61,6
140
2.272
54,0
123
2.272
53,5
122
2.272
51,9
118
2.272
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemod-
tageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren
eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge .................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
20,1
-23,4
20,1
20,1
20,1
20,1
-43,5
-43,5
2017
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
-
-
2018
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
-
-
2019
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
-
-
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
20,1 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017, 20,5 mio. kr. i 2018 og 20,8 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
42,0
206
4.888
40,7
195
4.888
40,2
196
4.888
35,5
194
4.888
38,4
188
4.888
21,9
107
4.888
32,3
168
5.200
32,6
169
5.200
33,7
175
5.200
34,0
177
5.200
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0306.png
306
§ 17.31.29.20.
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
20,1 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017, 20,5 mio. kr. i 2018 og 20,8 mio. kr. i 2019.
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 43,5 mio. kr. i 2016.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barselsdagpenge-
modtageren selv og fradrages i de udbetalte barselsdagpenge, mens resten indbetales af Udbeta-
ling Danmark som barselsdagpengemyndighed.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge ............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-2,3
-14,0
-2,3
-2,3
-2,1
-2,1
-11,9
-11,9
2017
-2,3
-2,8
-2,3
-2,3
-2,8
-2,8
-
-
2018
-2,2
-2,8
-2,2
-2,2
-2,8
-2,8
-
-
2019
-2,2
-2,8
-2,2
-2,2
-2,8
-2,8
-
-
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2017 og 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
23,5
101
4.888
23,2
113
4.888
22,4
111
4.888
22,4
109
4.888
21,2
105
4.888
22,8
112
4.888
21,4
111
5.200
21,9
114
5.200
22,6
118
5.200
23,6
123
5.200
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 2,1 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0307.png
§ 17.31.32.30.
307
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 11,9 mio. kr. i 2016.
På baggrund af regnskabstal er der på finansloven for 2016 indarbejdet en efterregulering,
som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2014 var højere end det faktiske
finansieringsbehov.
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressource-
forløb og jobafklaringsforløb ......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.
F
2,7
2017
3,3
2018
3,8
2019
3,8
2,7
2,7
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
2,7 mio. kr. i 2016, 3,3 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Statslig udgifter pr. helårs-
person (kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
0,5
1
2.160
2014
4,4
8
2.160
2015
17,0
36
2.160
2016
20
44
2.272
2017
25
58
2.272
2018
30
67
2.272
2019
33
74
2.272
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafkla-
ringsforløb
(Lovbunden)
ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressourceforløb-
sydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten indbetales
af kommunen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse un-
der jobafklaringsforløb ................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
0,9
0,9
2017
0,9
0,9
2018
0,9
0,9
2019
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0308.png
308
§ 17.31.35.10.
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
0,9 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 og 1,0 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
1
2.160
8,4
18
2.160
8
19
2.272
8
19
2.272
8
19
2.272
9
20
2.272
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
0,9 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 og 1,0 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Arbejdsgiveres bidrag til re-
fusion af ATP (mio. kr.) .....
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
1
2.160
8,4
18
2.160
8
19
2.272
8
19
2.272
8
19
2.272
9
20
2.272
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
Fleksjob, påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ny tilskudsmodel. I den
nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens
staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,18 kr. pr. time for de resterende timer op til 37 timer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag for personer i fleksjob ............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
16,9
16,9
16,9
2017
20,8
20,8
20,8
2018
24,2
24,2
24,2
2019
26,9
26,9
26,9
10. ATP-bidrag for personer i fleksjob
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
16,9 mio. kr. i 2016, 20,8 mio. kr. i 2017, 24,2 mio. kr. i 2018 og 26,9 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0309.png
§ 17.31.39.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
4,6
6
-
2014
15,0
34
-
2015
21,8
43
2016
31,4
-
69
2017
38,6
-
85
2018
45,1
-
100
309
2019
50,1
-
111
-
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
105,7
105,7
14,4
91,3
2017
105,6
105,6
14,3
91,3
2018
108,2
108,2
16,9
91,3
2019
107,9
107,9
16,6
91,3
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
105,7 mio. kr. i 2016, 105,6 mio. kr. i 2017, 108,2 mio. kr. i 2018 og 107,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Medlemsopgørelser, over-
sigt (1.000 per.)
Dagpengeforsikrede ...........
2.063 2.057 2.036 2.025 2.020 1.999 2.036 2.036 2.036 2.036
Fuldtidsforsikrede ................
2.043 2.038 2.017 2.006 2.001 1.981 2.018 2.018 2.018 2.018
1
Deltidsforsikrede .................
20
19
19
18
18
17
18
18
18
18
Efterlønsmodtagere ...........
124
127
112
104
96
87
77
64
46
47
Antal bidragsbetalere i alt
2.187 2.174 2.148 2.129 2.116 2.086 2.113 2.100 2.082 2.084
Heraf efterlønsbidrag ..........
1.067 1.054
778
533
496
497
451
451
451
451
II. Bidrag for fuldtidsforsikre-
de .........................................
Dagpengeforsikring, kr. årligt 3.612 3.672 3.780 3.840 3.912 3.972 4.008 4.008 4.008 4.008
Efterlønsordning kr. årligt...
5.268 5.364 5.520 5.604 5.700 5.784 5.856 5.856 5.856 5.856
Dagpengesats kr. pr. dag ....
752
766
788
801
815
827
836
836
836
836
III. Indtægt, mio. kr. (2016-pl). 14.608 14.477 12.969 11.392 11.092 11.230 11.062 11.011 10.940 10.946
Medlemsbidrag ....................
8.783 8.689 8.611 8.513 8.467 8.346 8.441 8.389 8.319 8.324
Efterlønsbidrag ....................
5.825 5.788 4.358 2.879 2.625 2.883 2.622 2.622 2.622 2.622
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i hen-
hold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015 med senere ændringer
(herefter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger
fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0310.png
310
§ 17.32.01.
Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling
eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og
3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledig-
hedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte
arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efter-
følgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og
BEK nr. 1049 af 4. september 2015 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-
dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos ar-
bejdsgivere.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 56,2 mio. kr. i 2017, 67,9 mio.
kr. i 2018 og 16,0 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-
løshed ..............................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
948,1
623,4
948,1
948,1
2017
959,7
747,4
959,7
959,7
2018
868,8
728,1
868,8
868,8
2019
922,1
785,8
922,1
922,1
623,4
623,4
747,4
747,4
728,1
728,1
785,8
785,8
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med 220,3 mio. kr. i 2016, 147,0 mio. kr. i 2017
og 73,4 mio. kr. i 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 175,9 mio. kr. i 2017, 259,8 mio. kr. i
2018 og 477,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
727,8 mio. kr. i 2016, 636,8 mio. kr. i 2017, 535,6 mio. kr. i 2018 og 444,7 mio. kr. i 2019.
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med 144,9 mio. kr. i 2016, 96,6 mio. kr. i 2017
og 48,2 mio. kr. i 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 232,1 mio. kr. i 2017, 327,7 mio. kr. i
2018 og 493,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
478,5 mio. kr. i 2016, 418,7 mio. kr. i 2017, 352,2 mio. kr. i 2018 og 292,4 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0311.png
§ 17.32.01.20.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Bruttoledighed .....................
Dagpengemodtagere i alt ....
Heraf passive dagpengemod-
tagere ...................................
Heraf aktiverede og deltagere
i selvvalgt/jobrettet uddannel-
se i alt ..................................
- heraf deltagere i selv-
valgt/jobrettet uddannelse ...
- heraf aktiverede ................
. ordinær uddannelse
-
- øvrig vejledning og op-
kvalificering .........................
- virksomhedspraktik ........
II. Udgifter (mia. kr., 2016-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Dagpenge i karensperioden
Dagpenge i passive perioder
efter karensperioden ............
Dagpenge under deltagelse i
aktive tilbud og i selvvalgt/jo-
brettet uddannelse efter ka-
rensperioden ........................
III. Indtægter (mia. kr., 2016-pl)
Kommunal medfinansiering i
alt .........................................
Dagpenge i passive perioder
Dagpenge under deltagelse i
aktive
tilbud og i selvvalgt/jobrettet
uddannelse
Dagpenge med 80 pct. medfi-
nansiering
Dagpenge med 70 pct. medfi-
nansiering
Dagpenge med 60 pct. medfi-
nansiering
Dagpenge med 20 pct. medfi-
nansiering
I.
163
114
96
18
-
18
-
-
5
23,5
9,0
11,6
2011
160
111
90
21
-
21
4
11
6
22,5
5,7
13,1
2012
162
116
98
18
2
17
4
8
5
23,4
5,0
15,6
2013
153
104
91
13
2
11
2
5
4
20,6
1,8
16,6
2014
134
88
76
12
2
10
2
4
4
18,1
1,9
14,1
2015
128
83
72
11
2
9
3
2
4
16,8
1,6
13,0
2016
123
85
73
12
2
10
4
2
3
17,1
-
-
2017
114
79
67
12
2
10
4
3
3
16,0
-
-
2018
107
74
63
11
2
9
4
3
2
15,0
-
-
311
2019
98
68
58
10
2
8
3
3
2
13,7
-
-
2,9
6,6
5,9
3,7
11,7
9,5
2,8
13,3
12,0
2,2
12,5
11,2
2,0
10,9
9,9
2,3
10,3
9,0
-
11,2
-
-
10,5
-
-
9,8
-
-
9,0
-
0,7
-
-
-
-
2,2
-
-
-
-
1,3
-
-
-
-
1,3
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
1,3
-
-
-
-
-
4,4
3,1
3,5
0,3
-
4,1
2,9
3,2
0,3
-
3,9
2,7
3,0
0,2
-
3,5
2,5
2,8
0,2
17.32.02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i
2018 og 1,7 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Feriedagpenge ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-
-
-
2017
-0,7
-0,7
-0,7
2018
-1,5
-1,5
-1,5
2019
-1,7
-1,7
-1,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0312.png
312
§ 17.32.02.10.
10. Feriedagpenge
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i
2018 og 1,7 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet(1000)
Antal personer med feriedag-
penge (1.000).......................
Antal personer med feriedag-
penge på årsbasis (1.000) ...
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
146
5,2
1.065
207
7,2
1.432
219
7,9
1.339
192
6,7
1.083
133
4,7
952
110
4,2
836
111
4,0
805
107
3,8
776
101
3,6
731
89
3,2
646
II.
Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).
17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kon-
tantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse .............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-21,4
-16,7
-21,4
-21,4
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-16,7
-16,7
-
-
-
-
-
-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016. Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2016 nedjusteret med 21,4 mio. kr. i 2016.
20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016. Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2016 nedjusteret med 16,7 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Passive arbejdsmarkedsydel-
sesmodtagere (helårsperso-
ner)
Aktiverede arbejdsmarkeds-
ydelsesmodtagere (helårsper-
soner) ..................................
- ordinær uddannelse .........
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.839
1.265
144
7.713
1.805
195
1.700
380
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0313.png
§ 17.32.12.20.
- øvrig vejledning og opkva-
lificering .............................
- virksomhedspraktik .........
- nyttejob ............................
II. Udgifter(2016-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)...
Arbejdsmarkedsydelse i akti-
ve perioder .........................
Arbejdsmarkedsydelse i pas-
sive perioder .......................
III. Indtægter (mio. kr., 2016-pl)
Kommunal medfinansiering i
alt ........................................
Arbejdsmarkedsydelse i pas-
sive perioder .......................
Arbejdsmarkedsydelse i akti-
ve perioder .........................
Arbejdsmarkedsydelse med
80 pct. medfinansiering
Arbejdsmarkedsydelse med
70 pct. medfinansiering
Arbejdsmarkedsydelse med
60 pct. medfinansiering
Arbejdsmarkedsydelse med
20 pct. medfinansiering
313
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
647
474
1.066
190
876
522
93
429
-
-
-
-
-
936
674
1.386
263
1.123
910
779
131
-
-
-
-
-
110
76
280
-
-
222
-
-
1.818
74
23
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 11,9 mio. kr. i 2016, 49,0 mio. kr. i 2017, 52,0
mio. kr. i 2018 og 55,8 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 27,9 mio. kr. i 2017, 39,2 mio.
kr. i 2018 og 47,8 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 8,2 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 55,6 mio. kr. i 2016, 118,1 mio. kr. i 2017, 100,2 mio. kr. i 2018 og
med 158,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0314.png
314
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.35.11.
F
8,1
0,7
0,7
0,9
0,9
0,4
0,4
-23,0
-23,0
6,2
6,2
12,5
12,5
7,3
7,3
3,1
3,1
2017
-58,6
3,8
3,8
7,3
7,3
5,8
5,8
-79,9
-79,9
6,6
6,6
13,5
13,5
10,7
10,7
-26,4
-26,4
2018
-51,0
4,2
4,2
8,3
8,3
6,1
6,1
-82,6
-82,6
6,6
6,6
13,5
13,5
10,6
10,6
-17,7
-17,7
2019
-129,0
3,4
3,4
6,7
6,7
4,7
4,7
-150,6
-150,6
5,8
5,8
11,9
11,9
9,3
9,3
-20,2
-20,2
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,7
mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,4 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018
og 1,1 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 0,4 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 0,9 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af skønnet for den gennemsnitlige bruttoledighed ved Økonomisk Redegørelse i
august 2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret med 0,6 mio.
kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0315.png
§ 17.35.11.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,1
157
144
2017
1,1
160
142
2018
1,1
156
145
315
2019
1,0
145
144
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,4
mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018
og 1,9 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 1,3 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 1,8 mio. kr. i 2016, 7,1 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. i 2019.
Som følge af skønnet for den gennemsnitlige bruttoledighed ved Økonomisk Redegørelse i
august 2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret med 1,2 mio.
kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
4,2
603
144
2017
4,4
618
142
2018
4,2
603
145
2019
3,9
559
144
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ...............
-
-
-
-
-
-
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,2
mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018
og 0,7 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0316.png
316
§ 17.35.11.20.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 1,5 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 1,5 mio. kr. i 2016, 5,9 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019.
Som følge af skønnet for den gennemsnitlige bruttoledighed ved Økonomisk Redegørelse i
august 2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret med 1,0 mio.
kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
5,1
731
144
2017
4,9
697
142
2018
4,7
678
145
2019
4,4
627
144
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ...............
-
-
-
-
-
-
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 10,4 mio. kr. i 2016, 42,1 mio. kr. i 2017, 44,0
mio. kr. i 2018 og 46,6 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 24,8 mio. kr. i 2017, 36,7 mio.
kr. i 2018 og 44,1 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,4 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 31,6 mio. kr. i 2016, 73,7 mio. kr. i 2017, 64,9 mio. kr. i 2018 og
med 112,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 15,3 mio. kr. i 2016, 60,3 mio. kr. i 2017, 66,0 mio. kr. i 2018 og 58,9 mio. kr. i 2019.
Som følge af skønnet for den gennemsnitlige bruttoledighed ved Økonomisk Redegørelse i
august 2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret med 10,1 mio.
kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0317.png
§ 17.35.11.25.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) .....
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
82,8
11,9
144
2017
78,4
11,2
142
2018
74,2
10,7
145
317
2019
63,4
9,1
144
-
-
-
-
-
-
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i
2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 6,5 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 5,7 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,3
121
93
2017
1,3
118
92
2018
1,2
115
93
2019
1,1
107
93
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2
mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018
og 0,3 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 13,5 mio. kr. i 2016, 13,5 mio. kr. i 2017, 13,3 mio. kr. i 2018 og 11,8 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0318.png
318
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2011
-
-
-
§ 17.35.11.35.
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,9
455
93
2017
4,8
445
92
2018
4,6
431
93
2019
4,3
401
93
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i
2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 1,2 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 8,5 mio. kr. i 2016, 10,7 mio. kr. i 2017, 10,6 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr.
helårsperson (1.000 kr.) .....
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,3
499
93
2017
5,1
479
92
2018
5,0
464
93
2019
4,6
432
93
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,5
mio. kr. i 2018 og 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i
2018 og 8,0 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
reduceres bevillingen med 18,3 mio. kr. i 2016, 44,4 mio. kr. i 2017, 35,3 mio. kr. i 2018 og
med 45,6 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opjusteret
med 22,9 mio. kr. i 2016, 28,2 mio. kr. i 2017, 29,7 mio. kr. i 2018 og 38,9 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0319.png
§ 17.35.11.45.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr.
helårsperson (1.000 kr.) .....
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
30,2
2,8
93
2017
27,8
2,5
92
2018
26,6
2,5
93
319
2019
22,9
2,1
93
Bemærkning: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet og de samlede offentlige
udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.
17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2016, 12,6 mio. kr. i 2017, 11,9
mio. kr. i 2018 og 11,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med
80 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med
40 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med
30 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med
20 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
7,2
2017
4,0
2018
8,9
2019
9,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,7
0,3
0,3
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,3
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
5,7
5,7
3,2
3,2
7,0
7,0
7,5
7,5
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017, 0,6
mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere, er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018
og 1,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0320.png
320
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
§ 17.35.21.10.
2012
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,3
5,4
17
2017
0,3
5,3
17
2018
0,3
5,5
18
2019
0,3
5,7
18
15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017, 1,1
mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere, er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017, 1,9 mio. kr. i 2018
og 1,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,3
21,9
17
2017
1,2
21,1
17
2018
1,3
22,2
18
2019
1,3
22,3
18
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,9
mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere, er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018
og 1,6 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,4
24,3
17
2017
1,4
23,5
17
2018
1,4
24,9
18
2019
1,4
24,9
18
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0321.png
§ 17.35.21.25.
321
25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 er bevillingen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2016, 9,8 mio. kr. i 2017, 9,3
mio. kr. i 2018 og 8,9 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere, er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 8,3 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 16,3 mio. kr. i 2018
og 16,4 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
22,0
371,4
17
2017
21,1
358,9
17
2018
21,2
377,5
18
2018
21,2
380,0
18
17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-21,7
-0,2
-0,2
-0,5
-0,5
-1,0
-1,0
-20,0
-20,0
2017
-22,0
-0,2
-0,2
-0,6
-0,6
-1,0
-1,0
-20,2
-20,2
2018
-22,0
-0,2
-0,2
-0,6
-0,6
-1,0
-1,0
-20,2
-20,2
2019
-22,1
-0,2
-0,2
-0,6
-0,6
-1,0
-1,0
-20,3
-20,3
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
10
2
203
2017
10
2
203
2018
10
2
203
2019
10
2
203
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0322.png
322
§ 17.35.23.15.
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
16
203
2017
0,1
16
203
2018
0,1
17
203
2019
0,1
17
203
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,2
38
203
2017
0,2
38
203
2018
0,2
38
203
2019
0,2
39
203
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 20,0 mio. kr. i 2016, 20,2 mio. kr. i 2017, 20,2 mio. kr. i
2018 og 20,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,6
1,1
203
2017
5,6
1,1
203
2018
5,6
1,1
203
2019
5,7
1,2
203
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0323.png
§ 17.35.24.
323
17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med
40 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med
30 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med
20 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-4,1
2017
-3,8
2018
-3,8
2019
-3,8
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-3,7
-3,7
-3,5
-3,5
-3,4
-3,4
-3,3
-3,3
15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018
og 0,2 mio. kr. i 2019.
20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 og 0,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
40
5
105
2017
40
5
105
2018
50
5
105
2019
50
5
105
25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2016 nedjusteret med 3,7 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018
og 3,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,0
100
105
2017
1,0
103
105
2018
1,0
105
105
2019
1,0
107
105
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0324.png
324
§ 17.37.
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2017, 7,4 mio. kr. i
2018 og 9,5 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsdagpenge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-291,4
-291,4
-291,4
2017
-293,9
-293,9
-293,9
2018
-298,8
-298,8
-298,8
2019
-300,9
-300,9
-300,9
10. Barselsdagpenge
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 reduceret
med 291,4 mio.kr. i hvert af årene 2016 til 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
2011
2012
57,9
55,3
9.830
178
2013
55,9
52,6
2014
56,9
53,1
2015
58,2
56,0
9.940
179
2016
59,1
53,9
2017
60,5
55,0
2018
62,5
56,9
2019
65,1
59,4
Aktivitet
Antal fødsler (1.000) .........
63,4
59,0
Antal helårspersoner (1.000)
61,2
58,4
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
11.370 10.815
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
186
185
9.844 10.044
187
187
9.796 10.004 10.338 10.787
182
182
182
182
Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Antal fødsler: 2010-2014 er faktiske levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 10. februar 2015 og for perio-
den 2015-2019 er der tale om fremskrivning af antal levendefødte, Danmarks Statistik (FRDK215) fra 29. juni 2015.
Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik fra 2. kvartal 2015. Antal helårspersoner: Beregnet på bag-
grund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i
2018 og 5,3 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0325.png
§ 17.38.11.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
325
F
147,9
41,3
41,3
53,9
53,9
24,0
24,0
28,7
28,7
2017
142,4
39,7
39,7
52,0
52,0
23,1
23,1
27,6
27,6
2018
146,6
41,2
41,2
53,7
53,7
23,9
23,9
27,8
27,8
2019
148,0
41,6
41,6
54,5
54,5
24,3
24,3
27,6
27,6
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i
2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
41,3 mio. kr. i 2016, 40,1 mio. kr. i 2017, 42,1 mio. kr. i 2018 og 42,7 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
8,6
1.499
174
2017
8,7
1.509
174
2018
9,0
1.559
174
2019
9,0
1.573
174
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i
2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
53,9 mio. kr. i 2016, 52,5 mio. kr. i 2017, 54,9 mio. kr. i 2018 og 55,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
22,5
3.920
174
2017
22,7
3.947
174
2018
23,4
4.075
174
2019
23,7
4.114
174
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0326.png
326
§ 17.38.11.20.
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i
2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
24,0 mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017, 24,5 mio. kr. i 2018 og 24,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
174
2016
13,4
2.327
2017
13,5
2.343
174
2018
13,9
2.419
174
2019
14,0
2.442
174
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i
2018 og 2,2 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
28,7 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 29,3 mio. kr. i 2018 og 29,8 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
24,0
4.176
174
2017
24,2
4.205
174
2018
25,0
4.342
174
2019
25,2
4.383
174
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0327.png
§ 17.4.
327
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
50. Klagesagsbehandling ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
19,2
19,2
-
-4,7
23,9
BO1
2017
18,8
18,8
-
-4,7
23,5
BO2
2018
18,5
18,5
-
-4,6
23,1
BO3
2019
18,1
18,1
-
-4,5
22,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0328.png
328
5. Ændring af opgaver og mål
Opgaver
Mål
§ 17.41.01.
Borger- og virksomhedsservice Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskon-
torer med at understøtte en sammenhængende virksomheds-
indsats fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver, og
styrelsen bistår virksomheder med international rekruttering
via Workindenmark. Derudover administrerer og træffer sty-
relsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-
arbejdsløshedsforsikring, og styrelsen behandler klager over
arbejdsløshedskassernes afgørelser. Styrelsen har dermed
kontakt til borgere og virksomheder i forbindelse med sags-
behandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og kor-
rekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gælden-
de regler og politiske aftaler.
Implementering og tilsyn
Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitik-
ken i dialog med relevante interessenter på området, herunder
især jobcentre og a-kasser, virksomheder og de regionale ar-
bejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt
i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske
løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implemente-
ringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet
forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken og
den sociale sikringspolitik.
Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som
understøtter implementeringen af reformer på beskæftigel-
sesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetje-
ningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, job-
centre og a-kasser.
Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelses-
politikken og den sociale sikringspolitik realiseres, og at be-
villingerne til beskæftigelsesindsatsen og de sociale sikrings-
ordninger forvaltes korrekt. Målet er at sikre, at kommuner,
jobcentre, a-kasser m.fl. effektivt gennemfører indsatser i
overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker
samt politiske aftaler og intentioner.
Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af
politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet
og det sociale sikringsområde. Styrelsen gør dette ved at
præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der
opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og
virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at
administrere og forstå i jobcentre og a-kasser, kommuner og
ATP samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at un-
derstøtte aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og
input.
Politikforberedende arbejde
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0329.png
§ 17.41.01.
329
Viden og formidling
Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarke-
det, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til
gavn for de politiske interessenter og for samfundet. Dette
sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirations-
projekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser,
puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Ar-
bejdet med viden og formidling er understøttende for arbejdet
i de øvrige tre kerneopgaver.
Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på
at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag
samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implemen-
teringstiltag får de tilsigtede effekter.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med :
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3
4.
Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner ..............................
Borger og virksomhedsservice .........
Implementering og tilsyn ..................
Politikforberedende arbejde ..............
Viden og formidling .........................
R
2013
152,4
48,6
11,0
43,0
39,8
10,0
R
2014
214,1
71,8
10,1
47,2
52,0
33,0
B
2015
316,1
101,2
45,0
87,8
52,1
30,0
F
2016
333,6
103,4
46,9
89,2
48,5
45,6
BO1
2017
323,1
99,3
45,7
87,1
48,2
42,8
BO2
2018
316,7
97,3
44,7
85,4
47,3
42,0
BO3
2019
302,2
92,7
43,6
78,3
46,4
41,2
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
14
10,5
10,5
BO1
2017
14
10,6
10,6
BO2
2018
14
10,7
10,7
BO3
2019
14
10,7
10,7
10. Almindelig virksomhed
I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk
til § 17.11.01. Departementet. Bevillingen er på den baggrund reduceret med 5,2 mio. kr. i 2016,
5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr.
i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio.
kr. årligt fra 2017 og frem.
50. Klagesagsbehandling
Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgø-
relser. Delrammen er på finansloven for 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af bedre
indkøb, fase 9.
Delrammen er forøget med 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 og frem som følge af
omfordeling af generelle udgifter til Statens It.
Kontoen er på finansloven for 2016 overført fra § 17.23.01.70. Klagesagsbehandling under
Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i regeringens plan
"Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder". I forbindelse med
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
330
§ 17.41.01.50.
overførslen er der foretaget en konsolidering af betalingerne til Statens It. På den baggrund er
bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere
(Lovbunden)
Kontoen omfatter refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer
omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af
1. juli 2015 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) samt § 2, nr. 1, som deltager i
seks-ugers jobrettet uddannelse. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til
mentor til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
samt personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk
indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.
Frikommuner kan for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp omfattet af
§ 2, nr. 1-3 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden 5. marts 2012 til den 1. juli
2017 give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, afvige fra kravet om, at et
tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger mv., jf. BEK nr. 1002 af 30.
august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. Dette indebærer bl.a. en forenklet styring af indsatsen, hvorefter bevillingen til
mentorstøtte på § 17.46.28. Mentorordning for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.
lægges sammen med driftsudgifterne ved aktivering på nærværende § 17.46.03. Kommunerne kan
i stedet hjemtage refusion af udgifterne til mentorstøtte fra bevillingerne til driftsudgifter ved
aktivering under rådighedsbeløb. Staten skal således yde 50 pct. refusion indenfor et rådigheds-
beløb af mentorudgifter, herunder afløbsudgifter, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 8-10,
12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer der er omfattet af ret til men-
torstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov,
fra § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere. Derudover målrettes den aktive indsats for kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere mod en mere virksomhedsrettet indsats. På baggrund af disse ændringer er be-
villingen øget med 49,8 mio. kr. i 2016, 50,4 mio. kr. i 2017 og 50,0 mio. kr. årligt i 2018-2019.
Da den kommunale restafregning i 2016 vedrørende mentorordningen i 2015 ikke kan opdeles
på målgrupperne, optages den i 2016 på denne konto.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 3,8 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i
2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015 er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio.
kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 342,8 mio. kr. i 2016, 366,8 mio. kr. i 2017, 351,3 mio. kr. i 2018 og 331,2 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0331.png
§ 17.46.03.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodta-
gere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
331
F
-293,0
2017
-320,8
2018
-308,4
2019
-290,5
-293,0
-293,0
-320,8
-320,8
-308,4
-308,4
-290,5
-290,5
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til akti-
vering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af integra-
tionsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10
og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer
omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i for-
bindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 budgetteres der fra 2016 med en
forventet effektiv refusionsprocent på 41,8 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og
mentorudgifter.
Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Driftsloftet udgør 11.789 kr. for 2016 og 11.828 kr. for 2017 (alle beløb er i 2016-pl). Rådig-
hedsbeløbet i 2016 er således på 11.789 kr. (2016-pl) pr. år gange antallet af personer, der er
omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der
deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse, men ikke personer, der deltager
i tilbud efter §§ 33 a og 33 b i samme lov. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf: dagpengemodtagere i
tilbud ....................................
Kontanthjælpsmodtagere .....
Uddannelseshjælpsmodtagere
Integrationsydelsesmodtagere
Seks ugers jobrettet uddan-
nelse .....................................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
- 25.637 22.475 20.250 19.725 18.800 17.425
-
-
-
-
-
-
-
5.994 2.025
8.335 10.200
9.600 7.950
-
-
1.708
1.358
-
2.300
1.377
-
3.875
6.500
7.425
200
2.250
1.177
3.075
3.900
6.400
7.175
200
2.050
1.138
2.983
3.450
6.150
6.925
250
2.025
1.092
2.853
2.800
5.500
6.250
850
2.025
1.016
2.650
II.
Bemærkning: Aktiviteten i 2014 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2014 som følge af at der foreligger en ny
statistikopgørelse. Indtil 2016 indgår ledige personer uden for integrationsprogrammet, som får tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Fra 2016 vises disse personer separat, da de
modtager integrationsydelse
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0332.png
332
§ 17.46.04.
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jo-
bafklaringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-125,0
-75,0
-75,0
-50,0
-50,0
2017
-125,0
-75,0
-75,0
-50,0
-50,0
2018
-125,0
-75,0
-75,0
-50,0
-50,0
2019
-125,0
-75,0
-75,0
-50,0
-50,0
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 75,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering og FØP*
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
2013
0,2
0,0
0,2
3
-
50
2014
3,2
0,1
3,1
27
-
47
2015
8,1
0,5
7,7
210
-
52
2016
9,5
0,5
9,0
-
511
54
2017
12,1
0,9
11,2
-
661
55
2018
13,9
1,0
12,9
-
774
56
2019
16,8
1,3
15,5
-
937
56
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet(1.000)
Antal helårspersoner .........
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
I.
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
2014
0,2
0,0
0,2
5
-
-
2015
3,7
0,2
3,4
116
-
63
2016
3,5
0,2
3,3
-
218
63
2017
3,4
0,2
3.2
-
216
63
2018
3,4
0,2
3.2
-
216
63
2019
3,6
0,2
3,4
-
227
63
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0333.png
§ 17.46.07.
333
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af
sygedagpenge og ledighedsydelse
(Lovbunden)
På kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af per-
soner omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (revalidender på revalide-
ringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp), personer omfattet af § 2, nr. 5 (sygedagpenge-
modtagere), hvis personen er visiteret til kategori 2 og 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge, jf. LB
nr. 938 af 12. august 2015 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven), og personer
omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf.
LB nr. 806 af 1. juli 2015 med senere ændringer (herefter lov om aktiv socialpolitik). Desuden
afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr.
4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder til førtidspensionister og personer i fleks-
job.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. Dette indebærer bl.a. en forenklet styring af indsatsen, hvorefter bevillingen til
mentorstøtte på § 17.46.28. Mentorordning for revalidender og modtagere af sygedagpenge og
ledighedsydelse lægges sammen med driftsudgifterne ved aktivering på nærværende § 17.46.07.
Kommunerne kan i stedet hjemtage refusion af udgifterne til mentorstøtte fra bevillingerne til
driftsudgifter ved aktivering under rådighedsbeløb. Staten skal således yde 50 pct. refusion in-
denfor et rådighedsbeløb af mentorudgifter, herunder afløbsudgifter, til personer, der er omfattet
af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder til førtidspensionister og personer
i fleksjob, fra § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere
af sygedagpenge og ledighedsydelse. På denne baggrund er bevillingen forøget med 52,9 mio.
kr. årligt i 2016-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 83,2 mio. kr. i 2016, 87,1 mio. kr. i 2017, 89,4 mio. kr. i 2018 og 88,2 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-30,3
2017
-34,2
2018
-36,5
2019
-35,3
-30,3
-30,3
-34,2
-34,2
-36,5
-36,5
-35,3
-35,3
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til akti-
vering af revalidender og modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3),
der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer, der er omfattet
af § 2, nr. 7, i samme lov, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpo-
litik, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer
omfattet af § 2, nr. 4,7, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob. Som følge af Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2016 af november 2015 budgetteres der fra 2016 med en forventet effektiv refu-
sionsprocent på 41,8 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigende.
Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118 a, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Driftsloftet fastsættes hermed til 9.745 kr. Rådighedsbeløbet er således på 9.745 kr.
(2016-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, og som
modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Opgørelsen offentliggøres af
Beskæftigelsesministeriet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0334.png
334
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf modtagere af:
revalidender .........................
sygedagpenge ......................
ledighedsydelse....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
2011
§ 17.46.07.10.
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
2014
9.707
5.717
2.865
1.125
569
-
2015
9.587
6.087
2.625
1.075
547
-
2016
7.300
4.200
2.125
975
440
1.034
2017
7.300
4.225
2.150
925
439
1.032
2018
7.375
4.250
2.225
900
444
1.043
2019
7.425
4.325
2.250
850
446
1.048
II.
Bemærkning: Aktiviteten i 2014 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2014 som følge af at der foreligger en ny
statistikopgørelse.
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i
fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicap-
pede ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,2
2017
-5,2
2018
-5,2
2019
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-
nejob og handicappede
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 nedjusteret
med 5,2 mio. kr. årligt i 2016-2019.
17.46.28. Mentorordning
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 360,4 mio. kr. i 2016, 357,8 mio.
kr. i 2017 og 357,4 mio. kr. årligt i 2018-2019, og kontoen er nedlagt. Som følge af aftalen af-
skaffes den særlige mentorramme, og kommunerne skal i stedet hjemtage refusion af udgifterne
til mentorstøtte fra bevillingerne til driftsudgifter ved aktivering under et rådighedsbeløb. Staten
skal således yde 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb af mentorudgifter, herunder afløb-
sudgifter, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, samt personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse
fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov, fra § 17.46.03. Refusion af driftsud-
gifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Desuden skal
staten yde 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb af mentorudgifter, herunder afløbsudgifter,
til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra § 17.46.07.
Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og le-
dighedsydelse.
Da den kommunale restafregning i 2016 vedrørende 2015 ikke kan opdeles på målgrupperne,
optages den i 2016 på § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kon-
tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0335.png
§ 17.46.28.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl. .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
335
F
-360,4
-360,4
-360,4
2017
-357,8
-357,8
-357,8
2018
-357,4
-357,4
-357,4
2019
-357,4
-357,4
-357,4
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen reduceret med 360,4 mio. kr. i 2016, 357,8 mio.
kr. i 2017 og 357,4 mio. kr. årligt i 2018-2019, og kontoen er nedlagt.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
140
2011
399
2012
554
2013
681
2014
809
2015
720
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
17.46.32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Befordringsgodtgørelse ................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-18,2
-9,0
-18,2
-18,2
-9,0
-9,0
2017
-16,7
-8,3
-16,7
-16,7
-8,3
-8,3
2018
-16,7
-8,4
-16,7
-16,7
-8,4
-8,4
2019
-16,7
-8,3
-16,7
-16,7
-8,3
-8,3
10. Befordringsgodtgørelse
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 18,2 mio. kr. i 2016, 16,7 mio. kr. i 2017, 16,7 mio. kr. i 2018 og 16,7 mio. kr. i 2019.
Ligeledes er den statslige indtægt fra den kommunale medfinansiering reduceret med 9,0 mio.
kr. i 2016, 8,3 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018 og 8,3 mio. kr. i 2019.
Ændret Aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet
Antal personer (1.000) ........
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Kommunernes medfinansi-
ering (mio. kr.) ....................
69,0
97
52
2011
56,5
86
44
2012
43,6
61
29
2013
26,5
41
19
2014
23,6
33
13
2015
29,0
50
25
2016
21,5
30
15
2017
21,4
30
15
2018
19,9
28
14
2019
17,7
25
13
.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0336.png
336
§ 17.46.53.
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesaftaler ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
9,3
9,3
9,3
2017
8,3
8,3
8,3
2018
8,4
8,4
8,4
2019
8,4
8,4
8,4
10. Uddannelsesaftaler
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
9,3 mio. kr. i 2016, 8,3 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018 og 8,4 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
Forsikrede og ikke-forsikrede
Heraf ledige .........................
Heraf beskæftigede..............
Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
II.
5.834
2.345
3.489
72
5.795
2.130
3.665
197
5.633
2.174
3.459
185
8.325
3.650
4.675
283
6.625
3.125
3.500
225
7.250
3.420
3.830
247
7.030
4.843
2.187
266
6.275
4.346
1.929
237
6.350
4.034
2.316
240
6.350
4.034
2.316
240
17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 71,3 mio. kr. i 2016, 70,0 mio.
kr. i 2017, 67,2 mio. kr. i 2018 og 78,0 mio. kr. i 2019 til en række initiativer målrettet en eks-
traordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe dem tættere på job
eller uddannelse.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen
til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering fra § 17.46.65.10. Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, §
17.46.65.20. Udvikling i fleksjob, § 17.46.65.30. Brobygningsforløb til
udsatte unge, § 17.46.65.40. Bedre ressourceforløb, dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0337.png
§ 17.46.65.
BV 3.6.2.
337
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres en andel af bevillingen
til § 20.11.01. Departementet fra § 17.46.65.30. Brobygningsforløb til
udsatte unge svarende til Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stillings andel i administration af projektet, dog således, at de samlede
udgifter til administration ikke overstiger 3 pct. af bevillingen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte ....................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Udvikling i fleksjob ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Brobygningsforløb til udsatte unge ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Bedre ressourceforløb ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
71,3
16,0
1,0
15,0
5,0
1,0
4,0
30,0
2,0
28,0
20,3
2,0
18,3
2017
70,0
16,0
1,0
15,0
16,5
1,0
15,5
25,0
2,0
23,0
12,5
1,0
11,5
2018
67,2
17,7
1,0
16,7
16,5
1,0
15,5
25,0
2,0
23,0
8,0
1,0
7,0
2019
78,0
28,5
2,0
26,5
16,5
1,0
15,5
25,0
2,0
23,0
8,0
1,0
7,0
10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16 mio. kr. årligt i 2016 og 2017,
17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. i 2019 til initiativer som i højere grad fremmer, at jobcen-
trene får de mest udsatte ledige ud på en arbejdsplads og skaber gode samarbejdsrelationer til
virksomhederne.
Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for
de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte virksomheds-
forløb.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner m.fl.
Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer som er med til at få de mest udsatte ledige
ud på en rigtig arbejdsplads. Der kan afholdes udgifter til indsats, virksomhedsambassadører,
projektledelse, opfølgning og kompetenceløft af medarbejdere i jobcentre. Tilskudsmodtagere vil
primært være kommuner.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende. Puljen
administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for an-
søgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjem-
meside www.star.dk.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
338
§ 17.46.65.20.
20. Udvikling i fleksjob
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio.
kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativer, der skal udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i
fleksjob på få timer.
Puljen har til formål at skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt
med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan udvikle deres arbejdsevne.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retnings-
linjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
rings hjemmeside www.star.dk.
30. Brobygningsforløb til udsatte unge
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 30,0 i 2016 og 25,0 mio. kr. årligt
fra 2017-2019 til forsøg og udbredelse af brobygningsforløb til erhvervskompetencegivende ud-
dannelser for udsatte unge.
Puljen har til formål at sikre, at flere udsatte unge med faglige og/eller sociale problemer
kommer i ordinær uddannelse gennem brobygningsforløb. Formålet med brobygningsforløb er
at understøtte, at unge uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder og gennemfører en ordinær ud-
dannelse. Initiativet gennemføres som et kontrolleret forsøg, hvor målgruppen er udsatte unge og
en målrettet udbredelse af brobygningsforløb i kommunerne. Herudover afsættes der midler til
at udbrede de gode erfaringer fra det første brobygningsforsøg. Tilskudsmodtagere kan f.eks. være
jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte
fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
40. Bedre ressourceforløb
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 mio.
kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2018-2019 til udviklingen af kommunernes arbejde med res-
sourceforløb, så borgerne sikres sammenhængende ressourceforløb af høj kvalitet.
Puljen har til formål at forbedre og styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Pro-
jektet skal give viden om, hvordan ressourceforløb gennemføres med høj kvalitet og sammenhæng
på tværs af sektorer. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer skal løses parallelt med et
virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.
Der kan af bevillingen ydes støtte til initiativer, der er med til at udvikle og styrke indsatsen
for at bringe de mest udsatte borgere til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.
Tilskuddet vil f.eks. kunne finansiere projektledelse, at den koordinerende sagsbehandlers
rolle styrkes, og at samarbejdet med andre forvaltninger og jobcentrets kendskab til tilbud på
social- og sundhedsområdet understøttes.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte
fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0339.png
§ 17.46.73.
339
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. It-understøtning, udvikling ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med:
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
1. It-understøtning og applikationsved-
ligehold ..............................................
R
2013
155,6
155,6
R
2014
165,5
165,5
B
2015
195,4
195,4
F
2016
169,8
169,8
BO1
2017
158,6
158,6
BO2
2018
164,5
164,5
BO3
2019
161,3
161,3
10. It-understøtning, udvikling
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,2 mio. kr. i 2016.
17.47. Løntilskud
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015
med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan ledige dagpenge-
modtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. An-
sættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige,
sociale eller sproglige kompetencer.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018
og 3,8 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-86,0
2017
-85,9
2018
-84,9
2019
-83,7
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
-14,1
-14,1
-18,5
-18,5
-19,5
-19,5
-19,3
-19,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0340.png
340
§ 17.47.01.
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-31,3
-31,3
-33,2
-33,2
-33,9
-33,9
-34,1
-34,1
-40,1
-40,1
-33,7
-33,7
-31,1
-31,1
-29,8
-29,8
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet, helårspersoner,
i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
6
3
3
1
2017
6
3
3
1
2018
6
3
3
1
2019
5
3
2
1
II.
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2017, 5,4 mio. kr. i
2018 og 5,0 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 14,1 mio. kr. i 2016, 14,1 mio. kr. i 2017, 14,1 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
0,4
0,2
0,2
60
2017
0,3
0,1
0,1
47
2018
0,2
0,1
0,1
39
2019
0,2
0,1
0,1
33
II.
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2017, 2,3 mio. kr. i
2018 og 2,2 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 31,3 mio. kr. i 2016, 31,4 mio. kr. i 2017, 31,6 mio. kr. i 2018 og 31,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet, helårspersoner
1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
1,1
0,6
0,5
180
2017
1,0
0,5
0,5
166
2018
0,9
0,5
0,4
150
2019
0,8
0,4
0,4
130
II.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0341.png
§ 17.47.01.25.
341
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 6,5 mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018
og 11,0 mio. kr. i 2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 40,1 mio. kr. i 2016, 40,2 mio. kr. i 2017, 40,4 mio. kr. i 2018 og 40,8 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ..
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
2,0
1,1
1,0
346
2017
2,1
1,1
1,0
362
2018
2,1
1,1
1,0
349
2019
1,9
0,9
0,9
318
II.
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere
m.fl.
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2015 til
123.000 fuldtidspersoner i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i
2018 og 4,1 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 8,6 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-17,0
2017
-19,2
2018
-19,9
2019
-20,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
-1,2
-1,2
-1,1
-1,1
-1,0
-1,0
-0,9
-0,9
-2,7
-2,7
-2,6
-2,6
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-13,2
-13,2
-15,6
-15,6
-16,6
-16,6
-17,2
-17,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0342.png
342
§ 17.47.02.10.
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 80 pct.
refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i
2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,3 mio. kr. i 2016- 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
2
2017
10
2
2018
10
2
2019
10
2
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 40 pct.
refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018
og 0,2 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 0,8 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 2,0 mio. kr. i 2016- 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,1
18
2017
0,1
16
2018
0,1
15
2019
0,1
14
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 30 pct.
refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i
2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 3,4 mio. kr. i 2016 og 3,3 mio. kr. i 2017-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0343.png
§ 17.47.02.20.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
37
2017
02
34
2018
0,2
31
343
2019
0,2
28
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 20 pct.
refusion
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i
2018 og 4,5 mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-
hjælpsområdet. På den baggrund er bevillingen øget med 6,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 19.9 mio. kr. i 2016, 19,8 mio. kr. i 2017, 19,6 mio. kr. i 2018 og 19,4 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
2,1
345
2017
1,8
300
2018
1,6
265
2019
1,4
236
17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlerti-
dige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlerti-
dige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlerti-
dige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,6
2017
-
2018
-
2019
-
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
-
-0,2
-0,2
-
-
-
-
-
-
-5,3
-5,3
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0344.png
344
§ 17.47.03.15.
15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med
40 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,1 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,0
0
2017
-
-
2018
-
-
2019
-
-
20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med
30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,2 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,0
1
2017
-
-
2018
-
-
2019
-
-
25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med
20 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 5,3 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
25
2017
-
-
2018
-
-
2019
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0345.png
§ 17.5.
345
Fastholdelse og international rekruttering
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
17.54.06. Skånejob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skånejob ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-16,7
-16,7
-16,7
2017
-16,7
-16,7
-16,7
2018
-16,6
-16,6
-16,6
2019
-16,8
-16,8
-16,8
10. Skånejob
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 16,7 mio. kr. i 2016, 16,7 mio. kr. i 2017, 16,6 mio. kr. i 2018 og 16,8 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter(mio. kr.)
5,4
85
-
2011
5,7
70
-
2012
5,2
65
-
2013
5,6
75
-
2014
5,6
69
-
2015
5,6
78
-
2016
4,5
-
122
2017
4,5
-
123
2018
4,6
-
123
2019
4,6
-
124
17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seniorjob for personer over 55 år ..............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-83,9
-83,9
-83,9
2017
-66,2
-66,2
-66,2
2018
-49,7
-49,7
-49,7
2019
-36,7
-36,7
-36,7
10. Seniorjob for personer over 55 år
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 83,9 mio. kr. i 2016, 66,2 mio. kr. i 2017, 49,7 mio. kr. i 2018 og 36,7 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II
Aktivitet (1000)
Helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
0,1
13
-
2011
0,2
21
-
2012
0,3
62
-
2013
3,1
496
-
2014
4,4
612
-
2015
4,5
620
-
2016
4,4
-
1.606
2017
4,3
-
1.571
2018
3,8
-
1.394
2019
3,3
-
1.203
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0346.png
346
§ 17.54.30.
17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
80 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
40 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
30 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med
20 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,9
2017
-5,9
2018
-5,9
2019
-5,9
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Helårspersoner
II Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentligeudgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
(1.000)
Offentligudgift pr. helårsper-
son
I.
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
30
2
2017
30
2
2018
30
2
2019
30
2
-
-
-
-
-
-
51
51
51
51
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårs-
person
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
7
51
2017
0,1
7
51
2018
0,1
7
51
2019
0,1
7
51
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0347.png
§ 17.54.30.20.
347
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentligeudgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentligudgift pr. helårsper-
son
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
8
51
2017
0,1
8
51
2018
0,1
8
51
2019
0,1
8
51
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentligeudgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentligudgift pr. Helårsper-
son
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
2,3
116
51
2017
2,3
116
51
2018
2,3
116
51
2019
2,3
116
51
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension
(Lovbunden)
Kontoen omfatter endvidere § 29 i lov om aktiv socialpolitik vedrørende løbende hjælp til
visse persongrupper.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til personer uden ret til social pension ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
20,3
20,3
20,3
2017
19,4
19,4
19,4
2018
18,4
18,4
18,4
2019
17,5
17,5
17,5
10. Hjælp til personer uden ret til social pension
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
20,3 mio. kr. i 2016, 19,4 mio. kr. i 2017, 18,4 mio. kr. i 2018 og 17,5 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
1,0
61
-
2011
0,9
63
-
2012
0,9
70
-
2013
1,1
67
-
2014
1,0
64
-
2015
0,9
64
-
2016
0,9
-
89
2017
0,8
-
81
2018
0,7
-
73
2019
0,6
-
65
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder alene oplysninger vedr ørende modtager af hjælp til personer uden ret til
social pension efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0348.png
348
§ 17.55.
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i
2018 og 6,4 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Efterløn ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Skattefri præmie ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
296,8
141,4
141,4
155,4
155,4
2017
269,7
114,3
114,3
155,4
155,4
2018
236,5
81,1
81,1
155,4
155,4
2019
157,3
79,6
79,6
77,7
77,7
10. Efterløn
Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2015 skønnes til 71.600 personer, som gen-
nemsnitligt modtager en årlig efterløn på 177.629 kr.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere
dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i
2018 og 6,4 mio. kr. i 2019.
Som følge af aktivitetsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 opju-
steret med 141,4 mio. kr. i 2016, 114,9 mio. kr. i 2017, 84,9 mio. kr. i 2018 og 86,0 mio. kr. i
2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet
Antal efterlønsmodt. (1.000)
IV. Ressourceforbrug (2016- pl)
2
Statslig udgift (mia. kr.)......
II.
1
2011
124,5
21,0
2012
113,4
19,0
2013
105,9
17,8
2014
91,7
16,6
2015
81,0
14,3
2016
71,6
12,7
2017
59,7
10,6
2018
43,0
7,6
2019
44,4
7,9
134,6
22,7
30. Skattefri præmie
Som følge af nyt aktivitetsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016
opjusteret med 155,4 mio. kr. i 2016, 155,4 mio. kr. i 2017, 155,4 mio. kr. i 2018 og 77,7 mio.
kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
II.
Aktivitet
Antal personer omfattet af
ordningen (1.000) ................
IV. Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslig udgift (mia. kr.)......
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
21,2
2,2
22,9
2,4
22,9
2,4
21,4
2,4
20,6
2,3
20,5
2,2
21,0
2,4
21,0
2,4
21,0
2,4
10,5
1,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0349.png
§ 17.56.
349
17.56. Fleksjob
17.56.01. Fleksjob med fast refusion
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob med 65 pct. refusion .....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Fleksjob til selvstændige ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
108,8
-89,0
-89,0
200,4
200,4
-2,6
-2,6
2017
96,3
-77,4
-77,4
176,0
176,0
-2,3
-2,3
2018
74,8
-68,2
-68,2
145,0
145,0
-2,0
-2,0
2019
65,3
-61,3
-61,3
128,3
128,3
-1,7
-1,7
10. Fleksjob med 65 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 89,0 mio. kr. i 2016, 77,4 mio. kr. i 2017, 68,2 mio. kr. i 2018 og 61,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
52,5
6,4
-
2011
52,8
6,6
-
2012
52,4
6,2
-
2013
49,7
6,0
-
2014
42,0
5,1
-
2015
37,4
4,5
-
2016
32,,7
-
6,0
2017
28,5
-
5,2
2018
25,1
-
4,6
2019
22,6
-
4,1
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
200,4 mio. kr. i 2016, 176,0 mio. kr. i 2017, 145,0 mio. kr. i 2018 og 128,3 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner
Ressourceforbrug (2016- pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
4,6
0,5
-
2014
15,0
1,8
-
2015
21,8
2,4
-
2016
21,7
-
3,6
2017
19,1
-
3,2
2018
15,7
-
2,6
2019
13,9
-
2,3
30. Fleksjob til selvstændige
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 2,6 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0350.png
350
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner
Ressourceforbrug (2016- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2011
§ 17.56.01.30.
2012
-
-
-
-
-
-
2013
0,1
2
-
2014
0,1
7
-
2015
0,3
19
-
2016
0,1
-
14
2017
0,1
-
12
2018
0,1
-
10
2019
0,1
-
9
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-
perioder ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,1
2017
-4,7
2018
-4,2
2019
-3,9
9,6
9,6
8,7
8,7
8,0
8,0
7,2
7,2
-19,6
-19,6
4,9
4,9
-18,0
-18,0
4,6
4,6
-16,4
-16,4
4,2
4,2
-14,9
-14,9
3,8
3,8
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
9,6 mio. kr. i 2016, 8,7 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
9,0
501
-
2011
8,2
340
-
2012
7,4
379
-
2013
6,3
341
-
2014
6,2
321
-
2015
6,8
379
-
2016
5,1
-
978
2017
4,7
-
897
2018
4,3
-
819
2019
3,9
-
743
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 19,6 mio. kr. i 2016, 18,0 mio. kr. i 2017, 16,4 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2011
1,6
250
-
2012
1,7
163
-
2013
1,4
148
-
2014
1,2
115
-
2015
1,2
123
-
2016
0,6
-
117
2017
0,6
-
108
2018
0,5
-
98
2019
0,5
-
89
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0351.png
§ 17.56.02.50.
351
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
4,9 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
0,4
43
-
2011
0,4
19
-
2012
0,4
30
-
2013
0,4
21
-
2014
0,5
25
-
2015
0,4
25
-
2016
0,3
-
63
2017
0,3
-
58
2018
0,3
-
53
2019
0,2
-
48
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion ........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
30,0
0,9
0,9
2,2
2,2
1,9
1,9
25,0
25,0
2017
60,7
2,0
2,0
4,5
4,5
3,9
3,9
50,3
50,3
2018
91,2
3,0
3,0
6,9
6,9
5,8
5,8
75,5
75,5
2019
112,3
3,7
3,7
8,4
8,4
7,2
7,2
93,0
93,0
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
0,9 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårsperson
(1.000 kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
14
168
2017
0,2
29
168
2018
0,3
44
168
2019
0,3
54
168
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
2,2 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 8,4 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0352.png
352
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårsperson
(1.000 kr)
-
-
-
§ 17.56.04.15.
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,4
67
168
2017
0,8
135
168
2018
1,2
203
168
2019
1,5
250
168
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
1,9 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 5,8 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårsperson
(1.000 kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,5
76
168
2017
0,9
153
168
2018
1,4
229
168
2019
1,7
282
168
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
25,0 mio. kr. i 2016, 50,3 mio. kr. i 2017, 75,5 mio. kr. i 2018 og 93,0 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mia.kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårsperson
(1.000 kr.)
I.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
8,8
1,5
168
2017
17,7
3,0
168
2018
26,6
4,5
168
2019
32,7
5,5
168
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksbidrag til kommunen ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
293,9
293,9
293,9
2017
591,6
591,6
591,6
2018
889,4
889,4
889,4
2019
1.095,1
1.095,1
1.095,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0353.png
§ 17.56.05.10.
353
10. Fleksbidrag til kommunen
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
293,9 mio. kr. i 2016, 591,9 mio. kr. i 2017, 889,4 mio. kr. i 2018 og 1.095,1 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2016-pl)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårsperson
(1.000 kr.)
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
8,8
318
36
2017
17,7
641
36
2018
26,6
963
36
2019
32,7
1.186
36
17.56.11. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-9,9
-9,9
-9,9
2017
-8,8
-8,8
-8,8
2018
-7,6
-7,6
-7,6
2019
-7,0
-7,0
-7,0
20. Fleksydelsesbidrag
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, er ind-
tægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2016 nedjusteret med 9,9 mio. kr. i 2016,
8,8 mio. kr. i 2017, 7,6 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
II.
Behovsdækning (1.000)
Helårspersoner
Ressourceforbrug (2016-pl)
Statens indtægt (mio. kr.)
Offentlig indtægt (mio. kr.)
33,8
181
-
2011
30,5
212
-
2012
31,5
-117
-
2013
28,3
158
-
2014
24,8
168
-
2015
28,0
164
-
2016
24,6
-
144
2017
25,1
-
147
2018
25,7
-
150
2019
26,3
-
154
17.59. Særlige forebyggende indsatser
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat midler til videre-
førelse af Beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens VidenCenter og Socialøko-
nomisk virksomhed Frederikshavn.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0354.png
354
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
§ 17.59.11.
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn på § 17.59.11.30. Flexicurity - for personer
med funktionsnedsættelse, § 17.59.11.50. Integration af udviklings-
hæmmede, § 17.59.11.55. Center for Livsnavigation og § 17.59.11.60.
Et job til alle døve.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Handicapidrættens VidenCenter ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
16,2
9,3
9,3
4,0
4,0
2,9
2,9
2017
21,5
12,4
12,4
5,3
5,3
3,8
3,8
2018
10,8
6,2
6,2
2,6
2,6
2,0
2,0
2019
-
-
-
-
-
-
-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016
afsat 9,3 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Jobban-
kens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2018.
40. Handicapidrættens VidenCenter
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016
afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter
i regi af Handicapidrættens VidenCenter til og med 2. kvartal 2018.
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016
afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter
i regi af Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2018.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0355.png
§ 17.6.
355
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv
17.61. Børnetilskud
17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperio-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-55,0
2017
-55,0
2018
-55,0
2019
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 55,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
Behovsdækning
Antal modtagere i året....................
III. Produktion (kr. p.a.)
Statslige gennemsnitsudgifter pr.
modtager ........................................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2016-pl ................
II.
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
295 8.242 2.892 2.892 2.892 2.892
- 6.916 6.916 6.916 6.916 6.916 6.916
-
2
57
20
20
20
20
17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 160)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
92,2
92,2
92,2
2017
95,7
95,7
95,7
2018
98,5
98,5
98,5
2019
100,8
100,8
100,8
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
92,2 mio. kr. i 2016, 95,7 mio. kr. i 2017, 98,5 mio. kr. i 2018 og 100,8 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0356.png
356
Ændret aktivitetsoversigt
2010
III. Produktion (kr. p.a.)
Bidragets størrelse ..........................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)
Samlet offentlig udgift....................
§ 17.61.05.10.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14.040 14.316 14.736 14.964 15.240 15.468 15.684 15.684 15.684 15.684
571,0 517,5 670,7 557,3 595,9 582,5 650,0 650,0 650,0 650,0
17.62. Individuel boligstøtte
17.62.01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 justeres reglerne for boligydelse. På den
baggrund reduceres bevillingen med 90,0 mio. kr. i 2016, 202,5 mio. kr. i 2017, 303,7 mio. kr.
i 2018 og med 367,5 mio. kr. i 2019.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligydelser til pensionister ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-90,0
-90,0
-90,0
2017
-202,5
-202,5
-202,5
2018
-303,7
-303,7
-303,7
2019
-367,5
-367,5
-367,5
10. Boligydelser til pensionister
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 justeres reglerne for boligydelse. På den
baggrund reduceres bevillingen med 90,0 mio. kr. i 2016, 202,5 mio. kr. i 2017, 303,7 mio. kr.
i 2018 og med 367,5 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
II.
IV.
V.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande..............................
Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)
Offentlige kalenderårsudgifter.......
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)
Pr. modtager, 2016-pl....................
299
2011
295
2012
292
2013
287
2014
283
2015
281
2016
279
2017
277
2018
276
2019
275
9.712 10.005 9.941 10.712 10.111 10.068 9.892 9.809 9.636 9.510
7.284 7.504 7.456 8.034 7.583 7.551 7.419 7.357 7.227 7.133
32
34
34
37
36
36
35
35
35
35
17.62.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
øges bevillingen med 6,5 mio. kr. i 2016, 10,5 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og med 4,0
mio. kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015 er bevillingen reduceret med 50,7 mio. kr. i 2016, 194,6 mio. kr. i 2017, 183,9
mio. kr. i 2018 og 177,2 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0357.png
§ 17.62.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligsikring ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
357
F
-44,2
-44,2
-44,2
2017
-184,1
-184,1
-184,1
2018
-176,9
-176,9
-176,9
2019
-173,2
-173,2
-173,2
10. Boligsikring
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse
til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund
øges bevillingen med 6,5 mio. kr. i 2016, 10,5 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio.
kr. i 2019.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative
Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af
november 2015 er bevillingen reduceret med 50,7 mio. kr. i 2016, 194,6 mio. kr. i 2017, 183,9
mio. kr. i 2018 og 177,2 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
II.
IV.
V.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande ............................
Ressourcer (mio. kr., 2016- pl)
Offentlige kalenderårsudgifter.......
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (2016-pl)
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....
225
2011
239
2012
250
2013
260
2014
267
2015
278
2016
276
2017
272
2018
273
2019
273
3.340 3.627 3.795 4.777 4.510 4.432 4.643 4.381 4.410 4.428
1.670 1.813 1.897 2.389 2.255 2.361 2.321 2.190 2.205 2.214
15
15
15
18
17
16
17
16
16
16
17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter m.v.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter
m.v. .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
17,0
2017
28,0
2018
39,0
2019
37,0
17,0
17,0
28,0
28,0
39,0
39,0
37,0
37,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter m.v.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
16,0 mio. kr. i 2016, 23,0 mio. kr. i 2017, 32,0 mio. kr. i 2018 og 31,0 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og
skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016. Kontoen er som følge heraf forhøjet med
1,0 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0358.png
358
§ 17.64.
17.64. Sociale Pensioner
17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pensionister i udlandet .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-97,2
-97,2
-97,2
2017
-100,4
-100,4
-100,4
2018
-103,7
-103,7
-103,7
2019
-106,9
-106,9
-106,9
20. Pensionister i udlandet
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 97,2 mio. kr. i 2016, 100,4 mio. kr. i 2017, 103,7 mio. kr. i 2018 og 106,9 mio. kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
II. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000)
IV.
Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl
Udgifter i kalenderåret, 2016-pl.
34,6
1,4
1,6
2011
37,6
1,5
1,6
2012
40,0
1,7
1,8
2013
42,1
1,8
1,9
2014
43,5
1,8
1,9
2015
45,4
2,0
2,0
2016
47,2
2,0
2,0
2017
49,0
2,1
2,1
2018
50,8
2,2
2,2
2019
52,6
2,2
2,2
17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Førtidspension med 20 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Førtidspension med 30 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
70. Førtidspension med 40 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
80. Førtidspension med 80 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-795,7
-163,4
-163,4
10,9
10,9
-529,6
-529,6
-54,4
-54,4
-45,6
-45,6
-13,6
-13,6
2017
-1.127,7
-154,5
-154,5
6,1
6,1
-865,5
-865,5
-54,5
-54,5
-45,7
-45,7
-13,6
-13,6
2018
-1.551,6
-145,7
-145,7
1,2
1,2
-1.293,0
-1.293,0
-54,6
-54,6
-45,8
-45,8
-13,7
-13,7
2019
-1.989,8
-140,0
-140,0
-3,5
-3,5
-1.732,1
-1.732,1
-54,7
-54,7
-45,8
-45,8
-13,7
-13,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0359.png
§ 17.64.05.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ...................
Antal tilkendelser ..............................
III. Produktion
Førtidspension pr. person pr. måned
Enlige .................................................
Gifte/samlevende................................
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter, løbende pl .........
Offentlige udgifter, 2016-pl ..............
Statens udgifter, 2016-pl ...................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
359
2019
103,0 114,8 124,4 129,2 129,4 133,3 119,5 113,0 106,5 102,3
17,2 16,0 14,6
5,7
6,0
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
16.285 16.594 17.075 17.348 17.660 17.925 18.122
13.842 14.105 14.514 14.746 15.011 15.236 15.404
-
-
-
-
-
-
174,3 198,1 216,8 220,1 236,6 250,7 225,8 213,7 201,2 193,9
194,0 216,4 230,1 229,9 242,8 253,7 225,8 213,7 201,2 193,9
67,9 75,7 80,5 80,6 85,5 89,2 79,5 75,2 70,9 68,2
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 nedjusteret
med 163,4 mio. kr. i 2016, 154,5 mio. kr. i 2017, 145,7 mio. kr. i 2018 og 140,0 mio. kr. i 2019.
40. Førtidspension til pensionister i udlandet
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2016 opjusteret med
10,9 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 samt en nedjustering med 3,5 mio.
kr. i 2019.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
II. Behovsdækning (1.000)
Antal pensionister..............................
- Heraf antal seniorførtidspensionister
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Offentlige udgifter i løbende pl. ........
Offentlige udgifter i 2016-pl ..............
1,9
-
2011
2,2
-
2012
2,4
-
2013
2,8
-
2014
3,1
0,0
2015
3,4
0,0
2016
3,3
0,1
2017
3,4
0,1
2018
3,5
0,1
2019
3,6
0,1
223,8 276,6 337,9 406,3 445,3 509,8 482,8 497,3 511,8 526,4
249,1 302,1 358,6 424,4 456,9 515,4 482,8 497,3 511,8 526,4
Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktiveringsoversigten for udgifter til
indenlandske pensionister, jf. § 17.64.05. Førtidspension.
50. Førtidspension med 20 pct. refusion
Som følge af en ændret kontostruktur på ordningen er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2016 flyttet til § 17.64.10. Førtidspension.
60. Førtidspension med 30 pct. refusion
Som følge af en ændret kontostruktur på ordningen er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2016 flyttet til § 17.64.10. Førtidspension.
70. Førtidspension med 40 pct. refusion
Som følge af en ændret kontostruktur på ordningen er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2016 flyttet til § 17.64.10. Førtidspension.
80. Førtidspension med 80 pct. refusion
Som følge af en ændret kontostruktur på ordningen er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2016 flyttet til § 17.64.10. Førtidspension.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0360.png
360
§ 17.64.10.
17.64.10. Førtidspension med variabel refusion (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015
ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør
20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52
og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.
På kontoen konteres statens bruttoudgifter samt den kommunale medfinansiering til førtids-
pension, efter de nye refusionsregler. Ordningen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl
i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller
senere.
Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er
varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at
blive helt eller delvist selvforsørgende.
Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
Kontoen er i årene 2016-2023 underlagt en afdæmpet regulering som følge af Aftale mellem
regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Førtidspension ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension ..........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
2.960,3
2.317,1
2.960,3
2.960,3
2.317,1
2.317,1
2017
4.640,4
3.661,1
4.640,4
4.640,4
3.661,1
3.661,1
2018
6.778,6
5.371,5
6.778,6
6.778,6
5.371,5
5.371,5
2019
8.974,5
7.128,2
8.974,5
8.974,5
7.128,2
7.128,2
10. Førtidspension
Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssy-
stemet af februar 2015, hvor den kommunale medfinansiering af førtidspension ændres. Kontoen
omfatter statens bruttoudgifter til førtidspension for alle førtidspensionister med fast bopæl i
Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller
senere.
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension
Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015
ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør
20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52
og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0361.png
§ 17.64.10.20.
Ændret aktivitetsoversigt
2010
I.
Aktivitet (1.000)
Førtidspensionister i alt.....................
Heraf 20 pct. refusion .......................
Heraf 30 pct. refusion .......................
Heraf 40 pct. refusion .......................
Heraf 80 pct. refusion .......................
II. Udgifter (Mia. kr. 2016-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 20 pct. refusion .......................
Heraf 30 pct. refusion .......................
Heraf 40 pct. refusion .......................
Heraf 80 pct. refusion .......................
III. Indtægter (Mia. kr.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 20 pct. refusion .......................
Heraf 30 pct. refusion .......................
Heraf 40 pct. refusion .......................
Heraf 80 pct. refusion .......................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
15,7
14,1
1,0
0,6
0,1
3,0
2,6
0,2
0,1
0,0
2,3
2,1
0,1
0,1
0,0
2017
24,6
23,0
1,0
0,6
0,1
4,6
4,3
0,2
0,1
0,0
3,7
3,5
0,1
0,1
0,0
2018
36,0
34,3
1,0
0,6
0,1
6,8
6,5
0,2
0,1
0,0
5,4
5,2
0,1
0,1
0,0
361
2019
47,6
46,0
1,0
0,6
0,1
9,0
8,7
0,2
0,1
0,0
7,1
6,9
0,1
0,1
0,0
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Konto 17.64.05 Førtidspension blev første gang opført på finanslovsforslaget for 2016.
På ændringsforslag til forslag til finanslov for 2016 er tilføjet ny konto § 17.64.10. Førtids-
pension med variabel refusion. Bevillingen til kontoen er overført fra dele af § 17.64.05. Før-
tidspension, hvor tekstanmærkningen ligeledes er tilknyttet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0362.png
362
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
262,8
-250,9
22,0
1,0
262,8
-261,7
33,4
-
10,5
6,6
3,9
-159,2
-103,8
15,3
-50,3
-20,4
118,1
118,1
293,4
293,4
-228,3
-228,3
-
-10,8
11,4
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,6
1,6
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................
Videregående uddannelser og forskning ...............................................
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .........................................................
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ....................
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,
197 og 206) .....................................................................................
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206) ................................................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ......................
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ......................................
Støtteordninger .........................................................................................
19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
6,6
-5,5
-
33,4
34,5
34,5
-
-11,8
1,0
12,4
1,6
1,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
B. Bevillinger.
Udgift
363
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen og S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og K om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen og S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og K om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
Videregående uddannelser og forskning
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,
146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.......................F
61,1
6,6
-
-
696,7
3,9
10,0
-
5.273,9
11,9
-
-
3.655,6
-3,4
-
-
2.121,8
-32,3
-
-
677,6
-32,7
-
-
2.110,0
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
364
§ 19.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185,
201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,
10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185,
201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn og genberegning af basismidler til forskning
-88,2
-
952,1
4,5
-
-
2.308,3
36,2
-
-
217,7
0,2
-
-
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen og S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og K om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
96,2
15,3
-
-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,
197 og 206)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
.............F
1.433,0
Af finansministeren ........................................................ÆF
-53,7
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn
02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn
03. Maritime uddannelser
(Selvejebev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
4.282,4
-1,8
-
-
-
-
100,1
5,2
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206)
01. Åben uddannelse (tekstanm. 180)
(Selvejebev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen og S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og K om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekst-
anm. 200)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen og S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og K om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte
01. Stipendier
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn
11. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettobevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn
13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
21. Tillæg ................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede aktivitets-
skøn
21.262,1
-261,7
804,3
118,1
365
328,9
-20,4
-
-
-
-
950,0
293,4
413,1
-
420,8
-10,8
7.298,2
33,4
6.806,0
12,4
-
-
25,1
1,0
-
-
8,6
-1,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0366.png
366
§ 19.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Administration af forskningsinitiativer .....................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
6,6
6,6
5,0
1,6
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
30. Administration af forskningsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,6 mio. kr. i 2016 til admi-
nistration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling
af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
19. Forskningsformidling ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,9
3,9
3,9
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
19. Forskningsformidling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2016 til forsk-
ningsportalen videnskab.dk, som har til formål at udbrede forståelsen for forskningens sam-
fundsmæssige betydning, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.
Bevillingen skal benyttes til at sikre den fortsatte udvikling og fornyelse af videnskab.dk.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0367.png
§ 19.17.04.19.
Tabellen udgår og erstattes af:
Mio. kr. (2015-pl)
Forskningens Døgn............................................................
Forskningskommunikationsprisen .....................................
Forskningsportalen .............................................................
Informationsvirksomhed om rummet................................
Formidlingsaktiviteter på polarområdet ............................
Forskerspirer ......................................................................
I alt .....................................................................................
2016
4,1
0,3
6,3
0,3
-
0,3
11,3
2017
3,9
0,3
2,4
0,3
-
0,3
7,2
2018
3,9
0,3
2,3
0,3
-
0,3
7,1
2019
3,9
0,3
2,0
0,3
-
0,3
6,8
367
Videregående uddannelser og forskning
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
Følgende sætning slettes:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2014 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2015 og frem skønnet af
Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne."
Og erstattes med:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2015 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2016 og frem skønnet af
Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne.
For årene 2010-2015 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2016-2019 er angivet
det forventede optag. Optag for 2015 for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser er ændret
til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsestal er ændret til:
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2015) på uddannelsesgrad
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Professionsbachelor ..................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.211 30.887 30.607 30.510
23.370 25.506 27.305 28.302 28.420 28.215 27.936 27.599 27.299 27.188
2.813 3.135 3.097 3.581 2.826 3.213 3.275 3.288 3.308 3.322
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0368.png
368
§ 19.22.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2015) på uddannelsesområder
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
I alt ...........................................
26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.211 30.887 30.607 30.510
Naturvidenskabelige uddannelser 4.198 4.515 4.876 5.087 4.951 4.901 5.273 5.214 5.156 5.122
Tekniske uddannelser ...............
3.744 4.396 4.863 5.317 5.546 5.739 5.526 5.578 5.635 5.636
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
1.837 1.881 2.032 2.075 1.955 2.190 2.228 2.224 2.221 2.216
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
9.000 9.799 10.311 10.568 10.597 10.679 10.432 10.366 10.316 10.283
Humanistiske uddannelser........
7.404 8.050 8.320 8.836 8.197 7.919 7.752 7.505 7.279 7.253
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2015) på universiteter
R
2010
I alt ...........................................
Københavns Universitet ...........
Aarhus Universitet....................
Syddansk Universitet................
Roskilde Universitet .................
Aalborg Universitet ..................
Copenhagen Business School...
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet i København...
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.211 30.887 30.607 30.510
6.743 6.889 7.172 7.687 7.435 7.499 7.249 7.106 6.945 6.945
6.746 7.050 7.244 7.383 7.166 7.228 7.228 7.228 7.228 7.228
3.723 4.549 4.949 5.190 5.218 5.350 5.434 5.325 5.247 5.247
1.526 1.599 1.668 1.682 1.783 1.776 1.658 1.608 1.558 1.558
2.815 3.585 4.218 4.656 4.492 4.375 4.379 4.285 4.223 4.101
2.655 2.763 2.745 2.821 2.740 2.794 2.745 2.745 2.745 2.745
1.776 1.993 2.187 2.256 2.173 2.191 2.302 2.377 2.452 2.477
209
199
213
219
208
239
215
216
213
209
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2015) på bachelor- og kandidatuddannelser
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
45.338 48.421 51.635 56.098 56.118 56.442 56.785 56.642 56.363 56.053
26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.211 30.887 30.607 30.510
19.155 19.780 21.233 24.215 24.872 25.014 25.574 25.755 25.756 25.543
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansierings-
kilde.
Umiddelbart før tabellen Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til heltidsuddannelse reduceret med
107 mio. kr. i 2016, 126 mio. kr. i 2017, 146 mio. kr. i 2018 og 153 mio. kr. i 2019 som følge
af ændrede aktivitetsskøn."
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2016-pl)
R
2010
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Heltidsuddannelser .................
5.650
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
1.007
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
1.297
Sundhedsuddannelser ..............
798
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser........................................
1.456
Humanistiske uddannelser ......
1.092
Øvrige uddannelser .................
-
R
2011
5.871
1.092
1.307
810
1.531
1.131
-
R
2012
6.040
1.142
1.333
814
1.582
1.169
-
R
2013
6.445
1.246
1.463
839
1.669
1.228
-
R
2014
6.783
1.300
1.566
867
1.740
1.310
-
B
2015
7.081
1.416
1.678
882
1.831
1.356
-82
F
2016
7.180
1.370
1.763
889
1.882
1.276
-
BO 1
2017
6.918
1.362
1.837
886
1.692
1.141
-
BO 2
2018
6.815
1.341
1.854
864
1.665
1.091
-
BO 3
2019
6.442
1.258
1.790
816
1.571
1.007
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0369.png
§ 19.22.
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Årsstude-
rende) .......................................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser........................................
Humanistiske uddannelser ......
369
81.044 85.861 91.224 96.930 103.757 110.282 113.012 114.973 115.316 115.121
10.389 11.508 12.552 13.698 14.643 16.099 16.001 16.180 16.223 16.157
12.535 13.169 13.952 15.022 16.375 17.741 19.096 20.183 20.805 21.280
7.842 8.141 8.357 8.798 9.350 9.687 10.019 10.127 10.117 10.101
29.966 31.731 33.804 35.740 37.877 40.176 42.205 43.365 43.621 43.601
20.312 21.312 22.559 23.672 25.512 26.579 25.691 25.118 24.550 23.982
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten Øvrige
uddannelser vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af øko-
nomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år.
Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2016 i kr. (2016-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
24.300
34.900
51.000
Kandidatbonus
16.200
23.300
34.000
Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes opdatering af de vejledende takster
som følge af nye prognoser for antallet af færdiggjorte bachelorer og kandidater.
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2016 i kr. (2016-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
24.100
34.600
50.700
Kandidatbonus
16.100
23.100
33.800
Umiddelbart før afsnittet om internationaliseringstilskud slettes:
Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav
2015
Procentdel betinget af studietid
12,7
2016
26,8
2017
62,8
2018
100,0
2019
100,0
2020
100,0
Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er vejledende. Jf. ovenfor er alle universiteter, inkl. Aalborg
Universitet, omfattet af studietidskrav, men kun syv universiteter skal levere studietidsforbedringer. Andelen af fær-
diggørelsespuljen, som er betinget af studietidskrav, er derfor større end andelen, som er betinget af studietidsforbed-
ringer.
Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes opdatering af tabellen som følge af
nye prognoser for antallet af færdiggjorte bachelorer og kandidater.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0370.png
370
§ 19.22.
Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav
2015
Procentdel betinget af studietid
12,7
2016
26,0
2017
61,6
2018
100,0
2019
100,0
2020
100,0
Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er vejledende. Jf. ovenfor er alle universiteter, inkl. Aalborg
Universitet, omfattet af studietidskrav, men kun syv universiteter skal levere studietidsforbedringer. Andelen af fær-
diggørelsespuljen, som er betinget af studietidskrav, er derfor større end andelen, som er betinget af studietidsforbed-
ringer.
Umiddelbart før tabellen Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)
indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne reduceret med 104 mio. kr. i 2016,
125 mio. kr. i 2017, 147 mio. kr. i 2018 og 149 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn."
Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)
R
2010
Uddannelsestilskud fra UDS
(mio. kr.) ..................................
Heltidsuddannelse .....................
Færdiggørelsesbonus.................
Udvekslingsstuderende .............
Småfag ......................................
Administrative effektiviseringer
Reserve til HUM/SAMF ..........
Eliteuddannelser* ......................
Aktivitet
Heltidsuddannelse (Årsstuderen-
de) .............................................
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.)** .............
6.318
5.650
577
55
17
-
-
19
R
2011
6.644
5.871
682
57
17
-
-
17
R
2012
6.683
6.040
682
57
18
-129
-
15
R
2013
6.932
6.445
676
55
18
-262
-
-
R
2014
7.294
6.783
699
56
18
-262
-
-
B
2015
7.707
7.081
818
52
18
-262
-
-
F
2016
7.766
7.180
777
53
17
-261
-
-
BO 1
2017
7.780
6.918
750
52
17
-261
304
-
BO 2
2018
7.697
6.815
771
51
17
-261
304
-
BO 3
2019
7.261
6.442
1.013
51
16
-261
-
-
81.044 85.861 91.224 96.930 103.757 110.282 113.012 114.973 115.316 115.121
78,0
77,4
73,3
71,5
70,3
69,9
68,7
67,7
66,7
63,1
Bemærkninger: * Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxame-
tersatser.
Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2016-pl)
R
2010
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Deltidsuddannelser i alt .........
100
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
10
Tekniske uddannelser..............
17
Sundhedsuddannelser ..............
12
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ...........
29
Humanistiske uddannelser ......
31
Øvrige uddannelser .................
1
B. Aktiviteter (Årsstuderende)
Deltidsuddannelser i alt .........
3.324
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
182
Tekniske uddannelser..............
284
Sundhedsuddannelser ..............
228
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ...........
1.242
Humanistiske uddannelser ......
1.310
R
2011
93
12
13
10
27
31
-
3.239
197
257
214
1.281
1.209
R
2012
77
10
12
7
24
23
1
3.181
229
257
166
1.273
1.203
R
2013
89
9
9
8
27
35
1
3.762
215
221
213
1.577
1.478
R
2014
69
7
10
7
22
23
-
3.161
190
227
171
1.347
1.170
B
2015
84
8
9
8
29
30
-
3.929
216
222
213
1.738
1.481
F
2016
82
8
9
8
28
29
-
3.929
216
222
213
1.738
1.481
BO 1
2017
78
7
9
7
26
29
-
3.929
216
222
213
1.738
1.481
BO 2
2018
75
7
9
7
26
26
-
3.929
216
222
213
1.738
1.481
BO 3
2019
73
6
9
7
26
25
-
3.929
216
222
213
1.738
1.481
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0371.png
§ 19.22.
371
Øvrige uddannelser .................
78
81
53
58
56
59
59
59
59
59
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til del-
tidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra
2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem den daværende VK-regering, KL, Danske Regioner, LO og AC,
hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som del-
tidsuddannelse.
Differencer skyldes afrundinger.
Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)
R
2010
Deltidsuddannelse (Tilskud
mio. kr.) ...................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.) .................
100
3.324
30,2
R
2011
93
3.239
29,1
R
2012
86
3.181
26,9
R
2013
98
3.762
26,4
R
2014
78
3.161
24,6
B
2015
84
3.928
21,7
F
2016
82
3.928
20,7
BO 1
2017
78
3.928
19,9
BO 2
2018
75
3.928
19,1
BO 3
2019
73
3.928
18,4
Bemærkninger: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem
den daværende VK-regering, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til
lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse. I perioden 2012-2014 inkluderer tilskuddet midler
afsat til afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at op-
fylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.
Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2016-pl)
R
2010
Forskningsmidler på § 19.2...
§ 19.22. Universiteter ...............
§ 19.23.05.50. Omstillingsreser-
ve ...............................................
7.905
7.905
-
R
2011
8.443
8.443
-
R
2012
8.504
8.504
-
R
2013
8.592
8.592
-
R
2014
8.589
8.589
-
B
2015
8.600
8.593
7
F
2016
8.526
8.526
-
BO 1
2017
8.527
8.527
-
BO 2
2018
8.526
8.526
-
BO 3
2019
7.823
7.364
459
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
25.331 26.146 26.592 27.356 27.577 28.254 28.299 28.215 28.147 26.817
15.596 16.333 16.191 16.487 16.831 17.253 17.213 16.890 16.770 15.440
6.467 6.782 6.817 7.084 7.424 7.843 7.897 7.602 7.512 7.377
5.650 5.871 6.040 6.445 6.783 7.081 7.180 6.918 6.815 6.442
577
682
682
676
699
818
777
750
771 1.013
55
57
57
55
56
52
53
52
51
51
17
17
18
18
18
18
17
17
17
16
68
62
63
54
52
52
49
48
44
43
100
93
86
98
78
84
82
78
75
73
-
9.129
7.905
-45
9
1.260
9.735
351
5.802
900
597
2.319
-
9.551
8.443
-67
23
1.152
-129
9.374
8.504
-66
23
913
-262
9.403
8.592
-65
23
853
-262
9.407
8.589
-64
23
859
-262
9.410
8.593
-63
22
858
-261
9.316
8.526
-60
21
829
-261
9.288
8.527
-57
20
798
-261
9.258
8.526
-55
19
768
-261
8.063
7.364
-54
19
734
9.813 10.401 10.869 10.746 11.001 11.086 11.325 11.377 11.377
342
407
394
366
370
320
322
324
323
6.079 6.468 6.697 6.950 7.323 7.485 7.727 7.785 7.786
872
587
2.175
833
569
2.298
843
588
2.501
816
569
2.209
785
548
2.144
761
538
2.186
747
528
2.194
739
524
2.192
739
524
2.192
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0372.png
372
§ 19.22.
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
363
345
395
434
405
379
334
335
337
337
81.044 85.861 91.224 96.930 103.757 110.282 113.012 114.973 115.316 115.121
3.324 3.239 3.181 3.762 3.161 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928
10.480 11.178 11.105 10.935 13.411 10.908 11.188 11.419 11.607 11.766
13.438 12.983 13.766 15.349 16.583 17.004 17.624 17.976 18.098 17.902
4.955 5.143 5.390 5.457 6.191 6.132 7.248 7.639 7.940 7.962
29.965 30.625 32.141 33.370 33.971 34.416 34.660 34.734 34.739 34.739
22.365 22.854 23.966 25.007 25.251 25.376 25.443 25.356 25.137 25.137
561
490
509
523
510
543
544
537
543
543
289
293
282
269
265
263
260
259
258
258
6.464
286
6.730
258
7.055
329
7.246
325
7.691
254
7.966
268
8.148
265
8.315
267
8.532
269
8.532
269
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene
2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-
2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene
2010-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-
2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
Dyrlæge* ...................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
11.654 11.994 12.638 13.426 12.987 13.298 12.956 12.816 12.603 12.501
6.743 6.889 7.172 7.687 7.435 7.499 7.249 7.106 6.945 6.945
4.911 5.105 5.466 5.739 5.552 5.799 5.707 5.710 5.658 5.556
541
88
187
525
93
176
514
90
247
546
102
186
544
97
183
548
98
182
509
90
200
509
90
200
509
90
200
509
90
200
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0373.png
§ 19.22.01.
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
7.981
5.173
1.828
1.603
154
15
11
20
25
-
3.345
2.700
22
9
614
2.808
72
1.854
4
759
119
R
2011
8.142
5.275
1.846
1.615
164
16
11
18
22
-
3.429
2.863
-
23
543
2.867
76
2.041
5
658
87
R
2012
8.257
5.188
1.805
1.621
163
15
12
17
19
-42
3.383
2.943
-
23
417
3.069
90
2.161
5
700
113
R
2013
8.480
5.227
1.806
1.666
165
15
12
15
18
-85
3.421
2.988
-
23
410
3.253
90
2.215
5
821
122
R
2014
8.345
5.302
1.904
1.769
160
17
12
14
17
-85
3.398
2.970
-
23
405
3.043
79
2.292
5
591
76
B
2015
8.515
5.330
1.964
1.821
172
13
12
14
17
-85
3.366
2.938
-
22
406
3.185
78
2.453
5
601
48
F
2016
8.526
5.286
1.972
1.835
167
14
11
13
16
-84
3.314
2.899
-
21
394
3.240
78
2.540
4
545
73
BO 1
2017
8.532
5.167
1.882
1.752
160
14
11
13
16
-84
3.285
2.890
-
20
375
3.365
76
2.667
4
545
73
BO 2
2018
8.451
5.087
1.828
1.700
160
14
11
12
15
-84
3.259
2.879
-
19
361
3.364
75
2.667
4
545
73
373
BO 3
2019
8.030
4.666
1.764
1.588
210
14
10
12
14
-84
2.902
2.538
-
19
345
3.364
75
2.667
4
545
73
22.248 22.746 23.664 24.242 26.198 27.439 28.247 28.478 28.261 27.921
843
2.934
3.174
1.166
9.188
6.967
32
226
1.880
83
771
3.198
2.966
927
9.277
6.873
28
227
2.095
54
744
3.079
3.209
834
9.367
6.836
24
210
2.224
73
787
2.982
3.581
928
688
4.007
3.877
942
787
2.600
3.769
802
787
2.979
3.967
1.128
787
3.095
3.997
1.224
787
3.150
3.963
1.237
787
3.174
3.897
1.248
9.570 10.030 10.073 10.117 10.162 10.207 10.207
6.912 7.224 7.224 7.225 7.225 7.225 7.225
26
29
29
29
29
29
29
197
192
192
192
192
192
192
2.357
78
2.528
57
2.571
57
2.614
57
2.659
57
2.704
57
2.704
57
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 11,9 mio. kr. i 2016 og
reduceret med 8,2 mio. kr. i 2017, 31,4 mio. kr. i 2018 og 36,9 mio. kr. i 2019 som følge af
ændrede aktivitetsskøn og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basis-
midler til forskning:
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2016 og reduceret med 15,5 mio. kr. i 2017, 30,3
mio. kr. i 2018 og 39,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 2,0
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 0,8
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0374.png
374
§ 19.22.01.
Kontoen er reduceret med 4,2 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
11,9
11,9
11,9
2017
-8,2
-8,2
-8,2
2018
-31,4
-31,4
-31,4
2019
-36,9
-36,9
-36,9
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2010-2014
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2010-2015
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
11.542 11.857 11.842 13.138 12.706 12.769 12.725 12.725 12.725 12.725
6.746 7.050 7.244 7.383 7.166 7.228 7.228 7.228 7.228 7.228
4.796 4.807 4.598 5.755 5.540 5.541 5.497 5.497 5.497 5.497
464
68
464
73
469
70
477
73
466
72
460
69
448
60
448
60
448
60
448
60
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
6.018
3.379
1.495
1.313
130
11
5
13
23
-
R
2011
6.200
3.613
1.590
1.383
157
10
5
12
23
-
R
2012
6.226
3.548
1.577
1.419
139
11
5
13
21
-31
R
2013
6.297
3.575
1.623
1.485
153
11
5
10
21
-62
R
2014
6.327
3.613
1.652
1.506
159
12
5
10
22
-62
B
2015
6.501
3.655
1.683
1.529
174
10
5
10
17
-62
F
2016
6.455
3.652
1.690
1.545
164
11
5
10
17
-62
BO 1
2017
6.404
3.553
1.591
1.463
150
10
5
9
16
-62
BO 2
2018
6.425
3.528
1.571
1.436
158
10
5
9
15
-62
BO 3
2019
6.098
3.201
1.538
1.357
204
10
5
9
15
-62
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0375.png
§ 19.22.05.
375
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
1.884
1.736
-3
151
2.639
43
1.549
496
262
502
49
2.023
1.878
-
145
2.587
42
1.533
456
234
488
68
1.971
1.836
-
135
2.678
82
1.608
424
218
476
88
1.952
1.842
-
110
2.722
70
1.627
420
223
482
123
1.961
1.855
-
106
2.714
77
1.593
412
219
461
171
1.972
1.870
-
102
2.846
70
1.716
404
215
475
181
1.962
1.862
-
100
2.803
52
1.720
388
206
517
126
1.962
1.863
-
99
2.851
54
1.767
380
202
522
128
1.957
1.864
-
93
2.897
55
1.820
372
198
522
128
1.663
1.575
-
88
2.897
55
1.820
372
198
522
128
20.096 21.389 22.305 23.374 24.258 25.041 25.615 25.936 25.981 25.989
852
2.018
3.274
1.135
7.193
5.173
107
42
1.842
29
884
2.000
3.351
1.215
7.503
5.532
74
43
1.818
36
859
2.102
3.188
1.120
7.992
6.091
109
45
1.690
57
865
2.086
3.935
1.078
8.217
6.366
98
48
1.634
71
878
2.828
4.001
1.223
8.028
6.153
104
51
1.646
74
870
2.135
3.925
1.035
8.005
6.029
103
49
1.730
94
870
2.264
3.985
1.431
8.071
6.060
103
49
1.763
96
870
2.264
4.010
1.402
8.154
6.085
100
48
1.823
98
870
2.264
4.136
1.418
8.168
6.052
98
47
1.872
99
870
2.264
4.035
1.418
8.168
6.052
98
47
1.872
99
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,4 mio. kr. i 2016,
13,3 mio. kr. i 2017, 13,9 mio. kr. i 2018 og 9,8 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning:
Kontoen er reduceret med 11,9 mio. kr. i 2016, 17,1 mio. kr. i 2017, 19,6 mio. kr. i 2018
og 16,8 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2016, 3,2 mio. kr. i 2017, 7,1 mio. kr. i 2018 og 6,4
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-3,4
-3,4
-3,4
2017
-13,3
-13,3
-13,3
2018
-13,9
-13,9
-13,9
2019
-9,8
-9,8
-9,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0376.png
376
§ 19.22.11.
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203
og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2010-
2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2010-
2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Biomekanik* .............................
Journalistik* ..............................
5.626
3.723
1.903
297
65
-
R
2011
6.707
4.549
2.158
320
64
-
R
2012
7.466
4.949
2.517
299
64
87
R
2013
8.161
5.190
2.971
296
65
88
R
2014
8.681
5.218
3.463
358
48
96
B
2015
8.961
5.350
3.611
313
87
103
F
2016
9.088
5.434
3.654
288
85
125
BO 1
2017
9.117
5.325
3.792
288
85
125
BO 2
2018
9.067
5.247
3.820
288
85
125
BO 3
2019
8.954
5.247
3.707
288
85
125
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
2.466
1.652
765
672
68
5
1
6
13
-
887
751
2
134
814
109
515
23
9
91
76
R
2011
2.594
1.794
828
712
89
6
1
6
14
-
966
842
-
124
800
89
499
20
6
95
97
R
2012
2.725
1.801
856
753
88
6
1
8
14
-14
945
846
-
99
924
124
534
19
6
142
105
R
2013
2.826
1.875
940
851
88
6
1
7
16
-29
935
845
-
90
951
115
592
23
10
115
106
R
2014
2.895
1.936
1.006
909
100
5
1
6
14
-29
930
846
-
84
959
106
608
23
10
120
102
B
2015
3.067
2.069
1.132
1.005
129
6
1
6
14
-29
937
850
-
87
998
120
619
22
10
141
96
F
2016
3.003
2.089
1.160
1.039
125
5
1
6
13
-29
929
845
-
84
914
94
597
22
10
119
82
BO 1
2017
3.009
2.080
1.151
1.029
125
6
1
6
13
-29
929
848
-
81
929
97
612
22
10
117
81
BO 2
2018
3.019
2.083
1.151
1.028
127
6
1
6
12
-29
932
853
-
79
936
98
618
22
10
115
83
BO 3
2019
2.882
1.946
1.145
982
168
6
1
5
12
-29
801
725
-
76
936
98
618
22
10
115
83
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0377.png
§ 19.22.11.
377
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
9.485 10.337 11.502 13.090 14.099 15.853 16.543 17.170 17.387 17.504
484
926
1.694
585
3.103
2.504
22
21
483
73
499
1.075
1.739
687
3.112
2.507
22
23
487
73
565
1.102
1.932
650
3.387
2.756
21
27
496
87
634
1.149
2.150
724
3.627
2.960
19
24
539
85
621
1.215
2.507
796
3.793
3.104
18
22
576
73
657
1.233
2.788
768
3.935
3.233
18
22
594
68
657
1.128
2.906
1.072
3.948
3.234
16
19
616
63
657
1.240
3.036
1.203
3.933
3.206
14
19
631
63
657
1.364
3.036
1.203
3.871
3.131
11
19
647
63
657
1.500
3.029
1.203
3.871
3.131
11
19
647
63
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 32,3 mio. kr. i 2016,
30,4 mio. kr. i 2017, 34,5 mio. kr. i 2018 og 35,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning:
Kontoen er reduceret med 30,6 mio. kr. i 2016, 30,3 mio. kr. i 2017, 35,9 mio. kr. i 2018
og 34,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,7
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017, 2,3 mio. kr. i 2018 og 2,0
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-32,3
-32,3
-32,3
2017
-30,4
-30,4
-30,4
2018
-34,5
-34,5
-34,5
2019
-35,9
-35,9
-35,9
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2010-
2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2010-
2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0378.png
378
§ 19.22.15.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Journalistik* ..............................
2.634
1.526
1.108
-
R
2011
2.744
1.599
1.145
-
R
2012
2.839
1.668
1.171
131
R
2013
2.928
1.682
1.246
137
R
2014
3.181
1.783
1.398
122
B
2015
2.867
1.776
1.091
130
F
2016
2.736
1.658
1.078
100
BO 1
2017
2.677
1.608
1.069
100
BO 2
2018
2.616
1.558
1.058
100
BO 3
2019
2.606
1.558
1.048
100
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
802
622
332
288
32
2
3
7
-
290
249
41
180
11
116
44
9
4.857
227
372
952
120
960
792
5
157
6
R
2011
786
637
346
295
40
2
3
6
-
291
246
45
149
17
91
31
10
5.170
231
411
956
170
1.009
861
2
137
9
R
2012
788
629
345
294
44
2
3
7
-5
284
241
43
159
10
99
38
12
5.191
206
386
1.063
206
1.022
872
-
136
14
R
2013
801
652
362
310
40
1
3
18
-10
290
248
42
149
8
88
39
14
5.409
640
297
1.118
171
1.020
879
1
127
13
R
2014
785
640
348
310
39
2
3
4
-10
292
250
42
145
10
96
30
9
5.491
148
409
1.180
215
1.060
919
1
130
10
B
2015
815
679
384
336
40
1
3
14
-10
295
253
42
136
10
96
22
8
5.932
644
302
1.095
178
1.086
950
-
128
8
F
2016
795
645
353
315
30
2
2
14
-10
292
253
39
150
6
105
32
7
5.764
644
367
985
-
1.086
950
-
128
8
BO 1
2017
771
621
329
295
27
2
2
13
-10
292
254
38
150
6
105
32
7
5.765
644
367
975
-
1.086
950
-
128
8
BO 2
2018
754
604
316
282
27
2
2
13
-10
288
252
36
150
6
105
32
7
5.594
644
367
965
-
1.086
950
-
128
8
BO 3
2019
699
549
299
258
35
2
2
12
-10
250
215
35
150
6
105
32
7
5.411
644
367
956
-
1.086
950
-
128
8
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0379.png
§ 19.22.15.
379
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 32,7 mio. kr. i 2016,
40,9 mio. kr. i 2017, 51,6 mio. kr. i 2018 og 55,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning:
Kontoen er reduceret med 26,5 mio. kr. i 2016, 36,1 mio. kr. i 2017, 43,5 mio. kr. i 2018
og 48,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med årligt 0,3 mio. kr. i perioden 2016-2019 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 6,5 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 8,0
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-32,7
-32,7
-32,7
2017
-40,9
-40,9
-40,9
2018
-51,6
-51,6
-51,6
2019
-55,7
-55,7
-55,7
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2010-
2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2010-
2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
4.805
2.815
1.990
55
R
2011
5.666
3.585
2.081
56
R
2012
7.025
4.218
2.807
56
R
2013
8.122
4.656
3.466
56
R
2014
8.333
4.492
3.841
61
B
2015
8.072
4.375
3.697
107
F
2016
8.479
4.379
4.100
100
BO 1
2017
8.346
4.285
4.061
100
BO 2
2018
8.254
4.223
4.031
100
BO 3
2019
8.069
4.101
3.968
100
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0380.png
380
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
2.148
1.508
763
659
82
4
8
10
-
745
666
79
640
37
352
33
162
56
8.604
289
842
1.681
915
2.680
2.182
25
433
40
R
2011
2.279
1.599
816
694
102
4
7
9
-
783
711
72
680
34
402
31
165
48
§ 19.22.17.
R
2012
2.363
1.648
878
756
112
4
7
9
-10
770
700
70
715
31
423
32
178
51
R
2013
2.628
1.774
982
876
107
4
6
10
-21
792
728
64
854
43
548
31
199
33
R
2014
2.756
1.914
1.111
995
117
4
6
10
-21
803
733
70
842
31
581
27
183
20
B
2015
2.899
2.073
1.262
1.109
155
4
6
9
-21
811
743
68
826
27
596
25
159
19
F
2016
2.897
2.022
1.213
1.076
141
3
5
9
-21
809
744
65
875
26
636
21
180
12
BO 1
2017
2.876
2.001
1.183
1.042
146
3
5
8
-21
818
755
63
875
26
636
21
180
12
BO 2
2018
2.877
2.002
1.175
1.029
151
3
5
8
-21
827
766
61
875
26
636
21
180
12
BO 3
2019
2.729
1.854
1.163
968
200
3
5
8
-21
691
634
57
875
26
636
21
180
12
9.283 10.742 12.451 14.407 16.173 16.040 16.272 16.355 16.240
260
870
1.469
979
2.825
2.297
18
448
62
317
769
1.653
1.351
3.168
2.498
23
579
68
354
825
1.832
1.308
3.380
2.641
22
674
43
374
1.021
2.221
1.702
3.325
2.574
23
711
17
366
854
2.598
1.824
3.469
2.687
23
742
17
366
719
2.531
2.017
3.533
2.736
24
755
18
366
710
2.798
2.150
3.547
2.747
24
758
18
366
696
2.751
2.321
3.555
2.753
24
760
18
366
683
2.751
2.321
3.555
2.753
24
760
18
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 88,2 mio. kr. i 2016,
78,1 mio. kr. i 2017, 71,5 mio. kr. i 2018 og 86,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning:
Kontoen er reduceret med 67,8 mio. kr. i 2016, 65,6 mio. kr. i 2017, 67,7 mio. kr. i 2018
og 72,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med årligt 0,7 mio. kr. i perioden 2016-2019 som følge af ændrede
aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 19,7 mio. kr. i 2016, 11,8 mio. kr. i 2017, 10,5 mio. kr. i 2018
og 12,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0381.png
§ 19.22.17.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
381
F
-88,2
-88,2
-88,2
2017
-78,1
-78,1
-78,1
2018
-71,5
-71,5
-71,5
2019
-86,2
-86,2
-86,2
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109,
146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Han-
delshøjskolen. For årene 2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er
angivet for årene 2015-2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Han-
delshøjskolen. For årene 2010-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er
angivet for årene 2016-2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
5.463
2.655
2.808
R
2011
5.697
2.763
2.934
R
2012
5.771
2.745
3.026
R
2013
6.090
2.821
3.269
R
2014
5.975
2.740
3.235
B
2015
5.979
2.794
3.185
F
2016
6.042
2.745
3.297
BO 1
2017
6.040
2.745
3.295
BO 2
2018
6.030
2.745
3.285
BO 3
2019
6.030
2.745
3.285
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
1.260
885
559
476
54
11
7
11
-
326
252
1
73
R
2011
1.314
935
593
497
70
11
6
9
-
342
259
-
83
R
2012
1.267
925
596
510
68
12
6
8
-8
329
248
-
81
R
2013
1.259
920
585
513
62
11
5
10
-16
335
258
-
77
R
2014
1.258
938
596
535
55
11
5
6
-16
342
263
-
79
B
2015
1.262
962
616
540
67
12
5
8
-16
346
269
-
77
F
2016
1.291
957
611
539
64
11
5
8
-16
346
273
-
73
BO 1
2017
1.222
888
542
481
54
11
5
7
-16
346
276
-
70
BO 2
2018
1.212
878
534
474
55
10
4
7
-16
344
276
-
68
BO 3
2019
1.146
812
525
448
72
10
4
7
-16
287
221
-
66
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0382.png
382
§ 19.22.21.
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
375
25
86
248
16
379
24
86
245
24
342
15
97
223
7
339
15
95
220
9
320
14
101
198
7
300
14
111
167
8
334
14
100
212
8
334
14
100
212
8
334
14
100
212
8
334
14
100
212
8
9.614 10.119 10.648 10.806 11.438 11.700 11.870 12.019 12.096 12.129
437
2.143
1.772
601
1.428
1.307
-
110
11
423
2.132
1.702
785
1.395
1.298
1
85
11
317
2.316
1.758
801
1.445
1.351
1
86
7
351
2.243
1.752
851
1.528
1.447
-
78
3
340
2.629
1.803
710
1.598
1.511
-
86
1
473
2.479
1.814
932
1.578
1.492
-
85
1
473
2.261
2.008
912
1.514
1.431
-
82
1
473
2.273
1.883
921
1.442
1.363
-
78
1
473
2.296
1.915
957
1.442
1.363
-
78
1
473
2.308
1.890
966
1.442
1.363
-
78
1
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,5 mio. kr. i 2016, 4,6
mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning:
Kontoen er forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 6,1
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2016, 1,8 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,1
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er reduceret med 3,8 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,5
4,5
4,5
2017
4,6
4,6
4,6
2018
0,4
0,4
0,4
2019
3,0
3,0
3,0
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,
160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene
2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-
2019."
Og erstattes med:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0383.png
§ 19.22.37.
383
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For
årene 2010-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene
2016-2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
2.997
1.776
1.221
R
2011
3.125
1.993
1.132
R
2012
3.320
2.187
1.133
R
2013
3.548
2.256
1.292
R
2014
3.576
2.173
1.403
B
2015
3.873
2.191
1.682
F
2016
4.120
2.302
1.818
BO 1
2017
4.275
2.377
1.898
BO 2
2018
4.430
2.452
1.978
BO 3
2019
4.535
2.477
2.058
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
4.443
2.209
641
568
52
7
9
5
-
1.568
1.465
-67
170
2.234
49
1.310
344
326
493
38
5.462
93
1.232
869
364
5.155
3.209
368
1.534
44
R
2011
4.592
2.287
659
583
55
8
8
5
-
1.628
1.555
-67
140
2.305
55
1.404
360
347
475
11
5.919
82
1.457
775
297
5.233
3.244
343
1.633
13
R
2012
4.709
2.246
638
578
60
7
7
4
-18
1.608
1.604
-66
70
2.463
52
1.519
353
345
520
19
6.074
95
1.316
887
344
5.477
3.313
329
1.812
23
R
2013
4.795
2.241
650
621
50
7
6
2
-36
1.591
1.595
-65
61
2.554
48
1.507
364
355
608
27
6.312
57
1.303
848
295
5.721
3.527
355
1.807
32
R
2014
4.943
2.270
677
641
59
5
6
2
-36
1.593
1.583
-64
74
2.673
45
1.651
349
340
609
19
6.643
45
1.200
865
494
5.814
3.480
332
1.980
22
B
2015
4.917
2.263
669
622
69
6
6
2
-36
1.594
1.580
-63
77
2.654
47
1.696
329
323
563
19
6.900
57
1.235
880
490
5.940
3.473
367
2.077
23
F
2016
5.057
2.344
770
716
75
7
6
2
-36
1.574
1.560
-60
74
2.713
47
1.750
326
322
564
26
7.693
57
1.400
1.100
580
6.032
3.498
369
2.143
22
BO 1
2017
5.128
2.364
799
743
78
6
6
2
-36
1.565
1.550
-57
72
2.764
46
1.803
320
316
569
26
8.097
57
1.400
1.140
640
6.033
3.461
367
2.183
22
BO 2
2018
5.138
2.374
815
756
82
6
5
2
-36
1.559
1.544
-55
70
2.764
46
1.803
320
316
569
26
8.419
57
1.400
1.180
700
6.033
3.344
378
2.288
23
BO 3
2019
4.979
2.215
825
738
110
6
5
2
-36
1.390
1.377
-54
67
2.764
46
1.803
320
316
569
26
8.709
57
1.400
1.200
700
6.033
3.344
378
2.288
23
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0384.png
384
§ 19.22.37.
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 36,2 mio. kr. i 2016, 45,7
mio. kr. i 2017, 61,8 mio. kr. i 2018 og 75,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning:
Kontoen er forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2016, 34,0 mio. kr. i 2017, 47,1 mio. kr. i 2018 og
56,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med årligt 0,8 mio. kr. i perioden 2016-2017 og forhøjet med årligt 0,7
mio. kr. i perioden 2018-2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Konten er forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2016, 10,9 mio. kr. i 2017, 12,9 mio. kr. i 2018 og
18,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud mv. ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
36,2
36,2
36,2
2017
45,7
45,7
45,7
2018
61,8
61,8
61,8
2019
75,9
75,9
75,9
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene
2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-
2019."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene
2010-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-
2019.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i perioden 2016-2019 er ændret som følge
af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2015 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2015."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0385.png
§ 19.22.45.
Optagelsesskøn
R
2010
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
617
199
418
R
2011
631
213
418
R
2012
709
219
490
R
2013
685
208
477
R
2014
679
239
440
B
2015
623
215
408
F
2016
639
216
423
BO 1
2017
646
213
433
BO 2
2018
638
209
429
385
BO 3
2019
633
209
424
Virksomhedsoversigt (2016-pl)
R
2010
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt §19.22 ...............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
213
168
84
71
5
2
6
-
84
86
-2
45
5
20
20
-
678
99
13
22
69
258
231
2
25
R
2011
239
193
104
92
5
2
5
-
89
89
-
46
5
23
18
-
898
89
35
25
83
271
242
2
27
R
2012
257
206
122
109
8
2
4
-1
84
86
-2
51
3
27
21
-
1.098
78
35
76
84
283
249
2
32
R
2013
270
223
136
123
11
2
3
-3
87
88
-1
47
5
25
17
-
1.246
74
50
133
102
307
275
2
30
R
2014
268
218
130
118
10
2
3
-3
88
89
-1
50
4
28
17
1
1.223
67
102
129
109
323
286
3
34
B
2015
278
222
133
119
12
2
3
-3
89
90
-1
56
4
36
16
-
1.244
74
70
135
103
330
288
3
39
F
2016
275
218
128
115
11
2
3
-3
90
90
-
57
3
37
17
-
1.240
74
70
142
108
359
309
3
47
BO 1
2017
273
216
125
113
10
2
3
-3
91
91
-
57
3
37
17
-
1.236
74
70
137
99
377
319
3
55
BO 2
2018
271
214
122
110
11
1
3
-3
92
92
-
57
4
36
17
-
1.223
74
70
152
104
377
319
3
55
BO 3
2019
254
197
118
103
14
1
3
-3
79
79
-
57
3
37
17
-
1.218
74
70
144
106
377
319
3
55
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2016, og
reduceret med 2,1 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede
aktivitetsskøn og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til
forskning:
Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,9
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med årligt 0,1 mio. kr. i perioden 2016-2019 som følge af ændrede
aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2016 og reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 0,1 mio.
kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2018 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0386.png
386
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 19.22.45.
F
0,2
0,2
0,2
2017
-2,1
-2,1
-2,1
2018
-2,0
-2,0
-2,0
2019
-3,4
-3,4
-3,4
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
15,3
15,3
15,3
2017
-1,9
-
-
2018
-4,2
-
-
2019
-
-
-
-
-
-1,9
-1,9
-4,2
-4,2
-
-
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 15,3 mio. kr. i 2016.
Kontoen er forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af
oktober 2015. Der er opført et tilsvarende beløb under § 8.32.08.10. Fonden til Entreprenørskab.
Kontoen er endvidere forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2016, som er overført fra Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling. Midlerne udmøntes som en et-årig bevilling i 2016 til un-
dervisningsmaterialer og undervisningsforløb med henblik på at dække behovet for undervis-
ningsmaterialer og undervisningsforløb i perioden 2016-2018.
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2017 og 4,2
mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0387.png
§ 19.25.
387
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime
uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)
19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-53,7
-50,3
-50,3
-2,4
-2,4
-1,0
-1,0
2017
-120,1
-110,9
-110,9
-8,3
-8,3
-0,9
-0,9
2018
-132,5
-116,7
-116,7
-14,8
-14,8
-1,0
-1,0
2019
-133,3
-116,9
-116,9
-15,5
-15,5
-0,9
-0,9
Oversigterne over optagelsestal og centrale aktivitetsoplysninger er ændret til:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2010
Erhvervsakademiuddannelser i alt
Tekniske uddannelser ....................
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser .................
Sundhedsfaglige uddannelser ........
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9.622 10.693 11.659 12.269 13.427 12.941 12.981 12.721 13.097 12.965
2.662 2.796 3.003 3.044 3.157 3.043 3.052 2.991 3.079 3.048
6.806
154
7.885
12
8.643
13
9.213 10.258
12
12
9.886
12
9.917
12
9.719 10.006
11
12
9.905
12
Bemærkninger: Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeruddannelsen som følge af
en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser.............
992,5 1.023,9 1.086,5 1.176,0 1.246,6 1.358,0 1.379,3 1.343,9 1.300,6 1.281,4
- merkantile uddannelser............
577,7 594,7 670,2 746,9 804,5 885,0 913,4 896,2 867,9 855,3
- sundhedsuddannelser ...............
43,2
42,5
2,9
2,7
2,8
2,8
3,1
3,1
3,0
3,0
- tekniske uddannelser................
371,6 386,7 413,4 426,4 439,3 470,2 462,8 444,6 429,7 423,1
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
..........
11.823 13.240 14.571 16.000 17.077 18.504 19.519 19.404 19.142 19.268
- merkantile uddannelser............
8.032 9.036 10.333 11.628 12.539 13.764 14.732 14.758 14.559 14.658
- sundhedsuddannelser ...............
305
312
22
21
23
22
26
26
25
26
- tekniske uddannelser................
3.486 3.892 4.216 4.351 4.515 4.718 4.761 4.620 4.557 4.584
2. Udvekslingsstuderende
2)
..........
781
921
857
720
720
702
535
535
535
535
3. Dimittender
3)
.............................
4.687 5.442 5.872 6.458 6.883 7.019 8.269 8.167 8.249 7.992
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Ordinære uddannelser.............
83,9
77,3
74,6
73,5
73,0
73,4
70,7
69,3
67,9
66,5
- merkantile uddannelser............
71,9
65,8
64,9
64,2
64,2
64,3
62,0
60,7
59,6
58,4
- sundhedsuddannelser ...............
141,6 136,2 131,8 128,6 121,7 127,3 121,1 120,5 117,9 117,6
- tekniske uddannelser................
92,3
106,6
99,4
98,1
98,0
97,3
99,7
97,2
96,2
94,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0388.png
388
§ 19.25.01.
Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirket af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra
2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk. 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer,
der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A. 3) Dimittender op-
gøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit
A.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,3 mio. kr. i 2016, 110,9
mio. kr. i 2017, 116,7 mio. kr. i 2018 og 116,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitets-
skøn.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2016, 8,3 mio.
kr. i 2017, 14,8 mio. kr. i 2018 og 15,5 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2016, 0,9 mio.
kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-1,8
5,8
5,8
-9,2
-9,2
1,6
1,6
2017
34,0
32,9
32,9
-0,4
-0,4
1,5
1,5
2018
53,4
48,8
48,8
3,1
3,1
1,5
1,5
2019
76,7
69,5
69,5
5,8
5,8
1,4
1,4
Oversigterne over optagelsestal og centrale aktivitetsoplysninger er ændret til:
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2010
Professionsbacheloruddannelser
i alt .................................................
Tekniske uddannelser ....................
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser .................
Humanistiske uddannelser ............
Pædagogiske uddannelser .............
Sundhedsfaglige uddannelser.........
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
22.156 23.491 25.154 25.510 26.513 26.751 26.927 26.660 27.230 27.012
3.617 3.711 4.257 4.635 5.291 5.338 5.323 5.271 5.383 5.340
2.633
363
8.861
6.682
3.214
419
9.321
6.826
3.930
540
9.620
6.807
4.484
540
8.909
6.942
4.873
563
8.845
6.941
4.917
568
8.925
7.003
4.903
566
9.152
6.983
4.855
561
9.058
6.915
4.958
573
9.254
7.062
4.918
568
9.180
7.006
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige over-
bygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0389.png
§ 19.25.02.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
389
BO3
2019
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
3.213,1
- samfundsfaglige uddannelser
194,0
- humanistiske uddannelser
62,6
- sundhedsuddannelser
1.155,7
- pædagogiske uddannelser
1.232,2
- tekniske uddannelser
568,6
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
48.934
- samfundsfaglige uddannelser
3.954
- humanistiske uddannelser
1.085
- sundhedsuddannelser
15.244
- pædagogiske uddannelser
22.527
- tekniske uddannelser
6.124
2. Udvekslingsstuderende
2)
2.479
3. Dimittender
3)
12.236
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser
65,7
- samfundsfaglige uddannelser
49,1
- humanistiske uddannelser
57,7
- sundhedsuddannelser
75,8
- pædagogiske uddannelser
54,7
- tekniske uddannelser
92,8
3.256,7 3.592,8 3.868,4 4.012,6 4.273,4 4.280,6 4.313,4 4.246,9 4.205,2
235,1 290,1 351,0 410,8 462,7 497,6 517,6 520,6 520,2
61,1
69,6
74,5
77,5
85,7
85,4
83,8
81,7
79,2
1.174,0 1.282,2 1.344,6 1.374,1 1.394,9 1.397,6 1.383,1 1.357,1 1.336,5
1.136,1 1.209,0 1.284,4 1.284,4 1.371,2 1.330,9 1.332,8 1.298,7 1.287,6
650,4 741,9 813,9 865,8 958,9 969,1 996,1 988,8 981,7
51.456
4.937
1.128
15.780
22.177
7.434
2.199
12.516
63,3
47,6
54,2
74,4
51,2
87,5
56.375
5.826
1.258
16.901
24.030
8.360
3.197
12.951
63,7
49,8
55,3
75,9
50,3
88,7
60.947
6.958
1.352
17.794
25.531
9.312
2.849
15.139
63,5
50,4
55,1
75,6
50,3
87,4
63.454
8.192
1.484
18.410
25.389
9.979
2.279
17.023
63,2
50,1
52,2
74,6
50,6
86,8
67.050
9.251
1.634
18.408
26.891
10.866
2.374
17.880
63,7
50,0
52,4
75,8
51,0
88,2
69.106
10.137
1.606
19.154
26.733
11.476
2.651
18.810
61,9
49,1
53,2
73,0
49,8
84,4
70.733
10.735
1.595
19.268
27.248
11.887
2.651
19.304
61,0
48,2
52,5
71,8
48,9
83,8
70.707
10.930
1.579
19.228
26.980
11.990
2.651
19.898
60,1
47,6
51,7
70,6
48,1
82,5
71.396
11.096
1.558
19.311
27.303
12.128
2.651
20.149
58,9
46,9
50,8
69,2
47,2
80,9
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende
opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter
en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære ud-
dannelser.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2016, 32,9 mio.
kr. i 2017, 48,8 mio. kr. i 2018 og 69,5 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,2 mio. kr. i 2016 og 0,4
mio. kr. i 2017 og forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede
aktivitetsskøn.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2016, 1,5 mio.
kr. i 2017 og 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0390.png
390
§ 19.25.03.
19.25.03. Maritime uddannelser
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
80. Praktikpladstilskud ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
5,2
5,2
5,2
2017
5,1
5,1
5,1
2018
6,4
6,4
6,4
2019
6,7
6,7
6,7
80. Praktikpladstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,1 mio.
kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 6,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8,
184 og 206)
19.26.01. Åben uddannelse (tekstanm. 180)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-20,4
-12,7
-12,7
-7,7
-7,7
2017
-19,7
-11,8
-11,8
-7,9
-7,9
2018
-18,2
-10,7
-10,7
-7,5
-7,5
2019
-17,3
-9,9
-9,9
-7,4
-7,4
Oversigten over centrale aktivitetsoplysninger er ændret til:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud..................
2. Bygningstilskud..........................
I alt.................................................
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
Akademiuddannelser ......................
Diplomuddannelser .........................
Enkeltfag .........................................
Øvrige uddannelser ........................
I alt.................................................
R
2010
365,0
31,0
396,0
R
2011
351,7
27,6
379,3
R
2012
248,6
27,7
276,3
R
2013
241,3
27,6
268,9
R
2014
236,7
27,2
263,9
B
2015
288,1
32,6
320,7
F
2016
282,0
26,5
308,5
BO1
2017
253,6
25,6
279,2
BO2
2018
245,7
25,0
270,7
BO3
2019
242,0
24,6
266,6
3.669 3.782 3.739 3.840 3.630 3.945 3.839 3.839 3.839 3.839
8.079 8.216 8.084 8.057 8.301 9.289 8.097 7.962 7.900 7.900
518
420
400
354
413 1.345 1.102 1.103 1.103 1.103
2.377 2.391 1.862 1.778 1.680 1.656 1.662 1.662 1.662 1.662
14.643 14.809 14.085 14.029 14.024 16.235 14.699 14.566 14.503 14.503
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0391.png
§ 19.26.01.10.
391
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,7 mio. kr. i 2016, 11,8
mio. kr. i 2017, 10,7 mio. kr. i 2018 og 9,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,7 mio. kr. i 2016, 7,9 mio.
kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
19.41.12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Frie Forskningsråd ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
118,1
118,1
118,1
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger ............................................
2015
1.278,4
2016
1.176,6
2017
1.071,6
2018
963,9
2019
917,7
10. Det Frie Forskningsråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 118,1 mio. kr. i 2016 til fort-
sættelse af hovedaktiviteter i Det Frie Forskningsråd med henblik på at støtte og fremme de mest
originale idéer og initiativer i dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste interna-
tionale niveau, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0392.png
392
§ 19.7.
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
293,4
293,4
293,4
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 293,4 mio. kr. i 2016 til
forskning og innovation i Danmarks Innovationsfond. Midlerne afsættes til forskning inden for
områder, hvor offentlig-privat samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning kan bi-
drage til at skabe flere forsknings-, udviklings- og innovative virksomheder - samtidig med at
de virksomheder, der allerede forsker, udvikler eller innoverer, skal øge deres investeringer, jf.
Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance,
Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forde-
ling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.
III. Danmarks Innovationsfond tilføres i alt 293,4 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regerin-
gen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsknings-
reserven for 2016 af oktober 2015 til:
Forskning i fødevarer.
Der tilføres 158,5 mio. kr. til at styrke forsknings- og udviklings-
indsatsen på fødevareområdet. En ressourceeffektiv fødevareproduktion og sikring af det nød-
vendige råvaregrundlag forudsætter en målrettet og fleksibel regulering, der muliggør et øget rå-
varegrundlag uden samtidig at øge miljøbelastningen. Forskningen skal bidrage til udvikling af
teknologier til reduktion af energiforbruget, fastholdelse og recirkulation af næringsstoffer og
reduktion af landbrugets luftforurening samt styrke det metode- og datamæssige grundlag for
opgørelse og modellering af landbrugets miljø- og klimapåvirkning. Forskningen kan dels fremme
en rentabel og bæredygtig proteinproduktion baseret på både egentlige proteinafgrøder samt ud-
nyttelse af nye muligheder for proteinekstraktion fra andre afgrøder. Dette gælder også for regu-
lering af fiskeriet, hvor der er behov for fyldestgørende viden og data om fiskebestandene og
deres udnyttelse som grundlag for rådgivning om reguleringen af fiskeriet. Det foreslås på den
baggrund, at der i udmøntningen af forskningsreserven prioriteres midler til forskning inden for
ressourceeffektiv biologisk produktion, klimaeffektiv husdyrproduktion, øget dansk proteinpro-
duktion, fødevaresikkerhed, samt målrettet og fleksibel regulering. Forskningen skal samtidig
understøtte grøn omstilling og cirkulær økonomi. Indsatserne bør sammentænkes med udviklings-
og demonstrationsprogrammerne, og økologiforskningen bør udfoldes i samspil med Internatio-
nalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).
Forskning i sundhed og klinisk forskning.
Der tilføres 14,8 mio. kr. til sundhedsforskning med
fokus på ældre patienter og borgere med demens, generel forskning i demens, hormonforstyrrende
stoffer og deraf potentielle effekter på f.eks. fertilitet, samt forskning i langtidseffekter af dyr
sygehusmedicin, herunder særligt med fokus på belysning af kvalitet, effekt og patientsikkerhed
samt en målrettet styrkelse af den patientnære kliniske forskning.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0393.png
§ 19.71.01.10.
393
Forskning i konkurrencedygtig miljøteknologi.
Der tilføres 24,6 mio. kr. til udfordringsdrevet
forskning i miljøteknologi, der skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige og bære-
dygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer inden for miljø, vand og affald og
bidrage til at skabe lukkede ressourcekredsløb. Udviklingen af miljøteknologier kan bidrage po-
sitivt til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og bidrage til et renere miljø samt fremme
cirkulær økonomi og bidrage positivt til en bæredygtig miljøindsats både i Danmark og globalt.
Forskning i strategiske vækstteknologier.
Der tilføres 51,2 mio. kr. til forskning i produk-
tionssystemer og strategiske vækstteknologier, herunder bl.a. materialeteknologier, genfremstil-
lingsteknologi, nanoteknologi, bioteknologi og IKT med henblik på at imødekomme erhvervsli-
vets behov for avanceret teknologisk viden for at kunne udvikle innovative produkter, tjeneste-
ydelser og processer. Forskningen skal bidrage til, at danske virksomheder og konsortier (fx
MADE) kan fastholde og udbygge deres konkurrencekraft, bl.a. ved udvikling af fremtidens
produktionssystemer, herunder industrirobotter og digitaliseret produktion, samtidig med at pro-
duktionsmetoderne indrettes, så de lever op til sundheds- og miljøkrav.
Forskning i transport og infrastruktur.
Der tilføres 19,7 mio. kr. til forskning i transport og
infrastruktur, herunder maritime transportformer. Transport- og logistiksystemerne er en livsnerve
i det moderne samfund, og transporterhvervet og særligt søfart bidrager væsentligt til det danske
nationalprodukt. Forskningen kan bidrage til at udvikle transport- og infrastruktursystemer, som
muliggør effektiv og sikker mobilitet af personer og varer, og som samtidig øger kapacitet, re-
ducerer trængsel, transporttid og miljøbelastning bl.a. ved modellering af adfærd til brug ved
anlæg af ny infrastruktur. Endvidere skal forskningen omfatte civile dronesystemer, der kan be-
nyttes til en række samfundsmæssige opgaver, som f.eks. miljøovervågning, hjælpe beredskabs-
tjenesten mv.
Rumforskning.
Der tilføres 14,8 mio. kr. til at understøtte anbefalingerne i den kommende
strategi på rumområdet, der fremlægges i foråret i 2016 på baggrund af den tværministerielle
arbejdsgruppes kortlægning. Midlerne kan bl.a. understøtte danske initiativer til at indfri potenti-
alerne på området, herunder bedre dataudnyttelse (såkaldt downstream-aktiviteter), netværksdan-
nelse, nye innovative løsninger og serviceydelser mv.
Forskning i turisme.
Der tilføres 9,8 mio. kr. til forsknings- og innovationsprojekter, der un-
derstøtter regionale såvel som nationale initiativer, der skal øge turismen særligt i Danmarks kyst-
og yderområder samt småøerne. Projekterne skal skabe ny vækst og større liv i yderområderne
og kan omhandle turisme og fødevarer (fx udvikling af højkvalitetsfødevarer i hele Danmark,
udvikling af gastro-turisme m.v.), udvikling af digitale og mobile teknologier i turismeerhvervet,
udvikling af turisme i yderområderne (fx attraktioner, festivaller, events m.v.). Midlerne kan ek-
sempelvis udmøntes til etablering af tværsektorielle samarbejder mellem f.eks. en kommune og
region til gennemførelse af ph.d.-projekter. Projekterne bør have et tværfagligt og tværsektorielt
sigte med henblik på at skabe øget innovation og videndeling på tværs af erhvervsområder.
af:
Tabellen "Programmer
under strategisk og udfordringsdrevet forskning"
udgår og erstattes
Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§ 19.71.01.10.)
Mio. kr. (løbende priser)
I.
Grundbevilling:
Strategiske Vækstteknologier
Miljø og energi
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil
Klinisk forskning
Fremtidens energiteknologier og -systemer
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter
Økologisk fødevareproduktion
Sundhed, psykiatri og klinisk forskning
Konkurrencedygtig miljøteknologi understøtter grøn omstilling
Produktionssystemer og strategisk vækstteknologier
2015
456,3
83,2
101,5
97,6
63,7
110,3
349,6
103,4
24,6
64,0
39,4
39,4
2016
240,8
39,3
68,4
69,0
64,1
-
29,5
-
-
29,5
-
-
II.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0394.png
394
§ 19.71.01.10.
Transport og infrastruktur
Fremtidens velfærd
III. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2016
Fødevarer
Sundhed og klinisk forskning
Konkurrencedygtig miljøteknologi
Strategiske vækstteknologier
Transport og infrastruktur
Rumforskning
Turisme
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt
39,4
39,4
-
-
-
-
-
-
-
-
814,2
-
-
293,4
158,5
14,8
24,6
51,2
19,7
14,8
9,8
563,7
Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn
for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden
2015-2016, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte
Som følge af ændringsforslaget er oversigten over statens uddannelsesstøtte blevet ændret til:
I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2016 anført:
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2016 (www.su.dk):
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse før 1. juli 2014
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse fra 1. juli 2014
Udeboende med dispensa-
tion
Udeboende over 20 år
Grundstip.
1.315
922
3.811
Stipendium
Tillæg
1.639
1.639
2.117
I alt
2.954
2.561
5.941
5.941
Lån
3.040
3.040
3.040
3.040
Støtte i alt
(max.)
5.994
5.601
8.981
8.981
Fribeløb
7.559
7.559
7.559
7.559
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2016:
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse før 1. juli 2014
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse fra 1. juli 2014
Udeboende
Slutlån
Grundstip.
Tillæg
Stipendium
I alt
2.954
922
1.639
2.561
5.941
-
Lån
3.040
3.040
3.040
7.842
Støtte i alt
(max.)
5.994
5.601
8.981
7.842
Fribeløb
11.922
11.922
11.922
11.922
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0395.png
§ 19.81.
Særlige tillæg 2016:
(kr. pr. måned)
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
395
Tillæg
5.941
2.373
8.449
1.521
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-261,7
-10,8
-261,7
-261,7
-10,8
-10,8
2017
-347,5
-10,8
-347,5
-347,5
-10,8
-10,8
2018
-383,0
-10,8
-383,0
-383,0
-10,8
-10,8
2019
-417,8
-10,8
-417,8
-417,8
-10,8
-10,8
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med i alt 261,7 mio.
kr. i 2016, 347,5 mio. kr. i 2017, 383,0 mio. kr. i 2018 og 417,8 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 267,0 mio. kr. i
2016, 356,6 mio. kr. i 2017, 392,7 mio. kr. i 2018 og 421,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen opjusteret med 5,3 mio. kr. i 2016,
9,1 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019 som følge af et meroptag på i alt
ca. 300 politistuderende i 2016 og 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens
økonomi i 2016-2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 10,8 mio. kr. år-
ligt i 2016 og BO-årene som følge af ændrede skøn for omfanget af krav vedrørende for meget
udbetalt støtte.
Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen i 2016-2019 blevet ændret til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium
R
2010
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2015=100
2)
Indeks for studenterårsværk
Udviklingen i antal stipendieårsværk
3)
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
100,0
101,9
102,4
102,3
102,3
Ungdomsuddannelser mv............... 100.600 109.700 118.100 124.900 130.800 134.726 120.500 124.700 123.500 122.800
Videregående uddannelser ............. 144.600 156.800 170.100 183.200 195.200 206.786 211.100 205.100 196.100 189.400
Stipendieårsværk i alt.................. 245.200 266.500 288.200 308.100 326.000 341.512 331.600 329.800 319.600 312.200
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. i 2016-pl
Ungdomsuddannelser .....................
4.636
5.167
5.648
5.994
6.401
5.962
5.832
6.034
5.976
5.943
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0396.png
396
§ 19.81.01.10.
Videregående uddannelser .............
Tildelt stipendium i alt ................
10.835 11.740 12.716 13.677 14.497 15.892 15.168 14.742 14.094 13.605
15.471 16.907 18.364 19.671 20.898 21.854 21.000 20.776 20.070 19.548
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang
svarende til et års normeret studietid. 2) Prognosetal. 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager
stipendium i 12 måneder.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
Mio. kr. i 2016-pl
Indkomstkontrolkrav ......................
Afbudskrav mv...............................
I alt.................................................
R
2010
122,0
190,0
312,0
R
2011
154,1
219,6
373,8
R
2012
135,5
248,0
383,5
R
2013
145,5
257,4
402,9
R
2014
161,7
275,3
437,0
B
2015
137,5
289,6
427,1
F
2016
100,0
310,0
410,0
BO1
2017
100,0
310,0
410,0
BO2
2018
100,0
310,0
410,0
BO3
2019
100,0
310,0
410,0
Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
19.81.11. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret til:
Lån og genudlån
Mio. kr. (2016-pl)
Lån
Udgifter ...................................
- studielån ................................
- øvrige udlån
1)
........................
heraf Statens Administration
- tab studiegæld.......................
Statens Administration
Indtægter ................................
- afdrag studielån ....................
- øvrige afdrag
2)
.......................
- renter studielån
3)
...................
4)
- øvrige renter .......................
Genudlån
Udgifter ...................................
- afdrag ....................................
- renter
5)
...................................
Indtægter (studielån) ............
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
5.225,6
3.887,0
1.224,6
656,1
100,0
14,0
3.594,7
1.750,0
1.138,6
680,0
26,1
BO1
2017
5.275,2
3.845,0
1.316,2
736,1
100,0
14,0
3.746,2
1.800,0
1.160,1
760,0
26,1
BO2
2018
5.202,8
3.714,0
1.374,8
796,1
100,0
14,0
3.846,0
1.830,0
1.169,9
820,0
26,1
BO3
2019
5.335,8
3.618,0
1.603,8
1.026,1
100,0
14,0
4.095,9
1.850,0
1.169,8
1.050,0
26,1
3.756,4 4.171,6 4.378,4 4.560,0 4.990,6 5.265,5
2.810,9 3.131,4 3.378,3 3.560,6 3.873,7 3.965,1
945,6 1.040,2 1.000,3 999,4 1.039,9 1.151,8
603,7 661,2 583,5 553,6 593,1 659,3
-
- 139,2 143,1
50,1 134,6
13,2
14,0
3.156,6 3.210,6 3.078,8 3.369,8 3.389,2 3.603,5
1.572,0 1.641,2 1.660,8 2.041,5 1.688,4 1.941,1
981,1 908,2 834,5 774,8 1.064,2 9,52,6
580,1 640,3 563,0 531,3 611,8 687,5
23,5
21,0
20,5
22,1
25,0
22,3
2.395,0 2.481,0 2.260,0 2.285,7 2.420,6 2.427,9 2.311,3 2.634,3 2.954,1 3.276,8
1.905,5 1.995,6 2.036,6 2.019,3 2.189,2 2.085,1 2.220,0 2.272,0 2.302,0 2.322,0
489,5 485,4 223,4 266,4 231,4 342,8
91,3 362,3 652,1 954,8
2.780,3 3.097,3 3.178,1 3.493,1 3.831,6 3.922,0 3.887,0
3.845,0 3.714,0 3.618,0
Bemærkninger: 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt
støtte. 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 3) Studielån forrentes med
4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der
fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2015, 0,00 pct. i 2016, 0,20 pct. i
2017, 0,30 pct. i 2018 og 1,15 pct. i 2019. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig
lånevirksomhed. 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,82 pct. i 2015, 0,32
pct. i 2016, 1,21 pct. i 2017, 2,09 pct. i 2018 og 2,97 pct. i 2019. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret
i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0397.png
§ 19.81.11.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..........
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
20. Genudlån ........................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
397
F
33,4
12,4
32,4
32,4
1,0
1,0
-20,0
-20,0
32,4
32,4
2017
-32,4
-53,4
-33,4
-33,4
1,0
1,0
-20,0
-20,0
-33,4
-33,4
2018
-93,0
-114,0
-94,0
-94,0
1,0
1,0
-20,0
-20,0
-94,0
-94,0
2019
-149,6
-170,6
-150,6
-150,6
1,0
1,0
-20,0
-20,0
-150,6
-150,6
10. Studielån, statslån og FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2016,
og reduceret med 32,4 mio. kr. i 2017, 93,0 mio. kr. i 2018 og 149,6 mio. kr. i 2019 som følge
af et forventet ændret udlån af studielån.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 12,4 mio. kr. i
2016, og reduceret med 53,4 mio. kr. i 2017, 114,0 mio. kr. i 2018 og 170,6 mio. kr. i 2019 som
følge af et forventet ændret udlån af studielån og nye skøn for afdrag på for meget udbetalt støtte.
Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån
R
2010
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2015=100
Indeks for årselever/studenter-
2)
Årsværk ........................................
Udviklingen i antal låneårsværk
3)
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
-
-
-
-
-
100,0
101,9
102,4
102,3
102,3
Ungdomsuddannelser mv...............
Videregående uddannelser .............
Låneårsværk i alt .........................
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. i 2016-pl
Ungdomsuddannelser .....................
Videregående uddannelser .............
Tildelt lån i alt ..............................
19.000 23.000 27.000 29.500 33.800 31.821 32.000 33.000 33.000 33.000
58.400 63.400 67.500 70.500 73.100 80.161 75.300 73.100 69.500 66.800
77.400 86.400 94.500 100.000 106.900 111.982 107.300 106.100 102.500 99.800
687,5 831,3 958,7 1.046,6 1.237,0 1.035,3 1.171,1 1.207,7 1.207,7 1.207,6
2.123,4 2.300,0 2.419,3 2.514,2 2.636,8 2.929,9 2.715,9 2.637,3 2.506,3 2.410,4
2.810,9 3.131,4 3.378,1 3.560,7 3.873,7 3.965,1 3.887,0 3.845,0 3.714,0 3.618,0
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende
til normeret studietid . 2) Prognosetal . 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0398.png
398
§ 19.81.13.
19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af
Statens Administration) ...............................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
1,0
2017
1,0
2018
1,0
2019
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt
i 2016 og BO-årene som følge af ændrede skøn for omfanget af renter på for meget udbetalt
støtte.
19.81.21. Tillæg
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-1,0
-1,0
-1,0
2017
-1,0
-1,0
-1,0
2018
-1,0
-1,0
-1,0
2019
-1,0
-1,0
-1,0
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt
i 2016 og BO-årene som følge af et forventet lavere omfang af indkomstkontrolkrav.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0399.png
399
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
242,6
-44,6
325,2
-44,6
25,0
25,0
230,2
230,2
354,5
-94,6
-0,8
-
-0,8
0,6
450,1
-127,9
-69,7
-172,6
-8,0
122,4
-7,7
-7,7
-176,6
-7,9
-
-184,2
-8,5
24,0
82,6
-
-
-
105,7
105,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-21,7
-21,7
-1,4
-1,4
-
-
-
-
Administration mv. ..................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ......................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ...............................................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdoms-
uddannelse mv. .........................................................................................
20.51. Produktionsskoler ............................................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
182 og 205) ................................................................................................
20.71. Frie fagskoler ..................................................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................
20.75. Enkeltfag mv. ..................................................................................
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200) ...............................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0400.png
400
§ 20.
6,8
4,5
2,3
-23,7
-34,0
-8,9
19,2
-
-
-
-
-
-
-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........
20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................
20.92. Støtte til befordring .........................................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
4,5
276,1
280,6
-
280,6
-
82,6
82,6
-
82,6
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. initiativ vedr. fremme af trivsel
og læring hos udsatte børn, jf. Aftale ml. regeringen, S,
DF, LA, ALT, R, SF og K om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. reserve til udgiftsneutral juste-
ring af de kommunale bidrag ved forhøjelse af det
statslige tilskud til frie grundskoler, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2016 af november 2015
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årse-
lever og forøgelse af tilskudsprocenten for frie grund-
skoler, jf. Aftale ml. regeringen, DF, LA og K om fi-
nansloven for 2016 af november 2015
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................F
5.447,1
195,3
-
-
172,5
3,5
-
-
44,6
21,5
-
-
1.899,3
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever samt
en forventning om en stigning i aktiviteten og enheds-
omkostningen for svært handicappede
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
og efterskoler (tekstanm. 180)
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. ændrede aktivitetsskøn og ud-
giftsneutral justering af bidrag efter tilskudsforhøjelsen
til frie grundskoler, jf. Aftale om finansloven for 2016
af november 2015
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. højere tilgang til
teknisk grundforløb og Aftale ml. regeringen, S, DF,
LA, R, SF og K om udmøntning af negativ budgetre-
gulering af oktober 2015
02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der fastsættes takster vedrørende aktivitet afholdt som
fjernundervisning, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA,
R, SF og K om udmøntning af negativ budgetregulering
af oktober 2015
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. flere årselever og
omlægning af skolepraktiktaxameteret, jf. Aftale ml. re-
geringen (SR), V, DF, SF, K og LA om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. færre årselever og
takstjusteringer sfa. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA,
R, SF og K om udmøntning af negativ budgetregulering
af oktober 2015
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Takstnedsættelser som følge af indførelse af geografisk
grundtilskud, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA, R,
34,9
401
-
-
-
5.196,0
105,7
5.999,1
-59,6
-
-
231,1
-
-
-
513,6
-35,0
-
-
20,3
-0,8
-
-
0,7
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
402
§ 20.
SF og K om udmøntning af negativ budgetregulering af
oktober 2015
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
4,5
-0,8
-
-
4,6
0,6
-
-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
..................F
356,2
Af finansministeren ........................................................ÆF
138,2
Bevillingen forhøjes sfa. omlægning af skolepraktik-
taxameteret og takstjusteringer sfa. Aftale ml. regerin-
gen, S, DF, LA, R, SF og K om udmøntning af negativ
budgetregulering af oktober 2015
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
(tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. etablering af en udstyrspulje
på 150 mio. kr. i alt i 2016 og 2017, jf. Aftale ml. re-
geringen, S, DF, LA, R, SF og K om udmøntning af
negativ budgetregulering af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
.........F
Bevillingen oprettes som følge af et ekstraordinært løft
af erhvervsuddannelserne i 2016, jf. Aftale ml. regerin-
gen, S, DF, LA, og K om aftale om løft af erhvervsud-
dannelserne i 2016 af november 2015
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes sfa. færre årselever og takstjuste-
ringer, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA, R, SF og
K om udmøntning af negativ budgetregulering af okto-
ber 2015
91,6
161,9
-
-
-
-
150,0
-
2.911,1
-69,7
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes sfa. færre årselever og takstjuste-
ringer, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA, R, SF og
K om udmøntning af negativ budgetregulering af okto-
ber 2015
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes sfa. takstjusteringer, jf. Aftale ml.
regeringen, S, DF, LA, R, SF og K om udmøntning af
negativ budgetregulering af oktober 2015
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og
studenterkurser (tekstanm. 1) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der fastsættes takster vedrørende aktivitet afholdt som
fjernundervisning, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA,
R, SF og K om udmøntning af negativ budgetregulering
af oktober 2015
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Berigtigelse af de anførte takster til regulering af bevil-
lingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1 og 120) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. færre årselever og
takstjusteringer, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA,
R, SF og K om udmøntning af negativ budgetregulering
af oktober 2015
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 197 og 217)
(Selvejebev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes sfa. forhøjelse af grundtilskud, jf.
Aftale ml. regeringen, S, DF, LA, R, SF og K om ud-
møntning af negativ budgetregulering af oktober 2015
403
7.928,5
-167,6
-
-
156,8
-5,0
-
-
25,2
-
-
-
49,6
-
-
-
374,5
-8,0
-
-
413,4
122,4
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
404
§ 20.
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
719,6
-6,0
-
-
290,6
-1,7
-
-
-
-
327,9
-21,7
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)
20.71. Frie fagskoler
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(tekstanm. 180)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120,
168, 171, 212, 213 og 217)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,
188, 191, 213 og 216)
(Selvejebev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. færre årselever og
takstjusteringer, jf. Aftale ml. regeringen, S, DF, LA,
93,9
-7,9
-
-
-
-
14,6
-1,4
843,6
-4,1
-
-
33,1
4,1
-
-
2.586,5
-184,2
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
R, SF og K om udmøntning af negativ budgetregulering
af oktober 2015
20.75. Enkeltfag mv.
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200)
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddan-
nelser (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af grund-
tilskuddet til institutionerne, jf. Aftale ml. regeringen,
S, DF, LA, R, SF og K om udmøntning af negativ
budgetregulering af oktober 2015
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3,
144 og 215)
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes sfa. Aftale ml. regeringen, S, DF,
EL, LA, ALT, R, SF og K om fordeling af forsknings-
reserven i 2016 af oktober 2015 vedr. tilskud til Fonden
for Entreprenørskab
04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3
og 144)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af initiativ vedr. turbo-
forløb og udredning af ordblindhed, jf. Aftale ml. rege-
ringen, S, DF, LA, ALT, R, SF og K om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og ar-
bejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der tilføjes hjemmel til udmøntning af beholdningen på
kontoen
07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og
mænd (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
98,2
-8,5
405
-
-
99,1
24,0
-
-
206,2
4,5
-
-
113,5
-5,0
-
-
16,7
7,3
-
-
-
-
-
-
12,5
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
406
§ 20.
Der tilføjes hjemmel til tilskudsudbetaling til styrkelse
af den tillidsskabende indsats hos Center Mod Menne-
skehandel samt bedre forberedelse og reintegration ifm.
handlede udlændiges hjemrejse
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-
serne mv.
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
20.98. Forskellige støtteordninger
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
167,2
-34,0
-
-
35,9
-8,9
-
-
1.031,9
19,2
-
-
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
218.
ad 20.31.01.
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at iværksætte forsøg med
praktikpladsafhængigt færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsuddannelsernes grundforløb.
Stk. 2.
Uanset bestemmelserne i § 19 c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789
af 16. juni 2015, modtager uddannelsesinstitutioner, der deltager i forsøg efter stk. 1, ikke ordi-
nært færdiggørelsestaxametertilskud for elever, der færdiggør grundforløb. De deltagende ud-
dannelsesinstitutioner modtager i stedet et forhøjet færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der
efter afsluttet grundforløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en
virksomhed. Taksten til det forhøjede færdiggørelsestaxametertilskud fastsættes til 200 pct. af
færdiggørelsestaksten for elever i ordinære forløb.
Stk. 3.
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere
regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om deltagerkreds, opgørelse og indbe-
retning af aktivitet og udbetaling af tilskud til aktivitet omfattet af forsøget."
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Anmærkninger til ændringsforslag
407
Politiske aftaler
Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015
Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og det Konservative Folkeparti har den 2. oktober 2015 indgået Aftale
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser. Aftalen indeholder en række tilpasninger af taxametertilskud i
form af to justeringer i 2016:
- Indførelse af særskilte takster til fjernundervisning
- Indførelse af geografisk grundtilskud
Aftalen indeholder endvidere en række tilpasninger af taxametertilskud i 2017:
- Tilpasning af tilskud til almene voksenuddannelser til realiserede holdstørrelser på ord-
blindeundervisning for voksne
- Udligning af ubegrundede takstforskelle mellem hhx og stx
- Tilpasning af bygningstaxametertilskud
Som led i aftalen afsættes desuden en pulje til styrkelse af erhvervsuddannelserne. Puljen skal
bl.a. anvendes til en udstyrspulje på 50,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. i 2017 til erhvervs-
uddannelserne samt sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske
rammer for fusionstilskud, basistilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende in-
stitutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering
af videnscentre.
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015
Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 29.
oktober 2015 indgået Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2016. Med aftalen udmønter
partierne 671,0 mio. kr. i 2016 til forskning og udvikling. Hertil kommer 5,0 mio. kr. fra Mini-
steriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der udmøntes som en et-årig bevilling i 2016 til
Fonden for Entreprenørskab med henblik på at dække behovet for undervisningsmaterialer og
undervisningsforløb i perioden 2016-2018.
Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016 af november 2015
Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti har den 17. november 2015 indgået Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016.
Med aftalen afsættes der en pulje på i alt 150,0 mio. kr. i 2016 med henblik på at understøtte
erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen.
Aftale om finansloven for 2016 af november 2015
Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den
19. november 2015 indgået Aftale om finansloven for 2016. Med aftalen forøges tilskudspro-
centen for frie grundskoler til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0408.png
408
§ 20.1.
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
19. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn .........................
Udgift ..............................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2016.
F
2016
3,5
3,5
-
3,5
BO1
2017
7,5
7,5
-
7,5
BO2
2018
6,5
6,5
-
6,5
BO3
2019
5,5
5,5
-
5,5
5. Opgaver og mål
Opgaver
1. Kvalitetsudvikling i grundsko-
len og dagtilbud
Mål
Det er styrelsens mål at medvirke til lokal kvalitetsudvikling
i grundskolen. Dette sker primært via læringskonsulent-
korpset, der samarbejder med kommuner, folkeskoler og i
visse tilfælde også de frie skoler. Styrelsens mål er herved
at medvirke til lokal kapacitetsopbygning, kvalitetsudvikling,
omstillingen til øget inklusion, højnelse af tosprogede elevers
faglighed og virkeliggørelse af målene i folkeskolereformen.
Styrelsens mål er endvidere at kvalitetsudvikle grundskolen
ved kontinuerligt at udvikle fagene gennem udvikling af fa-
genes indhold, udviklingsprojekter, lærervejledning mv. Dele
af kvalitetsudviklingen foregår i sammenhæng med kvali-
tetstilsynet på grundskoleområdet. Endelig er det styrelsens
mål via pædagogiske praksiskonsulenter, at fremme trivsel
og læring hos udsatte børn i dagtilbud.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2016-pl
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .......
1. Kvalitetsudvikling i
grundskolen og dagtilbud ......
2. Kvalitetsudvikling på
ungdomsuddannelserne ..........
3. Kvalitetsudvikling mv. på
voksen- og efteruddannelserne
4. Kvalitetstilsyn .........................
5. Prøver, test og eksamen.........
R
2013
R
2014
B
2015
185,7
6,3
56,2
52,0
20,6
6,7
15,0
F
2016
178,2
6,1
62,4
39,8
20,2
6,5
14,8
BO1
2017
177,8
6,0
64,8
38,8
19,7
6,3
14,5
BO2
2018
148,8
5,6
41,9
36,8
18,6
6,0
13,7
BO3
2019
137,3
5,5
32,4
36,1
18,3
5,8
13,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0409.png
§ 20.11.31.
409
6. Tilskud og regnskab...............
7. Rammer for og styring af
uddannelsesstøtteordninger ....
23,7
5,2
23,3
5,1
22,7
5,0
21,5
4,7
21,1
4,7
Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en
organisationsændring i ministeriet pr. 1. april 2015. Regnskab 2013-2014 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpe-
funktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støtte-
funktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, økonomi, personaleadministration og kommunikation for
§ 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik
på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
19. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio.
kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et korps af pædagogiske praksiskonsulenter, der
skal fremme trivsel og læring hos udsatte børn i dagtilbud, herunder til målrettede forløb til
dagtilbud og kommuner, regionale seminarer, udvikling af materialer på emu.dk mv.
20.11.79. Reserver og budgetregulering
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen
og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende
frie grundskoler ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Budgetregulering vedrørende Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
21,5
-
-
2017
450,9
4,1
4,1
2018
451,9
5,2
5,2
2019
456,5
4,3
4,3
21,5
21,5
21,1
21,1
18,8
18,8
18,8
18,8
-
-
425,7
425,7
427,9
427,9
433,4
433,4
10. Budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2017, 5,2 mio.
kr. i 2018 og 4,3 mio. kr. i 2019.
Den samlede negative budgetregulering udgør 25,6 mio. kr. i 2016, 13,6 mio. kr. i 2017, 7,5
mio. kr. i 2018 og 8,4 mio. kr. i 2019. Den negative budgetregulering er nedjusteret med 4,1 mio.
kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018 og 4,3 mio. kr. i 2019 som følge af omlægning af skolepraktik-
taxameteret, idet de budgetterede mindreudgifter i 2017-2019 ved omlægningen er anvendt til at
nedbringe den negative budgetregulering. Det faste tilskud til institutionerne genberegnes i 2018
i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0410.png
410
§ 20.11.79.45.
45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Kontoen er ny. Den afsatte bevilling kan anvendes til bloktilskudsregulering som følge af
justeringen af de kommunale bidrag ved forhøjelse af det statslige tilskud til frie grundskoler, jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2016 af november 2015.
60. Budgetregulering vedrørende Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedlagt og budgetreguleringen udmøntet
på § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.35.01. Lokomo-
tivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutio-
ner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser,
§ 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser,
§ 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, § 20.42.11. Gymnasial supplering,
§ 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddan-
nelser, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser og § 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene
voksenuddannelser, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 195,3 mio. kr. i 2016.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle driftstilskud ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skolefritidsordninger ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
195,3
185,1
185,1
3,3
3,3
-1,0
-1,0
7,9
7,9
2017
200,2
191,3
191,3
3,3
3,3
-1,0
-1,0
6,6
6,6
2018
199,8
192,3
192,3
3,3
3,3
-1,0
-1,0
5,2
5,2
2019
199,8
192,3
192,3
3,3
3,3
-1,0
-1,0
5,2
5,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0411.png
§ 20.22.01.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Antal skoler .............................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .........
2. Bygningstilskud .................
3. Tilskud til specialunderv. ...
4. Tilskud til kostafdelinger ..
5. Tilskud til sprogstimulering
6. Tilskud til SFO ..................
I alt ........................................
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ........
2. Elever - bygningstilskud ....
3. Specialundervisning ............
4. Kostelever ..........................
5. Elever i sprogstimulering ..
6. SFO-elever ...........................
R
2010
499
R
2011
519
R
2012
532
R
2013
542
R
2014
544
B
2015
536
F
2016
545
BO 1
2017
545
BO 2
2018
545
411
BO 3
2019
545
4.544,8 4.525,1 4.658,2 4.673,6 4.653,2 4.793,1 4.952,9 5.153,6 5.222,7 5.222,7
201,6 194,2 201,4 215,0 220,8 230,5 241,8 241,8 241,8 241,8
1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,5
26,7
24,1
23,6
21,2
22,4
21,2
21,2
21,2
21,2
0,0
0,0
0,2
-
-
-
-
-
-
-
335,2 347,5 370,6 386,4 398,6 407,1 426,5 355,0 283,8 283,8
5.112,5 5.093,5 5.254,5 5.298,6 5.293,8 5.453,1 5.642,4 5.771,6 5.769,5 5.769,5
98.596 101.084 104.402 107.163 109.935 111.511 117.035 117.035 117.035 117.035
97.741 99.536 102.968 106.051 108.437 111.511 117.035 117.035 117.035 117.035
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
615
563
506
489
441
464
443
443
443
443
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
30.206 31.630 33.361 34.644 35.688 36.208 38.276 38.276 38.276 38.276
44,8
2,0
-
47,4
-
11,0
44,6
2,0
-
47,6
-
11,1
43,6
2,0
-
48,3
-
11,2
42,3
2,0
-
48,1
-
11,2
43,0
2,1
-
48,3
-
11,2
42,3
2,1
-
47,9
-
11,1
44,0
2,1
-
47,9
-
9,3
44,6
2,1
-
47,9
-
7,4
44,6
2,1
-
47,9
-
7,4
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
46,1
2. Bygningstilskud ...................
2,1
1)
33,3
3. Specialundervisning .........
4. Kostelever ............................
48,0
5. Sprogstimulering .................
-
6. SFO-elever .........................
11,1
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositions-
begrænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende tilskud og takster:
Frie grundskoler
Tilskudstype
Undervisningstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for årselever under 13 år)
- Takst 2
(for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)
- Takst 3
(for årselever i 10. klasse)
Fællesudgiftstilskud pr. årselev
- Takst 1
(for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)
- Takst 2
(for antal årselever, der overstiger 220 årselever)
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret
Kosttilskud pr. årselev
SFO-tilskud pr. årselev
Specialundervisningstilskud pr. elev
- Takst for 1. specialundervisningselev
- Takst for 2. specialundervisningselev
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler
Takst
29.550
39.007
37.902
5.607
2.243
2.066
47.898
11.143
128.847
115.962
77.308
54.098
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0412.png
412
§ 20.22.01.10.
10. Generelle driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 185,1 mio. kr. i 2016,
191,3 mio. kr. i 2017 og 192,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene, og som følge af forhøjelse af tilskudsprocenten som andel af udgiften pr. elev i fol-
keskolen fra 71 til 73 pct. i 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Kontoen er forhøjet med 65,4 mio. kr. i 2016, 68,0 mio. kr. i 2017 og 68,9 mio. kr. årligt i
2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 119,7 mio. kr. i 2016, 123,3 mio. kr. i 2017 og 123,4 mio. kr. årligt
i 2018 og 2019 som følge af forhøjelse af tilskudsprocenten som andel af udgiften pr. elev i
folkeskolen fra 71 til 73 pct. i 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 42.320 kr. fastsættes på grundlag af den senest
regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2016 er taksten fastsat som 73 pct. af folke-
skoleudgiften i 2013 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2016-pl. Det gennemsnitlige
driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, tillagt kompensation
for ændringer i sygedagpengeloven samt tillagt forhøjelser som følge af Aftale mellem regeringen
(SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.
De seks puljer udgør følgende beløb i 2016:
Særlige tilskudspuljer
-
-
-
-
-
-
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler..
støtteundervisning i dansk af tosprogede. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat .....
befordring af svært handicappede elever. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat......
vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og
særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat ................................
kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio.
kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig ...................................................................
tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om
ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen)
Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat..........................................................................
188,8 mio. kr.
9,5 mio. kr.
3,7 mio. kr.
62,6 mio. kr.
2,8 mio. kr.
0,5 mio. kr.
11. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2016 og i BO-
årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015
og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
35. Skolefritidsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2016, 6,6 mio.
kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0413.png
§ 20.22.11.
413
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 34,9 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
34,9
27,0
27,0
2,2
2,2
7,8
7,8
-1,5
-1,5
-0,6
-0,6
2017
34,4
26,6
26,6
2,1
2,1
7,8
7,8
-1,5
-1,5
-0,6
-0,6
2018
33,5
25,9
25,9
2,0
2,0
7,6
7,6
-1,5
-1,5
-0,5
-0,5
2019
33,0
25,4
25,4
1,9
1,9
7,6
7,6
-1,4
-1,4
-0,5
-0,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
Antal skoler..........................
262
263
262
250
253
248
249
249
249
249
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ...........
1.603,0 1.581,7 1.520,2 1.497,5 1.521,0 1.526,7 1.481,5 1.452,4 1.422,9 1.394,1
1.1 Driftstakst 1....................
747,1 715,4 653,9 636,5 612,9 615,4
598,7 586,9 575,0
563,4
1.2 Driftstakst 2....................
855,9 866,3 866,3 861,0 908,1 911,3
882,8 865,5 847,9
830,7
2. Bygningstilskud ............
191,1 180,1 180,1 180,6 180,8 184,2
183,6 179,8 176,1
172,5
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ........
69,6
67,8
66,6
62,8
63,1
62,1
61,5
61,5
61,5
61,5
2.2 Bygningstaxameter .......
121,5 112,3 113,5 117,8 117,7 122,1
122,1 118,3 114,6
111,0
3. Tilskud til svært
handicappede .................
132,1 146,9 154,7 152,3 150,0 151,5
158,0 158,0 154,7
151,8
4. Tilskud til special-
undervisning ..................
75,8
67,8
64,7
75,5
90,9
95,5
91,3
89,4
87,6
85,9
4.1 Specialundervisning .......
-
-
-
-
47,9
49,8
46,9
45,9
45,0
44,1
4.2 Inklusion .........................
-
-
-
-
43,0
45,7
44,4
43,5
42,6
41,8
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
13,5
15,4
14,7
16,4
17,4
18,3
17,1
16,8
16,4
16,1
6. Praktiklæreruddannelse ..
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7. Tilskud til befordring ifm.
brobygning .....................
-
-
-
-
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
I alt .....................................
2.015,5 1.991,9 1.934,4 1.922,3 1.962,9 1.979,0 1.934,2 1.899,1 1.860,4 1.823,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0414.png
414
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Driftstakst 1....................
1.2 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til svært handi-
cappede, personer...........
4. Tilskud til special-
undervisning ...................
4.1 Specialundervisning .........
4.2 Inklusion ...........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
§ 20.22.11.
28.152
12.049
16.103
-
28.005
1.997
3.057
-
-
641
28.451
11.801
16.650
-
28.032
2.497
2.746
-
-
739
27.448
10.802
16.646
-
27.503
2.678
2.625
-
-
718
27.101
10.537
16.564
-
27.038
2.534
3.207
-
-
803
27.489
10.146
17.343
-
27.364
2.239
2.848
1.930
918
874
27.713
10.224
17.489
-
27.149
2.265
3.209
2.000
1.209
907
28.226
10.425
17.801
-
28.226
2.300
3.559
1.939
1.620
866
28.226
10.425
17.801
-
28.226
2.300
3.559
1.939
1.620
866
28.226
10.425
17.801
-
28.226
2.300
3.559
1.939
1.620
866
28.226
10.425
17.801
-
28.226
2.300
3.559
1.939
1.620
866
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Taxametertilskud ..............
-
1.1 Driftstakst 1......................
62,0
1.2 Driftstakst 2......................
53,2
2. Bygningstilskud ................
-
2.2 Bygningstaxameter ...........
4,3
3. Tilskud til svært handi-
cappede ...........................
66,1
4. Tilskud til specialunder-
visning .............................
24,7
4.1 Specialundervisning .........
-
4.2 Inklusion ...........................
-
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
21,0
-
60,2
52,0
-
4,0
58,8
24,7
-
-
20,8
-
60,5
52,0
-
4,1
57,7
24,6
-
-
20,4
-
60,4
52,0
-
4,4
60,1
23,5
-
-
20,4
-
60,4
52,4
-
4,3
67,0
-
24,8
46,8
19,9
-
60,2
52,1
-
4,5
66,9
-
24,9
37,8
20,2
-
57,4
49,6
-
4,3
68,7
-
24,2
27,4
19,7
-
56,3
48,6
-
4,2
68,7
-
23,7
26,9
19,4
-
55,2
47,6
-
4,1
67,3
-
23,2
26,3
18,9
-
54,0
46,7
-
3,9
66,0
-
22,7
25,8
18,6
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Grundet afrunding
kan der forekomme afvigelser i summeringen.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Efterskoler
Tilskudstype
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tilskud til specialundervisning
Tilskud til inklusion
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Takst
57.435
49.592
247.000
4.326
24.178
27.415
37.631
27.802
14.079
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 27,0 mio. kr. i 2016, 26,6 mio.
kr. i 2017, 25,9 mio. kr. i 2018 og 25,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-
årene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0415.png
§ 20.22.11.25.
415
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2016, 2,1 mio.
kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 samt 7,6 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018 samt 1,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 og 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.
180)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 105,7 mio. kr. i 2016.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
105,7
79,5
79,5
26,2
26,2
2017
106,7
80,5
80,5
26,2
26,2
2018
103,6
77,4
77,4
26,2
26,2
2019
103,6
77,4
77,4
26,2
26,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Underv. frie grundsk. ...
2. SFO frie grundskoler . ..
3. Sprogstim. frie grundsk.
4. Underv. efterskoler ......
5. Særlige bidrag grundsk.
6. Særlige bidrag eftersk. ..
I alt .....................................
B. Aktiviteter (antal)
1 Grundskoleelev. i alt
1)
..
1.a Elever frie grundsk........
1.b Diplomatbørn m.fl.........
1.c Sorø Akademis Skole....
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
3.421,7 3.471,7 3.586,1 3.679,2 3.687,6 3.819,9 3.877,2 4.075,3 4.110,1 4.110,1
329,8 344,0 362,6 381,6 394,3 406,2
425,2 354,0 283,0
283,0
0,0
0,0
0,2
-
-
-
-
-
-
-
987,4 995,2 959,6 949,8 961,2 991,0
998,5 998,5 998,5
998,5
1,4
0,0
-0,2
-
-
-
-
-
-
-
1,2
1,4
1,0
0,6
0,8
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
4.741,5 4.812,3 4.909,3 5.011,2 5.043,9 5.218,2 5.301,7 5.428,6 5.392,4 5.392,4
97.563 99.553 102.883 105.926 108.414 111.182 116.644 116.644 116.644 116.644
97.888 99.879 103.154 106.238 108.701 111.511 117.035 117.035 117.035 117.035
339
340
285
325
302
344
404
404
404
404
14
14
14
13
15
15
13
13
13
13
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0416.png
416
1.d
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stat. Pæd. Forsøgsc. .....
SFO-elever ...................
Sprogstimulering ..........
Efterskoleelever .............
Handic. grundsk. ..........
Handic. eftersk. ............
§ 20.22.22.
-
0
0
0
0
29.645 30.946 32.701 34.112 35.211
0
-
-
-
-
27.891 28.156 27.190 26.697 26.990
42
-
-
-
-
13
19
20
12
9
34,7
11,2
-
35,6
-
50,0
34,0
11,2
-
35,6
-
88,9
0
0
0
0
36.130 38.161 38.161 38.161
-
-
-
-
27.713 28.175 28.175 28.175
-
-
-
-
12
9
9
9
34,4
11,2
-
35,8
-
91,7
33,2
11,1
-
35,4
-
88,9
34,9
9,3
-
35,4
-
88,9
35,2
7,4
-
35,4
-
88,8
0
38.161
-
28.175
-
9
35,2
7,4
-
35,4
-
88,9
Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Pr. grundskoleelev ........
35,1
34,9
34,9
Pr. SFO-elev .................
11,1
11,1
11,1
Pr. sprogstim.elev .........
-
-
-
Pr. efterskoleelev...........
35,4
35,3
35,3
Pr. handicap. grundsk. .
33,3
-
-
Pr. handicap. eftersk. ...
92,3
73,7
50,0
1)
Bemærkning:
Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien
Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
Kommunale bidrag
Tilskudstype
Undervisning ved frie grundskoler
SFO ved frie grundskoler
Undervisning ved efterskoler
Takst
33.240
11.143
35.440
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. i 2016, 80,5
mio. kr. i 2017 og 77,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-
årene, og som følge af udgiftsneutral justering af det kommunale bidrag til 89 pct. i 2016 og 2017
og til 88 pct. i 2018 og frem som følge af forøgelse af tilskudsprocenten for de frie grundskoler
fra 71 til 73 pct. i 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Kontoen er forhøjet med 58,0 mio. kr. i 2016, 59,4 mio. kr. i 2017 og 58,6 mio. kr. årligt i
2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene
Kontoen er forhøjet med 21,5 mio. kr. i 2016, 21,1 mio. kr. i 2017 og 18,8 mio. kr. årligt i
2018 og 2019 som følge af udgiftsneutral justering af det kommunale bidrag til 89 pct. i 2016
og 2017 og til 88 pct. i 2018 og frem som følge af forøgelse af tilskudsprocenten for de frie
grundskoler fra 71 til 73 pct. i 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2016 til 89 pct. af det gennemsnitlige
driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, kompensation for sygedagpengeloven, og
forhøjelse som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et
fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Det kommunale bidrag nedsættes til 88 pct. i 2018 og
frem. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever
pr. 5. september i året før finansåret.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0417.png
§ 20.22.22.30.
417
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 26,2 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2010
Erhvervsuddannelser i alt ......
Merkantile ...................................
Tekniske .....................................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
58.974 58.511 59.332 60.158 62.404 60.306 64.369 65.384 66.468 65.638
14.443 14.313 14.403 14.601 14.522 14.159 13.968 14.873 15.356 15.500
44.531 44.198 44.929 45.557 47.882 46.147 50.401 50.511 51.112 50.138
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 59,6 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle er-
hvervsuddannelser ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tilskud til internationale aktiviteter ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-59,6
-53,1
-53,1
-3,1
-3,1
-4,3
-4,3
2017
-112,1
-74,6
-74,6
-4,8
-4,8
-33,6
-33,6
2018
-74,7
-32,4
-32,4
-7,0
-7,0
-36,1
-36,1
2019
-77,3
-49,4
-49,4
-1,1
-1,1
-27,6
-27,6
-
-
-0,1
-0,1
-
-
-0,1
-0,1
-
-
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0418.png
418
§ 20.31.01.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Tilskud i alt (mio.kr.)...............
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
GVU ............................................
Vejledning mv. ...........................
Internationale aktiviteter.............
Praktik på produktionsskoler......
Aktivitet i alt (årselever)..........
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
GVU ............................................
Færdige elever på grundforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Færdige elever på hovedforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
R
2010
6.182,4
1.198,8
4.982,0
-
0,8
0,5
0,3
-
63.997
17.936
46.061
-
-
R
2011
6.075,5
1.146,5
4.921,5
-
1,5
0,5
5,5
-
64.920
18.038
46.882
-
-
R
2012
6.292,1
1.163,4
5.118,3
-
1,5
0,8
8,1
-
66.395
18.089
48.306
-
-
R
2013
6.266,5
1.146,5
5.101,0
-
1,6
0,9
16,5
-
64.804
17.316
47.488
-
-
R
2014
6.299,5
1.139,9
5.140,5
-
1,5
0,7
16,9
-
65.946
17.258
48.688
-
-
B
2015
6.535,2
1.129,7
5.368,3
18,2
1,6
1,0
16,4
-
66.428
16.314
49.890
224
-
F
2016
5.939,5
697,6
5.133,4
45,5
1,5
0,6
18,0
42,9
61.625
8.692
51.873
659
401
BO1
2017
5.787,9
613,1
5.065,8
60,7
1,5
0,6
17,7
28,5
61.438
9.178
51.177
815
268
BO2
2018
5.707,0
592,8
5.004,4
72,5
1,5
0,6
17,3
17,9
62.010
8.907
51.944
991
168
BO3
2019
5.623,5
587,6
4.934,0
73,5
1,4
0,6
17,0
9,4
62.140
9.082
51.979
991
88
31.482 31.271 34.755 33.780 35.949 37.240 34.740 36.990 37.170 37.740
8.610 8.911 9.519 8.879 9.761 9.180 8.960 8.760 8.810 9.310
22.872 22.360 25.236 24.901 26.188 28.060 25.780 28.230 28.360 28.430
33.266 37.866 34.628 33.659 30.362 33.033 30.006 29.317 28.287 28.557
7.492 6.958 8.165 7.801 7.537 7.520 7.970 6.650 5.850 5.440
25.774 30.908 26.463 25.858 22.825 25.513 22.036 22.667 22.437 23.117
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile uddannelser ..............
67,2
63,8
Tekniske uddannelser .................
110,9 105,8
64,3
106,8
65,9
107,1
66,0
106,4
68,2
107,0
70,3
100,8
67,4
98,7
66,2
96,7
64,9
94,9
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb
Uddannelse
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
taxameter taxameter
47.330
65.230
5.410
6.050
6.710
10.580
6.300
18.820
14.790
Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover
Undervisnings-
taxameter
Realkompetencevurdering
64.070
Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter
taxameter
8.270
6.650
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0419.png
§ 20.31.01.
Merkantilt grundforløb (afløb)
Uddannelse
Merkantil
Undervisnings-
taxameter
45.560
Færdiggørelses-
taxameter
5.410
Fællesudgifts-
taxameter
6.460
419
Bygnings-
taxameter
6.060
Tekniske grundforløb (afløb)
Uddannelse
Bygge og anlæg
Medieproduktion
Produktion og udvikling
Strøm, styring og it
Bil, fly og andre transportmidler
Bygnings- og brugerservice
Dyr, planter og natur
Krop og stil
Mad til mennesker
Sundhed, omsorg og pædagogik
Transport og logistik
Undervisnings-
taxameter
65.230
Færdiggørelses-
taxameter
6.050
Fællesudgifts-
taxameter
10.580
Bygnings-
taxameter
13.490
18.820
Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med spe-
cialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoor-
dinator
4.770
Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Uddannelse
Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
2.580
Fællesudgifts-
taxameter
6.500
Bygnings-
taxameter
6.060
Detailhandelsuddannelsen med specialer
42.750
Eventkoordinator og -assistent
Finansuddannelsen
Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter" (afløb)
Kontoruddannelsen med specialer
Sundhedsservicesekretær (afløb)
Handelsuddannelse med specialer,
ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"
Individuel EUD, merkantil
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Glas, porcelæn og gaveartikler"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Radio-TV og multimedier"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Sport og fritid"
51.470
2.580
6.500
10.580
6.500
6.060
54.650
2.580
6.060
Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
Uddannelse
Teknisk designer
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Metalsmed
Optometrist (afløb)
Guld- og sølvsmed
Serviceassistent
Undervisnings-
taxameter
65.470
Færdiggørelses-
taxameter
7.040
Fællesudgifts-
taxameter
8.680
10.580
Bygnings-
taxameter
9.360
13.490
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0420.png
420
Sikkerhedsvagt
Modelsnedker
Boligmonteringsuddannelsen
Bygningsmaler
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Stenhugger
Stukkatør
Træfagenes byggeuddannelse
Ejendomsservicetekniker
Beklædningshåndværker
Finmekanikuddannelsen
Industrioperatør
Ortopædist
Produktør
Skibsmekaniker
Skomager (Afløb)
Urmager
Bådmekaniker
Lastvognsmekaniker
Mekaniker (afløb)
Personvognsmekaniker
Laboratorietandtekniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Skorstensfejer
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice
Skiltetekniker
§ 20.31.01.
12.490
76.950
7.040
10.580
18.820
13.490
18.820
12.490
14.250
16.060
17.640
85.490
7.040
10.580
23.790
18.820
13.490
30.060
11.660
13.490
Murer
Karrosserismed
Lufthavnsoperatør, trin 2
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3
(afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3
Turistbuschauffør, trin 2
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3
Kranfører, trin 3
Beslagsmed
Oliefyrstekniker
Teater-, udstillings- og eventtekniker
Køletekniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Vindmølleoperatør
Byggemontagetekniker
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsas-
sistent
Snedkeruddannelsen
Teknisk isolatør
Vvs-energiuddannelsen
Digital media
Mediegrafiker
Web-integrator
Individuel EUD, strøm, styring og it
Individuel EUD, produktion og udvikling
Individuel EUD, bygge og anlæg
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler
Tagdækker
18.820
12.490
14.250
13.490
18.820
13.490
18.820
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0421.png
§ 20.31.01.
Autolakerer
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæg-
ger
Glarmester
Cnc-teknikuddannelsen
Havne- og terminaluddannelsen
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3
Togklargører
Industriteknikuddannelsen
Smedeuddannelsen
Støberitekniker
Grafisk Tekniker
Individuel EUD, medieproduktion
Maritime håndværksfag
Skibstekniker (afløb)
Overfladebehandler
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2
Kranfører, trin 2
Værktøjsuddannelsen
Fotograf
Flymekaniker
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Redderuddannelsen med specialet
Ambulanceassistent
Individuel EUD, transport og logistik
Lufthavnsoperatør, trin 1
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1
Turistbuschauffør, trin 1
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp
Kranfører, trin 1
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1
96.580
7.040
16.060
10.580
421
23.790
11.660
13.490
12.490
17.640
107.380
7.040
10.580
18.820
23.790
13.490
17.640
18.820
23.790
30.060
13.490
13.490
115.330
154.390
7.040
7.040
10.580
12.490
10.580
Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Landbrugets lederuddannelse (afløb)
Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4
Greenkeeperassistent
Receptionist
Tjener
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2
Anlægsgartner
Produktionsgartner (afløb)
Hotel- og fritidsassistent (afløb)
Bager og konditor
Ferskvareassistentuddannelsen (afløb)
Gastronom
Mejerist
Dyrepasser
Ernæringsassistent
Veterinærsygeplejerske
Individuel. EUD, dyr, planter og natur
Individuel EUD, mad til mennesker
Væksthusgartner (afløb)
Gartner
Detailslagter
Skov- og naturtekniker
Undervisnings-
taxameter
51.470
65.470
Færdiggørelses-
taxameter
5.410
7.040
Fællesudgifts-
taxameter
6.500
10.580
Bygnings-
taxameter
6.060
11.660
13.490
13.490
11.660
13.490
18.820
23.790
85.490
7.040
10.580
14.250
13.490
18.820
23.790
13.490
18.820
70.180
76.950
7.040
7.040
10.580
10.580
96.580
7.040
10.580
14.250
23.790
13.490
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0422.png
422
Tarmrenser
Industrislagter
§ 20.31.01.
140.060
7.040
10.580
16.060
23.790
46.210
Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
Uddannelse
Fitnessinstruktør
Frisør
Pædagogisk assistent
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Kosmetiker
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent
Individuel EUD, krop og stil
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pæda-
gogik
Undervisnings-
taxameter
65.470
66.550
76.950
Færdiggørelses-
taxameter
7.040
7.040
7.040
Fællesudgifts-
taxameter
10.580
8.100
10.580
14.250
85.490
7.040
12.490
Bygnings-
taxameter
13.490
9.360
13.490
18.820
13.490
18.820
Socialt taxameter
Teknisk grundforløb (afløb)
Merkantilt grundforløb (afløb)
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb
Takst 1
4.380
Takst 2
4.860
Takst 3
5.250
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på erhvervsuddannelser
Tilskudstype
Vedligeholdelsestaxameter
Takst
1.600
Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
Tilskudstype
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan
for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
1)
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb
Bemærkninger:
1)
Takst
7.740
15.480
5.460
Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.
Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD
Tilskudstype
Vejledningstilskud
Gennemførelsestilskud
Takst
7.490
Taxametertilskud til internationalisering
Tilskudstype
Internationaliseringstilskud
Takst
5.640
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0423.png
§ 20.31.01.
Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler
Tilskudstype
Driftstakst
Takst
90.190
423
Taxametertilskud til GVU
Uddannelse
GVU, Kompetenceafklarende forløb
GVU, Praktisk-faglige forløb:
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Undervisnings-
taxameter
42.660
39.310
62.690
Fællesudgifts-
taxameter
8.320
Bygnings-
taxameter
7.360
6.680
Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke
fællesudgiftstaxameter.
Tillægstakster
Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.
GVU tillægstaxameter tekniske udd.
5.500
43.410
Formål
Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske
prøver i GVU (pr. prøve)
Vejledning/uddannelsesplan ved
GVU (pr. uddannelsesplan)
Materialer og lokaleleje ved tekniske
prøver (pr. prøve)
1.850
3.380
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på GVU
Takst
Vedligeholdelsestaxameter
1.310
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 53,1 mio. kr. i 2016,
74,6 mio. kr. i 2017, 32,4 mio. kr. i 2018 og 49,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2016, reduceret
med 15,3 mio. kr. i 2017, forhøjet med 25,8 mio. kr. i 2018 og 8,1 mio. kr. i 2019 som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede
aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 60,9 mio. kr. i 2016, 59,3
mio. kr. i 2017, 58,2 mio. kr. i 2018 og 57,5 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem rege-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
424
§ 20.31.01.10.
ringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,1 mio. kr. i 2016, 4,8
mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2016, 0,9 mio.
kr. i 2017, reduceret med 1,4 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2019 som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede
aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr. i 2016, 5,7 mio.
kr. i 2017, 5,6 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,3 mio. kr. i 2016, 33,6
mio. kr. i 2017, 36,1 mio. kr. i 2018 og 27,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2016, 1,8 mio.
kr. i 2017, reduceret med 1,4 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2019 som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede
aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. i 2016, 35,4
mio. kr. i 2017, 34,7 mio. kr. i 2018 og 34,6 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0425.png
§ 20.31.01.40.
425
40. Tilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. årligt i 2016
og 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene
og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2016, 1,2 mio.
kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio.
kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,1 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 35,0 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-35,0
-26,2
-26,2
-5,1
-5,1
-3,7
-3,7
2017
-35,1
-26,2
-26,2
-5,1
-5,1
-3,8
-3,8
2018
-33,7
-25,3
-25,3
-4,8
-4,8
-3,6
-3,6
2019
-32,6
-24,4
-24,4
-4,7
-4,7
-3,5
-3,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0426.png
426
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Elevtilgang i alt ..............................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Tilskud i alt (mio. kr.)...................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Aktivitet i alt (årselever) ...............
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
R
2010
4.771
662
4.109
260,1
17,7
242,4
3.499
383
3.116
R
2011
§ 20.31.12.
R
2012
6.141
987
5.154
278,8
24,4
254,4
4.000
566
3.434
43,1
73,9
R
2013
7.727
1.388
6.339
355,6
38,2
317,4
5.273
879
4.394
43,5
74,1
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
4.611
717
3.894
231,6
16,6
215,0
3.289
380
2.909
43,7
73,9
8.050 10.791 11.600 12.281 12.359 12.250
1.713 1.854 2.313 2.441 2.501 2.456
6.337 8.938 9.287 9.840 9.858 9.794
386,1
49,3
336,8
5.738
1.072
4.666
46,0
72,2
433,4
49,0
384,4
6.349
1.119
5.230
43,9
73,5
478,6
66,7
411,9
7.995
1.605
6.390
41,6
64,4
515,4
70,1
445,3
8.767
1.720
7.047
40,8
63,2
525,6
71,5
454,1
9.116
1.788
7.328
40,0
62,0
517,6
70,3
447,3
9.160
1.792
7.368
39,2
60,7
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile ........................................
46,2
Tekniske ...........................................
77,8
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsnin gen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
34.580
Fællesudgifts-
taxameter
7.930
Bygnings-
taxameter
5.120
Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
Uddannelse
Bygningsmaler
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Elektriker
Teknisk designer
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Finmekanikuddannelsen
Frontline pc-supporter
Frontline tv-radio-supporter
Serviceassistent
Automatik- og procesuddannelsen
Bådmekaniker
Ejendomsservicetekniker
Industrioperatør
Industriteknikuddannelsen
Karrosserismed
Lastvognsmekaniker
Maskinsnedker
Mekaniker
Personvognmekaniker
Produktør
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Urmager
Beklædningshåndværker
Cnc-teknikuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
42.690
Fællesudgifts-
taxameter
11.170
Bygnings-
taxameter
8.020
49.790
55.030
61.690
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0427.png
§ 20.31.12.
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Køletekniker
Lageruddannelsen
Procesoperatør
Skiltetekniker
Smedeuddannelsen
Tagdækker
Teknisk isolatør
Vognmaler
Vvs-uddannelsen
Værkstøjsmager
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Data- og kommunikationsuddannelsen
Glarmester
Grafisk tekniker
Laboratorietandtekniker
Mediegrafiker
Murer
Overfladebehandler
Plastmager
Skibsmontør
Teater-, udstillings- og eventtekniker
427
74.030
Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Ernæringsassistent
Anlægsgartner
Dyrepasser
Detailslagter
Gastronom
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Gartner
Undervisnings-
taxameter
42.690
49.790
55.030
Fællesudgifts-
taxameter
11.170
Bygnings-
taxameter
8.020
61.690
Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik
Uddannelse
Frisør
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
49.790
Fællesudgifts-
taxameter
11.170
Bygnings-
taxameter
8.020
Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, han-
del og forretningsservice
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
17.290
Fællesudgifts-
taxameter
3.970
Bygnings-
taxameter
2.560
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0428.png
428
§ 20.31.12.
Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi,
byggeri og transport
Uddannelse
Bygningsmaler
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Elektriker
Teknisk designer
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Finmekanikuddannelsen
Frontline pc-supporter
Frontline tv-radio-supporter
Serviceassistent
Automatik- og procesuddannelsen
Bådmekaniker
Ejendomsservicetekniker
Industrioperatør
Industriteknikuddannelsen
Karrosserismed
Lastvognsmekaniker
Maskinsnedker
Mekaniker
Personvognmekaniker
Produktør
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Urmager
Beklædningshåndværker
Cnc-teknikuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Køletekniker
Lageruddannelsen
Procesoperatør
Skiltetekniker
Smedeuddannelsen
Tagdækker
Teknisk isolatør
Vognmaler
Vvs-uddannelsen
Værkstøjsmager
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Data- og kommunikationsuddannelsen
Glarmester
Grafisk tekniker
Laboratorietandtekniker
Mediegrafiker
Murer
Overfladebehandler
Plastmager
Skibsmontør
Teater-, udstillings- og eventtekniker
Undervisnings-
taxameter
21.340
Fællesudgifts-
taxameter
5.590
Bygnings-
taxameter
4.010
24.900
27.520
30.840
37.020
Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer,
jordbrug og oplevelser
Uddannelse
Ernæringsassistent
Anlægsgartner
Dyrepasser
Detailslagter
Gastronom
Produktionsgartner
Undervisnings-
taxameter
21.340
24.900
27.520
Fællesudgifts-
taxameter
5.590
Bygnings-
taxameter
4.010
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0429.png
§ 20.31.12.
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Gartner
429
30.840
Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg,
sundhed og pædagogik
Uddannelse
Frisør
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
24.900
Fællesudgifts-
taxameter
5.590
Bygnings-
taxameter
4.010
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 26,2 mio. kr. årligt i
2016 og 2017, 25,3 mio. kr. i 2018 og 24,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af omlægningen af skolepraktiktaxameteret, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2016, 16,4 mio.
kr. i 2017, 18,2 mio. kr. i 2018 og 18,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-
årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 39,5 mio. kr. i 2016, 42,6
mio. kr. i 2017, 43,5 mio. kr. i 2018 og 42,7 mio. kr. i 2019 som følge af omlægningen af sko-
lepraktiktaxameteret, således at taksterne er sat ned med 10 pct. og provenuet fra takstnedsættel-
sen udbetales som et fast grundtilskud til institutionerne, jf. § 20.38.02.45. Grundtilskud til sko-
lepraktik.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 5,1 mio. kr. årligt i 2016
og 2017, 4,8 mio. kr. i 2018 og 4,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene
og som følge af omlægningen af skolepraktiktaxameteret, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2016, 3,5 mio.
kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. årligt i 2018 og i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,0 mio. kr. i 2016, 8,6 mio.
kr. i 2017, 8,7 mio. kr. i 2018 og 8,6 mio. kr. i 2019 som følge af omlægningen af skoleprak-
tiktaxameteret, således at taksterne er sat ned med 10 pct. og provenuet fra takstnedsættelsen
udbetales som et fast grundtilskud til institutionerne, jf. § 20.38.02.45. Grundtilskud til skole-
praktik.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,7 mio. kr. i 2016, 3,8
mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af omlægningen af skolepraktiktaxameteret, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2016, 2,3 mio.
kr. i 2017, 2,6 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 6,1 mio.
kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af omlægningen af skolepraktiktaxa-
meteret, således at taksterne er sat ned med 10 pct. og provenuet fra takstnedsættelsen udbetales
som et fast grundtilskud til institutionerne, jf. § 20.38.02.45. Grundtilskud til skolepraktik.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0430.png
430
§ 20.32.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,8
-0,6
-0,6
-
-
-0,2
-0,2
2017
-0,9
-0,6
-0,6
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
2018
-1,0
-0,7
-0,7
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
2019
-1,2
-0,8
-0,8
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
R
2010
R
2011
108
19,0
186
112,3
R
2012
140
19,6
167
113,4
R
2013
137
19,5
181
112,3
R
2014
133
19,9
183
109,7
B
2015
146
20,8
192
110,6
F
2016
146
19,5
184
107,1
BO1
2017
150
19,4
186
104,6
BO2
2018
154
19,5
191
102,5
BO3
2019
159
19,6
197
100,4
Elevtilgang .........................................
128
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
12,9
Aktivitet i alt (årselever).................
114
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Fodterapeutuddannelsen .....................
117,9
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Fodterapeutuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
77.640
Fællesudgifts-
taxameter
10.580
Bygnings-
taxameter
18.820
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,6 mio. kr. årligt i 2016
og 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene
og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0431.png
§ 20.32.01.10.
431
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018 samt 0,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse
med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i BO-årene
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018 samt 0,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene og som
følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018 samt 0,2 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse
med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen
Forkursus til bandagistuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
58.940
115.330
Fællesudgifts-
taxameter
10.580
Bygnings-
taxameter
13.490
Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0432.png
432
§ 20.35.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,8
-0,8
-0,8
-
-
-
-
2017
-1,6
-1,3
-1,3
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
2018
-1,8
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
2019
-1,7
-1,2
-1,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
R
2010
R
2011
40
3,8
21
155,9
R
2012
9
1,4
3
175,3
R
2013
19
0,9
6
157,3
R
2014
79
1,6
12
160,0
B
2015
59
4,6
32
156,7
F
2016
65
3,7
24
150,1
BO1
2017
105
4,5
34
146,7
BO2
2018
145
6,4
49
143,8
BO3
2019
185
8,4
64
140,9
Elevtilgang .........................................
56
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
6,8
Aktivitet i alt (årselever).................
23
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Lokomotivføreruddannelsen ..............
164,7
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Lokomotivføreruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
109.430
Fællesudgifts-
taxameter
17.640
Bygnings-
taxameter
23.790
Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2016, 1,3
mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 1,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-
årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0433.png
§ 20.35.01.10.
433
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016, 1,2 mio.
kr. årligt i 2017 og 2018 samt 1,1 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i BO-årene som
følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af oktober 2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2
mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2017 og
0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstate-
rede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene og som følge
af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af ne-
gativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervs-
uddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio.
kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 som følge
af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af ne-
gativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervs-
uddannelser af oktober 2015.
20.36. Fiskeriuddannelsen
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,6
0,5
0,5
-
-
2017
0,5
0,4
0,4
0,1
0,1
2018
0,6
0,5
0,5
0,1
0,1
2019
0,5
0,4
0,4
0,1
0,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0434.png
434
§ 20.36.01.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Elevtilgang
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Tilskud i alt (mio. kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Aktivitet (årselever)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Færdige elever
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
R
2010
132
92
40
6,6
1,6
5,0
21
6
15
89
74
15
R
2011
163
82
81
3,9
1,4
2,5
25
6
19
93
71
22
R
2012
151
63
88
4,6
1,0
3,6
30
4
26
90
55
35
R
2013
137
49
88
4,1
0,8
3,3
27
3
24
76
46
30
R
2014
120
42
78
3,5
0,8
2,7
22
3
19
75
40
35
B
2015
125
42
83
5,2
0,7
4,5
35
3
32
108
41
67
F
2016
121
42
79
5,2
0,7
4,5
36
3
33
108
41
67
BO1
2017
121
42
79
4,9
0,7
4,2
35
3
32
107
41
66
BO2
2018
121
42
79
5,0
0,7
4,3
36
3
33
107
41
66
BO3
2019
121
42
79
4,9
0,7
4,2
36
3
33
107
41
66
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Sikkerhedskursus................................
264,0
Fiskerigrunduddannelsen ...................
333,0
251,0
135,0
238,0
140,0
229,0
139,0
248,0
140,0
233,0
143,0
247,0
138,0
247,0
133,0
247,0
129,0
247,0
129,0
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Fiskerigrunduddannelsen
Sikkerhedskursus
Undervisnings-
taxameter
96.580
154.390
Færdiggørelses-
taxameter
7.040
2.580
Fællesudgifts-
taxameter
14.250
17.640
Bygnings-
taxameter
13.490
46.210
Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2016, 0,4
mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,4 mio.
kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 som følge
af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af ne-
gativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervs-
uddannelser af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0435.png
§ 20.36.01.20.
435
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene som
følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2016 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 217)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 138,2 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Grundtilskud til skolepraktik .....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
138,2
2017
136,5
2018
134,8
2019
133,2
85,0
85,0
53,2
53,2
83,3
83,3
53,2
53,2
81,6
81,6
53,2
53,2
80,0
80,0
53,2
53,2
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 85,0 mio. kr. i 2016, 83,3 mio.
kr. i 2017, 81,6 mio. kr. i 2018 og 80,0 mio. kr. i 2019 som følge af aftale mellem regeringen
og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,764 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen
(hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,764 mio. kr. for ud-
dannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke
overstige et beløb svarende til 11.760 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til
sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede
grundtilskud pr. grundlagsårselev.
Geografisk grundtilskud
Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlag-
sårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutio-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0436.png
436
§ 20.38.02.15.
ner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen
af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.
45. Grundtilskud til skolepraktik
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 53,2 mio. kr.
Af bevillingen ydes et grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse.
Grundtilskuddet til skolepraktik inddeles i seks intervaller efter skolepraktikaktiviteten. Stør-
relsen på grundtilskuddet pr. institution afhænger af institutionernes skolepraktikaktivitet i 2014.
Størrelsen og fordelingen af grundtilskuddet fremgår af nedenstående tabel.
Grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Interval
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Grundtilskud
Tilskud i alt
0-24 årselever
25-49 årselever
50-99 årselever
100-199 årselever
200-299 årselever
300-500 årselever
Takst (kr.)
152.600
370.300
676.800
1.302.500
2.122.500
3.655.000
Antal institutioner
8
10
9
13
5
4
Mio. kr.
1,2
3,7
6,1
16,9
10,6
14,6
53,2
Grundtilskud til institutionerne for erhvervsrettet uddannelse fastholdes i en 3-årig periode
(2016-2018). Grundtilskuddet genberegnes i 2018 i forbindelse med udarbejdelse af finanslov-
forslaget for 2019 på baggrund af skolepraktikaktiviteten for 2017.
20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 161,9 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Kvalitetsudviklingspulje ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
161,9
161,9
161,9
2017
18,3
18,3
18,3
2018
8,1
8,1
8,1
2019
-3,2
-3,2
-3,2
40. Kvalitetsudviklingspulje
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 161,9 mio. kr. i 2016, 18,3
mio. kr. i 2017 og 8,1 mio. kr. i 2018 og reduceret med 3,2 mio. kr. i 2019 som følge af en
yderligere styrkelse af kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem etablering af en pulje i perio-
den 2016-2020, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015. Puljen kan bl.a. anvendes på en udstyrspulje på
50,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. i 2017 til erhvervsuddannelser samt sikring af en fortsat
solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0437.png
§ 20.38.11.40.
437
til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsar-
bejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre. Udstyrspuljen ud-
møntes i forlængelse af en ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne og efter drøftelse i aftale-
kredsen af en konkret tilskudsmodel.
20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og kontoen er fastsat til i alt 150,0
mio. kr. i 2016.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om løft af erhvervsuddannelserne i 2016 af no-
vember 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
150,0
150,0
150,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 150,0 mio. kr. i 2016 som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om løft af erhvervsuddannelserne i 2016 af november 2015.
Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddan-
nelsesreformen. Bevillingen udmøntes til udbydere af erhvervsuddannelser efter aktivitet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0438.png
438
§ 20.4.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 14.823 14.161 14.704 14.591 15.062 14.877 15.620 15.499 15.500 15.334
Hhx .....................................................
9.528 9.293 9.739 9.508 10.058 9.938 10.317 10.231 10.233 10.131
Htx ......................................................
5.295 4.868 4.965 5.083 5.004 4.939 5.303 5.268 5.267 5.203
Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014.
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 69,7 mio. kr. i 2016 .
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-69,7
-63,4
-63,4
-4,1
-4,1
-2,2
-2,2
2017
-26,0
-10,7
-10,7
-6,6
-6,6
-8,7
-8,7
2018
-32,8
-15,7
-15,7
-7,8
-7,8
-9,3
-9,3
2019
-36,4
-19,3
-19,3
-7,9
-7,9
-9,2
-9,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Tilskud i alt (mio. kr.)
Hhx .......................................
Htx........................................
Aktivitet i alt (årselever)
Hhx .......................................
Htx........................................
Færdige elever i alt
Hhx .......................................
Htx........................................
Taxametertilskud pr. årselev
Hhx .......................................
Htx........................................
R
2010
2.712,5
1.678,7
1.033,8
36.662
24.710
11.952
9.937
7.186
2.751
(tusinde
67,9
86,5
R
2011
2.706,1
1.645,5
1.060,6
37.700
25.153
12.547
10.793
7.341
3.452
kr.)
65,4
84,5
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
2.806,0 2.883,2 2.839,6 2.867,1 2.841,4 2.896,0 2.855,8 2.774,4
1.677,5 1.729,8 1.708,9 1.725,6 1.726,5 1.789,1 1.760,3 1.716,0
1.128,5 1.153,4 1.130,7 1.141,5 1.114,9 1.106,9 1.095,5 1.058,4
38.234 38.914 38.637 39.472 40.858 41.588 41.654 41.210
25.064 25.757 25.537 26.452 27.270 27.784 27.800 27.627
13.170 13.157 13.100 13.020 13.588 13.804 13.854 13.583
11.338 11.818 11.275 11.372 11.276 11.772 12.435 12.283
7.716
7.568
7.533
7.590 7.439
7.928
8.319 8.220
3.622
4.250
3.742
3.782 3.837
3.844
4.116 4.063
66,9
85,7
67,1
87,7
66,9
86,3
65,2
87,7
63,3
82,1
64,4
80,2
63,3
79,1
62,1
77,9
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0439.png
§ 20.41.01.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Hhx
Hhx (2-årig - forsøgsordning)
Htx
Undervisnings-
taxameter
48.590
63.170
58.260
Færdiggørelses-
taxameter
13.400
20.570
Fællesudgifts-
taxameter
5.800
8.180
439
Bygnings-
taxameter
5.010
9.320
Socialt taxameter
Hhx
Hhx (2-årig - forsøgsordning)
Htx
Takst 1
4.380
Takst 2
4.860
Takst 3
5.250
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 63,4 mio. kr. i 2016,
10,7 mio. kr. i 2017, 15,7 mio. kr. i 2018 og 19,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 39,7 mio. kr. i 2016, 55,0
mio. kr. i 2017, 59,5 mio. kr. i 2018 og 62,1 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 23,7 mio. kr. i 2016 og for-
højet med 44,3 mio. kr. i 2017, 43,8 mio. kr. i 2018 og 42,8 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale
mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ bud-
getregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af oktober 2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,1 mio. kr. i 2016, 6,6
mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2016, 4,0 mio.
kr. i 2017, 5,1 mio. kr. i 2018 og 5,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,7 mio. kr. i 2016, 2,6 mio.
kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0440.png
440
§ 20.41.01.20.
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,2 mio. kr. i 2016, 8,7
mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018 og 9,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2016, 2,8 mio.
kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. i 2016, 5,9 mio.
kr. årligt i 2017 og 2018 samt 5,8 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2010
Almengymnasiale udd. i alt .....
Stx ...............................................
IB .................................................
4-årig stx .....................................
2-årig og 3-årig hf ......................
Studenterkursus ...........................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
38.022 40.962 40.921 41.549 40.003 39.883 39.079 38.821 38.784 38.356
28.836 30.740 30.530 31.246 30.153 30.313 29.703 29.518 29.525 29.130
326
439
510
537
560
553
662
657
656
649
158
154
134
135
142
140
133
132
132
131
8.472 9.428 9.580 9.520 9.042 8.771 8.487 8.420 8.378 8.353
230
201
167
106
106
93
111
94
94
93
Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 167,6 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-167,6
-141,3
-141,3
-12,3
-12,3
2017
-381,4
-277,1
-277,1
-14,4
-14,4
2018
-412,1
-308,4
-308,4
-15,2
-15,2
2019
-411,7
-303,4
-303,4
-18,0
-18,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0441.png
§ 20.42.02.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
441
-14,0
-14,0
-89,9
-89,9
-88,5
-88,5
-90,3
-90,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) ..........
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Aktiviteter i alt (årselever)...
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Færdige elever .......................
Stx ............................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO1
2017
BO2
2018
BO3
2019
7.065,7 7.270,3 7.940,0 8.211,6 8.423,9 8.208,5 7.760,9 7.281,0 7.091,3 6.901,2
5.838,9 5.927,0 6.411,1 6.623,0 6.824,0 6.666,1 6.309,3 5.894,5 5.745,8 5.591,6
45,9
50,1
67,5
75,1
83,2
79,7
88,6
92,8
91,6
89,2
41,3
38,2
38,9
36,1
34,7
33,1
39,0
33,5
29,6
27,2
1.099,9 1.215,7 1.381,9 1.443,5 1.455,0 1.403,1 1.303,8 1.242,9 1.207,7 1.177,0
39,7
39,3
40,6
33,9
27,0
26,5
20,2
17,3
16,6
16,2
86.942 93.743 98.725 101.132 103.067 100.833 99.898 98.958 98.416 97.794
72.543 77.327 81.005 83.020 84.948 83.413 83.039 82.253 81.862 81.344
580
664
872
934 1.010
997 1.181 1.271 1.262 1.255
607
641
580
537
518
504
609
547
499
480
12.876 14.792 15.949 16.375 16.388 15.714 14.902 14.734 14.640 14.563
336
319
319
266
203
205
167
153
153
152
25.483 27.573 29.544 31.461 33.013 33.383 32.659 31.679 31.843 31.431
20.773 21.781 22.793 24.255 25.598 26.000 25.900 24.933 25.160 24.828
160
168
293
396
457
395
442
610
603
598
154
152
153
129
131
130
162
165
136
108
4.308 5.329 6.179 6.571 6.725 6.747 6.075 5.912 5.885 5.838
88
143
126
110
102
111
80
59
59
59
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1)
80,5
Stx ........................................
IB .............................................
79,1
4-årig stx..................................
68,0
2-årig og 3-årig hf...................
85,4
Studenterkursus .......................
118,2
76,6
75,5
59,6
82,2
123,2
79,1
77,4
67,1
86,6
127,3
79,8
80,4
67,2
88,2
127,4
80,3
82,4
67,0
88,8
133,0
79,9
79,9
65,7
89,3
129,3
76,0
75,0
64,0
87,5
121,0
71,7
73,0
61,2
84,4
113,1
70,2
72,6
59,3
82,5
108,5
68,7
71,1
56,7
80,8
106,6
Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxame-
terordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Aktiviteten omfatter også Pre-IB.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
Studenterkursus
Undervisnings-
taxameter
54.420
41.880
62.150
43.870
84.870
Færdiggørelses-
taxameter
13.970
-
13.970
9.650
21.780
Fællesudgifts-
taxameter
6.970
8.110
8.930
11.310
Bygnings-
taxameter
8.700
9.880
12.100
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0442.png
442
§ 20.42.02.
Socialt taxameter
Stx
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
Takst 1
4.380
Takst 2
4.860
Takst 3
5.250
Fag (kr. pr. bestået elev)
Fysik
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Geovidenskab
Musik
Takst
10.580
Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus
Græsk og Latin
Musikalsk grundkursus
Takst
423.850
Kr. pr. elev, der gennemfører
Laboratoriekurser for enkeltfagselever
Takst
4.270
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 141,3 mio. kr. i 2016,
277,1 mio. kr. i 2017, 308,4 mio. kr. i 2018 og 303,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i
2016 og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 44,2 mio. kr. i 2016, 25,6
mio. kr. i 2017, 59,4 mio. kr. i 2018 og 58,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 97,1 mio. kr. i 2016, 251,5
mio. kr. i 2017, 249,0 mio. kr. i 2018 og 244,7 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem re-
geringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0443.png
§ 20.42.02.20.
443
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 12,3 mio. kr. i 2016,
14,4 mio. kr. i 2017, 15,2 mio. kr. i 2018 og 18,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio.
kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018 og 6,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,0 mio. kr. i 2016, 11,4
mio. kr. i 2017 og 11,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 14,0 mio. kr. i 2016,
89,9 mio. kr. i 2017, 88,5 mio. kr. i 2018 og 90,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 2,8 mio.
kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 6,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,7 mio. kr. i 2016, 87,1
mio. kr. i 2017, 84,9 mio. kr. i 2018 og 83,4 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 5,0 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
F
-5,0
-4,7
-4,7
-0,3
2017
-5,0
-4,7
-4,7
-0,3
2018
-5,0
-4,7
-4,7
-0,3
2019
-5,0
-4,7
-4,7
-0,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0444.png
444
§ 20.42.11.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
2. Fagpakke hf+ .........................
3. Fagpakke hhx .........................
4. Fagpakke GIF ........................
I alt ................................................
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
4.
1)
R
2010
188,1
0,0
22,1
2,4
212,6
R
2011
189,7
0,0
24,2
2,7
216,6
R
2012
181,9
0,0
21,7
3,3
206,9
R
2013
198,5
0,0
21,7
3,5
223,7
R
2014
142,3
0,0
10,4
4,1
156,8
B
2015
174,2
0,0
0,6
3,5
178,3
F
2016
147,6
0,0
0,0
4,2
151,8
BO 1
2017
144,6
0,0
0,0
4,1
148,7
BO 2
2018
141,7
0,0
0,0
4,0
145,7
BO 3
2019
138,7
0,0
0,0
4,0
142,7
Aktivitet (antal STÅ/årskursister)
Enkeltfaglige tilbud GSK ......
1.808
Fagpakke hf+ .........................
0
Fagpakke hhx .........................
331
Fagpakke GIF ........................
33
Administrationstakst, GSK .....
1.808
Administrationstakst, fagpakke
364
2.000
0
396
43
1.947
410
1.902
0
336
50
2.399
422
2.077
0
349
52
2.347
455
1.321
0
163
58
1.615
163
1.628
0
0
52
1.898
52
1.464
0
0
65
1.708
65
1.464
0
0
65
1.708
65
1.464
0
0
65
1.708
65
1.464
0
0
65
1.708
65
Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK........
104,0
95,0
95,5
Fagpakke hf+...........................
-
-
-
Fagpakke hhx ..........................
66,8
61,1
64,6
Fagpakke GIF..........................
72,7
62,8
66,0
95,5
-
62,2
67,3
107,7
-
63,8
70,7
107,0
-
-
67,3
100,8
-
-
64,6
98,8
-
-
63,1
96,8
-
-
61,5
94,7
-
-
61,5
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-
taxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende
2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).
2)
Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til en-
keltfags-eksamens-STÅ fra 2014.
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,7 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0445.png
§ 20.42.12.
445
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)
(Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
Takst
Gymnasiet: Kr. pr. elev
10.-klasse-elever: Kr. pr. elev
Kostskolen: Kr. pr. kostelev
Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år
71.517
52.955
38.013
16.630
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,0 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-8,0
-6,5
-6,5
-0,8
-0,8
-0,7
-0,7
2017
-12,8
-12,4
-12,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
2018
-3,8
-4,8
-4,8
0,4
0,4
0,6
0,6
2019
-3,8
-4,8
-4,8
0,4
0,4
0,6
0,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0446.png
446
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) .................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Aktiviteter i alt (årselever)
1)
......
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Færdige elever ..............................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf ..........................................
Studenterkursus ..............................
R
2010
327,7
215,2
11,9
0,9
12,6
47,7
39,4
4.193
2.979
154
15
161
461
423
1.139
869
74
0
51
145
R
2011
§ 20.43.01.
R
2012
341,0
224,1
11,4
0,5
12,2
47,4
45,4
4.429
3.189
141
9
157
436
497
1.152
848
76
3
63
162
70,3
80,9
55,6
77,7
108,7
91,3
R
2013
359,0
235,6
11,5
0,5
13,6
48,4
49,4
4.673
3.328
159
9
176
448
553
1.220
932
63
3
69
153
70,8
72,3
55,6
77,3
108,0
89,3
R
2014
373,5
244,2
12,9
0,3
13,9
51,1
51,1
4.760
3.350
174
5
179
483
569
1.364
1.052
75
3
87
147
72,9
74,2
60,0
77,6
105,8
89,8
B
2015
374,0
251,2
13,7
0,0
13,8
53,1
42,2
4.777
3.461
170
0
176
495
475
1.381
1.058
78
0
75
170
72,6
80,6
78,4
107,3
88,9
F
2016
366,5
244,7
13,9
0,0
13,4
52,9
41,6
4.834
3.506
183
0
174
496
475
1.395
1.010
84
0
70
231
69,8
76,0
77,0
106,7
87,6
BO1
2017
354,9
241,1
13,7
0,0
13,1
46,2
40,8
4.940
3.648
184
0
173
460
475
1.311
976
88
0
69
178
65,8
74,5
75,7
100,4
85,9
BO2
2018
355,4
243,8
13,8
0,0
12,7
45,1
40,0
5.015
3.726
183
0
172
459
475
1.482
1.148
87
0
69
178
65,4
75,4
73,8
98,3
84,2
BO3
2019
346,2
237,3
13,4
0,0
12,4
43,9
39,2
4.987
3.703
182
0
171
456
475
1.465
1.133
87
0
68
177
64,1
73,6
72,5
96,3
82,5
322,0
206,3
10,8
0,5
12,2
49,1
43,1
4.266
2.977
148
8
163
472
498
1.152
863
59
3
59
168
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
Stx ...................................................
72,2
69,3
IB ....................................................
77,3
73,0
4-årig stx.........................................
60,0
62,5
2-årig hf .........................................
78,3
74,8
Studenterkursus .............................
103,5 104,0
Enkeltfag .......................................
93,1
86,5
-
-
-
-
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig Hf
3-årig Hf
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
50.320
38.720
57.460
40.560
78.460
65.490
63.180
Færdiggørelses-
taxameter
12.700
-
12.700
8.770
19.800
-
-
Fællesudgifts-
taxameter
6.640
7.720
8.500
10.780
11.860
Bygnings-
taxameter
7.630
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0447.png
§ 20.43.01.
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig Hf
3-årig Hf
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
47.920
36.880
54.720
38.630
74.720
62.370
60.170
Færdiggørelses-
taxameter
12.100
-
12.100
8.350
18.860
-
-
Fællesudgifts-
taxameter
6.040
7.020
7.730
9.800
10.780
447
Bygnings-
taxameter
7.480
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2016.
Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på
A-niveau:
Fag (kr. pr. bestået elev)
Fysik
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Geovidenskab
Musik
Takst
9.780
Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7
elever.
Tilskud til oprettede studieretninger
Græsk og Latin
Takst
423.850
Undervisningstaksterne er fastsat som 88,05 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige
almene gymnasier. Øvrige takster ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster
til de offentlige almene gymnasier.
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 6,5 mio. kr. i 2016, 12,4
mio. kr. i 2017 og 4,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene
og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,9 mio. kr. i 2016, 4,7 mio.
kr. i 2017, forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0448.png
448
§ 20.43.01.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2016, reduceret
med 7,7 mio. kr. i 2017, 7,6 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem
regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregule-
ring optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016, 0,3 mio.
kr. i 2017 og forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2016, 0,1 mio.
kr. i 2017 og forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 122,4 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundtilskud .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
122,4
122,4
122,4
2017
121,8
121,8
121,8
2018
122,0
122,0
122,0
2019
121,9
121,9
121,9
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 122,4 mio. kr. i 2016, 121,8
mio. kr. i 2017, 122,0 mio. kr. i 2018 og 121,9 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem re-
geringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 980.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan
ikke overstige et beløb svarende til 11.760 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0449.png
§ 20.48.02.10.
449
til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede
grundtilskud pr. grundlagsårselev.
Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en in-
stitution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for
erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for
almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangspe-
riode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse) på op til 1.764.000 kr., dog maksimalt 11.760 kr. pr. grundlagsårselev
på de erhvervsrettede uddannelser.
Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder
basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.
Retten til at oppebære to basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år efter en fusion
gælder også fusioner, hvor den ene part udgøres af en udspaltet afdeling, som tidligere har udgjort
en selvstændig institution.
For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne
for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 20.38.02.15.
Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution
for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskole-
tillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til
1.960.000 kr., dog maksimalt 11.760 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser
til institutionen for almengymnasiale uddannelser.
Geografisk grundtilskud
Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlag-
sårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutio-
ner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen
af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsud-
dannelse mv.
20.51. Produktionsskoler
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 6,0 mio. kr. i 2016.
F
-6,0
-2,4
-2,4
-3,6
-3,6
2017
-2,8
-2,4
-2,4
-0,4
-0,4
2018
-2,6
-2,3
-2,3
-0,3
-0,3
2019
-2,6
-2,3
-2,3
-0,3
-0,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0450.png
450
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt................
1.1. Ikke-aktiverede ...................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ...............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) ...............
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud i alt..........
3. Igangsættelsestilskud til
Udslusning ..........................
I alt.............................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ..............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) .............
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU).............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud
(grundlagsårselever) ..........
R
2010
78
R
2011
81
§ 20.51.11.
R
2012
79
R
2013
82
R
2014
82
B
2015
82
F
2016
83
BO1
2017
83
BO2
2018
83
BO3
2019
83
731,0
682,1
6,8
24,6
12,2
3,3
0,1
1,9
49,2
-
780,2
691,4
641,3
6,4
26,8
12,3
4,6
0,0
-
54,3
-
745,7
714,0
660,4
6,6
27,6
13,0
6,4
0,0
-
56,3
-
770,3
690,5
636,8
4,3
29,1
12,7
7,6
0,0
-
57,9
-
748,4
704,0
649,8
3,9
29,6
13,0
7,7
0,0
-
55,9
-
759,9
770,2
713,3
4,1
30,5
13,9
8,4
0,0
-
57,9
5,4
833,5
651,2
601,0
3,7
26,9
12,1
7,5
0,0
-
57,2
5,2
713,6
645,9
596,1
3,6
26,7
12,1
7,4
0,0
-
52,5
5,2
703,6
634,4
585,7
3,5
26,2
11,8
7,2
0,0
-
51,5
5,2
691,1
621,7
573,9
3,4
25,7
11,6
7,1
0,0
-
50,5
5,0
677,2
7.745
125
2.684
745
200
3
88
6.327
7.569
121
2.978
779
295
1
-
7.533
7.647
123
3.074
814
396
1
-
7.716
7.388
80
3.233
792
475
0
-
7.726
7.469
74
3.282
813
484
0
-
7.421
8.164
77
3.379
868
523
0
-
7.574
7.129
69
3.063
776
483
0
-
7.630
7.213
69
3.107
787
483
0
-
7.155
7.231
69
3.107
787
483
0
-
7.155
7.231
69
3.107
787
483
0
-
7.155
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
88,1
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
54,6
1.3. Udslusningstilskud (årselev)
9,2
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU)................
16,4
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
16,5
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
33,3
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
21,6
2. Bygningstilskud ...................
7,8
84,7
53,0
9,0
15,8
15,6
0,0
-
7,2
86,4
53,7
9,0
16,0
16,2
0,0
-
7,3
86,2
53,8
9,0
16,0
16,0
-
-
7,5
87,0
52,9
9,0
16,0
15,9
-
-
7,5
87,4
53,2
9,0
16,0
16,1
-
-
7,6
84,3
52,6
8,8
15,6
15,6
-
-
7,5
82,6
51,6
8,6
15,3
15,3
-
-
7,3
81,0
50,6
8,4
15,0
15,0
-
-
7,2
79,4
49,6
8,3
14,7
14,7
-
-
7,1
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbe-
grænsningen vedrørende barselsfonden.
Takstkatalog for 2016
(www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Produktionsskoler
Tilskudstype
Taxametertilskud til drift
Deltagere i kombinationsforløb
Udslusningstilskud
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb)
Bygningstaxametertilskud
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler
Takst
84.300
52.630
8.780
15.620
7.490
31.060
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0451.png
§ 20.51.11.
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)
451
472.925
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 samt 2,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,6 mio. kr. i 2016, 0,4 mio.
kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,7 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skoleydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-1,7
-1,7
-1,7
2017
-1,8
-1,8
-1,8
2018
-1,8
-1,8
-1,8
2019
-1,8
-1,8
-1,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
Skoleydelse i alt ..............................
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
1. Skoleydelse i alt .......................
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Skoleydelse (ugetakst)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
R
2010
88,3
302,6
0,0
0,0
390,9
R
2011
92,3
0,0
79,6
126,7
298,6
R
2012
93,0
-0,7
80,8
126,0
299,1
R
2013
85,1
0,0
85,0
126,4
296,5
R
2014
79,3
0,0
89,4
138,8
307,5
B
2015
102,2
0,0
86,0
127,6
315,8
F
2016
78,7
0,0
84,6
125,6
288,9
BO 1
2017
83,9
0,0
82,5
122,4
288,8
BO 2
2018
83,9
0,0
82,5
122,4
288,8
BO 3
2019
83,9
0,0
82,5
122,4
288,8
309,7
128,0
181,7
-
-
299,8
133,7
-
89,4
76,7
301,2
134,6
-0,5
90,8
76,3
295,4
123,4
-
95,5
76,5
299,6
115,1
-
100,5
84,0
326,6
150,2
-
98,0
78,4
285,2
114,1
-
95,1
76,0
288,5
121,7
-
92,7
74,1
288,5
121,7
-
92,7
74,1
288,5
121,7
92,7
74,1
0,7
1,7
-
-
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0452.png
452
Skoleydelse ved produktionsskoler
Under 18 år
18 år og derover, hjemmeboende
18 år og derover, udeboende
§ 20.51.12.
Takst
690
890
1.651
10. Skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,8
mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 21,7 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-21,7
-21,7
-21,7
2017
-2,0
-2,0
-2,0
2018
-2,0
-2,0
-2,0
2019
-2,0
-2,0
-2,0
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag u/18 år ..
2. Kommunale bidrag o/18 år ..
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Årselever u/18 år .................
2. Årselever o/18 år .................
R
2010
101,8
203,3
305,1
2.977
3.452
R
2011
115,1
236,1
351,2
3.354
3.994
34,3
59,1
R
2012
120,7
213,8
334,5
3.538
3.636
34,1
58,8
R
2013
126,2
215,8
342,0
3.660
3.635
34,5
59,4
R
2014
116,5
224,5
341,0
3.344
3.739
34,9
60,0
B
2015
148,6
182,9
331,5
4.211
3.012
35,3
60,7
F
2016
119,4
186,8
306,2
3.384
3.093
35,3
60,4
BO 1
2017
122,9
203,4
326,3
3.480
3.344
35,3
60,8
BO 2
2018
122,9
203,4
326,3
3.480
3.344
35,3
60,8
BO 3
2019
122,9
203,4
326,3
3.480
3.344
35,3
60,8
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....
34,2
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....
58,9
Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Kommunalt bidrag pr. årselev
Under 18 år
18 år og derover
Grundtilskud (kr. pr. skole)
2015
34.927
60.144
2016
35.276
60.746
472.925
Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2015 anvendes til afregning i 2016 for aktiviteten i
2015. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2016 anvendes til afregning i 2017 for aktiviteten i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0453.png
§ 20.51.13.10.
453
10. Kommunale bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 21,7 mio. kr. i 2016 og
2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og
205)
20.71. Frie fagskoler
20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst
12 uger af et kursus .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 7,9 mio. kr. i 2016.
F
-7,9
-2,9
-2,9
2017
-6,9
-2,3
-2,3
2018
-6,6
-2,1
-2,1
2019
-6,6
-2,1
-2,1
-2,5
-2,5
-0,6
-0,6
-0,3
-0,3
-1,2
-1,2
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
-2,0
-2,0
-0,7
-0,7
-0,3
-0,3
-1,2
-1,2
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
-1,9
-1,9
-0,7
-0,7
-0,3
-0,3
-1,1
-1,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-1,9
-1,9
-0,7
-0,7
-0,3
-0,3
-1,0
-1,0
-0,2
-0,2
-0,4
-0,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0454.png
454
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Antal skoler ....................................
R
2010
14
R
2011
§ 20.71.11.
R
2012
13
32,6
22,2
10,4
0,0
-
20,9
10,8
10,1
6,6
1,0
5,6
-
16,2
4,0
-
-
2,6
8,1
91,0
R
2013
12
31,2
21,6
9,6
0,0
-
22,2
11,8
10,4
6,2
0,9
5,3
-
15,9
8,3
-
-
3,1
6,5
93,4
R
2014
12
32,7
22,8
9,9
0,0
-
23,7
11,1
12,6
6,0
0,9
5,1
-
14,1
12,1
1,5
10,6
3,3
6,6
98,5
B
2015
12
32,4
21,9
9,9
0,1
0,5
24,0
11,2
12,8
6,2
0,9
5,3
-
15,1
14,8
3,1
11,7
3,9
6,6
103,0
F
2016
14
23,8
15,2
7,5
0,1
1,0
17,8
9,9
7,9
5,7
1,0
4,7
-
14,7
13,2
1,8
11,4
4,6
6,2
86,0
BO 1
2017
14
20,0
11,4
7,0
0,1
1,5
13,7
7,6
6,1
5,8
1,0
4,8
-
14,7
12,9
1,7
11,2
5,5
6,1
78,7
BO 2
2018
14
19,6
10,7
6,8
0,1
2,0
13,3
7,4
5,9
5,7
1,0
4,7
-
14,4
12,7
1,7
11,0
5,4
6,0
77,1
BO 3
2019
14
19,0
10,3
6,6
0,1
2,0
12,9
7,2
5,7
5,6
1,0
4,6
-
14,1
12,5
1,7
10,8
5,3
5,8
75,2
14
37,4
25,5
11,8
0,1
-
23,9
11,1
12,8
6,9
1,0
5,9
-
13,6
4,3
-
-
2,2
8,8
97,1
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ...................
68,8
1.1 Basistakst, alle elever..............
49,8
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
19,0
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
cegivende undervisning...........
0,0
1.4 Præmie for optag på erhvervs-ud-
dannelse ...................................
-
2. Supplerende tilskud i alt ......
8,2
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
3,8
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
4,4
3. Bygningstilskud......................
8,6
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud
1,1
3.2 Bygningstaxameter ..................
7,0
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud
0,5
4. Tilskud til svært handicappede
12,3
5. Tilskud til specialundervisning
4,5
5.1 Tilskud til specialundervisning
-
5.2 Tilskud til inklusion ................
-
6. Tillægstakster til særligt priori
terede elevgrupper ................
2,4
7. Elevstøtte for elever u. 18 år
10,6
I alt.................................................
115,4
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever ...............................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus ......
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus ....
2.2 Elever i 10. klasse...................
3. Bygningstilskud .......................
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til svært handicap-
pede, personer .........................
5. Tilskud til specialundervisning
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
854
853
0
-
364
473
-
759
252
193
-
-
222
684
742
738
2
-
322
393
-
810
306
186
-
-
203
569
697
690
0
-
338
328
-
711
323
173
-
-
198
509
649
646
0
-
283
333
-
620
198
332
-
-
239
419
649
646
0
-
283
333
-
620
198
247
68
179
239
419
648
645
2
50
282
333
-
648
204
339
133
206
240
419
618
615
2
100
315
261
-
594
200
225
79
146
222
394
618
615
2
150
315
261
-
618
200
225
79
146
222
394
618
615
2
200
315
261
-
618
200
225
79
146
222
394
618
615
2
200
315
261
-
618
200
225
79
146
222
394
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0455.png
§ 20.71.11.
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud .......................
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til svært handicappede
5. Tilskud til specialundervisning
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
455
58,3
22,3
-
-
34,4
16,0
54,3
-
31,9
15,1
-
-
33,3
14,9
-
-
35,2
15,3
-
-
33,8
15,3
49,9
10,0
24,6
12,2
48,5
10,0
18,5
11,4
47,6
10,0
17,3
11,1
46,6
10,0
16,7
10,7
45,7
9,8
10,4
9,3
9,2
48,8
23,3
-
-
10,8
15,5
34,5
32,8
7,2
44,4
23,1
-
-
10,8
15,4
32,0
30,8
7,7
50,2
23,1
-
-
13,1
15,9
41,7
30,9
8,5
80,3
25,0
-
-
13,0
15,5
39,2
37,8
8,2
71,2
-
22,4
58,9
13,8
15,8
39,7
38,4
8,0
74,0
-
23,7
57,2
16,3
15,8
31,4
30,3
7,9
73,5
-
22,8
78,1
20,7
15,8
24,1
23,4
7,8
73,5
-
21,5
76,7
24,7
15,5
23,5
22,6
7,6
72,0
-
21,5
75,3
24,4
15,2
22,9
21,8
7,4
70,5
-
21,5
74,0
23,9
14,7
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2016
(www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
Frie fagskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Præmie for optag på erhvervsuddannelse
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tilskud til specialundervisning
Tilskud til inklusion
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Takst
24.551
12.194
39.796
10.010
31.379
30.233
7.902
78.000
22.298
78.082
44.041
9.615
16.204
11.498
15. Driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2016, 2,3 mio.
kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2016, 2,1 mio.
kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0456.png
456
§ 20.71.11.25.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,7
mio. kr. årligt i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-
vitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2016 og
2017,1,1 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 og 0,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (tekstanm. 180)
(Lovbun-
den)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,4 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler .........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-1,4
-1,4
-1,4
2017
-1,4
-1,4
-1,4
2018
-1,4
-1,4
-1,4
2019
-1,4
-1,4
-1,4
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag................
B. Aktivitet (bidragselever)
1. Kommunale bidrag ...............
R
2010
23,5
652
R
2011
19,1
543
35,1
R
2012
18,6
526
35,3
R
2013
14,4
407
35,3
R
2014
14,5
410
35,5
B
2015
12,2
346
35,4
F
2016
13,2
379
34,9
BO 1
2017
13,2
379
34,9
BO 2
2018
13,2
379
34,9
BO 3
2019
13,2
379
34,9
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kommunale bidrag................
36,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0457.png
§ 20.71.12.10.
457
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og
217)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,1 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-4,1
20,2
20,2
-11,3
-11,3
-13,0
-13,0
2017
-4,1
19,7
19,7
-11,1
-11,1
-12,7
-12,7
2018
-3,9
17,1
17,1
-9,7
-9,7
-11,3
-11,3
2019
-3,0
16,2
16,2
-8,8
-8,8
-10,4
-10,4
Centrale aktivitetsoplysninger
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...............
2. Fællesudgiftstilskud .................
3. Bygningstilskud .......................
I alt ............................................
B. Aktivitet (årselever)
It-fag ..........................................
Sprogfag .....................................
Almene fag ................................
Organisatoriske fag ....................
Teknisk-faglige og merk. fag ....
Individuel kompetencevurd. .......
SOSU- og pædagogiske fag ......
EUD+ .........................................
Fælleskatalog lav ........................
Fælleskatalog høj ........................
I alt ............................................
R
2010
630,7
364,1
133,1
1.127,9
490
0
135
1.493
5.651
244
1.047
0
-
-
9.060
R
2011
422,0
290,5
108,7
821,2
255
0
53
804
3.909
189
895
1
-
-
6.106
R
2012
441,2
236,4
100,0
777,9
265
0
54
756
4.199
60
1.177
0
-
-
6.511
R
2013
415,1
220,3
92,2
727,6
208
0
31
586
3.914
46
1.233
0
-
-
6.018
R
2014
467,4
217,3
94,9
779,6
155
0
27
515
3.957
46
1.230
0
-
-
5.930
B
2015
553,0
220,1
92,8
865,9
242
0
36
682
4.553
54
1.434
0
-
-
7.001
F
2016
535,4
212,3
91,8
839,5
210
0
31
591
3.950
46
1.244
0
157
455
6.684
BO 1
2017
526,9
207,5
90,0
824,4
210
0
31
591
3.945
46
1.243
0
157
455
6.678
BO 2
2018
442,3
186,2
80,7
709,2
192
0
29
541
3.611
42
1.138
0
144
416
6.113
BO 3
2019
394,1
172,8
74,8
641,7
181
0
27
511
3.411
40
1.075
0
136
393
5.774
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0458.png
458
Deltagerbetaling - Fælleskatalog
Deltagerbetaling
(kr. pr. uge)
Fælleskatalog høj
Fælleskatalog lav
1.360
1.280
§ 20.72.01.
Deltagerbetaling
(kr. pr. årselev)
54.400
51.200
Maximalt tillæg
(kr. pr. uge)
700
700
Samlet deltagerbetaling
inkl. tillæg pr. uge
2.060
1.980
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2016, 19,7 mio.
kr. i 2017, 17,1 mio. kr. i 2018 og 16,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-
årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,3 mio. kr. i 2016, 11,1
mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 og 8,8 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,0 mio. kr. i 2016, 12,7
mio. kr. i 2017, 11,3 mio. kr. i 2018 og 10,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168,
171, 212, 213 og 217)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,1 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,1
3,9
3,9
0,6
0,6
-0,7
-0,7
0,3
0,3
2017
4,1
3,8
3,8
0,6
0,6
-0,7
-0,7
0,4
0,4
2018
3,9
3,5
3,5
0,6
0,6
-0,6
-0,6
0,4
0,4
2019
3,0
2,4
2,4
0,5
0,5
-0,3
-0,3
0,4
0,4
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0459.png
§ 20.72.03.
Centrale aktivitetsoplysninger
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ..............................
2. Fællesudgifter .............................................
3. Bygningsudgifter .........................................
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling .............
I alt .................................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .................................................
Deltidsuddannelser ..........................................
SOSU ...............................................................
PAU ..................................................................
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling
Realkompetencevurdering med deltagerbetaling
I alt ..................................................................
R
2010
50,2
0,1
6,1
-
56,4
R
2011
73,0
0,1
7,6
-
80,7
459
R
R
R
B
F
BO 1 BO 2 BO 3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
66,2
0,1
7,1
-
73,4
70,3
0,1
6,2
-
76,6
89,7
0,2
5,6
-
95,5
82,1
0,2
6,6
-
88,9
23,4
0,7
7,4
5,7
37,2
23,2
0,6
6,1
7,3
37,2
20,8
0,6
4,7
7,8
33,9
14,7
0,5
3,2
7,8
26,2
150
305
55
358
-
-
868
315
44
63
524
-
-
946
276 240
35
90
27
35
519 694
-
-
-
-
857 1.059
194 259
45
35
46
38
600 748
-
-
-
-
885 1.080
104
38
15
300
54
54
565
104
38
15
302
53
53
565
83
35
12
240
53
53
476
66
33
10
190
52
52
403
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2016
(www.uvm.dk/takst)
Uddannelser
Uddannelse
EUD-enkeltfag
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Deltidsuddannelser
It-administrator
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder
Arbejdsstudietekniker
Blomsterbinder
Tilsynstekniker
Iværksætteruddannelsen
Kloakmester
Realkompetencevurdering uden deltagerbeta-
ling
Realkompetencevurdering med deltagerbeta-
ling
Undervisnings-
taxameter
10.870
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
7.320
14.660
21.170
25.950
47.660
15.420
23.410
64.070
47.660
4.580
6.750
7.780
3.620
6.290
8.270
6.650
Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som
åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.
Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar
2016, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til
indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet
Bygningstaxametertilskud, tidligere
amtslige institutioner
under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse
Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m )
2
1.310
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0460.png
460
§ 20.72.03.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2016, 3,8 mio.
kr. i 2017, 3,5 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2016, 2017
og 2018 samt 0,5 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt i 2016 og
2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4
mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213)
(Selvej-
ebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 184,2 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tillægstakster ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-184,2
-99,5
-99,5
3,9
3,9
-70,5
-70,5
-18,1
-18,1
2017
-231,0
-166,0
-166,0
21,6
21,6
-68,9
-68,9
-17,7
-17,7
2018
-227,2
-163,2
-163,2
21,4
21,4
-68,1
-68,1
-17,3
-17,3
2019
-225,5
-161,9
-161,9
21,1
21,1
-67,8
-67,8
-16,9
-16,9
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0461.png
§ 20.74.02.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
6. Dispositionsbegrænsning
I alt .................................
B. Antal årselever
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
I alt .................................
R
2010
1045,6
678,9
165,7
253,0
R
2011
1054,9
612,5
164,0
295,0
R
2012
1108,8
593,8
181,7
352,4
R
2013
1182,5
592,8
182,6
379,4
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
461
BO 3
2019
1223,9 1.248,5 1.095,4 1.063,2 1.040,2 1.017,0
667,0
853,0
803,1
775,3
761,9
745,7
190,6
195,2
200,3
195,5
191,4
187,6
337,4
391,9
286,6
212,2
208,3
204,1
5,6
6,9
10,7
12,5
13,0
12,5
16,9
19,4
19,9
19,9
-
-
-
-6,3
-
-
-
-
-
-
2.148,8 2.133,3 2.247,4 2.343,5 2.431,9 2.701,1 2.402,3 2.265,6 2.221,7 2.174,3
11.248
7.941
1.368
591
-
21.148
11.902
7.413
1.512
791
-
21.618
12.440
7.059
1.664
938
-
22.101
13.566
7.310
1.723
1.017
-
23.616
13.984
8.469
1.864
891
-
25.208
14.128
11.143
1.893
1.062
-
28.226
14.065
11.109
2.011
792
-
27.977
14.065
10.432
2.011
789
-
27.297
14.065
10.693
2.011
786
-
27.555
14.065
10.693
2.011
786
-
27.555
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag......
98,7
2. Avu ...............................
90,9
3. FVU ..............................
114,9
4. Ordblindeundervisning
445,2
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
90,2
81,9
108,3
383,0
-
90,1
82,5
110,3
380,4
-
89,7
82,4
105,8
376,2
-
89,6
82,6
111,9
380,4
-
88,4
82,7
107,6
373,8
-
77,9
75,5
103,2
361,9
-
75,6
72,9
100,5
268,6
-
74,0
71,5
98,4
264,7
-
72,3
70,0
96,5
259,5
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2016
(www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.
Undervisnings-
taxameter
62.370
60.170
55.960
41.010
64.680
257.250
Fællesudgifts-
taxameter
10.780
10.400
9.350
17.040
Bygnings-
taxameter
9.800
9.990
10.580
24.060
Uddannelse
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
FVU
Ordblindeundervisning
Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension
Uddannelse
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
Undervisnings-
taxameter
56.230
54.030
45.930
27.190
Fællesudgifts-
taxameter
10.780
10.400
Bygnings-
taxameter
9.800
9.990
Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pen-
sion, udgør 750 kr. pr. fag i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0462.png
462
Særlige takster pr. deltager
Tilskudstype
§ 20.74.02.
Takst
260
260
1.250
3.150
270
450
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag
Administrationstillægstakst avu
Visitationstest til ordblindeundervisning
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning
Administrationstillægstakst FVU
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning
Særlige takster pr. årselev
Tilskudstype
Virksomhedsrettet til FVU
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse
Realkompetencevurdering avu
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu
Takst
27.370
5.460
91.350
83.200
78.040
Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af
de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke byg-
ningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 99,5 mio. kr. i 2016,
166,0 mio. kr. i 2017, 163,2 mio. kr. i 2018 og 161,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i
2016 og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,9 mio. kr. årligt i 2016 og
2017, 5,7 mio. kr. i 2018 og 5,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 105,4 mio. kr. i 2016, 171,9
mio. kr. i 2017, 168,9 mio. kr. i 2018 og 167,5 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem re-
geringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,9 mio. kr. i 2016, 21,6
mio. kr. i 2017, 21,4 mio. kr. i 2018 og 21,1 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2016, 24,9 mio.
kr. i 2017, 24,6 mio. kr. i 2018 og 24,1 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-
årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2016, 3,3 mio.
kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.74.02.20.
463
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 70,5 mio. kr. i 2016,
68,9 mio. kr. i 2017, 68,1 mio. kr. i 2018 og 67,8 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,8 mio. kr. i 2016 og for-
højet med 0,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,1 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i
2016 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 52,7 mio. kr. i 2016, 69,1
mio. kr. i 2017, 68,3 mio. kr. i 2018 og 67,9 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem rege-
ringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering
optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober
2015.
30. Tillægstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,1 mio. kr. i 2016,
17,7 mio. kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018 og 16,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,6 mio. kr. i 2016, 17,2
mio. kr. i 2017, 16,8 mio. kr. i 2018 og 16,4 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i
BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
20.75. Enkeltfag mv.
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,5 mio. kr. i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0464.png
464
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.75.02.
F
-8,5
-6,6
-6,6
-1,0
-1,0
-0,9
-0,9
2017
-8,4
-6,5
-6,5
-1,0
-1,0
-0,9
-0,9
2018
-8,1
-6,3
-6,3
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
2019
-7,9
-6,2
-6,2
-0,9
-0,9
-0,8
-0,8
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger
2016-pl
R
2010
R
2011
106,8
1.531
70,5
R
2012
111,5
1.566
73,6
R
2013
112,3
1.547
74,2
R
2014
101,5
1.361
67,0
B
2015
114,2
1.490
75,5
F
2016
89,7
1.285
69,8
BO1
2017
87,9
1.285
68,4
BO2
2018
86,2
1.285
67,1
BO3
2019
84,5
1.285
65,8
A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser ................................
106,4
B. Aktivitet
Adgangskurser ................................
1.514
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Adgangskurser ................................
70,3
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,6 mio. kr. i 2016, 6,5 mio.
kr. i 2017, 6,3 mio. kr. i 2018 og 6,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2016,
2017 og 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0465.png
§ 20.78.
465
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
200)
20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 24,0 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundtilskud mv. .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
24,0
24,0
24,0
2017
23,5
23,5
23,5
2018
23,0
23,0
23,0
2019
22,6
22,6
22,6
10. Grundtilskud mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2016, 23,5 mio.
kr. i 2017, 23,0 mio. kr. i 2018 og 22,6 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen
og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i
forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.
Øvrige tilskud
Der ydes et maksimumstilskud på 6,88 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regi-
onalt uddannelsestilskud under § 20.78.02.60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan
tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 17.640 kr. pr. til-
skudsberettiget grundlagsårselev.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 735.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan
ikke overstige et beløb svarende til 11.760 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk
Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt
uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grund-
lagsårselev.
Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med
en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution
for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre,
bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en over-
gangsperiode på 4 år.
Geografisk grundtilskud
Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlag-
sårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutio-
ner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen
af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0466.png
466
§ 20.8.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,5 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,5
3,4
3,4
0,6
0,6
0,5
0,5
2017
4,5
3,4
3,4
0,6
0,6
0,5
0,5
2018
4,3
3,3
3,3
0,5
0,5
0,5
0,5
2019
4,4
3,3
3,3
0,6
0,6
0,5
0,5
Centrale aktivitetsoplysninger
2016-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
B. Aktivitet i alt (årselever)............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
R
2010
208,9
92,1
48,4
68,4
3.267
1.579
810
878
R
2011
198,3
83,4
47,2
67,7
3.198
1.479
816
903
R
2012
188,7
81,9
45,9
60,9
3.031
1.438
787
806
R
2013
178,7
69,5
46,5
62,7
2.831
1.221
791
819
R
2014
188,7
88,0
43,6
57,1
3.046
1.547
746
753
B
2015
243,6
93,4
71,7
78,5
3.886
1.632
1.225
1.029
F
2016
210,7
88,1
57,2
65,4
3.470
1.584
1.004
882
BO1
2017
206,7
86,5
56,1
64,1
3.470
1.584
1.004
882
BO2
2018
202,5
84,8
54,9
62,8
3.470
1.584
1.004
882
BO3
2019
195,7
83,3
52,6
59,8
3.422
1.584
981
857
58,3
59,8
77,9
56,4
57,8
75,0
57,0
58,3
75,6
56,9
58,8
76,5
56,9
58,4
75,8
57,2
58,5
76,3
55,6
57,0
74,2
54,7
55,9
72,7
53,6
54,7
71,2
52,6
53,6
69,8
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2016
(www.uvm.dk/takst)
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0467.png
§ 20.83.01.
467
Uddannelse
Introduktionskurser
Brobygning til gymnasiale uddannelser
Brobygning til merkantile EUD
Brobygning til tekniske EUD
Undervisnings-
taxameter
42.510
43.820
52.840
Fællesudgifts-
taxameter
7.010
9.540
Bygnings-
taxameter
6.120
11.770
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse
Uddannelse
Introduktionskurser
Brobygning til gymnasiale uddannelser
Brobygning til merkantile EUD
Brobygning til tekniske EUD
Vedligeholdelses-
taxameter
1.060
1.580
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt i 2016 og
2017, 3,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og
2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2016 og i BO-
årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015.
20.89. Forsøg og udvikling mv.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 5,0 mio. kr. i 2016.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsord-
ning .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-5,0
2017
-
2018
-
2019
-
-5,0
-5,0
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0468.png
468
§ 20.89.01.69.
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene overføres 5,0 mio. kr. i 2016 til § 19. Uddannelses-
og Forskningsministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015.
Overførslen vedrører en et-årig bevilling i 2016 til Fonden for Entreprenørskab med henblik på
at dække behovet for undervisningsmaterialer og undervisningsforløb i perioden 2016-2018.
20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3 og 144)
(Reservations-
bev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,3 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever ................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
31. Krav på udredning af ordblindhed ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
7,3
6,3
6,3
1,0
1,0
2017
9,9
7,1
7,1
2,8
2,8
2018
10,8
7,2
7,2
3,6
3,6
2019
3,8
0,2
0,2
3,6
3,6
30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2016, 7,1 mio.
kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling, gennemførelse og evaluering af tur-
boforløb for fagligt udfordrede elever, herunder ansøgningspuljer målrettet kommunerne, kom-
petenceudvikling, konsulentbistand, formidling, konferencer m.v.
31. Krav på udredning af ordblindhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2016, 2,8 mio.
kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 som følge af Aftale mellem regeringen, Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at forbedre det faglige grundlag for udredning af
ordblindhed, herunder at sikre et bedre samspil mellem de nuværende tests på området, fastsæt-
telse af grænseværdier samt analyse af Ordblindetesten på særlige målgrupper.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0469.png
§ 20.89.06.
469
20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og
144)
(Reservationsbev.)
20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser
Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for
ungdoms-og voksenuddannelser. Partsudvalgene skal inden for områderne samarbejde, tillid og
arbejdsmiljø fastlægge den konkrete udformning og gennemførsel af indsatser, behandle projekt-
og kursusansøgninger og prioritere de angivne midler. Partssamarbejdet retter sig mod to over-
ordnede opgaver, henholdsvis lokale aktiviteter samt indsatser og fælles kurser for ledere og til-
lidsrepræsentanter. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af mål-
grupper.
20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel
Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til styrkelse af den tillidsskabende indsats
hos Center Mod Menneskehandel samt 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til bedre forberedelse
og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder
bl.a. forlængelse af reflektionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlan-
det fra 3 til 6 måneder. Reflektionsperioden og reintegrationen omfatter alle, der er identificerede
som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark som hjemlandet til f.eks.
behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb, underhold og etablering.
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 34,0 mio. kr. i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-34,0
-34,0
-34,0
2017
-34,0
-34,0
-34,0
2018
-34,0
-34,0
-34,0
2019
-34,0
-34,0
-34,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0470.png
470
§ 20.92.04.10.
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 34,0 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Antal rabatmodtagere (1.000) ........
Heraf antal rabatmodtagere (1.000)
af denne konto................................
Rabat (mio.kr.) ...............................
R
2010
92,5
92,5
239,9
R
2011
112,2
79,3
157,4
R
2012
124,3
65,5
159,1
R
2013
116,2
79,5
140,5
R
2014
126,8
66,8
161,4
B
2015
131,1
89,7
163,1
F
2016
132,6
69,8
133,2
BO1
2017
132,6
69,8
133,2
BO2
2018
132,6
69,8
133,2
BO3
2019
132,6
69,8
133,2
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,9 mio. kr. i 2016.
F
-8,9
-8,9
-8,9
2017
-10,5
-10,5
-10,5
2018
-10,5
-10,5
-10,5
2019
-10,5
-10,5
-10,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,9 mio. kr. i 2016 og 10,5
mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
Centrale aktivitetsoplysninger
(www.svu.dk):
2016-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ...
Støtteuger (1.000) .............
Gns. kursuslængde, uger ...
Støttesats pr. uge ...............
R
2010
8,1
78,8
9,7
4.133
325,7
R
2011
6,0
58,0
9,7
3.698
222,0
R
2012
4,8
14,9
3,1
3.344
50,8
R
2013
3,6
9,5
2,6
3.344
31,3
R
2014
4,9
19,0
3,1
3.344
50,6
B
2015
3,9
10,3
2,6
3.344
34,2
F
2016
2,6
8,1
3,1
3.344
27,0
BO1
2017
2,6
8,1
3,1
3.344
27,0
BO2
2018
2,6
8,1
3,1
3.344
27,0
BO3
2019
2,6
8,1
3,1
3.344
27,0
Udgifter i alt (mio. kr.).........
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0471.png
§ 20.98.
471
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 19,2 mio. kr. i 2016
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig elevstøtte ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
19,2
18,6
18,6
0,6
0,6
2017
19,2
18,6
18,6
0,6
0,6
2018
19,2
18,6
18,6
0,6
0,6
2019
19,2
18,6
18,6
0,6
0,6
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
B
2015
F
2016
BO 1
2017
BO 2
2018
BO 3
2019
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. Elevstøtte .
1.042,0 999,7 1.000,9 994,6 1.002,9 999,1 1.017,6 1.017,6 1.017,6 1.017,6
6,0
6,1
32,9
32,4
32,2
32,5
33,4
33,4
33,4
33,4
1.048,0 1.005,8 1.033,8 1.027,0 1.035,1 1.031,6 1.051,0 1.051,0 1.051,0 1.051,0
28.065 28.071 27.414 27.281 27.364 27.713 28.226 28.226 28.226 28.226
28.065 28.071 28.048 27.324 27.148 27.489 28.226 28.226 28.226 28.226
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Elevstøtte ...........................
0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..
0,0
0,9
0,0
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte
ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2016 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2015 og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
20. Individuel supplerende elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og i BO-
årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2015
og den forventede aktivitet i 2016 og i BO-årene.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
472
§ 20.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 218.
Tekstanmærkningen er optaget i 2016 som opfølgning på
Aftale mellem regeringen (SR),
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance
om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
Det fremgår af denne aftale,
at muligheden for at gennemføre forsøg med praktikpladsafhængigt taxametertilskud skal under-
søges. Formålet med forsøget er at afprøve, om en omlægning af tilskudsmodellen kan få flere
elever i praktik i en virksomhed. Tekstanmærkningen er optaget for at hjemle gennemførelsen
af dette forsøg, der planlægges gennemført i 2016.
Aftalekredsen har aftalt, at forsøget gennemføres på et afgrænset antal grundforløbshold hos
4-5 udbydere af erhvervsuddannelserne. Med den eksisterende tilskudsmodel udløser hver elev
på disse hold et færdiggørelsestaxametertilskud, når eleven består grundforløbet. Tekstanmærk-
ningens stk. 2 hjemler, at der for deltagere i forsøgsordningen sker en afskæring af dette færdig-
gørelsestilskud. I stedet udløses der et færdiggørelsestilskud pr. elev, der efter afsluttet grund-
forløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en virksomhed.
For at gøre deltagelse i forsøgsordningen attraktivt for uddannelsesinstitutionerne fastsættes
færdiggørelsestaksten pr. elev højere for de elever, der indgår i forsøget. Taksten fastsættes til
200 pct. af færdiggørelsestaksten for elever i ordinære forløb, dvs. en dobbelt så høj takst.
Stk. 3 giver mulighed for, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte
nærmere regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om opgørelse og indberetning
af aktiviteten for forsøgsskolerne.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0473.png
473
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
20,3
20,2
77,4
77,4
-32,3
-9,0
-8,1
-18,7
3,5
-45,1
3,0
-48,1
20,2
20,2
-0,1
0,8
0,8
-0,8
-
-
-0,8
-
-
-
-
-0,1
-0,1
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................
21.22. Musik ...............................................................................................
21.23. Scenekunst .......................................................................................
21.24. Film .................................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................
Folkeoplysning ..........................................................................................
21.57. Folkehøjskoler .................................................................................
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0474.png
474
Artsoversigt:
§ 21.
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
5,0
15,2
20,2
20,2
-
-0,1
-0,1
-0,1
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opdatering og udvikling af ordnet.dk, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2016
32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.22.17., § 21.23.11., § 21.23.21.,
21.23.57. og § 21.33.41. som følge af indgåelse af nye
kulturaftaler
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til udvalgte initiativer, jf. Aftale om finansloven
for 2016
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af bevillinger til Statens Kunstfond til
styrkelse af dansk kulturarv, jf. Aftale om finansloven
for 2016
21.22. Musik
17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af nye kulturaftaler
21.23. Scenekunst
11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af ny kulturaftale
40,7
-
14,4
-
-
77,4
-
0,8
22,9
-
-
-
479,3
-9,0
36,2
-
89,5
-8,1
-
-
362,8
-0,8
20,2
-0,8
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af nye kulturaftaler
57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af nye kulturaftaler
21.24. Film
02. Det Danske Filminstitut
(Driftsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Digitalisering af dansk film, jf. Aftale om finansloven
for 2016
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Formidling af Danmarks historie samt markering af
100-året for salget af de danske vestindiske øer, jf. Af-
tale om finansloven for 2016
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Særlig indsats for bevaring af fortidsminder (runesten
mv.) og gamle træskibe, jf. Aftale om finansloven for
2016
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekst-
anm. 14)
(Reservationsbev.)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af ny kulturaftale
Folkeoplysning
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2014/2015
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
537,1
20,2
126,5
-12,4
475
1,8
-
25,0
-5,5
-
-
116,6
3,5
-
-
308,9
3,0
205,9
-
23,5
2,5
0,7
-
430,0
-50,6
-
-
-
-
-
-
1,0
-0,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0476.png
476
§ 21.
Indtægtsbevillingen reduceres som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitets-
udvikling i skoleåret 2014/2015
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2017
1,5
1,5
1,5
2018
1,5
1,5
1,5
2019
1,5
1,5
1,5
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i henholdsvis
2017, 2018 og 2019 med henblik på en særlig indsats for at opdatere og udvikle ordnet.dk.
21.11.32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 77,4 mio. kr. i 2016,
76,3 mio. kr. i 2017 og 11,9 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til indgåelse af nye kulturaftaler. Bevil-
lingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, §
21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.41. Tilskud
til drift af statsanerkendte museer.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0477.png
§ 21.11.32.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Musik ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Teater .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
40. Museer ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
477
F
77,4
0,8
8,1
8,1
18,7
18,7
0,8
0,8
50,6
50,6
2017
76,3
0,8
7,8
7,8
18,7
18,7
0,8
0,8
49,8
49,8
2018
11,9
-
5,0
5,0
6,9
6,9
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:
Kulturregion:
Fyn ..................................................................................................
Midt- og Vestjylland ......................................................................
Midt- og Vestsjælland ....................................................................
Aarhus .............................................................................................
Kulturel rammebevilling i alt .......................................................
2016
5,2
5,5
1,7
65,0
77,4
2017
5,2
5,2
1,7
64,2
76,3
2018
5,2
5,0
1,7
-
11,9
2019
-
-
-
-
-
10. Musik
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,1 mio. kr. i 2016,
7,8 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler
med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17.
Musikskoler.
20. Teater
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2016,
18,7 mio. kr. i 2017 og 6,9 mio. kr. i 2018 (2016-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler
med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus. Bevillingen er overført fra §
21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.23.21.40. Små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater
og opsøgende teater.
40. Museer
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 50,6 mio. kr. i 2016
og 49,8 mio. kr. 2017 (2016-pl) som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion
Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0478.png
478
§ 21.11.79.
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
66. Kulturinitiativer ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
-
2017
-
-
-
2018
1,5
1,5
1,5
2019
1,5
1,5
1,5
66. Kulturinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene etableres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til
yderligere kulturinitiativer.
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene styrkes dansk kultur ved at omprioritere 2 procent af
bevillingen til Statens Kunstfond svarende til 9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til en række
udvalgte initiativer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Legatudvalget for billedkunst .....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
15. Projektstøtteudvalget for billedkunst .........................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Legatudvalget for film .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Legatudvalget for litteratur ........................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
35. Projektstøtteudvalget for litteratur ............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-9,0
-
-0,7
-0,4
-0,3
-0,9
-0,4
-0,5
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,4
-0,2
2017
-9,0
-
-0,7
-0,4
-0,3
-0,9
-0,4
-0,5
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,4
-0,2
2018
-9,0
-
-0,7
-0,4
-0,3
-0,9
-0,4
-0,5
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,4
-0,2
2019
-9,0
-
-0,7
-0,4
-0,3
-0,9
-0,4
-0,5
-0,1
-0,1
-0,6
-0,6
-0,4
-0,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0479.png
§ 21.21.01.
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Legatudvalget for musik ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
45. Projektstøtteudvalget for musik .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
46. Musikalske Grundkurser .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design ............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design ...............
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Legatudvalget for scenekunst ......................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
65. Projektstøtteudvalget for scenekunst .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
66. Pulje til visning af forestillinger i København og på
Frederiksberg ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur ........................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
72. Huskunstnerordningen .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
479
-0,2
-0,3
-0,3
-2,1
-0,4
-1,7
-0,8
-0,8
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-2,1
-2,1
0,2
0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-2,1
-0,4
-1,7
-0,8
-0,8
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-2,1
-2,1
0,2
0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-2,1
-0,4
-1,7
-0,8
-0,8
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-2,2
-2,2
0,2
0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-2,1
-0,4
-1,7
-0,8
-0,8
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-2,2
-2,2
0,2
0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-
-
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-
-
-0,2
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
480
§ 21.21.01.10.
10. Legatudvalget for billedkunst
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,7 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
15. Projektstøtteudvalget for billedkunst
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,9 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
20. Legatudvalget for film
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,1 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
30. Legatudvalget for litteratur
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,6 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
35. Projektstøtteudvalget for litteratur
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,4 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
40. Legatudvalget for musik
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,3 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
45. Projektstøtteudvalget for musik
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 2,1 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
46. Musikalske Grundkurser
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,8 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,2 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,2 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
60. Legatudvalget for scenekunst
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,1 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
65. Projektstøtteudvalget for scenekunst
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 2,1 mio. kr. af bevillingen i 2016 og 2017
og 2,2 mio. kr. i 2018 og 2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets om-
råde.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0481.png
§ 21.21.01.66.
481
66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,1 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2017
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,2 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
72. Huskunstnerordningen
I forbindelse med ændringsforslagene omprioriteres 0,2 mio. kr. af bevillingen i 2016 til 2019
til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.
21.22. Musik
21.22.17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstilskud til musikskoler ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-8,1
-8,1
-8,1
2017
-7,8
-7,8
-7,8
2018
-5,0
-5,0
-5,0
2019
-
-
-
10. Driftstilskud til musikskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er overført i alt 8,1 mio. kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017
og 5,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse
af nye kulturaftaler med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Pl-2016
1. Musikskoler, der modta-
ger tilskud af bevillingen
Musikskoler omfattet af
regionale kulturaftaler
Musikskoler i alt
2. Gennemsnitligt tilskud
(1.000 kr.)
3. Tilskud i alt (mio. kr.)
4. Samlede lønninger (mio.
kr.)
5. Tilskudsprocent
6. Elever i alt (1000)
R
2010
88
11
99
838
82,9
620,8
13
110
R
2011
88
11
99
830
82,2
613,7
13
110
R
2012
91
7
98
856
83,8
626,0
13
110
R
2013
91
7
98
851
83,4
630,0
13
102
R
2014
91
7
98
852
83,5
636,4
13
102
B
2015
91
7
98
926
90,7
678,2
13
102
F
2016
91
7
98
913
81,4
630,0
14
102
BO1
2017
91
7
98
895
79,4
630,0
14
102
BO2
2018
92
6
98
878
BO3
2019
98
0
98
860
80,5 87,5
630,0 630,0
14
102
13
102
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0482.png
482
§ 21.23.
21.23. Scenekunst
21.23.11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Aarhus Sommeropera ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
2017
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
60. Aarhus Sommeropera
I forbindelse med ændringsforslagene er overført i alt 0,8 mio. kr. i 2016 og 2017 (2016-pl)
til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturre-
gion Aarhus.
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frede-
riksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-12,4
2017
-12,4
2018
-4,1
2019
-
-12,4
-12,4
-12,4
-12,4
-4,1
-4,1
-
-
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aal-
borg kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er overført i alt 12,4 mio. kr. i 2016 og 2017 og 4,1
mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye
kulturaftaler med kulturregionerne Fyn og Aarhus.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0483.png
§ 21.23.57.
483
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og op-
søgende teater ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-5,5
2017
-5,5
2018
-2,8
2019
-
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-2,8
-2,8
-
-
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater
I forbindelse med ændringsforslagene er overført i alt 5,5 mio. kr. i 2016 og 2017 og 2,8
mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye
kulturaftaler med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus.
21.24. Film
21.24.02. Det Danske Filminstitut
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
3,5
3,5
-
3,5
BO1
2017
3,5
3,5
-
3,5
BO2
2018
5,0
5,0
-
5,0
BO3
2019
5,0
5,0
-
5,0
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
3
1,8
1,8
BO1
2017
3
1,8
1,8
BO2
2018
5
2,5
2,5
BO3
2019
5
2,5
2,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2017
og 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 til digitalisering af ældre, danske analoge dokumentarfilm,
herunder lokalhistoriske film.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0484.png
484
§ 21.3.
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
47. Formidling af Danmarks historie ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2017
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
47. Formidling af Danmarks historie
I forbindelse med ændringsforslagene er afsat en pulje til formidlingen af Danmarks historie
med 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Puljen kan ansøges til projekter med det formål at for-
midle Danmarks historie til børn og unge. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til markeringen af 100-året i 2017 for salget af Jomfruøerne til USA. Bevillingen fordeles
af kulturministeren.
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Restaurering af fortidsminder ....................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
1,5
1,5
1,0
1,0
2017
1,0
-
-
1,0
1,0
2018
1,0
-
-
1,0
1,0
2019
1,0
-
-
1,0
1,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0485.png
§ 21.33.37.35.
485
35. Restaurering af fortidsminder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016 til en særlig
indsats for bevaring af fortidsminder, særligt runesten og vandanlæg.
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2016 til 2019
til bevaring af gamle træskibe.
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statsanerkendte museer ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-50,6
-50,6
-50,6
2017
-49,8
-49,8
-49,8
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Statsanerkendte museer
I forbindelse med ændringsforslagene er overført i alt 50,6 mio. kr. i 2016 og 49,8 mio. kr.
i 2017 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale
med Kulturregion Aarhus.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0486.png
486
§ 21.5.
Folkeoplysning
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2016, 19,7 mio.
kr. i 2017, 19,3 mio. kr. i 2018 og 18,7 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstakster ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
20,2
17,5
17,5
0,9
0,9
1,4
1,4
0,2
0,2
0,2
0,2
2017
19,7
17,0
17,0
0,9
0,9
1,3
1,3
0,3
0,3
0,2
0,2
2018
19,3
16,6
16,6
0,8
0,8
1,3
1,3
0,4
0,4
0,2
0,2
2019
18,7
16,3
16,3
0,8
0,8
1,2
1,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Den eksisterende tabel over centrale aktivitetsoplysninger udgår.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt
1)
Driftstilskud i alt
- Takst 1
- Takst 2
- Takst 3
Ekst. kompetencegivende udd.
Bygningstilskud i alt
- Bygningsgrundtilskud
- Bygningstaxameter
- Fast bygningstilskud
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prioriterede elevgrupper
R
2010
72
571,3
473,4
-
-
-
-
45,7
11,1
30,7
3,9
40,4
1,6
15,2
R
2011
71
541,5
444,3
-
-
-
-
42,1
10,6
31,5
35,4
1,3
16,3
R
2012
68
555,2
455,2
-
-
-
-
41,8
10,7
31,2
-
36,5
1,1
18,9
R
2013
67
572,0
466,5
-
-
-
-
43,7
11,1
32,5
-
41,1
1,1
18,1
R
2014
65
557,3
496,5
-
-
-
-
-
-
-
-
39,8
2,1
17,7
B
2015
70
558,0
494,2
28,7
22,0
443,3
0,1
-
-
-
-
44,9
1,1
16,8
F
2016
70
557,3
495,4
28,5
21,5
445,2
0,1
-
-
-
-
42,0
2,1
16,5
BO 1
2017
70
543,8
483,4
27,8
21,0
434,5
0,1
-
-
-
-
41,1
2,0
16,1
BO 2
2018
70
532,0
472,8
27,2
20,6
424,9
0,1
-
-
-
-
40,2
2,0
15,8
BO 3
2019
70
522,0
463,4
26,6
20,1
416,6
0,1
-
-
-
-
40,2
1,9
15,3
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0487.png
§ 21.57.01.
487
Elevstøtte under 18 år
2,2
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud
4.893
Takst 1
-
Takst 2
-
Takst 3
-
Ekst. kompetencegivende udd.
-
Bygningstaxameter
4.535
Svært handicappede elever
196
Specialundervisning
67
Særligt prioriterede elevgrupper
667
Elevstøtte under 18 år
140
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Driftstilskud
95,6
Takst 1
-
Takst 2
-
Takst 3
-
Ekst. kompetencegivende udd.
-
Bygningstaxameter
6,7
Svært handicappede elever
203,6
Specialundervisning
23,3
Særligt prioriterede elevgrupper
22,5
Elevstøtte under 18 år
15,6
2,2
4.967
-
-
-
-
4.782
220
56
632
139
88,0
-
-
-
-
6,5
158,4
22,0
25,3
15,5
1,7
4.984
-
-
-
-
4.868
212
51
657
110
90,9
-
-
-
-
6,4
171,3
22,0
28,6
15,8
1,5
5.101
-
-
-
-
4.966
251
95
636
94
91,1
-
-
-
-
6,5
163,1
11,8
28,3
16,2
1,1
5.118
-
-
-
-
325
95
636
73
96,4
-
-
-
-
-
121,8
22,3
27,6
15,2
1,0
5.078
689
343
4.044
2
-
365
52
606
61
-
41,2
63,6
108,5
-
-
121,9
21,2
27,4
16,4
1,3
5.256
709
346
4.199
2
-
290
95
618
82
-
40,2
62,2
106,0
62,4
-
144,8
21,8
26,7
15,6
1,2
5.256
709
346
4.199
2
-
290
95
618
82
-
39,2
60,7
103,5
60,9
-
141,7
21,3
26,1
15,2
1,2
5.256
709
346
4.199
2
-
290
95
618
82
-
38,3
59,4
101,2
59,5
-
138,7
20,9
25,6
14,9
1,2
5.256
709
346
4.199
2
-
290
95
618
82
-
37,5
58,1
99,2
58,3
-
138,6
20,5
24,8
14,6
1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.
10. Driftstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2016, 17,0 mio.
kr. i 2017, 16,6 mio. kr. i 2018 og 16,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2016-
2017 og 0,8 mio. kr. årligt i 2018-2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den
konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2016, 1,3 mio.
kr. årligt i 2017-2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af
den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio.
kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2016-
2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i
skoleåret 2014/2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0488.png
488
§ 21.57.07.
21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-0,1
-0,1
-0,1
2017
-0,1
-0,1
-0,1
2018
-0,1
-0,1
-0,1
2019
-0,1
-0,1
-0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl
Kommunale bidrag (mio. kr.) ..............
Aktivitet (bidragselever) ......................
Enhedsomkostning (1.000 kr.) .............
R
2010
1,4
86
15,9
R
2011
1,5
94
15,5
R
2012
1,1
74
15,2
R
2013
1,0
66
15,5
R
2014
0,7
43
16,1
B
2015
1,0
61
16,2
F
2016
0,9
56
16,0
BO 1 BO 2 BO 3
2017 2018 2019
0,9
56
16,0
0,9
56
16,0
0,9
56
16,0
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skole-
året 2014/2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0489.png
489
§ 22. Kirkeministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
0,9
0,9
0,9
0,9
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
0,9
0,9
0,9
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
04. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet er
der afsat i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Fol-
kekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift
2,0
0,9
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0490.png
490
§ 22.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
22.11.04. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift .................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,9
0,9
0,9
2017
0,9
0,9
0,9
2018
0,9
0,9
0,9
2019
0,9
0,9
0,9
25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift
Ifølge Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-
2019 til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0491.png
491
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
66,5
-
-
62,4
-
-
-4,2
4,0
-4,1
-4,1
20,0
20,0
45,9
0,8
-3,4
48,5
0,7
0,7
-
-4,1
-
-
-4,1
-
-
-4,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1) ............................................................................................
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet ....................................................................
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ..................................................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................
Miljøbeskyttelse ........................................................................................
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) .................................................
24.52. Jordforurening .................................................................................
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................
Natur mv. ..................................................................................................
24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) ..................................
24.72. Naturforvaltning mv. ......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
3,8
-4,1
62,7
62,4
62,4
-
-4,1
-
-4,1
-4,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
492
§ 24.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og
165)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket indsats for dyrevelfærd, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2016 af no-
vember 2015
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres ifm. sanering af erhvervsfremme-
indsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2016 af november 2015
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden
for fødevaresektoren (tekstanm. 160)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres på både indtægts- og udgiftssiden
ifm. sanering af erhvervsfremmeindsatsen, jf. Aftale om
finansloven for 2016 af november 2015
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm.
154)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativer inden for GUDP, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
Miljøbeskyttelse
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105)
(Driftsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administration til udmøntning af midler til MUDP fra
forskningsreserven for 2016
298,1
0,8
-
-
53,8
4,0
18,1
-
30,0
-4,1
-
-
294,5
-4,1
30,0
-4,1
216,2
20,0
1,0
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
24.52. Jordforurening
08. Teknologipulje
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres ifm. sanering af erhvervsfremme-
indsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2016 af november 2015
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres ifm. sanering af erhvervsfremme-
indsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2016 af november 2015
09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativer inden for MUDP, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven for 2016 af oktober 2015
Natur mv.
24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111)
(Driftsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administration til udmøntning af midler til MUDP fra
forskningsreserven for 2016
24.72. Naturforvaltning mv.
01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8)
(Anlægsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Hjemmel til udbetaling af projektmidler vedr. etablering
af kvælstofstenrev til Aalborg Kommune, som har pro-
jektejerskabet
393,0
0,7
493
6,0
-3,4
-
-
-
-
-
-
52,5
48,5
-
-
-
-
77,7
-
17,5
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0494.png
494
§ 24.
Anmærkninger til ændringsforslag
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.
1)
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og 165)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 afsættes yderligere 4,0 mio. kr. i 2016 til
dyrevelfærdspuljen i tillæg til de 6,0 mio. kr., der allerede er afsat til formålet. Fra dyrevel-
færdspuljen kan der gives tilskud til foreninger og organisationer, der arbejder for dyrevelfærd i
Danmark.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
4,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet
24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 reduceres kontoen med 4,1 mio. kr. årligt
i perioden 2016-2018 vedrørende det afsatte beløb på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018
til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske føde-
varer mv.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0495.png
§ 24.23.06.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
495
F
-4,1
2017
-4,1
2018
-4,1
2019
-
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-
-
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
På baggrund af ændringsforslaget udgør beløbet 25,9
mio. kr., der overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil
blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren
(tekstanm. 160)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 reduceres udgifts- og indtægtsbevillingen
på underkonto 18. Fonden for økologisk landbrug med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018.
På kontoen er der herefter afsat 25,9 mio. kr. til en styrket økologiindsats, der skal fremme pro-
duktionen og afsætningen af økologiske fødevarer mv. Bevillingen på 25,9 mio. kr., der er afsat
under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført
til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra
Fonden for økologisk landbrug.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
18. Fonden for økologisk landbrug ..................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
2017
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
2018
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
2019
-
-
-
-
-
-
18. Fonden for økologisk landbrug
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
På baggrund af ændringsforslaget reduceres beløbet
til 25,9 mio. kr., der overføres fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion
og afsætning mv. til en styrket økologiindsats.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0496.png
496
§ 24.3.
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.)
Underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren forhøjes i
2016 med 20,0 mio. kr., der særskilt afsættes til initiativer inden for økologisk fødevareproduktion
og koordineres i regi af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevare-
systemer (ICROFS), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevare-
sektoren ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
20,0
2017
-
2018
-
2019
-
20,0
5,0
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2016.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2010
A. Tilsagn (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter............................
2. Udviklingsaktiviteter............................
3. Demonstrationsaktiviteter ....................
Tilsagn i alt (mio. kr.) .............................
B. Antal tilsagnsmodtagere
1. Forskningsaktiviteter............................
2. Udviklingsaktiviteter............................
3. Demonstrationsaktiviteter ....................
Antal tilsagnsmodtagere i alt...................
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter............................
2. Udviklingsaktiviteter............................
3. Demonstrationsaktiviteter ....................
Tilsagn pr. modtager
i gennemsnit (mio. kr.) ............................
Indeks .......................................................
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit
2016-pl (mio. kr.).....................................
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
159,0 66,7 60,7 113,1 83,5 72,1 90,1 69,1 70,1 71,1
49,9 124,1 149,6 209,4 123,8 98,6 75,4 76,4 76,4 76,4
31,1 29,4 15,3 15,9
8,0 40,1 29,1 30,1 30,1 30,1
240,0 220,2 225,6 338,4 215,3 210,8 194,6 175,6 176,6 177,6
90
67
77
234
1,8
0,7
0,4
34
118
59
211
2,0
1,1
0,5
31
175
43
249
2,0
0,9
0,4
44
253
59
356
2,6
0,8
0,3
30
110
59
199
2,8
1,1
0,1
36
95
33
164
2,0
1,0
1,2
45
75
25
145
2,0
1,0
1,2
35
75
25
135
2,0
1,0
1,2
35
75
25
135
2,0
1,0
1,2
35
75
25
135
2,0
1,0
1,2
1,0
1,0
0,9
1,0
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
108,4 105,7 103,4 102,7 101,9 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
1,1
1,1
0,9
1,0
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Bemærkninger: Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Det er endvidere
forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. anmærkningerne til
standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0497.png
§ 24.5.
497
Miljøbeskyttelse
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)
24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
0,8
0,8
-
0,8
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende: Specifikation af udgifter pr. opgave
optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................
Sundt og sikkert miljø ...................
Grønt erhvervsliv...........................
Bæredygtig udnyttelse af ressour-
cerne...............................................
EU og internationalt miljøsamar-
bejde...............................................
Ministerieopgaver - betjening af
minister, regering og Folketing ....
R
2013
380,8
76,3
37,5
99,1
28,9
37,1
110,6
R
2014
391,7
62,6
45,8
107,9
31,9
37,9
112,9
B
2015
408,4
68,0
49,8
117,3
34,5
41,1
122,7
F
2016
356,4
55,9
40,9
96,4
28,5
33,8
100,9
BO1
2017
343,4
53,8
39,4
92,9
27,4
32,6
97,2
BO2
2018
311,0
48,8
35,7
84,1
24,8
29,5
88,1
BO3
2019
292,6
45,9
33,6
79,2
23,4
27,7
82,8
8. Ændring af personale
R
2013
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2014
-
-
-
B
2015
-
-
-
F
2016
1
0,6
0,6
BO1
2017
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0498.png
498
§ 24.51.01.10.
10. Driftsbudget
Som led i aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015 er kontoen forhøjet med
0,8 mio. kr. i 2016 til administration og gennemførsel af initiativer under det miljøteknologiske
udviklings- og demonstrationsprogram.
24.52. Jordforurening
24.52.08. Teknologipulje
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2016 som led
i regeringens sanering af erhvervsstøtte, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Teknologipulje ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-3,4
-3,4
-1,7
-1,7
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.
Aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
III.
Produktion/aktivitet (til-
sagnsantal) ....................
Ressourceforbrug (mio. kr.,
2016-pl) ............................
Produktion (mio. nr. pr. til-
sagnsmodtager, 2016-pl)
26
6,9
0,3
2012
20
6,0
0,3
2013
18
5,9
0,2
2014
20
6,0
0,3
2015
20
6,0
0,3
2016
11
3,4
0,3
2017
20
6,0
0,3
2018
20
6,0
0,3
2019
20
6,0
0,3
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger
24.55.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2017-2018 og
7,5 mio. kr. fra 2019 som led i regeringens sanering af erhvervsstøtte, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016
af november 2015.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0499.png
§ 24.55.06.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Virksomhedsordningen ................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
III.
Aktivitet (antal tilsagn)
Ressourceforbrug (mio.
kr., 2016-pl) ...............
Produktion (mio. kr. pr.
tilsagnsmodtager, 2016-
pl) ...............................
36
46,1
1,3
2012
0
0,0
0,0
2013
0
0,0
0,0
2014
1
0,5
0,5
2015
4
2,5
0,6
2016
27
16,5
0,6
2017
25
14,9
0,6
2018
30
18,6
0,6
499
F
-
-
-
2017
-3,4
-3,4
-3,4
2018
-3,4
-3,4
-3,4
2019
-7,5
-7,5
-7,5
2019
30
18,6
0,6
24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) forhøjes i 2016 med 50,0
mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Li-
beral Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015. Heraf er der afsat 0,8 mio.
kr. i 2016 på § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 0,7 mio. kr. i 2016 på § 24.71.01. Naturstyrelsen til
administration og gennemførsel.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (antal tilsagn) .
Ressourceforbrug (mio. kr.,
2016-pl)..........................
70
28,8
2012
58
66,0
2013
80
99,8
2014
72
96,8
2015
70
101,0
2016
30
48,0
2017
30
35,0
2018
30
35,0
2019
0
0
F
48,5
2017
-
2018
-
2019
-
48,5
4,0
44,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 48,5 mio. kr. i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0500.png
500
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.55.09.70.
F
48,5
2017
-
2018
-
2019
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
48,5
4,0
44,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Natur mv.
24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1)
24.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
0,7
0,7
-
0,7
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
10. Driftsbudget
Der er afsat 50,0 mio. kr. til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(MUDP) i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015. Heraf er 0,7 mio. kr.
afsat til administration og gennemførsel i Naturstyrelsen.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende: Specifikation af udgifter pr. opgave
optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration...............................
Ministerbetjening...............................
Rent vand ..........................................
Rig natur og balanceret udvikling af
landet .................................................
R
2013
454,2
168,1
90,8
114,9
80,4
R
2014
386,7
143,1
77,3
97,8
68,4
B
2015
394,6
146,0
78,9
99,8
76,1
F
2016
404,9
149,9
80,9
102,5
71,6
BO1
2017
402,0
148,7
80,4
101,7
72,2
BO2
2018
400,6
148,2
80,1
101,4
70,9
BO3
2019
370,0
136,9
74,0
93,6
65,5
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0501.png
§ 24.72.
501
24.72. Naturforvaltning mv.
24.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8)
(Anlægsbev.)
I 2016 målrettes midler til et pilotprojekt vedrørende etablering af et stenrev i Limfjorden.
Der afsættes 9,2 mio. kr. i 2016 til udbetaling til Aalborg Kommune, som er sekretariatskommune
for Limfjordsrådet, der varetager det formelle projektejerskab.
Ændringsforslaget medfører ingen ændring i udgiftsbevillingen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Stenrev ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
25. Stenrev
I vandområdeplanerne for 2015-2021 indgår et fuldskala pilotprojekt, hvor der etableres et
stenrev i Limfjorden til dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt samt bidrag til op-
fyldelse af Natura 2000-direktiverne. Projektet har en samlet udgift på 20,4 mio. kr. og gennem-
føres som et kommunalt projekt, som finansieres af nationale midler.
Der afsættes 9,2 mio. kr. i 2016, som udbetales til Aalborg Kommune, der er sekretariats-
kommune for Limfjordsrådet, som varetager det formelle projektejerskab, herunder regnskabsaf-
læggelse.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0502.png
502
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
75,5
-245,6
-12,6
53,4
-245,6
-12,6
-233,0
-233,0
-
-
24,6
23,9
0,7
16,2
-8,8
25,0
-22,1
-
-
-
-
-22,8
-22,8
-
-
-
0,7
0,7
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Veje ............................................................................................................
28.21. Vejdirektoratet .................................................................................
Trafik og byggeri mv. ..............................................................................
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen ..............................................................
28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................
Baner ..........................................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ..........................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Forbrug af videreførsel ..............................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
45,4
-237,6
-
-192,2
-25,0
-23,9
22,8
-218,3
0,7
-22,8
-
-22,1
-
-
22,8
0,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
B. Bevillinger.
Udgift
503
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedrin-
ger af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive
trafik, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven 2016 af november 2015
35. Letbaner (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilpasset afløb for Aarhus Letbane
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af indtægt på projektering mv. af Stor-
strømsbroen
20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der er foretaget opdatering af oversigt over anlægsar-
bejder
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen
01. Trafik- og Byggestyrelsen
(Driftsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af forbrug af opsparing
Af finansministeren
Ny konto
11. Udligningsordning på postområdet
(Reservationsbev.)
............................................................F
Fordeling af nettoomkostningerne ved befordringsplig-
ten, jf. BEK om en udligningsordning til finansiering af
befordringspligten af 24. juni 2011
28.52. Jernbanetrafik
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget kompensation af Arriva som følge af ændringer i
infrastrukturafgifterne
161,9
-
-
-
238,3
22,8
-
-
-
-
-
-
575,9
-233,0
-
-
2.155,9
-
-
-
-
-
252,0
0,7
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
504
§ 28.
Baner
28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Præcisering af anmærkning
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(Anlægsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til fornyelse og vedligehold af Øresundsbanen
overføres til § 28.63.06. Baneafgifter mv.
06. Baneafgifter mv. ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af bevilling til Øresundsbanen fra § 28.63.05.
Banedanmark - fornyelse og vedligehold af jernbane-
nettet, øget indtægt pga. ændringer i infrastrukturafgif-
terne mv.
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rebudgettering af afløb for Signalløsning for godstog
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet
11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forbrug af reserveret bevilling
610,5
-
-
-
2.133,5
-12,6
13,6
-
721,9
9,1
760,7
0,7
5,3
-5,3
-
-
40,8
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0505.png
§ 28.
Anmærkninger til ændringsforslag
505
Infrastrukturfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opdatering af tabellen over konti
med midler fra Infrastrukturfonden.
Hovedkonti
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
§ 28.11.35. Letbaner
(Reservationsbev.)
§ 28.11.71. Generelle Puljer
(Reservationsbev.)
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
(Driftsbev.)
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
(Driftsbev.)
§ 28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje
(Reservationsbev.)
§ 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter
(Anlægsbev.)
§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste
(Anlægsbev.)
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter
(Anlægbev.)
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenettet (Anlægsbev.)
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje
(Reservationsbev.)
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
I alt (2016-pl)
2016
148,5
175,8
1,7
2,8
1,1
5,4
2.054,6
12,0
819,3
16,3
173,3
1.453,4
0,0
2.861,7
7.725,9
2017
-252,1
267,3
1,7
2,8
0,6
0,3
2.595,2
118,1
565,7
16,3
124,6
1.221,1
10,5
4.453,5
9.125,6
2018
-337,8
242,9
1,7
0,0
0,0
0,5
1.226,7
64,1
488,9
16,3
125,6
1.550,5
5,2
2.992,4
6.377,0
2019
-957,5
476,7
1,7
0,0
0,0
0,0
1.169,9
43,3
469,3
16,3
65,7
2.238,5
0,0
1.703,0
5.226,9
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive
trafik ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
2017
460,0
2018
490,0
2019
496,1
-
-
460,0
460,0
490,0
490,0
496,1
496,1
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 460,0 mio. kr. i 2017, 490,0
mio. kr. i 2018 og 496,1 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0506.png
506
§ 28.11.35.
28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet nedenstående særlige bevillingsbestem-
melse til hovedkontoen:
Særlig bevillingsbestemmelse
Regel der fravi-
ges eller sup-
pleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
For § 28.11.35.20. Odense Letbane og § 28.11.35.30. Aarhus Letbane kan
departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i pro-
jektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt sva-
rende til det faktiske forbrug.
For begge kontis vedkommende udføres aktiviteterne af Vejdirektoratet,
og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Aarhus Letbane ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-233,0
-233,0
-233,0
2017
233,0
233,0
233,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
30. Aarhus Letbane
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 233,0 mio. kr. i 2016 og
forhøjet med 233,0 mio. kr. i 2017. Efter ønske fra Aarhus Letbane I/S er afløbet for de statslige
tilskud ajourført, således at der i højere grad er overensstemmelse mellem tilskuddenes afløb og
projektets tidsplan.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0507.png
§ 28.2.
507
Veje
28.21. Vejdirektoratet
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
32. Storstrømsbroen ............................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
22,8
-22,8
-
-22,8
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
-22,8
-22,8
BO1
2017
-
-
BO2
2018
-
-
BO3
2019
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opdatering af specifikationen af
Vejdirektoratets lønsumslofter.
Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter
R
Mio. kr.
Driftsløn ................
Anlægsløn .............
Samlet lønsum ......
2013
269,4
160,5
429,9
R
2014
252,2
159,3
411,5
B
2015
342,1
149,1
491,2
F
2016
273,4
111,5
384,9
BO1
2017
249,7
64,7
314,4
BO2
2018
245,8
63,5
309,3
BO3
2019
238,8
43,8
282,6
Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11.
Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 .
Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som
4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre an-
lægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen be-
regnes som 4,6 % af projektets totaludgift .
32. Storstrømsbroen
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne på kontoen i 2016 reduceret med 22,8
mio. kr. som følge af ændret afløb for TEN-T-støtten til Storstrømsbroen.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0508.png
508
§ 28.21.20.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigt over anlægsarbejder opdateret.
Oversigt over anlægsarbejder
Mio. kr.
Seneste fore-
læggelse vedr.
projektænd-
ringer, æn-
dringer i to-
taludgift mv.
................................
Akt. 170 af
2/8 2011
Lov nr. 344
af 6/5 2009
Lov nr. 1506
af 27/12
2010
Akt 83 af
25/4 2013
Lov nr. 528
af 26/5 2010
Lov nr. 526
af 26/5 2010
Lov nr. 524
af 26/5 2010
FFL11
TB11
TB13
TB13
ÆF15
ÆF15
ÆF15
Lov nr. 526
af 29/4 2015
Lov nr. 737
af 1/6 2015
Åb-
ning-
sår
Total-
udgift
1)
Pro-
jektbe-
villing
Andel af
projekt-
bevilling
tilført
fra cen-
tral re-
serve
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Holbæk - Vig 2. og 3. etape
2)
Funder - Låsby (Silkeborg)......................................
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorve-
jen, 2. etape) ............................................................
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) .....
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1.
etape) ........................................................................
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djurs-
land)
3)
........................................................................
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)
3)
.........
Nordlig omfartsvej ved Næstved .............................
Udbygning af motorring 4 (Taastrup - Frederiks-
sundmotorvej)
3)
.........................................................
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense...............................
Holstebromotorvejen ................................................
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurs-
landsmotorvejen........................................................
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende
Limfjordsforbindelse ...............................................
Rundkørselsforhold ved Viborg .............................
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Reg-
3
strup .........................................................................
Storstrømsbroen ........................................................
2016
2016
2015
2018
2016
2014
2014
2016
2014
2016
2019
2016
2016
2016
2019
2024
1.365,7
6.628,2
1.290,4
2.429,8
1.451,4
303,0
914,3
730,5
272,4
205,9
3.846,2
55,8
38,6
23,4
444,9
4.170,3
1.099,1
5.593,2
1.090,1
2.061,8
1.228,5
249,9
726,8
615,9
272,4
174,4
3.255,4
47,2
32,7
19,7
376,5
3.528,7
Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret
på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. 2) Projektbevillingen er reduceret med 350 mio. kr., der er tilbageført til
Infrastrukturfonden på bevillingsafregningerne for 2013 og 2014 . Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge om-
fartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013. 3) Bevillingen er inklusiv bevilling
til forlodsovertagelser, jf. L ov nr. 133 af 21. april 2015.
3) Projektbevillingerne er forudsat nedjusteret på TB15 og yderligere nedjusteret på FFL16, således at der er tilbageført
billiggørelser på projekterne svarende til i alt 365 mio. kr. (2015-pl).
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0509.png
§ 28.5.
509
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen
28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
-
23,9
-23,9
23,9
BO1
2017
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret forbrug af opsparing på 23,9 mio.
kr. til diverse projekter, hvortil der er afsat en særskilt bevilling.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2016-pl)
Udgift i alt
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................
1.
Almindelig virksomhed ..................
2.
Taksationskommissioner ................
3.
Lufttrafiktjeneste Danmark ............
4.
Gebyr, tilsyn med civil luftfart ......
5.
Gebyr, opgaver på vejområdet.......
6.
Gebyrfinansieret posttilsyn.............
7.
Gebyr, opgaver med jernbaner.......
8.
Tilsyn med syns- og omsynsvirk. ..
9.
Analyser mv i regi af TogfondenDK
10. Jernbanenævnet...............................
11. Gebyrfinansierede opgaver mv. på
gebyrområdet ....................................
12. Færdselsrelaterede puljer................
0.
R
2013
369,9
R
2014
354,6
B
2015
379,4
F
2016
474,6
BO1
2017
440,6
B02
2018
437,8
BO3
2019
435,1
83,1
73,3
1,0
111,0
50,7
7,0
1,0
13,6
25,6
0,0
3,6
0,0
0,0
94,0
68,3
1,0
102,8
45,1
4,8
0,7
10,3
23,0
0,6
4,0
0,0
0,0
93,5
76,4
1,2
113,0
41,6
4,8
0,9
13,5
28,5
2,0
4,0
0,0
0,0
93,9
143,5
1,3
111,9
41,2
4,8
0,9
13,4
28,2
2,5
4,6
5,5
22,9
90,5
114,4
1,3
111,9
41,4
4,7
0,9
13,7
28,5
1,0
4,6
5,5
22,2
90,3
136,1
1,3
111,1
41,2
4,7
0,9
13,2
27,5
0,0
4,6
5,5
21,4
90,1
115,1
1,3
110,7
41,1
4,7
0,9
13,0
27,4
0,0
4,6
5,5
20,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0510.png
510
§ 28.51.11.
28.51.11. Udligningsordning på postområdet
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udligningsordning på postområdet ............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
-
-
-
-
-
-
2017
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2018
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
10. Udligningsordning på postområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny hovedkonto til udligning på
postområdet.
Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der
tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder,
der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i §
18 og § 29 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010.
Udligningsbidraget for 2014 beregnes på baggrund af BEK 725 af 24. juni 2011. Den
økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds netto-
omkostninger ved at løfte befordringspligten i 2014. Den befordringspligtige virksomhed skal
opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik- og
Byggestyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr.
forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne
opregnet til 2016-prisniveau med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked.
Den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S, har alene ansøgt om bidrag fra ud-
ligningsordningen for befordringspligtige breve, dvs. adresserede breve, inkl. breve til og fra ud-
landet. Det er på baggrund af antal breve i 2014 for udligningsåret 2016 beregnet til 28,3 øre pr.
adresseret brev. Det økonomiske bidrag fra den enkelte postvirksomhed beregnes og opkræves
på baggrund af det antal forsendelser, som postvirksomheden befordrer i 2016.
28.52. Jernbanetrafik
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fast vederlag til Arriva ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,7
0,7
0,7
2017
0,7
0,7
0,7
2018
0,7
0,7
0,7
2019
0,7
0,7
0,7
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0511.png
§ 28.52.03.10.
511
10. Fast vederlag til Arriva
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt som følge
af øget kompensation af Arriva som følge af ændringer i infrastrukturafgifterne.
Baner
28.63. Banedanmark
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt
I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af
en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark
forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse
over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og
der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes 100 pct. af Sund
og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport- og bygningsministeren afholde alle udgifter
til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(Anlægs-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-12,6
-12,6
-12,6
2017
-12,6
-12,6
-12,6
2018
-12,6
-12,6
-12,6
2019
-12,6
-12,6
-12,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattet med følgende:
Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter
Mio. kr. (2016-pl)
Fornyelse
Spor
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
Tele, it og transmission
Forst
Fornyelse i alt
Vedligeholdelse
Spor
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
333,6
72,1
43,3
42,5
226,9
335,3
72,1
43,5
42,6
225,8
376,0
72,3
43,7
42,8
193,3
368,7
71,6
43,6
42,8
196,1
2016
702,1
185,2
225,8
53,4
39,4
52,4
17,1
1.275,4
2017
627,5
106,8
84,2
65,0
86,7
58,7
17,2
1.046,1
2018
816,4
134,9
101,4
94,1
134,5
112,7
17,3
1.411,3
2019
1.396,3
466,4
99,1
59,3
6,4
69,8
17,3
2.114,6
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0512.png
512
§ 28.63.05.
Tele, it og transmission
Bygninger
Forst
Overkørsler, Privatbaner
Kombiterminaler
Vedligeholdelse i alt
I alt fornyelse og vedligehold
8,3
43,3
59,5
13,4
2,6
845,5
2.120,9
9,2
43,4
59,5
13,4
2,6
847,4
1.893,5
14,9
43,5
59,9
13,4
2,6
862,4
2.273,7
13,7
43,4
59,9
13,4
2,6
855,8
2.970,4
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05.
Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.06. Baneafgifter mv.
med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer
i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.
28.63.06. Baneafgifter mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Baneafgifter ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser ................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ...............................................
F
9,1
0,7
0,7
0,7
9,1
9,1
2017
9,1
0,7
0,7
0,7
9,1
9,1
2018
9,1
0,7
0,7
0,7
9,1
9,1
2019
9,1
0,7
0,7
0,7
9,1
9,1
10. Baneafgifter
Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2016
Afgiftstype
Togkilometerafgift for passagertog,
Øvrige baner
Togkilometerafgift for passagertog,
Øresundsforbindelsen
Broafgifter:
Storebælt, persontog
Storebælt, godstog
Øresund, persontog
Øresund, godstog
Overførsel til Trafikverket
I alt
Forventede satser
(kr. pr. togkm/passage)
4,80
4,80
Forventet aktivitet
(togkm/passager)
49.324.831
1.706.627
Budget
(mio. kr.)
237,7
8,2
6.831,54
6.337,23
2.143,04
2.592,99
43.765
9.820
56.618
8.215
299,0
62,2
121,3
21,3
-5,0
744,7
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket
skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilome-
terafgift.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0513.png
§ 28.63.06.30.
30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser
Specifikation af betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser i 2016
Budget
(mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen
Øresundsforbindelsen
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering
I alt
361,2
254,2
98,9
714,3
513
I forbindelse med ændringsforslagene er specifikationen af betalingen for jernbanetrafik-
kens benyttelse af de faste forbindelser i 2016 ændret.
Den faste forbindelse over Storebælt
I forbindelse med ændringsforslagene er teksten ændret.
Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastruktur-
forvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt
Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om
Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.
A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernba-
nedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt
indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.
Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og
Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernba-
neforbindelsen over Storebælt. Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 udgøres
Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen fra 2016 af de broafgifter, som Ba-
nedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidli-
gere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med,
at der i 2016 opkræves broafgifter for i alt 361,2 mio. kr. (2016-pl) på Storebæltsforbindelsen.
Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen
varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er be-
villingsmæssigt neutralt for Banedanmark.
Den faste forbindelse over Øresund
I forbindelse med ændringsforslagene er teksten ændret.
Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturfor-
valter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Ba-
nedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt
Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbanefor-
bindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligehol-
delse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne
hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetrafikkens benyttelse
af forbindelsen udgør 254,2 mio. kr. (2016-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om
en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om
betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetrafikken på den faste forbindelse over Øresund. Der til-
lægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for
Banedanmark.
En egentlig udbyttepolitik for Øresundsbro Konsortiet I/S drøftes mellem Danmark og
Sverige i 2016 med henblik på at påbegynde udbyttebetaling til henholdsvis A/S Øresundsfor-
bindelsen og Svedab AB på grundlag af regnskabet for 2017.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0514.png
514
§ 28.63.06.30.
Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)
I forbindelse med ændringsforslagene er teksten ændret.
Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturfor-
valter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresunds-
banen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.
Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbane-
tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05.
Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.06. Baneafgifter mv.
med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer
i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.
Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og
Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øre-
sundsbanen.
Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige
betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20 mio. kr. (2015-pl) år-
ligt frem mod 2020 og herefter 30 mio. kr. (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste
betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt
afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øre-
sundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).
Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetrafikkens benyttelse af tilslutningsan-
læggene til Øresundsforbindelsen i 2016 udgør således 98,9 mio. kr. (2016-pl) inkl. midler til
vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.
I forbindelse med ændringsforslagene er betalingen til A/S Øresundsforbindelsen opskrevet
med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende
initiativ vedr. betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til baneprojekter .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-5,3
-5,3
-5,3
2017
5,3
5,3
5,3
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Tilskud til baneprojekter
Signalløsning for godstog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen blevet rebudgetteret.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0515.png
§ 28.64.
515
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet
28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden .............................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
-
25,0
25,0
-
25,0
BO1
2017
-
-
-
-
-
BO2
2018
-
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt...............................................
1.
Planlægning og udarbejdelse af be-
slutningsgrundlag for jernbaneinfra-
struktur ............................................
R
2013
0
R
2014
0
B
2015
101,0
F
2016
65,8
BO1
2017
0
BO2
2018
0
BO3
2019
0
0
0
101,0
65,8
0
0
0
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling
på 25,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændret afløb på projekterne på kontoen.
Igangværende undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vej-
direktoratet)
Projekt
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane
- udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord
Mio. kr.
67,0
91,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0516.png
516
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
72,5
4,5
4,5
80,4
4,5
4,5
-0,2
-0,2
85,1
9,0
125,1
-53,5
4,5
7,9
-
-
-
-
7,9
7,9
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Energi og forsyning ..................................................................................
29.21. Fællesudgifter ..................................................................................
29.22. Forskning og udvikling ...................................................................
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
8,8
76,1
84,9
-7,9
77,0
7,9
-
7,9
-7,9
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der overføres en udgift vedrørende den maritime nød-
radio fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01.
Energistyrelsen
93,2
-0,2
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administration af EUDP, tilbageførsel til § 08.71.01.
Søfartsstyrelsen i forbindelse med ressortoverførsel af
den maritime nødradio mv.
02. Energitilsynet
(Driftsbev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede forventninger til gebyrindtægter
29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsmidler, jf. Aftale om fordeling
af forskningsreserven af 29. oktober 2015
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af reviderede forventninger til
afgivelse af tilsagn i 2016
20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn som følge af reviderede antagelser om udbe-
taling i 2015 samt ændrede forudsætninger om støttebe-
rettiget produktion
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for andelen af el-PSO'en finansieret over fi-
nansloven som følge af justeret prisniveau
301,6
1,1
517
-
-
-
-
-
-
57,4
125,1
-
-
415,5
-100,0
-
-
60,2
46,5
-
-
898,9
4,5
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0518.png
518
§ 29.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2016
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO1
2017
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO2
2018
-
-
-
-
BO3
2019
-
-
-
-
Bemærkning: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (3,1 mio.
kr. i 2016-2019 ).
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende tabel 6. Specifikation af udgifter pr. op-
gave:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................
1. Energipolitik .................................
2. Forsyningspolitik
..
3. Klimapolitik .................................
R
2013
99,7
39,9
24,9
19,9
15,0
R
2014
94,9
38,0
23,7
19,0
14,2
B
2015
95,1
38,0
23,8
19,0
14,3
F
2016
93,3
37,2
23,4
18,7
14,0
BO1
2017
88,1
35,1
22,1
17,7
13,2
BO2
2018
86,9
34,8
21,7
17,4
13,0
BO3
2019
85,2
34,1
21,3
17,0
12,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 vedrørende maritim nødradio, som er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0519.png
§ 29.2.
519
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
1,1
4,5
5,6
-
5,6
4,5
BO1
2017
-0,8
4,3
3,5
-
3,5
4,3
BO2
2018
-1,0
2,5
1,5
-
1,5
2,5
BO3
2019
-1,0
2,3
1,3
-
1,3
2,3
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1.2
Beskrivelse
Gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på gasområdet fastsættes
således, at der kan tilstræbes balance over perioden 2013-2019. Fra
2020 gælder en fire-årig balanceperiode.
Omkostninger og indtægter for gebyrordning vedrørende myndigheds-
behandling på CO2-kvoteområdet balancerer over perioden 2014-2017.
Herefter gælder en ny fire-årig balanceperiode.
BV 2.3.1.2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende tabel 6. Specifikation af udgifter pr. op-
gave:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-
nistration ..................................................................
1. Energiressourcer ..................................................
2. Forsyning ............................................................
3. Klima og energiøkonomi ....................................
4. Erhverv og energieffektivitet...............................
5. Global rådgivning og forhandling .......................
6. Tele.......................................................................
R
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2014
384,4
74,8
27,7
57,6
40,5
102,9
27,6
53,3
B
2015
430,4
73,9
27,4
85,2
44,4
102,6
30,4
66,5
F
2016
365,9
74,0
28,2
83,5
33,5
62,6
19,2
64,9
BO1
2017
335,6
66,8
28,2
78,2
37,5
53,4
14,2
57,3
BO2
2018
317,7
61,9
28,2
78,4
37,5
41,8
14,2
55,7
BO3
2019
311,4
53,8
22,9
93,1
29,5
48,7
13,1
50,3
Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret
på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering. Energistyrelsen har gennemført en organisationsændring i 2014. Med
baggrund heri er det ikke muligt at foretage en opdeling på opgaver for 2013. For 2015 er beløbet reduceret med 19,5
mio. kr., idet ressortansvaret for lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af
kulbrinter fra 1. januar 2015 er ressortoverført til Arbejdstilsynet, jf. kongelig resolution af 3. november 2014.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0520.png
520
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
§ 29.21.01.
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
4,5
4,5
BO1
2017
4,3
4,3
BO2
2018
2,5
2,5
BO3
2019
2,3
2,3
Afsnit 3 under
Afgifter og gebyrer
affattes som følger:
Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til
§§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning og i henhold til
BEK nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning
og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for
de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører
indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10,
13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LB nr. 1331 af 25. november 2013 om naturgasforsyning og i henhold
til BEK nr. 218 af 7. marts 2014 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgas-
forsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet
forventes at andrage 18,9 mio. kr. i 2016. Endvidere forventes indtægter i henhold til §§ 9, stk.
4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7
og 13 i LB nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter
til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet
af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der
ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af
28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser
efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter med senere ændringer. Også
virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO2-kvoteordning, betaler gebyr for Energi-
styrelsens myndighedsbehandling, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK
nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter med senere æn-
dringer. Gebyrindtægterne forventes at andrage 11,7 mio. kr. i 2016.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som følge
af korrektion vedrørende ressortdeling på teleområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 vedrørende maritim nødradio, som er overført fra § 29.11.01. Departementet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr., heraf 1,4 mio.
kr. i lønsum til administration af nye initiativer på § 29.22.01. tilskud til energiforskning.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter øget med 4,5 mio. kr. i 2016,
4,3 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 pga. ændrede forventninger til
gebyrindtægterne.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0521.png
§ 29.21.02.
521
29.21.02. Energitilsynet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Energitilsynet ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2016
-
3,4
3,4
-
3,4
3,4
BO1
2017
-
2,1
2,1
-
2,1
2,1
BO2
2018
-
0,7
0,7
-
0,7
0,7
BO3
2019
-
-2,3
-2,3
-
-2,3
-2,3
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1.2
Beskrivelse
Gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på gasområdet fastsættes
således, at der kan tilstræbes balance over perioden 2013-2019. Fra
2020 gælder en fire-årig balanceperiode.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende tabel 6. Specifikation af udgifter pr. op-
gave:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0. Generel ledelse og hjælpefunktion.......
1. Sagsbehandling og tilsyn......................
R
2013
44,3
5,5
38,8
R
2014
45,1
5,0
40,1
B
2015
52,3
6,1
46,2
F
2016
61,6
6,8
54,8
BO1
2017
58,6
6,6
52,0
BO2
2018
55,6
6,4
49,2
BO3
2019
52,6
6,4
46,2
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2013
-
-
R
2014
-
-
B
2015
-
-
F
2016
3,4
3,4
BO1
2017
2,1
2,1
BO2
2018
0,7
0,7
BO3
2019
-2,3
-2,3
10. Energitilsynet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen øget med 3,4 mio. kr. i 2016, 2,1 mio. kr.
i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 og sænket med 2,3 mio. kr. i 2019 pga. ændrede forventninger til
gebyrindtægterne.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0522.png
522
§ 29.21.02.10.
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
125,1
125,1
125,1
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene og Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af 29.
oktober 2015 er der blevet afsat 127,0 mio. kr. Til administration af de nye initiativer er der i
2016 overført 1,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.
Centrale aktivitetsoplysninger
2011
1. Antal igangværende projekter
2. Gns. udbetalt tilskud pr. pro-
jekt/år (1.000 kr.)
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)
270
884
239
2012
240
873
210
2013
277
981
272
2014
310
964
299
2015
371
943
380
2016
326
1150
297
2017
266
1190
219
2018
206
1067
220
2019
146
848
123
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vedvarende energi til proces ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-100,0
-100,0
-100,0
2017
25,0
25,0
25,0
2018
25,0
25,0
25,0
2019
25,0
25,0
25,0
10. Vedvarende energi til proces
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 100,0 mio. kr. i 2016 og
forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt i 2017-2020.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0523.png
§ 29.24.20.
523
29.24.20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Industriel kraftvarme ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
46,5
46,5
46,5
2017
-9,5
-9,5
-9,5
2018
-9,4
-9,4
-9,4
2019
-9,5
-9,5
-9,5
10. Industriel kraftvarme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 46,5 mio. kr. i 2016, som følge
af ændrede elprisforudsætninger, støtteberettiget elproduktion samt ikke mindst reviderede anta-
gelser om mulige udbetalinger af støtte fra 2015. For 2017-2019 er kontoen nedjusteret til 50,8
mio. kr. om året. Ændringen sker som følge af ændrede forudsætninger for den støtteberettigede
elproduktion samt ændrede elprisforudsætninger.
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til el-PSO ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,5
4,5
4,5
2017
12,9
12,9
12,9
2018
14,9
14,9
14,9
2019
16,9
16,9
16,9
10. Udgifter til el-PSO
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen med baggrund i nye skøn forhøjet med 4,5
mio. kr. i 2016, 12,9 mio. kr. i 2017, 14,9 mio. kr. i 2018 og 16,9 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0524.png
524
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
-4.153,1
-88,4
-4.153,1
-88,4
-4.241,5
-4.241,5
-
-
-
-
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-4.241,5
-4.241,5
-4.241,5
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
02. Forskningsreserve .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om ud-
møntning af forskningsreserven af oktober 2015
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske æn-
dringsforslag mv. .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2016
04. Satsreguleringspulje .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015
670,8
-670,8
-
-
500,0
-500,0
493,9
-493,9
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015
10. Fonden for Velfærdsteknologi .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af Aftale mellem regeringen og kommu-
nerne om ØA16
14. Reserve til finansloven for 2016 .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2016
16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetreguleringen vedr. erhvervsfrem-
meindsatsen, jf. Aftale om finansloven for 2016
19. Regeringsinitiativer ..........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2016
23. Sundhedsreserve ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af sundhedsreserven, jf. Aftale om finans-
loven for 2016
25. Nyt skøn for ledighed ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af reserven som følge af udmøntning af re-
serven på § 17
Af finansministeren
Ny konto
32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................F
Der afsættes en budgetregulering vedr. tiende fase af
statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for
2016
Af finansministeren
Ny konto
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsre-
gulering i landbruget ........................................................F
Der afsættes en reserve til miljøtiltag for at lempe
kvælstofsregulering i landbruget, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2016
Af finansministeren
Ny konto
38. Budgetregulering vedrørende Aftale om et tryg-
gere dagpengesystem .......................................................F
34,9
-34,9
525
-
-
117,5
-35,5
-
-
1.700,0
-1.700,0
-200,0
200,0
-
-
-
-
300,0
-300,0
750,0
-750,0
-
-
-
-
88,4
-88,4
-
-
-100,0
-
232,0
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
526
§ 35.
Der afsættes en budgetregulering som følge af Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Fol-
keparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015
Af finansministeren
Ny konto
39. Reserve til JobReform fase 2 ..........................................F
Der afsættes en reserve til JobReform fase 2, jf. Aftale
om JobReform 1 og Aftale om indførelse af integra-
tionsydelse
Af finansministeren
Ny konto
43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark ..........F
Der afsættes en reserve til en ny politiskole i det vestlige
Danmark, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighe-
dens økonomi i 2016-2019 af november 2015
Af finansministeren
Ny konto
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseom-
råderne mv. .......................................................................F
Der afsættes en reserve til ekstraordinære indsatser i
grænseområderne mv., jf. Aftale om politiets og ankla-
gemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november
2015
Af finansministeren
Ny konto
46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede
udgifter .............................................................................F
Der afsættes en reserve til nærområdeindsatsen og EU-
relaterede udgifter, jf. Aftale om finansloven for 2016
47. Reserve til EU-bidrag ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes i 2016 og opjusteres i 2017-2019
som følge af usikkerheden forbundet med EU's budget,
jf. Aftale om finansloven for 2016
-
-
-
-
200,0
-
300,0
-
500,0
-500,0
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0527.png
§ 35.
Anmærkninger til ændringsforslag.
527
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.02. Forskningsreserve
Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
På finansloven for 2016 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tværgående forskningsinitiativer ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af
førtidspension og fleksjob ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-670,8
-305,0
-305,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
-365,8
-365,8
-
-
-
-
-
-
10. Tværgående forskningsinitiativer
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015 udmøntes der i forbin-
delse med ændringsforslagene 305 mio. kr. i 2016.
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som led i Aftale mellem regeringen(SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende pro-
venuet til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forsknings-
målsætninger.
Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsæt-
ningen, svarende til 365,8 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015 i henhold til Aftale om
reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 udmøntes der i forbindelse med ændringsfor-
slagene 365,8 mio. kr. i 2016
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0528.png
528
§ 35.11.03.
35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2016.
F
-500,0
2017
-500,0
2018
-500,0
2019
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
-500,0
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Satsreguleringspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-493,9
-493,9
-493,9
2017
-531,5
-531,5
-531,5
2018
-430,5
-430,5
-430,5
2019
-368,4
-368,4
-368,4
10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 493,9 mio. kr. i 2016,
531,5 mio. kr. i 2017, 430,5 mio. kr. i 2018 og 368,4 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres
på de anførte konti:
(Mio. kr., 2016-priser)
Initiativer
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
1
Omprioritering af uforbrugte midler
2
Samlet nettotræk
Nr. Initiativer, jf. aftale af 30. oktober 2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats
Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats, jf. § 15.26.02.10, § 15.
26.02.20, § 15. 26.02.30 og § 15.11.30.51.
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf. § 15.75.21.60, § 15.11.30.51, §
15.13.01.60 og § 15.11.21.30.
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. § 15.75.24.10, §
15.75.24.11, § 15.75.24.20, § 15.75.24.30 og § 15.11.30.51.
Understøttelse af frivillighedsområdet, § 15.13.04.10, § 15.75.73.80, § 15.13.28.90,
§ 15.11.30.51 og § 14.69.14.30.
Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug, jf. § 16.21.78.10.
Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer, jf. §
14.51.57.10 og § 14.51.11.10
Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn, jf. § 20.89.04.20.
Turboforløb for fagligt udfordrede elever, jf. § 20.89.04.30.
Krav på udredning af ordblinding, jf. § 20.89.04.31.
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser, jf. § 15.13.23.20, §
15.11.30.51 og § 11.31.03.10.
Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge, jf. § 15.74.16.10.
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. § 15.75.49.10 og § 15.11.30.51.
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller, jf. § 15.13.57.10 og § 15.11.30.51.
Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv, jf. § 15.75.26.60.
Naturen som social og rehabiliterende indsats, jf. § 15.74.02.20.
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb, jf. § 15.11.30.51.
2016
514,1
14,6
5,7
493,9
2017
548,0
16,5
-
531,5
2018
443,7
13,2
-
430,5
2019
381,7
13,3
-
368,4
14,5
9,0
18,9
9,5
5,0
-
3,5
6,3
1,0
2,5
-
3,2
2,7
1,5
3,0
2,0
47,3
8,4
18,8
15,2
7,5
13,0
7,5
7,1
2,8
6,9
10,0
3,2
2,3
-
-
2,0
22,0
5,8
7,8
15,2
7,5
13,0
6,5
7,2
3,6
2,8
-
-
-
-
-
2,0
12,2
8,4
8,8
-
7,5
10,0
5,5
0,2
3,6
3,3
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0529.png
§ 35.11.04.10.
529
17
18
19
20
21
22
23
24
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge, jf. § 15.11.30.51 og
§ 15.11.79.20.
Regionale centre for seksuelt misbrugte, jf. § 15.74.01.20 og § 15.11.30.51.
Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. § 15.14.14.10.
Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling, jf. § 15.13.01.60.
Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon, jf. § 16.21.73.10.
Stofindtagelsesrum, jf. § 16.21.74.10.
Videreførelse af den landsdækkende EN AF OS-kampagne, jf. § 16.51.10.30.
Psykiatritopmøde 2016, jf. § 16.51.40.70.
I alt
Udløb og øvrige initiativer på socialområdet
Frivillig gældsrådgivning, jf. § 15.13.28.70 og § 15.11.30.51.
Rådgivning af udsættelsestruede lejere, jf. § 14.51.51.40.
Hanne Mariehjemmet, jf. § 15.75.26.76.
Kongens Ø, jf. § 15.75.26.74.
Get2Sport, jf. § 15.75.74.79.
Udvidet åbningstid af BørneTelefonen, jf. § 15.75.73.68.
Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. § 15.75.21.20.
Pulje til uddeling af julehjælp, jf. § 15.75.78.10.
Pulje til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.
Bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark, jf. § 15.75.35.40.
Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift, jf. § 22.11.04.25.
Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier, jf. § 15.64.12.10.
Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv., jf. § 15.75.74.80, §
15.75.50.33, § 15.75.75.55, § 15.75.47.81 og § 15.75.74.82.
I alt
Demens og de svageste ældre
National handlingsplan for demens 2025, jf. § 16.65.60.10.
Faste læger på plejecentre og medicingennemgang, jf. § 16.11.79.50.
Nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter, jf. §
16.11.11.35.
Styrket sammenhæng for de svageste ældre, jf. § 16.65.61.10.
Opfølgende hjemmebesøg, jf. § 16.11.79.50.
I Sikre Hænder, jf. § 16.65.62.10.
Livskvalitet, jf. § 16.65.63.10.
Kompliceret sorg, jf. § 16.51.88.10.
Erstatning til andenhåndseksponerede asbestofre, jf. § 16.11.23.10.
I alt
Forebyggelse og privat proces på sundheds- og ældreområdet
Videreførelse af natåbning af Livslinien, jf. § 16.21.75.10.
Kultur på recept, jf. § 16.21.76.10.
Børnehospice, jf. § 16.51.70.10.
Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination, jf. § 16.33.20.10.
Seksuel sundhed, jf. § 16.21.31.10.
Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien, jf. § 16.51.28.20.
Sundhedstjek, jf. § 16.21.77.10.
Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte, jf. § 16.11.01.45.
Styrket indsats for børn og unge som pårørende, jf. § 16.51.08.10.
Udbredelse af akuthjælperordninger, jf. § 16.51.12.10.
I alt
Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte, jf. § 17.46.65.10.
Beskæftigelsespakke (flygtninge og indvandrere), jf. § 14.62.09.10 og § 14.62.09.10.
Udvikling i fleksjob, jf. § 17.46.65.20.
Brobygningsforløb til udsatte unge, jf. § 17.46.65.30.
Bedre ressourceforløb, jf. § 17.46.65.40.
Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse, jf. § 11.31.03.10.
Jobbanken, jf. § 17.59.11.35.
Handicapidrættens Videncenter, jf. § 17.59.11.40.
Topvirk, jf. § 17.59.11.45.
I alt
2,3
16,0
2,2
3,3
2,0
15,0
-
1,0
124,4
21,7
5,0
6,7
6,0
4,0
2,0
4,1
4,0
5,0
4,0
0,9
2,5
3,0
68,9
50,0
40,0
2,0
57,2
4,0
7,0
4,0
4,0
10,0
178,2
2,0
3,5
2,0
2,0
-
1,5
5,0
7,4
4,2
1,5
29,1
16,0
22,0
5,0
30,0
20,3
4,0
9,3
4,0
2,9
113,5
-9,7
-
-4,9
-14,6
13,0
16,0
2,2
1,0
3,0
10,0
2,0
-
199,2
-
5,0
6,7
-
4,0
2,0
4,1
4,0
5,0
-
0,9
1,5
3,0
36,2
140,0
20,0
1,0
-
5,0
7,0
5,0
2,0
-
180,0
1,0
1,0
2,0
3,0
5,3
1,5
5,0
-
4,3
-
23,1
16,0
13,0
16,5
25,0
12,5
5,0
12,4
5,3
3,8
109,5
-12,2
-4,3
-
-16,5
13,0
10,0
2,2
0,3
3,0
-
2,0
-
123,9
-
-
6,7
-
-
-
-
-
-
-
0,9
-
1,0
8,6
140,0
20,0
-
6,9
10,0
-
5,5
2,0
-
184,4
1,0
3,5
2,0
2,0
5,3
1,5
10,0
3,7
0,5
-
29,5
17,7
14,3
16,5
25,0
8,0
5,0
6,2
2,6
2,0
97,3
-12,8
-0,4
-
-13,2
14,0
5,0
2,2
1,1
-
-
2,0
-
83,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,9
-
1,0
1,9
140,0
20,0
-
18,3
10,0
-
5,5
-
-
193,8
1,0
-
-
-
-
1,5
10,0
3,7
-
-
16,2
28,5
3,0
16,5
25,0
8,0
5,0
-
-
-
86,0
-13,3
-
-
-13,3
Beløb
-0,3
-5,8
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
66a 15.16.01.20. Efteruddannelse
66b 16.51.08.10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser
66c 35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien
I alt
67
68
Omprioriteringer af uforbrugte midler (mio. kr. 2016-pl)
3 og 4
15.13.22.50. Viden om etniske minoriteter og handicap
15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0530.png
530
§ 35.11.04.10.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning
15.13.26.20. Frivillig faglighed
15.13.26.30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning
15.13.26.70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede
15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt
15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse
15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
15.16.01.20. Efteruddannelse
15.16.01.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen
15.25.09.10. Udvikling af plejefamilieområdet
15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal
15.25.09.16. Bisidder til udsatte børn og unge
15.25.09.17. Efteruddannelse af sagsbehandlere
15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn
og unge
15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge
15.64.12.10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
15.64.13.10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagtsynede
15.64.50.19. Dansk Blindesamfund
15.74.01.20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senføl-
ger af seksuelle overgreb
15.74.09.10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte
15.74.10.20. Fremrykningspuljen
15.74.10.40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig
15.74.10.50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psy-
kisk lidelse
15.74.10.60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en
psykisk lidelse
15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
15.74.10.80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer
med brugerbaggrund
15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte
15.74.14.20. Integrerede forløb
15.74.14.50. Uddannelse og job
15.74.14.60. Fremskudt sagsbehandling
15.74.15.10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.
15.74.15.20. Særforanstaltninger
15.74.15.40. Sindslidende med misbrug
15.74.15.50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanske-
ligheder og deres familier
15.74.15.60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med
psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
15.75.02.10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd
15.75.09.10. Innovation og udvikling i den sociale indsats
15.75.09.20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution
15.75.17.20. Implementering af netværkssamråd
15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
15.75.20.30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger
15.75.20.40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger
og tilknyttede åbne afdelinger
15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype
15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed
15.75.21.20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
15.75.21.30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med
særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats
15.75.21.40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien
15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper
15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere
15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene
15.75.26.73. Psykologtilbud til kvinder på krisecenter
15.75.26.74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blan-
dingsmisbrug
15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet
15.75.44.10. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
15.75.75.60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser (SPIS)
15.75.75.70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social ud-
sathed eller medvirker til en forbedret integration (12UDVP)
15.75.75.80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social ud-
sathed eller medvirker til en forbedret integration
15.75.78.10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
-0,2
-15,3
-0,0*
-0,0*
-1,2
-0,3
-4,5
-0,0*
-0,5
-9,2
-0,7
-0,9
-2,0
-8,3
-2,9
-0,1
-0,8
-0,1
-2,7
-0,1
-0,4
-1,8
-7,4
-8,4
-0,1
-0,3
-0,0*
-1,8
-1,8
-5,4
-0,5
-3,8
-1,3
-5,6
-1,3
-1,0
-6,1
-0,0*
-0,9
-0,0*
-1,8
-1,2
-0,0*
-0,2
-0,1
-0,0*
-0,7
-4,2
-0,3
-2,2
-2,1
-0,2
-4,7
-2,1
-0,1
-0,3
-2,5
-0,1
-13,6
-0,2
-0,8
-0,5
-0,1
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0531.png
§ 35.11.04.10.
531
132 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper
16.21.05.10Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper - fo-
133
rebyggelsesindsatser i nærmiljøet
16.21.05.20. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper -
134
Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici
135 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge
16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret
136
alkoholbehandling
137 16.21.57.10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter
138 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner
16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen
139
af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.
140 16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien
141 16.51.10.50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser
142 16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang
143 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner
144 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede
145 15.75.30.91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder
15.75.30.92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og pleje-
146
hjem
147 15.75.75.40. Understøttelse af ældres livskvalitet
148 14.51.11.10. Støtte til etablering af skæve boliger
149 14.51.51.10. Tilskud til indsats i problemramte boligområder
150 14.51.51.20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats
151 14.51.51.30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser
152 14.51.51.50. Støtte til lige muligheder for børn
153 14.51.53.10. Sociale viceværter
154 14.51.55.10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder
155 14.51.56.10. Helhedsorienteret boligsocial indsats
156 14.61.01.10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder
157 14.61.02.10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats
14.61.03.10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn
158
og unge
159 14.61.03.20. Styrkelse af frivilligt arbejde i socialt belastede områder
160 14.61.05.10. Etablering af lokale etableringspartnerskaber
161 15.76.26.10. Særlig indsats for børn og unge
162 15.76.26.12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre
163 15.76.26.50. Lokale partnerskaber
164 15.77.01.20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse
165 15.77.01.31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling
15.77.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv.
166
blandt etniske minoriteter
15.77.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigs-
167
oplevelser
15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstre-
168
misme og polarisering
169 15.77.06.21. Kortlægning af ekstremisme
170 15.23.07.10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande
171 15.75.27.15. Fremme af Ligestilling
172 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel
15.75.27.25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk
173
baggrund end dansk
I alt
-0,8
-0,9
-0,9
-0,2
-0,5
-0,3
-32,4
-0,0*
-0,4
-0,4
-1,0
-0,0*
-5,1
-0,6
-0,0*
-0,3
-13,3
-0,4
-0,9
-1,5
-0,1
-0,5
-7,9
-0,9
-0,0*
-0,1
-0,4
-1,6
-1,2
-0,3
-0,4
-0,1
-0,5
-0,1
-0,0*
-0,0*
-0,8
-0,0*
-1,6
-5,6
-6,6
-1,2
-231,6
Anm.: Initiativ nr. 5, 9, 17, 33 og 54 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.
Omprioritering nr. 66 vedrører permanente midler.
*) Omprioriteringerne er angivet til 0,0, idet omprioriteringerne er mindre end 50.000 kr.
1) I forhold til finanslovsforslaget for 2016 omprioriteres fremadrettede bevillinger for yderligere
14,6 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017, 13,2 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019. Ompri-
oriteringerne vedrører § 15.16.01.20. Efteruddannelse, § 16.51.08.10. En særlig indsats for børn
og unge af forældre med psykiske lidelser og § 35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien.
2) I forhold til finanslovsforslaget for 2016 omprioriteres uforbrugte midler fra 2015 for yderli-
gere 5,7 mio. kr. i 2016. Omprioriteringen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriets
driftsramme og vedrører § 16.51.08.10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psy-
kiske lidelser og § 16.51.12.10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
532
§ 35.11.04.10.
3) Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000 og opregnet til 2016-pl. Afrunding
kan medføre, at tallene ikke summer. Det samlede beløb indbudgetteres med 77,2 mio. kr. i 2017,
77,2 mio. kr. i 2018 og 77,2 mio. kr. i 2019 og indgår i puljebeløbet opgjort på finanslovsforslaget
for 2016.
4) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på
de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2015 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-
opregning).
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
269.860
5.657.554
158.296
14.877.018
20.602
42.775
1.130.460
323.459
4.339.515
24.814
474.596
8.958.070
682.096
889.449
1.945.786
7.953.233
2.807.590
63.152
806.779
81.093
2.565.224
57.103
367.458
1.738.360
7.237.744
8.144.138
133.887
252.161
22.382
1.712.051
1.703.840
5.204.689
458.420
3.601.678
1.216.436
5.456.708
1.301.890
987.264
5.934.507
23.455
887.426
40.629
1.690.933
1.164.303
26.154
172.843
140.184
32.574
670.000
4.119.325
301.407
2.174.004
2.012.609
168.765
4.417.684
2.023.704
57.524
316.840
2.413.210
79.740
13.194.234
183.453
790.551
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.11.04.10.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
448.650
67.206
800.000
900.000
900.000
150.351
500.000
252.779
32.000.000
29.000
401.137
401.746
1.000.000
1
5.000.000
558.943
19.693
262.527
12.904.490
396.431
830.797
1.413.352
141.000
446.796
7.672.999
841.785
13.041
53.467
350.000
1.574.684
1.140.000
251.201
414.225
101.613
531.152
64.672
23.259
13.932
783.762
7.000
1.559.898
5.388.988
6.372.404
1.136.194
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
533
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0534.png
534
§ 35.11.04.10.
35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 34,9 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt
i 2017 og 2018 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
Satspuljepartierne er på baggrund af evalueringen af psykologordningen enige om at videre-
føre ordningen for angst og depression i sin nuværende form. Midlerne overføres til det regionale
bloktilskud i 2016. I 2016 overføres yderligere 30 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.11.01 Departementet. I lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i evalueringen og det arbejde,
der skal igangsættes om kvalitet i ordningen, er satspuljepartierne yderligere enige om at lade de
afsatte midler på 4,9 mio. kr. i 2016 indgå i prioriteringen i forbindelse med udmøntningen af
satspuljen for 2016-2019. Den resterende del af reserven vil indgå i forhandlingerne om satspuljen
for 2017
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-34,9
-34,9
-34,9
2017
-60,0
-60,0
-60,0
2018
-60,0
-60,0
-60,0
2019
-
-
-
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 35,5 mio. kr. i 2016, som
udmøntes på § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til initiativer vedr. landsdækkende ud-
bredelse af telemedicin til KOL-patienter som led i Strategi for digital velfærd
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fonden for Velfærdsteknologi ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-35,5
-35,5
-35,5
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
35.11.14. Reserve til finansloven for 2016
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da reserven udmøntes som led i
Aftale om finansloven for 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til finansloven for 2016 .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-1.700,0
-1.700,0
-1.700,0
2017
-1.700,0
-1.700,0
-1.700,0
2018
-1.700,0
-1.700,0
-1.700,0
2019
-1.700,0
-1.700,0
-1.700,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0535.png
§ 35.11.16.
535
35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 200 mio. kr. i 2016 og 155
mio. kr. i 2017-2019. Det sker som følge af målretning af erhvervsstøtte under Erhvervs- og
Vækstministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets områder, afskaffelse af fondes konsolide-
ringsfradrag og overførselsreglen for fonde og visse foreninger samt udvidelse af tonnageskatte-
ordningen med mobile borerigge, jf. Aftale om finansloven for 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ...................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
200,0
200,0
200,0
2017
155,0
155,0
155,0
2018
155,0
155,0
155,0
2019
155,0
155,0
155,0
35.11.19. Regeringsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 300 mio. kr. årligt i 2016-2019, da reserven
udmøntes som led i Aftale om finansloven for 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regeringsinitiativer ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-300,0
-300,0
-300,0
2017
-300,0
-300,0
-300,0
2018
-300,0
-300,0
-300,0
2019
-300,0
-300,0
-300,0
35.11.23. Sundhedsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
Aftale om finansloven for 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sundhedsreserve ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-750,0
-750,0
-750,0
2017
-751,2
-751,2
-751,2
2018
-751,4
-751,4
-751,4
2019
-751,4
-751,4
-751,4
35.11.25. Nyt skøn for ledighed
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0536.png
536
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.25.
F
-88,4
-88,4
-88,4
2017
-59,0
-59,0
-59,0
2018
-29,5
-29,5
-29,5
2019
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2016. Der er ind-
budgetteret en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. i 2016, 119,4 mio. kr. i 2017, 131,0
mio. kr. i 2018 og 134,9 mio. kr. i 2019 i forbindelse med tiende fase af statens indkøbsprogram,
som udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling i 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet ....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-100,0
-100,0
-100,0
2017
-119,4
-119,4
-119,4
2018
-131,0
-131,0
-131,0
2019
-134,9
-134,9
-134,9
35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget
Der afsættes en reserve på 232 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt i 2017-19 til supplerende
finansiering af initiativer til kompensation for miljøvirkninger af lempelser af kvælstofregulering
i landbruget.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden ............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
232,0
232,0
232,0
2017
300,0
300,0
300,0
2018
300,0
300,0
300,0
2019
300,0
300,0
300,0
35.11.38. Budgetregulering vedrørende Aftale om et tryggere dagpengesystem
Som følge af Aftale mellem regeringen , Socialdemokraterne og Dansk Folkepar ti om et
tryggere dagpengesystem af oktober 2015 indbudgetteres en negativ budgetregulering på 35,5
mio. kr. i 2017, 102,7 mio. kr. i 2018, 283,6 mio. kr. i 2019 samt 303,3 mio. kr. varigt fra 2020
(2016-pl.). Budgetreguleringen afspejler sa l dosvækkelsen som følge af indfasningen af aftale-
økonomien i de enkelte år.
Med aftalen forpligter aftalepartierne sig til at tilvejebringe den udestående finansiering fra
2017 og frem. Aftalepartierne vil i foråret 2016 - parallelt med vedtagelsen af lovforslagene, der
implementerer aftalen - træffe beslutning om den konkrete udmøntning på finansloven på bag-
grund af et oplæg fra regeringen med henblik på indbudgettering på regeringens forslag til fi-
nanslov for 2017.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0537.png
§ 35.11.38.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til styrket kollektiv trafik ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
537
F
-
-
-
2017
-35,5
-35,5
-35,5
2018
-102,7
-102,7
-102,7
2019
-283,6
-283,6
-283,6
35.11.39. Reserve til JobReform fase 2
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Provenu fra kontanthjælpsreform ..............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Provenu fra integrationsydelsen .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
-
-
-
2017
1.186,5
441,5
441,5
745,0
745,0
2018
1.091,5
469,5
469,5
622,0
622,0
2019
1.016,6
505,6
505,6
511,0
511,0
10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Som følge af Aftale mellem Regeringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jo-
breform fase I indbudgetteres en reserve på 441,5 mio. kr. i 2017, 469,5 mio. kr. i 2018, 505,6
mio. kr. i 2019 og 545,6 mio. kr. fra 2020 og frem (2016-pl.). Som led i aftalen er det fastlagt,
at reserven skal anvendes ved JobReformens fase II til at sænke skatten på de laveste arbejds-
indkomster.
20. Provenu fra integrationsydelsen
Som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og herboende udlændinge
samt optjening af folkepension indbudgetteres en reserve på 745 mio. kr. i 2017, 622 mio. kr. i
2018, 511 mio. kr. i 2019. Det er aftalt, at provenuet anvendes til JobReform II.
35.11.43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en ny reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018
og 2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. Der vil blive udmøntet midler
fra reserven, når der på baggrund af en analyse er fundet en passende løsning for etableringen
af det nye uddannelsescenter
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0538.png
538
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.43.
F
-
-
-
2017
-
-
-
2018
50,0
50,0
50,0
2019
50,0
50,0
50,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Lavere efterlønsbidrag .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
Der er oprettet en ny reserve på 200 mio. kr. i 2016 til evt. merudgifter som følge af eks-
traordinære indsatser i grænseområderne mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyn-
dighedens økonomi i 2016-2019. Der udmøntes midler fra reserven efter behov.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. ungepakke .............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
200,0
200,0
200,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
35.11.46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter
Der er oprettet en ny reserve på 300 mio. kr. i 2016 med henblik på at tage højde for even-
tuelle merudgifter til nærområdeindsatsen og EU-relaterede merudgifter.
Reserven kan bringes i anvendelse til at finansiere nationale bidrag eller EU-relaterede me-
rudgifter, som følger af bl.a. migrationssituationen, herunder fx støtte til transitlande med henblik
på at forhindre irregulær migration til EU.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
300,0
300,0
300,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
35.11.47. Reserve til EU-bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 500 mio. kr. i 2016. Dette
sker som følge af ændrede skøn, der skyldes ny information vedr. effekten af overgangen til nyt
indtægtssystem og indgåelse af aftale om EU's budget for 2016. Kontoen er opjusteret med 100
mio. kr. årligt i 2017-2019 for at tage højde for den usikkerhed, der er forbundet med EU's
budget.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0539.png
§ 35.11.47.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til EU-bidrag ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
539
F
-500,0
-500,0
-500,0
2017
100,0
100,0
100,0
2018
100,0
100,0
100,0
2019
100,0
100,0
100,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0540.png
540
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
670,0
-
-
-
-
-
-
-
-
670,0
1.265,0
1.075,0
190,0
-595,0
-10,0
-665,0
80,0
Skatter på indkomst og formue .............................................................
38.11. Personskatter ...................................................................................
38.13. Selskabsskatter mv. .........................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.22. Energiafgifter mv. ...........................................................................
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................
38.24. Miljøafgifter ....................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
670,0
670,0
670,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 38.
B. Bevillinger.
Udgift
541
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om en ny grøn Bolig-
Jobordning i 2016 og i 2017 af november 2015 og Af-
tale om finansloven for 2016
11. Afgift af dødsboer og gaver ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2016
38.13. Selskabsskatter mv.
01. Indkomstskat af selskaber ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2016
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om de fremtidige af-
giftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. okto-
ber 2015
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
03. Registreringsafgift ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om de fremtidige af-
giftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. okto-
ber 2015 og Aftale om finansloven for 2016 af novem-
ber 2015
38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2016
-
-
17.500,0
-10,0
-
-
260.386,6
670,0
-
-
3.799,0
405,0
-
-
36.285,0
190,0
-
-
18.840,0
-665,0
-
-
8.017,0
80,0
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0542.png
542
§ 38.
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat mv. af personer ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
670,0
670,0
670,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Indkomstskat mv. af personer
I medfør af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om en ny grøn BoligJobordning i 2016 og i 2017 af 6.
november 2015 foreligger den endelige udformning af BoligJobordningen, som medfører et
umiddelbart mindreprovenu i 2016 på 620 mio. kr. Mindreprovenuet ved ordningen nedjusteres
således med 605 mio. kr. i finansåret 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2016 genindføres skattefrihed for individuelle medarbej-
deraktier. Der afsættes hertil 15 mio. kr. i finansåret 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 er der truffet beslutning om at annullere genindførelse
af muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes, jf.
cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015. Annulleringen medfører et merprovenu på ca. 80 mio. kr.
på denne konto i finansåret 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0543.png
§ 38.11.11.
543
38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgift af dødsboer og gaver ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
405,0
405,0
405,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Afgift af dødsboer og gaver
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 er der truffet beslutning om at annullere genindførelse
af muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes, jf.
cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015. Annulleringen medfører et merprovenu på ca. 670 mio.
kr. på denne konto i finansåret 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 nedsættes bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en
erhvervsvirksomhed (personligt ejede virksomheder samt selskaber) til et nært familiemedlem
mv. Finansårsvirkningen på denne konto udgør et mindreprovenu ca. 265 mio. kr.
38.13. Selskabsskatter mv.
38.13.01. Indkomstskat af selskaber
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat af selskaber mv. ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
190,0
190,0
190,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Indkomstskat af selskaber mv.
I medfør af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finanslov for 2016 afskaffes fondes konsolideringsfradrag og overfør-
selsreglen for fonde og visse foreninger som led i en målretning af erhvervsstøtten. Finansårs-
virkningen på denne konto udgør et merprovenu på 250 mio. kr. i 2016.
I medfør af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finanslov for 2016 udvides tonnageskatteordningen med mobile borerig-
ge. Finansårsvirkningen på denne konto udgør et mindreprovenu på 60 mio. kr. i 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0544.png
544
§ 38.2.
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af elektricitet ......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-10,0
-10,0
-10,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
20. Afgift af elektricitet
Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den
9. oktober 2015 aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler. Aftalen
indebærer blandt andet videreførsel i 2016 af den midlertidige særregel om, at el til opladning
af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats. Finansårsvirkningen
på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 10 mio. kr. i 2016.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.03. Registreringsafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-665,0
-665,0
-665,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den
9. oktober 2015 aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler. Aftalen
indebærer, at elbiler indfases gradvist i registreringsafgiften over 5 år fra 2016, så de er fuldt
indfasede i 2020. Elbiler indpasses fuldt ud i ejer- og vægtafgiften fra 1. januar 2016. Elbilernes
elforbrug omregnes til et brændstofforbrug målt i km/l på baggrund af energiindhold. Plug-in
hybridbilernes elforbrug medregnes i opgørelsen af deres brændstofforbrug målt i km/l på samme
måde som for elbilerne. Medregningen indfases i registreringsafgiften fra 2016 på samme måde
som registreringsafgiften for elbiler. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer-
og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Den midlertidige
særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave
processats, videreføres i 2016. Fradraget for radio i registreringsafgiften reduceres til 600 kr. fra
1. januar 2016. Desuden afskaffes en særregel om skematisk værdiansættelse for brugte person-
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0545.png
§ 38.23.03.10.
545
biler og motorcykler med en alder under 1 år fra 1. januar 2016. Finansårsvirkningen på denne
konto skønnes at udgøre et merprovenu på ca. 25 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 reduceres registreringsafgifts-
satsen på 180 pct. for personbiler og motorcykler til 150 pct. Finansårsvirkningen på denne konto
skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 690 mio. kr. i 2016.
38.24. Miljøafgifter
38.24.01. Miljøafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
80,0
80,0
80,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2016 nedsættes NOx-afgiften til 5,0 kr. pr. kg udledt NOx
fra 1. juli 2016. I forbindelse med nedsættelsen bortfalder bundfradraget i NOx-afgiften for særligt
store udledere. Mindreprovenuet på denne konto nedjusteres således med ca. 80 mio. kr. i fi-
nansåret 2016.
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0546.png
546
§ 40. Genudlån mv.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
-13,8
-20,0
-20,0
-20,0
-6,2
-6,2
-6,2
Inkonverterbare realkreditlån ................................................................
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ..........................................................
Artsoversigt:
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-20,0
-20,0
-20,0
-0,7
-5,5
-6,2
-6,2
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Inkonverterbare realkreditlån
40.31. Inkonverterbare realkreditlån
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån
mv., Statens Administration ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af teknisk ændring
55,0
-20,0
26,7
-6,2
L 1 - 2015-16 - Bilag 4: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1575240_0547.png
§ 40.
Anmærkninger til ændringsforslag
547
Inkonverterbare realkreditlån
40.31. Inkonverterbare realkreditlån
40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Admini-
stration
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Opkøb af obligationer ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
20. Overtagen gæld .............................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F
-20,0
-6,2
-20,0
-20,0
-6,2
-0,7
-5,5
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
10. Opkøb af obligationer
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for opkøb af obligationer ændret, da der ikke
overtages gæld fra 1. januar 2016.
20. Overtagen gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet provenu fra inkonverterbare lån ændret, da
der ikke overtages gæld fra 1. januar 2016