Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7
Offentligt
923701_0001.png
923701_0002.png
923701_0003.png
923701_0004.png
923701_0005.png
923701_0006.png
923701_0007.png
923701_0008.png
923701_0009.png
923701_0010.png
923701_0011.png
923701_0012.png
923701_0013.png
923701_0014.png
923701_0015.png
923701_0016.png
923701_0017.png
923701_0018.png
923701_0019.png
923701_0020.png
923701_0021.png
923701_0022.png
923701_0023.png
923701_0024.png
923701_0025.png
923701_0026.png
923701_0027.png
923701_0028.png
923701_0029.png
923701_0030.png
923701_0031.png
923701_0032.png
923701_0033.png
923701_0034.png
923701_0035.png
923701_0036.png
923701_0037.png
923701_0038.png
923701_0039.png
923701_0040.png
923701_0041.png
923701_0042.png
923701_0043.png
923701_0044.png
923701_0045.png
923701_0046.png
923701_0047.png
923701_0048.png
923701_0049.png
923701_0050.png
923701_0051.png
923701_0052.png
923701_0053.png
923701_0054.png
923701_0055.png
923701_0056.png
923701_0057.png
923701_0058.png
923701_0059.png
923701_0060.png
923701_0061.png
923701_0062.png
923701_0063.png
923701_0064.png
923701_0065.png
923701_0066.png
923701_0067.png
923701_0068.png
923701_0069.png
923701_0070.png
923701_0071.png
923701_0072.png
923701_0073.png
923701_0074.png
923701_0075.png
923701_0076.png
923701_0077.png
923701_0078.png
923701_0079.png
923701_0080.png
923701_0081.png
923701_0082.png
923701_0083.png
923701_0084.png
923701_0085.png
923701_0086.png
923701_0087.png
923701_0088.png
923701_0089.png
923701_0090.png
923701_0091.png
923701_0092.png
923701_0093.png
923701_0094.png
923701_0095.png
923701_0096.png
923701_0097.png
923701_0098.png
923701_0099.png
923701_0100.png
923701_0101.png
923701_0102.png
923701_0103.png
923701_0104.png
923701_0105.png
923701_0106.png
923701_0107.png
923701_0108.png
923701_0109.png
923701_0110.png
923701_0111.png
923701_0112.png
923701_0113.png
923701_0114.png
923701_0115.png
923701_0116.png
923701_0117.png
923701_0118.png
923701_0119.png
923701_0120.png
923701_0121.png
923701_0122.png
923701_0123.png
923701_0124.png
923701_0125.png
923701_0126.png
923701_0127.png
923701_0128.png
923701_0129.png
923701_0130.png
923701_0131.png
923701_0132.png
923701_0133.png
923701_0134.png
923701_0135.png
923701_0136.png
923701_0137.png
923701_0138.png
923701_0139.png
923701_0140.png
923701_0141.png
923701_0142.png
923701_0143.png
923701_0144.png
923701_0145.png
923701_0146.png
923701_0147.png
923701_0148.png
923701_0149.png
923701_0150.png
923701_0151.png
923701_0152.png
923701_0153.png
923701_0154.png
923701_0155.png
923701_0156.png
923701_0157.png
923701_0158.png
923701_0159.png
923701_0160.png
923701_0161.png
923701_0162.png
923701_0163.png
923701_0164.png
923701_0165.png
923701_0166.png
923701_0167.png
923701_0168.png
923701_0169.png
^0 oSoQol^\3Regnskab for A k t i v i t e t s t i l s k u d BAR TransportBAR.nr.A T nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetprojekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-02-1580-2002-03-15659315Risikoanalyse inden for brand og redning
01-09-0331-12-0931-12-08
pr, \ '£^ci:joeI^Indeværendfe.finansårb"tRegnskaUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDparts-konsulenter. Fastpris (konto 250)
p?:^iAfvigetse
foregående f J j , ^n altfinansår a b ill-alt'n s k a b B u d g e tRegnskReg
oo436.2761|>?3 6 • 2fé ^58.955 ^ ^ S 8 ! 9 5 5 i
^'1:hJ
parts-kon SU lenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)gksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altP R O J E K T A D M . OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministrationp r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n o g m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)U d s t y r op m a t e r i a l e r i a l tIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Relseudoift indland (konto 500)REJSEUDGIFTER, I N D L A N D i alt1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. {konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Artdre udqifter i a l tUPGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hasvet tilskud (ej anvencJt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTATpl^j:^^ r ^ O499.800^- 499.800ti..'j^-':-fj"r00
400.00050.000O^'>Zæ}%Zéi^450.000?50.000:-45:231
vr^]" fi'u^'ju' '%.'tofcro495.231 ^..."--495-23l-
"'^Sv.i^iiSJfSiM'•m<Éh'J'^ka-Z^^',:pOy-d/M-^tr^t^^--OO
m-^z^^^^-iO'Mj^^zz.lo]M^^^r^'^.J' JO'W^-'Ji-i'ftJ\ r-t^-^
4.56900
'fe
:4:569''t'--ii 'z-'>
50.0001^3""-'"^'%
% ^ •!.^.. ^'•'i'^JsXi
o|^^.-,ilZ:-^kri'
W- • 'f''' -i''
Øri-^r'J i"ZZJJQ-• ;iv 1.'
j(^KZ]pMiZZ'-
00
%rJs.O''Oi''J':>^rA
M-^SifZ'^
•"i^rJO^kJ^.^'^y^%JJ.. . 0
•-;:.'?r.0m-rj;\kri. ' . . n ,1-,
OP-'J'-- r.'^-.O499.8001.499.800
Otl^:-^ ':JX j . " -^'"'^
;o200
i.\r
0
S0O.O00;v,«U' ^
500.000 fc;-'499^800r";:* •.JJ''^"kijJ 7'
7f-:i;oWZ^--'J V."^li.-^-.r'ifZ<oSOO-OOOT ' • . •Yt' ~'-t-->.'200
' '»A*.••. ,0
opyj.r' ^ J r
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiitiltiltiltilBAR den 31/5 2003BAR den 17/12 2003BAR den 17/12 2004BAR denBAR den
500.000 p'.-;;500.ppO;rJrO.Zrj-^.d'•'Z'^Zp•J-L Zo,i-f''- ZQZJZZZO5o.ooo|^>';..'5b.6oo-so.oool;;- Tso.bop-
400.000 K" ,.400.ppp'
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 01-09-2009Penqe tilgode hos Arbejdstilsynet
yZ^zs§499.8O0E il 499:860^'j'^lZ.y- '-i-i-"^,-200S;'
•"200,olr'^'J%y-Ziy \ - y \2 0 0 rv.^..-r:JO.
* '.ibT200
y..r':^ir-'jy"-
j^^>>.sfry
Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midter (3 mdr. reolen"
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserneBudgettet for ekstern konsulentbistand er overskredet, da en del af de fakturerede udgifter til ekstern konsulent,er budgetteret under mødeomkostninger
R e g n s k a b for Aktivitetstilskud B A R T r a n s p o r t
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afslutte!.Projekt forventes afsluttet
2009T-03-0180-2003-03-01659401Revision af vejledning om af- og pårignlng af lastbiler
01-01-0331-12-0931-12-08
'TyyZI'jZfZZZZj^
^'yyZ'^'^ZK}''''' % -rjAfvigelse "
llndeværénd; Horegå en deZ ^Fe finansår-'''' f. finansåri l . a l f ^ ' J " ' ' ] I altiRegnskab' r Regnskab IRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsu/entef, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)149.800 p:Cl49.8P0i17.16o|yj^7?i50i
0111"^''^^ o ;
15.000 P
r2.l60
trr<,i^:-M': c --o166.960 r-.";il66.960:100.000^^';^:!'-65;960•v-1 .'-ri
'•i ,Vgp„Oo
oWZ'--'^-'. - O-
!."> . J *--4IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4 . Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAtOl"0f..,^-i
-:-0
of,...Joi
'':^:ooH£jZy^^''-yfj2 o100.000
••4'l'JfytQQ:pQ0j^•''^ff^''^i
o
oF^fPiypp;o t J ' Z <Jéoo^-fcWÆv^^hr'-^.rr^.:800732,240.^166.960! M67.7B0~:- • '-sr:-'..'!-!- ;200.000or-^-:33:04o.
ioo.ooo^''''v^".^'-^•''99:200t'j'.yy200.000? :fc-^200.-''.•-'32.240-32.240
lJZ^:rBOfity,'j-ry^y.L 'y y JrAO
166.960 f 167.760
200.000fe
32.240
'''^-'roir:'-'--^;':';'0ol-•ti-JJO
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdsUlsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 10/12 2003BAR den 13/12 2006BAR denBAR denBAR den
200.000 |;:,;2pp.000^50.00o|x;50.o'60150.00oi/l50.0p0,
"Zfi tZyZi^xrJyJj;,»y^?.(),
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, 01-09-2009penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen>-,u- -33.O40'
16e.960trZie7'.76C)'O b J y •'•Ji o
f',.j;;^3ij24o'
0|--^v32.240_^
33.040!
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:faglige begrundelser for afvigelserne:projektet har haft et længere projektforlob end forventet, det har vseret nødvendigt at benytte ekstra konsulenttimer for at få færdiggjortprojektet - dog indenfor den samlede projektramme. Projektet er færdiggjort i det supplerende projekt 09-28.Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-05-092006-03-06659609Revision at vejledning om brandøveiseshuse m.v.01-07-0831-12-0931-12-08
jlhdeværend,j;foregående'e-finansår "^'.finansåriRegnskab • RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)
I"'- 'li a\tI aitjRegnskab Budget
'Afvigelse
iJ^^ i^Ø.Ay^P^t'ZjZ$£iom"�~y. '- f ^ ^'-sil n
Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materiaier (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, 1 ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATpr.'JniZ368'f .K206.388.|':.-"^212:731-20.000r.-JSlOOO'64.000 E'-^H39;000'7.343 p t i ^ ' ^ J S ^ S ^ '130.000 r
Jr-%9.mO
20.000 f;"--^^ft'««;-12.657
10.000 fer'^3o:ooQr->;.'-?••"'(),17.343B - 37.343-
30.QQQ5O.0O0F.VC
:12.6S7
zm•,.0'or4*v---\r:o/i-'-.t'o;
>yfyU4,r•.l-.OttZp^%}^.j^'j''i~}
(.K-j^y-''j'UH rS"'.
£vO
'tyZliO-A68.
OprjliO.188;
i2o.ooo^^^^^n
oR\*'--;t..''*-->fe;b
okiySioT.0%Hll".-388'81.343 •287.731^75.0000
oW'r^?^r.20i
i2o.ooor'^"i>'300.000P300.0000
%.61212.269
^^^^;^'12.^269
W'-^i^'-Z^''hZrJ-Jro'|i'i^f-io6;38ByZ'i^ji^'riZ'Jv'i»Z.yr:ZvO\^?i~S*'> .-'-.V'-.s/A,"'
'" -.^1 v;j::---^':-:|;JpZ'^'-Z{>Jyy-y]\'Z{i}-Z:M6
6.343O
.-••liv.. P
B1.343f .287.731I^Jj'-'-yJy
1^- '-ZS-^-'Z'
12.269300.000^' -l \ . Vr -^-^ "<JOr : ^~y,r":Z-^u'n.
Li kv id itetsove rsigtBevilget aktivttetstiiskud
fra Arbejdstilsynet
i'cr^J'Ji'^y-'-yjyr/.^'Qj " ' ' ^y"- ' ' Oy^Z ' --'jZ: OI*; 'J^Z; -''^tg^Z :-ISotoOOZ^Z^^Z^^'^lyZl0e3B^\ y , \,"'Sy,,-'^^ o|r":';-> i2.26"9^.^. ^212.731midler (3 mdr. reglen^ i.6.343
300.000|:--*300i00pISO.OOOf; .isotoOO120.000p,I;120.po6',50.000p;^*:50:0p00^ ''iSCOOO'O |.-">5;000''81.343|t?:287.73ro \ j -J-f '-j ' .0275.000h'-!';225.000^^\CZ- d-12.269
p-'" '"i 'Zk-
Overført til BAR den 29/12 2006OverførtOverførtOverførtOverførttiltiitiltilBAR den 1/2 2007BAR den 03/12 2008BAR den 17/4 2009BAR den 29-07-09
IZZZJ,|-"S-, •'ZZZh'^'Z'M'|'-f, JxS^|^ ^[•k
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penqe tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugtrest pr. 31. decemberaf udbetalte
fe-6.343i
T>T':- .< 'i- O
P-'^f-J.
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009T-06-112006-03-11659711Arbejdsmiljøkonference for brand- og redningsbranchen01-07-0631-12-0931-12-08
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjektstartetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
hj'-Zj'-^.^^rZ: -J!|ndeværend .^foregående i . - ' ,; l altiVfinansår.finansårl l altiRegnskab ' Regnskab ^Regnskab - BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsuienter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Tinder (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)2.881 i ^ J ; ; ^ ; f ' 2 ! 8 8 1 '4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud(bævet)i'yjr'^JZmffijyii.ooo2.881 il^K.-^'^ ;^'2:88r^2S7.592S? - 299.592300.000 ^•;;l:-299.592l't'r-:'--rJJ^o^pfyy^y-^i'-^ iByir'-\y'yya2':000263.913is>.^.-275:913',a]i.-,^ppp:'-'""i';OOyiJ^:^%f^.i263.9l3fe;;1'^'^275.9l3f<i j J
fAfvlgelse
^c?0'
245.000|> ^7,.-<i;,^-30.91'3
3o.oooR^''1 t-"?':i.v30;000k'.-i 'y.y •y•r''iii'•s_ y!!-t!!..''-Æ''jy,i. y j
m:rj-f^zyy:t^QooQ20.00020.000K?'n
0:
|tv\%^''-l]l:0
O &É^Zr^ZZ^?-ZZo
^•••ilb'^ooO'"riomo'11.'"'iif"
2 5.00 o
J,', ykl^5;0p0
25,OOQ l'^-"?'.
^ '^^"'f^.:ZjZ ""''f b'^n:p,Zy^-yol':iJ^yJ^':M^'r^iI'-'-. r ' l
V.01'•-Ifr^Z'ZZ^y'
| >€;oi:.^^•i^"'Z-:r':
o|«4'#.,g0%\rry.•-•-•'=>'h
W'Z^''-'rrJyd:
mJ'%Z''^^'-y'-^6tyM'r Z'Zol
79a'iy'Z'";r':':798:798frZ--^^•-"'-79'8^y%'J
''i-yr-%-i^^:r798.'.''rZ79a
300.000t300.000OOO
\ U^52.88iK-k-.y^y-::'^-'i: yJ AOB
ø''ff'~'%''r'Ji • -~Overfølt sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTATtel".'" 12:060'hY'-'-xJyj'^/'^- rZoiy'"Z^sr?rJjrÅ'.."r-•t 4'2.4Qe;
Z ^' J:i2,408|;;;-;..*^r'i-'p
287.592 r '299.592fJ-'"-'^o b ' l • >J. .' 0
' - ? i'Z 408300.000'P.-U-Ofi :. . .
U^'-:Z'^
j;. , r.
5 •
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 1/2 2007BAR den 03/12 2008BAR denBAR benBAR den
z^'^zzz.�-"•>*?: o;•:^".>.o>i^l-p;
300.000
j ; - 300;pp0
155.000 /.-15S.000145.000 • 145.000OOh
<'J:1^^::"-o^Zy29^^2
oi\y:yrr^^2S7.592ved afslutning af aktivitet,01-09-200901-09-2009|;-"^^^^'^j'y'SjAOB1^408
Forbrugte omkostningerTilbagebetalingti! Arbejdstilsynet
Midler midlertidigt
retur til Arbejdstilsynet,
O ^yZy fh '-^ 6'^lZ^'''-^Z Z'ol'J^yyy,':ZZ'iOB408
Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen jfc-'.•r:12.4D8
12.408'
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport
JF
2009T-07-02
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2007-03-11659802Havnearbejde - Cases
01-10-0731-12-0931-12-08
findéværehd* -.foregåendele finansår ' ^finansår^Regnskab'RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)
IzZ'JI! alt'. I altSReqnskab BudgetV
^Afvigelse
ok:tZyZZ"d205.000 p'2p8j;375l25.786 p'-..j26?4i8'
Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, matehaler (konto 400)Udstyr oq materialer i alt
Ol-";,^:H'-4.007:
Æ'SØ-k230.786C'-'234:793!2 7 7 . 0 0 0 i ; i ; " .-•-C',?.^42:207
^.r*ZZ^'»kyo]
^�f"zZ^&
ol'JfJfl^Jo*5.000fe •-. '•5!dbo>5.000 '•';'>.-5;0Od=0025.0001";- ". V>'4.20.O00
'W''-Zy-^d
ofZ A r-Z-'-'.Ool-I..y,yy$^''e-,tJå-4'^Z'^j-^&^
EM^'kily J^ AIT-UDGIFTER1. IT-udglfter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)O3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)O4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, J ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATWr-iJ'LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetZ«AJ'|V-^,.!:v33.076R-4:-t''-2g!069'S,T>!j-33.07680.675K,-tlO9;744;316.461349.5374 8 . 0 0 0 i K - ' ~.r-^-\-"6f.744'^^'r::jj:-.-^r-rJAGS350.000! :.0
^ZZ: fyyiMUZ'ry^J- ^55^'!Wm,y.Zi'./Q'-29; 069
0
r^-"''*K'^o^iAytj yZZ-é
orvy:jyjZ,ihi^dVj'ZZgfr'ZJ
0 ''?-.yr.\'''i - 0079.875 tr-108:944?
ofe,;'.oW'J,:tZ..^JZ$^o48.000O
i.-24.537.
325.000
•349.537'^y£
350.000^:.:^.,. -^^yt -'yZ^s?
'.''<:^ <Zf - •-- }s
o
f8!s39;
ol'..-- .''",•••^•^,^'.•0
OiZrrCZ''---- o8.539r.0.350.000r•463
316.4611 349.537
r y y ^o*y\^..0$\ J~Ji'---^'^Jm^'-y"^':350.000 ^SOISOPJ
l ' r y ..;o%r -••" .thi r •
'.J't.^O
OverførtOverførtOverførtOverførtOverført
tiltiitiltiltil
BAR den 23/10 2008BAR den 03/12 2008BAR den 26/5 2009BAR denBAR den
l - ^ J *-25:000'
rlJi^tKrxp;^i!^33l07&
225.000 ,i,;'225'.OpO100.000 ^?'''-ioo!opo.o j j " :25',O06O'f I • \?-0fT'y^f r , : -n-r- .316.461|'.-349.537
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 01-09-2009penge tilgode hos Arbeidstilsynet
r.,;
4632S.000f
-24.537-S:539
463
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'
8.539!
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelsernei projektet er der udviklet kursusmateriale tri arbejdsmiljBuddanneisen for havnearbejdere. Samlet er økonomien holdt indenfor tJen budgetterede ramme, mentrykkeomkostningerne udgør en støn-e dei af det samlede projekt end forventet. Det skyides, at der både er trykt inslnjlttør-Zlærevejtedninger, kursistmateriai er, samtudgivet en dvd med filmklip, som kan benyttes i undervisningen.
Regnskab for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R Transport2009BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttetT-07-03
2007-03-12659803Distribution af bagerivarer
01-10-0731-12-0901-04-09
X;y~Z~Tyr\yr^
yyy'jAfvigelse
Sndevasrehde'foregåendefe~1 altifinansår".-/.,"finansårHalt. ''j R e q n s k a b ^ - - R e g n s k a b ^Recjnskab B u d g e tUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 25o;Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200;Eksteme konsulenter, Timer (konto 210]Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220^Ekstern konsulentbistand i altP R O J E K T A D M . O G MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310"3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320]4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altU D S T Y R OG M A T E R I A L E R1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudgift indland (konto 600)RE3SEUPGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)A n d r e udqifter i altUDGIFTER, I A L TAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt tJevilliget tilskud {ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I A L TÅRETS R E S U L T A T1 -.-::i47;738^r-fc:'^121:362",-!>0'fy,/ ^y^y' y
of^''^t.~
.y'^rV'.e-D
204.500p204j50p;yy25.470r#/>.-'36:64^^^
325.000pif; J i l ^ p p0gy^;||^3&!846
je^V.yrQ-•/lli37&-
oPkZ^ztizm229.970nr?24i:'346O'325.000bC'"~^ V i f 8 3 ; 6 5 4
•y'lh."
i
ooo
Æslooo!
10.000|f£;^2S:00&IQ.QOOh'^ ; '25.000
25.000
y-'-. '^..y:yysn25
^W'y�r'^~'4\O
'o;opiJ^'f'.yJJj^iO""'•^•«' -E- !i''y'."r
o;
'tyZJ-- ~-rp
'•o
.•-,D'^
'Z J'S'Z.' L^-"^y.;^!0'~yriys:^tiOf
OL". ^'-.120:552
&.~>-^Z^'i\0!&Zr.yiyi:j(3l^ ^~y\y-é.:fjy.j^
80offeT:.*-flUdb'80o'ZJ--'i22:i62240.770 r -388.S0S175.000y,1,'388:5p8Ofv'f-65.770
oW'^J:m^i::^o100.oooi^4 5 0 . 0 0 0 K=i'S:-22.162
pi'yZ'^ZfZr-.iJmJri47.73S
'':Jf^Z-61.492
450.0001-
„.'vi-e X. 492
65.77oE.'"\-J'-ZOo240.770 f
-ti- o388.508450.000 h
^-y:i-^^Z,^.
r- - - ' ' "'' Z,".of-0U Z ^ ^\.Z.r
f- •--->;. yv%J:'.Z?jiXiot.l^-'".'r^Z^yø^^
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført tOverført tOverført tOverført tOverført tBARBARBARBARBARden 2 3 / 1 0 2008den 17/4 2009den 2 6 / 5 2009den 8/9 2009den
450.000b;."450;000175.000>,175.000
p ^:ipo;oop
100. pod.Ofp-lOO^pOOoh"^75,000
|;V---;5"ioo.oqp
o|240.770ff^o|i'-61.492-213.508•65.770^^^388ios
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr, 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
ok275.000-65.770 i
Z.:.€iA9261^492
B e m æ r k n i n g e r til eventuelle afgivelser I regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud B A RTfBAR.nr.AT nr.B09Vl0^^^e^i-n^•ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
Transport
2009T-07-102007-03-17650910Sundhedsfremme - Jernbaner01-11-0731-12-0931-12-08
findeværend foregåendeJfe finansårfinansår! l aitIRegnskab Regnskab iRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsuienter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500),1, '..^Js
feI altBudget^Afvigelse-
'-^Z <;JåZy^.'"tø-.^^^ffZd|;#;'263.>76'. sy^iyjy '-H
oKjZZ4r-^.
•^j^"^yZ4400.000 fz^t:•y''-J%T.20I397
116.328 | p ^ l 6 q 4 i ;20.097fc?35^^;
279.708'^yy:3^d3.
136.425 F/.416:i-33'OOO10.000
400.000 tv.; A.. .^'-16:133
•$ZlZ^gjr^so'.oool20.00020.000 M*"'*.|
-Sl'OlOOO'
io.ooof*',\2o:ooo;JJ
�mmj^�JZ^'.tJZ-Q
2.469"O-2.469
.•2.469;\L-2:4691
opiivti:'-2:469
rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2, Effektevaluering (konto 350)3, Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 600)Andre udgifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
.V'Jj'-yQ
oe; '' '" -Qt -^- . %: '":0P"^".4^.''.-O0g..>tl-2;625-'
QZ'^tz4?'z:to0\JSJ^~~'t.O180.000Zyy'f.j67iZ7.s^'-,4'"" '^.r-i '•'• ^y^ ^ j t r ' y ^O.. -Ty-- .'''->^' '-•OOééU:fZ'^é232ISO.OOOi*.61.143
cZZ'''M'i7Z^^'É;.,^;^e-'6.232ifc^i^ .-118.857.
OMJ^Siiå' o''0i;||%6i232^
olZ;'118.857y l .y148.894 i :S57.458--"^yyyy150.OOOKr-S57.458.'t'^y;--y'krJ 'O-i.106'
ky'--y">'Myfe 408.564
^ ' r.'.','. *600.0001- ' V; 42.542600.000OOJr'^^'Z 's ''IZL.O.-'^^^2:542
o1.106ti'i 408:564
"i'f;:.
JoeOO.OOOj^"-42.542
148.8941 .557.458
is'i "•.'-='y >;-^.-->;b
\•
F' -r.-y-'"
-yP-
.-! . '
'.,0
ot'J^' '>^--om...:^J':JJ-^
o5-"' •
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltlltiltilBAR den 23/10 2008BAR den 03/12 2008BAR den 26/5 2009BAR den 8/9 - 2009BAR denrO
•O''
600.000 r- 1600.00050.000 : -. ""50.000100.000 . i ; .100.000*'0 ',300.000O y;.;150"^pD0O148.894^'557:458,
'J^Zr f p•^pp.opbl:45p^0p'
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tii Arbejdstiisynet, 17/10 2009Penqe tilgode hos Arbeidstilsynet4;408,564.
Z;JyZJ^yyOO ^ •b42i542-450.000 f1.106 | '42.542
•' :?t-42:542^-407.458
f"^ •' Jy- rZ,Kr'J-r.^&-'
f^y :,.y,.yy:.Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'«- 'J' .'^i.106
.,:.y •' b'
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009T-07-112007-03-186598UArbejde over skuiderhojde - jernbaner01-11-0731-12-0931-12-C
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
V.-\^^.r>Z- ^' De
L T -Wvigelse^ Ts"r
|Indéværend foregående f y - 'fe'finansår '•" finansårUtalt.1 altIRegnskabRegnskab IRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Festpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. f^ødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift Indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)r- ir-'r4. Diverse udgifter (konto 800)-^^:^^29:i34v
o^123.79l|
O
l y yd".44.39"2i
oy-Ø^i'fZzlz'^50.000OO50.000 F,/ j y.
" Z'y"'J J.^'^'-HJ' ^Z'>f.y^^''s.y^ '532^2 0 . 2 3 4 t cr28:76&;hj-'-i'yH.i!^;^O^y ^ i ' '44.024! * ..^73:158!
-s>"
;ilftV2a\766y'i'f^ y. j y "xl y z^j^..^•r23a58
•Ø^titooéjZZøZ'ioMQ<ot -y-'io.ooO'
yrtii10.00010.0001uyf• •yb.. y yy-'^--.':40
ro.•rf^-^'^jØ^^-^.••--4;
ol,-,-vr. '•
Of-*
olz^'
p: '-i-^'j^'
jy''.yyiQ
or-^-oi,;oOlJ
m^-'d•y^tJ?^5.&25i
OiJ^vc90.000 , : / ; - V v*44;375OOO
yg:%*Jd'r4oooK'-- 46.025
IZZZZi 'J0i..^66
Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetsblskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)
Ur^'^4B.025-f^'Sy.>yj^J-85:159
90.000 l'C «-r1y43.975ISO.OOOi'20.817
g tr:-. '--^y44.024!' 129.18350.000r,;-i29.183
fz':yjm^z.-
5.976
INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
1 %- .-85.159" '.hs/V-^ ':^>'~. 'lk:Z.r^y'y ' 0ly.„.^' i
44.024 i:129.183
iso.ooof0^
or
mr
•<••• '0y.
20.817v*"..;. i r ' 0
$
.••
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiitiltiltiltilBAR den 23/10 2008BAR den 2 6 / 5 2009BAR den 8/9 -2009BAR denBAR denZ j " y Z^-f,%'.i 50:000
ISO.OOOt-,; .1^50.000.50.000 J-' ..50.000Ofl"^ .50-0000^1' 50.000'
'*f^'.;5o7doo
485.159
~-y..p'.-A
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 15/10 2009Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
.129:18344.0241 ;
o\Zr.^i&
Z- i ' y - o-r : - r •:20.8i7-79^183-
o i:,-.-20.817'100.000 (5.976i'20.817
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenV^. :: •^5.976
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport"XrBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-07-122007-03-13659812Branchevejiedning om psykisk arbejdsmiljB inden for luftfart01-10-0731-12-0931-12-09
|Ihdéveerend foregående•é finansår ' finansårIRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-kdnsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonriementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATfy^•;1G4.'226'
\, S 'altiReqnskab
i altBudqet
rAfvigetse
oozfi!zXz^.$K^,i2:85d|jv,„l^i;!37|i323.275 h^:4ig;l25-6.687O
0
o480.000i""OO480.000!
snz'?^' y.,-~;DH63:875jyyy"
%MrFd
329.9621'-" 434;18a'
JOFp^45:812
•"'•••'ZyZ'rl
fpZZ'^jZi10.000 fe"'fr25;000
25.ooort;/-,---^^. •^•€025.0001^'^'*;•.J'yjiå ":0X-50
^-rlisloool';#i5.0'00'
10.0001^-^•;;.25:obb'
Wi..r-X'r-~h'Z'^yr.y'J'-diij.-J-iyZ^-Ji
o|%ol..'pr
:- "• 'o-.y.yy'!
O^rfrS'.yr^^.r-y^'J-'-.
IIIII
r> '^:ZZtio)^i:J:';;y^'^>.Jtj:yZ/^X/^frZXMZj-. d:
ot*ti- - ? 0,t^h-'-i-^^rK0%StZfji
'''Z'Z^'-d
0^-? j r J j J o!0p-lfl66;250]
QV .-yy y':^-'•'of^ZZZ^" 'ZZyZ^ryQg^v:;-, •-' iJ.-.Jol Zr'HXJÉ^- Zo95.000OO""'^i-ti:250
%y'>f-^'Ziy\
OVrT- " " ^ 0:^:^0.:3.200
i^zkj-<z$'11^1,^.^,200:r ""'-^109.450'
or:£zj{€^Moo95.000^' • ' -
of-'.'.io9;456339.962^ .568.638";. •!'i-:y325.000.568.638O ^1^14.962' C ' . y14.962
f'U^^yr:yy^y r 228.676l^-*':.;243.638^ u Z J ' T
kZ..'-.-600.000?600.000 ;OOl%.. iO600.000^ -W '.J
• -14,450J ' . - '^i J: . 31.362•:-31.362
'r ...
V ";!"^;;-ro
i S' X^i^r-^ OV'228.676P~.. J 1 ;~ '.'li.
O
1 '%•"•0
339.9621^ 568.6381. y . .: j .
31.362
hZr' ••Zr., "0
ol-
oiJr-'
.•>:o
^r'^-:jji''r
r:r .
L
-.'-'yv.:-
U Kvid itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstiisynet0\'erførtoverførtoverførtOverførtOverførttil BAR den 23/10 2008til BAR den 17/4 2009til BAR den 8/9 - 2009til BAR dentil BAR den
|r . ' ' J ^
,^,r '
600.0001_ ,,;-6op.oop325.000!''. -•325;o6ooj-';i50.000Oi "125.000
Ij' \'' 'op?Z ,-,15D.b00'iZ^25.000tz'j'r'.'^- 'Z'Z O^--.^ ";.: :0p-V|p28;'675ved afslutning af aktivitet, dato"JZ'^' " ''' ^[ Z j ^31.362
o[
o
o|,-_'KZ^i'o339.962 t:.56él638', •"; V 0.=3 i . 362
Forbrugte omkostningerTilbagebetalingtil Arbejdstiisynet
Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 15/10 2009Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
-243.638
275.000: " 31.362-14.9621
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenV V. ?14;962
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport
JJA T nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-08-122008-03-07659912Håndtering af vanskelige kundesiiualioner i jembanebranchen (pjece)01-07-0831-12-0931-12-08
y y ' • ^ • J liellndevÉerend'. foregående j . ' • -•,finansår, ' f i n a n s å r'Ialt. 1 alt^RegnskabReqnskab ^Regnskab BudgetEKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer
^Afviflelse
-'.•"•.- -. "0
o ' V o
o I-~-'^pyy37.5ooo|^^ 37.!5bo3.045f^^;''-;'16;949.
opOp140.0001^Ors"102.500•T16.949
Eksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke morris reg isteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i a|tPROJIEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og madeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 60o)REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hcevet)Hævet tilskud [ej anvendt)I N D T Æ G T E R I ALTÅRETS RESULTATP- ^145.732I
Z'pi5'sd4
jiiiro51.404
y'i.3.045!
vy.i-,.54.449
o\yZ •' • J:^^''-O& i.-.i140.000?---.i;•;•£:85.551
'* .V,
r^-i,:
r^
-5:000
ol.-'i«: 5;ooo,ot'o|5:OQ0
io.ooo|;5;iJ- ^'5.000lO.OOO*"'":;^^- 5.000r.'••-30
^' 'f-ts.odow y.'2: '}fy-^
^Z^t'yZé'.%l}:"-yiiyy.Q
ol-i
''ZZmv:^~Myy.
olr''y\j'^-^y\
'" r-0'.:. J:'..
y<ZZ'Jtfi6^yi'^.r'rjPy.'-Q
ol0^
^':^Ho:1€y.,jit?''
y:'Joo^Zri^'',^c^^:yy.^ .^'"'•yo
%Z:€y^''^-6
ol-S'\r voC'.88; 528,100.000yj: 0ni.472
or
o^-yjyj^poi ' ' - y-''-"
y"Jt O•:r!^;-...-rJ-J800
ffiZyrsSot-'--- '••:89;328
ri Zl • 8o6;Oft^''89.328P 'Æ ..-13.045148.77710.000 |-^148i77?^0|^i;/6,955^
oi-"-• i ' -250.000)250.00000
lOO.OOOi' nf-"- • io.672•"•..;"-...
yi-
"f....145:732y'.^i3S:?77'<t:-^'.#6;955
- 101.223iQi:222
yyZjArj6yjy- <vzp\Sé.'^'.'ZZ'^i'o-'r'-'jJO101.223
of'yyj'^�6.955H";'V*"K-o'3 . 0 4 5 1 148.777
O'J250.0001"
ol . • —0
o''---^"\ -••
0
1
'
i; ' ' • -
t^ •• • • ' .-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fre ArbejdstilsynetOverført til B A R den 0 3 / 1 2 2008Overfort til B A R den 2 6 / 5 2009Overfart til B A R den S/11 2009Overfort til B A R den 2 2 / 1 2 2009Overført til B A R denForbrugte omkostningerTribagebeta/ing til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos Arbejdstilsynet250.0001 j^.25O.0OOV •i.. '•,
lO.ooor- '"-lo.booD^";50,000"
oi3o;6oo0^^ C 56-777.
oZZy-:'~~ •. otJy:^y/r3-045f'll48.777_' yiO
o.-138:777r6.955
240.0006.9551
101.223
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte inidler (3 mdr. regler ".^
Bemserkninger tll eventuelle afgivelser I regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne-.
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009T-08-182008-03-08659918Nyheder på hjemmesrden 20D8-200901-07-0831-12-0930-09-09
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
IZyJyJiyUGlindevaerende. foregåendefflnansår'finansirjRegnskab' RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. MBdeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadmtnistrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALERi . Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud(hævet).Z'j-y"ij-dZ'<'r''Jy'l--' 1721584.i-'.-"'vv^
•:.hfl altM alt^Regnskab Budget
i.tAfvigelse
0.
Ot
y..y.,oZl^Z^ZZ/Q100.000•-'.--14.283
oVfy-y^ ''--o'.125.000 L'>;'{275iO00'
o375.000OO
|4>^.S84^^.'•Z^^'^jo'.y157.584^
JJ^'Z^tyi6.699|^-V 14:283
of'Zj'k'yJ.Q:131.699r.i:^289:283375.
"tv J-0-.-85.717
yyyy-y.d'yj^J'r'\-v-
oo•k*- .'"O"
"f:Z''iZzZy *%dJr-y\iZdoéfel-.l^^i5n3bb'
o10.000
;2s:'obo'
25.000|;(!>;V.'--";3/.p25.000K£'
10.000h.-*'-25.0W0
opt"^^rfZ-:Qo l " '"
•^Vy:A--y-o:IJykr^^^r.J
0'l'J'-yyo
0•A -*^"''t;.0:i x^^v - ! " 0i'l-'j'k'y}J,'rii!>r:...'. \
O\H'ol:--'^-J#- ."'0IJvJ '••- ; " i V1":
-"'Æ0iZj^
'^^:JQ-
rf-'Zjy'^'dijKi".>".#*-.>;6-y';Z>riJ^y''-'J^. yO'-
0 Vf.y' •'•" l i 0^%^^'yZ?i00\'i^yjy;io'-00o r .--^ ""'"^^ot: y >\ ,^y.141.699: ' 314.283100.00otf3i4;2830':yt4i:699
�l t'Z^'^'Miomry.... ^^.^^0;. • 'J\0
DI:-'.-T'^ZjJjyotr-
'r-Z^KfC^'r
V '-å^ •' ^ i-fo'•JJyy^-
?.;,p214r283
Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej fiaevet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT;Z?y^'-0^
41.699
yZZ "':f "oZ " ''.'• '•
y - Z y S V'O'''172.584>'Z'.^''0
0"iZZryo141.699"0
314.283
- .
400.0D0^• 'r
... ' - -',85.717
400.00o|?t^ :',V.85:-717
ol?ol;'--••-'•^-••y.Q''r'\85.7170'Z "
400.000QiJj
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskudOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiitiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
fra Arbejdstilsynet
-O
400.000'
400.D00
23/10 200803/12 200817/4 200929/7 20098/9 2009
f "f r'^-'T^^.i;/-:,:.i5D.opoK""';'50^^00.
50,000|.. -^SOiOOOSO.DOOf."' '50.000
o!;-- :":5o!ooooi*."''riod.book*.i^jyj^:141.699!^ ; -314.283
Visorooo
k.,r' ibo'-opo;172.584
Forbrugte orn ko siningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt hest pr. 31. decemt>er af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
Jik'.r :r. *•';'-.O'851717-214.283- '41.699
^ y y 85.717300.000!-4l.699h.8S;7i7
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009T-08-252008-03-10659925Genoptryk af vejledninq: Chaufførens farligt gods guide01-07-0831-12-0931-12-09
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
• „..y.Delindevåerend.' Foreglende L ' - i '^e'finansår " finansåril alt'iRegnskab . Regnskab iRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)tl"-'
I altBudget
^Afvigelse
;.:-". o'rhto155.000|;:--f;y,
Parts-konsul en ter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTVR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter r altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT>;94;700s'y :."M-'204.346f?.'-?.<201000^-'[•.y-t'-fyyyOi^89.646'•^•-87^750i\896'10.049
•j'Z'Zo-•4
0|r V 87:750yZZ:iV^45_
ol\,IT*'155.000^'
JV7.250
oy'-ZZJrr d.10.049K ''99.695'
SS7-55.305O>^;"'S5.?o
-ow 'y:JJ^A V:JMiiZå^ji-.-fQ-^ot;
� � & Z r &OK
of"o;>t-
^.•%d
of.: Z'-'2d.odo'.20.000'
OiZ..20.oooi->
-..fZ^yf^
20.000p j j y . " j . ..^jyo
ojy^iKi-.
o|CPJ
'/•J''J:j^J.å
ot< Z~.':r.'-jlk,-'6
ttyyØit'^'^ryi^Jrd
ol.f 5
Bil? H 6'^•~J:kJ\'i'd
oefol 7'i . : f '::-'-^ .0i
ol'
^r-^i'v2^!?;o'W^Z:J:. ?''o^' y ' ' \ 91".'500,
i\ :v.^4#'o,JJimØj\f-'jyify-i
*• •"*'490
r
oh "'^y'Z''
of"'Oi-125.000
of:
s'^d
Z^<^Z$Zi' '-''\j^t-'oy<,'yz"^^-:r:'o
4 0 . 0 0 0 L - 'ISl^-SOOr. • Jifji^J.^
;y,^ZZZ'Z-^-^d9•^éyZZ^Z^Z-'j^
o f y ' y iZ'o_o ^ J .-yyZdoltrhllloo*
Oooj?JyZZZ-^^oo125,000l = '.1;^: -9.706K.":''r.^ JZ-'^^'300.000 iW45.605300.000"45.605
40.0001'- .134.700f'50.049;. 254.39550.000 ::. ,254.3950 ;\.^';:49
•jr":^-2oy.395;^q.^r'---{jr49
IZrjju.r Kf'---y''''yJZQy V204.346^Jj-'-r "rZ-'~ ".• .N."0r - ' yy. <
''''jZ"-Zors.Z'ZzZO300.000?: . 45.605Ir..' ',-0'%. r>-0W'J- '
50.049^ 254.395f0-^r- " 0i
Likviditetsove r^igt.Bevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverførtOverfartOverforttil BAR den 23/10 2008tii BAR den 29/7 2009til BAR den 8/9 2009til BAR dentil BAR den-
OV v-d.i
300.000|1.:.300.00050.ooo!\ 50-000
j ' i5p.;oo6Z , , ipblbooyZ-^ >i^"0Ij-iriøy^^yy204"3A6
'-.'i SO.OOO0|^ lobi'ooo.I'y r . ... ' o0|'t' J-..
o
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos Arbejdstilsynet
50.049^'
•'.254.395"O45':605''45.605
"^b:!oZ... i.^45!605t- -204.395
oFoi250.000P
i = :^yjé -viUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglert'.' l\- -^49
IJhy j -Ji.' Jy-T.
-49fc I-V-"':''=;6
Bemærkninqer til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-272008-03-15659927Genoptryk af vejledning: Arbejdsmiljahåndbog for chauffarer01-10-0831-12-0931-12-09
tpy' >' V.''UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer
L)e
fyZZZI altBudget^Afvigelse
^IriBévasrende foregående i;ZZ^:ifinansår'*"finansårfl!ali:iRegnskabRegnskab iRegnskab
J o
S? jouy|i:264i
01--^ y %ph:r^ -; ro. ^1:264'
^^^Z.-i J'^'.yr'''ZP75.000o'-i;, '^^4.^75:600; .!:.rZr i •2&4
Eksterne konsulenter, Fsstpns (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, matenaler (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 6001REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter I altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hasvet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATI-'V ' "'I' ^ r—a"''
'^ffoi
iZ X 6>"::4":254r
op"75.000[
^'•Z''^P: P-73;736
'éj}Mm^>Z:^^i!'^-"-?.\ioTooo;^'v'io.obooi;>•'. 10.000
ooo at.25.00025.000Z^S'JJ.?,.-;lS.0O00
.olv-f^Z^Si^.yd
•".1 ' . . . :{
;-9,
•y-iJ':
t^--yy:y d
oi • .'!-"' b-i r jy- y.OF''
0ly-f
-^-^•'•^"-ji.iD
strr-'- "^<.?t.00
lajmy'o
\r
rV-. • 'y . 'Zd
ol;-"Jri'4^-d\r.
'rM'y É;^zji2' 'y "^f<•yty^iy^
fjé^t%-,:^d^-i40.938iy-'fi'y
w. '•J. rZudt^.'^•ryj-do\-.-Ur--: -'cO,i::-j^l40.938,
00300.000OOy.Q
^459:063
y£iZ2oi.'1'42.138'153.402153.402OlT' -142.138O! .'153.402
O300.0001400.000^400.000OOO
y^ yy:2oi157.86224G.59S'246.598
>f153.402
'Z^ZyZj\'-•ZyyZo-
•Z- éfO'2461598
153.402
ol
153.402
400.000 f .
h ; - - '••iJir'JJ.yo
o'/.
f.^." -r
/ 0y- .-
or- -ln
V y--.> '••'O'•'y.
Likvid itetsove rs igtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverfortOverførttiltiltiltiltilBAR den 26/5 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Zry-JiZ
'..V; - ..-••0' J . 200.000'
j400.000ZZAOQ.OOO00Oi00000'400.0000200.000
\
- '- o".0
000'0
6• 0. ^ ;153.402
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler niidiertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos Arbejdstilsynet
153.402
''rd. '']'46.598
'P1 -..•*,
Z
0t\:'
-153.402
246.5980
Uforbrugt rest ur. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien''•Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
'
O
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
.• '
yAcÆ\h<oRegnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-09-132009-03-09650013ArbejdsmiIjøkonferGnce 2009 - Brand oq redning01-06-0931-12-0931-12-09
, .,IndeværendefinansårReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsufenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand t altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Proiektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTERI. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Heevet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT!0..0" '45.600.
ueforegåendefinansårReqnskab
I altRegnskab:00000ol000015.0000
I altBudget
•'"'f-000' -•'0
Afvigelse
d
'o45-000'
45.000
-'• Z y ^ ^ . .0-Z.0
y.-: / o: • -s- -'t yid
zy-'b45.000
}Zy' . '^z:'y: b..0
45.000
45.000*0
v^^^v "p• 124.061
Z Z" 0124.061
IZ ' : ~._' -'.''o15-939
140.000 • " •0
• ykziy-o^15.000• •• '139.061.
15.000-'
k^z''^%-^i�'0/:0
0r . i39.d6i00
155.000f - • • ' • ' 1 5 . 9 3 90, -
•r y
0
' ""-.01 •J'..-''-d1..
.•r- ^ a?•'-.0.
\ J y--0
y :
00
- -.
Z^.
'.;•-: ,^Z ^^'Kjd- '':o
• .
0
of •
S"0000000 .'i'--"',0^00000' -0000000' '0200.000200.000 • ''•' ;000200.00015.939
-. •
O'
• .•y-
b''.''r'9
•' '•;
Z '-O"'0
"• • . "• d"_"'• .•_]d'; w .''••••'d'' .• d"'-'o
• -•'.-'9'd
Z'
'.-•d.
• ^'.:-'• -O- ' '-V~'^;'/,. d184.061' " "^184.061
•. .
" "'•'' '015,93915:939
184.061184.061'
•': •'• 0; * .:'^-"' o0184.061.0
.•i ' 'o00184.061
- :P• _ •.0
110
f
'
'00
1 , . -
.
- -
/:
•• •
r • -•
\ • . _ y
Li kvid itetsove rsigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 5/11 2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR denBAR den
i;2po.opo
P . '^Zf. Z.r.0p„;;200.'p0p.o^:-ii5b.'obo0(34,051'• .0
Jsb.bbo.'34.061
'^Jr9'-'rd184:061
.-o
'•" •. ,0'184.061
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerpenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'^
•; 'rJ'O
,"' • = -.. o,"15.939
Q
15.939
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
%y\Qo'^'éry>Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet20091-09-262009-03-08650026Genoptryk af materiale om ulykker01-05-0931-12-0931-12-09
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i alt
;,; ", ' - U eindevairend 'foregående'e finansårfinansår^RegnskabRegnskab!
I alt- IaltRegnskab Budget100000'0"" ' : " -Q
(Afvigelse100
: o'•'"/j/.;- •iV-"dj;;0.
1
*13.904
;
^, 0.0
.-
25.0000025.000r0
'25.000-p.904
[ 13.904
ye^'i---
:;'
' '•'.}�,'•- ;
•"•,'-. o13.904
'•
0
/ -,."':•••.-• 'd0 '0•S0i:0"-11.096
-il3.904'
y
'- ZO
'"-yO^
^{yt
p;\3p.0p0;: 10.000
0025.00025.000f'
•••• .''V'.-"-0I..
r'Z '.d.10.000- 10.OOd
.. y_-y . 0--is.ddd" 15.000
00r0
0'••- 'O-0
'
0-00'0
U
;
"-
-0:
0f
i..-..~' ' •''• ' •. - ~
r _• - r id-t
\ •, .-.-•"00.
00
Z '
' -5'^•0
• : yV-. .
i
. .. .•. . - Z y . "O625
i.-".U" ' ;.149.375'
0000
". • • • -0'i49'375^-.. ."5
••.V
00150.000000150.000
" •' J''-^-9-' - / , o'. , 80^150.175
%yZ,o""..0
•y-^.\ • • ^d.. 800'
00I-0
•;"}-800~^-175
--150:175
fUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTi'-f'
• .' -- 174.079-184.0790000000
f-"
• •"174.079184.0790200.000200.000000200.000D
! -•25.921:.>5;92i
- _ • .
0'-O0'
'
•. 0
•00184.07910.000
015.921-10.000
184.07910.000
\ARETS RESULTAT\
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 29/7 2009BAR den 5/11 2009BAR denBAR denBAR den
200.000
o|.-i^20o;odb
ZZ50;Obo" i s o .000
".y Z-oj'Z ':rd
r.'iZ?;i74|079
oF;''^o!opdof'--iso.boool^?' •; "O./-ido"y doooho'f15.92110.000174.079
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. r e g l e i ' '
u ' *"^-b15^92115.92110.000
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-162008-03-14659916Aiourførinq/revision oq supplerinq af elektronisk kataloq over tekniske01-09-200831-12-200931-12-2009
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4.Projektadministration
i..,De^Irideværend ..foregåendeI altje finansår'finansårIalt-RegnskabReqnskab Reqnskab Budqet!td .d.-000250.00000
Afvigelse!• .
• ^:• - .0
j W ^.,''oyyX7^36d'y'13-272
, d"
; • • '0.,75.509
0 • •-174.500,00000d. . .'Z_13.272
'y-y^.187:772
'•'j..Z/-
•^0'
•^;"
'-13.272
•";o
ZZi.... 0
'187.772'
250.000)00
• 62.228
'Zl. -" 'r::V.' '
0
'jy-O":
.0
Qi25.00025.0000
^ \1•
''25.000'RS.OOO'
0' -^25;d00,df25.000
' y
0.0
Projektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration yn.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800) opdatering af hjemmesideAndre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER 1 ALTARETS R E S U L T A T
0•Z-^'i 'y'P.i
o!'.v
: 0
Ot
"
^'''''. Z. :-Zp-r.\o. c-••^ •-f
00
'y Z - ' y• '0
o[
0
.•-•i
; 'y '
-d.>"-o'
0
ot
->v-f^-''0.\ 0;" '. 0 '^
Q\J:0
•.•.QyZo. :• .ZZ - 0""'I'';i'..
Ji.z:.:'y0
:.-:y'. j : ' ^ ' :
00, 0
or--. •000
y Z . .' '• -'o'
0',- "-0000' •1 .'
V'.
y
^-''£P'-P
ZyZM- �0. • 75.000•75.000t137.228.13?;228^00
•. • '^-'Z-rdf. .
' • .
i;' 0--' • d
75.00075.000350.000350.0000
212.772:"• 2 1 2 7 7 2
00000
212.772' 212.772
. '•'.. -. 0-ro
%""..' --0000y
Z y-
0
1
212.772
00
212.7720
350.000!0
•y• .''0Sr;. - • - -,
t
! ••'
.•137.228. : . 0
Li k V id itetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfortOverfortOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 29/7 2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR denBAR den
"
'JZ.-J-:350.000 , '350.OdO0 .'> 150.000062.7720. • 0000. -.O00212.772• ''.'1
1 '••
Z •• '^L'',-P'. . ',.':'*!•
'.' , i s d . d O dV.•62.772
=
••' 0
:
• V. • q'
•yZ--,Z"'' ?•Z -• 2 1 2 . 7 7 2
.y-
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbeidstilsvnetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlei
o'p,-212.772.0
'."o350.000137.228t
i-... - • -0Bemaerknincier til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
\y
"••0
f
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskabsopstilling for grundtilskud
ArBAR
2009Transport
indeyaérendeTABEL 3GrundtilskudRenter bank og giroAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)I n d t æ g t e r i altLønomkostninger:Parts-konsulenter, FastprisEkstern konsulenter. Fastpris (konto 200)Sekretærbistand (konto 110)Kontorhold og it:Kontorhold og It (konto 500)Porto og m ø d e u d g i f t e rPorto og Mødeudgifter (konto 300)
år. '-C . .'J.' ""I'- • . '" •- ;1-' * ;600.000V. ,!-6'.035
forrigeinansår600.000116.84100716.841
•-• ; y^'.'.•.'
-O-' 0
603.035
1^ '• '"•'";." .'•'-.-^.-.'f^'.' ' L '
'.
' 'i
\s
Jr',
)y ^i-j
REJSER, INDLAND (konto 600)ANDRE UDGIFTERGebyr m.v. (konto 840)Bogføring og Regnskab (konto 850)Revision (konto 860)
\ y \ ' . ' y ' j ' n r-- •!• J '556:\-yy
.•''•'•'-*€Z 'y y r ]-l'
0
'.
' 330.000 '
305.00050.000
yyj^5:g00]
'J'
'"'r'Ki
84.004,
80.000
-
'U
..^^-ti.., - •--' -L'.' t 1
•'s / •' -i
.^'rio.opol
10.000
0
80770.000;.-'43.00bj-1"
70.00053.75028.473598.0301.9700600.000150.000150.000150.000150.000
!'
Øvrige admintstrationsudgifte^/lage^/w^eb (konto 800)UDGIFTER I ALTArets resultatO v e r f ø r t til Arbejdstilsynet, datoLikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført til BAR den 19/1 2009Overført til BAR den 26/3 2009Overført til BAR den 30/6 2009Overført til BAR den 30/9 2009H'"
'^•,"I5:64l'598.236 :
f\..yj: ^.•J-.
.-4.799 ,. y •
rjeoo.ooo'.vi*-" ,v
2:^150:000
A isaodof-'rV-'^<;i50.0ppj 'i •'• ji-y
Æ'isaooo> V;'^'j >-i' y ' Z'^-rZ 598i2'36
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
f'j'y
598.0300
•y'-jj^.;. 0y^ \Vi5r j •yy-fyyQ..
001.970
r:-%'f-y
. V
1.764
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-03-043-2003-03-04659404Kampagne for chauffører inden for godstransport01-04-0331-12-08
�ry.—'y:|tndevæfend foregående> é ' f i n a n s å r .:iRegnskabiRegnskabf n a n s å rUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsijlenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altf'4.-tT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i alty.fi,'.."0:Ofi'^ -'"'i. '^iO0^t..r;Æ ,-P;Q^yZyi'^Q,oo100.00050.000l y ",I alt!l alt^Regnskab Budget^Afvigelse
• y.:y^ oW)v28£422
b^foo'.ooafy.^^'f\'^y.y
282.422 E> .^382:422.47.320lV^r47r32q;
y^ypZÅmp.-.279.742
•yjryrfx-^
oiy'iiyéo-329.742t -429.742'oio 'y'i
of.i 50.000 i
\ j y -lioO.OOO'
'^'''^'Zyy't^^y'^,
Jp'-.0
pjfW^ii-.Jy ••''% t-c'^-'O' • r ^ y ' ^ .-J "''Oi
pytsy_ofi^fZ^hi5.000 l'A'-?l5iOO05.000L-: .'- 5.000'il-oio'f'-'^j-.W-dOUr^
'«t',i;.^5:ooo.-^,-?*-.5}000
'•.yy^-ir.- y*'•r:-jy^y^)-?0-
oiryyyoo lyi
yo
yo!~o;
oty.y7
yyo
\
Rejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450). Effekteva I uering (konto 350)3. ".Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Di'yerse udgifter (konto 600)Andre Vudqifter i altUDGIFTE.R, I ALTmyy^-'jo-
:'o:•tJ 'y. %J-^y
o I-'":. 'T "-rd01\:.iy
'.zsy-y-zzyP:
[i iyy Z~ y
y'Q,
350.000 r--' r Sf'i.--35b'.000
^^t�^;^^-Zd.Hfy^'''''^Zizz'^
g • iOO.OOO
of;-f�-..*--^'".-o'Vri^"^t.y3 3 4 . 7 4 2 - « 434.742330.000|.;2434:7.42
350.0001^:.;..•^350':ooopy y y y y y500.000 !n500.000
\Aktivitetstilski'Jd (hævet)
\Overført sidste L^rs resultat
oPZZ^yj^4.742|".^*-^.0
\Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet)
otV'f"';-'OHævet tilskud (ej ar.'vendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATy%yh-yyy-.looxiooy.y-"y.j^o'r f'--334.7421 434.742o^y-JOF '.-^'^ - •soo.oooS .: -65.258y-OJ' -.;.^'.';'-^0f"- -"•- - > ZJr.
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den10/12 200313/12 200617/4 200922/12 2009
\i?y
y y
500.000
• 500.000'
j'Z ' 'h, P.,f"-'50.pbo'54,742;
50.000s^obpo450.000 450.000O50.000O -.54.742O.-"".-0334.742O170.000170.000 f-4.742!
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23.10,08Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
..'•'ibo.qoo,'JZ"
• ..,0^
434.742
.' '• "," o:-104.742
170.00065.258
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)". "•' J 4.742Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:
Faglige begrundelser for afvigelserne:Kampagnematerialet målrettet Amu skolernes undervisning - det tager udgangspunkt i projekt 03-05 som er projekt til ulykkesforebyggelse.Projektet har vist sig ikke at kunne færdiggøres inden for rammen på 100.000 til ekstern konsulent bistand. Der er derfor brugt midler afbudgettet til tryk, men fortsat indenfor den samlede projektramme. Der er sogt og bevilliget midler i projekt 08-23 til færdiggørelse afprojektet.Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-03-0580-2003-03-015659405Opfølqninq på ulvkkesanalyseprojekt - chauffører01-04-0331-12-08
jlndeværend foregåendeIB finansår •'finansårI alt!altiRegnskabRegnskab (Regnskab B udqetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksteme konsuienter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 3 l 0 )3. Faglitceratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstvr oq materialer i alt1rr-UDGIFTER1. rr-udglfter (konto 500)rr-udaifter i altRejseudgift1. Rejseiidgift indland (konto 600)REJSEUPGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud {ej anvendt)'yJ'-r 1•y";-.. 100:000''.'-.' -.t-. .;.i,..0^
[;00i;
<
r --.y . . «0.004.910
lAfvigelse -t
:' ^-^ ' 'kdy'/ ''P \
*Z"
Vl04.9l0
115.00035.0000150.0000
'Ir.. /lo'bgb'y%7'2Q
'.•^'\,"-'"';,0"V .100.000'
33.280 i, -V-33.2801• .""i.'ii0'^•O;38.1901 . 138.190:00t"• i
-
• . r ' ,0.-:y. '/'O1K810
Zjyyyyplr-y. '-y^^J
•'yy'*l-"l'.-,0
' .*'• :>•' P;',-.p. ' • p"•-"0. ^. ..
0
y
.'^^*0j
000
{ y..Z\0^-J.rZ:o
10.000 .., j lO.OOO;10.000 • - 1 0 . 0 0 0 .0
zZj'-iolooo~ *!i "'
Oi. •.\. -io.ooo0
• ""^'
r oj
.'J fZ - q
o�.[.00-
o(^ •
01^00
y
:J.'-r\-jZ
'"-^'o|\di
• '%r .
:-d|0,
': •''*-.^' P'o\J r - \."..
.'�.z--Sy V - / O '
J"
0
0000
... - -0:
00150.0000
•1. •fi
• "'o0
P-fz.•]£
"1.150.000;.bZ, I," ;^--0'y
v.v;;-oi';-o100.000
000
'.ol.- Oi
00;150.000300.000!-'300.000000300.0001
.'^-^/ 'b•150.000151.810
'"''•'yZiOBli^o• c\ \ y ^
Z--ZZZ^j ] j b'ZMM
-'>' •40.000 -0
48.190 -148.190148.190'': - 8 ; i 9 b -
y
isil^io
j ?^-éri|pi
8.190
-i'
0 . --^ " • 0"• '100.000^ ...1 r J'•• '•- i48.1900148.1900
. -• ^ ^ p151.810O
INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
V- .ot1^
-!--"3'.v -
• ?," O'. zff 6
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOveri"ørtOverførtOverforttiltiltiltiltilBAR den 30/6 2003BAR den 9/5 2004BAR den 17/4 2009BAR den 22/12 2009BAR den
V •-O300.000'^-'•'f.
3p0.000; 150.000150.000-50.000-,'58.190
•\..• .o''
. 'i.;-.
150.000•••ry-.0,150.000'\5o:obo.OO; 58.190O•' ' .0'^
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
adbbb.o
.' 148.190'O'r' d-V
48.190O260.000
- -108.190
260.000',..
151.810'0
tvUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'«Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
j •- ^8:190
r- •-\ y y
-8.190i
. i'.1y.
:
y\
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-05-012006-03-03659601Ny branchevejiedning for kørsel med fyringsolie01-07-0531-12-08
DeIhdéværend foregåendee finansår I finansårRegnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris {konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 2lO)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altfrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. RejseudQift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)A. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet}Hævet tilskud (ej anvendt}INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATL kv id itetsovers iqt<Bevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet'-.ij-'^'.-'V'^O'000000-1, ..-'j;,"f-Z/^O
Valt * .Regnskabtr . ...00
I altBudqetf
Afvigelse
V ' ' j Z'^.
'''..
.•9.. 'd
00200.00025.0000225,00000025.000
'i.',.'rr
'P
••.Zz '• Z.'--- dl^^Jr 23.050y:"T/O,
'>.:-•.:'•"-;• rp••;48.050\Z ' ' ^ 15^448
225.0009.5520234.552
V:'248.650:r''-Z9.552-• •"'•fl -.6;',. '' 257.602,fjj
'•-Ir- '••'•^•^^..•'l='';-V--s,y.23.050-^^.yJ
jZ'iyk
-p
'' "- 0."-32'.602
... • .' o:0:•"•-' "/ ".o'0'P' •"v-'''-'6!00000. -•-i
Z''-..-yo
' ^:-
; .:'XZ^yO
..•2'5;OQ0'J-25.000.
yZ 25.000;~ • 'i• - 25.000'
25.0001 • .-00
"^' "V- ^- .dj y-r
• 'Z-- - . • 0:• ,- i^-- • - H
•-' d'' '-M
}.00
' 'j:.ii• .^ 0
00
7Vy '•'.yr-'
�'ro:\1
i
•r ''..-• ' "0.''^ \-'o\'y^yfd
yo.
*'0y0100.0000r.
•z: ''' :y 0
•ii.'
y "'S-.-T'.'o• 0•''{^'rZ
c '.-'^'J . P
. 0
'--r-Z'o
r - j yyyZfi,'~y
'y^.J:h'z-y'y-JO',
'.-••'"• 'b,i"^^'.'-••S'
;• :- • •: - 0-• 48.050
or • '.•'-•.0l.^x234.552 - 282.602
''••^7;60^
235.000/•*282';6Q2'0•''•,-448-0
y^-CZji^ZZ'^^y•i' . y-, "•'
0 y . : j \448234.5520
'-*.^X'''y^.
'-100:000;.- f- ••••'.^^'-'y-^Q
.d
0
0
•y-
100.000 L"
.:-
100.00067.398
350.000350.000
••67:398
000
•',_ -r,' ror .•-48.050y :.
JZ ' • ZJO
4282.602IJ-'-".•'-T
350.000
f i J " ' ' - ''!-b^.'-.<,,. i '
67.398L J. --0*- .-0
vy..
-y..-
V
•-•1 •
^ • ^ M ^ - } -."o'
350.000 ti_35g,.00p.
- ..r • y..\
Overi^ørtOverførtOverførtOverførtOverfort
tlltiltiltiltil
BAR den 20/12 2007BAR den 03/12 2008BAR den 26/5 2009BAR denBAR den
'..'
0.
•• " 050.000"
•""•"o
• V. ^p,i48.Q50
225.000.^•^225.000"ib.boo10.000-• 50.000OO..'"••; *0-O• o234.552OO115.000-448^'.';282.6q2'-i-o^2^39867.398,0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos Arbejdstilsynet[. '
- •.''P"^2.398-47.602-448
1-Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien <
1 "-' • J
• i '
, y , r'"
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport
S?
BAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-05-022006-03-04659602Jeq kører lastbilmonteret kran01-07-0631-12-08
DeIndeværend , foregåendefinansårI alte finansårI altReqnskab iRefinskab BudqetRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-kon SU lenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr oq matenaler i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter(konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTATV-
1.00
't • y
'Afvigelse •1'
• -"-.='' '.<:-'9'
00y
'V""'" �••'•;^i25.obo'f,'
' o:225.00010-746'
lOO.OOO •'.10.7460
200.00030.0000
" ' ' ' ^
-'• "-v:-:':''j--"o, . ' . ' ; C ^ , '.."r,0'-2S.00019.254
• y j
:"'D,
~'
f- '^^S-i'io'i"125:000
!• . " • •'•"^ i'0.-2251746--'.1
230.0000yy0010.000
fr.-y-''^-.Jl'' -"'0,0- ' -5.746
110.746{'^
0
'f.r-:
-''o!Z-y'Y '..ZQ'• .r .Jis.OOO'
005.0005.000 f^'
.
P'i0.
:J Z"P''.x'-s. * 0
d. ./='lo.boo'loTooo,,'t
y Zp•y...-V.
- .
0
^' ^ y s'.ooo'
10.000'y0'i
-0Q
J''r>ii:'^J-.-^d-
- - "i
0...0
.J/. 0
.•'.. y'^y
- y\ 0
k ..
:^'•'. . 1.''"o^".'Vi •-' '-0
0
'. - .-^. . y.
ol-- - . yoy-i •'00000
z. ^-i^y • •'.;
• . .o'
• •'.
1 •.- y-"'d^t ' 'Z=. '-J'o:
'•'-b,0
•\.Z '-•K'/Z^•, - roy
0y
• 0'
Z'ZZ:., • •;: .'-b110^00
0
0py_
110.000' y j .
zyjå" y T'^.'.-":'0.;
0
zjy•? 'zZi\t^"-. - ..;;o
000
0
•..'-"V 0- 110.000104.254
y^--
'0
0y
'"'J_ Q-110.000yyy-f350.000350.000000350.000!
130.000130;746'
115.746 . 245.746115.000 ..•"-245.7460746
', • 104^254•>'
y : - ' f ' ' ^?-i
,.Z.^\ .-7.45'
3^'- Z^�
-r, '•.: yp'
:i-'P130.000
0y^yZ^115.746245.746
'*-••rJ^iO0
••>o•- .V'P
. .104.254
^-J- 0[-y
ol'."-! ''^
-..;o--J-
0
1- .
••
-•.
Li kv id itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverførtOverførtOverførtttttt1 BAR den 20/12 20071 BAR den 17/4 2009I BAR den 8/9 - 2009! BAR denI BAR den
:. 'Z'-..P, 50.000.• 'BS.'OOO'
350.00O[,. .350.000^250.000p.OI250.000
- \ t. \ 'd'•.• Z^-. o"130.000
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tit Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penge tilqode hos Arbejdstilsynet
-• ,•'0; •• 5o":ood85.000
oK,." '^^Z '-'O'
\:
••'.i/ o' 4^254
115.7461-' •2'f5.746^O0135.000
• - o'104.254.0
1 J -130^746
235.000'
i•-
:
1Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlen'<\• •746
k -^yr- 7 4 6 \-- •
l-r - '•' •'
i • " ' - r : - ^.
. • "i'
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
-t3<Z^R e q n s k a b for Atttivitetstilskud B A R T r a n s p o r tÅrBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-05-102006-03-05659610Ny vejledning om sikkerhed ved øvelser - brand/redningsbranchen01- 07-0631 12-08
t>eIndeværend foregåendee finansSrfinansårR e q n s k a b .ReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3- Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministrationr.Proiektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr oq materialer i alt''-
' ;-I altI altReqnskab BudqetAfviqelsei ' '•
-••.0'_
.•y
: -"o_;yd
Zy-r y ' o :•\ Zu.•y-,:..:Q
y.yy
.,' 0
"r
yks.oQo;16.820."511:820.0.'^ i '^
•-''13"015.0000015.0001000000ir • •.'
0
- ' 7 o'
'^l-y".030.000|.0'i
'••^zp
. \ ^ ;-fl/o
is.bbo'
140.000•V '"'"":''; 125.000''.•'^'30.000
' ^91
: 15.000ll.820|
•1" >..•^•^j'ro; 0.. -170.0001'.".-". •; 155.000010.0000^--i'
-1 l..82b
•,i - •
, '•lo.bboZZy 'yZo.j;!5.6bo,yr: ,"- 3.180.yO
-
i
l
i'.s.obo'16.820
10.000
20.OOOL00^
!.'' '
'ZZ'-^'"•l\'d- '
o:
oi.-
o:'r:*••-„••;
%:' -"•.-i."'
\0
- .-•tr- -
y
-0
JT-UDGIFTER3. IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2- Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)
"V•-.":- ••,"0i
. - • >.Q''j-y-•':>;Z'Jy
y
"5t <
-•0
0 > • 'j-•00
i
''i- '-r- 0
- -
.1
0
0
0
'**; - -'..o'./oV
0
-
00
-•^y-^' '. *ydy
". • '"9'ZZK0
•;-
. '•- 0.
00
•ol0'
110.000
110:006
:'-'i0-
000
""•d'-o:••:• 0
0• - i "
'.-
"
16.820-•16.820
1 5 . 0 0 0 r .31^82015.000000
•'31-.S20;• v " o' ••'
•\•-•\b'0
•":— ••r "
.'-"• "Vo
'•'•."•'' \o110.000
110.000J~-
300.000300.000
268.180268.180
'„'
"
"
000
• .* • P',0',0
, >- '
0
.
- i
INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
'. 16.820
15.0000
31.8200
300.0000
268.180;0
."
0
Likv iditetsove rsigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfort tOverført tOverført tOverfort tOverført tI BAR den 29/12 2006I BAR den 1/2 20071 BAR den 29/07-2009I BAR den1 BAR den
300.000 j. ,300.000
i"'•'Z-''Oy 'o50.000
.•o'
igo.oooj 190.000llO.OOOj. 110.000o i - 5p.oob:
o •.•.£ -'"oo - ..! .
.6^
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penge tilgode hos Arbejdstilsynet!
16.820
IS.OOOr • 31.820
'o'33.180-16.820
o285.000
O318.180
285.000 h 268.160'O
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-05-1580-2004-03-32659615Kampagne på frysehuse01-01-0531-12-08
%£6ym%
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)
.-DeIndeværend foregående(I alt1 alte finansår ' . finansSr^Regnskab.Regnskab Regnskab Budgett.000
.Afvigelse •
jo
'-'yi ' 9''•'"•' yo'i5 •--'
000
-o'
oh0000
!o*\'-:S-SX'f^'i "
^. •.\o•,' 'jo_000
•p^i
^
*''o
•~ - 1
-.-J^.y'•'
.b• 'i
• Jty - -
j
o!
,o;i- --r'.0. i
4. ProjektadministrationProiektadministration oq medeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m,v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTATy y r \y"\''-:iJl
•-0'r
80.000' "200.000 '0000\^000
-".y80.000
i .'••<.•••..'• y -••> iyj-\^} P
120.000''Z' • - ' 120I000
; '-^" f'
'-;-.;o
^'$''i':-A''0•'. : ....-.yO• - 200.000
•y-'^'^o
Jl ''0 ..r... y.- ' ' J J - - '•' r-0
" •-•.'/o"• .' J j y o
-.. , • ^- y
o!
'Z>1 - i
0
0'- 0
p. ; \ .•'•• '-0.•
y .' j•0'lf:' 's; - y j
0• s -
P.J-:• O-
00
' :'•'••'-'.- %.'--'i
o l " . • .^ •'r
d'
'.. •
••;.
--' .- '^O",j'
-> .'lo.diZ'0-000
•rr
•• y
. -o'- yJ-. 0'y.
0 -0
' J - ' T l V.Q
tw'•
j'-y^.'-'
'" - J'
"•-o'0
•pi
c000
;vh -i •'-.0
1'
-*
: ,-•"•'0
^;
0
1
*b'b
0
V'^.-ix
j'Z'j'y"-'. '"....
"^,'/-.;fb• • 'Zo•:>".-
0
' b'.0
0200.000L200.000000200.0000
0
200.000
P
0000
fyJy. •
; b,"P"'o'
20o;opo
'9'o
^Z
'�r.\.-iy '0-. \ 0200.000- 0
yz''f -t 'i'^J-y.--
0000000
6
' Z •:
i..' -
I"
-"
-.r..
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 29/12 2006BAR denBAR denBAR denBAR den
f;ry.J:.'0'200.000200.00000000t!i -
200.000:'1-.
"
- -
-jZ'" • '" 0- b''/•-•, y" • 0"
200.000''i
".'.-... p"r0;
• -•, - '^y J-5-./ .' . ^ ,s. ^
z:K
j!
',ij '
i,
-
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penqe tilqode hos Arbejdstilsynet
^ '^'.''-^y P,y ' " '':"o^'
'j-....
^
"• •-. J '. '
0200.000
0
•-.-.b•> '. 0
,--.•v^.<"O'"
200.000^ '200.0000
j ' j j ^."";.•. y . , -.-0Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler f 3 mdr. reglen
:..
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
•.'•• " ],.. y y
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud B A R TransportArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-06-052006-03-08659705Ny branchevejiedninq • Lastsikrinq01-07-0631-12-08
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration OQ modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)
; -- ' : . Dei' f ' •"_!Indeva?rend :. foregåendee finansår - finansårlait'''laitReqnskabReqnskab Reqnskab Budqet!:
Afvigelse
; •
,' b
00
0
00
l:'\;;.;:,V-.0.-^ -^39.00012.090
:...;3i;pbp
' •"*l
s. V *-.-' '
^'••'''':P_0.^•'.3'irOOO.17.910270.000
• .t,•'
17.9100
30.000'.Z..^-Z_-.
y. •' 0
.'• ' r .yd.48.910
0 .:.-•-•.' • J--'. -. ""-.o
':. •
•'••J-'O
^31.000':J
17.9100000 4 y00
300.000 • r000
, 251.090
yy y .9Z
'.--''iy. "•'•'^'.'y-'y^t•rjZ. -
'-,•$.000.5.000
y - y y . : - ' • 'b
- ". J• 'r^.,' 0'
'ZZ "y' "•'•.•'Z�.j''y•'
- ",••
•"'•'.-..P20.000. \ 20.000
-'S-oob;5.000'
25.00025.000 "00
'']y'.S-"• 'd•• i' ''' t ^ '
: '- ' '•' '6' •' •'• ,y^
'
"J'J'
0'f
0t-
- • • '00-0
r--'-r
ZZ- r Z ' o'y" -'o-'"A --y
00
h ' Jr ^
00
'-.yd•- - 0
1. y 0
0000
0
t. 'y..-.^ :oi
of'-'y :Z':'-^'' ^ / oi.yrZ\\dr "'7X.d125.000 . Z y000125.00053.910450.000
yo,125.000
"-.'•••V,'^'. o;y ' y y y d^~r,
00017,910
y':
y p
-,"'-KyyZy9125.000396.090
• -."'. •JZo'36.00028^910''• t ' i .,•
25.000 • ^. 53.91007.090
• .
Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER 1 ALTARETS RESULTAT
-I'Z- .
7:09C3
''07.09017.9100;
Z: • '." b'•. - ; Z!' >Q;36.000
- ,
' ,. - )•,-"^..• •450.000 •0y• ' 396.090
'" 's .0
o;i'
y.'--•
'•*
'•
0
. 0
0
"53.910
450.0000
396.090--. 0
-: • "o
"•••.'- -'- O
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført tOverført tOverført tOverført tOverført tIIIIIBAR den 1/2 2007BAR den 5/11 2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR den
Ir
y.
••^-..'-yo\o25.000"*.!'•. "•3.910
450.000325.000OOOO17.910
450:000-325.00025.0003.910O
i • '-i'... •.
.b.• .V, •^
Æ'"'i-o';-^v-36:000
. Z 'Z-'-O,-531910
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
V'-'vf '-ri P' r OI-28.910-7^690
O300.000
Z Z' ,o';o
425.0001 396.0907.090 L
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenV
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-06-082006-03-09659708Køre - hviletid - arbejderbeskyttelse ved v jjtransport01-07-0631-12-08
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udglfter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. EffeWevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER. I ALTAktivitetstilskud (hævet}Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
i,[Indeværend'•e finansår''-',iRegnskabi •
De.foregående"finansårRegnskab
I alt ,",'I altReqnskab Budqeti00
'Afviqelse
'z'C'' �'i.yZ'yZo-
:
..-,'P
r. >', , • •!. '0-j '-tp0
yå - '^^yyS:.li- • y^.yo
.>•-,;16.71600
','-.'• -:-b;V167716;
yyZ^^o•y•, -
400.00050.0000450.000
•'• •. 1.SO'.pDO
;V'^..'."^I;383,.2S4
>'C-i 0
ZZ.} -"é,• . . .'i-:"16:716'
':y-f
''
''.^ on' • ,-'-.0433.284y %i^
16.716!000000
ty--:. '.
^9.~0
'"y-i\- ''y;y'y. b;-�. ".'4
0 j • '0025.00025.0000of-.'.1
'-y
--^-o
m--z:-i''.1,s
•y -J^^i^y^%' .t f^.•-'..
•• . b: •'.••Z ••i---0.y1'"'^ -, ."^"".rO'
0
,•-Oi
i
is.mo• •
• 25;000
--'->••_ o';.:• -i
:Z
d
00
\L•-'iJ '"0i.
00
• -^ ••''^.y^ytr-Z'Zyjr-d-0: -..r ' , --Oi0
00
-.Z'-ol
^-•-rr.Q
i .
-i'
0
y y ^
bj
0
ZJé-
125.000 . y000
125,000
J- '^i-ZS-' :-iOi
0000
t'i'yi:Z-,'iy'-%y
•'''- .•' - .y^ yj y J 'W^'-V^'oZjy-^'..0j-.' j• y.
&
•y:V--' ^o:- .i
•y. -Zp'125.000::>•'.. 583.284.•Sp^3.2Q^
yd
0
125.000f
\"f-^„.r* 016.71625.00000:j^''''j.P.-1- • - r,.'>-08.284•i;
16.716
^'Zy/:é'Zi84^y.'"''^y-'.-''''Z.,- '8.284
16.716;8.284
\ 'Z':0y.
.•-.•- •
600.000600.000000
• *• -":' '- 0
. 'i-jo16.7160•' 'i •
' '
'\9
16.716^:0
600.000 r
583:284'.0
;•'.".• o'y ••. •
r-
t-•i
o'1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverfartOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 1/2 2007BAR denBAR denBAR denBAR den
':'• • t" -j.,-•'P'600.000475.000000016.7160•-000.
i'
- '
.
600.b6o'. . . . , r,
'475.000
-'i
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08Penqe tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt' •}
'yd
" •-o;\ .'o"
y.-'" " b.. \o••N". '-'P,•i ' y ^-p'>^.16.716% .',-' . 0
'- • •..' .' i. . •
• -r
Z' '•''
-'y
r-
:.. i
.vs
' •; ' P- •*~-8._284.8; 284-8.284
450.000 f U 5 8 . 2 8 4575.0008.284^-583.284:-"0y .- y j
r-.r e s t pr. 3 1 . d e c e m b e r a f u d b e t a l t e m i d l e r ( 3 mdr. reglen'>.^
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
-,.-. •• k
•""-','' ' *r
:
•'•i '"
y y 'A(^%yRegnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-06-172006-03-13659717Handling af bagage - lufthavne01-07-0631-12-08
yUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-kon sulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret {konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og madeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste §rs resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTATLikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført tit BAR den 1/2 2007Overført til BAR den 20/12 2007Overført til BAR den 17/4 2009k^''i y 'i-
• •!
ueforegåendefinansårReqnskab
r--~1 ' J' l alti l altIRegnskab BudgetlAfviqelse
Indeværende finansåriRegnskab
Ot r j y . \ j d
O-,.-y.r .0
o298.0005.397O
i'Z-..•
.o",j-"Zo]
••'"^ "-i
o280.000-18.000-14:877^:r^y- *-22.877O
298.000
H •^J49':^8Q-
' 14:877j•-F O,
O280.000tO
y.9.48d'
303.3971 312.877)R -••'.
Oj
- -S-r. * 10 �••10.000lO.OOoE.O"
id':• 15,000;15.000;0]O'
;;o:' o;
25:000'25.000'.'.'.O
•!o25.00025.000 !••
o
', r
y,':.:.Pb
•.y..yo. O
J.rz'.oO
0.
• O
Of
b'
oL
,o
Ofc':.-0.
^095.000OOO95.000400.000r .r& .. y400.000OO'.95.000
ofoof-
'yyPl" 'y do•.. ' 0;24.480. 72.877i.-48;397r- t .••,0t' J-313.397
i:^or313,3971 337.877265.000O48.397O337^877'-48:397.
yoy695-00062; 12362.123
^-:yyZf .9y£'0
. ' '. oi' 337.877
O400.000162.123
24.480"'^ : • 0
r> ".•r • - -•IZ-'•r-O
V -0' '0
}of '
-.•• ' ' . . • .'' 0
[-•-.•t.-400.000 . -^400:000.305,000..305_.pp0,95.000^;..95^bcKi'O• ' -50.000'
i'f-
50.000
Overført til BAR den 8/9 - 2009OverferttilBAR: den
|r^-/,?.85;0p0-fi^j.ZZ-:Z^yd.|^^)^r24.480l-^-f--' •.''ZJ'. 'Ohz^i$2:l23.h -^^72.877
Of i-tSS.qOO^O^j^'Q''^'[0.P y
M^'ly^^'^iZ'.Z-iZZ.'^lfjlJiZ
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigtretur til Arbejdstilsynet,23-10-08
313.3971^"".337.877.0 | , V ' - / - .0135.00oC.-197ri'23:135.000- ^62.123-48.397
p •" • 1| ^ -''• /"
yj'ZZ''
P e n g e t i l g o d e hos A r b e j d s t i l s y n e t
U f o r b r u g t r e s t pr. 3 1 . d e c e m b e r af udbetalte m i d l e r (3 mdr. reglen}' '; ^481397B e m æ r k n i n g e r til e v e n t u e l l e a f g i v e l s e r i r e g n s k a b e t ;F a g l i g e b e g r u n d e l s e r for a f v i g e l s e r n e :
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-06-192006-03- 18659719Støj oq vibrationer- luftfart01-11-0631-12-08
.-". 1 •". - •Deindeværende'foregåendefinansår.,. finansårReqnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsul enter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. TimerEksteme konsulenter, Fastpris (konto 200]Eksteme konsulenter. Timer (konto 210^Eksteme konsulenter. Ikke momsregisteret (konto 220;Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger {konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310]3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320]A. Projektadministrationprojektadministration og m ø d e a k t i v i t e t e r 1 altUDSTYR OG MATERIALERJ . Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altJT-UDGIFTERj . rr-udglfter (konto 500)IT-udqifter 1 altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600")REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4 . Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet}Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT•' "
i altReqnskab
I altBudqet
Afvigelse'.1"- •
-
r
y ^ ii2".5pb:632
'^yk^'z" o';rO.'t
-••''-•.''''',\ • •rKo'00
'ry4;<�\r'Z'': ' ' 0
0
•'""'...'•_?
0
425.000
^ .••.537.-500^
575.000
y^
r
. •37:500
00
0j j '''... -.0
'•K
y r
'•" ..o;
Z ^^ZZy6'i2y.yj'Z .•• '1 • .' '7 '-0• • i-
; •> 113.132;
425.000K00
' 538.132
575.000
-0' - 3 6 ; 868
,--,0;•y\". •y• • • .0|
000
Z^'Z^fy'<'k-S
y y - '
t 0^
05.000
• o\-25:ooo'' * • ..025.000"
,'- y -."i.
20.000'20.000
25.00025.0000
'm-p" V -"',"- .0
S.OOOH*0
r.[ •-
-r
' o;
o! • • '0
'•'d\"-~-'r-1,!•r'
0
y
• > •.-'"_ t
'-i. V
• 'Zd• - .1
1 • • ^-10• * v: ':••*• ^;b00
:.-,.•"!00
*'
0
'-'
"MJ->Z-
• 0
0J:^
Z:
'- 0•>' . -"Z-y
000
-yr.-^
.•".yJjf^rZ
J- J r'; d• '• : r i-. -0.-j .'f
' Z.' "•" • J " - 0
'^Zy 'i;y
'.O-
0
000
''"'y,. I,- :':
d
0
i -^"y' -• o;
0^
0
:[•• ' : Z - d
: .4- • >''•'••''yp^• •.".^y^fZx' ''y y':0
Kyy-'^'
*.-.:o'
dlZ^-^'-y" ':d\y. : "430.000: 563.132
oVr-"^-600.000
• 133.132
. r-- •3 6 . 8 6 8yo
••,.36:868
y ''}po
313.132;' ' y j \ , (. ,••
250.000O180.000O
^ 563:132-180.000P
600.000OO
7I8O.OOO
' y '• ,0
•ZZ'rjoZ yj-o36.868
'.'
o
o600.000
133.132
430.000
S63.132
J y y A
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltilti!tiltilBAR den 1/2 2007BAR den 20/12 2007BAR den 23/10 2008BAR den 17/4 2009BAR den 8/9 2009
600.000J
600.000'y...r j r'^~ /-'
7 5 . 0 0 0 ^ \ -75.00P125.000|'r";125;0pb
ZZyZZz^-JZ'Z Æ5o.ooo[...-^5o,:oOoo
'^ff^SooZdodJ 150^00
o||."^;2pbJoobo|. riiso^obb430.000^4563:132
3^\yZ-^''fizy'Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoer
r.r.
l!^?i|l33fl32
Z-~ZC^yy'yy'jZ'':
\Mp,"''.-'-36.868s^313.132:'.'.:36:868350.000 l^'^i 36.868-180.000t^yy.0
Penqe tilqode hos Arbejdstilsynet
y y yyyyy
..^ryz-yyiSy^:y'yi:£-r :'''•-
fZyjyUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reulenl'&- iéo.doo'Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.ATnr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-06-202006-03-19659720Effekt af høreværn - lufffart01-11-0631-12-08
P'--", y-.y
- De
y y^Afvigelse •
^indeværend' foregående f ' l - : " ,I altfe'Rhan'sår:. . finansåril-aft^RegnskabRegnskab IRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsuienter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsuienter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. ØG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER3. IT-udgifter (konto 500}rr-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER. INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste Irs resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT-146,140^ y , y i . -"• H.^*a'o'W140.140LO--i-'-iS^OOO^
Or';
475.000 0
-^•100,000
U^'j�^y:iiMop-^\'fccn.a4.43iMÆ y.J:-. r~r&. -
oy^-^f-^ Z^JZJyo••m25;iHo-264.291 F^' 389:431;OOiO<475.000 i85:569
oyjyy'"'o
yyo
:o
•J'^x ^•*."-^^"i' rO
o10.00010.000
oZyiyjyPi'if^Q^ f's-M^\y.y'''\:2i'.o6d-y y 'd,'25:000125.000"g. t ''.L'i! "V ~»•» 'éty'-25.000
'^•rAy.Q'
o y •• '..y^:-yyZ"-0\- J. oOfe"'y d
•:.o.!y'ryo'
orS-/,^;y3,
y t 'iP:
y
^
ot":
yo;
Q\.yyy%-d.ir.'"-,. T-'u274.291414.431;r:414.431,Å'74'.29l"
o^tZizyy^ryio|.500.000
y:,-.y'.. . < ..- 85.569
500.000|''\:i.g^. -4:^ 85:51^9
yf'•''.".'-
itZLoy
.-.1.'
,Z"�..'Oy,-Q274.291414.431
Opof:500.000 nOf:---.-.:'-
yi» 85.569
V .yJZ. ":uy-j-j j o
iJ- -
Jy
'-''yy-'t--'-'.'••'•:..:^y-
o
liy-zyy
f 0VZZ -y^^-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltlltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den1/2 200720/12 200717/4 20098/9 2009
500.00075.000125.000OOO274.291
.500. Opp.75.000
lOO.OOO•200,000Z". • .0
,i2s:oop• i'oo.opo' 2bo.ooo'
Forbrugte omkostninger
• �:'' O'85.569.
i4b;i4b'Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos Arbejdstilsynet
O''85.569't'" =r214.431
O ' 414.43rO •
300.000 K < 85.569
1 •-i'\• • /V--. -
h y -• • •-Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'K :74.291-Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
I-74.291 i
b
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-06-24
2006-03-20659724Staveksplosioner - revision01-11-0631-12-08
indeværendé finansår'Reqnskab:UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-kon sulen ter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1, Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr oo materialer 1 altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udoifter i altUDGIFTER, I ALTAktlvitetstilskLJd (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RE SU tT AT
DeforegåendefinansårRegnskab
• . " " ' -'i'-I altRegnskabI altBudqetAfvigelse
.-
r-000370.00055.0000'• 468.633
'•y . Z ' • 0yj_ .;4'E>
00y.370.00012.6810382.681000
:
' ;. - '.fp
'•-•'•%V'b'85;'952• ^ •'i ,• '• .1
. y•370.000''•.98.633
'Zf::'Z-".'o." y- b^ * '' \ ' " - - 4 3 S 6 3 3Jy
, : • • '.•"D.4,i
y\>"
yy-)'i
'-y-o
''• ."85.95'2-
r'-'i' „•
425.000 r00025.000
• ;-43.633
^tyZj.Xp\
: '•'.r-o'0'
Zyim1~ -, .. •t' -5.000;; t - v , •••S.OOO'
s - -'.
'.
,p0lo.obp
'i-^yZ
10.000r• • 15.00010.00000
j•• 15.000'
yyz'- :Zy^\: : ': 'O'
L
- .••' ".'• -1.'I'"" " . '--O.''.^ - ^ ' • '.5«4.'' '•"'-1
0
t
of--
•' • Z'-'"'. 'i00
'r''
*. • o'. 'i 'r -.1
ityZ:
.h'''Z..yj^!
y%
00000392.681385.00007.6810
ZZ • vp]r..{
u'^'y....yQ-Zy^.j-'fo• -^"'y i
y'y'1
y y
-o"
'.-• •';^"25.000\y•0
'•'••^'- iO:000Z -' • 0
:-o!..'1
Z-'i.
•-
0.
0
-
-b
1 -. •'j''
.
-
00
. '-./V"-00y y - i y i
0'
-
.'
• - 0'
00
•,"•''.••* b
..--olyo'
-
• ;o•.•• y 0
150.000
•;'J_i5o.ooo^ ' r : ' • .0
000
.-" f- y
y . -' 0
';:"'•.-'/•.••.. 0'^ J j yi90:952.;/|/98.6'33,.T.-7.681-
:.
''Jd
150.000600.000600.000y y000600.000
-Z"'i5o.odo
483.633,483.633'-7:681_
, * 116.367-
åy; •,.c y^Z"y •J'
y.
/--•- ""^ bZ- 'o
"'o^, r •
^. • • JO
-'. ".•''/-•.I-o116.367r-0
116.367
-''1'"Z -b-483.633.V
-kJ-
90.952"o
392.6810
l^'Oi '•i-.r-
r?
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetoverfortOverførtOverfortoverførtOverforttiltiltiitiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den1/2 200720/12 200717/4 200922/12 2009
600.000
• .600.000
-
• "•
i."
- •-
50.000^!B-6?3
'•'-V
" "0
200.000200.000400.000 • ,400.000050.0000 ; ' 48.633•0'' ' Z' 9.392.681 ':' " 4 8 3 . 6 3 30 "215.000215.000" ;00116.367!- Jy-:; 0'1^
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 23-10-08penge tilqode hos Arbejdstilsynet
V.-'Z 90.952-, ' •.''. y0..0
./
. r ^ ^ j Z r
-98.633
\.-'- yUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien - r
•.•7.68i;
\
-7.681 • - J
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
:• )-iz-r
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
toyory^Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-06-322006-03-25659732Forprojekt om personflytninc! - brand/redninq01-12-0631-12-08
De[indeværend'- foregåendele finansårfinansår{RegnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4 , ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr og materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter 1 alt
IaltRegnskab
altBudget
\y Z' •.Afvigelse.. ., ^00
.-;] 'io;'y-'(y'.! .)l y • .^20.000-00
.y• 'o|
.• P
••20,000';
000000
f •
'20^'oob-
210.00000
. i9o"':bqoZZ-i-.'' 0. " / ^- 0
•'..- -b,-"•:b;.j
.20.000' ^ ' ^''^'C^:!
2 1 0 . 0 0 0 r ' - '• "agofoop00
Zy-''o
Z^'Zpl•.T--y/o010.00010.00000
^'z'TéyP• - y - y . .0'Z'.- •.-.'t-5.p00
.'••'*ol-'•"".; "-b:• y('�:-.0!
•\--''d"lo.oob'lo:oool
5.0005.0000
'-'^"-5.000" ' •• .T-.-^^•.y0
0
; - -bi
0'Ji-0
. '." .•."!
-.-..Z:--Rejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v, (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud {hævet}Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet}Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
--4
. -.o;t- •Zl•' 0
•* z' i
-' - iy -Z.d•y. -yd-
00i.'000y.0Oi?
'' '.d._ 0' '• f.
0-
00
" --''sW'-O'". y' '' ''•':'; 0:,-.'VZ.^;ro
0000000k
'r-y..' .-.•]>.'-•• -p;'"".'0z^'/f_éi'"•-•-0;.•:„-"o'20.000
'.' Z-%Zd^. '• Jd'r"y:.i'y-.d30.000
' •''.é
z- 'Z ' •' y^ y "• •
•'• 0•.'-'•Z \
f f?y'^P••„v ">... : 0
r-y^ y^
i:10.000' 30.00000
• : " "•'.C.;-""215.000!215.000185.000185.000' •*' * >ti|-30.000^
.'-•, •'.•\• -".;• "'-'.-'':-=^---".,{
I- •'-'lO.pOp':' .--i -c
IL
-10.obo.
000
• "V
"0
.•S /
- • 0
10.000
ty'
•"i. b"--..(
:• '.' b
0
b-
Z'-Z^ 0
20.000'
10.00010
30.000
215.000 ^
185.000
If-
- 0
-
....
Ir- - -0-" ..
. J.Q
Li kvid itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltitBAR den 17/4 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
215.000p-"_215.pp0'
••-•5b:obP"Z-'^Z'-pjy^-p-tyifZyp.
0
'sb.opo'
01 v!/ z:y.ooV-Z-'^É--^^ .0
'y^�10.000|.s-t3p:bob'' ^ y y P^'^20:000:
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenlT30.000.r'^.20.000'i'lO.OOO.
OF;-,7""2oToob'215.000^-10.000)185.000y y
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
clR e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r tBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-07-012007-03-01659801Nye færdselsregler på lagre
01-03-0731-12-08
•i . . , ^ . y , y : - b e
jF"—T^Afvigelse .J
llfidev'æ.i^ehd .,. foregående |'e finansår'"^- finansårH a[t^.I altIRegnskab ' Regnskab iRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerEksteme konsuienter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger {konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering {konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATf y ^ - ' r j r ^fet;;275.000ol : 275.000'M 0;.t^TidV^j''j:yd-W r •275;000tt^r-275.000'
t''"
'^wyifZyQ
o y y y y Z ^ Z ^n ri'-;^"^'''^h
oi4|-i^^;,|^\6'otyiisZoiid,
0|'f;;.Vl."- i"^?: •':syP
500.000 |^^.^-P'"^^225:obo
o|5|*|500.000K''O
-"225:0007 y y n
y.'-'.-i.y' -fto.
oo20.000
. ryiOiOOO^'20;000
2o.ooor�^^Jm
•-' •.'•r.-.r;-:y'^y.is.ji^f:
y o"'•'J^Æ^i^ZoOM:
zy
y - ' ^ ior-'-or-'Citfi^.^ 'o
jjyy.:.-.o
y yy y\y.^m
Z !'*']'>
80.000O
y.:^y'y^oipoQ
oPcSsMS:\ y y 0 'fijZ-yyyyyy-.275.0000?> 275.000600.0001
y
:fZ-
y-yf?".^.
80.000 l'-V;.., -'-r-'.:80.-000
iZ ' J /!•jy.^Zy\i .325.000
600.000f
325.000
f y y j y y
yijyS'-
C-/-[ ;
.'. '• y •--
or€yy-oy y y
y
of:. • ""•"•• 'yd
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltlltlltilBAR den S/9 2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR denBAR den
^'•'.^y.f^f^^'r'' -
600.000 ;:':r6p0_;00pl
fel-øs.p.obo,
py^up3oo.
o
"i5o:qop
iZZ. y.y^.-f-'^:JiMyri'-Mi
'^fy.y-^y9|":''^.27l.oob'
o|
.125.000"
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerP e n q e t i l q o d e hos A r b e j d s t i l s y n e tUforbruqtrest nr. 31. decemberaf udbetaltemidler
•ji^y--'i''Zy.ykiyr. y
k,4'ydg Vi-27S.OOO
0pi|75^bp0,
ofy^7.yo6 0 0 . 0 0 0 |V " 3 2 5 ; 0 0 0
i-'j;py
'^y^^yy.z
'g'Sty y: y(3 mdr. replen'A^'^^-"V..^ *tf
^yr
y y .ohyyr^y-O'.
y.yiyyK-tJ
i ZUs^4:^yZ^
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r t
BAR.nr.AT nr.Bogholdéri-nr.projekttitelprojekt startetprojekt afsluttetprojekt forventes afsluttet
T-07-042007-03-02
2009
659804
Kampagne om erhvervs c hafforers kørsel
01-11-0731-12-08r: y y y - , .DeflhdeværéntJ, foregåendelé finansår.'finansårIRegnskab - Regnskab
rrjr-}< ; Z,i'IfaltiRegnskabI altBudget^Afvigelse,
UOGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materiaier (konto 400}Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udglfter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. {konto 850)4 . Diverse udgifter (konto 600)Andre udqifter i altUDGIFTER, I A L TAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT1-^*416.306-Oi
^Z^y^^^o}
|;^^Z^250ZylsAio^e^ir-r ^ ^ .d
»•r, 322:25b!'•! •''é.y-i yZ'i
1.180.000
j;*'?£:857^5P
F&xSoio4061306'ooyOR^;,;",
'yy.yl.lSO.OOOKn .' - ...17.73:694'^y-^Sst.fyo
yy406-i306'
yyo''^y-d
oo20.000
o'yyiolboo'
•ib:oooi
r.f^^ioiooo
oPj: .10.000'owyy ."-O''i'lj.rry'.. i
2G.000st^->^''.''^aO.OOO
•^^•".;o'
oro
• /-d
o\yy
r.:lJ J:','
te-?'y
^.'^ri'^^;'„0
y "^r' 0.%yjr,.yy.%
iy-y;^j'-rf%^.-'-Of yyyZ^fyPdfyzz "^.^zzzW-i-'d
yyt-ifo
pyyy.yoiW ^ y f ^ yo U'' •' •-t=o
o p t: 'ZS^AZ y:^0ok?.:^ - ^"JZd.^J"'''yor416.306
olf^u j yi--^yjyy.yy1.200.000^'
j-'^jiQ
Z
•|/v4i6.306'yJJj-^'^':;•xZ4: y^yifo
"fyi63oeohZ' :--yfZZO'
^ , 783.694y-.j'^
1.200.000OOO
%-783:694Z'lZy^r:- yAiZZ^:.0j-.yfi'rZyyyr
'Æo'P>?416.306ol416.306
Å y y o783:694
1.200.ooo!:".
kJ
y y j :'.-..yyjo
oy--'yyo'^:yi..yZZ:ZZ]
H.'->-' •
f.Z-'r.
oJ ••
^.'.^.r'-.'-'o
''JJ..7rZ'£'fi«-^>r£yi.
Likvid itetsove rs igtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttil BAR den 26/5 2009til BAR den 29/7 2009til BAR den 22/12 2009tll BAR dentil BAR den
1.200.000 ki;200,ooo:= '>-200^000
'-;i50.ooq,'66.306:.:--fI„,„.tv,.o
^yjy^to% .-ir •'U'J-:y,•^416:306^yi^f-ykd
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)'.
I:Z^:yi-f-416.306
• yr
1.200.000 ry 783.694
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for Aktivitetstifskud B A R T r a n s p o r t
JF
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-07-052007-03-03659805Ny branchevejledning - Jeg kerer taxi
01-11-0731-12-08
h.y%'. j j y y j . De||ndévæfénd : foregåendeié finansår * > finansårIRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-kon sul en ter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i ajtRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGirTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i alt'...yjQ^
fy'^1.. / •.'''^'alf3 alt^Regnskab. Budget
^Afvigelse
05
^yy<^yy, y yffy'ttsJé-nd.yy'y%Ol'-fii^-^-AyyO-
ol330.000 fti;.J-^330^b00
330.0001
•p33o:ooo}^f\"'åj^;0�-:yZ%y-Q
''•MZ2omoor.-20.000^'-'"',20.000
ohyo.y é y yi^yy--.y.
yof-yy'yyk o
o||;_f.;,y.;^0;y.r'y"o
iru.Sfj
''.yb'
O
yy:-o'yomylOO.OOOO
l y
ohy0
3100:000
ooMyy^fy.'rj-y^å-SfO;
Oj^yyyJj^
y^
UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt}INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
yy-::^£^yyo
of:--Zyy o^;ryyOM-r-.-• y o
o'^^^ZZii'^^'yUKZy''yy-loo.ooof-':-.^".'ioo.obb-^.Jyy4 5 0 . 0 0 0 K : : , 450.000
450.00013:'", ,-450^.000
Uyzy-yor'.-> y:',s^y ,^t'::^'yjy^o
y ookyty-''^ot-iy.. ';*i.o
450.000^*^'n%
450.000
y- '•• yj-otyy ''"' *o
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfartOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR denBAR dedBAR denBAR denBAR den
450.000 = S;45p^OpO'I„y-
"
r\\^y^:^.o
oy^.j'yo
yyfZP
oiZ'ZzZ^^. p".otZ Zi' ''iZ^}'^o'yy''''''.-'\o'.yyyy y
yzfzéf&yyy^}yQ
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hog ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen^
Of'Jy'''j'%o^._o\^"':\y''d450.000; ' 450:000
i:I "* r: -.O'" -.!
vo-
•i 'i-i ..
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.A T nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-07-062007-03-04659806Ny b r a n c h e v e j t e d n i n q - J e g s a m l e r s t o r s k r a l d01-11-0731-12-08
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerE k s t e m e konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter, T i m e r (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 2 2 0 )Ekstern konsulentbistand t altPROJEKTADM. O G M Ø D E A K T I V I T E T E R1. M ø d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2. K u r s e r , s e m i n a r e r o g k o n f e r e n c e r ( k o n t o 3 1 0 )3. Faglitteratur og a b o n n e m e n t e r (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration o q m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. U d s t y r , m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1. I T - u d g i f t e r ( k o n t o 5 0 0 }r r - u d q i f t e r 1 alt
^ -•.'".DeIndeværend.- foregåendefinansårefinansårReqnskabRegnskabi
r '-
I a l t " .I-Regnskab
I altBudqet
Afvigelse
\
> • 0
0
-
0
00
. _\"
'• y O
'^'Xy'lS:,:;-;'ioq.ooo^i.Z 15.800
0125.0004.8720
" y y
0
':• • ; -• _bf ios.bbby--20.'672
•225;.ooo:; * .20.672:-
330.00000
S-'"z'' 'o!i ' 245.672'
- I'
J
t -iis.eoo':: " ' y\Ay^r-yy\o:'An:^
129.872000
3 3 0 . 0 0 0 r* • ' . - 8 4 : 3 2 800020.000
^ -
• 0.'
y Z ll/oy>>^'.l
t ..t '•' • bi~f^yiZyd'H . : ' :' •!
y tp1 y-
- .10.ooo;' -j
10.000 P : ' 20.000^10.00000••20;000
io:oooy ^"j
2O.OOOK: -'0
r: Z'Zy 0|•yy ' y. o)
'r-'>^^"oi•"' 0',• i
-•
r
•'-•.-"-- '-o
y>:^"'�.
z. -- •' (-y ' r yi^0
.• j -..d.
ok^-'-- y-^0
Rejseudgifti . Rejseudgift indland ( k o n t o 6 0 0 )REJSEUDGIFTER, I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 }2. E f f e k t e v a l u e r i n g ( k o n t o 3 5 0 )3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 8 0 0 )Andre udqifter i altUDGIFTER, I A L TAktivitetstilskud ( h æ v e t )
"> ".'"' *:J •. ;ZZ •--r-rd:'frZ^ZyQ-/'.itrb'-^y
00000
]l y:'Z:i3, PzZy: ,";,-:t apb"*^'"Z ' -8ob126.60014lt472.r"""" '."i-
"Z Z "-^y0--'. ;.--8bo0
\• -' '^•\olv'-.--
>
"••'••• • • 0'
N ' ''^'^--^
00
t-
' -ZP..«*•". .::o-• y' i " -'0
> • ;:^/^!•".' y-d.. 0
00
^Z
y^ '.'o
^ j
100.000 't, •00
ido.gop'
"^V '^^z:�<'"".^Z-^y.- 0;.800
"v"
'fO
0
-800, , -.''V i!'..99.200
100.000ti450.000450.000000450.0000'
J-''-183.52S183:528
139.872125,000014.872
266.472• '266.472y -14.872' .:• ••" s-''':-'/yr.-, Q-"266.472
Overfort sidste års resultatA n v e n d t bevilliget t i l s k u d ( e j h æ v e t )Hævet tilskud (ej a n v e n d t )INDTÆGTER I A L TÅRETS RESULTAT
:"" •
-i\.z7\-,' 'r-C Z
•.. P. ' r J 'p' -0
r
"•,'••-• •
'•..P126.600139.872
0 '..
183.5280
0
0
J r
. . 0
r^ .
r
:
z
0
••
Likv iditetsove rsigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttil BAR den 23/10 2008til BAR den 17/4 2009til BAR dentil BAR dentil BAR den'0.
450.000125.000OOOO139.872OO
450.000125.000
iso.ooo'. Z-•b; P'_ 126^00'
i50.boo'.O
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet
266.472;''O8.'528
Zy^^-'d8.528iJ -141.472. .14:872
325.0001- 183.528-14.872^
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen!^
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne;
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud B A R TransportArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-07-072007-03-1665980?Arbejdstøj oq advarselsbeklædninq til transportområdet01-11-0731-12-09
DeIndeværend •• foregåendee finansårfinansårR e g n s k a b 'ReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 2 l O )Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationP r o i e k t a d m i n i s t r a t i o n o g m ø d e a k t i v i t e t e r i attUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstvr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
I altI altReqnskab Budqeti.• "00':0'78:650'11.99pJS.,r" ^h*"''
Afviqelse
-.•:Zfif'[• Z•
p-''..?32.45b'
,,'0'.-r^-3:792'.36:242-- • I'...!,
00
i y ' - ..• -.-^''o
46.200 •8.1980
375.000 Z : f .00
-296.350
Vy Z^ Z,.. 0;
- '•• - - . l l ' . ? 9 pt.'' '''V'.:
' - - y ' o;y ' .V :y.Q-i'.:
'054.398}-''\90.640'37S.OO0l.i''':.2'84;361'• y"1' •0' .* - Vo,0 i r' "•'.'/O- - " . , ' "^i0ZZ j'Zz.--'d^003.729
:'ZZZ"Z' • 0^*• :. y
•,'
":C 0
'
' . i - -i' r.-0,
:•- ~ , -^.Oj^': ,'ib:729li•' "'
0
ry--: ^i^Jo14;27i
''^.zfZZooo.1-~7:000
25.000 ' v . H ; . " 14:27125.000F.-it'-^00
3.729V^0
10.729
\''yZ^'^'(^1-: . r yV..-
• .-^r'-'"' dd
0.
0; y
- :ro
!''• • r^y-•'^''00
1 1-
" .-s0
"^"^'l'yl'^
- - ' •^ -.0
^ ' • b't:-,^Zr'i-'•y':'•; :'"'JZ- 0-''•->-.i
0
•.."-'". -.0• - • ) ' 'i''
.
'd'--^i • 0 '
000
00200.00000
--..-0---200.000
yZ •y}_ o[k " r'- Jd
" • '-P-v'"'-. 0
0 J00
•':
-
' royyyM
•. 5 3 ' • d43.242f . Z 411369å'-'-11873'' •0
058.12760.000001.873:
'-':
�'-d
0y j200.000
;-• "•"; Ztp-200.000498.631498.631
101.369' 101.369s. i . 8 7 3' ..-s00
600.000600.000000600.000f y0
--:o• :P498.6310
• ' •
,0
H : 43.242
58.127 ' 101.3690-0
r- • ,0':•' .-.
f •. '•-. '•
I •
-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverførtOverførtOverførttiftiltiltilti!BAR den 23/10 2008BAR den 03/12 2008BAR den 22/12 2009BAR denBAR den
6 0 0 . 0 0 0 r -.600.000"
r -'yZ
ZZylZr i.-q1.369";
j:jyZP
50,00010,000OO
.-sp.ooo• '4'i-369'. 1 1I'-
r-^y'y.d
fi.i..i.r'..
y yfZ;3.k>.'f:>'*3:242-
o58.127O
jij-^'^
b
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler f 3 mdr. reolen'
''ibi>3é9j<•- y".. -yyy.y'Zr^Z^.^Zi�Jr.:y'< :?y:'iy'h^y^rSfyjr
y{.PZ':.yy-iP^'.iiZydr,i"•,^ff\'fi ' ' "•
zy-z-^'-o|'>i''"i4i,369-1.873540.000
jZ . yo"498:631
\yyyy--[1.873 f":'.--^^:'':'"-r-'d
^ryy--:y
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r tÅrBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-07-082007-03-05659608Forfly tn ings i n s t r u k t ø r o r d n i n q
01-10-0731-03-09
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsul enter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste Srs resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT
DeIndeværend ^ foregåendee finansSr" .- finansårRegnskab •R e g n s k a bi.
1_ •i altRegnskab1001 altBudgetAfvigelse
yp-1'
:A
' --b-^
- .Z[ Z'o_'•.0
00
y . ' Z-
0
Z^' • ' • •Z. " • 0"639:190
^"•-;r'553.Vl4'
187.39600187.39600
740.810.;
1.380.000 :;'"-00
'•Z. . .• , .'-D...'^t,-
' x t - . vb^
y y ,
': 0
'Æyjol- - • 553.414.
'-740.810
1.380.00000
'':'. --vesg.igo
r.. ' --" •
,y.'iyj�_••Z-.'}y^.OQd• -h-.^ 1'r-:•^"f.5.000;
010.00010.00000
•':•' ',11"'""'us.doo'^" ,"i15.000?0,
020.000
K
^'v 9'T'5.000
2o.oooh^:•- -^s.-ooo00
y yi - , • '•"• .0.,., y yi' 9i'b.
< • 0!
Å0;
• . . - W .0u • _ •. ~ .
00 -'
00
• '• '"'':'-'bvy^ •,.,''.,.'yo\ - ' - '. -- .-• 0
\-':.z.:Z']^•.:''0000-.''r000000001.400.000t1.400.000000755.81001.400.000
:-
" r'::, Zo
yvZZ'y^ V
.',-
- d• 1
pmz^d.''-.Zyyp'"tlS-!-! '1' J ' '. - '
'r:My'^'.yy-:
• Jy' • :^y:.o
000
_ d
'•.',:-; ^ oVj,-•' .-'o•' r.' 0755.810755.810-2:604
•^i^'-ifp-yy.--i '•>.-.,»ro
.y'-é'
0197.396200.000 ;002.604197.3960
558.414
644.190:644.190
'ZZi< 5 5 5 . é l 0' y - • , 2..60'4
, •:"'•-' -yo' •- -• •: ~,PZZQ^ 644.190
^yZ'JZ- -.01% ,. '-'j '•
•'.r.y..P
'y'O558.414
ly\.'U-'- • ^y.-.
.,-,0
fe"
\ •
oLiy. -
'
0
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført til BAR den 23/10 2008Overferttil BAR den 17/4 2009Overfort til BAR denOverført tit BAR denOverført til BAR denForbrugte omkostningerTilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet
1.400.000 -1.400.000
• .'O600.000
200.000
200:000600.000.0
9.'yJZ-'\VOO
olO!OO197.396O
Z'
o" .r^' O
.'558:414'
: ••755:810
'
^44.190
' •
o'
• f'- •'.44.190
-555.810
O1.200.000 f 644.190~
IT'Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenj" -. '-2.604
f2.6041
i"-.
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport
XTBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-07-132007-03-15659813Trykning, luftfart01-01-0831-12-08
.Irtdevcéi'ért Ueide:.,." ",foregåendifinansår-'e finansåriRegnskab RegnskabUDGIFTEREKSTERN K O N S U L E N T B I S T A N DParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, T i m e rEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. T i m e r (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. O G M Ø D E A K T I V I T E T E R1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 3 1 0 )3. Faglitteratur og a b o n n e m e n t e r (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 4 0 0 )Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 5 0 0 )IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 3 5 0 )3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 8 0 0 )Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hasvet)^; 1-5.000.46.320.
~ ~| 'I alt[lait^Regnskab Budget
jAfvigelse
otzz.yo'•^Zyy''ys\0oyy jyo'.I -^5:^26:2,436O2.436^*- •.•„-8.-756.
O:y...' ' •
ooJ'-^'y-:: oyj^fti-y-'i"
f^P:8'.756-
5.000O5.000M.'n-r3;756
ZrJO[•J > i
0|ri''-->5.000.
10.000 f?-..V*5:ooo• • . i i
o^r';:.-'i5.boo:- ;yS^fV^-Q^^
lo.ooolio
s.dbo.Z--:''Zi^^
I .ty. yye:' cOk-. ":-v ^yQ-1. ^ T - J ^ ^S ' - - ' .^5
or-.y y01
om.0-
o!
or.-185.000O
»i o
0k'-v;4e:875
'z:WWp"MyV^.. WP'r.r>,.j.yt'
fj'ZZr-'^J"'^^yZ385:a:.-,.:49.260^J ^ 60.580
o^y^'^l^pi0iyj:Z^'385'OIT:-, 49:260y . i .s'"'.':. =2.436163.016
OO
t-z'- -
I85.000r- . 195.000i'200.0001136.984200.000O,136.984
yZ'Z^yZ"^Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATf
10.000kyf_63,016'
y
'y-^.1 '• ~y...t- • -'
oR-." iZ'yO7.564 i2.436;0;\O63.0160"J :
OO
'^y;ZZrP' y . Jo
••:y 'y-y^o60.580
^ '-.
' .'
K• '--0i -^•-r-^'v.
200.000 s ^136.984•i.''1Oi0ir y ry-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverforttttttBARBARBARBARBARd e n 0 3 / 1 2 2008d e n 5/11 2009d e n 2 2 / 1 2 2009denden
O. * - -^0. 50.000•^"-'•3.016
200.000i-„>v200;000,10.00010.000O F . ' ;5o:ooo:oi -3:016
V ; , o;f :y.:p
fo''y.y..ji
Forbrugte o m k o s t n i n g e rTilbagebetaling til Arijejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 3 1 . d e c e m b e r af udbetalte midler (3 mdr. reglen) -
;-^oj580rZ^'^ Z-Ql}yj:^'-:
2.4361,.iii.dZié
Zyyo.-53.016-7.564
o--Zf"^of^7.564i
%ZZi''Z:'Vro
190.000 f 136.984
B e m æ r k n i n g e r ttl eventuelle afaivelser i regnskabet;Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR T r a n s p o r t2009T-07-252007-03-20659815Psykisk arbej dsmlljg-. Stress01-11-0731-12-08
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
_ _ _Indeværende finansårIRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udqifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (fiævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATf119.086i "' ib9~086y - yi'.'I ^
p_^foregående I, -'finansåri l altRegnskab iRegnskab
I altBudget
.Afvigelse
o. .0
Of::'..'••'• PO90.00025.542O315-542i.'J183.91840:710;r... b^
O
;.:;-0
o425.000OOZ.Z,241.082' - .1.'"'
;T-'."93;9l"8;..„^i-15:i68.
• -^-.-40 .710'-• O' .-O20d.372
'224,628'
/ 7":
• • o'
ooo
y y/-".'^-.lo'.bbo'•^.-10.000y •' O*
*oy i 1 d;^y' b^•20.000.
10.000
*^.,'425.000*'VOOOO
I:- o
25.000
10.000^ " -. 20.000i---:"
25.000!
;:ooo5.000
ort
0
f': - 0• . 0
'yyV'y^ool'-f..I--.01-
• .• .<. '";o- • -y • ^. r- , -. < - 0- ' ''c
0
.1-
t.00Ooo2.000f .
'.:Z-' - . 1 - , 'j
b
b"-r. 'd- f i ' -i
• •'^:'--J
0
oh.150.000OO
.-.-r 0
yp,•ZZZd
y • ••--•o' Z'Z o'y l|no,i^'^-" 2:000
_ :.-i5o;ooo' y ' f i p-y yZo
O L , •'•"-•'/^',-2.000150.000'-y600.0001353.372.148.000
py-.0I'..-' ..'V. •> • -rrr119.086
- - 2.000•r. : •127.5421 246.628
2.0001'
.136:628' {17.542•." - O-•-
110.000
246:628-17.542•.. _ o''Z
600.0000OO600.000^
353.372• '" •'%0.'t.
o17.542O127.542:
• ' .y:0'o
'•o246.6280
353.372
i:.- .•.-k',.-- • 0h: -
1-oi
\0'
J-0
1
! •
LikviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet
t
j'
• . -.'S' '-
\ '
600.000 ' ,'-600.000, •ji.
OverførtOverførtOverførtOverførtOverført
tiltiltiltiltil
BAR den 23/10 2008BAR den 03/12 2008BAR den 17/4 2009BAR den 22/12 2009BAR den
---•V
D50.000-86.628
'j\',..y'o.
100.000 ' .'100.00010.00010.000050,000.0 ' - 86.6280127.54200-,".490.000 ^-17.542
'''•-"•':jp-^ _• --'0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien
yf-iibjose"
. "-
"-^^246,628'
• • y'-'
•' 0.
'•^l-.y"o• ;-136.628«:17.542
353.372
. z y-.o
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
•• '': '\'..y• s 0
' Z"-
\ - •.j' ' •
iyy%<Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProiekt 3fsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-07-162007-03-19659816Styr på arbejdsmilj get
01-11-0731-12-08
i
Ce
j —}.II alt1 altIRegnskab Budget'Afvigelse
(Indeværend 'foregåendefe finansår , finansåriRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN K O N S U L E N T B I S T A N DParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern Konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeoinkostnlnger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i attUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr ot} materialer i alt;•-'^2.ii4'-^: v 2.214.Z -,. • - O
oO99.000
Zr 0.y -o
o•..j-..,o'240.0000O240.000
; -
••• Oy-O
' J iv O
"Z'i: 'o', ,• r^'7;584>
•^•^ .'141.000y \-37,197'r oO• t- ' 1 0 3 . 8 0 3
29.613•Z 37:197.O ?*"'V--r', b'128.6130.^1367197'
L'l::�''y.7:584'-
t,f^^;^'bf• y .„'••'•.-.•->'0.
'•-
"-'..O-
0• -y00'y:
"0-^0
0•*. •' .^ r• . r - - i . ' - r - 0.0•y'Z.yj-o',10.000:.y 12.214.
10.000! • : 12;214' j
0^0*0
j.-k:Jir-'r
•• ••20.000. ^20.000 •00:j
'y'---f- ip. ' Z7.786' 7.786
yjZ>:.o0
yIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND I altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udflifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej heevet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
•'•y '.y^.0
0-i'o-0
k
-- --yo-
0'•y--,
•- • "" >O*--:
-'•^'y^S^-i
•r^ O.0
-O.
140.000
yo.
:. yO'-' \ r (
OOO140.0001""400.000!
140.000!• '.-.-.^ .y'O
• !"V''v: '"'0
'ZZo140.000251.589
';'"r'bof''-0.
r•->t ' .-9.798
i138.613;
...148.411
• .- 123.411.. '.''-il3.613.ir^,--1 • -J'
25.000O113.613O
148.411-113.613.0"O
400.000
1.
251.589.'O.•"OO251.5890
O
y' r!- . .\r
" \ o,"^'09.798•0
oo400.000ii
138.6131 148.411t•
\y--
- :
oii
' Z 0••
off-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfortOverførtOverførtOverforttll BAR den 23/10 2008tll BAR den 17/4 2009til BAR dentil BAR dentil BAR den
400.000L
400:000
•O150,000
25.000!OOO138.613OO
..25.000OJ\:0
.'•• O••' ' "(O"OZ 9T798}' "• O26.589-123.411"113.613
.'.'o148:411''O26.589
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
375.0001 251.589-113.613;
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-07-182007-03-08659818Genoptryk af veiledninq; Jeq kerer med levende dyr01-10-0701-10-08
j .jlndeværendle finansårReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter t altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer I altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500}rr-udqifter i alt^ .'.yr^',
DeforegåendefinansårReqnskab} altRegnskabi '
I altBudget
z^Afvigelses000f' V
-V ..00000
-- >' 0.
-•".
'y �
•".' • b-^••.;;V-"o'.i.'i:-o
'yz-'i> ."•. i
-
0.
%i:• ,0,1
-:.f
•'"'; -b
75.000075.000' r000.
••.Vs'.ooo
0
o\y -i••...'-'000•i;.
yy-pi^^ZZ Z-^ Z. •' d-
00
:i
z>
Vo• 75.000
',Z.f-\^
z o''.H '-'i\
0'
ol-'.' -00
y Z ' ^ J , .-ol
y;-^' \
Zf O.'.J'l0
00
Z:'-r •y'd-
^Z:' y .Rejseudgift1. RejseudQift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT1^-f-.^ f,v'' "i
''•<'-000000
^.o\y.'":,:; o^f y ' -'t 0^••,^.;'^ :oi' - ;C-'-^''''b'>•t.. . • ,0'". .' "0
r -'X.i'J
-•*'•!.^;'•-00
• "'-.''"••%:'15.000
r�i
• -is.'ooo15.000
-0'
15.0000
-'s.
^
-^:-,o'.^-' •>' o''•f
;.. V
Ol.00
:• . . 0
1/
.» ^
'0-
y -k-o
...J : oi
•Z-y^- b
• I. '
. ". ?!"-:0,
110.000
: 110.000. J.
0
• •M-^':~
'*
•.*o0
" 0. 0(
of'.- ="•.•'iQ000000!0'
if'^i •:.--''P-;r:.yy:,P.".-" .-'o-Z'. '00'r.:.-v , o
;v;o.
Z "'0.0.
.>••••'0
lk \'
0
S '00
110.000
110.-000
-
200.000200.000
200.000
20o..bbb
0
. - .-
"•
,^ .0-0
0
t'
•p0
0
'-y^,''
200.000
200. OOO
d
r •0
0
i ••
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverfortOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
200.0001 , 200.000,;
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'200.000 t - 200.000
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
yyi,%\\R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-07-192007-03-09659819Genoptryk af vejledning Jeg kører slamsuqer01-10-0701-10-08
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-kon SU lenter. Fastpris (konto 250}Parts-kon SU lenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}
• _Indeværende finansår'.RegnskabI- . -
UeforegåendefinansårRegnskab
^"I altRegnskabI ditBudqet1 •
'Afviqelse
!00000
y
•-; 7^. ••."':.•: 0r^' y''•'^^\ Zd''1^9•; 0
iz-'ZJ-'y.
-;
.4'
'^.''fZr
ro'
.• '"'' • ; 0.','0y.'-"0'00i...y,
Z- dJ "-.o'
00075.0000
^•J
.'y^
Z!
0.0
i:'-4-,''o
^'•015.000
".75.000
75.000 i?;^' "00
y'o"75.000
L>-;;v • p:uJ\'y'-y;..'P
y/M0'
"..''' "y--b'y
00
015.000
'y '•'•• 0. . C - IS'.ODOr • '
i - • '^/•"•'••'- 6'
-y• d'
of.--^0
15.0000
,•. --
.•0- '•£)
'Zr . 1. \.^0'\. -t-- .;
0
r
. '• -.o-. • 0- • b'yl'ro
0
• .'00
yyo'7.-
0'i
IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
.^JZ '•'••'O'1- . r-" /'.•i''
0
0"i,
00000000^000000
•'-i
• •
Z -.''^. "'O
-
• • ' .0.yij. '
''''y/'.oj' ''---'^ :i
' y
.,y. y Ir 0^
.• •'0-O'0
J '
'.-'-0
•0"••Mio.oob. ' v i . ''- "
'"o.
110.000
00
•'-,1Z y f
0• y,o
' . y ' ' ' - - r r : 0-
•.- ''"^t.
-b.,",'-I-i
<y ".
;.^, V^-b;-••'.*'••
" 7 o';i:0.0
0110.000 f
\~y. y'y ZZ:0'110,000: •' J'. 200.OOO200.000
0"-0
200.000200.000000200.0000-
•y.i]-y'
Jyo•'' 0
"Z''Prr
"f-.O. - 0' - 000
• r
P
ZZ- 0••'} ..'•"':f
• • - - •'-JO-'r
b' 00
' " " • iP200.0000
I'
t
f
-
"'
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfortOverførtOverfortOverførttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
•r . • . -200.000 :• • 'i • "'.V" • -"•;- ;'.i'o000000.- 0f . • Q.0200;00p.r
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tn Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen
•\'••:r . ' . ' r ^ '- 0
"; 0-:'y-' : b
-Z z
^.'.- • -•'-,- ., .. P
'0
Z- '''•..y.. b'.r-r.Q
-';>
0
0
- ^"
/
r.
••0
0
0
,'1
'
"
-00
200.000
200.000
•V
;.o
oL. . . :o"
;..
Z:-r.-.
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
'"'' ' •'
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.A T nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-08-022008-03-12659902A j o u r f ø r i n q f r e v i s i o n af v e j l e d n i n q : f y l d n i n q o q t ø m n i n q af containere01-10-0831-12-09
.. rOeI n d e v æ r e n d f o r e g ;endee f i n a n s å r ''- f i n a n sårReqnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)E k s t e r n k o n s u l e n t b i s t a n d 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. M ø d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2. K u r s e r , s e m i n a r e r o g k o n f e r e n c e r ( k o n t o310}
I ait' 'Regnskab
altBudget
Afvigelse .
y
-^v^-.- 'd.
y y ' ^ y r .-4.424J>..'.•' J'
f j .
;•'.. •'• -'4:424'.'• ' - • '' '-t
''0\"-0^:L'-.
00000ol'0000
'
'?
'. 'o}o4,424'
0
00325.00000325.00000
:[y
^b-M.424'
., '...
'00
.325.00074.424
-
b
i •
-..••• 0•'320;S76
l\-^^yipi. i ^ J ' ''"••
• �. <.^y-rP. '• '\ - J-0T25,000• 25.000
3. F a g l i t t e r a t u r o g a b o n n e m e n t e r ( k o n t o 3 2 0 )4, ProjektadministrationP r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n o o m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. U d s t y r , m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )U d s t y r oq m a t e r i a l e r j altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter ( k o n t o 5 0 0 )r r - u d q i f t e r i alt
• -s-.: -�i-ø". ''rPi'"'•'• y^(.-'-•• : > -0
d
025.00025.000t00
- - - •' y
ol-0
r.;-:.o:
Zy:-':'\CPl- "•• ''dy i . -" • ':: y : - ' - r ^
z'-y--A' : y-•-:'r.'• dt.yy-yi.
-'li-
- '
-
r:-- :. ^
Rejseudgift1. R e i s e u d q i f t i n d l a n d ( k o n t o 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 }2. E f f e k t e v a l u e r i n g ( k o n t o 3 5 0 )3. R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m.v. (konto 850}4. D i v e r s e u d g i f t e r ( k o n t o 8 0 0 )A n d r e u d q i f t e r i altUDGIFTER, I A L TAktivitetstilskud ( h æ v e t )Overfort sidste års resultatA n v e n d t bevilliget t i l s k u d (ej h æ v e t )H æ v e t tilskud (ej a n v e n d t )INDTÆGTER I ALT
k'--;.-?- . - - o
r • • ^.
• .^•.-;''o^f/.-y-yo'•••rr. y j AV ,.•-0'
. • ^-•^'- .00• O"^
o!;• ": .-• 'o-
0
r- ' -•'y •'•-0J:" ' ' P' •0
6hVi-f,
1
00
' .-\•• y Z . .,b'-0�--i
00
..•'.-•'-'y..j ' . -
0^.0
.' .00000•Z'S-:00 ,00"-Z '
100.0000
-ipo:bpo• r'*--'Z't'''"'9Z iZ'' -b
'-
'•' .' d-li*"-
00100.000450.000t.450.000000450.0000'
-[••^•iydy . " , V ••••6':::4.424r y- •V4.424'?'"•,'-.''.' ..P'
. 6'.-Q
• - -'
•' ••:';to. 100.000.445.576"445.576
4.424
/ ' 4:424.-.,00
y.
j 0
0of
:'•
0' 4.424
'
T
•.' '. - '• ' 00-0
. • ,' 4.424^"o
445.576
A R E T S RESULTAT
0
h • •
0
r•
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverførtOverforttiltiltiltittilBARBARBARBARBARden 22/12 2009dendendenden
-•O• .'4.424.O\'O
450.000p'-450:0004A24
'• O'-O
,'•dZ',-.0r>
o-.o
Forbrugte omkostninger'4.424Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoOMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglerO-4.424450.0001.4:424
o445.576
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitdlProiekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-08-042006-03-01659904Veiledninq om transport af asbest01 -01-0831 -12-09
DeIndeværend foregåendee finansårfinansårRegnskab ' RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsuienter, Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (kontoEkstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadmtnistration oo modeaktivtteter i altUDSTYR OG MATERIALERrI. Udstyr, materialer (konto 4 0 0 )Udstvr oo materialer i altIT-UDGIfTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udgifterRejseudgift1. Relseudoift indland fkonto 600}REJSEUDGIFTER, INDLANDANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)i alt\ •.:i alt
i-alt-..'"
1 altRegnskab Budget
Afvigelse
0
00027.101027.10100.•'.
0
00
•" 0
.^.•0,129.60021.^87
' " "" .y
•p
129.60048.588--• / ' t
150.00000
. 20.400
iV". : -:*'8-588.' • •Q0
i'-y-Q151-.687
178.188
150.000000
• - -28.188
Z'VyyO
ZZ-'fJ-':^: d'-"' '-..0
" "jyZZ.,'Z 0.f r-•'. 0
'Jy;
d
000
• • - "i
" '
0
.25:000'*'- V i .'• '25:000. yi:.>- • i
"25.006 •- ' 25.000
25.00025.00000
• - * • ! . --'00; ' " . . ' 0
" ZZ,''^)y':d
0 ' ' • " ' - 3 > ' - 0'."i
-•0K •••'.':•..:
0) •-ro1. J . .• i0
I. -. • .': '0''
•Q•..0
\"
P
oL . • Q
• vz-^'...'. • • 't- 000
^y.zy0
o!-^. . •".^ 'J0
.0
•'-ZJ.0' " • y -75.000p
0! • •'75.00000075.000250.000250.000000250.000«0
. y K!0
.'V 'r.'/ 0^
2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4 . Diverse udgifter (konto 800}Andreudqifteri alt\-
;J''\'.0^
0"00027.10H25.000 '02.1010
' -"', 0\^1
i
yJyP•'^ -^0
•jZjzi' ' •- • 1:0203.188'203:168
•2:--"ijy^o• jyo- • • 75.000
• • "-'-0-,. ~ y-.'.176.087' 178.188'1*^v'"i,
!' ; • . : '~y46.812/ ' V ~ 46.812
UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej nævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTERI ALT1
,'
-2.101E - -
'. .--iVioi
:•''.:•.'''J
• 00
'
^o'
^'Z'Z -�'yy' 0
ÅRETS RESULTAT
*•
176.087
'r^io^-.
• ''''''•.
.' 046.812
27.1011 .203.188
n -0-0
"
t
'
^
0
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfort til BAR den 2 3 / 1 0 2008Overfort lll BAR den 17/4 2009Overfort til BAR den 2 6 / 5 2009Overfort tll BAR den 5/11 2009Overfort til BAR den 2 2 / 1 2 2009Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af -Midler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynetj-{|.''J.OD50.00050.00030.00048.188. 176.087• ' ,*O250.00025.000.O250.000
• 25:00050.000
o;^.' 50.000^30.000•-48.188or27.101!OO225.000:-2.101*
203.188
. / o'• O46.812
'- "
*, O
!
-17S.18S2.101
Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte r-
Bemaerkninger tll eventuelle afgivelser i regnskabet;Faglige begrundelser for afvigelserne:
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-052008-03-02659905Veiledninq om farliqt qods oq frimænqder01 -01-0831 -12-09
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter, Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i alt
UeIndeværend foregåendeé finansårfinansårReqnskabRegnskabS
IaltRegnskabi000
I altBudqet
Afvigelse
'!•J'.0••.y; '•• 0.i'"-
%•-5.923
0
0
''''
P^0
'^••'p
0 Z.ji'-
. -
0
275.000 . ' 2 7 5 . 0 0 000• 5.923'275.0000002.000'2.000•- '-5,923
'3.7920'
2.1310
.J. •
ffo\ii:
- Vf" •••O-•- '•:•".'6 9 .7 7•200••Z'.'r- 'd.y^'-' y J - 'il- '•„
.3.792
2.131^.''000
.1-' ' • V....' j']y'• j
''2.000,-:2.oooj y -0JT''
•.,'0
• y • .-•' ., - 0'23.000
:,
25.000 'Zy-25.0000
fiVZyv^• '' 231000
:
0
-: 0
0
• •-�;r. ••Z-^'0.'.:0
"'/y
y yi.• .0
of •00
IT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifteri alt
'Z<:i : ' - 1r:.•' " . 0
"s'
'yi.'o, t.
•V
y
*, ''.'j-'^'^o', - • y-
•••• •.^'• '•'".•''y-i0
yy^-^iip^, ^.i.
of
0000
: iZZZZ 0y 0
0
?' - •r
0
:•. 0
0• ' J
J.O
. '
'•''''•Jp/0."0
150.000y000
V
isq^ooo
'y. •
• *. -''^ 0
0002.13110.000
••i"- '- 'Z':y^".\-'.-1• . 1
J x -'•i
UDGIFTER« I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hasvet}l-lævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALT
--.y
5.793• .-2.076,
'"^•.•'..• 'i1|•i.' •: •'• * 17.924150.000-450.000
'>/ , --.-.IV-.-149.999
442.076442.0'76
Ir.'.ARETS RESULTAT
; "••:'-
.•''.•"\--.-7,869'00S.
C'''Z 7.9247.869
450.000
0
y
. % . ..p;'0
Z • 0
'.- 0
0- - _0
Z-O
7.869
- -1
5.793
2.131
7.924
450.000
442.076
. 0
Ol ^
.0
0
0
r .-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverførtOverfortOverførttil BAR den 03/12 2008tll BAR dentil BAR dentil BAR dentll BAR den
>00.0• 0
450.000:10.0000000
450.000,10.000
ti
•'
'o\
"o'- 0
' d: ' • - •'. d"7;924O2.076442.076
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei
5.793
2.131OO440.00017.869
"o2.0762.076-7.869
B e m æ r k n i n g e r til eventuelle afgivelser i regnskabet;Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-062008-03-03659906Vejledning om førerpladsens indrelning01-01-0831-12-09
Indeværende finansår ..RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. DG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkoslninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og modeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter 1 attRejseudgift1. Reiseudqift Indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste Srs resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT^,.t
DeforegåendefinansårReqnskab
lait:•'.Regnskabi.
I altBudget
Afvigelse
.•••>-:-Z"' •• r�128.65616.432'
.: 1 •
• .0
0
0
0
oF •t-~
y 0
0
140.00017.357
•• '268.656
r-.Z
.-
"
P
300.000•y t00
31.344.>33.78900
Zy 33.789
'y ... • _J Q'~ y- •.'i.145.088
0
' - p
..
yo157.3571-'^' 302.'4450001''
3 0 0 . 0 0 0 i - ' ' •• '"• "-2.44500025.00025.000?';'^ •0': • ".lO
• • -.O-< ^
- •
6
1*'Z'. '•'•••fP'.. ;.-0
t ' .
y.
\ 'Z. 0
'
.s
V . 3f'%'^;-'-j :i5.ooo
'-v' 9' "1
?'
10.000lO.OOOfo'^-"0
25;ooo25-000-0'
•'1 y.
15.000'
y-.-' .'o.!o
.-•'-
oi'. ." •' 0'1 ..."0
o!r-i;-0
J.•..• �•0••'• ' ' ' " . 0'.0
•y. '.,•• 'Zp'•'. .0!1" :••", •..]
oLr-'000000
--',0• i "'
of.'.V0
••0
•r.
'.6• • 0
t;'"••y'
yy;-;''•.''y-r- •'
---r.o- :^'o.0'' i- 0'y�
0125.000000125.000450.000450.000000450.0000L/' .
0
•V'' ^Jp..y...•'Zyy. Vo'''-.Zo,
125.000
?. '\Vi
rZ^y-ZP,''^' ••'•.'•'-;o'160.088
",
z
-0" ,- - 0
• 0
oi'--''167.3S7
-• ''-:d327.445
• 125.000122.555122;555.'""' ' 0
;167:^X'~ 'xr>
160.000 ' > 3 2 7 . 4 4 5 '0 y7.3570167.3S71 ' 327.445-'-7:357
y
'•' '• . / ^ ^ s ? '.'y-; '
-r
-�'0
.;' -•• 00122.555.
160.088
X- - : •• • •o
1."
. .
of.' • y . Q(> •
"' •. •i- -0
i
Z-
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverfortOverforttil BAR den 2 3 / 1 0 2008tii BAR den 0 3 / 1 2 2008til BAR den 17/4 2009til BAR den 2 2 / 1 2 2009til BAR den:;';.;.- O4SQ.O0O150.00010.0000^00167.357;327;445Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynett4S0.0OQ150.000'lO.OOO'50.000117.445
.. -o
':' 6-• • 'SO-OOO117,445
r ' ,._o.,16o!o88
-'�,• OO122.5S5
Forbrugte omkostninger
-yZ o.'. o-167.445•^.7.357
oi.290.000'-7.3S7i
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler f 3 mdr. regler
B e m æ r k n i n g e r tll eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-072008-03-04659907Vlnterkampag IB - opfolgning01-01-0831-12-09
DeforegåendeIndeværendfinansSre finansår ' . •IRegnskab - Reqnskab
>-':
•I alt• r I altRegnskabBudqet;" .
••y\y.Afvigelse00
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris {konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsreg isteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MODEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationP r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n o q m o d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr oq materialer 1 altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter 1 altRejseudgift1. Reiseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste 3rs resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
i
-
-
• -• - �V..y'
y y f;^o-.'123.946
'".•- ' ^• .' ,0
- -0
0
y
. y, 0
0
- -
yi 0
121.418- i
160.404
_"
281.822
475.000
193.178
'
^2.528
5.786 il,"' ;..'_8.314'0
-^-
-8.314
k
• :."..''"• 0- • •"0
0
0
166.189000
-^gb.ias\ r •
475.00000'*
184:865~ , . > . "-.,"-0
y Z'' • 1.6
h%-'Z^'y> ' • 'S-qop'V- ^' 5:000'
'- - r''*.-'':''oi.X'
•Z-.-'Z•. vPy.''^15:00015.000
025.00025.000100
-''}'"'"';•..,-'. io.ooo10.000
10.000
lO.OOOi- ^00
ri '. '-^o^.0
f - ' y -"^0^y r-0
* .år-- ;„^\;':o
-.•
'•-y
yv-'Jrr..'
.".00
-J dsy\y -•-r^, .. •
vjio-y' " 'y
Ey00000000
'y^.Q
•y...-'.-V-'^'d'••~,.' =" "^i
•••yv-yo[ y-..;.-'o--" - ;'' • 0
J - ' ' ' . -'0. 0
000000
1
'
0
V-.>V"^V:- i ' -•.-0
•~d
.
-{-y... fo
•••' ' •• iJr''-'•.
:•'.yy:'\ .
'Z. 0.-0
Z:yc>,i i y - i j ^i ^
'.'-Zj-o.
.0.
V''
-y^d
• J ' •- "-'.-O'
r-- •t-
128.946
i176.189
r -.''.•. -^y:305.135y273.26p500.00010.000\
I:.194.865226.740500.000'''Z'000500.000
| ./"•;165.189;1!
-••i?
% •.166.1890
''
-i
0; ; -166.189'-•'.^ ,•^1-j•'i.y.
•j'-'ZV
: 0
-..o'' y y �-: 273.2i50-31.875
•iy.
•< Z ZJ-- ^.^0226.740
1(97.071-31.875176.189f
E10'
!0.
y31.875
f-
•- .
(--. -.. -
;
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsyneti.Overflirt til BAR d e n 0 3 / 1 2 2008Overfort til BAR d e n 17/4 2009Overfort til BAR den 2 2 / 1 2 2009Overfort tll BAR denOverfort til BAR tJeiiForbrugte omkostningerTilbagebetaling til Ar bejd sti isy ^^et ved zfslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstUsynet0
500.00010.000 | iOl
500.000
y- v ':Z9I j : 200.000^'-V _ 63.260'i Z'O' •-O126.946
lo.boo200.00063.260O
i0*^
"o305.135
i;176.189^
'• i -V'- O? - . 1. • •
or
• 'o\-263.260134.314
o
490.000226.740-166.189*-31.875
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler'
Bemferkninger tit eventuelle afgivelser I regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttetT-08-10
2008-03-18659910Forflytning s i nstruktørord ning - tillæg
01-12-0831-03-10
ly-'^'yj.
r - oe
^
y y ^jAfvigelse
jlndeværend foregående l y ^ i>• I alt:e'fifiansår'v --finansårll aitiRegnskab ' Regnskab ^Regnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TinierEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500}IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT•IV!;: s«;--4 OOi..
' 'V '•'py^yyO^
oU-0'^;^xi;:..,8.848.
yy185.000
^185.000
py •:,-.i,..:'y •
0!>^3-r^i-s^8.848
W^Pd
8.848
0r.'?.;»J:^;'.8.848
185.7.000O
' 176.152
i--*-~-i:.v6;9S0|y"'4'^-:4*-^''";f
wyyjzyd,yyZ.1^0""'t^'V-OOO^"••^ -'9.950-Oi'
O..s - ^y :,.yy^8.000
Z'yy / i
5.000^5-050
^' 9:950.
15.000b
200.000 |.-,yf;:O.l2OD:000-0^200.000P'-.'?l?™*>'2O0.OOD
iZ'-yyyZ'f'O'y .- . oy'^:0o�y' .0
t^^-^-;-ZVV\,-Pi•'2.502\Z---. -^"2:502yyy9.,^-y\.yjh 2 i : 3 0 0
V'l^^'3vZy...jy'Hylfvy^
o Zx Zå~ pu . Z -: Z''o y .<;-/'*^ool-;.{i%2.5b2'o\v^;*-V2.562iy- V:'y ^ y
0^ Jry. "'-...•22.502'•'^-..y^yy _\^J:,] j-jy...:yO'i":-21:300400.000^ ; • ••- 378.700
:'y-'y..2i~300'y.k^y,
O ^ y ..21.300': .,,.-0
400.000
r^:.'V f''>'ib'"'.•i.-"r '.^ y; ••
i::;f:>^-ioy''":
.Z o<.'Z -.00 L . ' 21,300^yj>'-'^''y '•'400.000 £ .=V 378.7661 .-^V.. ..-' • yyy0^:'-y V y ••'-' O
i-^^yZyjp'
y .i
ij-yi^iZsoQB'yy'^y%j ^ v y y 0^^•<y.^-S-~y.
o'y.^'-0IZZ. •''-.' :
IZ ' y - V r " . V
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverforttiltiltiltiltilBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
k -.
'•X i'"-:
:
%r.yiry
•y..rj
iZZ^-^yp|,'-;t':f56'.0D01 '• Z>y^ r , y ,0
400.000^
400.000.50.000. V \ V j j 0
h-yv^/jiig^.iy.'-i"''. "' '.'"'1 C'.-''\,T,, y . y : • '^'*.i
Op'"•yoOj .'
oj
| , .Vr^Zf^ZoI - 'Vyy-y-o*
H'
; • -0'V^
yf-J ZVy^:y :.. 'y
Forbrugte omkostninger
H:yJ"="'p . / =2i;3p6-fy.':ved afslutning af aktivitet,datoerdatof;'i.
•Jf-fZi-ipST -yf'y:
•:.j^'j21^300':V"'-Z':JOi";
\$zMr%^^zZ'^f^'yl
Tilbagebetaling
til Arbejdstilsynet
"^yyo
Midler midfertidigtPenqe tilgode
retur tll Arbejdstilsynet,
| Z •'•28.7b0£ •'' 1r . ''21.300.jy^Q400.000
if0:
'iy: .28.700378.700
hos Arbejdstilsynet
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler
'•-s - •.yy'y'Z'i: 0
i..ryv^yy'{'•' : y - y ^-K-
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud B A R TransportAFBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.Projekttitel
2009r-08-1]
2008-03-06659911Genoptryk af Vejledning om forholdsregler ved indsats påasbestforu renede brand- 03 skadesteder
Projekt startet
01-07-0806-06-09
Projekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
y . : .-
,- ,De
r~~-i,ll'alt'I alt^Regnskab. BudgetfAfvigelse
flncleværende foregåendeIfinansår.-' 'finansåriRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-kon sul enter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste Srs resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
ooyv^SiOpo;01,
\yiV
-'O
olvyy'Zpem'p]
^-yf:.Z-
155.000fc.-'":<;''127i600j-y"''y
%-:Z^i'Z.V}drr?^J%..y.. •
ol"oP'^28:000,
Hytfjoy155.000i
'yoH 2 7:000
y^- :--"^28.000-
zio
Kzy^y
li yyZ-'V.Zo'y y :tx J ^."15.000
^iryy^}^^'^:"5 fooo-0P�.»5:000:
20.00020.000
'--fis.-"o6o' '':.'X:'
oiyjyty..,r-t.
-..^ -Q'
Æy--y"o
ol;--.•«-'.-0'
•:i O'oft\t'0'
oy •"
y':^yKo
ZK:^V<^.125.000rVQ,
ot?S' ; . f
-:-^':.--i'2S.ooDi.y-yyy.'Z'^-•••».n•t'r
pl'"V'f!^tfIZ ' t j y j .-ijof r / ' V r : ' :"•':y.^ ^33.000^33.000
oL
\. -1
OJir ^l?.S:y;-;0oryii.^&-^125.000^^'" : .'''. 1 2 5 . 0 0 0
oyzyvypo L'h -.i .'.-.o'01y,33.000
''''•'.300.0001''300.000OOO300.000 L-
'r-y.
r267.Q0O
: ^."'BSjopo
'' 267;pq0''•'fV:'^
v:'"y.o.'• • ' j
K j^: •'•"V o
--["'Z'^o'iZvfQ
l'y:••<-. -" "fOoLDl33.000.0
\'i'
33.000:'r.'yi'.'O
267.000
t ' '•• '---'i '•-r'"'/' V' •'"' ' '•
V -''r
Z • '-' y
'Vi'
or-:••• " - ' O^y^r. 'yy- V-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverfartOverførtOverførttil BAR den 29/7 2009til BAR dentil BAR dentil BAR dentil BAR deni::'*,--^.'50.000
300.000|:A300.0D0o r " ' SOJDOp
^''= • '•.''y''' .•"'••
I
^''•"'
\'
'yyy^'pZZ^K'' y :'pIVy. ;33^000ZZ:^;yy
"y'-''-.v^
op Z" V' Z']0
•'bZ:yo...33.000,
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tit Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler rnidlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet
" y ^ "-'I
•:Z.yZ iPS ; •' ' " 70 0* -"" 1 . 0:r33.OO0
.y
o
'17Z.006300.000267.000
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen >
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økononiiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportÅTBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt f o r v e n t e s afsluttet
2009T-08-132008-03-13
659913A n a l y s e at o g materialer om nærved ulykker
01-10-0831-12-09
iindeværéride foregående. f i n a n s å r " . ' -/-finansårm e g n s k a b - RegnskabUDGIFTEREKSTERNKONSULENTBISTAND
fA'>'Zfl altiRegnskab
I altBudget
^Afvigelse
Parts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne k o n s u l e n t e r . F a s t p r i s ( k o n t o 200}Eksterne k o n s u l e n t e r , Tirner ( k o n t o 2 1 0 )Eksterne k o n s u l e n t e r . Ikke m o m s r e g i s t e r e t ( k o n t o 2 2 0 )Ekstern k o n s u l e n t b i s t a n d i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. M ø d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2. K u r s e r , s e m i n a r e r og k o n f e r e n c e r ( k o n t o 3 1 0 )3. Faglitteratur o g a b o n n e m e n t e r ( k o n t o 3 2 0 )4. P r o j e k t a d m i n i s t r a t i o nP r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n op m o d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )Udstyr og m a t e r i a l e r I altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter ( k o n t o 5 0 0 )I T - u d g i f t e r i altS20.0DOi•<ti.-'y -irO:OR - r V .rO^-f' S " --y
Ol
..,
'.' :yyO
olyy " '-yp310.0001-''"'^ib.'b'oo0i-y-..p.yit^376
éiii:376:
o!-; ,.llli376
310.000P
.-f"198.-624
o I ^t^V'-'^--;;:ftO^ ™20;ooo*20:0D040.000f>!-i'>-T' -20;OdO40.000r-.:"v-T.'i2DiOOO
Oi-',
K-^ 4 ..''ij'^'
-sO'i y - y '"tt, "iV'&.'
Rejseudgift1. Rejseudgift indland ( k o n t o 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 )2. E f f e k t e v a l u e r i n g ( k o n t o 350}
•.0
O j<:-
i-y.o'^.:-i-^rci
o�^-V-'yQZT.
yp
100.000o
y.'P--:..:f.100:000
t ' y y 'Os-3. R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m . v . ( k o n t o 8 5 0 )4 . Diverse udgifter ( k o n t o 8 0 0 )
yyi:-yZ,'é.o
oolOO.OOoF^C:
r ifc6'W:Jj '. i jJ ^:& ^131.376
� yf"".-loo.obo}.i'.-yyi:yy
r;ydoF-'-'f .tyt'iPor* "131,376:i3i.376
Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud ( h æ v e t )Overført sidste års resultatA n v e n d t bevilliget t i l s k u d (ej h æ v e t )Hævet tilskud (ej a n v e n d t )
450.000r ^'••A 318.624450.000Lj.: •;;l\31S.624
.'-^'ypiz.^•'Zz: yZPZr ^yo"4.yy^„
'^"ZZ^-y.'jyiio
INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
ft>'£i31;376
oL-131.376
450.000^^
- 318.624
h'^-i
•-••'•';. .
yj.^y-.i^•.'>-'-
t;.'
.>.w 0•:;
I'-.- '"- • ' .-•-":•'oh '' - ' - - . ' 0
p j . - i y
.•• v>,.
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfart tilOverført tilOverført tilOverferttilOverført tilBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
"^yj-
t y f OfV^^lso.OOO| - - - ^ ' f O|.'Of7f." ^ V f ' l ' ' 0 .f'.'y'rJ.yQy.y^,.'y.^. yEV4i3i'.376"
450.000p;,^450.000s" r i.,-.-•ri
0|/-^:i50.bob0|:*-. ' .r OOi" -.. ^'' ' • ' 0o K ' r ' . *^y'i.^OOi ".yvJO......Oi" ^131^376
.
i.
' 'i'yv.--'-iZZi^yyi
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynetved afslutning af aktivitet, dato
I''-':..
IJJy-'-'iry
p
0-^\^y .V-., 0.o|*f «-18.624450.000'318.624
Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynetr
Z''.i8j624-131.376--.o
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)V'gi-.'.-.-.Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne'.
Q^t-- V^'V'V.\0
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport
'KFBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-08-142008-03-19659914Uflateriale: Samarbejde i sikkerhedsudvalg indfor luftfan
01-10-0831-12-09
'v~~T~y~ryT^y~~l~^Indeyæfehd foregående r.^ ,..V 'le finånsår • finansårsl a l t ' ,^I alt^RegnskabRegnskab jRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke moms registeret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udglfter i aitRejseudgift1. Rejseudgift Indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)O2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet}Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATh;''V0"6:000'.,0-
jAfvigelse
.\
o"O
o'y-foI5O.OO0I-'25.000
'Z Vyf-'Zoy^ipi^odd!^||l7Æ960|.
op •-125;oqaa7.:696
Z:>r^fy - o;i:.:iy;
op
yJ-fo
o|yr^-yr7'^&0tZ-'ZyjZyZ.y0^y r. '--V^: :Zi' VQ150.000K-^ 7:304
f,S^A"142:696>
019^142:696
'^yZV-yiOo
'V-''iø^:0'.'-yy--i-i'•': :10:O0010:000
0�.:y'-.y.'''dolC/'Kioiood'0?.- =^^.10.000',0'
ol20.000120.000 i
ot'^'y
:^i^5o*O'
-0.0|.".?'
�%-o-o
=^o:. '
o80.000
^Zyytv^c^pdo
oo.y'WyMzlPi-Zyyjyou y y y . yr-\ri52.696-
ob •/ '•'< V, dOi152.696
80.000 f>"„250.0001250.0000O
y.'^'.é.sdtooo97.30497;3p4i,!!
-r s
I','".152:696'iy.
O i- /.;i52;6960
.-'ZZ o'"'V'-: O152.696
yZo|('';11:'
"i,'5.
ot' -Zot
Zo...
• O250.000!T 97.304
152^696
1.;...^,H'l..-y'--r-'^
1.. •'•:-"'r 0ol' -V 0-i. r:y-KV-
i''fy l'y-'Vr
4
:
ol-'; > •":' . '-rK.'oy^
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført tii BAR den 29/7 2009Overført til BAR den 5/11 2009Overført til BAR den 22/12 2009Overført til BAR denOverført til BAR denWii y - Z V V p^ Z j lOO.OOO.|r 'SO'OOOy . Z "'Z 2.696p - , ' _ ''' y Q|•* ...p,250.000|,., ".250.000Op'-''-'io0.6bo'Ol^., ' 50.0000\'-;'2.696o | r . ' " " ' fe OOy'^...J'O'f; \ff'
V'y%.
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigtretur til Arbejdstilsynet,datoer
ll^'v',*"152.696|. ';~: /,tyZ\V^'^Vp'••,/. -''O-1S2.696
0|-; .i52;696O^^ZZ-.y —'. oOf ' ..V.250.000^^" 6
|, 1.•y.'yy^,:-.|^|:;f:
Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen
97.304
B e m æ r k n i n g e r til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
TJOO^QOOGIH^R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r t
TF
BAR.nr,AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-08-152008-03-20
659915Vejledning om ergonomi for piloter og kabinepersonale
01-12-0831-12-10
tGyyy.V'[indevasrénd'foregåendeæ'fihansår ' /finansår^RegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Pastpris (konto 250)Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt1. Trykning (konto 450}2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i alt
TTTf r ."-I altil^alt'iRegnskab BudgetlAfvigelse
V• yyv" 9.•";;:'•!75.000'V„'.rt.852
Oh r .
. f O
o[-;'^-' *y'VVysi425.00of,T, -^250.000
tZiy^ d-';-.189:852'0^5-189.852=^-:jry^
dr
y;235.148
425.000i-. /•
'^'^^yv.'P^" , y i :• Æ.""s
^Z^ZvykiP^_yzv'Zd^olr,'!''10-000000
'Ciy,'--'''r'^-'\''.>%o:oooItl"-10.666
25.ooofe'-.;^-;-Vi5;ooo25.000 [V"'\'-y
IZ io.oooy i y Z - -'0^y . 6.:"'"• y .ry
-asrooo
ilii
'yZ. ~••'^y'iZo
fc^*" 'y-c" vy.o
or--i '
W'ZyåtZVV ';J\'- ^ . Q :^ 'Zy» •'•"d
0
' '^y - •':(y'^.':^yV
of K f.'t d.% -y 'y. -!^-V - ^ ^. ••".w ,y- • y ;0"^i-r^^'PO i ' ' i - ' V '-o:;.'._-^?o•yf.D
ot''-.y'iiyyZJoOL
y 3:0
0
ot^
<-'-'^f 1 y :^ - -Q
C'^"f-1
Zy^fo..^.'0'0iy-'J
Z:VyVyiUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT• y r .^^-0'Uy 199^852%7..:,r~y'' '-r i ;199.852
vy.'- y y -0 -^.'199.852
oWf^V- Z • ../^"-Otr".450.000250.14825o::i48
:^99.852
450.000OOO450.0001^:-'V -
y:y^
t'i.y'.i.
'<yZy.P
'y-y'p,yZyZo.of 199.852i--,-.-'--:::.'^
'•_ '-"ZIZ, O250.1480
f^.- i^ZJVZo\yj': yV y
o i . r." > 6,' " *F."'' ^
oi;t " ••
. 'i •
Li kv id itetsoversigtBeviiget ai<tivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttil BAR den 29/7 2009ti) BAR den 22/12 2009til BAR dentil BAR dentil BAR den
iV-.:---450.0001^^.^450.000o h : y 50.000of149.852
OyZ Z --./o.of" ^'v 'v'''0y0^O 'i^'i y : r ' 9i 8 5 2"y-Z'^.0t~ .Si
Forbrugte omkostningerTilbagetietaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur fil Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet
h- -199.852
45O.OOOU 250.148
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei
ok'-"-
'••y
Bemærkninger til eventuelle afgivelser r regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttetT-08-17
2009
Materiale: Arbejde pé ubekvemme tider
2008-03-2165991701-01-0931-12-10
p: ••'_ %.-..,.'• ..;Ue
y^ "Zy;Afvigelse
fln'deværénd foregående '^--y '*-,f e f i n a n s l r - ^ finansårsl alt": 1 alt•RegnskabRegnskab iRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250}Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4 . Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)
fZZ
o"^yy-^My•fji^'^p^370.QOofc"'- l'^XSfCOOO
^^ZZ^uihkV^^-ydr:'^",'"?rio;ii2:OÉ**-""' io;i-i2,
ob>!''r1-i'o-"ii2oyLzyfiyyo370.000359:888
fJ'^yyjZ''^^
Owy€i-jf^ZZ�kr >HyyZ-\Fé-':;io.boO'^10.000'y.yrr.,y^yJVo
y j oiyy^yi'pii"10Æ00ok^.-lO.bob"ORoy-oiyZ^fyyd•i--yd^
0:'-020.oooE,c^ yy.ra.o'.ooo20.000!^''')ot^y.o10^000
i
ydb r••--vj,/''^^ .4
id:
Pyr,
y o.
oy..'':Z'Vi:'-^^'oO,
oWyof-'^-;
K'-i o
y.^yiyykWlyfiy.^'^yji^.yy yy.tff"SyAiy
o�^% •:^yyfoiio.ooo|..'--:-,rr-iio.oooiy.h •^h^.^-'-.-j,oyyZt^y^
o^:-Z%'?-o0mi~V'Z.y4Po't' ' S : - ' - y . di'-J. yyy'-'20.112oriio.ooot'.-^"e . - ' l l O i O O Oh -^yyyyy500.000 r479.88850 o. o o o Ij_ • - ; 4 7 9 . 8 8 8
.fikZ,i,y^ZZF:PtWtyyvo^ ' y y y y yh'.'':y2o:ii2'-
20.112•";,"•-'Oo f,;;,-,U ^0
0|- -•"vl'^Øfo^t,"yV'Z-yo
Or'--'?', >v o1irl;20^112:- ; .*•, •20.112'il• -• ' -'rol..'" -- 0r--V''^ ..Ot:
of"" V.'Z'jy'.osoo.ooorrroly479.888
INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
•:'<.-.'0.-•
V''
.:. : ro-'.yr-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 22/12 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
500.mZ-i^. •^'VZrZpi••2D.-1.12
500:0000^<'20;il2
•]< i':
oyy. K ; f o'-;.."", l'oZ y .o''20.112'•"-•••Jrsy"'ol/ 'O
oL'--^ -Z.yrPofZfZj y'yoofi 'iZ; Z^p^^ii
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoer
'••ivvo'i:' Z:dPenge tilqodehos Arbejdstilsynetf.-20,112•L.• '. '•'• V ."'^-éUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr, reqlei' -'Zyv-'d
ob •yZ'^Jiooyyj<>SOO.OOOl^ 479,8881
i-/li- Z'iy
f y ri" • 'Ql y\,0
U--V-.-
Bemserkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.ATnr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-192008-03-05659919Gennemgang og ajourføring af BAR transport hjemmeside01-01-0831-12-09
y y ~ y y 7 ^[indeværend ' foregåendefefinanslffinansåriRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand t altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadminrstrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udglfter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift Indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (Konto 450)2. Effektevaiuering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Or I.',1 altsl-ak[Regnskab Budget^AfvigelseV,OO375.000
."0'\
ol
O
• r •; -'""P•"Zk ^i:75.626lyvzy.•',
.Z 't^-':^187.187/27.8b8'y ' . j y 'i2
o|12.188|27.7lQj
K-Zo199.374
'?55.5isj
" y y diyi-2l4:9QS'-V
olir'Z'Hd39.897t'--'.254:892\
of^'V .y.'.jyzv375.000: '' -iV--4-20.iO"9
• ^ s y y jyy,J 'yyv^'O;
'iy J ^Vyyp]^>|f^2S:obo:25.000Oi:-.r-^S-OOO^25.000FEl,
S-VO:
r=^b;
£0
W y y
oi^y<:. ydoK- y .3, VO'
o
i^y. 'ivo-(i. , ^VJii'-'*J'
01
^yv o:^:":'o"
•ZZo
o kVy
$&yiMly..y.y.:i:f.iyy y j yi239.994
O feofe^;
ISol'--, •v.''^y\'" 'r.yy.400.000k400.000OO120.109320.109
Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt}INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
oVyz- v. -\\ - y v '-.'cV-39,897^ -279.89135.000|''j;.-.279.891Or.N-^'.897
4.897[^-"V.^/--0
oF i - -Zz ' Pfe 239.994'\Zy-:yy.y y ^y y y39.8971 279891S.: J:^ ' ' .ol :Vr. .V '0-^y' :-yr
O400.000i%-'O':^ -^ •-;120 109• -O'>.-yy-i
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført Ul BAR den 2 3 / l o 2008Overført tii BAR den 0 3 / 1 2 2008Overført til BAR den 17/4 2009Overført til BAR den 2 6 / 5 2009Overført til BAR den 29/7 2009Overført ti) BAR den 8/9 2009Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen-r.yy.yjo.V. 'iVjy400.OOOfejl "400:000;:-^
V zz^y., o;25.00of;yv'^'-yiZ 100.ooo"65.000_;: ,^50.000^>-;i5olobo,:2 39:994;y-ZZV:,
"25.000-JO.OOOf.'i^ 10.000ol;.- 100.000,ol, -^'^^,65.boo;o i ; ' 50.000
yyo
39.897|".*279.89l'f--'.. " 'Vi z •oT'."' f-'^ O-of"'-120.109'365.000^ , 120.109-4.897 V
'120.109r244.8914.897
B e m æ r k n i n g e r til everituelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttetT-08-232008-03-22
659923Kampagne for chauffører - tlHæg
01-12-0831-12-09
tln'déværende foregående | ; : : '-.^t'J-ifinansår-.•''-.•••finansårU alt'-"-'.- , I altjRegnskab - Regnskab ^Regnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-kon SU I en ter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration oa mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaiuering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)
'Afvigelse
-.ZyP'\Z'0^>i,-0,
y.-^v^'zyoy'^oiJv-^-.l;;.^. •'yyx)130.000: y v i i-30:bbo
ZyZ-P.^v-O
Vy->:y:^d'•yr y'A'-^t
^'.i:o'
130.0001
*'n30i00Q
my•yiM^'djif.y^'o.
.^•^y^'pyøiy''^'^^:yu.yyyd
ZZbizii^iZVy^d
om-.v:'yø=!i<zzm5.000 p?i.', y y .-^'slbpo
.yyo:oryjvoH.:%'i'y .-^.j'f.'O
s.oooP' yZ.ysioboo^.jyZr
pyZ^(ZlyWVi:y^o\'tav'-: Vi-^V'i
wy ^yy
i-ot-:-"; ''h-"' V--ife fc'" ^1^•.yi%y
oF.0^'^y'Z yd
Wmt'iiyd
ot-'jv-..-. V'-d
oplOfer'"^"^rCiyv
Jry-yQiVyvijid
tiy^yy.iyof^ii^:yy,d^
oi^"r^'.'
oi^y:V'^
ohSjiZZj^é^o 6 ' ' ' * " m '."i.*S PIt~'i*'*^ ''' •iiVi^'.C;
;>•.'•?Udy y'•yQ
%.d
oli-y '-i- vyyjo
115.000 l'y y
'liVs-ooo
Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)fHævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER 1 ALTARETS RESULTAT
y.d^ y . : '-i-i-y~.^-.?-.
%-iV;0
oiyii:^^-6Z'.yiy.'',0
ll5.ooo&'^-'^..-v-.i'is.oooiv^yy-yyZ-^^.-''.250.0001 ^250.000250.000
250.000'j^'y^' '%''V.
otv-^-
'M
O
0^-:.,.^yyiVk^,-jP'y&-o.r-OofOf.'/Vi'Vo,0
ov'" • --Z i'-'i Ao250.000f -250,000:•''''^-rO
'•: -..\yZ • '- "• JO
y y . . yy••
i. y0% .
ti-•y-y. •
^ •* r.
^ •--
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetoverførtOverførtovertortOverfortoverførttil BARtll BARtil BARtll BARtil BARden 5/11 2009dendendenden
"Z-iZ'.',10.000
250.000OOOOO
250.000• 10.000
'*�/. • ••••-'0'yy
po
-o."
X ". -" o. "^-
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerpenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglens
o"o
•^10.000250.000'
•o250.000O
I-
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Fdglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportÅrBAR.nr.AT nr.Boqholderi~nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-242008-03-09659924Genoptryk af vejledninq: Jeq kører export oq lanqtur01-07-0831-12-08
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-kon sule nter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i attIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifterRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hasvet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATLtkvidrtetsoversiatBevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsyneti alt
UeIndeværend foregåendee finansårI altfinansåriReqnskabReqnskab Regnskabj; •
I altBudqet
Afvigelsei-00
y-ZifZ ito:
0j.00000
••y'. 0
•' . •. 'V --...
.0i :•:080.000
izp_.yyy -
;.o
i'zt-''y"y' 0y-d
80.00000
:
zi- : ' .0
'•'' Zy Vyo-... . » - >.'0'
' • . • s. .
/'^y.
,^ * •-.•- '
• "^^Zi'yy%• •-080.000
80.000! .00020.00020.000i00
./]P
0
Z-r •'*"'>.' �:V:id
^'•yvy
9
t^i- / . . O0!
00000
> ZZy
- y • 5.000'
-'i-'^\Zi"-'' -SiOOQ'-"S.OOO
, , J-'-^"'-./" b:'*.*• '.i\ooo.15.000
• "" *S 'S.OOO' " j - '-,>^d:.-•." • i.. 1' .'\t /,0
o;• 0
-1'"'"".t.'
-00
oi:00
..-t' - Z
.-:.'J'yy.o
ZXvol1' i•• t^ d
'y ' "1-; '0-z' -y- 1, -
00
di
. ...• •' y : y 0• •-0"../.o
'-•:'
-iy-..o'•••'.0'0048.437000
'y-'^'ytii.'''y
v^ . i00. y i100.000 .000 y ,
' • /. oV:. ••'-..-•'O'"•^8.437
<
• • 51.-563
'-••y - v�•i•-ZZ ''y-v'^i]• '4,>i'
t ' y -p'Z'Z *./. 0y^-'
, iz' . / ' OV' ,v.;'Q^T^-l
yyJ48.438
48.437 r i
100.000 . • ':
! ./>• y\
• .5.001
1
'50.000001.553
•"•200.000000200.000 f
-' • •','.* '.51.562
f.
48.4371. . ' 53.43853.'4381.563
200.000^^
146.562, 146.562-0
;.,13.438, / •1.563.
1'[
b
''-^o-
V: - - • 0y-.-
. . -' • 0
'
'-
j
- 'Z'o53.438- 0
. . 9146.562
V 5.001
48.4370
V• • : ••.0h-. •'--•-" '200.000!i^20pj0"0p.0
-.
' •0
)-. .-
rZ- y-^^ vd:
OverførtOverførtOverførtOverførtOverført
tiltiitiltiltil
BAR den 23/10 2008BAR den 30/12 2009BAR denBAR denBAR den
h •" •f ."^ -53'.4380/.0
I- '
I-
/• • 05:001j-b
50.0000000
••'. r---t;
,50.00053.4 38\ 0,
i 00
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler
48.437 •
.53.438. O. . _
5o;ooo-3;438.' -1.563
01
50.000
150.0001 ' 146.562i;
1.563
i y}- i"'
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportT(BAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.proiekttitelprojekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-262008-03-11659926Ny vejledning Dm kørsel med vindfølsomme køreteier01-07-0831-12-09
UOGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Medeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1, Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr oq materialer i altIT'UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1, Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450}2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. piverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i alt
UeIndeværend foregåendee finansår:i alt.. ' •finansårR e q n s k a b ~Reqnskab Regnskab:.,1-• 0'00206.46300206.463000- 300'.213'
. - ...
I altBudget
^Afvigelse!i-,
.•:.
Z-V:Q
00375.000100.0000
V •,b'93:750''
;,-0;
•7
-••r0
... . ••".0• 74.787""100.000
' ^ 300;2l3
ZV
Zyy--'^•; i-'0'•93:750'
' ;i'0-
475.000l~s00025.000
/ .0••ViZ'r0174!787y' i- ^ y y ' ^
:•- ZyZ'. - 'J-i''•'b:r. ^"J -- 'J
•-\ '•'-'•''o••.i-"''-"'0,c10.00010.000'
1":•k-'f. '
• i-' 0
• ] ; '.io.-ooo;'• .10.000->i
00-
25.000f . - '0
y^'
-y - d
.-y^ 'i0. y"0
y:_.y
Ol .•-0
Z^\ V ' ' • iT • : •: • - _ 0i
0
iyr^y
X\y
'..
• i "•' "i
--. - 0 '
0? •• - : " ' o '
0fy-'
f
•.
00t000000206.463125.000081.4630206.463
- "
- .•'o:• •".0
'' /
.15:00015.000
I-' ,P0
^ v-yV y 0' Vb
0
100.000'• '/ ." •'"'•'P'.'.'-i ^i '100.000000
•-: Z 0*
yZ:d.- • •'•; • 0^''y'o'- 0• -103.750185.213--8i;463-
. ."^^ ^ ' :"o,.•„• .:b.
r;UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Qverfert sidste års resultatAnvendt t)evilliget titskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARÉTS RESULTAT
Ir
• •••
" ... V..
.":0
lOO.OOOi^"'.600.000600.000000600.000
l-r: . •r-
^,-::.•-:'V,- '.' -Z 0•• . -'''.'-0:. 100.000289.787289.787.0' 0
• • /. .iy^0
. 310.213. • ;310.213.,' -81.463
)
f- .:V
00
^
•'• .-•.'^.- •0'b""/'310.213
.
' Zo
103.750
289.7870
iLikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud
. •:-00
!
- .0
!•0
\ - .• .fra Arbejdstilsynety-'-rQ.
.\600.000,
',•'. :600.'0PO.
1L_':
OverførtOverfortOverfortOverførtOverfort
til BAR den 23/10 2008til BAR den 17/4 2009til BAR den 26/5 2009til BAR dentil BAR den
O150.00050.000', . O
125.000:O!0.
o:
p-103.750.0'14.787'{-185.213. 81.463
o206.463OO475.000'-81.4631
125:000ISO.OOO• 50.000O.0310.213•- VO
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet
• • 14.787289.787
Uforbrugt reSt pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler.
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for Aktivitetstilskud B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-08-282008-03-16659928Særoptryk: Pjece om kræftrisiko01-10-0831-12-09
i-,. , y ^kndeyærendle finansår ••RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto SOO)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet}Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT\ y yyrVV-
DeforesåencSe".finansår.Regnskab
I alt1 aitRegnskab Budqet
'\.z?'^'''Afvigelse000
t- -'-
• ^•'-'/0~ 00^'rd0000, .
•-; _ .-• • 0
Zi..Zy',7.5po]sV£y-'-''yV.29.072
; ,7.50079.072
100.00000
• .;{ 92-.50b?-29;072
yy.y'jP., " r
Q
-t
•:• ,--".-.'".''0r'-y.. 0• •^63.428
''36:572'
or^-"'0000000
36.572
100.000
i,''t
Zz''.Z' 'Z'P.Z, rZy, Zid
- :�•/',';/o''s,obo'5.000
000
' 'p-'o
J. ' ø y 0/.y--5-ooo• ' ^'5.000
ti ':'V s.ood5.000
y.
10.00010.000 [ V00,.
o'>r. d
'. .' ij
i'V..-: ..•"-• Vl t ; ' . 00
•' .;o
'
-y. ~ 0
H' •0 -0-- •,0
"''• . : ' \K ' - t • .-i • ' 0"0lv
• 'i• '/-bi
i
/
:0
• -'•-'•'•••'• "1'/o.•' "f '• -0b.90^000
. •I•'iV '-'01 " T ^ ' ' 10'
•. 'Z y 6.0r"• .• 0-PZ0
0Oi-.- "'90.000000
yii'-'
V ol
0
iViV-V.j'';;--yi
y-\i • r '-0
000 h"'00000
>'-nio'V:
r' 'y '• .•^yoV" : 0
:vM v;5y.-Jdt .41.572
Z'
' •.'•••i/. 090.000158.428158.428
y jZ41.572.'.yZ •[ di'V'"-' ,. '•V^;;•'''"0\. 0
•''..
0
90.000200.000200,00000
41.572
:-41.572
• ; b
-0
0200.000
_0158.428
41.572
Oi •• 41.572
\y y
00
b-t
0
r0i0
LikviditetsoversigtBeviiget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfortOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltiiBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den200.000N^'200.000
;.;.'5q.oooVZV 'V':0^rJiV' o
Of--„.. ^,50.000,
^'i'-'v.. �y^'Ap•'*--41.572
o|,'.- i' .Zoof. y.y- oolZ^.yV- Ooi. "ivA -b0|^l.-.^41.572
Forbrugte oml<ostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoHidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglefe
of"'/j . ^'r,-;8".428'
w-yvz.^Ol.••8,428200.000. 158.428
-41.572
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR T r a n s p o r t2009T-08-292008-03-17659929Genoptryk af vejledning om eksporte ha ufferers sikkerhed01-10-0831-12-08
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
jindé'værénd foregående y i ' ' ZÆfmarisår'. finansåril alt--I altIRegnskabRegnskab ^Regnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)y O'Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320}4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. RejseudQift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)•i" r.INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATI --.56.125"k r yij''..:0:056.125te • >5lTl25'i56.125iOol'51.125I-: •":r0,-56.125'V.56.125Z i ^ z j f o""•':'-iy^ifyvyy_frpyjir_:_0:: •V.::dy y.?5";obboy.yy>ZoOr'f y r oyZ^tB>pp\o ' y V5.000O•.rd_'4yHo>;,T'^0'y. V-
^Afvigelse
i oib
0. 'I?
0|"75.000 L^"y::y\"•'•'^75^000
y ".-.s
•';"oyo
oL.y y j75.0001•ty • -C.^ Vo,:;75:ooo
ol|'^^l*£:;"fe-';]b15.000 K ' 7 : ^ i o t o j 3 0i5.000f:''^-^';' !,io'.boo
oy •
5.000
WfVZvå%jy..y:-.dV - y j i y y
ijyZiK';0-V y y yfyyO^v!
o^r-zv
'iZfå' '•'^i ' ".
fir"
Z - fti o!'• y.':^yr~f':
o|%Si ^ZZxZy9ot^V.vp-Z 'r ^•^yy.yo f y y '
^-^-^"^:^o!\zzvyyyyv^
of-l-'•yd
'.'
m-.•zy-*•y-mg.,' •
o^"yyV, Z^^^lo'y5iTi25iv"-.if-iZii]••tv-' y.'', o:0i
. •"* y 0
•"'''-' -Vd
110.000'^f^ ;*..^58,875
oi^t'ijyyooyo
' y VZ y j dy y -.'"-''.Ha
- "',•.".WP-O
iio.ooot^ "Z. ; ' 5 8 - 8 7 5200.0001200.000OOO200.0001oi''--.y/n"143.875•'••'yjs-•.143.875
143.875
-.iv--V r 0
^\
:" <o
h' •
."•V- -- 0
Li kv id itetsovers igtBeviiget aktivitetstilskudOverførtOverførtOverfortOverførttiltiltiltil
fra Arbejdstilsynet
|'..
y;> .-yO
200.000^. 200:000lOO.OOO' 56.125
BAR den 26/5 2009BAR den 30/12 2009BAR denBAR den
i' •{ =100,000tZ y 56.125T ; , •••,• .0|' V ZZZ • - : .0^.•.l*":..,O
•-.'.0..V.;- • -.0
Overførttil BAR denForbrugte omkostningerTilbagebetalingtil Arbejdstilsynetved afslutning af aktivitet,dato
| - "^-56^.125
• [ '• .56."i25I?' .'--i'Z Vl O
lyyy^oMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoer5 -
- lOO.OOO
.100.000-56.125200.0001 143.875
Penge tilqode hos Arbeidstilsynet
\.li
1^'.-.-.
y
[.>;
y i':
Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regtei'v
l.i^.yr
y::rr,^;
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r t
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-08-312008-03-23
659931Deltagelse (stand) pÅ Transportmessen 2010
15-12-0831-12-10
Tfe{Indéværendforegåendeie finansårfinansåriRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Fsglltteratur og abonnementer (konto 320)4. projektadministrationProjektadministration og modeaktivtteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. !t-udglfter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600}REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)^, 'yt y.,:>.:.0'
y y ^ 'J-'"fl alt ...iRegnskab
I altBudgetjAfvigelse
oy Z'
i 0.
opo[-r120.00otO'SOi
.• ; • "-o•yjZVyp\-;i2o';pooyy-x-esé^ZSViZOfl-Y.
o�''y.:y./''P
j/-'^;;i,896^
yilVVd'1.896
ZyV."- r-oOlV1:896
•%-O
120.000;
•V ''•yj^:0JllS.104yy.y.yit:o
•'•-O-y . \ j il
o):.;'o;. Z":00^OW'
Jl-fi\•^i\^0'V%- O'
oo1110.oooi-
y'^ø''•' ^llbrboor''y--'.r^
lo.oooH'•..--.'.r-io'^ooo'- CZ'J-'-iP
. r;o:''yy'O
f y .,'-•,iy<,.:4
y^ZfiZfiiZp.", od\v. -iOl;*
y
yo
-y-it:.:^.
-yd
Wh^ - O
ZMåyZ.•zyPlyy.v.-yj]1 J1.896
|o.f f !•'• JV,:1Op'j^''\-"'-'-Q>o c* "•r-'oy'd
oo,?.'
i-^-1
iy,>ty!
y.»:%'iyj&yiQ^..J'y-- - t-y f t •'••..
o•y- vy^-^d270.000J '
270/000
Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet}Hævet tilskud {ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
ok
yy-dy;*;i^896
l.'Vy.\.:
27o.ooofi:r400.0001
270.000. 398.104
^- 'V'y. V'
yiyZZ::' oyy yy.....!• ViZyx-:
yyo
yZ'yi. P.'yZ'yyVyVo
i i'-'1.896iT;. •'•'i1 -'•-.V 0I
ofio£'"
r
1.896-.'-"O
400.000
1. '•
398.104
f; - Z:'
pOIV;-
"•• •iV'-Vo.y.'
i.
•-.
y.
ViV
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverforttiltlltlltiltilBAR den 30/12 2009BAR denBAR denBAR denBAR denh- y Z i r y ' O'i '';.•;: ••'1:895|,,;-.''Qy.y.,\, t - 0'fy- •.;. o|"- -/;•. '•.';'• oI V - y 1^896]v • J ",^ - ' 0iVI-y' - -'O400.OOo!- , 40b.6bo:.• Xr..
Ot V V l ' . S g VOV'•'y'^'io.of' " \ 'Oo^;'• i ••" 0'o\O"0r.".\'Al.896o|.•'O
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigtretur til Arbejdstilsynet,datoer
ofv-^J'J • .'' .Q400.000!398.104
Penge tilgode hos Arbejdstilsynet
' • T1.896
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei"
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport
XTBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.
2009T-09-012009-03-10650001Revision af branchevejiedning - Arbej dsmi IJøhandbog for lagre og
ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
01-07-0931-12-10
••• -rUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250}iyParts-konsufenter, TrmerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand I altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER
.; De
fZy.t""• :1 altiTalt'IRegnskab Budget^Afvigelse
Jindeværencle foregående•finansår 'finansårjRegnskabRegnskab
o
f
'•.y
-1 •
..o
'•
o't,~.''Z yy^ooiyipo.poo250.000100.000
;Z: ;.<2bp,'opo;i"}^''"r60ib4b.y ^ y y l= e 260.040-'O• '-i.^•3 O"••
139:960y y y v or89.960
(åzZ$\y'^pi05-'~'.'260;040:
O350.0001
1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og ationnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i alt
<ziyjvp
^=L"0-
y V'-.svs.bbd'pVyysloodOlV
.<.5:ooo:,b.^^^5:000
2 5.000 |J Z -f-^iZ^oZooQ25.000''^-: V'•^20?000
Mo^ZZ:C> .• • 0-J;
p;
ylt^..Q
|S;•f'^^.,•.^.!•tj-'i,-^; r.-.y-
oKv-iyyoi ry0! ' - . " ^ f - • ; ' i v V - : r y ^ ^y^'
^p'-r.
' .-i;"
:.*=;'.o.vy^o.
nl.^..'''.'' - IZyyl'ép '•'••/''.i..rotvZi'V'yy.•" ?0y y:y_
fr^'-vC 'ir. VRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluenng (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i alt,iyis,yj:
.•
'•""j,.'
o[f'''^Kyoy yy y^d--orC•V.-- ""-o'
or '^.-r: • r^yool:^:y'-zz^v^m125.0000O; - p i 25:000
'^yZy^P'olZjr'^yojyiyy.p.
Å^iMSivp
y yoi;"y dyi'V01 .265.040
O125.00Ol^' V.V-:.-'125.000
r-- \. "J y Z VUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendi)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT265.040
soo.oooi. y.
234.960
'^265,040
-:?34.96q; yZ'^~o
•'^<Zv9
ZzV-
p'Ooi265.040500.0001
' -•"•',••"":;?y-.. V -'o234.960-£'".-
r265.040i-' i'y- ".:.'.:.
r0^-
.0- :'0
yr'...
rr-" ••.-.,0-.
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetsblskud fra Arbejdstilsynet
500:000-
op '500.0000"= ;.iob.ooo'!;o['->:, I65:o4o;OL • •. o
Overført tOverført tOverført tOverført tOverført t
BARBARBARBARBAR
den 5/11 2009den 22/12 2009dendenden
Z%o&M'p/•l65!b4p
i'z'y.o
'11: yo-iy^''<^ oJ265.b40
oh-c".""OOrjl265.b40
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen;
:H;;i:Jo234.960
oiiyri
or-.-O
oj
234.960
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportÅtBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-09-022009-03-01650002Vejledninq: Revision af vejledning om containertemilnaler01-05-0931-12-10
Ue ^;foregående 1 ' •-'"'VZ '.ie finansår " - finansårll'alt*. VialtRegnskabRegnskab ^Regnskab Budqet
jlridéværehd
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210}Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)
l'^'-l-
IrZZ^'y^^hpy i i $ ^
yyi.'ZZ.^-'3^9l••'^ " Z X^^-'.-^'^^y y ]^y':di'y ••'"6.3201
"•'- y
oh:- \ ^ ' 0ort ;';'Vi-.'-.'0
•','-^'''Z:'-^"yilAfvigelse
0;
•' •
y 0
o\ 'ZZ^Z'Z'J; "'-'-;-?#p275.000 |''-^;f<^t•c^275JopO0 '^^y-'iy'iy-^ 20••V'-^y', :-'iyj 027S.000fV .yi-'-268:&80
o'f'iyZZZ^loop"-":; ;> 6.320y^riyy'lof.yp.; %-'0ofe^J* "6.320"Op';'4->*-Jlb
hyiyZs^-''v-i '"'"•
oft>v 'C�;oljZ^v-' -Z ^-i:-' yy :.'•'.o'i. y y ^offZfzy'^Z^.Q-Z •••VV Y'-Oy- ZZ. y<25.ooop"."; '(•'>;0*;25)o'oo25.OOOSS^•„S2'5.b00H y y - y -:-'=?"-0o'tf^vy V- yy oiv'V v^y'-% v>:
Proiektadm. Og mctdeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (liævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget biskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
i y
-r$9 'id
vf^iyyrZ::'d^.vyy.,.-^..Z''i,*..• '^^y.idjy.yy-Zi
�[2^-f'"S
\V'écyyZ<Si�iyyyyo1^yyy jj..,^y . y- 6.320
' y y . 0""'VVyiViVi-^d')J^''y\oj•Vy^i''Z''zi'Vr'iyvi^:32oi
•yyr.yo:yyi '*:f^,Vy
o\yv-^
yo
oP'l-': '^'•^f^^z.ZoJ-i; yy--y••'.•o\.''yV'^y'ryZy^_,yQof---'y^y-iQ100.00o|:;|:/r.: lOOjoOOyJi.KkZP''iv^-v'r,^--j, ..^1 tf _0jZy.OF
ot^.•'•„0"ol^ '. : V "0o{i'^^;J^''>':D'iyy^yyyio|.;.|:flq?'t;,o^'Vp'y^:'V'i^^ ^7'-'- "i^'"^V :
yyO,'tJyyioy - ''
op-V/5v'b^
� 1"' '?''^' iiZ-^'l'-' 'r' zi. P
100.000? -'«< •• ,100:000=»Oyy' ^•^:0•'>••:,- -...yy-::.V'r'-:'-yr-{7.^,400.000- r393.680o-yry^.^jofe'rryy^0|-?rl*;6;32b4oo.ooo|:.^'.?.-^ga.eso
; •"'".y.v''^
yiySi
o|':'-"?.-i -"''O
�fr'''l.yf''ryo
'.
"1 '^ '^'-yZ^i'y.yi yy-.'Y^rZ^Zi-^Zd6.320
y^'y'y
�H ziy'é'AOO.OOOi y393.580
o\-y',..y-'.0%'. '• y:0\ • 6.320
f ..- -..• :'-.'-o
yol
ir00''
i-'
••••••0
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttil BAR den 29/7 2009ti! BAR dentil BAR dentil BAR dentil BAR den
f=400:000
o y ^00.000';of;"',.^50:008
';":sb.oob""- i r O
Df,yyZ"'Pop _ •-:/'' OOl-i --y. ZoOiZr'y.'Z" O,o|':6.326
'Z'yy' ^• '^''ii'P'yd:^20
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tii Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler
L-; , '
-' ..J,.J
'fvti^Zo• 43.680393.680
olpjyr-yo|--"=-„0
0 393.680^
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
y{y&>[%Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetP r o j e k t f o r v e n t e s afsluttet2009T-09-032009-03-02650003Materiale: Sunde kostvaner på lager01-05-0931-12-10
1^..r : - L>eT—~;ihdeyærend';foregående^e finansår • finansår;i altI alti^RegnskabRegnskab iRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN K O N S U L E N T B I S T A N DParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsuienter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220}E k s t e r n k o n s u l e n t b i s t a n d i altP R O J E K T A D M , OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300}2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG M A T E R I A L E R1. Udstyr, materialer (konto 400)U d s t y r oq m a t e r i a l e r i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}IT-udgifter i a l tRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt1. Trykning (konto 450)2. Effe(<teva I uering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v, (konto 850}4. Diverse udgifter (konto 800}Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt}INDTÆGTER I A L TÅRETS RESULTATh., • 2Si.320'yvyVo'%V'~': "• yJ.- -y . . j , '::>-of^\yt-K-..'N'^-.-.^'s.obo'
^Afvigelse
. •. y . oyZ- rZ-JO^r 'aApioooi-:.V-&:320
' ' y r - '
0.
of-' ; , • .'-iJ'Oi- • f y •••-'o f r 240.OOb0'^ • V6.320.
ol -'•%oli-'-''500.000f'^J,"
•iéorbooi''-6^320
yiZZ y.yd1 '-...i^i '•,y
of^- y , jo-0r.fr245:320'
otv-500.000^1".:. ' -li"253.680;^0-Jy^Sv:i'. -,'r
.246:320".
of:ZZ-y'-^wd'^h/'yZ^O
y-'A'-y.
ol'y y y oof'.;;!"<i5;booOl ••'.5.000'" 'iy^doi"yi • .'-'.o;\';:
2o.oooS--':i'.
ef'^ ••
;15,000
20,0001-;: * T>./-i5:obD
111:1t-ry y yd.
Si';:ol;' -
0 f*'' -*ry
Wvv:y-..iyvzb'y''^i-vy
'"ZYpri-•^-/^^b'tZ'.'y:'yyz
o'i'.v^'y|.
'd
-yyy j - y'tf y.-. -.y^'''op- "• y - V Woly".. •' -.-•. y-'-'y..<V-i^Qo D V-•yy-
rV ,-.*:0y ! 0
fel^'ÆbrZyZ^'V:d
ot--"'^•VZvZo'.
ol^.^o^%80.0001.
~ .
-,.i-r:.'- :-:.y-.:0;,•':.•-:;-.£-': 080.000
'y-jii.-:,
p^zfB^''^-^'•^^a'^^ '•:-'i •"•y /\.-
�tiy>-•"00o�;VotZO251.320
op.;
yzijfiyo
y •: o-'y^y^iyo'1 r« 251.3201251,320
(kyv^"My:Jy-.' . V 80.000U 'i V.^.y' .'iJi600.0001 :•'348.680600.000 F.'.''-',-%,-'348:680j'i"V^
so.ooois:,'/
0 | ,..251'.320
Zv''^tjzzzP fijy�-
ol-,
'•ioy
oohZ'VVQol 251^320t.^ :o%-' 0IV • V ••
•-''Zy:o
eoo.ooof ..v348.e80y-b ;.. • -' ", 0Olt ^•-.y-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverferttilOverført tllOverfort tilOverført tilOverført tilBAR den 29/7 2009BAR den 5/11 2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR den
(...y.
i.
1
'f.
y- '' y.vy
'..
.. 600,000^..>-50.00p1
oi - -600.ooo;ot;oZ'.oi'zoZ-0^
f^-
yl''-. i ' ' ^ y y ^ y ' ,^'•'^'^''Z^-^r':jV:yiZf -ry'y---^'''.
' 2op;obo''. 1-320
fe."--1 • 0ii..yyoi:(231.320
50.0002 op. 000• I-3 20' ' • '0
.i
i"^ 'y .iv"
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlerbdigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos Arbejdstilsyneti
0y
i"
"v'^'251.320y!^.,•
t.r- • Z '• "-
1
y'^Zyid0|':
^\:-ø:iMv:4^'--V'l^-' 'Z'i- .\Z - v,._ - ^•->
V V"''0'LJI
;V/ \-*^,^'-0\V^348.680
' "•'i. ^Zi
o'.0^'
348.680
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'^
'
i'ZV^o
'• y ''yo
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009T-09-042009-03-16650004Wyansattes arfaeiJe Itidenfor transport oq engros01-09-0931-12-lQ
AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjeht forventes afsluttet
TT^~~~T^~
y~Afvigelse
'indevser'end • foregående [ jI alt'e finansår finansår-IaltRegnskabRegnskab iReqnskab BudgetEKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsuie/ile/. Fastpris [konto 250)Parts-I«insulenter, TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200jEksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke moms reg iste ret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkoslninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Proiektadm. Og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTERI. rr-udglfter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indlantl (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaiuering (konto 350}3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Piverse udgifter (konto 800)Aridre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER 1 ALTARETS RESULTAT
'i.:V.'--y 9•s. 'Zv'itd}•..' xy. - •
fyVyp
' j y •^"v'-'c< -y o•f.,-yy.�Oi -•'•'Jyo'O350.000 f'350.000
-j r. .• • - O'•<
ooo25.000
' Z y y
Zl/'iZ.• y ^
'••'K): y y ^ yi j i y y o'
Zi'Zv V^.å0^-
•yds y y i..y.<: o
r-iy-^d''yyy-io
ol -''yZ'cP'tii-::-yyoy - y i ;;•'.•>(;5Æ,--->i(,'ii'.
25-ooor - .i-yyrQj - ^-y
.•'25.MD
r > '.yo'yv-y p - . -i' •' -" -'fo|-> Vyool"y y f d!^ y y f iss",-- '' ' V*/' * y i (ol- • - -A.'. -0ol- \i~[^v o'
>
•y.y^.�(-- 'f-Z•'.'.'"'^''-"•'',0E>o^^y yK • j.y y 'o' . y .-i •'-••^VV i ^ . f.''y 0'125.000
r.iy-yjdU'.V-T^;, ';.yly">yy^•V.y.y .rdl y : - ? ' -:' 0y-:0_
f
os- .4oii:-:",-125,000OOO
fZ".
• y:r
0^
'y'dy j! 'm -
.V--V'. o
• .^0*l;-'^. r'jy:^1 •'.-'-••-:. ni .iy^-h^P
o'i..01,-
-,• • ^ ' 0.0
125.000t
'
•i ..;-i2s,ooo% 500.000
500.000? " ,
'-Vy.yjj}^ i'
h-.'V' '''.:rOi~' ••',yyy-y y &f • . -i-^ '. -0f--",^•-'..
0. . • •.-•' 6!.:•:.;••o'y-'-' .- .0i • -. •.
soo.oool --•5D0.0O0U • '•ol-•• ^• 0h • . • ' .-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverfortOverforttiftiltiltlltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den.500^000
>. . "'/••••• .': 0.ji0
0«,i
500.0000
ty' j i j ' j i o
' ZyV.o
o!o{ ••0'
,Z'^ '0'V-., "i
'-.0
of.•VyZ-V-^.o0 |•-Zryo
Forbrugte omkostninger-Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (2 mdr. reglen '•'
^"iyi^'^Z^
o:vlvz:�fII
500.000
o:- 500.000
ol"-~-.
•O-
Bemærkn inger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
T-09-052009-03-03650005Ny branchevejiedning - jeg kører skraldebil
01-05-0931-12-10
DeflndevBerendé foregåeride'finansår' i finansåriRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer {konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, nnaterialer (konto 400)udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter {konto 500}IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift Indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 600)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATUiVa y-oW':xj:jyy y . yj-0
t j '^' /"Fl alt. ' Z-iRegnskab
I altBudget
,Afvigeise
yyZ-Pr- " ' U y Z '^yyvy^.y ^ y v ptJi^i"^^-å:0.l^-ji.-6:952"-
Vi' -o
O
"^,6:952
>-'325,000
ot
'-'vy"V\ o
::-;325;ob6
olor
•11^^6:952y y y Q
325.000fc;'-^>'-^'-3i8-048
vyo* • j y ' •'^
lyb
'.-r'ri
.6.952
yo
25.000|^^^Ji;^*''|25!0^25.0001.25-000^.0
or;^.orr
•vo0 ••rf-%^<4'f^ti
y . 0-
oy
-•o;
or
.^0
,oJ-'O
fiv'j
-y^'yd
ov100.000Ob'l'!'.;^
'•-y^'vo'•yi\f''^ ih. 'i
100.000C^rWiQ•yQ
:;>'."Q-
Xi-yyi^i
.yjfif^y.J-;0'or*'.ii'.:
kyyJS^^yuv-yybi. • ..i:I
ok}-or V
yyd6.952
100.000 P450.000 [.
'^'-'Ubd^ooo443.0484431048
' •'' yy^'.'6.952
\^''yy, •"•-.-/r6.952y'V'V'rOK-s s;. •
y y . y v
A 50.000 f - y
oir^ZZV-y'- O
'•'V'^yOiy iZro6.9520
i.ob:Ol-.
Vy
.;o
'Zyo;t 4 d450.000 L443.048.\"''0
'• o-'6.952''• '•' 'ZZj'"
y -."-_•'"•'}yrr.^^ y
1' , ^,' "'"
oU-^-^''V,. '•
or
1-*-
%•..-.•-
Li kv id itetsove rsi gtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
.--'r450.000.:-.50.000
-450.00050.000O0
•i'y : d
' .Z,'
o.0
p, • O'/ 6.952OO0[443.048
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsvnetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen; •"i
>6"9S2"O
43.048443.048
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
,(X)Hoc%�!3Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-09-052009-03-17650006Ny brancheveiledning- Jeq henter smittefarliql affald01-10-0931-12-10
»Indeværendforegående''e finansår .altfinansåri lReqnskab Budqetalt ' • "R e q n s k a b 'ReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEltsterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)gkstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG NØDE AKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminaret og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og aljonnementer (konto 320)4. Projektadministration {konto 850)Proiektadm. Oq modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1, Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr og materialer i attrr-UDGJFTER1. rr-udglfter (konto 500)rr-udqifter i altf
�^
.
}
"y
>'^'fci^- io''.yyyy.P,•yfyå'iyP'',
w&\yyiv% di'-yypy,;-,i
• *.0
0
)vyfå'y-ZyzH
0
'kyyij-i o"
.. ^ •.' "-'00'
Afvigelse-
, J'' - l'l- "''ji''o.... j>>r , '.S.-'v^
235.000
tz^yiz i^?P^
r*, ,-r".:t '> w40.000^^--; ^J-"-'>40.000
1"". TJ'^-'-'i275.00000
- -0.
y^o
0y.0
•'yiym,
y y . d
-0'y
' ^ :-•?••->. 275.000^.f^ .y..ys.r''.x^
0000
iZVyfyy.<
V fZo".''"-25.000
Viyy^ Via
^•M'kyp.iZZZ^o7yp'zSry'g
'^,vyz~^wzj''jy y y^-d
2 5,000 j^if.j,
j -iZS'.ODO
25,000l ''"• '.. -.r,00
lyJVyyiyyy^',d
0
Zmy$... -yy.rr ••:...i-Q
•- •y - %•''y^.y' '•'•6.•yyy::'^0y-.'y 'Sd-0
0
y'Vr'-v'^.yyi)>y,.-
-yyb
y y y "-v'.^Rejseudgift1. RejseudQift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i attANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter {konto 800)^')^-^'?,i^:.Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetsti Is l(ud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATi0000000|^^*h y t-V-'i'^'iVvO"000000
'y-yZZ'fi' ^ V i r A ' ' .0
00100.000
y-'-yy.Q
y- y^Q
"^y. '-'•>:.' '••% ••' ^ : ^ ^
:i^iZZP;^ iyV;"''' •^yy-'-yf^
^:-4"r;.>s--iMfooo0f ,•-. ^....y-.y-Q^ r: .00
%y'M'
'•r'V'Z.i$.o'.•jy"'.i^-i
øizsi^z�yiMvf'^'o--.'100.000400.000
i ' - y y v iy y i y ^ yK ••'r-^...'.,o
y •:• - • "Z'.V'
0}
100.000 r^ai40Q.00O400.00000
..,.r-.. Q.
"•y .y'Vyø'Qj.y^:d,l&-y.yv^p1' "ZvZyoI'V- r i: lo
iZy^yS^4y^^y..',,• -';Xi,.r:,, •-.
"t-^Z'VZ'^Z^oomo
ZyØi-o''yy-'-'fi-o(5-:"':'?.''.'.'• : •''
'yv^:-jo.• y.y.iy0
0
400.000; J
'
400.000
• •>V. -J.y-Q
f'~0
' - :
"'-0
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfort til BAR denOverfort tilOverforttilOverfort tilOverfort tilBARdenBARdenBARdenBARdenfe-
' .I'',,
400.000..;"'.. O
05-; "400.000of"'.'..>-0
l'Z'.'ZZji^'i .;Z'^ V'oK''Zr.'Z-d'jy ZjV'^'p'' * ^•"j'-«0L •,.-: •'' ..--O
Jp.�p-T"--^'-PO[,>'.•./„•.'•.>• O0*^KiZyVO'O,oi'
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 3 i . december af udbetalte midler (3 mdr. reglen
' ' , r; -O'',0
i .400.000y ' O
p T ' 4D0.0QO
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
'-'\Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-09-072009-03-04650007Undervisningsmateriale: Filmcases om løfteteknik01-05-0931-12-10
r •: ^ y^ -•' y ^
y v y y .^Afvigelse
jlndeværend - foregående f""- i y . , -,e finansårfinansårilalt-Ialt{Regnskab = Regnskab 'Regnskab Budget-UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsuienter. Fastpris (konto 250)Parts-konsul enter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Lldstyr, materialer (konto 400)Udstvr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i alt'S-'i
yc
d
Hit,'r-y-' 'i'^vo575.000i-'-.0575.000
v'$:o"•y,''.i^5:0SÉr
i
ojOiOfs;--'-'5.056575.0001
'Z^iZ.d:5.056'
"yy.Zvp"569.944
-o!VPy..j:'• '-i ; åf.O;25.000!'
•.y viyiVo-_ ^y-y-^'•'• Z2S'.6QO•25.000
yZZi Å
Tir iy0.- : ..0;
irOOU-1.yo
-Zy d\
o •'
Zy-Mo•yiy r i
Rejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
ojt.vyyy-: o'iyé-iyi y--0rro'100.000
' "•'- .0..i.^*';100.pOOr ':..\' /v^-i'"*^iy j
ooos*
yf^>z^\i.owzi.'yyv.;^oWyy^yy:i...'-yy 5 . 0 5 6-5:056'
"z;^z.ytk'.Z ZiCrZo100.000
oie
• '''iO
fV "^'yy- '-5.056oirOU-'".5.056
lOo.oooR-y700.000! .700.000
-'1
'ys
694.944' 694';944
or--Ty-O;fy--jZ.yy
^ •• i' • •'^--y^.o
S y y pOU r V, Zoof • • 5.056
4-':ofi0| 'f- -,
••i..'
'
' • '"V- o^'- .J"--* -'z-0
f.'I-
-:••
^ V . "' 5.056
700.000! - , ' ,694.944
|- ^..,..J?- -'" ''''U
.0 ;••"."')i' • ' . ' , ' - . .0••
0
o'f. '-'.-..- 0i. • . - • - / ' •
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfartOverførtOverførtOverførtOverførttil BAR den 29/7 2009til BAR dentil BAR dentil BAR dentil BAR den
•^-700X00
'> 50.0 00.y-Z.' >:;0/."....Q
0|...-700,000pi' 'i^:i y [ ^Ofl.^ 50.000.ol,
'-;'/0
zyi
p
o^.-Z'/''Z-^ ooi'rZ-.r' o-' V ' - - <j'oÉ-:Z5.056
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler
v':i5.056,
'•44:944694.944
o: .694.944ol -y
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR
Transport
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09-0&2009-03-18650008Værktøjskasse om kundekontakt/vanskelige kunder01-09-0931-12-10
"jlrideværend' foregående I ' ^!I altfé finansår 'finansårfl alt'RegnskabRegnskab IRegnskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsuienter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret {konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR 0 6 MATERIALER1, Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UOGIFTER1. Trykning (korito 450)2. Effektevaluenng (konto 350)3, Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4, Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfart. S'itlste års resuWatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT\r-''j : oi- •
Afvigelse
y y yIyj/Vyd^
ob%r
or '"yyo
or
• • '-;*0i-:.d330:000- 95.000
o{330.000'95.000O425.000
oljy
'7:0,ZZfivrVo.0
i^ylo;;''^;->o425:000
y j
oiyZjZjZfyo•y :•, -^..i
•yyP'
:i:'-o .y'f^jyyyvp25.00025.0000
'-y'^
'Hyd
VJist^'-', j i i j •'Vo:0'ir"iy...0
-:,^'o
BMu'ir.~ -^J'^-yfO':
ZZ'/P:•é-if'-y y
0V"-V
0ly
1 . , , :;f-:_,'
%•'.••r-Z25:o66^. '• 25.000
•.y' . ' . ' "
' I - • "••* Jl
'.-;".-•:"; '-yo
^'^fZy^Zd^vy^ y.r,dt-^:yyiy\
0
:?-^o;0'
00
0. ' •'i i-•Vy.yti0j i>. . . ^
1'ZrBZrV
"fjZ.o
lyZZZy...-•-V-fi'./ly::^- ••',
\'y-:Q
Z<-10200.000
i--•i,/V.i'2pq:oooyi'-Zy-ZZ:^~yo
oi 'Vi '••• y.o
oh:
^-\yyoiyzyd
fit. V': ••"•yV 'y
l^^'fvWoOlVt "0;.'^0200.000l4.i .V':2OO:DOO
•vo^ iO
w i y . -'
•Z'""' •''•0 . 0 0 0 H65,0--P'\0f-,^,
"'•" ""•>'- 'ifV:6S0.000
650.000|.: y ^ ; 6 5 0 . 0 0 0.x^^,^'"'7:^
•y o
' o•,. .0io
,ookf-.rOl05 .0
o650.000'«50.000-0
. .''f'.' • •0
1 '•:ol
h^.'.''•• '"'
K :•"•"• •
^ .'"^
'.,''"- :
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverfortOverførtOverforttlltiltilti!tilBARBARBARBARBARdendendendenden
650.000- 00' 000
650.000
�r-0|ol.'Oj. -
o[ -'o[
00000: 0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstitsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei
-..6
650.000
o; 650.000
r
r
B e m æ r k n i n g e r ttl eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportÅrBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-09-092009-03-05650009Værktøjskasse om krisehjælp01-05-0931-12-10
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris {konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i attPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Proiektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter {konto 500)IT-udgifter i aitRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluenng (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. {konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT
1--..DeIndeværend "foregående1 alte finansår ' finansårRegnskabReqnskab Regnskab Budqetii
r"."y
00
00
. .80.000'y9:480,
0I i- 80.000ait0r-0
•.0. o "BA8d89.480• - -.. • o'"• t •.
Afviqelse)000
-.-J-•''• 0195.000'/-g:480
275.00000
% : '-^Z-S.'89.480'
)•-.•'% . 0
" ;
.'"f o
0'•-0''i0
275.000 ,00
..185.520
•• vyy.^s.poo'.' -iy 5.ood'-,;r,'y . .:'>/Cij 0
00o!
'•'.--•;,;y^. 00
. ^ Z'Zy d.
- •y.ZiZioi'''•yy20.000
r. o 'so o5.000
25.000-25.000f00
r20.pp0
0yr'Xy.Q,
••. 'r • .•
•. ' P0
ot"-;; - " .0••i.. ' ; -.'i--'0
t yy 'y^_ry
yQ0
'• ••%,' >•'"-'v--y ; r V o
- "b
of y
d
0
- ' '••- • ^ d:00"'Zy' • ••
r-
' ' -'..0• y-"' '. • 0
... f '••'.•;-•• • • yo., i V y -1V- 0.
pijy"--•';"•|
k
".!;'. ':.'0100.0003,00.000' J i00, i '....',
.• ' *""-'.'"0
0
0
0
-.!•.' -.Xo
0i'
Zyi ' -P.
0
••'
P
yyt^.^*^
0.-
-0
^ j-
0
0
•iy- 'X-vo305. S20
.'
-- o'^
0
.'-
. ^o^'
100.000 V
100.bob
'
94.480
0
94.480
400.000
0
•*' 94,480
400.000
- 305.520
0
000
'"'
'•'•0
^ • 00
00
. 0
;• 00
= ;
* • P-
' 94.480
0
94.480
400.000
305.520
- ;
!-
i-
(• / •
094.480
ol
0
0
0
t •.
Likvlditetsovetgigt^Bevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttttttI BAR den 29/7 2009I BAR den 22/12 2009IB A RdenIB A RdenIB A Rden
PfjyfyyjyI'0400^.000
op-, ;4oo.opp0[";-"--50.000o r - . ••"44,480
5o:oop44-"480
wyyyy>'[^ziiJ-'-yo
bO
Ol-"'''-' :-J Vb
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. regler
0K'-:'94.480
O i'':
I^
305.520
O i: 305.520
B e m æ r k n i n p e f til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R T r a n s p o r t
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09-102009-03-11650010Ny branchevejiedning - Sygetransportvogne, udstyr og uddannelser
01-07-0931-12-10
|Irideværén"d .foregående-le firiahsår -finansåril alt-.".. • ' -I alt'RegnskabRepnskab IReghskab BudgetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i attPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Oq m ø d e a k t i v i t e t e r i attUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer {konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i alt
^Afvigelse
OpZ.y';- "^ ^oiV-325.000^_;'^- --fsiV-OOO
o^yZy/^l^osO'*'-S::;.f^'0^•yyyyy.-.^*K-i'A"S'-.".v.O::0*'ytiy.-.'yv^'325.000;
'-325:000
ooo25.000
J^n?yy^�
^: ''y^yp,yZ'.'-y^'"•fi
^'•''{sL J-'i?!l:.0.
f25^p0
liy y-y
yrd.
ol. V'^"ii'P.'y.---.dy'V-K
25.OOOI-" z-•^'^25.000
ten flf':-Ifb;i^'Jyiyy-Q''
�|^|olZy-.- •' ZVo^h. V ' -V^y-.yf-y-.
••^. yo;.y:t.y^?^-,
t^v^yy-
orv' V. "-.Vé-o'-.'Z y yzZ\\yvy^oX^ -- -vZV^o
E^yAi^WypiZVØ'ily:.'-y':^Å-y
otyy%'<yyify'i'Qfmy.y-.-'- 0'f:iy- -1y---1
'\Z:Z].z ^,5^. r.jotVyoL ;''-h^y-.i^VQ
Rejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. {konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud {ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT0
fZ yi:i-yyQ'^v:yi:Vd
otyZiol" V",
0
, .'.-'Ji,-n'd'
M^y:ZlMP-(z^'vy^ '-'dy y ••"?-.•'-~,::o
yyoofy'A yydO'vr.:,: -..-y 0
oy-
t,^y^.
100.000!^;- S-iOOLOOOy j " -450.O00450.000!450.000O
''s^;;4|0:ppO
yy-myO
-i'ZyP•0
O450.000 r ,
•'fVo450.600
W y-" y 0Ly-: Vr"-^-^.
Ik: ^ •'ol- V -
f b
ky-oV '-•' y. 0fy y^'i
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra Arbejdstilsynet
r
4''^r450.000
"'""'• • . -'V0, 450.000^ ': 0'00000 .0
r ,'.OverfortOverførtOverførtOverfortOverførttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR deny .,;.
00, 00
' \'Z. . Z.ZZ.
' ' z
• 0
r-.''
'i-
Z i^• .' 00;0 V- .' ,0.0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPende tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlei
ZZ '
•' "y 'o0
y'"'-0'450.000
. •.0
- '-'-Z Z-yi.- .
0 ^ 450.000
1^ • • .- •. 0-0
}':.- ' • • /0
f- .•
-" - .
Bemaerkntngertil eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR Trans portÅrBAR.nr.A T nr.Boghoideri-or.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-09-112009-03-19650011G e n o p t r y k a f b r a n c h e v e j l e d n i n g : S i k k e r h e d v e d b r u g af s t i g e r o gredninqslifie v e d brand oq redningsopgaver01-09-0930-06-10
[Indeværend. foregåendee finansSrReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 2 0 0 )Eksterne konsulenter, Timer (konto210)finansårReqnskabI alt'"ReqnskabI altBudqett
.Afviqelse•.
-
•JO0
.0
0••075.0000075.000001.„
bP•00.0• ,0'
. •i'
\\"o"" 'o00"..0
000
75.0000
0
Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)E k s t e r n k o n s u l e n t b i s t a n d i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. M o d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2, K u r s e r , seminarer og konferencer ( k o n t o 3 1 0 )3, Faglitteratur og a b o n n e m e n t e r (kontoA. Projektadministration (konto 8 5 0 )P r o i e k t a d m . O g m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1, U d s t y r , m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )U d s t v r o g m a t e r i a l e r i altrr-UDGIFTER1. r r - u d g l f t e r ( k o n t oIT-udqifteri alt320)
' .. • V -
J^- r. •-•"y.
o! .- •0000Oi0
y.Q'. 0• 75.000
\ . • ,.-'0*. 0'..'^ y •'-25.000
• ^ • 9,-•"''J- 0'., '* . -• V00'
o"
"• r-'-i. p.. -'6
Oi
500)
\y^-y-K;O
00
i •Rejseudgift1. R e i s e u d q i f t i n d l a n d ( k o n t o 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , I N D L A N D t altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 )2. Effektevaluering ( k o n t o 3 5 0 )3. R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m.v. (konto 8 5 0 )4. Diverse udgifter (kontoA n d r e u d f l i f t e r i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud ( h æ v e t )800)
.0
1- .or-00
\ZJ'i'Z- .-0
•'\ • - f 0Vy
'.i-
6"-y'o.0
000\
*•-., -',•o• ;•'P.",0025,00025,000.•''
.V- - - • ^' 'o
- 25.000
yy
[ y y0
. ,•
0
• o'
yry.y'•- " 7
-.
• o".0
o!
0
1
-
;
0
• 0
o!
• '-
.-'
0.0
''.'
•-'ojt0-
150,000
' S .'• ' 1 5 0 . 0 0 0
00
''-y-.y.- ... , 'V
''-^^V<3
. p0
'i'lr'.
0iso.ooo!-250.000'250.000.',.
••
P150.000250.000
"o•i:
,"*0. ".-• vo.-". Z -.0;-''....':-0
'.-.'- ' '
[ "
0:.0'
•00
Overfort sidste års resultat
0
A n v e n d t b e v i l l i g e t t i l s k u d (ej h æ v e t )
0
H æ v e t t i l s k u d (ej a n v e n d t )
, • : "Zo-1-.0t0
0
INDTÆGTER I ALT
0
A R r r S RESULTAT
0
(
1-.
••:.' 000
250.000
• * : • . " ^ --.0
.'o0
0
-
.
0
250.000
250.000
0
0'
'
-0
!
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfartOverfortOverfortOverforttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
. 250.000
0
250.000
•�000V •.0
0'.00. • 0--00.0--••00 - ' - ' 000000'. ' 0- 0.0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tit Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstitsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien',
• - • •00025D.000
250.000
I•• • •
!.
.
-0
.-
^'
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
• -• .".- .
'.'
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009T-09-142009-03-066S0014K a m p a g n e : J e r n b a n e r -kundeadfærd
01-05-0931-12-10
f..'
Le>{Afvigelse
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 2lO)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1, Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850}Projektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)RE^ISEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)A n d r e udqifter i a l tUDGIFTER, 1 ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
iindeværéride foregåendeifinansårfinansårI altI altRegnskabReqnskab Regnskab Budget(1 - •k00
'
..d- 0.
ol' 'oly
" ;o", 0-361.000
0- .0i
• • '0
?*-. . . •781X00y-;.27.176
•781.000*
420.000 •0 „0420.00000-
0• <;27.176^0
• -r.-27.176-,0
r .• '•^"''yi
' •0
•y 'Z idr38a.l76
•808:176=rV'l^ ' . " ^ •Z-i - •
0. 808.17600000
90
.
i'"'-:- 'y^..Plo.ood10,000
iZi "'J • ;6;
\zvyv" V • •0- ,, '-y^.
0y0^ •
:00
'.
• io.ooo'- - . I 0'/ -.10.000
30.000
•30.000f ' .0
y '-• p'0
;
•y , 0,• 0. .0
•• -%Z'-y.• • 00
; " '^,%'''..' 'ip-.'.'•-^20.00020,000
.'->;.'',
..li-
of
-^ .^
0
00
y
00
y
y o
i-; - -Z' 000
00550.000
-
- . • .0'
''•} /3,obp!K t ' O• y , ' y '.0
0• , /^3.000'00
•'. Z-- : o'
0^' 'S:' 1
f >.;"•.- if'�-!• ' > ' 3.000821.176- " . 820.176•K'.I'-' • '
-P0•'• ! , 00\ ' - '3.000000821.176.B20'.176
00
550,000 " ' •1.000.0001,000.00000-01.000.000
^". -"0<• 1.^
•'"
•' "o
547.000
1 •'. .-^"'i
, . •'""0i'.•-
y y . . y ^
.-
'. 9
547.000
,
178.824179.824
,
'
•• " Z oy ' •• ' . - - 0
; \-v - 0,.00
0., ,000
'
:
.
0
• ' • ]�-i820.176
" ' • . -'0179.824
820.176
I
' .- -1.000
r • '-1.0000
l.^1.000
1
••
Li kv id itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfortOverførtOverfortOverførtl i l BAR den 5/11 2009til BAR den 22/12 2009til BAR dentll BAR dentil BAR den
yy
'V-Of 1.000.000o .;."780.00p
..M.000.000
: 780,000'40.176, O
oI
40.176• -.. 0
0| ' ^ .: • -O
V- •:- Vo
•'-o"821.176
Forbrugte omkostninger
. 821:176Tilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'.,"'"-•-C
.. • '-5.
O,Q
.o0:of179.824. -1.000
. 179.824
r.-
-l.OQO
r.
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserneKampagnen har bestået af en række plakater og hasngeskilte pé stationer og i busser/toge, hvor trykning og reklameplads har været en væsentlig udgift i forbindelsemed pnjjektel. Posten ekslem konsulent bistand er overskredet væsentligt, hvorimod posten trykning (hemnder også reklameplads) er blevet væsentlig mindre.Årsagen til ændringeme er, al den eksterne konsulent har arrangeret reklameplads og trykning, og der således ikke er fremsendt specifik regning på disse poster.
%S\y(eReqnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Øogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-09-162009-03-20650016ArbeldsmlllBmoder - luftfart01-10-0931-12-10
vy
Indeværende finansårRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timereksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og alxmnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr Od materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER. INDLAND i altANDRE UDGIFTER1, Trykning (konto 4S0)2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto S50)4, Diverse udgifter (konto 800) konferenceafholdelseAndre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT)'Lfy''"'0
UeforegåendefinansirReanskab
i alt
I altReonskab Budqet
'Afvigelse .t00
k-
• •
•'^yJ.
' 0''.y.o
00000
-.'o• 'V'.-•0
. • • " _'0"ZV "• Zi • 0'"- i ^ .35.000
-^-
- •' r - �:V 0
35.00000
'•,y ^%id-^0
' ' 'r
Qi.
'-•0'• ' i o
0".000000
vZZZiyy. • - o'.0f •
V ZVf. ,-•• 0•. •Vo
. ^•.V. -,.(-.- o'"o''-' 0
^ y
- '/ - �0
•-•-'--
.0
35.0001-0
.' 35.000
• 1
'"J}
-
0
, " . -.. y. • 0•-. r''''• i ' b
0
-...'
0'
15,00015.000
• ,1 15.00015.000
9
'
. 0
ro;'
0
'•y.^ 00
t.-O.
Oh y
y .'5?�
00
0
ol00
j.."--Q
'y
0•• • -•4, 0
•- ,•\--^[ y -
'i
"M'OJ•'o''dd
.
--
0
yV/-
. ,y ,'0
ot'-
'' -• 0
' y :
0
"•• •
- • '!" 00
0*
,
"z-
0
V,... p_.0
0
' '-'y.y'V^'
0
i' 'v •1 '
"0;"00
0
200,000200,000?
or'-•"-•-*000000,
•C- 0•0
zso.ooo250.00000i0
, y. .
0
i
••.-.0,0,0
" >•••0
;
ii''-'Zy.o
V y 'zbOiOOO. 200.000
.250.000
.250.000
- •'•'"'' ' 0'f" V
- 0
'.
" .',"
0
:r^'V'•., -•"00
• D'00
-i •
j . •' "'
0250.000
10-
250.000^E
Of.,
. ".',:-.
•"• 0
i•
-
i' •
."•
I -,
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverfortOverforttiltiltiltiltiiBARBARBARBARBARdendendendenden
250.000
O,
250.000
p000'0
!o'l
ol-ol
• 0.' 0• .;. 0- Dy.y. 0
o'yoi -
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retor til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsyrt^t
-o
'O
i
250.000
Ql
250.000
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenf,
>
o!:
Bemærkninqer til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud SAR Transport2009T-09-172009-03-21650017^,Anai/se at arbejdsulykker inden tor lutttart, samt udvikling ai værKtøj omulykker Hl branchen01-11-0931-12-10
AT nr.Bogholderi-nr.
Projekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
!"~Der~~jnde'værend foregåendeye-finansårfinansår= ait1RegnskabRegnskab iRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsreg isteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 650)Projektadm. Oq mødeaktiviteter i attUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1, Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i alt1, Trykning (konlo 450)2, Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v, (konto 850)4. Dtverse udgifter (konto 800)fkndre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)IWDTÆGTER1 M.TARETS RESULTATr-"-^.'..ÆiL rV---0=^-.'i^:.''-"^'«".i60••-'-.'.ryy-'dWV-y^^y.,.yQ00oy:i-r•iV-.''0y0d'0
I altBudget
f.-Afvigelse
'-
o,
oo300.000115,000O415.000 M.300.000liS.OOO0
'X�i y
ib;
yfo
'iy:£• •: .y..-y i.'y-.o^
'yd
i%iyd
^'O
.': o"415.000
'i'pivp
om
vy
ZMyo
Z4yP: Z'Zi":.o-Z'y'o' i s ' . 000
25.000
2 5 , 0 Q Q t : ? - ' - - ":-r-25."00Q
(^ZZt''-({yjoo?i'-• '^y- 0
l y i j f o
K^y'.'yy^
'
' • Vd
oVr.-y
0y
oF-'-r''^-'-^ O' llO,ooo|'^^0|f-*"''^Ii,t-^"'o^
yid-
ohiå -SaVyoZ.r-io^
:' •'.%^•-'••'.. .^ff'^y./i
-'.'..o-r y1^-' 'A
Zv'p::.':;oy-;
oj-yyk y'-
^''-'o
„'.•^-y---'
'.iS-'i-''^-
''r'''':'-ry:'oy
- -0
o y
y V.-0
0 ^
op
oy
•.ay.. =j-o
r---oy , -..
Q'J.'J. • - '£0110,000?!^ .-"'>-':li"0-000S*'-; y. • ^.>-y-'-1.'-^"^.•:^'^>•^f.Oi -^ry ,••.-.0SSO.OOOi . f~ 550.000:o550,000 i^r..V r^S5D,O0b
:o
1. i'i ^. 'V 'o
'øVZifji,.yyyP-r.L • •-Qi' >,<:-i"y.'00: -b.Jo! :•^'•'->0550.0001". . 550.000. „
r . ' -. 0-.
V'-'0^!-- '
L'"".- ' -
*.'.
•'- - •-'0
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverfortOverforttiltiltiltiltilBARBARBARBARBARbendendendenden
'550,000.0.0000000000!0'550.000
"..'_-
•i
0. 0
;
00-0. 0- 0
.• :o'_.:
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tll Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos Arbejdstilsynet
0.0. 0550.000
• 0550.000
'i
i •U f o r b r u g t rest pr. 3 1 . d e c e m b e r af udbetalte m i d l e r f 3 m d r . reolen
- —0
y .
• ••0
iI-
..y.
B e m « r k n i n g e r til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud B A R T r a n s p o r tATBAR.nr.AT nr.Boghoideri-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09-182009-03-07650018Nyheder pé hjemmesiden - videreførsel
01-07-0930-09-10
~;{indeværende^finansåriRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, rkke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1, Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1, IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i alt'-.-O,O- O,
(31foregåendefinansårI altI altRegnskab .Regnskab Budget
Afvigelse
OO
O•O
Oi
y
i'Z-
Zyi • '.'/•" 0.5.000
'• y
.•; •,.•<.'- lOO.OOO. 100.000.29.704•• 29.704-' 'O129.704••0129.704
o
i:
280.000OO
ooiso'.ooo-29.704
- V. ' "oO' 150.296
280.0001 •000
/
,.- 0,
00
• V. 95.000.
-'�'5.000
•;,••',•:o• :•''-'p
00
-.'- V '. d.
�^ •!
: 5.000
0^- .0
20.000 - y ' : - , . 15.000X • . y •20.000' - " -15.0000
"•-:.". o'
• • '.d0
lyy.'.0
. ••'i.. • •-.' .X.
0'.
o! .1 •"0-i
Oi • • • • •!00
'•'' ' '..o'
• 0'--"0
oi:
O
O -
oO
•'o'6'of- •{• -•-0'Oii300.000 r300.000OOO300.000 Lt0
1UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfart sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud {ej hævet}Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT\-:134.704
^
' -- .
0.
134.704
165.296
. 134.704Q
134.704'j
. 165.296.-OO
Q. •
' /O^ -Oof
OO134.704
o165.2960
134.704
1i10-Ol
- .0
1
•'
Ofi
'' •
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverfortOverførtOverforttiltiltiltiltllBAR den 8/9 2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR denBAR den
"300^000lOO.OOO34.704
0
300,000
" P-Z0,• 0'134.704: O
0 ^ -100.0000 . " . 34:704.000-- 0.00134.704
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertiqigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglenV
O165.296of165.296
Bemærkningcir til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for Aktivitetstilskud B A R T r a n s p o r t
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09-212009-03-12650021Ny branchevejiedning - Arbejdsmiljg for bude
01-06-0931-12-10
t Z y y y y ^pndeværende foregåendeifinansår'-' ." finansår'.RecjnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-Iconsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altP R O J E K T A D M . O G MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1, Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1, IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altt,r '
y ~V ''••I altsi alt'iRegnskab BudgetAfvigelse-
- .. oy ' y y ' ^yiZZij-Q.
o;
-• ••r-^ '-„.0
^yvZ-Zy ••i^hiZ'^':VO:yf'r.flfJ.^
'iiy'<i-
% '275.000 jj'^
yiVV275^000
.Z JyZp;>;>;dl
•SSiiPot,'275.000'•'Vi'•' 'i'^je*
,':yy/o'y. "-•
Pf!<275:0b0
i-f^yp.• T'r ^*£*^^
:>o.JQ
'V'^'i.';o^-tpC"^>:^l-'o
iZZøp^.yi.t y-y. o
op'vy -yyp-25.000
::ti:y 'pÉ^iit
'.y •'•-y r li^'Q
^'Z:^'Zy^-f-Hi.-25.000
y y
o
25.000 r:
Oir..Oy j r--y ' o'iO'-
.•'.0:
..^y;Q'.r'.
Rejseudgift1. Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i alt
'e-'^^'iZ'rZ'^''^.yZi^-^'dof.0:-'•V'o... . 4,..iI, - ^ o '
.••-.'o150,000OS-Æ50.00pf. •. '•'<-. y -i.ti-.:-V;i!.yy :0OyO\^'y
mvyyJd
glipy-'.i .'iy-W 9'y j ' Qi"..'
*-i'^:Zt'6'
.iZyVii. * o'''•y./y450.000
otwvyv^oi-:- 'y-'V:0Ot-^r.
l50,000k- ""-,150.000f
UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud(hævet)
F:P~--!i"'
:••
.
.0
450.0005
.
y : ^ ;^;^0
oool*'
Overført sidste års resultatAnvendt bevi/ifget tilskud (ej hævet)Hævet tilsiiud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
iyZ^ZiZor j ^ V y oy~^-"
m
4 5 0 . 0 0 0 1 - J A V :450,pOO
oH Z • s - . ' - oQi
'V
-o• ,V.
yyZyb,y..y
Zo..••;.o-•'•• • :0of, -"V-V-r'y-0of"--yy--.•.450.000 r
~0450.000
/•••.y-'""
i - • 'i':or."y - -.-:'•
"i
•'• '••"';•-O•-
Likviditetsoverstc^tBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilSARBARBARBARBARdendendendenden
.:ii5p.qpp*yZ. \dy. t' oi ,.'_d-.y'^'Voyyvo
0f-,>:45Q,000
y'01/-;
'. ..;0
r Q
-P'.y'oy oj -
rz
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilaode hos ArbejdstilsynetK450.000.=0o!
V -yo.
I'
olir
450.000
f
7 ^
v ' '
Uforbrugt rest or. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlen''^';:
ol^-"-' ^-^ 0
"""'"'.i-.-yv^yvyy
Bemærkninqer tit eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for Aktivitetstilskud
BAR Transport
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr,ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09-232009-03-22650023Værktøjskasse om udbud oq arbc|dsiTill|ø01 11-0931 12-09
•, .OeIndeværend foregåendee finansSr . finansSrReqnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-kon sulenter, Fastpris {konto 250]Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter. Ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 ititPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2, Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4, Projektadministration (konto 850}Projektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400}Udstyr og materialer 1 altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altl.l. _ -
lait1 altRegnskab Budget
Afviqelse
:*''•>•-••00000
0
0
00225.00050,0000275,00000
\ . ".•'
'o; 0
'.. Z 0:'"'!o0
...
d0
r'
;.-,; J.'225.O6D
;;'.
5o;oob'•'•:0
0'-.•••VZi i0
'C-
,
Zyi?.
or-0
'.•--. i0275.000
^0
0
I . .-:
1Rejseudgift1. Relseudgift Indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND 1 altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2, Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v, (konto 85D)4. Diverse udgifter (konto 800)A n d r e udflifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste Srs resultatif
P '•
*. •;..•>..,jO
'!
- A ,^
-!q00
0
6'• . o'- ••-Pi.0
'/-"
0
0
'j-.
'
0
'.'.-�.0
25.000
25.000
0
25.000
2S.O0O
-P0
0
y • •'.'0.-i
0
-^y
;,o.0
0
0
" .
"
Y'....i -
v^ ••.'-.
-L
0_
o'
rr • -o'[: .-••;.00r..:0
0
'0
0
, "-••.- . •• 0-
y--• "J
yy
\
b.. r .,06j'Z.i0
00
o'•.'0
00
[
• :."• • -.0lOO.OOO
00000
-- y' ' b. '-o.
100.00000
^
-y-.''O
0•'•, Z'.-i^
y y .j.'..
0
.-o'-00
0lOO.OOOK-
•' -'
'• . 0
- N-s.';•00
•C)V j-0.0.y ;
Anvendt bevilliget tilskod (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT\
-0
00
-
ot".00"i.
400.000400,000000400.000
-lOD.DOOV ': •400.000400.000"'.,0
£' y•, •
0
\ - • ^-'y i"' ' •
• •0':00
000
' • -.6i'• 0400.0000
^r0
iVD0
!.0
0-
•y
f.
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra AfbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverfortOvertorttiltlltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
' • 400,000
000000000
,.'
400.000-0
\y
-
...\0
Z' '"'.•';•'
'0d.0.0- "0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Art>ejd sti lsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien
.-
.,
,p
400.000> 0
Qi.400.000
f.0
Bemarkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
-":,.''••'' .0-0
•:"!'•.pb- 6" 0
X.'.
•y ,y
' ~V
z:. .
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportTfBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr,ProiekttitelProjekt startetP r o j e k t afsluttetprojekt f o r v e n t e s afsluttet2009T-09-242009-03-13650024Pjece - Forebyg ulykker ved godstransport01-06-0931-12-10
r s y - y • -^^ „1 ~Jndéværend foregående ^r- " •leTinansIr 'finansårli altjRegnskabUDGIFTEREKSTERN K O N S U L E N T B I S T A N DParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulen ter. TimerEksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulet\ter, TWet" (kQ^\to 2 i 0 )Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern k o n s u l e n t b i s t a n d i altP R 0 3 E K T A D M . OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)P r o j e k t a d m . O g m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG M A T E R I A L E R1, Udstyr, materialer (konto 400)U d s t y r og m a t e r i a l e r i altIT-UDGIFTER1, IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudQift1, Reiseudqift indland fkonto 600)R E 3 S E U D G I f T E R , I N D L A N D i altA N D R E UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)A n d r e udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ei hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)I N D T Æ G T E R ! ALTÅRETS RESULTAT"/jO.
Regnskab
.1 altrRegnskab Budget
y?Afvigelse
:9[yp
, - -O
oo260,000,260.000
y P'>i v^^.-
—;-:pyZd'Vydi:o
y:vZ:OO260,ooo?.:""". h';''':250;'OGO
V'-Q--.•'•Oy x y y id
V: -i'dYv^^'.yZS.b^"-•4o
o^V-,. "-i' Tvv 'V oc^'l'V/iJZiZZ^^-Voo|; -"/^ y^yZZiV'jo20.000LV-C.t'>f20.00020.0001;*-00i-"
k:y".ii
d
oi^^ .
Z.r-o-
�tf yz-. ^'zvo:y'y-.y. v*
ol-^^"-^'"-• '^".di"Ji
•M''yd^.'):j • .i
y'rSvv 2p-'>y:V\.Q
•V •
'h 1.0•y'i
l%i;^yiZ-y-Q'li-r ^:Vy-Vd
�p'zoly-V .
ob-'y •ri.':..Q
^f^yVyv^dy ^' y -IT'
ols'-.''.'^'£sO0-
>!•-..\rO
0
y00y.120,000O
-VZiV-yJ0
'T'-Z''.'i
y
Oj
Oli'
•H- • 'I•^U: ••
120.000
o|y|
'••••: V.
•.-"y.'^'yyi
"fP-''y-.i'
• iO'OP-
^'K'ZZjZZZ^yV^lOOv*. ..O
•.rO.
' y y y - o'%'y '•Jivv'-V
o\y .- ' ;:-o"ov •-.
120.OOOU. •.- ^.*..-:l20:00b
'py400.000f =.400,000
-
'
r
.j:••
400.000400.000
^.'^"ZZ-iy'Zii.Z/'.r -'V • o-
OO
•'", y y oJ. -/J-'o.'."-o.400.000
• Z- ',-'••• O'az - 0t 'V:-:.'-yK ;.-h y- •' •
'Z'Z.>-t{'Z--.
o0 Lt0
O400.000^
i
• •
oiv:..-'. 0. y. y
i- - .oi-.' •.y
r'-.--'. . '.0
i.-.--' ; y -
Li kvid itetsove rsigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverfortOverførttiltiltiltiltilBARBARBARBARBARdendendendenden
.400.000,
OTv.400.000:
V:
yQ
• V o
otvvor'VOi;;Or'-
'•"' - o-'Z' :9'~Z .--'-O
r• -
9ioo0..0
4"y-"
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet^.
•'V -'o^ -""'. '."O
b'
éyO'400.000
400.000
o
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler {3 mdr. regler;'•"'
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
OGRegnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportSTBAR.nr.AT nr.Bogbolderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09'252009-03-14650025Pjece. Overvågning -10 gode råd
01-06-0931-12-10
y : ..; .De—^jlndeværend'foregående'e finansår - finansår'RegnskabRecjnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 25Q)Parts-konsulenter, Timer
\y-' .y|•''y.fl alt >I alt^Regnskab Budget
^Afvigelse '
• 9.
o
o|)I :
o
V'y {yZo;Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)
I"200.0001^Q|--
200^00
Eksterne konsuier^ter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Og r»gdeaktWiteter \ altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer r altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2, Effektevaluenng (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4, Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste I r s resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT
Cfiyi
'r~
':yi'vp- ' . ' v ..i-t
rZ.Z/yOZ^J"-'0;' •:y?~,Q^200.000
y V:•V d•->'' '\ -r-y^-VyVi^.J}^
li-K ivS.:--'.p'.'', i-- 0:
Ok
2oo,ooorpooo
yjvZZkj}.:J-i ; •;; ''c-^.i
'i Py p^' :.d.••V. b'rol^^ ' :*Z' d'yVi
y'
,.
yiZyO
'^''r'.:-ZrtKd-
Vr^i •'-•yi ....
.vfVyZ^'Soo
20.00020.0001
20.000• > 20:000
:-yy^Vj0]
Okyy:.'^-0:01
ml
O yv 'ifZJZ'ZipK'i•y^,.y
olv- Zi~'''y.d.OF
or
y - ' ^ t . y :LO'
op •"Oi
80.O0OE' '."v-soiobo
yy-'ry-v :vr..';.-'ry^o~r0
hV300.000 r'300:000
•"- V ^'-r
iy:o
SOO.OOOt ;.'£q-7.3p0^.000
':JZy^y ' Q
ol-*:'*-
yjVo
' ' --P^o300.000-: • 300.000
yyyZ-o
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverfortOverforttiltiltiltiltllBAR denBAR denBAR denBAR denBAR denf i.Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynetf
300.000
ol
.300.000
•O
• ,•oo. o
O
' •poo300.000
oO!O.o!300.000
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglei'.,
B e m æ r k n i n g e r til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
.oo^ooRegnskab for Aktivitetstilskud BAR Transport2009BAR.nr.AT nr,Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttetT-Oq-27
2009-03-23650027Undervisningsmateriale: Filmcases - Tillæq
01-11-0931-12-09
|indeværend foregående \I altlé finansår'finansår^1 altiReqnskabRegnskab IRegnskab BudqetUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsuienter, ikke moms registeret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MODEAKTIVITETER1. Modeomkostnlnger (konto 300)2, Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)projektadm. Og m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgiftREJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. [Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultat
'Afvigelse
.X.ZtiZyi.^U^iZZ^'ZiiPy4V^Zi:dO300,000 ti.^300.000
^•y^'^df^:.'Xi 'O'
OL;.0#ohO-
•V ZZi doyo0
'^iyévd•y.yi.yi�'Vy i yd
0r„-
:':
oy.
•'•'
o|.:r.•./'. •- -Zdifyy'-V.oOV-
•'-y- Vo^-s-l-
"[v "a':-'-^ SZ'ipi • -j-x'. •y...yoyi'•':.5-'oi-^,,!"•' , " T .
l"i-^fi'-^\.y:.Z.-P:ky'."'yy'.!d0
y
fyy
o^..:§t,'l-iv''
«.'r-0
oi'.^:'•y> "' V<i\ ' .
V %<^.: •\ t
ot:.'V'- yy<^ S:D^-".•-y - Cf," _tQt':- "v. % -y
'é^.:.fyyyZivr^d0V., "i^'ry^0i. y o
"o'y{P
of-: :•.:.••"•""•'••'•'^0
tis,";'" r-
r-.
^^'y-"i''\yPi\
Of,>--'oy\^i.yj.ry
i'-'/'^iyV:dc
S'O
vf%0^s-'-'yt^ri'y0i^yyyyyz-'•300.000
&zZ^zMpy-^-'^y'-otifyi^.y'iy
ofySydob: y>•y.'d•rryr'y
OL '--'''iVZ o
•ii'Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALT
Zj'i% '•'
y:i V>.yyof- j j'^'y.-'y '•'• y i ' . ."• .i"-^'- o0Ol
• "•-0
300.000. " A ' 300.000
3QO.OQ0I
=. O
j . •''''y Z: y.Os-,'-. ' "yo300.000
• 6
300.0001'
tÅRETS RESULTAT
., :'[ .-i. •" Vat;-- •: r
* .•".
1
• . 0?'' ••y '.
:- • i0 . ' , ^ * -• - . •! - 0'i'.. .
K
'
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfort til BAR denOverfort til BAR denOverfort til BAR denOverfort; til BAR denOverfort til BAR denForbrugte omkostningerTilbagebetaling tif Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbeidstilsynetUforbrugt rest Dr. 31. december af udbetalte midler f3 mdr. reater^•'y j300.000o! = 300,000o!,,;> f . ^ l'Oo | ' . ' :-•*"-Op~^'l^ /0|s'-^ r - ^ V^66
| ' ^ ._,'• 1 '-'O^Z -yf ry 'Ol'.^., 3 .;-;"-''-0i^r'-'^'Q% y � -''Zj^^OI'^'^'A.--"'" ' ' ' ' ^" ' ' , O|^.^ y : ' • i -O-300.000
oB'''.'^. •^•";^"0f-•^d' .0
o|.,,'-;"•,-^ . 'Ool'.: ' ; ; '•'''0
yrJ: •'••-yr-a
O E : 300.000(.'- y^,y '• i
f -..^y^ - y : • -l - . ' V r : y - . y •' •
ol-^ -• .y
'0
B e m æ r k n i n g e r til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Ø k o n o m i s k e begrundelser for afvigelserne
RegnskabÅrBAR.nr.A T nr.Boghoideri-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
for Aktivitetstilskud B A R
Transport
2009T-09-282009-03-24650028G e n o p t r y k af b r a n c h e v e j l e d n l n q : Af- o q p å r i q n i n q at lastbiler01-11-0931-12-09
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke m o m s r e g i s t e r e t (konto 220)Ekstern k o n s u l e n t b i s t a n d i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. M ø d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2 . Kurser, s e m i n a r e r og konferencer (konto 310)3, F a g l i t t e r a t u r o g a b o n n e m e n t e r ( k o n t o 3 2 0 )4 . Projektadministration (konto 850)P r o i e k t a d m . O g m o d e a k t i v i t e t e r i altU D S T Y R OG M A T E R I A L E R1. U d s t y r , m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )Udstyr oa materialer i altrr-UDGIFTER1. I T - u d g i f t e r ( k o n t o 5 0 0 )I T - u d ^ i f t e r i alt
, . . : DeIndeværende foregåendefinansårfinansSrRegnskabReqnskab'1
I altIReqnskab
I altBudget
Afviqelse1000
'-. •.' ' *
E ..0''" •',0
0000'v
'-".
0,0
-0
- '• ..
-J:.
.0
'Z:-' . o'
" :"00
••'•". P: ••26.000
2 0 , 0 0 0 ..'--.•-020.0000 '00y
•••'••' y €/-0'
00!0
'., s s ;o'-..'0"
•' •• '^'-•'' .''Vi'-Q020.000
•-• M !•" "..'•O!- S.OOO
.. , ' ,'• 'a.' ' • •'."1;"-. 0...''...0
•' ^" • - 0"* •VyZ^ZZ-
0000
'o
••/•-".'- '
-ty-yQ'5.00051000
;=''_j5.b00;
10,00010,0001'00
. "--is^ooo-.'
- • 5;ooo'
h•0•.
y'-
' •. 0'
'C,0
*".. ^
' " p•" ' i i' 0
I-..-. ...
000
t
• •'.'. 'J3'0
!00
'' ' . 'V- •
' :'"' Pro
Rejseudgift1. R e j s e u d g i f t i n d l a n d ( k o n t o 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 )2. Effektevaiuering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (kontoA n d r e udoifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste I r sresultat800}
••>.-Slyd0''0'0000.',".''93425'
y.,
- •y00120.000 f000120,000150.0001 5 0 . 0 0 0•• y . ' - ' - .000150.0000I.• V. •'
.' - .^- - •'^^o'0' ' ^ V ? i i . •'. ,26^875
••"0- 0
•93.125:-„_o'
-yy
• 0,
' c.
••''-'v ''v'y^'. : '• •;-• • *r- ''^^ "(40026.47551.47551.475
\' r-o'.40693.525'98.52598.5250
y-^y'-,y'-.y'o
• • Z'400, i..93.52598.525. :98.525'
0000
6y • ^ •',-'J0
00
•- .?' 'y' " /\ 0•:/0
A n v e n d t bevi//iget tilskud (ej h æ v e t )H æ v e t t i l s k u d (ej a n v e n d t )INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTATi
.•' \
0'0
t-
V • 098.525
00
98.5250
51.475-0
;00
Li kvid itetsovers iqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiitiltilBAR den 22/12 2009BAR den 30/12 2009BAR denBAR denBAR den'
150.000.-93.525S.OOO
0
150.000
v'zry'Vv.;
.0• 98.5250
-•93.52500; 5.0000 :" 0,0000 .00 .0098.525' '0051.475
' •' Z' '
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reolen
•.'.'051.4750
-. " J ',• .V
of
0
Bemaerkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
•'
-• y
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjeKt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009T-09-292009-03-25650029Forretninqsudvalqsseminar BAR transport01-11-0931-06-2010
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)
l-i.L>e[indeværend foregående:e finansårfinansårI alt*RegnskabReqnskab Regnskabi ., :-0--000000•.... i00
I altBudget
i'•'Afvigelse!00
.
v.
.- •0
•r'i -'0i""'Sy:^^-.-i..
'• "
- 00;
015,0000
. • ;
y:'P•'• ' 0
Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Proiektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UD(3IFTER1, IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1, Reiseudqift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning {konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3, Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800) (Seminarafholdelse)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste års resultatAnvendt beviliiget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER 1 ALTÅRETS RESULTATt
' • : / -0-
15,ooo! •0
Z= - VZ•yV. •y' j
0-jp.
0000000..0
.'<,"''•• ...'.' : y i 015;000''->-. -.0
- - ' ;• ..- d• V0.
00
JZ-V
15.000-'; ; ''- • 0
' • 0.
ily.•V
Z-'^d•0• .:
5.000 "
. •,
5^000
...'5.00000 -'
V'5.000
'vi ••/^0'
.•'.',1".."
00
0
!-:•..•••yy^^ "'••;,'p'" 0
.0
i
-
-
00
\'''by'.'p'o1 • • 'y:
-y • "••• •; V;oy • ' V- 0\ v ^ r-'- •
0
li-'f - ' i-•\..V• i' ' ' d' ",. 0
0
0000050.00050.00070.00070.00000070.000
ol" - • " ' 00000•••y ' JO
V"--.
-,
i "0Z~o
'S'
• lo
• •/. ,JyZ•,•^
~: '••-• f.i .' 'o.~••: ^'' •'.P
•i
r ( '. •- •'<,'• ' ".,•• 0
-y'P:
..-ZlfcvP• ;':-:0,.50.00050.00070.O0070.000
.
P0
0
0000
f • • •-0•-•''''''•:.~ ''-'.pZ. • ' " P• .9
''•' • 0r, - - "yy
YP:'y0y.
- ii
.P. . 0
00
io000
.ZZ 070.000
r
00
oi
100
1i
-0
t •
"• .'
Likviditetsovet-sigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverførtOverførtOverfarttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
it{|\ ,j1|.1•|1
1y 70.000.00' 0'0000000000.70.0000070.00000000
•'; - 0^
-"•(••-
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur ti! Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos Arbeidstilsvnet
. -"''o
. 000
70.000
1-Uforbruqt rest or. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqlei .
• ' .00
i
-0
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
'•'
'''
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR TransportArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt f o r v e n t e s afsluttet2009T-09-302009-03-26650030Branchevejiedning for trælasthandler/bygpemarkeder01-12-0931-12-11
• ^-
, • DeIaltRegnskab1 altBudgetrAfvigelse10 .'0325,0005 0 , 0 0 0 •. •-0.0
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)E k s t e r n e k o n s u l e n t e r . T i m e r (konto 2 1 0 )E k s t e r n e k o n s u l e n t e r , i k k e m o m s r e g i s t e r e t (konto 2 2 0 )Ekstern k o n s u l e n t b i s t a n d i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. M ø d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2, K u r s e r , s e m i n a r e r og k o n f e r e n c e r ( k o n t o 3 1 0 )3, Faglitteratur o g a b o n n e m e n t e r ( k o n t o 3 2 0 )4, P r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n ( k o n t o 8 5 0 )P r o j e k t a d m . O q m o d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1, Udstyr, m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )Udstyr o g m a t e r i a l e r i altIT-UDGIFTER1. IT-udglfter ( k o n t o 5 0 0 )IT-udqifter 1 alt
Indeværende foregåendefinansårfinansårRegnskabRegnskab1
. . . . - ': :.-o• :.'''iv"^o
. -• •--)'I.10000
-; 00
. • ', , -•"
p
,.•'••tP
-"325^boo50.000. -0
• ,..'•'!' 0^''y9io:
"""^'•V'o
-', -.
00000
•• • •• 'r• Z-' ': 0-"'"•'o.'''Vo375,00000025,00025.00000, y \
0
- 375;000
•• ' _ '.' "o.•'.-'" •' .. -'' '-O,y'-'-.ZS$,.'d
••• : --V 0
-.S' �,y, •• :\-.'.i••' 25.00035.000"•'>/ -^b'. --0
000
•"'Vifio.'• • - Z'o• 0..,--0"
- -^0^
i''v''- S-'é. -• 0'••;'^'Vp'Sid\'0
'r'yiZ- : _o'" -"'-"0
0.
;000
Rejseudgift1, Reiseudqift i n d l a n d ( k o n t o 600}R E J S E U D G I F T E R , I N D L A N D i altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 )2. Effektevaluering ( k o n t o 3 5 0 )3, R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m . v . ( k o n t o 8 5 0 )4 . Diverse udgifter ( k o n t o 8 0 0 )A n d r e udgifter i altUDGIFTER, 1 A L TAktivitetstilskud ( h æ v e t )Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget t i l s k u d (ej h æ v e t )Hævet tilskud (ej a n v e n d t )INDTÆGTERI ALT1t
•' ' • • :-o(*".' 0
0
Ql .0000
^ y ' -..i-,'O•r •- ':. \ Q-. '0
.'-:-,•:••.DoF- '••'••'•"-000 ' -Q0
V Z ""-t'o>
'0
-•
.
-0
-. '
'<.P,0.
100,000 •0
100.000
• • . V-b0
. ' • ' . • -'-'""63".'i
•'i
; ' 1."-: '<'.Xi'6
• •*- .--'-;o• 0.0
"- . ^_•^.• "i ".-iZo00
00
Z-'-o
- . • •;• 'd.00
V' '.'•-:
Z'iy�
0
100,000
100,000
0
500.000500,000
500.000
0000
•'•-yio
••y
. 500.000
•6
000
Z-'O
;• •
". �000
: /Z
' ' P."0
oK.0^
500.000
500.000
k'-ARETS RESULTAT
-'• 0
y-0
••0
1.'
••'
1.
.-
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverfortOverførtOverførttiltiltlltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den500.000
500.000,O
'
•. , O•.' O. ' O
• o'.0
'y o..,' O'
o0.
Forbrugte omkostninger'., OTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr- 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
o^ o
•o500.000oi'
'o500.000
or
Økonomiske befirundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR Transp o r tArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009T-09-312009-03-27650031Værktølskasse om pengehindtcrlnq01-12-0931-12-11
DeIndeværende foreg! endefinansår' finansIrReqnskab ' RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpns (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostntnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og aOornementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Proiektadm. Og mødeaktiviteter 1 altUDSTVR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udglfter 1 altRejseudgift1. Retseudqift indland [konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLANDANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)1 altV ':-'^0
^
. .-,• s''00
,•.IaltRegnskab1 altBudget
Afviqelse
• • 'V1 ^ 'v 6-
:'
i'Z 'iy'y 0;
'
•-.•'.y-)•••• '•' • •:
^"' •'•'•"

'-"'•- - ; ^,

000000
; d-"
0
• ..."
0
0
6
JyZi\\jy-..
•• ,o•»'•o"
235,00040.000
235.000
,.-,40.0000
''i • • '• :o
'..
0
••/'-•.o
•' -'o' .0
d
275.000? - ^ 2751000000.0
"• ' o."
00000
= .
0
V- '
"'o0
•.' - ZZ: *' 0"
"o'
25.000
.- •. �'25.00025.000'0
25.000 K00
-ol
>
or-' .i'-r00
.0
-:, ~
-i; o'.-:.oi.
>
.•-'- • J
0
.,,0
of • •f•0.
.-0---'''O0
i,l:,„'iV'0
00D0
• • o'
2. Effektevaluenng (konto 350)3, Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter 1 alt:UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overfort sidste Srs resultat-
'z---^'s<' •j"yiy-"-�'•:. - 0 't0.
000
0!-0
y - y
\
Q
' .. ' • 'Anvendt bevilliget tilskud (ej nævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT' . :'
'1-9S:Z~-. �.00
00
0
. ."-~%•''••-d'oot:: 0'100,000
\'u00
000
' ipq.ooo. y y .. 0'70
- . '
t
: ..
,
•0
100.000
lOO.OOO
;
0
400.000
r
400.000
•-.'-'o
400.000
• 400.000•/'.O
' . 0
000
d
i' 00
,.
0
400.000!0!
400.000.
s
0
0
LlkviditetsoversiqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverfortOverfortOverførtOverforttiltiltiltlltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
400.000O. - . 'O' O
400.000O
o- o• ' \ .y o.
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, CatoMidler midlertidigt retur til Artejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. flecember af udbetalte midler [3 mdr. reglen)'-
• •o'. •. • o^400.000Ooj
"' o-o400.000..-.'Z'.'' ob•o
Bemærkninger tll eventuelle afgivelser I regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for Aktivitetstilskud B A R T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Boqhotderi-nr.ProiekttitelP r o i e k t startetP r o i e k t afsluttetProiekt forventes afsluttet2009S-09-322009-03-28650032R e v i s i o n af brancheveiled ninq om personlige værnemidler01-12-0931-12-11
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 2 5 0 )Parts-konsulenter. TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, i k k e m o m s reg isteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG HØDÉAKTIVITETER1, Mødeomkostninger (konto 3 0 0 )2. Kurser, s e m i n a r e r og k o n f e r e n c e r (konto 3 1 0 )3. Faglitteratur og a b o n n e m e n t e r (konto 3 2 0 )4, Projektadmtnistration (konto 8 5 0 )Projektadm. O g m o d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG M A T E R I A L E R1. Udstyr, materialer (konto 4 0 0 )Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. r r - u d g i f t e r ( k o n t o 5 0 0 )IT-udqifter i altRejseudgift1, RejseudQift indland (konto 6 0 0 )REJSEUDGIFTER, I N D L A N D i altA N D R E UDGIFTER1. Trykning (konto 4 5 0 )2. Effektevaluering (konto 3 5 0 )3, R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m,v. (konto 8 5 0 )4. Diverse udgifter (konto 8 0 0 )A n d r e udgifter i altUDGIFTER, 1 A L TAktivitetstilskud(hævet)
h1 Indeværend'e f i n a n s å rIRegnskabt-.'y.'.'.00
UeforegSendefinansirRegnskab
I altIaltR e g n s k a b Budget
000
-.
0'•0
00140.00040,0000180.0000020.0000t
'<'""yyoy yy-^0
;• ''\
'• 0y,o0
000000000
• .• -''," p:'.• • '
- -'''d• . 1
:•?•. - 0
''�
• i.y '•' 9.,-:..0;
'•'
i -'0.y 0
"_
• .0'd
'Z''^ • . "v "0- -.o'
••'..*
-yi.
0'0
20.000! •0 ;0
• - •. o'
• ''-'d.'• ':• y- : .0'i
'•-;.-••0r -,:V,'-y^0
0r.
-,-\
00
::y
>'b:-,0
00
i y
-•:-.-'000y0000000
1 "• "" '.- •
iyS^yi^• 0
d.-0
0'-• •
ol100.000000
y 'VVy
. -• •'.. \Z^'o..'y-Zi• •'i •.^„• •• ,
r o:• p"' o!
••:•"/;.'-'- '.0
Afvigelse .
•\:-oi-
y.
. f'
-140.000
•Z' . 4 0 : 0 0 0
-
i.-'.'
•0"o
-180.000
'y'o
V'
20:000
.,
•',20:000
r
v . i \':-yO00
Vi''-^'
..-C" • --^o
.0
V
0
.100.000
y..\' • !3 .
Vo
0
•'""-••• ^ -. ---00
'-d-.0y'-•'.":'.- 0, i , •*0'•''-0
lOO.OOOl-'' • •:• 1 0 0 . 0 0 0300.000300.000000300.000\0300.000"300.000
Overfort sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej h æ v e t )Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALT\ARETS RESULTAT
• • '-..o'?• -''0
0000\0-.^.
•-
.•000
' , " '•' Z^y ..0-
' • • 000
300.0000
" 0
i" .
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfortOverførtOverførtOverfortOverførttiltiltiltlltil&AR denBAR denBAR denBAR denBAR den
-300,000
Oy -SOP-OOOh . ,
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos Arbejdstilsynet
. ^'^: • '' oi . ' ZV'-o• •'- ''•'Zpi'Zzz io•Z'y^o' :-Z -O^•••,'y ,0X ' 300.000
ol' - ; v' -. Oot'^--'O
dfe :v '•' JO
' / -f'-r'
ofj^SZv. Spo|^'-.TO'-yy y i r iy-! •'•Vi j y -
0K30O.OOOOV' S--Q
'f... '•Uforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien'."Bemærkninger til eventuelle afgivelser i reqnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
' '':- :V. 0
o^:";*:'\ :-".-'o'
y-v.
..-vy.
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for Aktivitetstilskud BAR T r a n s p o r tArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-09-332009-03-29650033Færdiqgsrelse af branchevejledninq: Kørsel med benzin oq olie01-12-0930-06-10
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, TimerEksterne konsulenter. Fastpris (konto 200}Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke morrtsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1, Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadministration (konto 850)Projektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1, Rejseudgift indland (konto 600)REJSEUDGIFTER, INDLAND i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALT
jIndeværende:finansår^Regnskab1
ueforegå endeI alt:iait •finans rRegnskab 'Regnskab Budget;.
'Afvigelse •,000
"
• '• , • �-0
oi.k
0
1;.. . . ..- Z 'O
00
'b
yy-o^i""
0l'i'0•iZ.y .• P
'.y-'i-'-'s.^'i--,, .-'i-io.oop0Z'O" I40.0QQ
140.000
'•'V -'' 0,, 0-
0
oS "••' j . ..0
'0"
ol .r140.00000010,000 ' , ,l0,000r00
--S'
• .
• ' Zl^'- ' ^' -L-.
•:"'
0.1;
.-"^-.
-
0 .•c, •:. V00
d• •• d• 0.0-00.
•• V i'iy.' 0•'• 'S 0ZSv,orlb.OOOi- .• '10:000
"Sz Z^'' 'o;•.'•yO.
o\-y - •0
'*00
-.-d
oi\y00
••••
" •' " .:S'Q
.'V'-r: Z 'r j - "' 0
pd
00
V' '"''or
• -'•'-'V:'d.},.:--;-.'r.- 0
0
• "V^ • 0." . -• o'
00
" i: S''' 'oy -'. i-^. pYV -0-.0
0
000
'-:' i -yZ.o. ' '.•.'> p
000
iy'-
P00
0
-*'",'•".'- .'','"•.*S :•0• .0000
1'-...
•.
'".*•'
• . ;.v-
:o
''<: • . .. v:o
'V- . ^
0
"'.'- - • ••0'. ...-^0' 1 •• r
V 0'0
0y .,•0
'
. •-. ^'jSo
0*
0\0
"• '•
-s-
0
• -ro
E1 • .
0
150.000
150.000
0000
150.000 t'" •'•150.0000
0' y0
uO
Z -
rÅRETS RESULTAT1
olI0
00
150.000
150.000
r00
y
.•. r y .
ir
.
<
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført:OverførtOverførtOverførtOverførttlltiltiltiltilBARBARBARBARBARdendendendenden
150.000
or :i5o,oop'Ofj'
•:. -''.0^:"'-O'
of'o|0|\f
:..o.... ':• . O.y o
•,-i\y:. 0.
'SV-y',ji'Si^'d
' •A. '.:'o'
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos Arbejdstilsvnetfe"'
- •�;£vy-o•y:.Q-150.000
r- •.Z/. y.O• f - i•
• - '..:'.o150.000- i:-0
OUo'
\'.� 'i 'i.:<:^y,
IJfnrhruot rest Dr. 31. der-emhpr af udbetalte midler f3 mdr. reglen''^
L -^•' Z ":yo'f " - y : :.0'
•.iZ.Z'-,-,r
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne