Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7
Offentligt
923702_0001.png
923702_0002.png
923702_0003.png
923702_0004.png
923702_0005.png
923702_0006.png
923702_0007.png
923702_0008.png
923702_0009.png
923702_0010.png
923702_0011.png
923702_0012.png
923702_0013.png
923702_0014.png
923702_0015.png
923702_0016.png
923702_0017.png
923702_0018.png
923702_0019.png
923702_0020.png
923702_0021.png
923702_0022.png
923702_0023.png
923702_0024.png
923702_0025.png
923702_0026.png
923702_0027.png
923702_0028.png
923702_0029.png
923702_0030.png
923702_0031.png
923702_0032.png
923702_0033.png
923702_0034.png
923702_0035.png
923702_0036.png
923702_0037.png
923702_0038.png
923702_0039.png
923702_0040.png
923702_0041.png
923702_0042.png
923702_0043.png
923702_0044.png
923702_0045.png
923702_0046.png
923702_0047.png
923702_0048.png
923702_0049.png
923702_0050.png
923702_0051.png
923702_0052.png
923702_0053.png
923702_0054.png
923702_0055.png
923702_0056.png
923702_0057.png
923702_0058.png
923702_0059.png
923702_0060.png
923702_0061.png
923702_0062.png
923702_0063.png
923702_0064.png
923702_0065.png
923702_0066.png
923702_0067.png
923702_0068.png
923702_0069.png
923702_0070.png
923702_0071.png
923702_0072.png
923702_0073.png
923702_0074.png
923702_0075.png
923702_0076.png
923702_0077.png
923702_0078.png
923702_0079.png
923702_0080.png
923702_0081.png
923702_0082.png
923702_0083.png
923702_0084.png
923702_0085.png
923702_0086.png
923702_0087.png
923702_0088.png
923702_0089.png
923702_0090.png
923702_0091.png
923702_0092.png
v-v v ^ l - - " . ^*^'"-^ •'
ÅrBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE•• '.. - - s - ^ r * - i : - '2009S-06-032006-04-04658703Kataloq over qode eksempler på tekniske hjælpemidler for01-03-0631-12-0930-04-08
.' - " -Indeværende foregåendefinansårfinansiriRegnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProTcktadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr oq materialer i alt-..
Ialt .Reqnskab
I aitBudqet
..Q00177.25265.6250242.8770000000...0000200.00050.0000254.2530000250.00000
lAfviqelse.".^.^ .".
^ -"1.0:Q22.748
:L'
011.376Q11.37600Q20.000
177.252TjMl
-27.Q0i
.1'--^-4.253
• '0• 0\-05.000%5-000- 0
025.00025.0000
20^00020.0000
20.ooo:00
o!00
0
1IT-UDGIFTER1. U-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Relseudqil^ indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i alt' :..0-0075.900: ".0'-G00
.100.0/O
00 _ _75.0000
000
.c- 0" " 00^50
075.00000075.000317.877320.000
0075.G00I349^25334?"2S3
0075.000
lp
tUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultatAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (ej anvendt)INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT[
;31,37529.2532'.123002.123. 31.376317.8770'-00350.0001350.000000
17A7747
-0
349:253"0
350.000 1
'"'i
"
b
1.-.
:i
t\
•%747
'
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 30/1 2007BAR den 23/7 2009SAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 04-11-08Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)lK2§f253l^2ff23|30.0002.1231
Bemæi-kni nger til eventuelle afgivelser i regnskabet:;.Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
rir' --i-'^-ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-n r.Projekttitel
'-^
X-:
z -
Projekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE^ 'r •• .."J:2009S-07-032QQ7-04-Q3658803Revision og genoptryk af checkliste om artiejdsmiljø ved udlicitering afrenqørinqsydelser01-05-0731-12-0931-03-08
Deindeværende foregåendefinansår -finansSrRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsuienter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminsrer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstvr oq materialer i attrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto SOO)IT'udqifter i altRejseudgift1. Rejseudaift Indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, 1 altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effekteva i uering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overfart sidste SrS resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT0^76.936!,-^78.8S7
I aft.Regnskab
I altBudqet
:fAfviqélse
,1
100187.50029.4210216.921000000. -. ^00187,50091.3570278.8570- 00IS.QOO0IS'.OSOl000280.00000
10092.500
- • "/ • "o.b" 0" - ' 61.9*86061.936
......
-9L357•0- 01.143
280.000 f00020.00020.00000
"'b•--0
.
00
:
bis'.obo15.000Q0
S.OOOSvQOO00
.100
or[00
0M00
i:0000
0
00• .;
C
0000000"
00
.
,000• ^-000
p
00000216.921215.0000
00
0
293.857300.0000S.^43. 0006.i43—...6;i43
å• "P-76.936
1.9210216.921 r
b0'293.857
00300.000300.000
1ol
:0
!.
. .. . !
1 ,.
-
1;
LikvlditetsoverslgtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltlltilBAR den 26/8 2008BAR den 17/4 2009BAR den 23/7 2009BAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 04-11-08Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
Bemærkning er. tH eventuelle afgivelser Tregrfsltabet:".'.Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
"j^,.!:' . - ::..s- .- -ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
• - '-"
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE„-ir-.'':'.'>'s^-^v,^!.-2009S-07-052007-04-05658805Det gode praktiksted- opfølgning på 1 æ re me sterk roj ektet ogoplysninqskampaqne01-01-0731-12-0931-12-08
• ^, f •UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand ! altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Oq mødeaktiviteter i attUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, I altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (tiævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT.277.515"0;Deindeværende foregåendefinansårfinansårRegnskabRegnskabi000017.493017.493!000000i alt.Regnskab
'•i • • i-..'.
I altBudqet
AfviciélseW^1" -
0b200.00077.5330277.5330
00 -275.00000275.0000D025.00025.00000--;
•00-75.000-77.5330Q-2.5330Q010.00010.00000
d2SQ,00060.0400260.040/b0015.00015.000
b015.000015.OOd0
b0
olI00
.. . .610. _0
00 ''
00
0.08750b
000000oL
0_ Q-875bQ1.600»2.475295.008295.008-7.493_b
0000000 :i300.000300.000000300.000_^
00'8750
- P' -1.600-2.475.4.9924.^92000
. „
ivsoo.2.475
1."277.515285,008.'•5 '.-7;49307.493017.493017.49310.000
b295.008
4.992
111.
" Ib^1
i;
Li kvid itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfartOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 10/12 2007BAR den 17/4 2009BAR den 23/7 2009BAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 04-11-08Penqe tilgode hos Arbejdstilsynet
'
^^doslH ^ ^ ^
290.000 M B P l ^ i l-7.493 ^ ^ ^ H I T b 'j
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr reglen) '
iBémærkhinger til eventuellé afgivelser i regnskabet: ^H;: _Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE:«---A'..--^v-.r z'-^.,.-.-.ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet--2009S-07-062007-04-20658806Inspiration til s undfied på arbejdspladsen01-10-0731-12-0931-10-08;-3f.-~'^;.r ni: "-"ri.
--..
DeIndeværende foregåendefinans^'finansår1ReqnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsuienter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altb025.000
i ailRegnskab
I altBudget
Afvigelse
r : ..00300.0003.0450303,04500000000300.00028.0450. 328.04500020,000020.000• 0000330.00000330.00000020.00020.000000-.00
30,000_ -28.045• . 0. 0_ l.:9S50
b-;- , .25.000"'b0020.00020.0000
.
....^~ 0. 00
bl
000
1IT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v, (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overfort sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT,00b000000- • ,000303.045)150.0000153.0450303.0450.0" 00000000350.000{ _350.000000350.0001.155.-:80D-8001.155i;i55000'. 000^- 000. 00000
'o« 0b800800348.845348.8H5
sob.80045.800198:845-1S3.045-00
-153 .bis:-bD348.8450
45Jé6d-0
I
/
....
1 S .. .;..x:
LikvlditetsoverslgtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOveri^ørtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 26/8 2008BAR den 17/4 2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdrreqien)W ^ ^ ^ ^200.000 Hr"''^l'';55l-153.045*''^01
,iBémærkriinger til evehtuellé^afgivelser i reqnskabét: j ^.Faglige begrundelser for afvigelserne:
"i""'^•J^.'••'""V "^!-"'" "
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
X:,.~J^.:ArBAR.nr.ATnr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE, —"-NT^--^'i.2009S-07-122007-04-12659912Bæring af kister. Ajourføring og genoptryk af vejledning omhåndtering af kister fra 199501-05-0731-12-0931-05-08
'^7UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)
V''^^'' %ktf
E5eI&devsérende foregåendeftnanslrfinansårIReansl^b ,f Reqnskab1
. •' . ",0001.26401.26400
IaltI altIReqhskab Budget1000Q159.23718-07601773130000.. 000000130.00000
AfvTcjelse
• •' r•r
0-= - 0^29.237-t8.Q76b. b-47.31300
159.23716.8120176.04900000
Eksteme konsulenter, i kke'momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i alt
130.000!.00020.00020.00000
'
.
• 0b
b20.00020.000D
.'00
00
o00
1IT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effekteva i uering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i alt
j0000
l• 00
i
100
c020.52500020.625
0000000
. .Q: 020-62500020-625
0050.0000005Q.OO0r
0029.37500029.3752.0622.06200.'•0
-UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT^21.889122.338-i.b4900. 21.889176.0491 197.9381 200.000175.00001.0490176.0490197.§38' -1.049^'b200.000000
;�197.9380
200.0000 . . ^.
2.062... 0
1o]
!
. . .'•
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 10/12 2007BAR den 17/4 2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tjl ArbejdsUlsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midler midlertidigt retur til Arbejdstiisynet, 04-11-08Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen) 6 i i S f o ^ 9 l^-1.049
Bémaerkninger. til eventuelle.afgivelser i regnskabet:;- ..Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-07-142007-04-14658814Folder om Ti qode råd om kemikalier01-01-0731-12-0930-04-08"> s,'.
^:"S.Ialti-lAfviqelseI00200.00000200.00000025.00025.000000
[5eindeværende foregåendefinansårfinansårRegriskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter. Ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 6O0)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER 1 ALTA R E T S RESULTATL,],10
I-altRegnskab Budget1•. . 1000. 150ÆOO• 128-9140. 278;9i4. 0.0b15,0000.15.00000
'00;;094-168094.168
"b, -- 50.000-128.9140•0-78.914."b
150.00034.7460184.7460
.-
'o015.00015.000
0 •: -00000
•0010.00010.0000b
b0
b0
00
00
00
00
• "b.-55.0560
0000000184.7461180.00004.7460184.7460
0055.G560080055.856!
00125.000000125.000350.000350.000000350.0000
b
b69.94*4b
p" - ^ 80.0" " 55.855165.024169.770"-4.7460
b-80069.144"23023b
1 .
349.770
-'^9.7?0-4.746• 00349.7^00
165.0240
#
. , ; -• -g, 230
•^b- T.
1
: ••a
Likviditetso versi gtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverfartOverførtOverførtOverførtOverførttiitiltiltiltilBAR den 10/J2 2007BAR den 17/4 2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tii Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Ariiejdstilsynet, 04-11-08, 22-12-09Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)i^E^^W-4.746
iBemærkninger til evef>tuellé'afgivélser i régnstcabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserneDe tekster, som den eksteme konsulent leverede, var af en så ringe kvalitet, s3 det var nødvendigt at gennemskrive dem fiildstændigt. Derfor blev udgiften tilpartskonsolent højere end budgetteret, men det samlede budgel for projektet er ikke overskredet
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE•.: ' '.-..^ "r r-'-^y--.- •'.-j--"T, •t.
ArBAR.nr.A T nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt f o r v e n t e s afsluttet
-'.• •-. .: .s^~ •2009S-08-012008-04-15658901Nedslidninq i renqørinqsbranchen01-10-0831-12-0901-10-09
-'
-i
• .s •••• •%
; .
jlieiiwJeværéndS f o r e g å e n d efinansSrIfinansårRegnskab{RegnskabUDGIFTEREKSTERNKONSULENTBISTANDlaitRegnskabI altBudgetAfvigelse1:00200.00040.0000240.00000015.00015.00000_".'•;0-- - 00'•• 1 8 4. 00.384o
P a r t s - k o n s u l enter. Fastpris ( k o n t o 2 5 0 )P a r t s - k o n s u l enter, T i m e r (konto )E k s t e m e k o n s u l e n t e r . Fastpris (konto 2 0 0 )E k s t e m e k o n s u l e n t e r . T i m e r (konto 2 1 0 )E k s t e m e k o n s u l e n t e r , i k k e m o m s r e g i s t e r e t (konto 2 2 0 )Ekstern k o n s u l e n t b i s t a n d i altP R O J E K T A D M . OG M Ø D E A K T I V I T E T E R1. M ø d e o m k o s t n l n g e r (konto 3 0 0 )2. K u r s e r , s e m i n a r e r og k o n f e r e n c e r (konto 3 1 0 )3. Faglitteratur og a b o n n e m e n t e r (konto 3 2 0 )4.Projektadminrstration• •-
d
0000000000
0
7"-
••
b
"
b
200.000_,39..815"0
2OQ;OOO39.816
g239.81600015.b00
239.816000
. oo
15.00015.00C^'.:0ff
o000
P r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n o g m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. U d s t y r , m a t e r i a i e r (konto 4 0 0 )Udstyr og m a t e r i a l e r i altrr-UDGIFTER1. r r - u d g i f t e r ( k o n t o 5 0 0 )IT-udqifter i alt
o l <• 15':00D0\'- 0
oi00
000
00
00'
00
Rejseudgift1. Reiseudqift i n d l a n d (Konto 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , i altANDRE UDGIFTER1. Trykning ( k o n t o 4 5 0 )2. Effekteva i uering ( k o n t o 3 5 0 )3. R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m.v. (konto 8 5 0 )4 . Diverse udgifter (konto 8 0 0 ) (layout)A n d r e udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud ( h æ v e t ) (konto 9 3 0 )Overført sidste å r s resultat (konto )A n v e n d t bevilliget tilskud (ej h æ v e t ) (konto )H æ v e t tilskud (ej a n v e n d t ) ( k o n t o )INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT*• ,..00000000000 •001O.-.00000045.00b45.000 :300.000300.000000. 258.4160300.0000:
•.
00000
0• 000
3.600
3.6003.600
. , 4l4pO-\41,400l i
_3.5oa
1,
r-258-4161258.41600-0, 258i416.-1,0
258.416258,416
41.58441,5840
• �. 0
O
O
.9/o. .41^5840
1 ::
-• -.0
O0
_
.
1
Li kvi d itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverfartOverførttiltiltiltiltilBAR den 23/7 2009BAR den 1/9-2009BAR den 22/12 2009BAR denBAR den
300.000
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tli Arbejdstiisynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 20-10-09Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)300.000aKJ!>liUI
Bémaerkninger.til'eventuelle afgi vels'ér. i.'regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE.--."i , L"j:--s."y^-,-.T^r;--^.-
'•
•.f::'',A.. 'i--.
ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-08-032008-04-02658903RIslkovuderinq ved pumpestationer15-01-0831-12-0901-04-09
Deforegåendeindeværendefinansår.. - finansSrtReqhskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konlo 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationI-
I aSt .. _.Réqitskabf. . ...00b,.0187.500.28.7380216.2380000
I altBudget
Afvigelse1 . " ..000.037.500.-28.7380
0.0' b3.1600.,. 3.150'000
187.50025.5780213,0780000000
225.00000225.000;0015.00015.00000.
b8.76200015.00015.00000
0{00.0
Proiektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift Indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, 1 altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4, Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
. ^oQ,0
0.0
00
00
00
00
.
.
.
b
000000..
0_0
0060,000000
60-22.00000-i.600
- --82;000
82.0tffl00- " -1.60083,600299.833!299,838-93.0788• -".,0
t- 00
1,600
83.éoo!86.760179 J 3 8-93.0780
0213.078120.000093.0780
6o,ooori300.000300.000000300.0000
-•' -is.ébbi.162' 1620
S QQ
sej'éo,".. 0
213.0780
2dé.838
'i620
-
b
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 26/8 2008BAR den 13/11-2008BAR den 17/4 2009BAR den 29/7 2009BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, 20-10-09
Penge tHoQde hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
-93.078 It" •Æ^"')!.
Bemærkninger tii eventuelle afgivelser i.regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
.
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R S E R V I C E'U.ts.y^'rH'sH.''•-CJS;'.'.'"-fKc*'r-JJ'-f • • ' ^ T -' - -3-.;.T!"V. .D'.' • •„
ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-08-042008-04-16658904Folder om ung es arbejde01-01-0931-12-0901-08-09
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. RegnskabsadministraOon m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hssvet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
tieIndeyærénåe foregåendefinarsirfinansårReqÉKkafa-Reqnskabi0
-•.,r000000! 0.00'•'00 '• -000000
Ml."
•é-:IaltlaitReqnskabBudqet00086.5840: 86.58400• 010.00010.000Q:. 000130.00000\130.00000010.00010.000000000• 0
[.^Afvigelse
30•0130.000-86.58400_43.416'0
.
86.504
86.584
:o0lO.OGOlO.OQol;0
oi00
[00* " •
10000i.
0
Q._bi02.575•0b800103.375c- "J:99.959
0000000Ol00000
00102.575•i •b0800' 103.375199.959, 4g9.9'59
0060.00000060.000200.000200.000000200.0000
..:o0-42.575Q0-800-43.37541!4l"Q0
199-959
t.
'••0. ..fl. .0199.959
. •
b•0
.199.959L.,.-.. 0
410
10.0
..-i
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtoverførtOverførtOverførtUitiltiltiltilBAR den 23/7 2009BAR den 18/11 2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerpenqe tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen'joT'iisgl200.000H
mh-frnmå'*^m
mmmmom5::
sa^-jnim'^
Bemærkhinger,til eventuelle afgivélser-isregriskabet:' , "i -Faglige begrundelser for afvigelserne:
' J
økonomiske tiegrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEii.;U-i-"tt-5'*r.::.'o"\,^'.-----v -i.v-;;n-^-iT"" '.-v KV -' ~ ,
ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
,, i-i:---•>. -z-å :2009S-08-072008-04-17558907Postkortserie om sundt arbejd e01-01-0931-12-0901-12-09
'V.'Deindeværende foregåendefinansårfinansår..Regnsl^bRegnskab
-
I ail
.>I alt
•-"i-Afvigelse
Reqnskab Budget
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsuienter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsuienter. Timer (konto 210)Eksteme konsuienter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2, Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4, Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT...-• '*
-0000000000000000•062.888'45.5b400110.00000110.0000005.0005.000\ -00,.0
-
b47.113-45.504b01.60900
62.88845.504
.4,*• • -6, 108.3921000
b.108.392^0
q0000
/-
5:.0oo..5.00000
• 5.obb0" 5:00d
00
ol00
00
Q0
00
0b
00
00000000000,
0
0085.00000085.000
0013.888000'13.888
b^1.113000
7mi30• 0• b71.113^?^84.504184^04
1 .184.504,184.5b4,000184-5041200.0001200.000000200.000 L ?015.49615.4960
•P01S.496, .0
C. • ^ 0,184.504
00
. ^.\00• ' .i
^-0
f
•^
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiitiitiitiiBAR den 23/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Forijrugte omkostningerTilbagebetaling til Arijejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
Bemærkninger tii:éventuellé afgivéiser'i regnskatiret:^"-f j 'Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet"fls.'"" ''•'t-"':.-.fs^J. z i-'y •'"•' - ... ^ : \ r2009S-08-092008-04-09658909APV oq tunge laft - elektronisk APV for Telt- oq festudielere.01-07-0831-12-0901-04-09""^'"' •.-.-''f'"'"'t'
i"
*.-!- '
...:r.
.-."I"
DeIndeværende, foregåendefinansår ....'^ finansårRegnskabjReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i alt;"0104.998;. 15:8000120.798
I altRegnskab1,000\.00104.998r26V1530131.151
I altBudget
Afviqelse
00105.00025.0000130.0000,i--i
'
5
2-'1.15^b0rSl.lSl0000i000
10.353010.3530000000
P6'bID.O&D10.0000Q
•*0010.000.10.0000. >. . 0
0010.00010.00000
1IT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effekteva i uering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT1C^...0• 0000.002.000. . ,2.000132.798143.151000010.3530010.353010.3530:i43.i5i.00010.00000010.ooo!.0010.00000-2.000,8.0006.8496.8490006.849000' 0' .• 00000
• -'
'bl:]
0
.. -00002.000
: , 2.000
i143.151143.151;-10.353150.000000150.0000
IISO.OOOt
,- . ;''
''''0
-10.353
6
'"'o
1^2.798
• ;"(i
1
:
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 17/4 2009BAR denBAR derBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Ariiejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 20-10-09Penge tilpode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
;BemaÉ"rkriinger tiliévéntiielle afgivelser r r é g n i s k å l j e t : ' . ' : . ' l iFaglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-08-102008-04-04658910Opfølgning på sundhedsprofiler for politi: Inspirationspjecen "Det gode liv"01-01-200831-12-0901-12-08
-: •. • -i- '.''UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oa mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT00000064.7380080065.538218.0641160.000058.0640218.064:,Q064,73800'80065.537238.119238.119-58.0640000135.000 ,000135.000(;'.-lljtdeværende De foregående'finansår "' ^ finansårlaitfRegnskabReqnskabRegnskabi.-.1 altI BudgetAfvigéise. "I"
-0000150.00000150.00000015.00015.000000"b5Æ0O-13v58,20Q-7,582
.'
000
00144.0008.5260152.5260000000.-
i4^'.00013.5820157.58200015.0000" 15.000
5.056
.
95.0560"b0
b
. 00. 0
15.00015.0000
• 0. J-"..
'-b
000
100000010'0
_...o070.26300
••-/o-1-120.05678.119-58-0640
-spo.69.4&3
}300.000300.000000300.000061.88161.883'00061.8SX
- '- b>2Q!b56
238.119
i0".-:'0
' • _-.
"o
1 -
T
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud Fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiitilBAR den 13/11-2008BAR den 17/4-09BAR den 1/9-2009BAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstiisynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstiisynet, 20-10-09Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
BémærI*rilhgW tnevéirituélIe afgivFaglige begrundelser for afvigelserne:
1
h---'^... .M'-.
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for Aktivitetstilskud B A R S E R V I C E•i:,: r-^^r'j^itss^tr.^'-iisir.a'-'Ss'.r ^»c^f;^'=^-5^"^K^!s^<:'i.r'«rv' ••^^•'^-rf''^;i"ir4is^;i:i'«-t','~'s:ifi''-Ki;-?^^A''Ar2009BAR.nr.S-08-11AT nr.2008-04-05Boqholderi-nr.658911ProjekttitelOpfølgnlnqsproiekt: Pjece - Sundhedsprofil for det unitormerende personaleP r o j e k t startet01-02-08Projekt afsluttet31-12-09Projekt forventes afsluttet31-12-08
^o^ooos m
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsul enter. Timer (konto )Eksterne konsuienter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsuienter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern k o n s u l e n t b i s t a n d i altP R O J E K T A D M . OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310}3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4, ProjektadministrationP r o j e k t a d m i n i s t r a t i o n o q m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG M A T E R I A L E R1. Udstyr, materiaier (konto 400)Udstyr o q materialer i altrr-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)r r - u d q i f t e r i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altA N D R E UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4, Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALT
DeforegåendefinansårISegnsitatt^.« R e g n s k a bW-kSl^'-S
f 4 •••K>"V; '-'''siI alt
"Regnsicaiib;i; -3Budget0000165.00000165.000
•ftfifrgelsE"*"-^
IlSif
E ^ i f r ' ' ^b
130.92922.5330153.462
'
b
000
0\
1'
-;s- ib
-
,i
0\015.000'''Q- 'r'15,00000
•\ " -""-IP
.'C,C: »ji^-fÉr."" iS-boi• f
00 ."/"'/,:lS.QbQ0
..
"1/
.'^^é
?^:^;\b„^X"'b
4"'• '-. . '-%.''s ' ' b• X '"b
0 ^C^-'
0
01 '0C•.'-..."-j-
r. C ' ' ™3
0
00•'- --..ri. ^..1--%75.68600075.686i-„i"'-n^5£74:4
00120.000
*"''000
4*3^i
|./ '
'."i-\'-S" f:„ : ?!
120.000
2 2 9 . 1 4 8 ZJ-"'-250.0000020.852229.148
25-4.892"
300.000tit300.000000300.0000
r^lS*5.108
•• "'•••'.d'J- ;
" .i"-' •ARETS RESULTAT0
^;-;ø^f
li,.,
^
LikviditetsoverstqtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført til BAR den 26/8 2008Overført til BAR. den 1/9-2009Overført til BAR denOverført til BAR denOverført til BAR denForbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, 20-10-09Penqe tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr, 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)8<J2S«-..'
s300,0'
o^^^^^^S
50.00020.852
i ' l'Jhi
I Be'maerko'nger^:til evéntuellé;aFaglige begrundelser for afvigelserne:
i-regnskabet:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-08-122008-04-06658912VærktBjskasse - Konflikthåndteringens ABC15-01-0831-12-0901-04-09
peI foregåendeifinansår|iRie#fi]a^bl>3 RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter, Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1, Mødeomkostninger (konto 300)2, Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4, ProjektadministrationProiektadministrationmddeaktlviteter i attUDSTYR OG MATERIALER1, Udstyr, materiaier (konto 4013)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1, IT-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1, Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v- (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)140.000SOiOOO-.2bj60GI alttir • ;„iRfe^isRafeK ^ BudgetifjcieEré'..
oO100.00017.651O117.661
O
o170.00070,000
.b
O240.0001OOO20.00020,000
O .
>bb
U.
b
ooo140.000117.661i100.00049S';9aia400.000^400.000OOO400.000
Andre udgifter i altUDGIFTER^ I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTA R E T S RESULTAT
Hmm
o17.661O117.6611
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOveri^ørtOverførtOverførttiltiitiltiltilBAR den 26/8 2008BAR den 17/4 2009BAR den 23/7 2009BAR der 1/9-2009BAR den 22/12 2009
400.000
Forbrugte omkostningerTilbagelaetaling til Arbejdstilsvnet ved afslutning at aktivitet, datoMidler rnidlertidigt retur til Arbejdstiisynet, 20-10-09Penqe tilgode hos ArbeidstilsynetUforbrugt rest Dr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)bil\300.000-17.6011 am0
•Blemær"ltiiingef?til eventuelle,afgivelsersi:regnskabet: ;Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt f o r v e n t e s afsluttet2009S-08-152008-04-18658915S ofhwa re p roq ra m01-01-0931-12-0901-12-09
p ^ f e ^ l i a | | foregåendeIfSrJSgl;!"'-^ IfinansårIRSgiSsI^b 1 ReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto)Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altP R O J E K T A D M . OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationP r o i e k t a d m i n i s t r a t i o n oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer 1 altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter {konto 500)rr-udgifterRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altA N D R E UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)A n d r e udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )~'" .Q• ^ . v — ^..
I altBudqet
t)^ i:'- ^.fn?Afe«Qéts5e^.
00
00480.000
"• t. (~ • '-^
?^,--fbBloio^'.= b
000
•: ' -H':éå^\ S
00
/..ri480.000f:-000. 36-8
0 yj,„4?9vS3200
- -bb
.^^-| •-•;'-r
• • • '' j:^' i r Joroøb
0000
'-• —•'••'zl.brø' -'r .aoiOlia•..^ , i t j - i
20.00020.000i-00
.
' -..b
r
i'Q
|
• '
.b
... .. .^0^f-f-''•. 'Q-
, . • ' b
00.
b.•b
i alt
ol
.: • .' 6s-0
.T. b
1- •o(:,. .':,000000"'0^000
b
• ™.......
i. Z'-
'Z \'•1'-";\ :-".. b'é.
r'i-'i
f . : •
,:Jo'""'^'L l'-T!. 1
0005 0 0 . 0 0 0E. ^-CT500.000000
f
."^
o r , ,499.63210000^•i*?t99i63>
iss• '• lii
'' ''''Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER 1 ALTARETS RESULTAT
,:. ^:-�-"--<f
0 h:i<'M9ÆM%
500.000
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførtblbltiltiitiiBAR den 17/4 2009BAR den 5/11 2009BAR den 18/11 2009BAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen) I500.0001
Bemærkninger til evéntuéllé afgivélsér Ifr^nskabét: l-l';^ .'iFaglige begrundelser for afvigelserne:
11;™
"
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet;V:.'.-ss\: rc2009S-08-182008-04-07658918Vejledning om sikkerhed 1 bowlingcentre15-01-0731-12-0901-04-09
Deindeyæreride foregåendeFinansårfinansirReqnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (korito 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2, Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer 1 altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter 1 altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, 1 altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT; •--00000000
Lait ..1. .I altRegnslcab .BudgetL:00\
Afvigelse
r-00000565,0
0
00
0
' Q
110.00011.5710121.571000000
_ iis-.oob44.4350154.43S00
110.00045,0000
'32,864032.8640.0
'.155.000000- 14.00014.0000015.00015.0001^5
\,"-'-o5550' 001.0001.000rrrrrrr
b. 14.00014.000
00
00
0
0
00
00
00
00
00
0066.953002.40159.363237:7981237:798-2:li5"71=-0
00130.000000130,000l -300.000r300,00000..
0063.038.0
tf-66.953
- '9Q2.401"59.363
. • . P-2.40160^63762.20262 .•202
1116.227121.5711100.0000
r
137.791
, "o
' • * • "1" •'Z.
21.5710• -i121.5710
.
•-_
0.., p
4
^ •0
0.300.0000
116.227
•237i?^^^•t •.0
62.202
é-:Z Zér •j
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførtti! BAR den 26/8 2008til BAR den 17/4 2009tll BAR den 1/9-2009til BAR dentil BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur tii Arbejdstiisynet, datoerPenqe tilaode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)' S *l'37l79stMm ^ m200.000iS 1 ^ ^ 0 2 1-2i.57iii^^
^^^
\ -• • -{'^1^
Bemaerkn'ingéh'til e v e n t u e l l e afglvelser-i r e g n ^Faglige begrundelser for afvigelserne:
' .''X%"
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE. . - i r : . . - J•• .
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-08-192008-04-12658919Ulykkesanalyse 1 Foriystelsesbranchen.01-05-0831-12-0901-12-09
^^'MÆåhMXM^'iéi • zfk ^fe if;UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto. 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1, Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, I altANDRE UDGIFTER1, Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT.:
•!.'' '.;^*..,-'^•%'?'-<
Deindeværende foregåendeBnansåri- . . finansårRegnskabReqnskab
i.åm-Reqhskab1„ ]
IaltBudgetlAfviqelse!
:"
0
00'.: <.
-p'0
00190.0000-;0190.00000010.00010.00000,
0022.438-40.67101.756-S •0000000
77.563. 15CSO0093.363b0010,00010.000Q_-1
90.0004.872094.8720000000\.'
157.56320.67-2-0188.235
-••0
b010.000010.0000
0
b00
0
00
00
"o
: �00000
00-0
0000 .00094.872i0094.8720.'"^'
0000
0000000200.000200.000000
' b01.201.1.201
91.2011.201
-1.201-1.201.565565
104.563199;435-'94^^72
199.435-199.435-94.372
7-ii
b. 00: 565
=• %-;", 0104.563
94.8720
199.435
200.0000...-^
.y .1
-1
.1
! •...0
l.
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 17/4 2009BAR den 29/7 2009BAR den 5/J-l 2009BAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)1200.000 n n
MillMMB^ffBémærimingéhtil eventuelle afgivelser i,reFaglige begrundelser for afvigelserne:/...:
IMBWMHB-94.872IH
MQKIMHi
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R S E R V I C EArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProiekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009S-08-222008-04-19658922Forhøjelse tll trykning af projekt Bæring af kister01-10-0831-12-0931-12-09
^ . ."
•Jl-
• 1
'--
•* :
-
. '-Jl.. •
\'
'"
''
i':
\lait;.. . I altRédhskab Budget1 _J0000000000000.00030.00000- 30.0000000000:
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANPParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsul enter. Timer (konto )Eksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostainger (konto 300)2, Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer 1 altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter 1 altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, 1 altANDRE UDGIFTER1, Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste Irs resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
DeIndeværende foregåendefinansår ,. finansårIRéqnskabRegnskab(y000".000•..'000"000_ ,0
MVfviqelse
!T'.
-. • 0_0
- 0000000000000
30,0000- 0.. i' 030.000000« •000. 0
00
00
00
00
00
.
00
000000000000
00lOO.OOO000100.000100.000100.000000100.0000
0070.00000070.000100.000!100.000000100.0000-"
00-30.000000-30.000-000
100.0000Q- 0..^.100.800100.000100.0000*" 0
'••-"o000
.
loo.boo
00
. y^ '
1,
Li kvi dl tetso V e r s igtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverfartOverførtOverførtOverførttiitiitiitiitilBAR den 17/4 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)i100.000 {
Bemærkninger til "eventuel le afgivelser irreghskabetr",-Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud B A R SERVICE- E" .-.J:^>"j'-~'^r.'-.~, -/•. .,•-^•<.-.,^
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttjtelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-09-042009-04-13659004Forhøjelse tll tryknlnq af Nedslidning 1 renqørinqsbranchen01-06-200931-12-200931-01-2010
'•••^:;^^.</'ø'.Z\yih,':'^:-2:y
i-y^ ''-J^ !':~^:f>-^^€Zl^,.-~.'-' '1^^-
DeIndeværende foregåendefinansårfinansårRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, Ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1, Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter 1 altUDGIFTER, I ALTAktivitetsblskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALT•?•A
, •".'~
.
I ait... r I alt•Regnskab Budget
Afvigéise
r"0000000OE000000000lO.OOO0lO.OOO0000000
b00520
' b
69.48009.4800
-9.480b9,4800„-0
•'L
005200
b00
•Q0
0" -0
bb00
ol0' ' '0
oi00
b0
b'.0. 0
00
00
00
"00
.
..
0
r
•.
0
0 . 10000000000 .00101
00
0090.00000090.00Ot100.OOO100.000000100.000Oi
006.750b00-6.7507.2707:270' '000712700
83.250-0
83.250000" 83.251:92.73092.73000
•."r:
0b
' [83.250]92.730
:
^2.730s S • b
y.
0
'•-•-
•c 092^730• • ' -1-/
b92.7300
ARETS RESULTAT
'.. -01
i.
LI kvidltetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiitiitiltiltilBAR denBAR den 6/10 2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tll Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetwC-Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)er
Bemærkninger
til/éventuelle
åTgiveiser ilréghskabet:
•jf'J'Z-.
Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e q n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R S E R V I C EArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-09-122009-04-10659011Revision af branchevojledning om forebyggelse af høreskader - forsvaroq politi01-01-200931-12-200931-06-2010
' J^?• " liDeSideVærende' foregåendefinansår. . finansårRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter, Tirner (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Eltstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Modeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Relseudoift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (kontd 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i alt.'.• ''^ •.
talt....I alttRédnskåb i Budget!100000OL000000-JbG00155.12554.8750210.00000015.00015.000000
Afvigéises> •
00
000-.4.53300-4.5330'0010,000IQ.OOO00•.
155.125• :-..59.4b8.=0214.533100_'0
155.12559.4080214.53300
'
b
S.OGO5.000
5;.ooo
. s.ooa
0
0
,00
00
00
00
00
000•0040b4QOI
0000
0
c000400
50005.0001000001230.000230,000000230.00001
5000S'.bOO000-400^00. 10.06710i.p67000• 10.0670
b00
iUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget Olskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT«''~
_ -219.933219.933000
4001.10 „219:933000000219,933000219.933!' Of
219.933
.o
Li kviditetso versigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverfarttiltiltiltiltilBAR den 23/7 2009BAR den 1/9-2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen
Bemærkninger til eventuelle
afgivelser i l-égnskaBetH r
:'
'C'^f-^' Z
Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProiekt forventes afsluttet
: > . ---,".2009
•- " „
• • •
S-09-132009-04-11650013Konference om psykisk arbejd smiijø/konnikthåndtering15-01-200931-12-200901-12-09
DeIndeværende foregåendef!fiansårfinansårReqnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand \ altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadminrstrationProjektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i alt....,:
-
'i
I altr a i t ..ReqnskabBudgeti
Afvigelse.'-0'. '0
".
b
0000000000000;
00385.01381,528.0
00386.00082.0000468.000t •00015.000is.oool001.'
'o385.01381.5280465.54110000000
• 988472Q'01.46000015.0001-5:0000D
466.54100
•00000
00
00
00
00
00
:Rejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3, Regnskabsadministration m-v, (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800) Forplejning på 4 konferencer for 400 pers.Andre udqifter 1 altIUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930}Overført sidste års resultat (kOnto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT.,:093-17393.173
j00!001000000000' 93; 1731700017.000 -000100.000100.0001600.000600.000 -•"000600.00001,-'1700017.000b006.8286,828
559.713!S5S.tl3.000559.7130.." t
ot ' 93.17311" ..:01 559.713000001559.713. 00b559.713
40.28740-.2870
• P• b• 40.2870
iOff
": •0J:.... ...
1,,
. " "
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltilbltiitilBAR den 23/7 2009BAR den 1/9-2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest or. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)nK40^287JgWIIIIMIl 1^nMB^^Ol08?i1 "t-1..
-^iciffmj
O^^^^HOI
Bérhæi-kning^ér til e v e n t u e l l e a f g i v e l s e r j regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
: V
1; >.'..-i.
.• V .- '^.'1 "i
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE••'^^•''••^'r,'!^.''^Li ..•••••/''.i>'.:-. iJ~ ••i -.-"."—•--
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetP r o j e k t afsluttetProjekt forventes afsluttet
- '.• ... • r-.2009S-09-162009-04-14659016Tiilæq til 2007-04-05 "Det qode praktiksted"01-06-200931-12-200931-12-2009, i"'^ ..
UDGIFTEREKSTERN K O N S U L E N T B I S T A N DParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)E k s t e m k o n s u l e n t b i s t a n d i altP R O J E K T A D M . O G MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationP r o j e k t a d m . Oq m ø d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG M A T E R I A L E R1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr o g m a t e r i a l e r 1 altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i a l tRejseudgift1, Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, I altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v, (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)A n d r e udgifter i altiUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I A L TARETS RESULTAT
Deindeværende foregåendefinansårs finansårReqnskabReqnskab• ,.r-. .
.1'
'f•'
b-0
^-.•-'-"tait(RegriskabI altBudqet00000000000000-00000b0
lAfviqelse ,
00
30.00000
•b'-0
" •"'o0
(-•'b
-
30.0*000
.0
. .
.010b0•Q
30.00010000
3o;ooopbbb
.
00•Q
of .00
.
b
- • 0D
r
'
-
0
00-
b0
0D
0
. . .
0
b:00
.
bb
0000000I0
b0
0Oi70.000000
,
100.000'00
igo.oop0
-30.000
..b
9-60". -30.00000
bibo.obblOOÆOO100.000
9.. 100.000100.000
7o.ooor -lOO.OOOf100.000000lOO.OOOf0^'
!
0 • . 10b.OOD0
b'b'.'"0
:
"
b.0
1 ' •. ^100.000.:" T " . /i.0
000[0
- ^-00
100.000...".V..
>
0
Li kvi d i tetso ver sigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynelOverført tilOverført tilOverført tiiOverført: tilOverført tilBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)tfW^WSiUSfi'OlS^mm^SOi0" '^'i-im-Ot^j»*-Il
MM
mm
Bemærkninger
til éventuélie'afgivelser:i.regriskabet:J>'^^
f. r^-i,;. ,.'--v' -'^=r,' VIK -'fU-
••-'•i;'-
Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEiArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet.-.„:.'t.
^.
'r.--
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsul enter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto)Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Oq modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materiaier (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3, Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
' ••'.>'"'.:'tie
2009S-09-172009-04-15659017Tlllæq til projekt S-07-06 Inspiration til sundhed p i arbejdspladsen01-06-200931-12-200931-12-2009
Indeværendeforegåendefinansår.,finansårRegriskab'Regnskab• 00.. 022.400
I alt1 alt-,RegnskabBudqet
AfvigelseS.
00
q
00000" 7.600
..p022.400
000
30.000 -0
"b22.400
b
"
'22.400' 0
01000000
. . ......030.0001-7.5000000
0•0000
'iQ
:-i '
• ,.0•: 9_0.00. 0
.
0b.0qb
ol00
Q00b
oi
i00000•..
6:..
b0. D75.375
.0. 00
-000000000'l• - - 0000-0.1^0"0Oi
10 .Ol -70.000 -00070.0001..100.000100.00000' 0:
75.375
-S.3750b0-5,3752.2252.225
b0075.37597.775
p0075.37597.7751' 97.775
:::-
b^b
h
0
0100.000.2i2250
97.775.
97-775
,- .0
0- •)
Oi .
1,
1
LikviditetsoversigLBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiitiltiltilBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, 10-08-09Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 10-08-09Penge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen
Bem ærkhi riger til "evéntuellé afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE• ,'i"T-'.^-'!-^T'rj "--r.-"---v •.-.-•-•>"•.'.: •
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
-..2009S-09-182009-04-16659018Overførsel af Bonrykkst oq Pumpestationer tit BAR service hjemmeside01-07-200931-12-200901-06-2010
:
V'l^ i ''h_'\^:i'^f': y , • - > ; . : ^
^ p ' " Vf'"51«:'.'v£å' " % j j ' i l
-V-'J"talt • /I altReqnskab Budqet
DeIndev|erende foregåendeftnan^rfinansårRegnskabReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-kon sul enter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materiaier (konto 400}Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, 1 altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT".;r_tb'i63.78063.780;G00t. 9.480,b0b0;
Afvigelse
. ::•• I,
.000010.0000
""""
"00
{bQ0
000000 :•0000000
.
.i
00
Q" 520
.9.480
9.4800.9.4800,-C00
6,0. " 520
10.000! .00000
b0
-.
-•
000Q0
bbQ
00
00
I .-54.30054.3000054.30054.30060.00060.0005.7005.700
Ot
0Of0000010000000^
000000063.780163.780- 00063.730" 10
001'•0000070.000170.00000070.0001,:01^'e -
b000
b.-bb0
qb06.220
é^.22d4-'0
b06:220" ."0
63.780
...... - :..iT- -' '• 01
!
LI kviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltlltiltilBAR den 5/11 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdsti lsynet
Bemserkninger til éventuellé afgivelser.i regnskabet: ii. ..Faglige begrundelser for afvigelserne:
~L & .' 4^
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE.-.V-'1'.-i;---,.s: ,-...,\- •. ,""f-•'•^•i-'J.."" '.itr,!'-iV.::,
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-09-192009-04-17659019Tillæg til APV og tunqe løft01-10-200931-12-200931-12-2009
'.*" • ".'."f*"-\''•• .j.^ '
\'
'
!j
De
IndeværendeforegåendefinansårRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto)Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materiaier (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altIRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATL""I,.finansårRegnskabIalt -I altReqnskab Budqet
Afvigéise000000000.<
"
-.
't0000000000000000000
*• ''000000
d00. : 000000b0
• 0- 000000
• 00.. 0010.000
10.00010.00000
- 10.00000
oL.• _ 0(0 -"'0
"o.^00
00f10090.00000090.000100.000100.000000lOO.OOO0!- . ^.,
00
ot000000_
000
';
00-9.B26-0: 0;-i. -9.6263743740' 003740
99-526i.. 0^01'99.62699.62699.626
99.6260, 01
m .: ' 99.626iOL00000199.62699.626000
'o' 0' 099.626..0
99.626JOt"0)
-
1
I....
1
L
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 5/11 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
0
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling tii Arbejdstilsynetved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstiisynet, datoerPenqe tilqode hos ArbejdstiisynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)' J /•! i00
Bemæ^ritfiii^^itutevi^Faglige begrundelser for afvigelserne:
-T^réqnska bet:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE-'.h..---I,!'"'I.S;.:,.-•„•',-"," • i r'j,.
ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-09-202009-04-18659020Tillæg til ulykkesanalyse 1 foriysteisesbranchen01-10-200931-12-200931-12-2009•JR
-
-3v
'•..;v'.'"^'i, V-
DeInd^^i^rénde' foregåendefinansårfinansårR e g n s k a b 1ReqnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVTTETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altiRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, I altANDRE UDGIFTER1, Trykning (konto 450)2. Eftektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALT;0/ ..l
I altlaitiReqnskab Budqet
^fvigelse
11b00000Ol0000000-
...-b000 .437.288-037.288030.0000 t.30.000100010.000lO.OOOl00.,0
6. ^b. 37.288
"'o-.' 0-7.28800"7.288000000"^0.
• r'-^
• '037.288J0b0
-b010.80010.000bb
^ 10.000: 10.000'00
00)
0Ol."'-I000 .000
00
00
• q0
•b01101.43800
001101.43800
0Ol110.00000 "0'V.
008i.-56300,• •
•1.•i- •: 101.438
-1
0 . . 101.438000001^48.726148.726
110.0001.:150.000150.0000t0
8.562.i:-2741.274
1148.726148.725
'"v^• b
b
'
D0
pI -1
0150.000 3:0
•• 0li'274"0
_L 148.726
01. ,14B.72e0. 0 !
fARETS RESULTAT0
I . 1
Likvid itetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiitiitiltiitilBAR den 18/11 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
0
1
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstiisynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbejdstiisynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)Mlol00:i7li01
Ber^rlmiriser.til-evént^^Faglige begrundelser for afvigelserne:
i.regnskabet:
.
.
^
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Bilag 3 Regnskabsopstilling for grundtilskud
ÅrBAR
2009ServiceriJ,"
TABEL 3GrundtilskudRenter bank og giroAnvendt bevilliget tilskud (ej hævet)Hævet tilskud (e.i anvendt)I n d t æ g t e r i altLønomkostninger:Parts-konsulenter^ Fastpris (konto 250)Ekstern konsulenter, Fastpris (konto 200)Sekretærbistand (konto 110)Kontorhold og it:Kontorhold og It (konto 500)Porto og m ø d e u d g i f t e rPorto og Mødeudgifter (konto 300)[
Regnskab• Regnskabindeværende år forrige finansår
f
. .
=i600.00076.81200676.8123.17410
600.000
L. •
-.J
0603.174
s::l0hiv,330.00045.000305.00050.000
' 82.100
80.000
.
^
10.000
10.000
REJSER, INDLAND (konto 600)ANDRE UDGIFTERGebyr m.v. (konto 840)Bogføring og Regnskab (konto 850)Revision (konto 860)Øvrige administrationsudgifter/lager/wibUDGIFTER I ALT(konto 800),.35170.00043.00.019.513599.648
694
80070.00053.75029.300599.544
1Arets resultat
-Z" .....
77.268
3.527!
1O v e r f ø r t til Arbejdstilsynet, dato
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOveri^ørt til BAR den 19/1 2009Overi^øri: til BAR den 2 6 / 3 2009Overført til BAR den 3 0 / 6 2009Overført til BAR den 3 0 / 9 2009Overført til BAR denForbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivit -Midler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugtrest pr. 31. decemberaf udbetaltemidler ",V*?rr.352-600.000
150.000150.000150.000150.000O
456
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE-Wi'c.
År
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProiekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-07-012007-04-01658801Ajourføring og genoptryk af vejledning om vlnduespoleremesarbejdsmiliø01-05-0731-12-07
' "' > ^',indevære DendeforegåendefinansårfinansårIReqhskab' Reqnskabt-0^. 006.320:- Q•6.3200000019.200019.20010000000
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, lkke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500}rr-udqifter I altRejseudgiftt. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3- Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste Irs resultat {konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
i alt1 altRegnskab, Budqet1"00025.520025.52000015.00000105.00000• 105.00000020.00020.00000
AfviqelseI _"„•
'
-
0
0105.000-25.52000. 79.48000
1
•015.00015.0000- 0
"7 • 0-5.000.5.00000
isTooo;00
- 0- 0
00
00
00
00
0.000
000000019.20025.00000
0000080080041.32041-3205.800,,. 0
00100.000000100.000225.000225.000000225.0000.
00100.00000-800
•; "0800SCO.22.120
183.680183,680- T^
- .16.320i- ' 5.800
S :
;. .22.120
%•.-0'
-i
90
5.800
.•0
"
;•.
.i.
19.200
41.320'0
183.580
0
\-
1
...'•0
LikvlditetsoverslgtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltlltilBAft denBAI^ denBAI^ denBAR denBAI^ den23/8 200729/7 200918/11 200930/12 2009
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, 04-11-08, 20-10-09, 22-12-09Penge tilqode hos ArbeidstilsvnetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)•5i6t320l200.000^^83^801S.SOO^i^P^l
Ksfso^
BemærkninqértihéventuiE^ie afgivelser:! regnskabet:Fagtlge begrundelser for afvigelserne:
.
."d ,
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE'^.f. ••. •.•'•--z.'~' •'-.---.i. -• -..1-!: i->
-V
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsiuttet
2009S-08-082008-04-08658908Brancehevejledninq - Kosmetikeresarbejdsmiljø01-02-0801-03-09
LX^^Ø^J:-{^^^^^
'.;':•*?t""'' 'jDeJndevaslefide foreglendeflhan^rfinansårRegnskabRegnskab
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke moms registeret (konto 220)Ekstern konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3, Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i alt^.000B£I600172.15000
Ialt .Regnskab1.00.0"0
I altBudgetI00235.00000235.00000020.00020.00000
Afvigelse.0
100.00022.5330122.5330000000
190.000t04.6930294.693
45.000-104.693
G
JQ-59.693
.- • • , 00D13.84513.84?00
•0006.155
i
- 013.845ii.84S00
. • 6a5§00
' o0
00
0Q
00
dd
'JRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER. I altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering [konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto SOO)Andre udqifter i altUDGIFTER, 1 ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT.... ..
'000000000122.533100.000022.53300122.5330000000308.538'3134.693?2-2.53300304.69300145.000000145.000400.000400.000000400.000095.303*3.845
._.ø0145.000
:'_ 00000
d0
d- 1 4 5 . OOS91.462'95.307
iJ• ••.8 6 . 0 0 5I1204.^93-. ' -22:433
;•
p0
IS2J160
• éJ---3.845
1of ' -3.8451,'.. • - y^K, >
1
J..L.
1
%
'"^i
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR den 26/8 2008BAR den 17/4 2009BAR den 1/9-2009BAR denBAR den
"^»^"•^."^^^^^^^^^^^^^^
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstiisynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)-22.5331
'f"C-
Béméérkningér ti! eventuellé'afgivéTserFaglige begrundelser for afvigelserne:
i reghskåbetVn-
J,.^..^J::. X
i'-""
J~fiiJ',,J.'-.'".1kl
'JS,v%h
Økonomiske begrundelser for afvigelserneBudgettet for ekstern konsulent er mldlertodigt overskredet, da der i 2010 kommer en kreditnota på kr. 23.184,-
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE^i.,"
ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-08-132008-04-10658913Erfaringsopsamling på "Omstlllina oq forandring" - offentlig sektor.01-09-0801-04-09
"^S^DeIndev£?rend.e. foregåendefinansårfinansårR e g n s k a b „RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4, ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altTT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1, Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, 1 altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTÅRETS RESULTAT,00000' 1.200".:1.200259^758265.84800000006.090006.09006.0900"000000: .:'j
'•'t . -"
*
I altI-alt "R e g n s k a b . -Budqet
Afvigelse
-
i000 '6.090 L-.06.0900000000-00217.702,26.9-^60244.648.00020.000020.Q0Ci0000225.00000225.00000025.00025.00000
! ..
_:- 0
d;."<&
q7.'29d-26.946
2ai7.702"-20.85$
d238.558
.
• d-19.6480
d
dQG20.00020.00000
005.000-5.0000. ...0
\ -00000
-00
d
.-0
0._50.00000050.000300.000300.000000300.000-
_
•050,0000-0
1
0
1.2001.200.26SÆ48265.848-6.090
:
-i.20048iB00
:
34.15234.1520
l-l.'-r-
»s.09q,•,-d0
^:;
-• Q\0
r
-
0
- 034.152^0
'£^259;758^.pr:-Q
ri26^.848
;.1..
.-r
i0
\
Ll kviditetso vers igtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført tilOverfart tllOverført tilOverført tilOverført tjlBAR den 17/4BAR den 23/7BAR den 5/11BAR den 2/12BAR den2009200920092009
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler rnidlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
Bémærkriihgertil eventuelié.afgivelser i regnskabet:.Faglige begrundelser for afvigelserne;
..i
'
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProjekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE"i. ••• ...'•1 ,,^2009S-09-012009-04-01650001Revision og genoptryk af arbejdsmiljøhåndbog forejendomsfunktionærer01-03-200901-03-2010
• —-.lAfviqelseiJJ00165.00000165.000100015.00015.00000i'45.000^.-,6.3200038.680000. 5.000.. 5.0000
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer 1 altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i alt
'"
fel a i t .;tRegnskab1000000 ."0000ol '00I aitBudqet
DeIndeværende foregåendeØnansår ;'•finansSrRegnskabReqnskab
'1 00
d0120.0005,3200126.320!00010.00010.00000
120.0006.3200126.-'32000010.000
'f^
10.000; 0
p0
ol"'- 0- 0
I - l000^ 0
10000
' .0"•'0.'0- 0
00000
;
- 00100'0
00120.000000
0.0120.000
d0-2.000
2.000" 2.0001- t138.320
0
2.000
1UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
ot2.O00I110138.3200000138.32000013S320,„••
120.0001 • 118:000r.300.000161.680300.000000300.0000161.680G0
'',-''„f
^, "138.320^/"^/•O
1"'^161.6800
: 138.3201- 0
00I
. 0: .
-'
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverfarttiltiltiltilblBAR den 03/8 2009BAR den 18/11 2009BAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsvnet
01^161*6801•sr -ffli HHMfl>Msnoi0»8g
Uforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)
Bemærknirigertirevéntuéll^^
afgivelser i regnskabet;
">
i'H'ZXi'.
Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
. •..Ar
•,
-i-ij.
«... f-,: -
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEsr-„rr ''-.v. -J T « . - ' ^ " : " " . . ' '2009S-09-022009-04-02650002Idekataloq om arbejdsmiljørigtigt byggeri, rengørinq m.v.01-03-200901-03-2010
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
DeInaéværend& foregåendefinansårfinansårRegnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-kon sule nter. Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq mødeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALT'ARETS RESULTAT6.320. '"J '-112.0001 -1. 107.0006.320
'•S
'MJ^-•1
,-000
talti,.I alt(Reqnskab BudqetL-..,.i. 10i-• '
{Afvigelse
00214.00071.0000285.0001:-00015.00015.00000\
0Q107.00064.6800.- -g171.680000lO.OOO10.00000
Q10 7. QOO6.3200113.320• 0005.000
0 .00Ol0
:
9
-'113,320
.005.0005.000"'
000
o! ~0
5.ddo-: 00
0
0
00
00
0'D
00
00
1.00000010000Oi-,,-'00000006.320}^112.0001-00. 000Ot- .100.000000100.0001L400.000400.0000
" d0
igg.ooo000100.000-• 281.680393.580<00'0
t0~){i l 8.320" 6.320.i}' ^0
g
"o0
"
.118.3206.320
d
00400.00010
393.680112.000
- • i
1 -
Likviditetsoverslgt_Bevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOveriTJrtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltiiBAR den 29/7 2009BAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode høs ArbeidstilsynetUforbrugt rest or. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)f»393!6S0I{0 »393!680i
\
^i*2Soooi
0 Ki*a^2foooi
Bemærkninger til :event:ueHé afqtveisérFaglige begrundelser for afvigelserne:
.1^' J
.3.
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsluttet•,• 1 : ••.*,•• • ^'.„i-i. • • • ' .-'.Zi'
'-
"Vv-_
2009S-09-032009-04-03659003Idekatalog om arbejds miljørigtigt indkab tor Indkøbere/importører -renqørinq m.v.01-03-200901-03-2010
Jj"-^-X-'.". • ' alDeIndeværende foregåendefinansår 'finansår1RegnskabReqnskab100150.0006..32000000
j-;3fXII altI altRegnskab, Budget
' X "'J.V/;^
Afvigelse
UDGIFTEREKSTERN K O N S U L E N T B I S T A N DParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationP r o i e k t a d m . Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effekteva i uering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
f
1000285.00000285.00000015.00015.00000.-^J0
0160,000,6.3200166.3200
*b125.000"'6.32000118.6800
"•\ �166.32000
01.0000000
0d10.00010.00000
0•10
. • 0•,^lO-OOO10.000
5.om5.0000. 0
'.'o-0
,.,0.. . 0
00
00
00..
:00
.
'.000
0
0
ot00
0000-i0.0176.320166.320
00!100.000000100.0001.400.0001400.000000400.00010(.
. 00lOO.OOO0
;o.0
000or0000
"
'd
."' _ 100.000223.680233.680
176.320166.320
•00
:
,
d
q166.320
166.320|-10.000
0ot
233.68010.000
...r
.• .^-):..^"1: \ • :i
-10.000i
. ..
1
tJ
JJ- • „
LikviditetsoversigtBevilget aictivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttii BAR den 5/11 2009til BAR den 22/12 2009tll BAR dentil BAR dentil BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos ArbeidstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen]^•^23316801(i233?680!«'Jr
o^^ioiooæ
Bemærkninger til é'ventiiélle afgivelser i'regnskabet;Faglige begrundelser for afvigelserne:
,
^.'.'„-i
^•XX'j' '4"X
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE-.^••i.^ ~y--.y..-',.•"f---.i.- ••-.-,-•-I..„s,'_'...1..''f.' •
ArBAR.nr.ATnr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet
2009S-09-052009-04-04659005Revision af hotelbranchens APV - internetversion01-09-200901-03-2010
.
-
"
h^XSXX'^'^^^'''-^X'':Xj:^
' % '^^iDeIndeværende foregåendefinansår{RegnskabRegnskabi
^J - •
^'
la£' _. 'I altIReghskabBudqet000000!0000000.i.-
Afvigelse
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDFarts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadm. Oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
J
': CJ -0407.750, ?6.5960-504.44600. ^^020,200.20.200
Q0
0
'
d-.0
0 • • i482.75097.2500J580.00000020.00020.00000
407.75096,5960504.4461000'^20.200
;75.0i30"554•0rQ75.554000'260' - -200
•. 0, 20.20000
.^P0
d0
0._.0
00
00
00
'o.0
,
.
.
Q00
000000
.0
0
_ . :o0
. 01"0
or0000 -OS:1600.000600.00000, V
d0
i'-'
0d
-d,00_..;0!524.646524.64600
0Æ75.35475.354
:.
.:.
-0
OE0!0000
524.6461524.646
r
:•j
'
p. h
d
dQ75.354' - 0
'd524.6461J
0600.000
l524.6461 "-0
Oi[0
"•
G!
0
\'
.
:
i.
.t
.•-
Li kvid itetsoversigLBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttii BAR denUl BAR dentil BAR denUi BAR denUi BAR den3/8 20091/9-20095/11 200918/11 2009
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynetved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reolen)OMi
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i'regnskabet:} J-^iFaglige begrundelser for afvigelserne:
'-J JJ-.:" •'j J M
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEÅrBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet2009S-09-062009-04-05659006Arbejdspladsbrugsanvisning - best practlse for hotelbranchen01-03-200901-02-2010
Deindeværende foregåendefinansårfinansårR e g n s k a b •RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)E k s t e m konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. IT-udgifter (konto 500)IT-udqifter 1 altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT-0: J J . .^21.488-5.0001)•1;;•<.""""'_"(
IaltI altR^ghskab-Budqet100000'21.4880.21.4880
0
• .-'00210.00035.0000245.000100
.:f"r"' '"^1;
•J -
1 .-0
d21.488.0
0 "000000000.
210.000
13.51200223.51200
21.48810005.000
P5.0005.0000
015.00015.00000
••
010.00010.00000
" rs.ooo.~0ff
ol00
000
00
00
00
00. 0Q000
000000 .0000 -000'i- "
0000
40.00040.0000000D300.000300.000000300.000tOt1
• 40:ooo40.000
p000-0
p00
26.48812.1.488"..0
26.48821.48800021.488
273.512278.512
600278.512- .5.000, -
-L-
01 : -5.000I.L"
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfartOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltiiBAR den 29/7 2009BAR. denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerpenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)fs"?/a!512?-5^000!O »278^51^O^^E5tO0(^WS^^^^^H
Bemærloiinger
til eventuellé ^afgivelser,! réghskal^ét::
-
t,' S ' - ^ J
Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEÅrBAR.nr.A T nr.Boqholderl-nr.Prolektti'telProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttetZ'.'-:t-r.r'••s ^„'•-2009S-09-072009-04-06650007A r b e j d s m i i j s 1 billeder - hotel-og restaurationsbranchen01-03-200901-02-2010•'f"',
"!-*indét^rénåéfinarisår^Iteqhskaty.,UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 2 5 0 )Parts-konsulenter, Timer (konto )E k s t e m e konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)E k s t e r n e k o n s u l e n t e r , ikke m o m s r e g i s t e r e t ( k o n t o 2 2 0 )E k s t e m k o n s u l e n t b i s t a n d 1 altP R O J E K T A D M . OG M Ø D E A K T I V I T E T E R1. M o d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2 . K u r s e r , s e m i n a r e r og k o n f e r e n c e r ( k o n t o 3 1 0 )3. F a g l i t t e r a t u r o g a b o n n e m e n t e r ( k o n t o 3 2 0 )4.Projektadministration...Q472.50053.72Q
-.'
V
DeforegåendefinansirRegnskab
I aitRégnsloib1 -0000000472.50053.7200
I altBudqet
Afviqelise
00472.50062.5000535.00000015.00015.00000
000s ! 780008.780
•f'-'
_<J
525.220!00
01...,..526.220000000' 0009.6659.56500
9005.3355.33500
•d9.6659.665
P r o j e k t a d m . O q m o d e a k t i v i t e t e r i altUDSTYR OG MATERIALER1. U d s t y r , m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )U d s t y r oq m a t e r i a l e r i alt
•Q
0
1IT-UDGIFTER1. I T - u d g l f t e r ( k o n t o 5 0 0 )I T - u d q i f t e r i altRejseudgift1, R e i s e u d q i f t i n d l a n d ( K o n t o 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , i altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 )2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4 . D i v e r s e udgifter (konto 8 0 0 )A n d r e u d g i f t e r i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 9 3 0 )O v e r f ø r t s i d s t e års resultat ( k o n t o )A n v e n d t bevilliget tilskud (ej h æ v e t ) ( k o n t o )H æ v e t t i l s k u d (ej a n v e n d t ) ( k o n t o )I N D T Æ G T E R I ALTARETS RESULTATT"-00000" 000.-00
i0000010000Oi.-.000..008008000000000550.000550.000000536.6850. , i550.00001.'T.
.
. . .1.
000
pd800800
0-800^80013.31513315- O0-0
1.-.
.
-0000000
i536.685:536-6850
536.685!536,685
e•- AX:-^
Qt
.' , -'"ih
:X536.685w: V. ~j:0
13.3150
1 :"
>^.J . .
.
.
"
LikvlditetsoverslgtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverfortOverførtOverførtOverførtU! BAR den 23/7 2009til BAR den 5/11 2009Ul BAR den 2/12 2009Ul BAR dentii BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstiisynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31- december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
BetTiærkningér til eventuélle'afgivelsér i r%nskabet:i-i\ "-:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-09-082009-04-12650008Fadservering I hotel-oq restaurationsbranchen01-03-200901-02-2010
Deforegåendefinansårat^n"skaiyr'.l RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsul enter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadm. Og modeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)rr-udqifter 1 altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )l-Iævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTATKwj.i-:...'80dmjr"^-j'"'7
I altmit...fRegnSkabrj Budget
taBt^jgélseI:00
0
•J:^JQ'. ^":-1]i&lddp
jJ.^tj:'M
00000
155.00030.0000185.000
f
"
J
.. ^•'Ci;^.', dt'. ,.
S.
d
00
•.
''^'-'d'S
00015.000
- - %
1
!d
00
.Z- ."".tSodb
00
"^r-.^^ogo
15.000tZ"'"jjMm0
. , •Z' - "i,.......
zXI*
""'8, ..0'^3
0'• a
'Q
0
00
'• J
00
. ,. ......eJ J " '"."
-L."•'
: m, rmj
0
00000
r;
,
'
'^0I
0100.000
op-
,. . ,-:^^.djdfs^ll
ۥ . 'v-d'^ ' . ."".^sdd.80Q
000
orr.
ioo.oooe:;,.;\j:^&9^aD300.000300.000'.,m:i11,j48
0 ,188^^
oooOKaSS^Sg300.000t^
l..:,.JJSM:..iM
f.^JJJ^'-. ""'IQ^-H'^'-jm
wz'or,;.:J'JJ:I1M.
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstiisynetOverførtOverførtOverfortOverførtOverfortUl BAR den 29/7 2009Ul BAR den 5/11 2009Ul BAR den 2/12 2009Ul BAR denUl BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
Bemæricningér til eVentuellé afgivelser.i'regnskabét:!Faglige begrundelser for afvigelserne:
rt/XiX-'M!:.
-.JLJJ.
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R S E R V I C E'••„rv ^ '.^T--. T. -.^
ArBAR.nr.AT n r .Boqholderi-nr.ProiekttitelP r o j e k t startetP r o j e k t afsluttetP r o j e k t forventes afsluttet
2009S-09-092009-04-07650009Pjece om instruktion, oplærinq, tilsyn oq opfølqninq - hotelbranchen01-03-200901-03-2010
• •.-r.
:fJ/^X_^:'X 'S%j"WS!'Xr'' ',r^f
J\
.•
'J'i
J •JP'''
UDGIFTERE K S T E R N KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksterne konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altP R O J E K T A D M . OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadm i nistraUonP r o i e k t a d m . Og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materiaier (konto 400)Udstyr og materialer 1 alt
DeIndeværende foregåendefinansår"finansårRegnskab'Regnskab1. 000000296.570.000lO-.OOO. lO.OOO0' Q
Ialt- ..y.::,rI alt{Regnskab Budqeti"0
. •• ,.--••:.--•L' •i,
lAfviqelse100'0
d
' ' '
\Q
290.2506-320
290.250
280.00000280.000100020.00020.00000
-10.250-6,3200
.
5J2d
-'-Jo296.5701.00010,00010.00000
•0010000000-16.570
q00lOJDOO10.000
d. .: 0
1IT-UDGIFTER1. rr-udglfter (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, I altA N D R E UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overfort sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT'10000
10000
I0
.:"o
\000.000100000100000OJ0000001100.000000100.00011400.000!400.000000400.00010123.680„ .0
0100.00000.0lOO.QOO' 93.430123.680- 0
JO
\ 00_ ...0306.570276.3200
•• 0Z.Oi
1
.1' 306^570!276.320:0i-00276.3201-30.2501
'' :d0276.320
I- •01. . "30.25001
. t..".30.250
i
i l
1
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverfartOverførtOverfortOverfortOverførtUl BAR den 29/7 2009Ul BAR den 5/11 2009Ul BAR den 2/12 2009til BAR denUl BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstiisynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien) (88$ iE30;2501I23!680tg30r25Ol
Bemærkninger til eventuelle afgivelser,! regnskabet:,.;, r .Faglige begrundelser for afvigelserne:
J^ .
'\, J'J'..
- .".'3'
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
7.^,"-.f ••- ~:ArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProiekt forventes afsluttet
Regnskab for Aktivitetstilskud B A R SERVICE^ .'. ,•>,..!.,:•'• •rr.. •.-j-'i - -L-rh . •2009S-09-102009-04-08650009S u n d h e d s p r o f i l e r f o r ansatte 1 arresthuse o g fængsler01-03-200901-05-2010
.r
^'^^•.^ ' i j:• r-. .c-"""DeloSéværende foregåendefinansSrfinansårRegnskyRegnskab1-00-lOO.OOO1S.5920119.59210- . 005.0005..000>00
i-
•.J^J'\ •V"'laltReqnskabI altBudget
.-..s.
'-:
..-l.-i/;'.
Afvigéise
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParis-konsulenter, Fastpris (konto 2 5 0 )Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 2 0 0 )Eksterne konsulenter. T i m e r (konto 2 1 0 )E k s t e m e k o n s u l e n t e r , i k k e m o m s r e g i s t e r e t (konto 2 2 0 )E k s t e m k o n s u l e n t b i s t a n d i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1, M ø d e o m k o s t n i n g e r ( k o n t o 3 0 0 )2. K u r s e r , s e m i n a r e r og k o n f e r e n c e r ( k o n t o 3 1 0 )3 . Faglitteratur o g a b o n n e m e n t e r ( k o n t o 3 2 0 )4.ProjektadministraUon
r_0000 3-f
~00
00300.00050.0000350.000100015.000_.
• • '- 0
*000000
loo.odo19.592.0
20o.dpd304080• ~.' 0230.408-
0
Of... . 1 1 9 . 5 9 20000000..-
'o005.0d05.00000
""io.doo. ".-id-ooo
Projektadm. Oq medeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. U d s t y r , m a t e r i a l e r ( k o n t o 4 0 0 )U d s t y r o q m a t e r i a l e r i altIT-UDGIFTER1. r r - u d g i f t e r ( k o n t o 5 0 0 )rr-udqifter 1 altRejseudgift1. R e i s e u d q i f t i n d l a n d ( K o n t o 6 0 0 )R E J S E U D G I F T E R , I altANDRE UDGIFTER1. T r y k n i n g ( k o n t o 4 5 0 )2. E f f e k t e v a l u e r i n g ( k o n t o 3 5 0 )3. R e g n s k a b s a d m i n i s t r a t i o n m . v . ( k o n t o 8 5 0 )4 . Diverse udgifter (konto 8 0 0 )A n d r e udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 9 3 0 )O v e r f ø r t s i d s t e I r s resultat ( k o n t o )A n v e n d t bevilliget t i l s k u d (ej h æ v e t ) (konto )H æ v e t tilskud (ej a n v e n d t ) ( k o n t o )INDTÆGTER I ALT
is.ooof00
.-0000000.00
"o000'0
000
00000
1500015.000170.000000
, .
1500015.00070.000"' 0,0070.Q00325.408330.408
'"
'o
. ..^
00. 124^592119392V'000119.5921\-5.;000i
00Ol0000001
".. " -.vo,J124.592119.592
70.00OI
r450.000450.000000450.000o00'330.4085.000
•0'O.0119.5921^5.0001
J"'ARETS RESULTAT(
r
i
1 -.
-i
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynelOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttititltitiBARBARBARBARBARden 5/11 2009den 22/12 2009dendenden
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstiisynet, datoerPenge tilqode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reqien)H i •330r408!MOK330T408jO^KS^OOOt...-JS
Bertiærkriinger tii ev^entiiell^e åfqivelsér i regnskabet: , • .,Faglige begrundelser for afvigelserne:
vL' . r
' ,-
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProiekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-09-112009-04-09659011Vejledninq om siddestillinger 1 biler - politi og forsvar01-01-200901-02-2010
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter, Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand I altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadm. Oq medeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifler (konto 500)IT-udqifter i altRejseudgift1. Reiseudqift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetsblskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget Ulskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
Der'ii"*ry''" -foregående [ ' „ , . ' ' " " " . JfinansårlE..aikI altReqnskab iRéghslcaljBudqetRé(ft^,kiab". *ZZTJJfi .J.00000
otj'^.r^'^" itAfØtk^is'ieiJJ j'-j
JSj,yjQ:jjJ:/jf
00
[•'^•-'sTU6S;760
- ..•''oi....m^.i/m0000
' " '"^
135.000 R-r-.. •-•5; p. ..j.".^.43.0000fi.J- J r178.000000wi
^
.. d
"J
- •'''•f'Z'SéZf^Q
~'''J:'^-
"""'d•;43#£ff|o
'
,d
''-J i 4 . 7 6 d. ",.10
;' ; \ 0
''y
r^™:.r^ooo...^
^,'- • .0
• 5-Mp
j ; ' -sioois:mb
15.000
Zu,
@4dd
is.oooiT "ZJ., to3M00
0
'
J
0
0......
0
0
''Z^' t l .?d.-\J. • -^J":
0
- - • Bi• -
0
' ^ ' ' Z,' 'ZZ's• dmodrma
.:Z..J...j.n
000000
'
' 0
7.000r...-.„.7.O00c: '110.000
'd0
000
'-'Jji
:.,iaci
oij'j;
.-,mn
iio.oooiCE.. •...l:-iie9^so310.000P" : „ i 3 4 k 8 4 i310,0000
ti •, t£75v3d60
0(1^175.160100000:::3;75vl.60
-\
00310.000
p^^"J':..fJlg
OKiJ'iMC:.':.....i»'4;*..:
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverført til BAR den 29/7 2009Overført til BAR den 1/9-2009Overført; til BAR den 5/11 2009Overført Ul BAR den 2/12 2009Overført UI BAR denForbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidier midlertidigt retur til Artiejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)• ' : > , . ' - ; . '
lOlQOO
% W1J41840!
^i34T840i
Béirnærkningér'til' éventuelie' afgiviélsér-i-iregnskåbet:^'" •Faglige begrundelser for afvigelserne:
i " '.
^*
'W.--tj
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.Projekttitel
-r- . 'rx
"-.
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R S E R V I C E„•• .'-. • ' --• :2009S-09-212009-04-19659021
- ,vs
- •.-,:-•-!.- ,;r...
Projekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
Revision oq genoptryk af arbejdsm ll}øhåndboq for ejendomsfunktionærer01-12-200931-03-2010
•..--. t" • ,^ - •
Deindeværende foregåendeIffiansår'.finansårIReqnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsul enter. Timer (konto )Eksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter i alt1Rejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
JM'<'•'ZJi^-ZZf:,.0. ' .-,0000000000000000000000000
''.
Zff-r-ySz';':I a ltI altRegriskab t Budget1•f-'7'.
Afvigéise.
dd0
00015.0000
"i
" • •
0
• ^0
d
" 15.0000
Q15.000000- 5.0005.00000
15.0000005.0005.00000
000
^
0000
r00001-._0D0;0000!00000.0100000i0:J1Ol,0000000.Oi00000- • 000)00i001130.000000130.0001. -i...:..150.0001-150.000000150.000110'0-.00.'001-3D.00D:.00
" p" 00
130.000j ' . :150.00015Q.00O0
. ^
00
-
0
?
00
'......-.r
,
00
150^000:0
ril.
"
1
"• -
t. "
" r , ;
Likvi ditetsovefsigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførtUl BAR denUl BAR dentil BAR denUl BAR denUl BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilqode hos Arbejdstilsynet
Bémeerknihgér til eventuelleFaglige begrundelser for afvigelserne:
•'
'ZP'- V-.,^;-
'I:iz4'f''-Wyi'n'jl'-i^.:}:\z^^
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICEArBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-09-222009-04-20659022Revision afwww.forebyqulvkker.dk01-12-200931-12-2010„\.-:• il"'.,•
• •
> 'DeHndevæi'ende' foregåendefinansårifi'nanslrtRednskab I Regnskabfr;00Q00000000000'i-00
J.
i.--i'
r-r-.aitI altRegnskabBudget0\0000-000; 0000163.00022.0000185.000100015.00015.00000
fZ
" -
Afvigelse
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration oq modeaktiviteter 1 altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer 1 altrr-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udqirter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALT
r.
" -6" 0
Z- i63.ddp' 22.poo.-0"0...185.00000015.000-15.000
Ol > • ."000000
Q00
0
0
-
0
1 •00100(Ot000
1
1
-
10.Oi00,.00
100100000200.000200.00000.•-0200.0000200.000.200.0001--0, '0.000D0
_
dOi0.0J..00
001- .000001.0000000,
......
^
0
•0010
Df00"S,
"o00010
.
0001
r..
:S0
200.000
1ARETS RESULTAT
-
10
i:'"
\ :•
r ^
J
Li kviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverfortOverførtOverførttil BAR denUl BAR denUl BAR denUl BAR denUl BAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilgode hos ArbeidstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)
m
otOi
1
'
>10
1 _. . .. x.n.m
Bemærkninger
til'eventuéiie'^afgivelser
iWgriskabet:':
f]!r Z''- 'Ær,.Z''J'
Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Regnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE.--y
• t~
•- '
.:
"• .1 -
-
. i-
-.
f
• -
'•
ArBAR.nr.AT nr.Boqholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
. '-•
" . .r-
2009S-09-232009-04-21659023Vejledninq om forebyggelse af smittefare01-12-200931-12-2010
f • v'^zitz-- --fif'-•'•''^ 1 '-':v^z^z
-'S'..^"-'5
MjfeværendfeforegåendeIfinansår _finansår[ReqnskabRegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksteme konsulenter, Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter, Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAlCTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. Projektadm i nistraUonProiektadministration oq mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udglfter (konto 500)IT-udqifter i alt1Rejseudgifti . Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udqifter i alt
"•De
• 'Z'ii:Ialt'I altIReqnskab!Budqet\00000Q00165.00060.0000Afvigelse
,1... -;p00
1
_•
,.
'm-'•'G165.000
00
Z.,r -
d0.0100
.'%0
eoiodd
or.0000
00000000
0•.0225.000 . _ 22S.Q0000025.00025.00000
'o0
Z\,
• 0• 0Q0
25.diro25.000
000
:d...0
1q011. .000110Q0J00
i.00
0110; .0150.000000150.000 "
'o.150.000
.
O
i0000
or'00000
00,0000
.d-"00150.000
.3UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTr^:.0000000
i00
1400.000
1400.000!
'400.000400.000".^00
d0- ,d0
- o"0
0 :00
.s400.000.0
1ARETS RESULTAT..J0
ort0
00
400.00010
t:.,.
,
.. ,-.
r.' • ../.™J
L
. . Jl.
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttilbltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynetved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos ArbejdstilsynetUforbruqt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen)\e'^ lUO OOO!^^^BHUOi•.l-i"
OO^QOOiOM ^ H O iO-
?.
V
i
BemærMiihge'r til eventuelle'afgivelserFaglige begrundelser for afvigelserne:
i régnskaljeti't-1..' r ^-r^.J' 'J^^J'.'iJ'^'-rJK. '.i*« J
Z:[. JJZZ ^^ik
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for A k t i v i t e t s t i U k u d B A R S F R V i r F-.7..,.L* *-
Xr
BAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProiekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet
2009S-09-24...2009-04-22659024Revision af vejledninq: S-mrit og sikkert arbejde 1 svammetiaiior01-12;200,931-12-2010'^V*",1.- •. • ""l--De.Indéyæretrde foregåendefinansårfinaftSårIRear^kabReqnskab
VJ.-€%'VZ'Z
''Z'-'Zj.r
ialtIReqnsKab Budoet
Afsigelse:
UDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulen ter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto)Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, Ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVrTETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration og mødeaktiviteter i attUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTEB1. rr-udgifter (konto 500)rr-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto SOO)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT.:Jf; .0!Q00
i000000
-0
G00
0144.44050.5600144.440. 50.560' 0. 0" ,195.000
•• '
b
ot000Q
0
19S.00Q00025.00025.0000
b000
•0,0025:0SP.25.000
Q0
Z
00
of00
.
000
. ' G
oi
0
r0"^'0!001: 00-.00"0000001
g0
i!.
ort0010000
0
10
L.'
.
=0
0. 0000,0
or130.000000'
" 0130-000000
or ^i000
:" , .
001
130.0001 . • 130.0001350.000 1350.000350.000035D.000Q' 0; 0350.000
'0
•Pd
00Oi
-iO
00350.000 {
•00
•J: Q"J._,0}'. -1
10
011
I • " •o".1-
LikviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverferi: tilOverferttilOverført tilOverført tilOverført tllBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur tii Arbejdstilsynet, datoerPenqe tilqode hos ArbeidstilsynetUforbruqtrest pr. 31. decemberaf udbetalteH lig.350^O00tmidler (3 mdr. reqien) W>
t\
m
saoi/, ^'^- . „ , - , . .
Bemærkninger til eventuel fe'afgivelser i.regriskabét^Faglige begrundelser for a f v i g e l s e r n e :
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
• ' •• •.
R e g n s k a b for A k t i v i t e t s t i l s k u d B A R S E R V I C EBAR.nr.ATnr.Bogholderi-nr.ProjekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet2009S-09-252009-04-23659025Brancherettede APV tjeklister01-12-200931-12-2010
l '•Jl./Pi.:!!?.^
fefi^l foregående.•^.'IfinansårIfegfi^t^b:"':! RegnskabUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter. Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter, Timer (konto )Eksterne konsuienter, Fastpris (konto 200)Eksterne konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsuienter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstern konsulentbistand i altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostninger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProiektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr og materialer i altIT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter i altRejseudgift1. Rejseudgift indland (Konto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter i altUDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste Irs resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet Ulskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT
^oi:"oT0[
flaitIl alt-Regnskab Budget
lÅfvigélse
0>
OO225,000id.QDOOO235.000OO--'O15.00015-000
o225.00010.000OOi235.000fOOO15.00015.000^ .
- O
O!O
"ooo-OIOt250.0001250.000OO0250.000250.000250.000
!..I
. O'
. .id
I0;
o!Of-Oi
Likvi dltetso versigtBevilget aktivitetsblskud fra ArbejdstiisynetOverfortOverførtOverfortOverførtOverførtblbltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos ArbejdstilsynetUforbrugt rest pr. 31. december af udbetalte midler (3 mdr. reglen]0b'250:O00I
Bem ærkriingei: til ^eventuel lé!afgivetsér"i-^^Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne
Reqnskab for Aktivitetstilskud BAR SERVICE&rBAR.nr.AT nr.Bogholderi-nr.ProiekttitelProjekt startetProjekt afsluttetProjekt forventes afsluttet-• -'..••'..'Vl. i r . ' i . - . , -;.,.2009S-09-262009-04-24659026Psykisk arbeidsmiljø 1 APV processen - visuelt værktøj01-12-200931-12-2010_
EZZZZUDGIFTEREKSTERN KONSULENTBISTANDParts-konsulenter, Fastpris (konto 250)Parts-konsulenter. Timer (konto )Eksteme konsulenter. Fastpris (konto 200)Eksteme konsulenter. Timer (konto 210)Eksteme konsulenter, ikke momsregisteret (konto 220)Ekstem konsulentbistand 1 altPROJEKTADM. OG MØDEAKTIVITETER1. Mødeomkostnlnger (konto 300)2. Kurser, seminarer og konferencer (konto 310)3. Faglitteratur og abonnementer (konto 320)4. ProjektadministrationProjektadministration og mødeaktiviteter i altUDSTYR OG MATERIALER1. Udstyr, materialer (konto 400)Udstyr oq materialer 1 alt"-4^•0
~.,00G<i.„o
*
'ialtI altReqnskab Budget1I
J.'
. - .'.-^ '..,r- i.
De'C'l^éværendé' foregåendefinansårfinansårRegnskabReqnskab.J000000000000
,M"Afvigelse1".-00335.00045.0000380.00000020.00020.00000. '
D000.0
00
• y.'^MZ-
• .-,135.00045,00000•380.000000„ 20.00020.00000
_ :o0
0Q0
/o00000
Z"
000
o
0
~IT-UDGIFTER1. rr-udgifter (konto 500)IT-udgifter 1 altRejseudgift1. Rejseudgift indland XKonto 600)REJSEUDGIFTER, i altANDRE UDGIFTER1. Trykning (konto 450)2. Effektevaluering (konto 350)3. Regnskabsadministration m.v. (konto 850)4. Diverse udgifter (konto 800)Andre udgifter 1 alt1UDGIFTER, I ALTAktivitetstilskud (hævet) (konto 930)Overført sidste års resultat (konto )Anvendt bevilliget tilskud (ej hævet) (konto )Hævet tilskud (ej anvendt) (konto )INDTÆGTER I ALTARETS RESULTAT• 'yj j.• V-'
_1Q•OJI00000I0Of00007 '0,
0
00I0000000400.0001400.000000400.0000~ -.
00
.. .o
.._
0.a0000
000000-0
00Of0000000
_. ." • ,Æ01
00
i
__ 400.000*«)0,D000
. -
1"•00
c0^Ol
..0-...i.0
ZZ- 04QQ.O0O
1:"
J-' -Lv
• "
^-..c
Li kviditetsoversigtBevilget aktivitetstilskud fra ArbejdstilsynetOverførtOverførtOverførtOverførtOverførttiltiltiltiltilBAR denBAR denBAR denBAR denBAR den
Forbrugte omkostningerTilbagebetaling til Arbejdstilsynet ved afslutning af aktivitet, datoMidler midlertidigt retur til Arbejdstilsynet, datoerPenge tilgode hos Arbejdstilsynet
Bemærkninger til eventuelle afgivelser i regnskabet:Faglige begrundelser for afvigelserne:
Økonomiske begrundelser for afvigelserne