Finansudvalget 2016-17
L 1 Bilag 5
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2017
Tekst og Anmærkninger
29. november 2016
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................
................. 7
§ 6. Udenrigsministeriet .......................................................................................................
......... 40
Udenrigstjenesten mv. .......................................................................................................... 42
......
Bistand til udviklingslandene .................................................................................................. 44
..
§ 7. Finansministeriet .........................................................................................................
........... 51
Offentlig økonomi ..................................................................................................................... 57
.
Danmarks bidrag til EU
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............................................................................................72
.
Fællesudgifter ................................................................................................................
............. 77
Erhvervsregulering ............................................................................................................
......... 77
Erhvervsfremme ................................................................................................................
......... 82
Søfart .......................................................................................................................................... 87
§ 9. Skatteministeriet .........................................................................................................
........... 89
Fællesudgifter ................................................................................................................
............. 92
Forvaltning ...................................................................................................................
.............. 96
§ 11. Justitsministeriet .......................................................................................................
......... 103
Fællesudgifter ................................................................................................................
........... 106
Politiet og anklagemyndigheden mv. ...................................................................................... 107
Kriminalforsorg ...............................................................................................................
......... 109
§ 12. Forsvarsministeriet ......................................................................................................
....... 111
Fællesudgifter ................................................................................................................
........... 118
Militært forsvar ...............................................................................................................
......... 131
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .............................................................. 139
Fællesudgifter ................................................................................................................
........... 148
International Rekruttering og Integration ................................................................................ 155
Udlændinge .............................................................................................................................. 159
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ............................................................. 181
Initiativer vedrørende integration mv. ..................................................................................... 184
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................................................... 192
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ......................................................................................... 02
2
Fællesudgifter ................................................................................................................
........... 209
Børn .......................................................................................................................................... 220
Social ........................................................................................................................................ 222
Bistand og pleje for handicappede .......................................................................................... 223
Øvrige bistandsordninger ....................................................................................................... 223
..
Tilskud til kommuner mv. ....................................................................................................... 43
2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0007.png
Hovedoversigt over statsbudgettet
Udgifter
under
delloft for
drifts-
udgifter
1.038,9
-260,4
50,4
645,5
109,5
150,0
-1.011,7
201,3
704,7
166,8
593,1
569,9
47,2
1,6
32,4
37,4
-81,9
-3.897,1
-902,4
-721,6
-501,5
-180,2
224,9
9,8
Udgifter
Udgifter
under
uden for
delloft for udgifts-
indkomst-
lofter
overførsler
6,0
755,0
34,6
-525,8
-560,9
655,0
-113,2
121,2
2017
Indtægter
Mio. kr.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...........................................
Finansministeriet ...............................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .........................
Skatteministeriet ................................................
Justitsministeriet ................................................
Forsvarsministeriet ............................................
Udlændinge-, Integrations-, og Boligministe-
riet ......................................................................
Social- og Indenrigsministeriet .........................
Sundheds- og Ældreministeriet .........................
Beskæftigelsesministeriet ..................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet ............
Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling ................................................................
Kulturministeriet ...............................................
Kirkeministeriet .................................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..........................
Transport- og Bygningsministeriet ...................
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........
Generelle reserver .............................................
20,5
167,0
-123,2
1.043,0
-125,6
-36,5
813,4
-143,3
1.005,5
1,0
1.006,5
Udgifter
102,6
166,9
-5,8
-430,0
-268,9
Indtægter
-247,4
-247,4
I alt ..............................................................................
§ 37. Renter ................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .............................................
I alt ..............................................................................
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................
§ 40. Genudlån mv. ....................................................
Total .............................................................................
-902,4
-125,6
112,7
112,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0008.png
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
2,
4
-10,0
0,7
454,
5
91,
2
143,
7
-1.158,7
34,1
162,5
9,9
10,9
19,9
-0,1
0,
1
7,0
8,3
73,2
-150,4
-150,4
-
-
-13,6
-56,6
-
-
-
-17,3
-
-
-
-
-
-
-
-
5,3
-25,4
-
-107,6
-107,6
-
-
-
-
-
-
-
-2,1
-
5,0
-
-
-0,1
-
20,0
-
-
-
22,8
22,8
-
7,0
-
-
-
-
-
-2,1
-
-
5,8
-
-0,1
-
20,0
-
-
-
30,6
30,6
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0009.png
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
1.036,5
-266,5
-1,9
191,0
18,3
6,3
129,7
167,2
542,2
151,9
588,0
506,6
47,5
1,5
126,8
34,4
-180,5
-3.897,1
-798,1
-798,1
-
-9,5
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-43,4
0,2
-
101,4
-
-
-
53,7
53,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,0
9,0
1.038,9
-260,4
50,4
645,5
109,5
150,0
-1.011,7
201,3
695,7
166,8
593,1
569,9
47,2
1,6
32,4
37,4
-81,9
-3.897,1
-911,4
-911,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0010.png
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
2,
4
-11,2
-4,7
288,
1
198,
9
262,
5
-1.560,4
31,4
194,9
43,0
-
20,8
-
0,
1
-7,4
-2,9
56,1
-488,4
-488,4
-
-
-13,8
-55,5
-
-
-
-33,1
-
-
-
-
-
-
-
-
14,4
-29,7
-
-117,7
-117,7
-
-
-
-
-
-
-
-2,0
-
3,0
-
-
-
-
20,0
-
-
-
21,0
21,0
-
6,0
-
-
-
-
-
-2,0
-
-
-
-
-
-
20,0
-
-
-
24,0
24,0
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0011.png
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
1.434,6
214,5
-40,4
100,0
15,3
-95,0
113,3
71,0
618,1
132,5
382,4
293,0
40,6
1,5
48,6
37,4
-301,6
-2.920,6
145,2
145,2
-
-9,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-43,0
0,2
-
-
-
-
-
-52,3
-52,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
-
0,7
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,0
9,0
1.437,0
220,6
10,4
388,1
214,2
167,5
-1.414,0
102,4
804,0
178,5
382,4
356,8
40,4
1,6
41,2
20,1
-215,1
-2.920,6
-184,5
-184,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0012.png
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
2,
4
-11,3
-5,2
65,
9
236,
7
708,
4
-1.633,1
26,1
191,4
5,4
-
16,0
-
0,
1
-9,2
-2,6
61,1
-347,9
-347,9
-
-
-13,9
-54,4
-
-
-
-28,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-31,7
-
-128,6
-128,6
-
-
-
-
-
-
-
-2,0
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
6,0
-
-
-
-
-
-2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,0
4,0
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0013.png
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
1.507,3
139,5
-48,9
-15,0
17,3
-202,6
115,2
65,6
713,5
67,8
417,1
254,4
38,3
1,4
82,4
35,0
-252,3
-3.572,1
-636,1
-636,1
-
-9,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-43,0
0,2
-
-
-
-
-
-52,3
-52,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
-
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
10,0
1.509,7
145,6
0,3
50,9
254,0
505,8
-1.489,3
91,7
894,9
76,2
417,1
313,4
38,1
1,5
73,2
32,4
-159,1
-3.572,1
-815,7
-815,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0014.png
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljø- og Fødevareministeriet ..............
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
2,
4
-11,5
-5,1
21,
0
219,
3
964,
8
-1.682,5
27,9
195,8
1,8
-
14,1
-
0,
1
-9,2
-1,4
44,3
-218,2
-218,2
-
-
-14,2
-53,3
-
-
-
-25,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-33,7
-
-126,3
-126,3
-
-
-
-
-
-
-
-2,1
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
0,9
0,9
-
6,0
-
-
-
-
-
-2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9
3,9
I alt ..................................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0015.png
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
1.532,7
119,5
-51,9
-18,0
17,4
-303,9
104,6
55,6
829,1
11,3
419,4
216,8
30,6
1,5
-2,8
40,0
-254,2
-3.559,8
-812,1
-812,1
-
-9,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-43,0
0,2
-
-
-
-
-
-52,3
-52,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
-
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0
10,0
1.535,1
125,7
-3,7
3,0
236,7
660,9
-1.552,8
83,5
1.014,9
16,1
419,4
273,9
30,4
1,6
-12,0
38,6
-175,8
-3.559,8
-864,3
-864,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0016.png
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0017.png
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-721,6
-501,5
-1.166,3
224,9
-121,0
1.043,0
-1.242,5
-1.242,5
-
-
-986,1
-
-130,8
-
-1.116,9
-1.116,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-721,6
-501,5
-180,2
224,9
9,8
1.043,0
-125,6
-125,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0018.png
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0019.png
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-1.356,4
-881,1
-1.180,5
308,6
37,1
1.593,0
-1.479,3
-1.479,3
-
-
-1.268,6
-
9,9
-
-1.258,7
-1.258,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.356,4
-881,1
88,1
308,6
27,2
1.593,0
-220,6
-220,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0020.png
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0021.png
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-1.512,8
-1.065,6
-1.211,9
342,3
37,2
1.816,0
-1.594,8
-1.594,8
-
-
-1.350,6
-
9,7
-
-1.340,9
-1.340,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.512,8
-1.065,6
138,7
342,3
27,5
1.816,0
-253,9
-253,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0022.png
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling ............................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0023.png
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-1.500,6
-1.104,4
-1.157,4
326,8
37,3
1.758,0
-1.640,3
-1.640,3
-
-
-1.343,3
-
9,8
-
-1.333,5
-1.333,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.500,6
-1.104,4
185,9
326,8
27,5
1.758,0
-306,8
-306,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0024.png
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
34,
6
-
-
40,0
-
-
-3,1
-
71,5
-
71,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
1,0
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0025.png
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
830,0
-
-
-525,8
300,0
615,0
280,1
-
-230,9
813,4
-143,3
1.938,5
-
1.938,5
-
-
-
-
-
944,6
-
351,3
0,4
-
-
-
1.296,3
-
1.296,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75,0
-
-
-
-
-
42,0
-
-
-
-
117,0
-
117,0
-
-
-
-
-
-
-
-
258,7
197,5
-
-
456,2
-
456,2
-
-
-
-
-
-83,7
-
-
137,1
-
-
-
53,4
-
53,4
6,0
755,0
34,6
-
-525,8
-560,9
655,0
-113,2
121,2
-36,5
813,4
-143,3
1.005,5
1,0
1.006,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0026.png
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-10,5
-
-10,5
-
-10,5
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0027.png
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
-487,5
300,0
200,0
39,3
-
-901,5
1.323,5
-72,8
401,0
-
401,0
-
-
-
-
-
26,7
-
198,5
0,4
67,7
-
-
293,3
-
293,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
-
42,0
-
-
-
-
142,0
-
142,0
-
-
-
210,4
-
-
-
-
272,2
782,3
-
-
1.264,9
-
1.264,9
-
-
-
-
-
-85,6
-
-
151,1
-
-
-
65,5
-
65,5
6,0
-100,0
-
210,4
-487,5
358,9
200,0
-201,2
120,7
-197,4
1.323,5
-72,8
1.160,6
-
1.160,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0028.png
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-19,0
-
-19,0
-
-19,0
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0029.png
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
-343,8
300,0
110,0
-143,0
-
-1.230,9
1.790,7
-1,8
481,2
-
481,2
-
-
-
-
-
26,7
-
80,5
0,4
474,8
-
-
582,4
-
582,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
-
42,0
-
-
-
-
142,0
-
142,0
-
-
-
657,1
-
-
-
-
277,2
1.231,8
-
-
2.166,1
-
2.166,1
-
-
-
-
-
-87,5
-
-
156,1
-
-
-
68,6
-
68,6
6,0
-100,0
-
657,1
-343,8
360,8
110,0
-265,5
120,7
-492,9
1.790,7
-1,8
1.841,3
-
1.841,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0030.png
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Udlændinge-, Integrations-, og Bolig-
ministeriet .............................................
Social- og Indenrigsministeriet ............
Sundheds- og Ældreministeriet ............
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Transport- og Bygningsministeriet ......
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-31,1
-
-31,1
-
-31,1
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0031.png
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-
-
-
-244,7
300,0
-
-138,8
-
-411,2
2.994,1
-4,4
2.495,0
-
2.495,0
-
-
-
-
-
26,7
-
76,3
0,4
431,1
-
-
534,5
-
534,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
-
42,0
-
-
-
-
142,0
-
142,0
-
-
-
1.818,9
-
-
-
-
273,1
846,2
-
-
2.938,2
-
2.938,2
-
-
-
-
-
-87,5
-
-
152,0
-
-
-
64,5
-
64,5
6,0
-100,0
-
1.818,9
-244,7
360,8
-
-257,1
120,7
-27,2
2.994,1
-4,4
4.667,1
-
4.667,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0032.png
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 17.
§ 29.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
-
-
5,2
-
5,2
-
5,2
-
-
60,0
-
102,6
162,6
-
-
162,6
-
-
-
-
-
5,8
-
5,8
-
-
5,0
-
5,0
-
-
5,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0033.png
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
22,1
-
22,1
-
-
22,1
-
-
-100,9
-
-100,9
-
-430,0
-530,9
-
-
-
-
-
-
-
-
20,5
107,0
-
-
127,5
-
-
127,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,5
167,0
-123,2
102,6
166,9
-5,8
-430,0
-268,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0034.png
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 17.
§ 29.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
-
-
5,2
-
5,2
-
5,2
-
-
60,0
-
102,6
162,6
-
-
162,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
-
3,0
-
-
3,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0035.png
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
20,1
-
20,1
-
-
20,1
-
-
-100,9
-
-100,9
-
-
-100,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-79,5
142,0
-
-
62,5
-
-
62,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-79,5
202,0
-123,2
102,6
101,9
-
-
101,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0036.png
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 17.
§ 29.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
-
-
5,2
-
5,2
-
5,2
-
-
60,0
-
102,6
162,6
-
-
162,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
-
3,0
-
-
3,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0037.png
2019
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
20,1
-
20,1
-
-
20,1
-
-
-100,9
-
-100,9
-
-
-100,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-79,5
142,0
-
-
62,5
-
-
62,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-79,5
202,0
-123,2
102,6
101,9
-
-
101,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0038.png
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 9.
§ 17.
§ 29.
Finansministeriet ...................................
Skatteministeriet ...................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Energi-, Forsynings- og Klimamini-
steriet .....................................................
-
-
5,2
-
5,2
-
5,2
-
-
-
-
102,6
102,6
-
-
102,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,0
-
3,0
-
-
3,0
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0039.png
2020
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
20,1
-
20,1
-
-
20,1
-
-
-100,9
-
-100,9
-
-
-100,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-79,5
142,0
-
-
62,5
-
-
62,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-79,5
142,0
-123,2
102,6
41,9
-
-
41,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0040.png
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
1.038,9
1.038,9
3,4
3,4
1.035,5
660,0
-99,5
475,0
-
-
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................
6.31. Reserver ...........................................................................................
6.32. Bilateral bistand ..............................................................................
6.39. Humanitær bistand ..........................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
-
-
2,4
1.036,5
1.038,9
1.038,9
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten mv.
6.11.
Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udpegelse af en ambassadør med særligt ansvar for at
understøtte udsendelsesområdet, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2017
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål
og institutioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til Inuit Circumpolar Councils internationale
interessevaretagelsesopgaver
Bistand til udviklingslandene
6.31.
Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af opdateret skøn for udgifterne til flygtnin-
gemodtagelse i Danmark er den negative budgetregule-
ring nedjusteret
Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af opdateret skøn for udgifterne til flygtnin-
gemodtagelse i Danmark er dele af indsatserne i Niger
og Mali udskudt til 2018
Humanitær bistand
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-
varige kriser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af opdateret skøn for udgifterne til flygtnin-
gemodtagelse i Danmark er øvrige bidrag til akutte og
langvarige kriser opjusteret
1.603,8
2,4
-
-
49,1
1,0
-
-
-890,2
660,0
-
-
6.32.
955,0
-99,5
-
-
6.39.
1.295,0
475,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0042.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Generel udenrigspolitik ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,4
2,4
-
2,4
BO1
2018
2,4
2,4
-
2,4
BO2
2019
2,4
2,4
-
2,4
BO3
2020
2,4
2,4
-
2,4
Tabel 6 udgår og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ...................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................
Generel udenrigspolitik .................
Administration af udviklingssamarbej-
de....................................................
Eksport- og investeringsfremme mv.
Borgerservice .................................
R
2014
1.986,3
927,3
450,3
177,3
255,3
176,1
R
2015
2.029,5
947,4
460,1
181,2
260,9
179,9
B
2016
1.896,5
885,4
429,9
169,3
243,8
168,1
F
2017
1.842,0
858,8
419,4
164,2
236,5
163,1
BO1
2018
1.815,9
846,6
413,5
161,9
233,1
160,8
BO2
2019
1.769,7
825,0
403,0
157,8
227,2
156,7
BO3
2020
1.736,0
809,2
395,4
154,8
222,9
153,7
Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter og
underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra
foregående års finanslove. Udgifterne i tabel 6 er fordelt i henhold til den nye opgørelsesmetode.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
1
1,1
1,1
BO1
2018
1
1,1
1,1
BO2
2019
1
1,1
1,1
BO3
2020
1
1,1
1,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0043.png
10. Generel udenrigspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt til finansi-
ering af en udsendelsesambassadør med særligt ansvar for at understøtte udsendelsesområdet, jf.
Aftale om finansloven for 2017 af november 2016.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til internationale institutioner .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,0
1,0
1,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
20. Tilskud til internationale institutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017 til Inuit
Circumpolar Councils interessevaretagelsesopgaver i international sammenhæng.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes på den baggrund specifikationen af den for-
ventede udmøntning og erstattes af følgende:
Forventet udmøntning
1.000 kr.
Europakollegiet i Brügge
Det Internationale Institut for Menneskeret-
tigheder i Strasbourg
Folkeretsakademiet i Haag
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af
Krigsofre (IHFFC)
FN's konvention om særligt skadevoldene
konventionelle våben (CCW)
International Holocaust Remembrance Allian-
ce
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskat-
ter)
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)
Indigenous Peoples Secretariat
Arktisk Råd
FN-forbundet i Danmark
Øvrige bidrag
I alt
2014
357
30
14
12
45
280
2015
358
30
14
13
0
282
2016
400
30
14
14
71
300
2017
400
30
14
14
71
300
2.700
1.300
900
100
1.200
778
2.000
5.858
15.665
2018
400
30
14
14
71
300
2.700
1.300
900
100
1.200
808
2.000
4.728
14.565
2019
400
30
14
14
71
300
2.700
1.300
900
100
1.200
828
2.000
4.608
14.465
2020
400
30
14
14
71
300
2.700
1.300
900
100
1.200
828
2.000
4.608
14.465
2.451
2.506
2.600
1.855
1.069
1.500
728
728
900
25
0
100
1.966
2.302
2.300
527
575
735
0
0
2.000
3.501
1.862
906
10.152
8.783
14.465
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Bistand til udviklingslandene
Indledende bemærkninger
Med vedtagelsen af verdensmålene er der sat en ny ramme for det internationale udvik-
lingssamarbejde og dansk udviklingspolitik. Dansk udviklingspolitik skal fremme danske uden-
rigs- og indenrigspolitiske interesser gennem aktive investeringer i vækst, sikkerhed og udvikling.
Med den nye udviklingspolitiske strategi lægges der op til et nybrud, der får gennemslag i 2017
og i de efterfølgende finanslove. Ud over de 17 verdensmål som ramme indfører regeringen et
styrket fokus på unge i bilaterale og multilaterale indsatser for bl.a. beskæftigelse, ligestilling og
anti-radikalisering.
Fra at have været et 'randområde' i udviklingspolitikken gøres inddragelse af den private
sektor og fremme af offentligt-private partnerskaber i udviklingssamarbejdet til et fuldtonet fo-
kusområde i udviklingspolitikken. I 2017 er indsatser, der understøtter vækst og beskæftigelse i
udviklingslandene, blevet samlet på et nyt aktivitetsområde. Det skaber synlighed og sammen-
hæng om Danmarks indsats for at understøtte udviklingslandenes transition til bæredygtig vækst.
En hovedprioritet er at øge indsatsen for at katalysere finansiering og investeringer gennem of-
fentligt-private partnerskaber i takt med, at samarbejdslande udvikler sig fra fattige, stabile lande
med lavindkomstøkonomier til transitions- og vækstøkonomier med mellemindkomster. Det vil
også kræve styrkelse af rammebetingelserne for erhvervsliv, bæredygtige investeringer og handel.
Engagementet med Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU) øges med 300 mio. kr. Heraf
afsættes 100 mio. kr. til en ny fond i IFU, der skal mobilisere privat finansiering til at fremme
verdensmålene. Der afsættes også 200 mio. kr. til at kapitalisere IFU yderligere, så IFU kan ud-
vide investeringerne og derigennem mobilisere endnu mere privat kapital til at understøtte ud-
viklingen i udviklingslande. Samarbejdet med myndigheder i strategisk udvalgte udviklingslande
opprioriteres i 2017 med 23 mio. kr. og udvides gradvist i bredden med flere rådgivere, modta-
gerlande og relevante danske myndigheder. Frihandel støttes på det globale plan med 35 mio. kr.
i 2017 mhp. at understøtte en række af verdens fattigste lande med at blive mere integreret i
verdenshandlen og udnytte de positive gevinster ved globaliseringen. Samtidig skal landenes egne
evner til at mobilisere egne ressourcer styrkes. Der afsættes midler til at dele danske erfaringer
med skatteinddrivelse.
For at sikre større gennemslag i indsatsen ift. langvarige fordrivelseskriser og den irregulære
migration tages de første skridt til at nedbryde den kunstige skillelinje mellem kortsigtede hu-
manitære indsatser og det langsigtede udviklingssamarbejde. Der afsættes 2.375 mio. kr. til den
humanitære ramme i 2017 - det højeste beløb nogensinde afsat på finansloven til humanitære
indsatser. Det er et klart udtryk for regeringens markante prioritering af Danmarks indsats i
nærområder til krise og konflikt, herunder Syrien og nabolande. Fleksibiliteten i udviklingssam-
arbejdet skal øges, så der under et landeprogram eller i et samarbejde med en international or-
ganisation lettere kan skiftes og sikres integration mellem det langsigtede udviklingssamarbejde
og humanitære indsatser alt efter udfordringerne. Regeringen vil yde en koordineret indsats for
fred og stabilitet gennem Freds- og Stabiliseringsfonden, hvortil der afsættes 277 mio. kr. Der
vil i 2017 være særligt fokus på skrøbelighed og ustabilitet i Afrikas Sahelområde. Der afsættes
således 755 mio. kr. til Mali, Niger og Burkina Faso. Derudover afsættes der 250 mio. kr. til
Palæstina, 200 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ, hvor der fokuseres på færre lande, og 160 mio.
kr. til Naboskabsprogrammet med fokus på Ukraine og Georgien.
Danmark skal arbejde for, at alle skal have frihed til at skabe en fremtid for sig selv og deres
familier der, hvor de hører hjemme. De grundlæggende årsager til migration skal forebygges og
håndteres i tæt sammenhæng med indsatser for at stabilisere skrøbelige lande og regioner samt
for økonomisk og politisk udvikling. I 2017 fastholdes indsatsen om migration i form af en
ramme på 50 mio. kr. til specifikke indsatser rettet mod
håndtering af migration, som f.eks. en
styrket international dialog og kapacitetsopbygning af nationale migrationsmyndigheder i forbin-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0046.png
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2017 i henhold til OECD/DAC's regler
Mio. kr.
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3
Administration af udviklingsbistanden
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Fællesskabsfinansieret EU-bistand
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats
Andel af FN's fredsbevarende operationer
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)
Ulandsrammen i alt
2017
10.005,3
735,9
22,4
1.318,7
31,6
20,4
2.762,4
12,9
106,9
15.016,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0047.png
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.4 og 2.2.11
Beskrivelse
Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er ministeren med
ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn med
udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet
regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den
Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, §
06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), §
06.37.02.13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), §
06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-
ge fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond
(NDF)), § 06.38.01.13. Danida Business Finance.
Bevillinger over 37 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Fi-
nansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i
akt. 187 af 25. juni 2003.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i
hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr.
mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltover-
førsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren
med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at
foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5
pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den
samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder
på finansloven, dog mindst 37 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at
de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct.
af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområ-
der på finansloven, dog mindst 37 mio. kr., forelægges den konkrete
overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ube-
grænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn,
medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rej-
se-,
kompetenceudviklings-
og
kommunikationsudgifter,
§
06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, §
06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand
gennem Den europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business
Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk
sektorsamarbejde er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti
regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.7
BV 2.2.9
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0048.png
06.31. Reserver
06.31.79. Reserver og budgetreguleringer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
660,0
-
2018
860,1
260,1
260,1
600,0
600,0
2019
1.032,3
432,3
432,3
600,0
600,0
2020
1.057,7
457,7
457,7
600,0
600,0
-
660,0
660,0
10. Reserve
I forbindelse med ændringsforslagene er nedjusteringen af skønnet for antal asylansøgere i
2017 fra 20.000 til 10.000, som på finanslovforslaget var indbudgetteret på § 35. Generelle re-
server, indarbejdet på § 6.3. Bistand til udviklingslandene. En del af de deraf afledte mindreud-
gifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning
af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Reservekontoen opjusteres som følge heraf i BO-årene.
Midlerne vil blive indbudgetteret på andre konti i forbindelse med udarbejdelse af finanslovfor-
slaget for 2018 i tråd med prioriteterne i den kommende udviklingspolitiske- og humanitære
strategi.
20. Budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er nedjusteringen af skønnet for antal asylansøgere i
2017 fra 20.000 til 10.000, som på finanslovforslaget var indbudgetteret på § 35. Generelle re-
server, indarbejdet på § 6.3. Bistand til udviklingslandene. En del af de deraf afledte mindreud-
gifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning
af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for budgetregulering opjusteres med 660 mio.
kr. i 2017. Den indbudgetterede negative budgetregulering udgør dermed 330,2 mio. kr. i 2017.
For BO-årene opjusteres kontoen med 600 mio. kr. og nulstilles dermed.
06.32. Bilateral bistand
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2017 er oversigten blevet tilpasset.
Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn
Mio. kr.
AFRIKA:
Niger ............................................................
Mali..............................................................
AFRIKA i alt § 06.32.01. .........................
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.
TOTAL .......................................................
2016
0
1
551
1.039
1.590
2017
175
280
855
625
1.480
2018
85
510
1.566
340
1.906
2019
100
185
1.393
10
1.403
2020
0
5
1.416
5
1.421
Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0049.png
06.32.01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
06. Niger ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Mali ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-99,5
-50,0
-50,0
-49,5
-49,5
2018
99,5
50,0
50,0
49,5
49,5
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
06. Niger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50 mio. kr. Nedjusteringen i
2017 modsvares af en tilsvarende opjustering på 50 mio. kr. i 2018. Baggrunden er, at der i for-
bindelse med ændringsforslagene er sket en omprioritering i forbindelse med en nettotilførsel af
midler til § 6.3. For vandprogrammet udskydes 50 mio. kr. af det planlagte tilsagn til 2018.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2016
Vækst i landbrug .......................................
Vand ...........................................................
Demokrati, stabilitet og migration ............
I alt ............................................................
2017
105
70
175
2018
50
35
85
2019
45
55
100
2020
20. Mali
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 49,5 mio. kr. Nedjusteringen
i 2017 modsvares af en tilsvarende opjustering på 49,5 mio. kr. i 2018. Baggrunden er, at der i
forbindelse med ændringsforslagene er identificeret yderligere udgiftsområder vedrørende mod-
tagelse af flygtninge, der kan opgøres som udviklingsbistand. For programmet for fred og forso-
ning udskydes 49,5 mio. kr. af det planlagte tilsagn til 2018.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2016
Vand og naturressourcer............................
Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt..
Fred og forsoning ......................................
God regeringsførelse..................................
Privatsektorudvikling og jobskabelse........
Andet ..........................................................
I alt ............................................................
2017
2018
2019
2020
125
150
1
1
5
280
50
145
310
5
510
35
145
5
185
5
5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0050.png
06.39. Humanitær bistand
06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser ...........................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
475,0
475,0
475,0
2018
475,0
475,0
475,0
2019
475,0
475,0
475,0
2020
475,0
475,0
475,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
I forbindelse med ændringsforslagene er nedjusteringen af skønnet for antal asylansøgere i
2017 fra 20.000 til 10.000, som på finanslovforslaget var indbudgetteret på § 35. Generelle re-
server, indarbejdet på § 6.3. Bistand til udviklingslandene. En del af de deraf afledte mindreud-
gifter kan opgøres som udviklingsbistand. Der foretages som følge heraf en tilsvarende tilpasning
af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Kontoen for øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
opjusteres med 475 mio. kr., således at der i 2017 planlægges aktiviteter for 1.120 mio. kr.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0051.png
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-260,4
6,0
20,5
-276,5
6,0
-
229,5
1,5
225,5
6,0
-3,5
-500,0
-500,0
-16,1
-
20,5
4,4
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
7.14. Modernisering af den offentlige sektor ..........................................
7.15. Statslige selskaber ...........................................................................
7.18. Udlodningsloven .............................................................................
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ......................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-12,6
20,5
-3,5
-
-
-10,0
6,0
-266,5
-
-270,5
-1,0
-271,5
-13,6
7,0
-9,5
20,5
4,4
-1,0
3,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.11.
Centralstyrelsen
02. Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring som følge af Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 til evalueringsværktøj for satspuljen
Modernisering af den offentlige sektor
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107
og 108)
(Driftsbev.) .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring skyldes, at indtægter til løsning af opgaver
omkring Præmiobligationer og OBIS ikke var medtaget
på forslaget til finansloven for 2017 efter virksomheds-
overdragelse til Udbetaling Danmark
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring som følge af mindre tilgang til ordningen samt
lavere enhedsomkostninger
39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af skøn grundet underestimering af timesatser
for refusion
43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden) ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Højere udligningsbeløb skyldes lavt udlodningsbeløb fra
Danske Spil A/S
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til
Udlodningsloven ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud udbetales som kompensation for mindre over-
skudsudlodning fra Danske Spil A/S
7.15.
Statslige selskaber
01. Udbytte fra statslige selskaber .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af mindreindtægten vedr. Dan-
ske Licens Spil A/S' skøn for årets overskud
80,6
1,5
-
-
7.14.
192,0
-
-
-
556,8
-13,6
556,8
-13,6
420,5
2,6
-
-
440,4
113,0
-
-
-
122,5
-
-
101,0
6,0
2.592,3
20,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
7.18.
Udlodningsloven
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
lings fond til undervisning og folkeoplysning,
oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-
nyttige formål ...................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
17. Sundheds- og Ældreministeriet ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
19. Social- og Indenrigsministeriet ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
27,8
-0,1
27,8
-0,1
57,5
-0,1
57,5
-0,1
895,3
-1,8
895,3
-1,8
449,8
-0,9
449,8
-0,9
77,9
-0,2
77,9
-0,2
58,5
-0,1
58,5
-0,1
153,0
-0,3
153,0
-0,3
7.51.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedjustering af EU-bidrag sfa. budgetaftale
17.152,9
-500,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.
Af finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført
på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige
fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige
refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de mod-
tager:
1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af
7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver
på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af
31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke
efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2017 et bidrag på 232 kr.
pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det års-
værksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til fleksjob er lavere end forventet.
Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem
(SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis
tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Ad-
ministration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstil-
skud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der
gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder
tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmod-
tageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes af-
gørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration
meddelelse herom.
Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde,
som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse
i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberet-
tiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det
kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodta-
geren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling
af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskuds-
modtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterføl-
gende kvartal.
Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for
statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registre-
rede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af
12. januar 2015 om et indkomstregister.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,
herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler
om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk
udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om
adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-
der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan ind-
bringes for ministeren."
Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.
Af finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes med
følgende:.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af
den statslige Barselsfond:
1) Selvejende institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,
2) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende in-
stitutioner, og hvor Finansministeren eller Finansministeriet fastsætter eller aftaler løn- og an-
sættelsesvilkår for institutionens personale,
3) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov
om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, stu-
denterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og
4) Designskolen Kolding og Danmarks Innovationsfond.
Stk. 2. For de i stk. 1 omfattede institutioner gælder, at kun ansatte for hvem Finansministeren
eller Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for er omfattet af Barselsfondens
refusionsordning.
Stk. 3. Det gælder for institutioner nævnt i stk. 1 nr. 4, at kun ansatte, der har deres primære
beskæftigelse ved institutionen, omfattes af Barselsfondens refusionsordning.
Stk. 4. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de i stk. 1 omfattede insti-
tutioner i 2017 et bidrag på 201 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag
beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den om-
fattede institution er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 5. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.
Stk. 6. De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal
indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen
ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve
bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 7. Ressortministerierne skal til Statens Administration indberette hvilke institutioner, der
jf. stk. 1, er omfattet af Barselsfonden på hvert ministerområde. Statens Administration kan fast-
sætte nærmere retningslinjer for ressortministeriernes indberetninger af omfattede institutioner
samt efterfølgende ændringer heri.
Stk. 8. Statens Administration meddeler institutionen, at denne er omfattet eller udtrådt af
Barselsfonden, når Statens Administration har modtaget indberetning fra ressortministerierne.
Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelsen fra ressortministerierne til-
skudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i
henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen
fra Statens Administration modtages.
Stk. 9. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Stk. 10. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i
stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om refusionsordningens
anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion,
fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger og re-
vision mv.
Stk. 11. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Admi-
nistration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage
Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens
Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0057.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Offentlig økonomi
07.11. Centralstyrelsen
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen ........
Udgift ..............................................................................................
F
2017
1,5
1,5
-
1,5
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
Udgiftspolitik ................................
Økonomisk politik........................
Effektiv offentlig sektor...............
Internationalt samarbejde .............
R
2014
46,7
0,0
0,0
0,0
36,2
10,5
R
2015
56,1
0,0
0,0
0,0
46,9
9,2
B
2016
75,3
0,0
0,0
0,0
66,4
8,9
F
2017
82,1
0,0
0,0
0,0
73,4
8,7
BO1
2018
78,7
0,0
0,0
0,0
70,2
8,5
BO2
2019
77,2
0,0
0,0
0,0
68,9
8,3
BO3
2020
70,8
0,0
0,0
0,0
62,7
8,1
80. Udvikling af metodeværktøj til evaluering af satspuljen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til afholdelse af udgifter, herunder kon-
sulentbistand, til udvikling af et metodeværktøj, der kan danne grundlaget for en tværgående
evaluering af satspuljen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0058.png
07.14. Modernisering af den offentlige sektor
07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio.kr. i 2017 som følge
af at der er optaget indtægter og udgifter vedrørende opgaver omkring præmieobligationer og
kreditpakken, der er overflyttet fra § 07.13.01. Statens Administration.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2017
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
BO1
2018
-
-
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio.kr. i 2017 som følge
af at der er optaget indtægter og udgifter vedrørende opgaver omkring præmieobligationer og
kreditpakken, der er overflyttet fra § 07.13.01. Statens Administration.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis kontoens indtægter og udgifter til ord-
ningen reduceret med 13,6 mio. kr. i 2017, 13,8 mio. kr. i 2018, 13,9 mio. kr. i 2019 og 14,2
mio. kr. i 2020. Ordningens indtægter og udgifter budgetteres herefter i 2017 til henholdsvis 543,2
mio. kr. og 537,6 mio. kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1.januar 2013 ..........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1.januar 2013 .............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
F
-13,6
-13,6
-13,6
-13,6
-7,4
-7,4
-6,2
-6,2
2018
-13,8
-13,8
-13,8
-13,8
-7,9
-7,9
-5,9
-5,9
2019
-13,9
-13,9
-13,9
-13,9
-8,4
-8,4
-5,5
-5,5
2020
-14,2
-14,2
-14,2
-14,2
-9,1
-9,1
-5,1
-5,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0059.png
10. Fleksjobordning i staten mv.
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller
statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for
selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med
egentlige statsinstitutioner.
Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den
budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2017 er fastsat til 232 kr. pr. årsværk pr.
måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til
udgiftsudviklingen.
Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, for-
eninger mv.), når de modtager:
1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om
Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet
og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt
lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31.
januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr.
1-5, eller § 5, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den
budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2017 fastsat til 232 kr. pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler,
såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,6 mio. kr. i 2017, 13,8
mio. kr. i 2018, 13,9 mio. kr. i 2019 og 14,2 mio. kr. i 2020 som følge af ændret skøn i forbin-
delse med nedsat tilgang til ordningen.
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1.januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,4 mio. kr. i 2017, 7,9 mio.
kr. i 2018, 8,4 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændret skøn i forbindelse med
nedsat tilgang til ordningen.
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1.januar 2013
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2017, 5,9 mio.
kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændret skøn i forbindelse med
nedsat tilgang til ordningen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0060.png
07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.1
Beskrivelse
Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et
eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil
blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.
Der er i forbindelse med omlægningen af Barselsfonden fra en bevil-
lingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning adgang til at
overføre bevilling til og fra andre paragraffer samt til og fra andre konti
under § 7. Finansministeriet.
Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institu-
tioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en
forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9
BV 2.10.2
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsfonden ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F
2,6
2,6
2,6
2018
2,6
2,6
2,6
2019
2,6
2,6
2,6
2020
2,7
2,7
2,7
10. Barselsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-
takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af løn-
rammen. Ordningen gælder for statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner samt
følgende selvejende og selvstændige institutioner:
1) Selvejende institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,
2) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende
institutioner, og hvor Finansministeren eller Finansministeriet fastsætter eller aftaler løn- og an-
sættelsesvilkår for institutionens personale,
3) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v.,
lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler,
og
4) Designskolen Kolding og Danmarks Innovationsfond.
Finansministeren har fastsat nærmere regler om Barselsfonden under § 7. Offentlig Økonomi i
tekstanmærkning nr. 106 samt bekendtgørelse udstedt i medfør heraf og i cirkulære om Barsels-
fonden i staten.
I 2017 omlægges finansieringen af Barselsfonden. Omlægningen indebærer, at fonden ændres
fra at være bevillingsfinansieret til at være bidragsfinansieret. Hidtil har Barselsfonden således
været finansieret af reduktioner af ministerområdernes rammer beregnet som et bidrag pr. års-
værk. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998,
1999, 2006, 2009 og 2010. Fra 2017 ændres finansieringsmodellen, idet ministerområderne
fremover skal finansiere ordningen ved betaling af en bidragssats, der fastlægges på baggrund af
antallet af årsværket på ministerområderne.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0061.png
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almin-
delig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 0,7 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig
virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.
07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regulering vedr. Udlodningsloven .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
113,0
113,0
113,0
2018
113,0
113,0
113,0
2019
113,0
113,0
113,0
2020
113,0
113,0
113,0
10. Regulering vedr. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 113 mio. kr. i 2017, 95,5 mio.
kr. i 2018, 20,5 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Danske Spil A/S budgetterer i 2016 med
et overskud til udlodning på 941,2 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der udbetales i 2016
et udbytte på 107,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet
på 2.155,0 mio. kr. for 2017 udgør udligningsbeløbet for 2017 derfor 553,4 mio. kr.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0062.png
07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlod-
ningsloven ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
122,5
2018
105,0
2019
30,0
2020
10,0
122,5
122,5
105,0
105,0
30,0
30,0
10,0
10,0
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 122,5 mio. kr. da der i 2017
udbetales et ekstraordinært tilskud, som kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S'
muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da
der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan ud-
loddes, udbetales det ekstraordinære tilskud i 2017 samt ekstraordinære tilskud i efterfølgende
år under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud
fra Danske Spil A/S frigøres til udlodning i senere år. Over tid vil det udgiftsmæssigt være neu-
tralt for staten. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.
07.15. Statslige selskaber
07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udbytte mv. ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Overførsel til udlodning ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
6,0
20,5
20,5
20,5
6,0
6,0
2018
6,0
-79,5
-79,5
-79,5
6,0
6,0
2019
6,0
-79,5
-79,5
-79,5
6,0
6,0
2020
6,0
-79,5
-79,5
-79,5
6,0
6,0
10. Udbytte mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af nyt skøn vedrørende
indtægter fra Det Danske Klasselotteri A/S.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0063.png
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
AFT 2005 A/S ....................................................
Air Greenland .....................................................
CEGO ApS ..........................................................
Danske Licens Spil A/S .....................................
Danske Spil A/S ..................................................
Det Danske Klasselotteri A/S .............................
DONG Energy A/S..............................................
Elite Gaming A/S ................................................
Københavns Lufthavne A/S ................................
SAS AB ...............................................................
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.
Statens Ejendomssalg A/S...................................
Swush.com Aps ...................................................
Vestjysk Bank A/S ..............................................
I alt .......................................................................
2014
0,0
0,0
0,0
158,1
0,0
97,0
0,0
0,0
375,3
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
730,4
2015
0,2
7,5
13,6
215,0
0,0
101,0
0,0
0,0
389,5
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
1.026,7
2016
F
2018
0,0
7,5
19,0
263,5
0,0
107,0
1.252,5
0,0
462,7
0,0
0,0
400,0
0,6
0,0
2.512,8
2019
0,0
7,5
19,0
263,5
0,0
107,0
1.252,5
0,0
462,7
0,0
0,0
400,0
0,6
0,0
2.512,8
2020
0,0
7,5
19,0
263,5
0,0
107,0
1.252,5
0,0
462,7
0,0
0,0
400,0
0,6
0,0
2.512,8
0,0
0,0
7,5
7,5
13,6
19,0
217,4 263,5
0,0
0,0
97,0 107,0
0,0 1.252,5
0,0
0,0
376,0 462,7
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0 500,0
0,0
0,6
0,0
0,0
1.011,5 2.612,8
20. Overførsel til udlodning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af nyt skøn vedrørende
Danske Licens Spil A/S' overskud for året.
07.18. Udlodningsloven
Budgetteringsforudsætninger
I forbindelse med ændringsforslagene slettes den eksisterende anmærkningstekst og erstattes
med følgende:
Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist
udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43.
Regulering vedr. Udlodningsloven. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning
på 941,2 mio. kr. i 2016 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 107,0 mio.
kr. i 2016. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil ud-
gifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbe-
løbet for 2017 er budgetteret til 553,4 mio. kr. Derover udbetales der i 2017 et ekstraordinært
tilskud fra § 7.14.44 på 122,5 mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompen-
sation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye
årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår
Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud under
forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra
Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.
Desuden er udligningsbeløbet hævet med 113,0 mio. kr. som følge af nye oplysninger om
Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering af statens bidrag til udlod-
ningsbeløbet, der herefter udgør 553,4 mio. kr.
Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til
de pågældende ministerier, i henhold til § 10 i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt
heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.
Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne
for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver af-
holdt.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0064.png
Indtægter
Overskud fra Danske Spil A/S.........................................................
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.......................................
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering ...
vedr. Udlodningsloven......................................................................
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44.............................
Indtægter i alt....................................................................................
Udgifter
Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål ......
Heraf:
Undervisningsformål ....................................
Humanitære og almennyttige formål ...........
Idrætsformål ..................................................
Kulturelle formål ..........................................
Forskningsformål ..........................................
Sygdomsbekæmpende formål ......................
Friluftsliv ......................................................
Sociale formål...............................................
Administration .........................................................
Database, annoncering mv. .....................................
Udgifter i alt............................................................
25,5 mio. kr.
55,8 mio. kr.
893,5 mio. kr.
445,3 mio. kr.
6,4 mio. kr.
77,0 mio. kr.
58,4 mio. kr.
149,9 mio. kr.
1711,8 mio. kr.
941,2 mio. kr.
107,0 mio. kr.
553,4 mio. kr.
122,5 mio. kr.
1.724,1 mio. kr.
11,2 mio. kr.
1,1 mio. kr.
1.724,1 mio. kr.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,1 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings
fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsfor-
bund m.fl. samt ungdomsformål ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning
og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
F
-0,1
-0,1
2018
-0,1
-0,1
2019
-0,1
-0,1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0065.png
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,1 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. De landsdækkende almennyttige organisationer ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. ..................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
F
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
2018
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
2019
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
2020
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
1,8 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Team Danmark .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Danmarks Idrætsforbund ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Dansk Firmaidrætsforbund .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
F
-1,8
-1,8
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,7
-0,7
-0,7
1,0
-1,7
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
2018
-1,8
-1,8
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,7
-0,7
-0,7
1,0
-1,7
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
2019
-1,8
-1,8
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,7
-0,7
-0,7
1,0
-1,7
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
2020
-1,8
-1,8
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,7
-0,7
-0,7
1,0
-1,7
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0066.png
60. Lokale- og anlægsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
72. Sport Event Denmark ..................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
74. Andre idrætsformål ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,4
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,4
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,4
-0,6
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,4
-0,6
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,9 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Ungdomsformål .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
F
-0,9
-0,9
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
0,5
-0,8
2018
-0,9
-0,9
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
0,5
-0,8
2019
-0,9
-0,9
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
0,5
-0,8
2020
-0,9
-0,9
-0,5
-0,5
-0,5
0,9
-1,4
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
0,5
-0,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0067.png
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,2 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Sygdomsbekæmpende organisationer ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Ældreorganisationer .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
F
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
2018
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
2019
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
2020
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,2
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,1 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Friluftsliv m.v. ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
F
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
2018
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
2019
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
2020
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0068.png
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,3 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger
på det sociale område ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Landsdækkende frivillige organisationer ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Særlige sociale formål ..................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet
F
-0,3
-0,3
2018
-0,3
-0,3
2019
-0,3
-0,3
2020
-0,3
-0,3
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,3
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,3
-
0,1
-0,1
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
I forbindelse med ændringsforslagene sker budgetteringen med afsæt i det vedtagne EU-
budget for 2017, hvilket indeholder forpligtigelsesbevillinger for ca. 157.883 mio. euro svarende
til ca. 1.174,6 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 134.490 mio. euro svarende til ca. 1.000,6
mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2017-priser).
Den eksisterende tabel slettes og erstattesmed følgende:
Skøn over EU's indtægter i 2017:
1 euro = 7,44 kr.
BNI-bidrag
Moms-bidrag
Told- og sukkerafgifter
Andre indtægter
I alt
Mia. kr.
697,2
123,5
159,7
20,2
980,4
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks bidrag til EU i 2017 nedju-
steret med 500 mio. kr. Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2017 er således
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0069.png
Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2017:
1 euro = 7,44 kr.
Told og sukkerafgifter, jf.§ 07.51.05.
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.
I alt
Mia. kr.
3,1
2,4
14,3
19,8
07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for
BNI .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-500,0
2018
-
2019
-
2020
-
-500,0
-500,0
-
-
-
-
-
-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 500 mia. kr. som følge af
det danske bidrag til EU vedrørende moms og BNI i 2017 er nedjusteret med 500 mio. kr. Ned-
justeringen af det danske BNI- og momsbidrag sker på baggrund af aftalen om EU's budget for
2017 den 17. november 2016. Budgetaftalen for 2017 indeholder et lavere betalingsniveau end
tidligere antaget som følge af et lavere udgiftsbehov til særligt strukturfondsprogrammer i 2017.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstanmærkningens stk. 2 ændret
fra 240 til 232 kr., hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2017,
da bidragssatsen er ændret.
I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til
personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgi-
veren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens
kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbe-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0070.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0071.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0072.png
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
50,4
-1,2
-6,0
-6,0
3,7
8,1
-4,4
1,1
-5,6
44,5
18,5
-56,3
-
-
-51,6
-
-56,6
-
-56,6
5,0
-
5,0
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning ...................................................................
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................
8.31. Fællesudgifter ..................................................................................
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................
8.35. Regionaludvikling ...........................................................................
Søfart .........................................................................................................
8.71. Søfart ...............................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
0,7
-1,9
-1,2
56,6
55,4
-56,6
5,0
-51,6
56,6
5,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
8.11.
Centralstyrelsen
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel til etablering af task force til nedbringelse af
sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus
Erhvervsregulering
8.21.
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Driftstilskud til Tænk Kemi og applikationen "kemilup-
pen", jf. Aftale om finansloven for 2017 af november
2016
10. Nævnenes Hus
(Driftsbev.) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel til etablering af task force til nedbringelse af
sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus
20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af driftsudgifter ifm. Landsbyfornyelsespul-
jen til UIBM. Overførsel af bevilling og låneramme til
EFKM. Overførsel af bevilling til Arbejdstilsynet. Be-
villing til grunddataprogrammet
8.22.
Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102)
(Driftsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af PSO-finansierede driftsudgifter til finans-
loven, jf. Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. ...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af tilskud til Ædelmetalkontrollen mv., jf.
Aftale om finansloven for 2017 af november 2016
43. Akkreditering ....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af tilskud til Den Danske Akkrediteringsfond,
jf. Aftale om finansloven for 2017 af november 2016
19,9
-6,0
-
-
17,7
3,0
-
-
94,8
6,0
-
-
374,9
-0,9
-
-
14,6
56,6
-
-
3,0
-2,0
-
-
4,7
-2,4
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Erhvervsfremme
8.31.
Fællesudgifter
05. Tilskud til standardisering mv. ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af tilskud til Dansk Standard, jf. Aftale om
finansloven for 2017 af november 2016
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
04. Markedsmodningsfonden
(Reservationsbev.) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Markedsmodningsfonden, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserven i 2017 af november
2016 samt Aftale om finansloven for 2017 af november
2016
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm.
100) ...................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Fonden for entreprenørskab, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserven i 2017 af november
2016. Herudover udmøntning af erindringsmønterne, jf.
akt. 134 af 23. juni 2016
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til early warning, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2017 af november 2016
8.34.
Markedsføring af Danmark
01. Markedsføring af Danmark
(Reservationsbev.) ..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til markedsføringskonsortiet State of Green, jf.
Aftale om finansloven for 2017 af november 2016
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til videreførsel af turismeselskaber, jf. Aftale om
finansloven for 2017 af november 2016
8.35.
Regionaludvikling
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne
(tekstanm. 12)
(Reservationsbev.) ...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af Landsbyfornyelsespuljen til § 14. Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriet
25,7
-5,6
-
-
8.32.
-
25,0
-
-
15,5
15,5
-
5,0
-
4,0
-
-
2,7
10,0
-
-
117,2
8,5
-
-
56,3
-56,3
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Søfart
8.71.
Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af låneramme til § 29. Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet som følge af overførsel af Maritim
Nødradio, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100.
Af finansministeren
Ændret affattelse som følge af, at overskuddet fra erindringsmønterne disponeres anderledes end
tidligere.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr. 100. ad 08.32.08.
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt
9.950.655 kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75
års fødselsdag den 16. april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dron-
ningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering
af en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske
tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der
udmøntes efter ansøgning.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk.
1 nævnte puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for
udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt om bestemmelser om til-
bagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.
Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der
afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således,
at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår."
Nr. 102. ad 08.22.41.
Af finansministeren
Ændret affattelse som følge af Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2017 i henhold til § 24 i lov om gasinstal-
lationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne
på 7,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse
ikke dækkes på anden måde."
249,7
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 128.
I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 13 i lovbe-
kendtgørelse nr. 348 af 14. april 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling, kan kommuner
i forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets finansiering af et dansk værtskab for Grand
Départ, Tour de France i Danmark i 2019 eller senere yde medfinansiering hertil."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0077.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
08.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Bedre Balance ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-6,0
-6,0
-6,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
30. Bedre Balance
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2017 til eta-
bleringen af en task force, som har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Nævnenes
Hus.
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Forbrugerrådet Tænk Kemi .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
3,0
2018
3,0
3,0
3,0
2019
3,0
3,0
3,0
2020
-
-
-
20. Forbrugerrådet Tænk Kemi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i hvert af årene
2017-2019 med henblik på bl.a. fortsat drift og forbedring af applikationen Kemiluppen , jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0078.png
08.21.10. Nævnenes Hus
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
6,0
6,0
-
6,0
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Sekretariats betjening af en række
selvstændige nævn ...............................
R
2014
137,7
19,3
118,4
R
2015
138,6
19,4
119,2
B
2016
113,3
15,9
97,4
F
2017
120,1
15,7
104,4
BO1
2018
118,4
15,9
102,5
BO2
2019
116,4
15,7
100,7
BO3
2020
114,3
15,5
98,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2017 til etable-
ringen af en task force, som har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus.
I forbindelse med ændringsforslagene reduceres Erhvervsstyrelsens låneramme med 1,2 mio.
kr. årligt fra 2017 og frem sfa. overførelsen af teleområdet til § 29. Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
08.21.20. Erhvervsstyrelsen
(Driftsbev.)
F
2017
-0,9
-0,9
-
-0,9
BO1
2018
-0,3
-0,3
-
-0,3
BO2
2019
-0,8
-0,8
-
-0,8
BO3
2020
-0,7
-0,7
-
-0,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0079.png
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt...................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration.....
Forretningsudvikling og digi-
talisering ...............................
Kundecenter og virksomheds-
rådgivning ............................
Erhvervsudvikling ................
Regulering og tilsyn ............
R
2014
604,3
112,2
195,6
50,6
143,9
102
R
2015
674,9
110,8
193,3
50,0
177,6
143,2
B
2016
493,1
91,6
159,4
41,2
117,3
83,6
F
2017
474,8
86,1
161,0
37,2
110,5
80
BO1
2018
455,9
83,0
152,2
36,0
107,5
77,2
BO2
2019
438,0
80,0
145,0
34,7
104,8
73,5
BO3
2020
418,7
77,8
137,6
33,7
99,3
70,3
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
-1,2
-
BO1
2018
-
-1,2
-
BO2
2019
-
-1,2
-
BO3
2020
-
-1,2
-
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene reduceres Erhvervsstyrelsens låneramme med 1,2 mio. kr. årligt fra
2017 og frem sfa. overførelsen af Teleområdet til § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. kongelig resolution
af 28. juni 2015.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio.
kr. i lønsum i hvert af årene 2017-2020 som følge af flytning af Landsbyfornyelsespuljen fra §
8. Erhvervs- og Vækstministeriet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,1
mio. kr. i 2018 og 2019 som følge af flytning af teleområdet til § 29. Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio.
kr. i 2018 til håndtering af forsinkelse af implementeringen af grunddataprogrammet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2017 som følge
af overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til social dumping.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0080.png
08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Elsikkerhed ....................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2017
56,6
-56,6
-
-56,6
BO1
2018
55,5
-55,5
-
-55,5
BO2
2019
54,4
-54,4
-
-54,4
BO3
2020
53,3
-53,3
-
-53,3
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2014
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
-56,6
-56,6
BO1
2018
-55,5
-55,5
BO2
2019
-54,4
-54,4
BO3
2020
-53,3
-53,3
Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassik-
kerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver
vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.
Autorisations-, eleftersyns-, huseftersyns -, e-cigaret- og tobaks gebyrerne er fastsatte, så det tilstræbes, at indtægter og
omkostninger kan balancere set over en fireårig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanserne på VE-området fast-
sættes, så de dækker de faktiske omkostninger forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket
af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.
Satsen for gasafgiften er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Gasafgiften er beregnet med udgangspunkt i af-
giftens størrelse i 2016 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produkti-
vitetsfaktor. I 2017 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,1 % jf. statens pris- og lønforudsæt-
ninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2017 -2,0 pct., hvorfor gasafgiften netto er justeret med - 0 , 9 pct . De samlede
gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 46,7 mio. kr., hvoraf gasafgiften reguleret under prisstigningsloftet udgør 7,8
mio. kr.
10. Alm. virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene præciseres det, at elsikkerhedsområdet er finansieret
på finansloven fra 2017 og frem grundet afskaffelsen af PSO-afgiften, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radi-
kale Venstre og SF om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
20. Elsikkerhed
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne reduceret med 56,6 mio. kr. i 2017, 55,5
mio. kr. i 2018, 54,4 mio. kr. i 2019 og 53,3 mio. kr. i 2020. Området er fra 2017 omlagt til fi-
nansiering på finansloven, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF om afskaffelse af PSO-af-
giften af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0081.png
75. Huseftersynsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene præciseres det, at gebyret for tilstandsrapporter redu-
ceres fra 352 kr. til 146 kr. fra 1. januar 2017 med henblik på at sikre balance i Huseftersyns-
ordningen.
08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen .................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-2,0
-2,0
-2,0
2018
-2,0
-2,0
-2,0
2019
-2,0
-2,0
-2,0
2020
-2,0
-2,0
-2,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2017 og frem,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2017 af november 2016.
08.22.43. Akkreditering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Akkreditering ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-2,4
-2,4
-2,4
2018
-2,4
-2,4
-2,4
2019
-2,4
-2,4
-2,4
2020
-2,4
-2,4
-2,4
10. Akkreditering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2017 og frem,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0082.png
Erhvervsfremme
08.31. Fællesudgifter
08.31.05. Tilskud til standardisering mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til standardisering mv. ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-5,6
-5,6
-5,6
2018
-5,6
-5,6
-5,6
2019
-5,6
-5,6
-5,6
2020
-5,6
-5,6
-5,6
10. Tilskud til standardisering mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,6 mio. kr. i 2017 og frem,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0083.png
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.04. Markedsmodningsfonden
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Markedsmodningsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
25,0
25,0
25,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.5
Beskrivelse
Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og
anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevil-
lingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel
forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herun-
der strukturfondsmidler.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter
om driftslignende udgifter.
BV 2.2.5
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.2.5
BV 2.2.10
10. Markedsmodningsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokreatiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling
af forskningsreserven i 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0084.png
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fonden til entreprenørskab .........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
60. Erindringsmønter .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
15,5
5,0
10,5
10,5
5,0
5,0
5,0
5,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.5
Beskrivelse
Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter
om driftslignende udgifter.
BV 2.2.5
BV 2.2.11
BV 2.2.10
10. Fonden til entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokreatiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling
af forskningsreserven i 2017 af november 2016.
60. Erindringsmønter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med indtægter og udgifter på 5,0
mio. kr. i 2017 som følge af en omdisponering af overskuddet fra udstedelsen af erindringsmønter
i anledning af Dronningens 70 og 75 års fødselsdag fra sociale formål til erhvervs- og social-
økonomiske formål. Overførslen sker fra Danmarks Nationalbank og administreres af § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen. Midlerne fordeles i overensstemmelse med hjemlen i tekstanmærkning nr. 100.
Der henvises til akt. 134 af 23. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0085.png
08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og
vækst samt early warning for nye og mindre virksom-
heder ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
4,0
2018
-
2019
-
2020
-
4,0
4,0
-
-
-
-
-
-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye
og mindre virksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem regeringen og Socialdemokreatiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Al-
ternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling
af forskningsreserven i 2017 af november 2016.
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.01. Markedsføring af Danmark
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til markedsføringskonsortier ........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
10,0
10,0
10,0
2018
10,0
10,0
10,0
2019
10,0
10,0
10,0
2020
10,0
10,0
10,0
20. Tilskud til markedsføringskonsortier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til understøttelse af det offentlige-private konsortium State of Green, jf. Aftale om
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti finanslo-
ven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene præciseres det, at bevillingen anvendes til videreførelse
af markedsføringskonsortierne Healthcare Denmark og Food Organisation of Denmark (FOOD),
idet bevillingen for 2017 disponeres med 2,0 mio. kr. til Healthcare Denmark og 0,7 mio. kr. til
FOOD.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0086.png
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Turismeinitiativer .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
8,5
8,5
8,5
2018
8,5
8,5
8,5
2019
-
-
2020
-
-
-
-
60. Turismeinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,5 mio. kr. i hvert af årene
2017 og 2018 til videreførsel af indsatsen med at udvikle kyst- og naturturismen samt erhvervs-
og mødeturismen i Danmark gennem de to turismeselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme og
Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
08.35. Regionaludvikling
08.35.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 12)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkants-
områderne ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og
bygninger i landdistrikterne, Statens Administration .............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-56,3
2018
-56,3
2019
-56,3
2020
-56,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-56,3
-56,3
-
-56,3
-56,3
-
-56,3
-56,3
-
-56,3
-56,3
-
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2016
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
-0,1
-0,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0087.png
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Sta-
tens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene overføres kontoen fra § 8. Erhvervs- og Vækstministe-
riet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Søfart
08.71. Søfart
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene reduceres Søfartsstyrelsens låneramme med 10,0 mio.
kr. årligt fra 2017 og frem sfa. overførelsen af Maritim Nødradio til § 29. Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-
-
-
-
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
-10,0
-
BO1
2018
-
-10,0
-
BO2
2019
-
-10,0
-
BO3
2020
-
-10,0
-
Bemærkninger: I forbindelse med ændringsforslagene reduceres Søfartsstyrelsens låneramme med 10,0 mio. kr. årligt fra
2017 og frem sfa. over førelsen af Maritim Nødradio til E nergi-, Forsynings- og Klimaministeriet , jf. kongelig resolution
af 28. juni 2015.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om
penge- og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede
mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i
forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet
ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden halvdel
disponeres af erhvervs- og vækstministeren. Ud fra en mangeårig tradition er sidstnævnte halvdel
hidtil blevet fordelt til sociale, kulturelle og velgørende formål.
Til erhvervs- og vækstministerens fordeling henstår i alt 9.950.655 kr., hvoraf 9.500.000 kr.
hidrører fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 år fødselsdag,
mens 450.655 kr. er et udisponeret restbeløb hidrørende fra erindringsmønten i anledning af
Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag.
I forbindelse med ændringsforslagene ændres tekstanmærkningen således, at disse i alt
9.950.655 kr. disponeres med 5.000.000 kr. til en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar
og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, mens
de resterende 4.950.655 kr. er udmøntet i en pulje til iværksætteri, der fordeles efter ansøgning i
henhold til regler og kriterier, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.
Bestemmelsen i tekstanmærkningens stk. 3 om adgang til at fravige de på kontoen budget-
terede indtægter og udgifter er ny og har til formål at sikre, at der i det enkelte finansår skabes
balance mellem indtægter og udgifter.
Tekstanmærkningen, som har været opført på finansloven siden 1986, vil i nærværende æn-
drede affattelse tillige blive opført på lov om tillægsbevilling for 2016 i henhold til akt. 134 af
23. juni 2016.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og gasmateriel bestemmer, at udgifterne til Sikker-
hedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandø-
rerne, idet omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i
nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.
Afgiftsbeløbet er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret 0,1 mio. kr.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994 og - bortset fra redaktio-
nelle ændringer på finansloven for 2016 - ændret senest på finansloven for 2009.
Ad tekstanmærkning nr. 128.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med tre
regioner (Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark) og fem kommuner (København, Roskilde,
Odense, Vejle og Sønderborg) samt Sport Event Denmark har besluttet at søge om dansk vært-
skab for Grand Départ, Tour de France. Ved tekstanmærkningen etableres en hjemmel, der sup-
plerer den gældende erhvervsfremme- og turismelovgivning mv., og som med sikkerhed fast-
lægger, at kommuner kan medvirke til den konkrete gennemførelse af et dansk værtskab for
Grand Départ, Tour de France i 2019 eller senere.
Tekstanmærkningen, der er ny, vil tillige blive opført på lov om tillægsbevilling for 2016 i
henhold til akt. 131 af 23. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0089.png
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
645,5
755,0
167,0
645,5
830,0
-
1.132,1
1.132,1
343,4
343,4
-
-
75,0
167,0
-
242,0
Fællesudgifter ...........................................................................................
9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forvaltning ................................................................................................
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................
9.22. Finansforvaltning ............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
242,0
454,5
1.021,0
-
1.475,5
1.475,5
60,0
-
182,0
242,0
242,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Fællesudgifter
9.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
til dataprojekter mv. vedr. ejendomsområdet, Imple-
menteringscenter for Inddrivelse (ICI) og Implemente-
ringscenter for Told (ICT)
02. Skatteankestyrelsen
(Driftsbev.) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 35.11.50. til drift og klagebehandling
vedr. ejendomsområdet
Af finansministeren
Ny konto
63. Kompensation for fastfrysning af beskatnings-
grundlaget for grundskylden
(Lovbunden) ......................F
Fastfrysning af grundskyld i 2017
Forvaltning
9.21.
Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.) ........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 35.11.50. til ejendomsområdet og til
styrkelse af drift samt merbevilling til grunddatapro-
grammet og videreførsel af indsats mod social dumping,
jf. Aftale om finansloven for 2017
05. Godtgørelser mv.
(Lovbunden) ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er reduceret med 18,0 mio. kr. på baggrund af
ændret skøn for træk på kontoen
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
til reserve til inddrivelsen og til styrkelse af drift
9.22.
Finansforvaltning
15. Personlige fordringer ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af indtægtsskøn for § 09.22.15.30. Personlige
fordringer
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merindtægt i forbindelse med harmonisering af inddri-
velsesrenten for misligholdt studiegæld, jf. Aftale om
afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016
4.743,4
152,4
-
255,7
292,3
-
-
230,1
9,8
-
-
830,0
-
-
293,1
-18,0
-
-
239,7
209,0
-
-
0,1
-
110,0
60,0
12,9
-
15,2
75,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren
Ny konto
22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten .........F
Merindtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten,
jf. Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af november
2016
-
107,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0092.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger ...................
Udgift ..............................................................................................
30. Implementeringscenter for Inddrivelse ......................................
Udgift ..............................................................................................
40. Implementeringscenter for Told .................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
292,3
292,3
-
37,0
165,3
90,0
BO1
2018
62,9
62,9
-
18,5
44,4
-
BO2
2019
64,8
64,8
-
21,0
43,8
-
BO3
2020
21,0
21,0
-
21,0
-
-
5. Opgaver og mål
Opgaver
Lovgivning og økonomi
Mål
At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige
beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund øko-
nomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre
lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde be-
kendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere gene-
relle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger
med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau
at sikre det internationale samarbejde inden for minister-
området.
At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlle-
ropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlæg-
nings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende
ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en
målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling.
At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på
Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale
indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsre-
visor) i henhold til rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale
indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af
toldindtægter.
Koncernstyring
Intern revision
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0093.png
Ejendomsvurderinger
At udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen
af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsejendomme
og skovbrug/landbrug.
At reetablere inddrivelsen gennem udvikling af ny it-un-
derstøttelse, lovforenklinger, organisationstilpasninger og
oprydningsaktiviteter.
At implementere EU's toldkodeks (EUTK), hvilket indebæ-
rer en digitalisering og ensartning af toldprocesser på tværs
af EU's toldmyndigheder, herunder også i Danmark.
Inddrivelse
Told
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ........................................
1 Lovgivning og økonomi ..........................
2 Koncernstyring.........................................
3 Intern revision..........................................
4 Ejendomsvurderinger...............................
5 Inddrivelse ...............................................
6 Told ..........................................................
R
2014
174,4
16,2
80,0
44,8
33,4
-
-
-
R
2015
243,7
14,0
75,0
39,1
28,8
86,8
-
-
B
2016
265,3
15,3
73,0
60,8
20,9
95,0
-
-
F
2017
551,0
46,0
88,5
17,7
15,4
122,1
171,3
90,0
BO1
2018
301,6
46,0
88,5
17,7
15,4
83,6
50,4
-
BO2
2019
238,9
46,0
89,0
17,7
15,4
21,0
49,8
-
BO3
2020
209,0
46,0
90,7
21,7
15,4
21,0
14,2
-
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
165
82,4
82,4
BO1
2018
61
30,5
30,5
BO2
2019
58
29,0
29,0
BO3
2020
-
-
-
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
-
F
2017
11,9
426,1
7,8
430,2
420,0
102,4
BO1
2018
430,2
116,5
67,7
479,0
460,0
104,1
BO2
2019
479,0
112,6
88,3
503,3
485,0
103,8
BO3
2020
503,3
6,8
96,3
413,8
394,0
105,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0094.png
20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5
mio. kr. i 2018, 21,0 mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af markedsdata
til det nye ejendomsvurderingssystem.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2017 til im-
plementering og drift af et nyt ejendomsvurderingssystem.
30. Implementeringscenter for Inddrivelse
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 165,3 mio. kr. i 2017, 44,4
mio. kr. i 2018 og 43,8 mio. kr. i 2019.
40. Implementeringscenter for Told
I forbindelse med ændringsforslaget er Implementeringscenter for Told (ICT) oprettet.
På kontoen afholdes udgifter til implementeringsarbejdet på toldområdet forbundet med im-
plementeringen af EU's toldkodeks (EUTK), herunder digitalisering og ensartning af toldproces-
ser.
I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat en bevilling på 90,0 mio. kr. i 2017 til
toldområdet.
09.11.02. Skatteankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
9,8
9,8
-
9,8
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..............................
Administrative afgørelser .................
Informationsvirksomhed ...................
R
2014
166,1
30,9
133,5
1,6
R
2015
205,7
32,4
171,5
1,8
B
2016
240,5
36,5
202,0
2,0
F
2017
239,9
46,0
191,9
2,0
BO1
2018
136,4
22,3
112,6
1,5
BO2
2019
131,7
21,3
109,0
1,4
BO3
2020
127,0
21,2
104,4
1,4
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
12
6,7
6,7
BO1
2018
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0095.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2017 til be-
handling af klagesager som følge af et nyt ejendomsvurderingssystem.
Kontoen er oprettet på aktstykke om statens bloktilskud for kommuner og regioner for fi-
nansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fastfrysning af grundskylden .....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
09.11.63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden
(Lovbunden)
F
830,0
830,0
830,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Fastfrysning af grundskylden
Det indgår i finanslovsaftalen for 2016, at beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejer-
boliger skal fastfryses i 2016, og udmøntningen heraf er gennemført ved lov nr. 179 af 1. marts
2016.
Det fremgår af lovforslaget, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 og frem
vil indgå i drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017 i foråret 2016. I forbindelse med
Folketingets behandling af lovforslaget tilkendegav regeringen, at udgangspunktet er, at den en-
kelte kommune i 2016 kompenseres for dens tab som følge af fastfrysningen af beskatnings-
grundlaget for grundskylden, dvs. forskellen mellem indtægterne fra grundskyld ved en regule-
ringsprocent på hhv. 6,6 pct. og 0,0 pct.
I drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017 er det aftalt, at den direkte kompensation
til den enkelte kommune sker med udgangspunkt i et dataudtræk med beskatningsgrundlaget for
grundskylden for ejerboliger fra KMD, som driver de it-systemer, der ligger til grund for kom-
munernes beregning og opkrævning af grundskyld. Kompensationen svarer herved til mindre-
provenuet for den enkelte kommune.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 830,0 mio. kr. i 2017 til
kompensation for fastfrysning af grundskylden for alle ejendomme i 2017, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016.
Fordelingen af kompensation til de enkelte kommuner for 2017 sker efter samme model som
kompensationen for 2016. Den anførte bevilling for 2017 er skønnet på grundlag af lovmodellens
beregninger, og den samlede kompensation for 2017 kan derfor afvige fra den anførte bevilling,
da det ovennævnte dataudtræk fra KMD for 2017 ikke foreligger ved udarbejdelsen af nærvæ-
rende ændringsforslag til forslag til finanslov for 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0096.png
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
152,4
152,4
-
152,4
BO1
2018
225,2
225,2
-
225,2
BO2
2019
1,1
1,1
-
1,1
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tekst slettes og erstattes med følgende:
3. Hovedformål og lovgrundlag:
SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært
af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt
diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings-, inddrivelses- og
kontrolvirksomhed overfor borgere og virksomheder. Endvidere påser SKAT, at administrationen
af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og
SKAT udbreder kendskabet til retssikkerheden som en værdi i SKAT gennem borger- og rets-
sikkerhedschefen, som er en særlig enhed.
SKATs virksomhed omfatter endvidere restanceinddrivelse for andre ministerier og offentlige
myndigheder. Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motor-
køretøjer mv.
SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR,
administrative it-funktioner og driftsregnskab.
SKAT deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af
socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.
SKAT deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den inter-
nationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse, og bekæmpelse af brugen af
skattely-konstruktioner.
SKAT varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforret-
ninger og indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
SKAT deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlov-
givning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området.
SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention,
jf. LB nr. 111 af 21. februar 2006.
SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms,
jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.
SKAT administrerer en midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra
spillehaller, jf. § 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra
spillehaller.
SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25.
Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0097.png
5. Opgaver og mål
SKAT arbejder fortsat på at skabe en sikker og effektiv drift, hvor der er fokus på retssik-
kerheden, så borgerne og virksomhederne kan have tillid til, at SKATs opgaveløsning er enkel,
effektiv og korrekt.
SKAT har fire overordnede mål:
- Fastholde skattegabet
- Nedbringe restancerne
- Øge kundetilfredsheden
- Mindske ressourceanvendelsen
Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs for-
retningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling ud over opkrævning af skatter og afgifter,
også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.
Opfyldelsen af de eksisterende mål er ikke nået i 2016, hvilket afspejler grundlæggende
strukturelle udfordringer i SKAT. Den kommende omstrukturering af SKAT vil medføre, at
SKATs overordnede mål vil blive erstattet af nye, særskilte overordnede mål i takt med opret-
telsen af de nye styrelser i løbet af 2017. Indtil da må de eksisterende mål betragtes som tekniske,
da de forventeligt ikke vil blive opgjort i deres nuværende form ved udgangen af 2017.
Opgaver
Vejledning
SKATs mål
At give borgere og virksomheder generel information og vej-
ledning om SKATs produkter og ydelser gennem selvbetje-
ningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser
eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at borgere
og virksomheder gennem vejledning kan opgøre og betale den
korrekte skat til tiden.
At sikre borgere og virksomheder adgang til brugervenlige løs-
ninger til opgørelse og betaling af skatter og afgifter samtidig
med, at løsningerne er omkostningseffektive for SKAT. Opga-
ven omfatter også administrative afgørelser med henblik på, at
sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
At sikre at borgere og virksomheder betaler det, de skal, hverken
mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd,
således at den giver størst mulig effekt.
Afregning
Indsats
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0098.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0099.png
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ........................................
1 Vejledning................................................
2 Afregning .................................................
3 Indsats ......................................................
4 Inddrivelse ...............................................
5 Udviklingsopgaver...................................
6 It-drift og øvrig støtte..............................
R
2014
4.864,8
970,3
276,0
820,2
729,5
355,6
190,8
1.522,4
R
2015
5.372,9
1.632,6
277,0
792,2
696,8
310,2
327,8
1336,3
B
2016
5.001,4
F
2017
4.944,1
BO1
2018
4.777,5
1.720,8
213,1
585,8
587,4
363,1
113,7
1.193,6
BO2
2019
4.427,8
1.608,9
198,7
547,7
525,3
339,5
91,7
1.116,0
BO3
2020
4.320,1
1.570,4
192,9
534,5
512,7
331,3
89,5
1.089,1
799,5 1.753,3
281,3
319,1
861,2
593,4
743,9
567,4
363,7
367,8
223,1
133,9
1.728,7 1.209,1
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
212
100,5
100,5
BO1
2018
358
168,2
168,2
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 40,0 mio. kr. i 2017 til im-
plementering og drift af et nyt ejendomsvurderingssystem.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2017 og
200,0 mio. kr. i 2018 til styrkelse af skattevæsenet.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen forhøjet med 14,2 mio. kr. i 2017, 1,7
mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til grunddataprogrammet.
I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. i 2017 og
forhøjet med 23,5 mio. kr. i 2018 til videreførelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale
om finansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0100.png
09.21.05. Godtgørelser mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-18,0
-18,0
-18,0
2018
-18,0
-18,0
-18,0
2019
-18,0
-18,0
-18,0
2020
-18,0
-18,0
-18,0
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen reduceret med 18,0 mio. kr. årligt i 2017-
2020 på baggrund af ændret skøn for træk på kontoen.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt:
R
2011
I.
Udgiftsbehov
1. Antal sager vedr.
sagkyndig bistand i
skattesager................
Ressourceforbrug
1. Statens udgifter,
mio. kr. ....................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
IV.
1.677
133,9
1.761
136,1
1.498
136,1
1.729
105,4
3.866
119,5
6.000
187,6
5.000
275,1
4.000
275,1
3.000
234,5
3.000
234,5
Bemærkninger: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager, hvor der ikke sker udbetaling). Antallet af sager er forbundet
med stor usikkerhed.
09.21.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet .............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift ...............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
209,0
59,0
59,0
150,0
150,0
2018
118,0
18,0
18,0
100,0
100,0
2019
3,0
3,0
3,0
-
2020
-
-
-
-
-
-
60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen oprettet med en bevilling på 59,0 mio. kr.
i 2017, 18,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til inddrivelsesområdet. Reserven udmøntes
med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0101.png
70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen oprettet med en bevilling på 150,0 mio. kr.
i 2017 og 100,0 mio. kr. i 2018 til styrkelse af den grundlæggende drift. Reserven udmøntes med
Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.
09.22. Finansforvaltning
09.22.15. Personlige fordringer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Personlige fordringer ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
60,0
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
60,0
2019
60,0
60,0
60,0
2020
-
-
-
30. Personlige fordringer
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forøget med 60,0 mio. kr. årligt i 2017-2019,
da der er foretaget opdaterede indtægtsskøn for kontoen.
09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede
studielån i banker og sparekasser ..............................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
75,0
2018
100,0
2019
100,0
2020
100,0
75,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoens indtægter forhøjet med 75,0 mio. kr. i 2017
og 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af en harmonisering af inddrivelsesrenten for
misligholdt studiegæld, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Libe-
ral Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
Skønnet for indtægterne fra inddrivelsesrenten er behæftet med usikkerhed.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0102.png
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, og hovedkontoen er henregnet til
statens indtægtsbudget.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten .................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
09.22.22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
F
107,0
107,0
107,0
2018
142,0
142,0
142,0
2019
142,0
142,0
142,0
2020
142,0
142,0
142,0
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Kontoen indeholder indtægter fra inddrivelsesrenten på fordringer vedr. straffeprocesuelle
sagsomkostninger, konfiskation og retsafgift.
Inddrivelsesrenten på fordringerne harmoniseres i 2017, så fordringerne årligt forrentes med
inddrivelsesrenten, der beregnes som Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 pct.-point, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016.
Skønnet for indtægterne fra inddrivelsesrenten er behæftet med usikkerhed.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0103.png
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
109,5
34,6
34,6
109,5
34,6
34,6
52,9
52,9
78,9
78,9
12,3
12,3
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politiet og anklagemyndigheden mv. .....................................................
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ....................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
125,8
18,3
144,1
144,1
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.) ...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af et forhøjet tilskud til
Landsforeningen Hjælp Voldsofre, jf. Aftale om finans-
loven for 2017 af november 2016
72. Forbedring af den fysiske sikkerhed
(Anlægsbev.) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til forbedring af beskyttelse ved jødiske
lokationer, jf. Aftale om finansloven for 2017 af no-
vember 2016
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der oprettes en reserve vedrørende antiradikaliserings-
initiativer, som udmøntes af aftaleparterne, jf. Aftale om
finansloven for 2017 af november 2016
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
(tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til bl.a. uddannelse af politikadetter samt
øget optag på Politiskolen i 2017, jf. Aftale om finans-
loven for 2017 af november 2016
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
112, 113 og 114)
(Driftsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til strafskærpelse for ulovlig besiddelse
af skydevåben, jf. Aftale om finansloven for 2017 samt
reduktion som følge af omprioritering af satspuljemidler,
jf. Aftale om satspuljen 2017
186,7
1,0
-
-
-
34,6
-
-
-0,9
17,3
-
-
8.714,3
78,9
-
-
2.885,9
12,3
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen udvides til også at omfatte borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 og
246.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende
fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til
personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri per-
soner, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar
handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hæn-
delser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller ufor-
sørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvars-
ministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Bestemmelsen
finder også anvendelse, hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet,
hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler
og bestemmelser i borgerlig straffelov, og der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning efter stk.
2 eller stk. 3.
Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet
i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller
kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med
tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.
Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet
uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer
til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande,
oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i
overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0106.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
40. Støtte til foreninger mv. ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2018
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2019
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2020
1,0
1,0
-
1,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
Juridisk bistand ..............................
Gennemgang af andre ministeriers
lovforslag .......................................
Råd, udvalg mv..............................
Tilskud til organisationer mv. .......
R
2014
192,0
59,1
67,2
6,7
40,2
18,8
R
2015
167,9
69,6
60,9
6,1
11,3
20,0
B
2016
168,7
70,3
61,4
6,0
11,2
19,8
F
2017
191,5
82,7
72,2
5,9
11,0
19,7
BO1
2018
188,1
80,9
70,6
5,9
11,0
19,7
BO2
2019
184,8
79,1
69,1
5,9
11,0
19,7
BO3
2020
181,5
77,3
67,6
5,9
11,0
19,7
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
40. Støtte til foreninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2020
til landsforeningen Hjælp Voldsofre, således at det årlige tilskud i perioden udgør i alt 2,0 mio.
kr., jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 34,6 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.
11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed
(Anlægsbev.)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0107.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forbedring af den fysiske sikkerhed ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
34,6
34,6
34,6
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
11.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
65. Reserve til antiradikaliseringsinitiativer ....................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
17,3
17,3
17,3
2018
14,3
14,3
14,3
2019
16,3
16,3
16,3
2020
16,4
16,4
16,4
65. Reserve til antiradikaliseringsinitiativer
På kontoen er afsat en reserve på i alt 64,3 mio. kr. i perioden 2017-2020 til finansiering af
antiradikaliseringsinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Udmøntningen af
midlerne vil ske med aftaleparterne.
Politiet og anklagemyndigheden mv.
11.23. Politiet og anklagemyndigheden
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109
og 110)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
78,9
78,9
-
78,9
BO1
2018
178,1
178,1
-
178,1
BO2
2019
215,9
215,9
-
215,9
BO3
2020
198,5
198,5
-
198,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0108.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Forebyggende og målrettede resultater
2. Beredskabsopgaver ...........................
3. Sagsbehandling - Politi ....................
4. Anklagervirksomhed.........................
5. Politiadministrative opgaver.............
6. Uddannelse .......................................
R
2014
8.603,3
R
2015
8.803,8
B
2016
8.746,0
F
2017
8.855,2
BO1
2018
8.848,7
1.393,4
928,9
1.940,0
2.911,3
376,4
895,9
402,9
BO3
2019
8.860,7
1.389,1
973,7
1.934,0
2.902,2
376,4
893,1
392,2
BO3
2020
8.275,7
1.293,7
920,3
1.801,2
2.703,0
376,4
831,8
349,3
1.362,8
1.349,0
1.405,8 1.411,1
825,5
829,4
787,5 815,5
1.661,9
1.640,7
1.957,4 1.964,8
2.997,4
3.096,2
2.937,3 2.948,4
380,5
383,3
377,7
376,4
927,7
961,6
903,9
907,3
447,5
543,6
376,4
431,7
Bemærkninger: Under opgaven " Anklagevirksomhed " er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet. Pr . 1.
januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.
Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
44
42,1
42,1
BO1
2018
263
112,8
112,8
BO2
2019
347
140,1
140,1
BO3
2020
347
130,2
130,2
Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som
honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse
med driften af Politimuseet.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 58,0 mio. kr. i 2017, 165,0
mio. kr. i 2018 og 197,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til etablering af en ny uniformeret medar-
bejdergruppe, politikadetter, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Kontoen er endvidere
forhøjet med 19,4 mio. kr. i 2017, 11,6 mio. kr. i 2018 og 17,4 mio. kr. i 2019 til et øget optag
på politiskolen i 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Desuden er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af udmønt-
ning af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle
udviste af juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0109.png
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
12,3
12,3
-
12,3
BO1
2018
20,8
20,8
-
20,8
BO2
2019
20,8
20,8
-
20,8
BO3
2020
20,8
20,8
-
20,8
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-priser)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .............
Administration af straffuldbyrdel-
se .................................................
Kontrol og sikkerhed ..................
Støtte og motivation ...................
Fritid, sundhed mv......................
R
2014
3.043,9
861,4
51,7
946,7
958,9
225,2
R
2015
3.140,6
888,8
53,4
976,7
989,3
232,4
B
2016
3.068,3
868,3
52,2
954,2
966,5
227,1
F
2017
3050,8
973,1
61,0
893,9
909,2
213,6
BO1
2018
2542,2
811,0
50,8
744,9
757,5
178,0
BO2
2019
2491,9
794,9
49,8
730,1
742,7
174,4
BO3
2020
2440,4
778,5
48,8
715,0
727,3
170,8
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
Based Costing). Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
33
13,3
13,3
BO1
2018
50
19,9
19,9
BO2
2019
50
19,9
19,9
BO3
2020
50
19,9
19,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2017 og 28,0
mio. kr. årligt i 2018 og frem til skærpelse af straffen for ulovlig våbenbesiddelse, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.
Kontoen er endvidere reduceret med 6,7 mio. kr. i 2017 og 7,2 mio. kr. årligt i 2018 og frem
som følge af omprioritering af satspuljemidler jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ændret på Finansloven for 2017, således at anvendelsesområdet er
udvidet til også at omfatte død eller invaliditet som følge af en strafbar handling omfattet af
straffelovens kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0111.png
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
150,0
-
-
150,0
-
-
150,0
150,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
12.12. Personale .........................................................................................
12.13. Materiel og IT .................................................................................
12.14. Ejendomme .....................................................................................
12.15. Regnskab .........................................................................................
Militært forsvar ........................................................................................
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder
og områder ......................................................................................
12.24. Hjemmeværnet ................................................................................
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ......................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143,7
6,3
-
150,0
150,0
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112
og 116)
(Driftsbev.) .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 12.11.02. Generelle puljer og reserver
til kampflyanskaffelsens kontraheringsfase og tilbage-
førsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale om anskaffelse
af nye kampfly
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og
109)
(Driftsbev.) ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017, overførsel
til § 12.11.01. Departementet i 2017, reduktion i 2018-
2020, jf. Aftale om anskaffelse af nye kampfly
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Negativ budgetregulering i årene 2018-2020, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaf-
felse af nye kampfly
12.12. Personale
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk-
somhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108,
109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel
Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103,
107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt
Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
273,2
30,0
-
-
788,3
120,0
-
-
-143,2
-
-
-
412,3
-
-
-
1.203,4
-
-
-
90,4
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
12.13. Materiel og IT
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104,
105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet i 2018-2020, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye
kampfly
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)
(Driftsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet i årene 2018-2020, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af
nye kampfly
12.14. Ejendomme
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)
(Driftsbev.) ....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
(tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103)
(Driftsbev.) ...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
956,4
-
-
-
3.707,6
-
-
-
409,3
-
-
-
2.342,6
-
-
-
314,4
-
-
-
1.299,2
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Anlægsbev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet i årene 2019-2020, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af
nye kampfly
12.15. Regnskab
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.) .............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
Militært forsvar
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder
og områder
01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2,
3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107,
108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.) .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108,
109 og 116)
(Driftsbev.) ..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102,
103, 104, 108, 109, 112 og 116)
(Driftsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101,
102, 103, 108, 109, 112 og 116)
(Driftsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
264,1
-
-
-
96,6
-
-
-
816,0
-
-
-
2.900,3
-
-
-
1.199,4
-
-
-
1.480,1
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Driftsbev.) ..........................................F
218,7
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4,
10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
109, 110 og 116)
(Driftsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3,
100, 103, 109 og 116)
(Driftsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
12.24. Hjemmeværnet
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108,
109, 115 og 116)
(Driftsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om
anskaffelse af nye kampfly
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3,
100, 103, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2018-2020, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
-
-
-
338,0
-
-
-
324,5
-
-
-
133,4
-
-
-
495,6
-
-
-
871,4
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0117.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Generelle oplysninger
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2017:
Anskaffelse af kampfly
Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministe-
riet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-
projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radi-
kale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som led i aftalen skal
der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau
for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat
gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret over
anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl).
Den indsatte tabel er ny:
Udgifter til anskaffelse af nye kampfly
Mio. kr. (2017-pl)
Anlægsudgifter til kampflyanskaffel-
sen
Merdriftsudgifter til kampflyanskaf-
felsen
Samlet
R
2014
0,0
0,0
0,0
R
2015
0,0
0,0
0,0
B
2016
60,4
0,0
60,4
F
2017
40,2
0,0
40,2
BO1
2018
256,8
0,0
256,8
BO2
2019
657,1
336,5
993,6
BO3
2020
1.818,9
489,0
2.307,8
Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelsen omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover ud-
gifter afsat til den eksisterende F-16 kampflykapacitet.
Som ny anmærkningstekst indsættes:
Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):
Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet
den i FL 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene tilbageføres til
forsvaret.
Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendoms-
styrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.
Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026
mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.
Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i
2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio. kr.
i anskaffelsesperioden.
Som ny anmærkningstekst indsættes:
Udgifter til kongehuset
Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til
flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0118.png
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.16
Beskrivelse
Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter
det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes
udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejen-
domme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljø-
oprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af
den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt
ekstraordinært under ét.
Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan endvidere an-
vendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl)
som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye
kampfly af 9. juni 2016
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107,
108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Nyt kampflyprogram ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
30,0
30,0
-
-
30,0
BO1
2018
5,5
5,5
-
5,5
-
BO2
2019
10,9
10,9
-
10,9
-
BO3
2020
16,2
16,2
-
16,2
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0119.png
5. Opgaver og mål
Opgaver
Sikkerhedspolitik
Mål
Departementet skal bidrage til udvikling af sikkerhedspoliti-
ske policies inden for forsvarspolitiske aspekter af nationens
sikkerhedspolitik, som ligger til grund for Forsvarets natio-
nale og internationale processer og samarbejde. Endvidere
skal departementet bidrage til oplæg til, samt koordination
og tilblivelse af, konkrete politiske aftaler, herunder for-
svarsforlig.
Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen
og Folketingets beslutninger om nationale og internationale
indsatser, der gennemføres af Forsvaret og redningsbered-
skabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og
Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse ind-
satser.
Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceud-
nyttelse i forbindelse med planlægning inden for koncernen.
Desuden bistår departementet, gennem sit økonomiske part-
nerelement i Karup, med direkte rådgivning vedrørende
økonomistyring og planlægning i Værnsfælles Forsvarskom-
mando.
Departementet skal i henhold til Aftale mellem den davæ-
rende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet
2013-2017 af november 2012 sikre gennemførelse af kontra-
herings- og anskaffelsesprocessen af nyt kampfly i efterspillet
af gennemført typevalg medio 2016.
Operationer
Planlægning
Nyt kampflyprogram
Bygningsdrift og vedligeholdelse Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion.
på Christiansø
Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, her-
under den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal be-
vares.
Den igangsatte udvikling i retning af en bæredygtig Christi-
ansø skal fortsættes. Heri indgår fortsat omstilling til vedva-
rende energiforsyning samt modernisering af spildevandsled-
ning. Samtidig skal offentlighedens mulighed for tilgang til
Christiansø, som en del af Danmarks kulturarv i samarbejde
med lokalsamfundet og med respekt for bygninger og natur,
udvikles.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0120.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generelle fællesomkostninger..........
Sikkerhedspolitik ..............................
Operationer .......................................
Planlægning ......................................
Bygningsdrift og vedligeholdelse på
Christiansø ........................................
5. Nyt kampflyprogram ........................
R
2014
207,9
119,1
12,5
13,4
12,5
14,6
35,8
R
2015
297,5
205,5
9,3
10,0
34,5
14,2
24,0
B
2016
365,1
256,9
10,5
11,5
35,0
16,0
35,2
F
2017
309,2
212,4
12,1
13,2
25,4
16,1
30,0
BO1
2018
275,3
206,0
13,1
14,2
25,9
16,1
0,0
BO2
2019
275,4
204,1
13,8
14,9
26,5
16,1
0,0
BO3
2020
275,6
204,3
13,8
14,9
26,5
16,1
0,0
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
21,4
21,4
BO1
2018
-
3,5
3,5
BO2
2019
-
7,0
7,0
BO3
2020
-
10,4
10,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2018, 10,9 mio.
kr. i 2019 og 16,2 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
40. Nyt kampflyprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2017 som følge
af overførsel fra § 12.11.02. Generelle puljer og reserver til dækning af udgifter i forbindelse
med kampflyanskaffelsens kontraheringsfase.
12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Centralt styrede initiativer ..........................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
120,0
120,0
120,0
120,0
-21,4
141,4
2018
-35,9
-35,9
-35,9
-35,9
-75,8
39,9
2019
-80,5
-80,5
-80,5
-80,5
-106,3
25,8
2020
-77,5
-77,5
-77,5
-77,5
-108,6
31,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0121.png
10. Centralt styrede initiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 150,0 mio. kr. i 2017 og frem
til finansiering af erstatninger til tidligere udsendte soldater, der som led i ansættelse i staten har
opholdt sig i udlandet og som følge heraf er diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreak-
tion (PTSD), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet af 7. november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 30,0 mio. kr. i 2017 som
følge af overførsel til § 12.11.01.40. Nyt Kampflyprogram til dækning af udgifter i forbindelse
med kampflyanskaffelsens kontraheringsfase.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,0 mio. i 2018, 32,0 mio.
kr. i 2019 og 44,1 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 201,9 mio. i 2018, 262,5
mio. kr. i 2019 og 271,6 mio. kr. i 2020 som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale
Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse ................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
2018
-101,3
-101,3
-101,3
2019
-202,6
-202,6
-202,6
2020
-303,9
-303,9
-303,9
-
90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ædringsforslagene.
I forbindelse med ændringsforslagene er der indbudgetteret en negativ budgetregulering
vedrørende kampflyanskaffelsen på 101,3 mio. kr. i 2018, 202,6 mio. kr. i 2019 og 303,9 mio.
kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0122.png
12.12. Personale
12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,
3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Veterancenter ................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
-
2018
7,8
7,8
7,8
7,8
6,1
1,7
-
-
-6,3
6,3
2019
15,3
15,3
15,3
15,3
12,2
3,1
-
-
-
2020
22,6
22,6
22,6
22,6
18,2
4,4
-
-
-
-
-
-
-
-6,3
6,3
-
-
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2017:
Hovedformål og lovgrundlag
Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet for
størstedelen af ministerområdet, herunder bl.a. rekruttering til uddannelser og ansættelser samt
veteranområdet.
Den indsatte tabel er ny:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Rekruttering
Mål
Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter
medarbejdere, så ministerområdet kan arbejde for Danmarks
sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng
mellem HR-strategier og opgaveløsningen på ministerområ-
det.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse understøtter og udvik-
ler HR-systemer og processer til brug for koncernens chefer.
Veterancentret yder en systematisk indsats for at hjælpe ve-
teraner og pårørende.
HR-sammenhæng
HR-rådgivning
Veteraner
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0123.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Generel ledelse og administration ...
Rekruttering ......................................
HR-sammenhæng .............................
HR-rådgivning ..................................
Veteraner...........................................
R
2014
-
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
-
F
2017
414,9
30,9
121,9
60,7
60,1
141,3
BO1
2018
388,7
30,4
121,6
60,1
59,5
117,1
BO2
2019
384,5
30,6
122,5
60,5
60,0
110,9
BO3
2020
381,9
31,6
122,8
60,6
60,0
106,9
Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2018, 15,3 mio.
kr. i 2019 og 22,6 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2017:
Forsvarsministeriets Personalestyrelse er udførende myndighed på personaleområdet inden
for Forsvarsministeriet og en række underliggende styrelser. Forsvarsministeriets Personalesty-
relses ansvarsområder kan opdeles i følgende opgaver:
Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere, så ministerom-
rådet kan arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Der er tale om re-
kruttering til uddannelse og stillinger samt rekruttering af værnepligtige.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem HR-strategier og opga-
veløsningen på ministerområdet. Det indebærer udmøntning af overenskomster og aftaler indgået
mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og faglige organisationer samt aktiviteter forbundet
med HR-partnerelementet i de enkelte styrelser under Forsvarsministeriet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler ansættelsesretlige sager. På kontoen indgår
tillige udgifter til Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning
og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder under-
søgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage fore-
byggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Centret
har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.
Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted.
Der er fra 2016 overført 4 årsværk og lønsum på 2,0 mio. kr. fra § 12.11.01. Departementet
til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed vedrørende oprettelse af
et HR-partnerelement.
Lønadministrationen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er i 2016 overført til § 12.15.01.
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.
Bevillingen er i 2017 og frem reduceret med 0,8 mio. kr. grundet overførsel af opgaver
vedrørende tjenestemandspensioner til § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for admini-
stration af pensionsvæsenet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0124.png
20. Veterancenter
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til
finanslov for 2017:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Der afsættes jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november
2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på
veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret. I 2017 er tilskuddet ca.
2,0 mio. kr.
Der ydes et årligt tilskud på i alt ca. 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem (dvs. 0,5 mio. kr.
pr. veteranhjem) via Fonden Danske Veteranhjem.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige sol-
daterarbejder i Danmark).
Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets inter-
nationale operationer, ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse
af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner
udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af vete-
ranstøtten.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold
til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr., der er afsat til en
styrket veteranindsats.
Der afsættes årligt op til i alt 2,5 mio. kr. til aflønning af en daglig leder i 5 veteranhjem (op
til 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem) som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen.
Der afsættes årligt op til i alt 2,4 mio. kr. til aflønning af en ressourceperson i 6 soldaterre-
kreationer (op til 0,4 mio. kr. pr. soldaterrekreation) som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat
til veteranindsatsen.
Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til sommerlejre for veteraner med børn til blandt andet fri-
villige foreninger som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats.
Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der et årligt tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift
og aflønning af et sekretariat under Fonden Danske Veterancentret.
Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der i perioden 2016-2019 et tilskud på 5,0 mio.
kr. (ca. 2,1 mio. kr. i 2017) til gennemførelse af et idrætsprojekt for psykisk skadede i ram-
men af Danmarks Idrætsforbund og i et samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund og
Forsvaret.
Med baggrund i servicetjekket afsættes der 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 (1,3 mio. kr. i
2017) til et beskæftigelsesinitiativ for veteraner, der indebærer, at virksomheder og myndig-
heder, der - efter aftale med Veterancentret - har haft en udfordret veteran ansat i seks må-
neder, tildeles en kontant jobpræmie.
Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0125.png
12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Funktionel Virksomhed ...............................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
24,0
24,0
24,0
24,0
10,5
13,5
2019
47,8
47,8
47,8
47,8
20,8
27,0
2020
71,6
71,6
71,6
71,6
31,0
40,6
-
-
10. Funktionel Virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2018, 47,8 mio.
kr. i 2019 og 71,6 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-
anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Centralt Styrede Enheder ............................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
1,9
1,9
1,9
1,9
0,9
1,0
2019
3,6
3,6
3,6
3,6
1,7
1,9
2020
5,4
5,4
5,4
5,4
2,5
2,9
-
-
10. Centralt Styrede Enheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018, 3,6 mio.
kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0126.png
12.13. Materiel og IT
12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,
100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
19,1
19,1
19,1
19,1
17,6
1,5
2019
37,1
37,1
37,1
37,1
34,3
2,8
2020
54,6
54,6
54,6
54,6
50,5
4,1
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,1 mio. kr. i 2018, 37,1 mio.
kr. i 2019 og 54,6 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Materieldrift ..................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
2019
248,9
248,9
248,9
248,9
248,9
2020
240,1
240,1
240,1
240,1
240,1
-
10. Materieldrift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,0 mio. i 2018, 149,3 mio.
kr. i 2019 og 222,3 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 43,5 mio. i 2018, forhøjet
med 99,6 mio. kr. i 2019 og 17,8 mio. kr. i 2020 som følge af indbudgettering af kampflyøko-
nomi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0127.png
12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Kapacitetsplan it ...........................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
2019
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
2020
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
-
10. Kapacitetsplan it
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. i 2018, 16,2 mio.
kr. i 2019 og 23,1 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
Følgende særlige bevillingsbestemmelse erstatter den særlige bevillingsbestemmelse, som den
var opført på forslag til finanslov for 2017:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.8.3
Beskrivelse
Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges
Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen
af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal
ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et
projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er
iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et
senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget
orienteres.
Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og an-
skaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægs-
aktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved,
at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten
af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedrings-
projektet.
12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og materielinvesteringer ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-
-
2018
210,4
210,4
210,4
2019
521,5
521,5
521,5
2020
1.683,3
1.683,3
1.683,3
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0128.png
10. Anlæg og materielinvesteringer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 210,4 mio. i 2018, 521,5 mio.
kr. i 2019 og 1.683,3 mio. kr. i 2020 som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.14. Ejendomme
12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og
116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
5,2
5,2
5,2
5,2
5,0
0,2
2019
9,0
9,0
9,0
9,0
8,6
0,4
2020
13,1
13,1
13,1
13,1
12,6
0,5
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2018, 9,0 mio.
kr. i 2019 og 13,1 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og
103)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse .......................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
24,2
24,2
24,2
24,2
24,2
2019
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
2020
70,5
70,5
70,5
70,5
70,5
-
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,2 mio. kr. i 2018, 47,5 mio.
kr. i 2019 og 70,5 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0129.png
12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bygge- og anlægsarbejder ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-
-
2018
-
-
2019
135,6
135,6
135,6
2020
135,6
135,6
135,6
-
-
10. Bygge- og anlægsarbejder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 135,6 mio. kr. i 2019 og 135,6
mio. kr. i 2020 som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af
nye kampfly af 9. juni 2016.
12.15. Regnskab
12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
0,1
2019
3,8
3,8
3,8
3,8
3,6
0,2
2020
5,7
5,7
5,7
5,7
5,4
0,3
-
-
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2017:
Hovedformål og lovgrundlag:
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriet
og de underliggende styrelser. Regnskabsopgaverne kan opdeles i følgende tre typer opgaver:
Som Shared Service Center varetager styrelsen regnskabsmæssige og administrative opgaver
på tværs af koncernen. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udarbejder regnskaber for hoved-
parten af koncernens styrelser og enheder. Derudover gennemfører Forsvarsministeriets Regn-
skabsstyrelse betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige
transaktioner inden for indkøb, salg og rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre,
der anvendes i regnskabsvirksomheden. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager ligele-
des lønadministrationen inden for store dele af Forsvarsministeriets område.
Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling
af finansiel controlling og regnskabsprocesser i koncernen. Der ydes støtte til hovedparten af
ministerområdets øvrige styrelser og enheder om det forvaltningsretlige grundlag, ligesom For-
svarsministeriets Regnskabsstyrelse udvikler uddannelsesområdet og afvikler kurser inden for
økonomi- og regnskabsområdet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0130.png
5. Opgaver og mål
Opgaver
Shared Service Center
Mål
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabs-
mæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og
sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og ef-
fektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.
Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeri-
ets Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration,
regnskab, økonomistyring og forretningsudvikling på tværs
af koncernen.
Administrativt videnscenter
Strategisk forretningsunderstøt- Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse understøtter og bi-
telse og udvikling
drager til at styrke koncernens samlede økonomistyring i tæt
dialog og samarbejde med kunderne.
Den indsatte tabel er ny:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
Generel ledelse og administration ...
Shared Service Center......................
Administrativt videnscenter .............
Strategisk forretningsunderstøttelse .
R
2014
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
F
2017
96,6
9,2
75,3
9,2
2,9
BO1
2018
96,6
9,2
75,3
9,2
2,9
BO2
2019
94,6
8,9
73,9
8,9
2,9
BO3
2020
94,7
9,2
73,4
9,2
2,9
Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018, 3,8 mio.
kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0131.png
Militært forsvar
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og
områder
12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
16,1
16,1
16,1
16,1
11,6
4,5
2019
32,0
32,0
32,0
32,0
23,1
8,9
2020
47,6
47,6
47,6
47,6
34,4
13,2
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,1 mio. kr. i 2018, 32,0 mio.
kr. i 2019 og 47,6 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
58,4
58,4
58,4
58,4
53,3
5,1
2019
116,4
116,4
116,4
116,4
106,2
10,2
2020
173,3
173,3
173,3
173,3
158,1
15,2
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 58,4 mio. kr. i 2018, 116,4
mio. kr. i 2019 og 173,3 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale
Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0132.png
12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og
116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
24,0
24,0
24,0
24,0
21,2
2,8
2019
47,7
47,7
47,7
47,7
42,0
5,7
2020
71,2
71,2
71,2
71,2
62,7
8,5
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2018, 47,7 mio.
kr. i 2019 og 71,2 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og
116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
29,8
29,8
29,8
29,8
26,1
3,7
2019
59,3
59,3
59,3
59,3
51,9
7,4
2020
88,2
88,2
88,2
88,2
77,2
11,0
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,8 mio. kr. i 2018, 59,3 mio.
kr. i 2019 og 88,2 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0133.png
12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116)
(Drifts-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Specialoperationer ........................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
4,4
4,4
4,4
4,4
3,7
0,7
2019
8,8
8,8
8,8
8,8
7,4
1,4
2020
13,1
13,1
13,1
13,1
11,0
2,1
-
-
10. Specialoperationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2018, 8,8 mio.
kr. i 2019 og 13,1 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105,
108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
6,8
6,8
6,8
6,8
6,5
0,3
2019
13,5
13,5
13,5
13,5
13,0
0,5
2020
20,1
20,1
20,1
20,1
19,3
0,8
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2018, 13,5 mio.
kr. i 2019 og 20,1 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116)
(Drifts-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
6,7
6,7
6,7
6,7
5,7
1,0
2019
13,4
13,4
13,4
13,4
11,4
2,0
2020
19,9
19,9
19,9
19,9
16,9
3,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0134.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2018, 13,4 mio.
kr. i 2019 og 19,9 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
2,6
2,6
2,6
2,6
2,3
0,3
2019
5,3
5,3
5,3
5,3
4,7
0,6
2020
7,9
7,9
7,9
7,9
6,9
1,0
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2018, 5,3 mio.
kr. i 2019 og 7,9 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.24. Hjemmeværnet
12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116)
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
-
2018
8,4
8,4
8,4
8,4
6,5
1,9
2019
16,6
16,6
16,6
16,6
12,9
3,7
2020
24,7
24,7
24,7
24,7
19,2
5,5
-
-
Følgende anmærkningstekst erstatter anmærkningsteksten, som den var opført på forslag til fi-
nanslov for 2017:
Hovedformål og lovgrundlag:
Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar
2007 samt på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med
tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer) samt på Aftale om organise-
ringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt partnerlande gennem formali-
serede landeprogrammer.
Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets nationale opgaveløsning,
primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt
havmiljø. Hjemmeværnet løser endvidere opgaver vedrørende traditionspleje og ceremoniel, der
påhviler Forsvaret.
I forligsperioden 2013-2017 skal Hjemmeværnets evne til at kunne støtte og bistå Forsvaret
i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, ikke mindst ved indsats i forbindelse med
militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Hjemmevær-
net kan støtte Forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra Forsvaret,
der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammuni-
tionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at
etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra Hjemmeværnet og enheder fra Forsvaret.
Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Havmiljøind-
satsen i kystzonen skal styrkes ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for
beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen
skal Hjemmeværnet ligeledes bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene
ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøind-
sats i bl.a. kystzonen.
Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har Hjemmeværnet egen hovedkonto
på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under For-
svarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for Hjemmeværnets sam-
lede virke.
Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke
består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funk-
tionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i opera-
tive kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene. Med undtagelse af brand-, rednings-
og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvar-
suddannelse, som værnepligtige i det øvrige Forsvar modtager.
Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur med henblik på
føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige.
Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddan-
nelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlin-
ger eller katastrofer truer eller er indtruffet.
Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de
yder længerevarende tjeneste til støtte for Forsvaret og samfundet i øvrigt.
De i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med
Tillægsaftale af marts 2013 samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014
nævnte tiltag finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0136.png
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
Opstilling af Hærhjemmeværnets
Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et
operative kapaciteter
frivilligt militært beredskab sikre robuste landbaserede mili-
tære kapaciteter, der kan støtte Forsvarets og samfundets
samlede beredskab.
Opstilling af Marinehjemmevær-Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et
nets operative kapaciteter
frivilligt militært beredskab sikre robuste sømilitære kapaci-
teter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede be-
redskab.
Opstilling af Flyverhjemmevær- Hjemmeværnet skal gennem opstilling og fastholdelse af et
nets operative kapaciteter
frivilligt militært beredskab sikre robuste luftmilitære kapa-
citeter, der kan støtte Forsvarets og samfundets samlede be-
redskab.
Uddannelsesstyring og
planlægning
Hjemmeværnet skal gennem sin uddannelsesstruktur, løbende
sikre den nødvendige uddannelsesstyring og planlægning, så
Hjemmeværnets frivillige soldater og faste personel til sta-
dighed effektivt og ressourcebevidst uddannes og trænes til,
med relevante kapaciteter, at kunne støtte Forsvarets opga-
veløsning og samfundets samlede beredskab.
Hjemmeværnet skal gennem en effektiv og ressourcebevidst
uddannelsesvirksomhed sikre uddannelsen af frivillige solda-
ter og fast personel samt opstillede kapaciteter, herunder
gennemførelse af den lovpligtige uddannelse, uddannelse af
egen føringsstruktur samt funktions-, specialist og enhedsud-
dannelse. Uddannelsen gennemføres primært nationalt.
Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvarets myndigheder
i den nationale og internationale opgaveløsning med kapaci-
teter til bl.a. bevogtning, miljø-, eftersøgnings- og rednings-
opgaver, overvågning samt andre relevante opgaver. Hjem-
meværnet støtter tillige på anmodning med relevante kapaci-
teter ved uddannelses- og øvelsesvirksomhed såvel nationalt
som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed
Støtte til Forsvaret
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0137.png
Støtte til Samfundet
Hjemmeværnet støtter på anmodning sektoransvarlige myn-
digheder i samfundets samlede beredskab med relevante ka-
paciteter til bl.a. afspærring, overvågning, færdselsregulering,
eftersøgningsopgaver, transportopgaver samt andre typer af
opgaver. Hjemmeværnet støtter tillige på anmodning med
relevante kapaciteter ved uddannelses- og øvelsesvirksom-
hed.
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ..............................................
0. Generel ledelse og administration ...
1. Opstilling af Hærhjemmeværnets ope-
rative kapaciteter ..............................
2. Opstilling af Marinehjemmeværnets
operative kapaciteter.........................
3. Opstilling af Flyverhjemmeværnets
operative kapaciteter.........................
4. Uddannelsesstyring og planlægning
5. Uddannelsesvirksomhed ...................
6. Støtte til Forsvaret............................
7. Støtte til Samfundet..........................
R
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
2017
496,1
50,0
261,1
32,0
19,0
49,0
76,0
6,0
3,0
BO1
2018
420,5
50,0
206,3
26,0
15,0
38,2
76,0
6,0
3,0
BO2
2019
415,5
45,0
206,3
26,0
15,0
38,2
76,0
6,0
3,0
BO3
2020
415,6
45,0
206,4
26,0
15,0
38,2
76,0
6,0
3,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. i 2018, 16,6 mio.
kr. i 2019 og 24,7 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109
og 116)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-
-
-
-
BO1
2018
18,0
18,0
-
18,0
BO2
2019
35,8
35,8
-
35,8
BO3
2020
53,4
53,4
-
53,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,0 mio. kr. i 2018, 35,8 mio.
kr. i 2019 og 53,4 mio. kr. i 2020 som følge af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre
om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0139.png
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
-1.011,7
-721,6
-525,8
-1.029,0
-721,6
-525,8
-14,6
26,5
-41,1
13,5
13,5
-17,3
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
14.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
International Rekruttering og Integration ............................................
14.21. Fællesudgifter ..................................................................................
-
-
-
-
Udlændinge ...............................................................................................
-1.343,9
14.31. Fællesudgifter ..................................................................................
-64,5
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ..........................
-1.279,4
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
14.51. Alment boligbyggeri .......................................................................
14.53. Byfornyelse .....................................................................................
Initiativer vedrørende integration mv. ..................................................
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................
70,2
13,9
56,3
42,5
9,5
33,0
-17,3
-17,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................
-1.044,1
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................
-1.044,1
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ................................
-
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
-1.158,7
-1.117,7
-17,3
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0140.png
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhø-
jet sfa. flytning af landsbyfornyelsespuljen til Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriet (§ 14.53.10) fra
Erhvervs- og Vækstministeriet
Af finansministeren
Ny konto
75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.) .......................................................................F
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 1,1 mio. kr. i 2017 til
administrationsudgifter for satspuljeprojekter
Af finansministeren
Ny konto
76. Reserver og budgetregulering vedrørende statsli-
ge indkomstoverførsler ....................................................F
Som led i Aftale om finansloven og Aftale om afskaf-
felse af PSO-afgiften opføres reserver vedr. statslige
merudgifter i forbindelse med styrket repatriering samt
mindreudgifter til danskuddannelse
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kom-
munale indkomstoverførsler ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016 opføres en reserve vedr. kommunale me-
rudgifter til danskuddannelse
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om finansloven af november 2016 op-
føres en reserve vedr. statslige merudgifter i forbindelse
med styrket repatriering
199,7
0,7
-
-
1,1
-
2,6
-
-
-12,0
-
-
7,7
34,1
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
14.19. Øvrige fællesudgifter
01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau
02. Flygtningenævnet
(Driftsbev.) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om finansloven er der afsat 6,0 mio.
kr. til etablering af elektronisk adgang for PET og FE
til Udlændingestyrelsens sagssystemer og 3,0 mio. kr.
til øget anvendelse af biometri
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Inte-
gration
(Driftsbev.) ...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften er der
afsat 2,2 mio. kr. til statsligt tilsyn med sprogcentrene
og administration af ansøgningspulje om virksomheds-
rettet danskuddannelse
02. Udvikling af prøver i dansk mv.
(Driftsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016 er der afsat 1,8 mio. kr. i forbindelse med
tilretning af modultests som følge af mere virksom-
hedsrettet danskuddannelse
Af finansministeren
Ny konto
04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Fore-
byggelse af Ekstremisme og Radikalisering
(tekstanm. 101)
(Driftsbev.) .............................................F
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. i 2017 til
etablering af et nationalt videns- og rådgivningscenter
for forebyggelse af radikalisering
91,1
-12,2
-
-
168,8
-37,9
-
-
73,1
9,0
-
-
33,7
2,2
-
-
5,1
1,8
-
-
9,5
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.) ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af ændret aktivitetsniveau. Som led i
Aftale om finansloven er der afsat 10 mio. kr. til styrket
inddragelses- og kontrolindsats
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og
101)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer
og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om finansloven af november 2016 er
der afsat 10,0 mio. kr. til etablering af modtagefaciliteter
til tvangsmæssige udsendte og 1,0 mio. kr. til under-
støttelse af frivillige hjemrejste
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansø-
gere mv.
(Reservationsbev.) ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau og en gen-
nemført budgetanalyse på indkvarteringsområdet i 2016
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 8 og 9) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen justeret
som følge af et ændret aktivitetsniveau og en gennem-
ført budgetanalyse på indkvarteringsområdet i 2016
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau og en gen-
nemført budgetanalyse på indkvarteringsområdet i 2016
502,8
-49,4
-
-
23,4
-1,6
-
-
9,4
11,0
-
-
42,7
-7,2
-
-
1.121,1
-349,2
-
-
1.743,2
-647,3
-
-
276,8
-89,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Lovbunden) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsniveau og en gen-
nemført budgetanalyse på indkvarteringsområdet i 2016
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 5,9 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2017-2020 til videreførelse af Boligsocialt Ud-
viklingscenter
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 8,0 mio. kr. i 2017 til
uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte bolig-
områder
14.53. Byfornyelse
Af finansministeren
Ny konto
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne
(tekstanm. 2)
(Reservationsbev.) .....................................F
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget
en overflytning af landsbyfornyelsespuljen til Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriet fra Erhvervs-
og Vækstministeriet
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016 er der afsat en pulje til virksomhedsforlagt
danskundervisning
Af finansministeren
Ny konto
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 7,0 mio. kr. i 2017 til
integration gennem beskæftigelse
483,5
-193,9
-
-
-
5,9
-
-
10,3
8,0
-
-
56,3
-
-
2,5
-
-
7,0
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der i alt 6,2 mio. kr. i 2017
til opgør med negativ social kontrol og systematisk vi-
dens- og dokumentationsindsats
04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der i alt 8,1 mio. kr. i 2017
til styrket kommunal indsats og styrkelse af fagfolks
kompetencer
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
(tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.) .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2017-2019 til et driftstilskud til Kirkernes Inte-
grations Tjeneste
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsæg-
teskaber eller andre alvorlige æresrelaterede kon-
flikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 8,7 mio. kr. i 2017 til
bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og ne-
gativ social kontrol
09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering
(tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.) .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der i alt 1,7 mio. kr. i 2017
til forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse
af ekstremistisk propaganda
13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016 afsættes der 5,3 mio. kr. i 2017 til
den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og ci-
vilsamfundet
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
6,2
-
-
-
8,1
-
-
4,0
3,0
-
-
7,1
8,7
-
-
5,0
1,7
-
-
-
5,3
-
-
27,7
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge
under introduktionsforløbet
(Lovbunden) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhø-
jet som følge af et ændret aktivitetsskøn
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge
under integrationsprogrammet
(Lovbunden) ...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsskøn
04. Resultattilskud
(Lovbunden) ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsskøn
05. Grundtilskud
(Lovbunden) ...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsskøn
06. Hjælp i særlige tilfælde
(Lovbunden) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsskøn
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-
programmet
(Lovbunden) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge af et ændret aktivitetsskøn
12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden) .....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhø-
jet som følge af et ændret aktivitetsskøn
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.
02. Kommunal beskæftigelsesbonus
(Lovbunden) ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Teknisk korrektion af anmærkningstekst
334,5
4,0
-
-
867,1
-168,7
-
-
408,1
-149,6
-
-
1.958,7
-513,8
-
-
146,0
-40,2
-
-
777,9
-270,5
-
-
102,5
94,7
-
-
41,5
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.
Af finansministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er der, som led i flytningen af landsbyfornyelsespuljen,
tilføjet stk. 6.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.10., 14.53.11. og 14.53.12.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2017 at meddele tilsagn om
støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for
en statslig udgiftsramme på 198,2 mio. kr.
Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren inden for et
beløb på 70,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.
Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministe-
ren afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.
Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministe-
ren afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.
Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2017 overføres til 2018.
Stk. 6. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2017 at meddele til-
sagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og
istandsættelse af bygninger og boliger i byer med færre end 3.000 indbyggere inden for en statslig
udgiftsramme på 56,3 mio. kr."
Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og
14.69.09.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05.,
14.69.06. og 14.69.09."
Af finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 9. ad 14.32.02.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter
konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt
belæg."
Materielle bestemmelser.
Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.15., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53.,
14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.15., 14.52.62., 14.61.01.,
14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05.,
14.62.06., 14.62.09., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04.,
14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og
14.69.14.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.51.15., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52.,
14.51.53., 14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.15., 14.52.62.,
14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04.,
14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01.,
14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10.,
14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og 14.69.14."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0148.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,7
0,7
-
0,7
BO1
2018
0,7
0,7
-
0,7
BO2
2019
0,7
0,7
-
0,7
BO3
2020
0,7
0,7
-
0,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ...............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ...............................
1. Udlændingeområdet ...........................
2. Integrationsområdet............................
3. Boligområdet ......................................
R
2014
205,0
24,0
95,6
40,6
44,8
R
2015
250,7
29,3
116,9
49,7
54,8
B
2016
200,8
23,7
93,4
39,7
44,0
F
2017
222,7
106,0
66,0
21,0
29,7
BO1
2018
204,6
93,0
64,0
20,0
27,6
BO2
2019
198,3
90,0
62,0
19,0
27,3
BO3
2020
196,6
89,2
61,5
19,0
26,9
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
1
0,5
0,5
BO1
2018
1
0,5
0,5
BO2
2019
1
0,5
0,5
BO3
2020
1
0,5
0,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2017 og
frem som følge af overflytning af landsbyfornyelsespuljen, jf. Aftale om en vækstpakke af juni
2014, fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0149.png
14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
1,1
1,1
-
1,1
BO1
2018
0,7
0,7
-
0,7
BO2
2019
0,3
0,3
-
0,3
BO3
2020
-
-
-
-
3. Hovedformål og grundlag
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslin-
jer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen i den Økonomisk Ad-
ministrative Vejledning (ØAV).
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
0,8
0,8
BO1
2018
-
0,5
0,5
BO2
2019
-
0,2
0,2
BO3
2020
-
-
-
Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen , da administrationen foretages i de institutioner, som kon-
toen har adgang til at overføre bevilling til.
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7
mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016. Kontoen vedrører Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. De
projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, omfatter:
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0150.png
Satspuljeprojekter
(Mio. kr. 2017-pl)
Initiativer jf. Aftale af november 2016
Projekt-ID
-
2017
1,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
2018
0,7
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
0,2
2019
0,3
-
-
-
0,1
0,2
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter
2017-33-0
for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Styrket kommunal indsats til forebyggelse af eks- 2017-34-0
tremisme og radikalisering
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og fore- 2017-35-0
byggelse af online radikalisering
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og
2017-37-0
negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og nega-
2017-39-a
tiv social kontrol
Integration gennem beskæftigelse
2017-41-0
Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte 2017-42-0
boligområder
Privat proces (den frivillige integrationsindsats)
2017-45-0
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige udgifter til indkom-
stoverførsler.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende reform af danskuddannel-
se .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende styrket repatriering ..................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler
F
2,6
2018
-362,2
2019
-381,2
2020
-396,1
-
-
-367,3
-367,3
5,1
5,1
-388,9
-388,9
7,7
7,7
-406,3
-406,3
10,2
10,2
2,6
2,6
10. Budgetregulering vedrørende reform af danskuddannelse
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. På den baggrund er der opført en budgetregulering
vedrørende statslige mindreudgifter til danskuddannelse med virkning fra 2018.
20. Reserve vedrørende styrket repatriering
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der opført en reserve til finansiering
af statslige udgifter i forbindelse med styrket repatriering.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0151.png
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførs-
ler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetga-
ranterede indkomstoverførsler ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-12,0
2018
288,3
2019
236,9
2020
203,3
-12,0
-12,0
288,3
288,3
236,9
236,9
203,3
203,3
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. På den baggrund er der opført en reserve vedrørende
kommunale mer- og mindreudgifter til danskuddannelse.
14.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. National ID-enhed ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Udlændingeattachéer ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv. ....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
90. Reserve vedrørende styrket repatriering ..................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
34,1
15,0
15,0
10,0
10,0
-1,5
-1,5
10,6
10,6
2018
37,4
15,0
15,0
10,0
10,0
-1,5
-1,5
13,9
13,9
2019
40,6
15,0
15,0
10,0
10,0
-1,5
-1,5
17,1
17,1
2020
43,9
15,0
15,0
10,0
10,0
-1,5
-1,5
20,4
20,4
40. National ID-enhed
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 15 mio. kr. årligt i 2017 og
frem til etableringen af en ny national ID-enhed. Enheden skal fungere som et centralt ekspert-
organ, der skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlæn-
dingeområdet, ligesom enheden skal samle den ekspertise og de kompetencer, der i dag er spredt
hos forskellige myndigheder.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0152.png
60. Udlændingeattachéer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2017 og
frem til udsendelse af udlændingeattachéer. På kontoen afholdes udgifter forbundet med udsen-
delse af et antal udlændingeattachéer, der udstationeres på danske diplomatiske repræsentationer,
og udgifter forbundet med løbende udsendelse af særlige udlændingeattachéer, som i kortere pe-
rioder kan varetage opgaver for at fremme udsendelse, hvor der er behov herfor.
70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. årligt i 2017
og frem som følge af overflytning af kompetencen i klagesager om pålæg af meldepligt og andre
kontrolforanstaltninger til Rigspolitichefen.
90. Reserve vedrørende styrket repatriering
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der opført en reserve til finansiering
af statslige udgifter i forbindelse med styrket repatriering.
14.19. Øvrige fællesudgifter
14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-12,2
-12,2
-
-12,2
BO1
2018
-10,9
-10,9
-
-10,9
BO2
2019
-6,8
-6,8
-
-6,8
BO3
2020
-7,0
-7,0
-
-7,0
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Flygtningenævnets sekretariat..........
2. Udlændingenævnets sekretariat........
R
2014
39,6
7,1
23,8
8,7
R
2015
45,9
8,3
29,4
8,2
B
2016
51,3
9,2
32,1
10,0
F
2017
78,9
14,5
45,8
18,6
BO1
2018
74,9
13,7
44,5
16,7
BO2
2019
65,9
12,3
37,3
16,3
BO3
2020
65,5
12,2
37,1
16,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0153.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-17
-13,6
-13,6
BO1
2018
-14
-12,3
-12,3
BO2
2019
-9
-8,6
-8,6
BO3
2020
-9
-8,6
-8,6
10. Almindelig virksomhed
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,2
mio. kr. i 2017, 10,9 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 som følge af det
reviderede skøn for antallet af asylansøgere og en justering af sammensætningen af asylansøgere.
14.19.02. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-37,9
-37,9
-
-37,9
BO1
2018
-10,9
-10,9
-
-10,9
BO2
2019
-17,6
-17,6
-
-17,6
BO3
2020
-18,5
-18,5
-
-18,5
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
Afgørelse af konkrete
udlændingesager.............................
R
2014
51,4
2,1
49,3
R
2015
42,6
1,7
40,9
B
2016
78,9
2,5
76,4
F
2017
130,9
5,9
125,0
BO1
2018
124,8
4,8
120,0
BO2
2019
96,0
4,1
91,9
BO3
2020
95,1
4,1
91,0
10. Almindelig virksomhed
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på §
35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 37,9 mio.
kr. i 2017, 10,9 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019 og 18,5 mio. kr. i 2020 som følge af det
reviderede skøn for antallet af asylansøgere og en justering af sammensætningen af asylansøgere.
Der er på den baggrund budgetteret med afholdelse af 1.238 nævnsmøder i 2017, 1.187 nævn-
smøder i 2018, 904 nævnsmøder i 2019 og 895 nævnsmøder i 2020. Antallet af frafaldssager
mv. er også reduceret og forventes at blive ca. 400 sager årligt i både 2017 og 2018 samt ca. 300
sager årligt i både 2019 og 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0154.png
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
9,0
9,0
-
9,0
BO1
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2019
2,0
2,0
-
2,0
BO3
2020
2,0
2,0
-
2,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
It-understøttelse af udlændingesags-
kæden ...........................................
R
2014
104,0
0,0
104,0
R
2015
81,2
0,0
81,2
B
2016
90,8
0,0
90,8
F
2017
110,1
0,0
110,1
BO1
2018
102,6
0,0
102,6
BO2
2019
102,2
0,0
102,2
BO3
2020
100,7
0,0
100,7
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
8
6,0
6,0
BO1
2018
1
1,4
1,4
BO2
2019
1
1,4
1,4
BO3
2020
1
1,4
1,4
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2017 og 1,0
mio. kr. årligt i 2018-2020 til etablering af elektronisk adgang for PET og FE til Udlændinge-
styrelsens sagsbehandlingssystemer. Ydermere er der i forbindelse med aftalen afsat 3,0 mio. kr.
i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til at styrke danske myndigheders mulighed for at re-
gistrere, opbevare og anvende biometriske data om udlændinge.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0155.png
International Rekruttering og Integration
14.21. Fællesudgifter
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,2
2,2
-
2,2
BO1
2018
2,2
2,2
-
2,2
BO2
2019
2,1
2,1
-
2,1
BO3
2020
2,1
2,1
-
2,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner ..............................
International Rekruttering .................
Integration og Medborgerskab..........
R
2014
124,3
49,8
59,0
15,5
R
2015
123,4
37,2
73,8
12,4
B
2016
121,4
31,9
78,9
10,6
F
2017
126,1
44,6
64,5
17,0
BO1
2018
123,1
42,9
64,0
16,2
BO2
2019
120,0
40,9
64,0
15,1
BO3
2020
118,1
39,0
64,0
15,1
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
2
2,2
2,2
BO1
2018
2
2,2
2,2
BO2
2019
2
2,1
2,1
BO3
2020
2
2,1
2,1
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at der skal foretages et tværgå-
ende statsligt tilsyn med sprogcentrenes indplacering af kursister på danskuddannelserne. På den
baggrund er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2017. Som led i reformen er bevil-
lingen endvidere forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til administration af en ansøg-
ningspulje om virksomhedsforlagt dansk.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0156.png
14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
11. Prøver i dansk som andetsprog ..................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
1,8
1,8
-
1,8
BO1
2018
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2019
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2020
0,5
0,5
-
0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ...............................................
1.
2.
3.
4.
Indfødsretsprøven .............................
Prøver inden for danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl. .................
Danskprøver for ægtefællesammen-
førte og indvandringsprøven ...........
Medborgerskabsprøven ....................
R
2014
6,1
0,0
6,1
0,0
0,0
R
2015
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
B
2016
6,2
0,4
5,4
0,4
0,0
F
2017
6,9
0,4
6,1
0,3
0,1
BO1
2018
4,8
0,4
4,1
0,2
0,1
BO2
2019
4,5
0,4
3,8
0,2
0,1
BO3
2020
4,4
0,4
3,7
0,2
0,1
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
1,8
1,8
BO1
2018
-
0,5
0,5
BO2
2019
-
0,5
0,5
BO3
2020
-
0,5
0,5
11. Prøver i dansk som andetsprog
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at modultestene skal udvikles
og gøres mere erhvervsrettede. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2017
og 0,5 mio. kr. årligt herefter.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. årligt i perioden
2017-2019 og 9,0 mio. kr. i 2020 til etablering af et nationalt videns- og rådgivningscenter for
forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstre-
misme og radikalisering af oktober 2016.
14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme
og Radikalisering (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0157.png
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyg-
gelse af Ekstremisme og Radikalisering ....................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
9,5
9,5
-
BO1
2018
9,5
9,5
-
BO2
2019
9,5
9,5
-
BO3
2020
9,0
9,0
-
9,5
9,5
9,5
9,0
3. Hovedformål og grundlag
Formålet med centret er at styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles ko-
ordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om
konkrete handlemuligheder.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion, CVR-nr. 36997427.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
Indsamle national og international
Styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig og
viden, styrke rådgivningsindsatsen
fælles koordinerende indgang. Styrke og øge rådgivnings-
og sikre videndeling om ekstre- indsatsen på tværs af lokale og nationale aktører. Sikre vi-
misme og radikalisering
dendeling, så gode erfaringer og metoder implementeres ens-
artet og systematisk på tværs af kommuner.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ...............................................
1.
Indsamle national og international
viden, styrke rådgivningsindsatsen,
og sikre videndeling om ekstremisme
og radikalisering ..............................
R
2014
-
R
2015
-
B
2016
-
F
2017
9,5
BO1
2018
9,5
BO2
2019
9,5
BO3
2020
9,0
-
-
-
9,5
9,5
9,5
9,0
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
6
3,0
3,0
BO1
2018
6
5,0
5,0
BO2
2019
6
5,0
5,0
BO3
2020
6
5,0
5,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
10. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikali-
sering
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. årligt i perioden
2017-2019 og 9,0 mio. kr. i 2020 til etablering af et nationalt videns- og rådgivningscenter for
forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Centret skal styrke den danske forebyggelses-
indsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt
kan få vejledning og viden om konkrete handlingsmuligheder. Centret skal endvidere sikre en
opsamling og udbredelse af gode erfaringer og metoder, så de implementeres ensartet og syste-
matisk på tværs af kommuner. Centret etableres som en særskilt enhed i Styrelsen for Interna-
tional Rekruttering og Integration (SIRI).
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0159.png
Udlændinge
14.31. Fællesudgifter
14.31.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 62,5
mio. kr. i 2017, 52,8 mio. kr. i 2018, 45,0 mio. kr. i 2019 og 44,4 mio. kr. i 2020 som følge af
det reviderede skøn for antallet af asylansøgere samt en justering af sammensætningen af asy-
lansøgere.
Kontoen er desuden opjusteret med 2,7 mio. kr. årligt i 2017-2018 og 1,2 mio. kr. årligt i
2019-2020 til implementering af initiativer på baggrund af en gennemført analyse af indkvarte-
ringsområdet i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen opjusteret med 6,0 mio. kr.
årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 4,4 mio.
kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-49,4
-17,3
-66,7
-
-26,8
-17,3
-39,9
BO1
2018
-39,7
-33,1
-72,8
-
-50,7
-33,1
-22,1
BO2
2019
-33,4
-28,6
-62,0
-
-39,9
-28,6
-22,1
BO3
2020
-32,8
-25,1
-57,9
-
-35,8
-25,1
-22,1
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf.
LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 1 nr. 6 i lov nr. 572 af 31. maj
2010, lov nr. 661 af 8. juni 2016, lov nr. 612 af 8. juni 2016, lov nr. 664 af 8. juni 2016 samt §
10 i lov nr. 665 af 8. juni 2016). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering
af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014
med de ændringer, der følger af § 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, § 2 i lov nr. 1488 af
23. december 2014, § 3 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 1 i lov nr. 1705 af 21. december 2015,
§ 4 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 380 af 27.
april 2016 samt § 1 i lov nr. 665 af 8. juni 2016). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen
findes på www.uibm.dk.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0160.png
Forudsat produktion på hovedsagsområderne
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige
Social- og sundhedssager
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten
Tidsbegrænsede forlængelser
Permanent ophold
Visum, første gang og klagesager
2017
15.950
3.550
17.000
21.050
5.250
12.050
Virksomhedsstruktur
14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt ...........................................
0. Generelle fællesomkostninger....
1. Asylsager og forlængelser på asyl-
området .......................................
2. Familiesammenføringssager og for-
længelse af opholdstilladelse mv.
3. Visumsager ................................
4. Indkvartering og forsørgelse......
5. Asyl, adgang til arbejdsmarkedet
R
2014
286,4
67,0
104,7
73,8
11,4
15,0
14,5
R
2015
377,8
71,4
164,5
108,8
12,8
15,5
4,8
B
2016
481,8
71,2
287,5
83,8
16,1
14,1
9,1
F
2017
503,0
94,0
227,7
134,1
20,1
18,5
8,6
BO1
2018
405,2
76,4
167,3
119,4
17,2
16,8
8,1
BO2
2019
417,8
78,7
172,6
126,0
17,2
15,2
8,1
BO3
2020
432,2
80,9
178,7
132,1
17,2
15,2
8,1
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2014
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
-17,3
-17,3
BO1
2018
-33,1
-33,1
BO2
2019
-28,6
-28,6
BO3
2020
-25,1
-25,1
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-40
-19,1
-19,1
BO1
2018
-69
-32,8
-32,8
BO2
2019
-56
-26,7
-26,7
BO3
2020
-51
-24,1
-24,1
Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er gebyrsatserne for 2017 blevet genberegnet. De an-
førte gebyrsatser er baseret på de aktivitetsforudsætninger, der har været kendt på ændringsfor-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0161.png
2017
Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.
Familiesammenføring
Religiøse forkyndere, 1. gang
Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse
Medfølgende familie til religiøse forkyndere
Tidsbegrænset forlængelse, familiesammenføring
Permanent ophold, familiesammenføring
Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse
Permanent ophold, studie og erhverv
Permanent ophold, religiøse forkyndere
I alt
Afgang
3.455
83
83
83
4.118
2.075
571
1.624
0
12.092
Gebyrsats Indtægt (mio. kr.)
6.300
1.700
1.700
1.700
2.400
3.600
3.600
5.745
3.600
21,2
0,1
0,1
0,1
9,2
7,1
2,0
5,6
0
45,4
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen blevet reduceret med 22,6 mio. kr. i 2017,
30,7 mio. kr. i 2018, 22,9 mio. kr. i 2019 og 22,3 mio. kr. i 2020 som følge af det reviderede skøn
for antallet af asylansøgere samt en justering af sammensætningen af asylansøgere.
Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2017-2018 og 1,2 mio. kr. årligt i 2019-2020
til implementering af initiativer på baggrund af en gennemført analyse i 2016 af indkvarterings-
området.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt
i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt
i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen blevet reduceret med 39,9 mio. kr. i 2017
og 22,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af en nedjustering af skønnet for antallet af asy-
lansøgere.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,0
mio. kr. i årene 2018-2020 som følge af et nedjusteret indrejsetal og deraf et lavere antal råd-
givninger til asylansøgere.
14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101)
(Reservationsbev.)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0162.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen
af åbentbart grundløse sager ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-1,6
-1,0
-1,0
2018
-2,0
-2,1
-2,1
2019
-2,0
-2,1
-2,1
2020
-2,0
-2,1
-2,1
-0,6
-0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen reduceret med 1 mio. kr. i 2017
og 2,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af et opdateret aktivitetsskøn.
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017
og forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af et opdateret aktivitetsskøn.
14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på
asylområdet (tekstanm. 5)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Beskrivelse
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes
nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk
ansvarligt.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. årligt
i perioden 2017-2020 til etablering af modtagefaciliteter til tvangsmæssigt hjemsendte. I forbin-
delse med aftalen er der herudover afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til motivation til
frivillig hjemrejse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Modtagelse af tvangsmæssigt hjemsendte .................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
75. Understøttelse af frivillig hjemrejse ...........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
11,0
10,0
10,0
1,0
1,0
2018
11,0
10,0
10,0
1,0
1,0
2019
11,0
10,0
10,0
1,0
1,0
2020
11,0
10,0
10,0
1,0
1,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0163.png
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 kan der endvidere afholdes udgifter til
uledsagede mindreårige asylansøgere i øvrige modtagerlande.
70. Modtagelse af tvangsmæssigt hjemsendte
Den eksisterende tekst slettes og erstattes af følgende:
På kontoen kan der afholdes udgifter til bl.a. internationale organisationer og andre landes
myndigheder med henblik på modtagelse i hjemlandet af personer, der ikke udrejser frivilligt,
herunder udgifter forbundet med overnatning og videre transport mv. i forbindelse med ankom-
sten i hjemlandet og tilbud om reintegrationsaktiviteter efter tilbagekomst. Ydermere kan der af-
holdes udgifter til bl.a. internationale organisationer og andre landes myndigheder med henblik
på at understøtte en vellykket modtagelse og reintegration af personer, der udsendes tvangsmæs-
sigt, herunder støtte til kapacitetsopbygning af myndigheder på immigrationsområdet. Af kontoen
kan der derudover afholdes udgifter forbundet med aftaler indgået af Udenrigsministeriet, herun-
der bl.a. i regi af European Reintegration Network (ERIN).
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 10 mio. kr. årligt til styrkelse
af arbejdet med tvangsmæssig udsendelse af afviste asylansøgere.
75. Understøttelse af frivillig hjemrejse
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 1 mio. kr. årligt
i perioden 2017-2020 til etablering af modtagelses- og reintegrationsprogrammer i de hjemlande,
hvor der navnlig kan være behov for at hjælpe og yde støtte i forbindelse med den enkelte ud-
lændings tilbagevenden.
14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv. .......................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-7,2
-7,2
-7,2
2018
-4,9
-4,9
-4,9
2019
-7,4
-7,4
-7,4
2020
-7,4
-7,4
-7,4
10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,2 mio.
kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018, 7,4 mio.kr. i 2019, 7,4 mio.kr. i 2020 som følge af et opdateret
skøn over aktiviteten vedrørende registrering og udsendelse af asylansøgere.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0164.png
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en nedjustering af aktivitetsskønnene
og en justering af skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2017. Der er endvidere i for-
bindelse med ændringsforslagene indbudgetteret en række effektiviseringer som følge af en gen-
nemført analyse af indkvarteringsområdet. De samlede effektiviseringer udgør 116,3 mio. kr. i
2017, 144,2 mio. kr. i 2018, 145,6 mio. kr. i 2019 og 148,7 mio. kr. i 2020, og der er i den for-
bindelse sket en udmøntning af to negative budgetreguleringer på i alt 113 mio. kr. årligt i peri-
oden 2017-2020 indbudgetteret på § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
De udgiftsmæssige konsekvenser af analysen er indbudgetteret på § 14.31.01. Udlændingestyrel-
sen, § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Indkvartering og un-
derhold af asylansøgere mv., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet samt §
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.
A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang
2017
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Heraf Dansk Røde Kors Asylafdeling
Heraf Kriminalforsorgen
Heraf Kommunale operatører
Tilgang til indkvarteringssystemet
9.576
3.327
1.300
4.949
10.000
2018
5.972
2.075
811
3.086
10.000
2019
5.458
1.896
741
2.821
10.000
2020
5.475
1.902
743
2.830
10.000
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder
2017
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Indkvarteret i asylcentersystemet
Heraf opholdscentre
Heraf opholdscentre med fast kapacitet
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv.
Heraf 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på
opholdscentre
Heraf modtagecentre
Heraf børnecentre
Heraf omsorgscentre
Heraf annekser
Heraf privat indkvarterede
Heraf særlige boliger
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asy-
laftalen af 19. september 2012
Heraf udrejsecenter
Heraf selvstændige boliger mv.
9.576
7.926
6.187
0
147
171
700
472
150
29
50
20
1.650
1.300
350
2018
5.972
4.905
3.010
857
91
153
437
243
94
0
0
20
1.067
811
256
2019
5.458
4.513
1.565
2.000
84
139
399
221
85
0
0
20
945
741
204
2020
5.475
4.530
1.579
2.000
84
139
400
222
86
0
0
20
945
743
202
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0165.png
Samlede enhedsudgifter
2017-pl.
(1.000 kr.)
14.32.01. Drift og tilpasning
af indkvarteringssystemet
14.32.02. Indkvartering og
underhold af asylansøgere
mfl.
14.32.03. Øvrige initiativer
på indkvarteringsområdet.
14.32.10. Kontante ydelser
mv. til asylansøgere m.fl.
Samlede enhedsudgifter
R
2011
66,6
142,8
R
2012
75,1
125,2
0,1
28,7
238,1
28,1
228,5
R
2013
62,1
107,6
5,2
27,9
202,8
R
2014
72,0
104,9
15,0
29,9
221,8
R
2015
72,4
105,9
10,3
29,9
218,5
B
2016
59,9
103,0
11,7
33,7
208,3
F
2017
80,6
114,4
19,6
30,2
244,8
BO1
2018
80,5
110,6
33,4
31,0
255,5
BO2
2019
80,8
107,7
35,9
31,5
255,9
BO3
2020
77,4
107,7
35,7
31,6
252,4
Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2017 på 9.576 årspersoner .
Enhedsudgifterne stiger fra 2016 til 2017 på trods af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet. Stigningen i
enhedsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes bl.a., at en række fast e udgifter
til indkvarteringssystemet skal for deles på færre årspersoner , samt at der på grund af faldet i indkvarteringsomfanget
budgetteres med flere udgifter til tilpasninger af indkvarteringssystemet , hvilket får gennemslag i enhedsprisen . Stig-
ningen i enhedsudgifterne på § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. skyldes primært, at sam-
mensætningen af asylansøgerne er ændret, sådan at den andel, som bor på mere omkostningstunge centre , er steget,
herunder uledsagede mindreårige asylansøgere. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.03. Øvrige initiativer på ind-
kvarteringsområdet skyldes, at der er tale om en fast bevilling, hvilket medfører højere enhedsudgifter ved lavere ind-
kvarteringsomfang.
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 359,3
mio. kr. i 2017, 477,8 mio. kr. i 2018, 507,2 mio. kr. i 2019, 520,9 mio. kr. i 2020 som følge af
det reviderede skøn for antallet af asylansøgere og en justering af sammensætningen af asylan-
søgere.
Kontoen er desuden reduceret med 2,7 mio. kr. i 2017, 8,7 mio. kr. i 2018, 14,2 mio. kr. i
2019 og 17,2 mio. kr. i 2020 på baggrund af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen årligt i perioden 2017-2020
forhøjet med 12,8 mio. kr. til brug for anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere i en
delvis lukket eller sikret institution i de meget alvorlige tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig
asylansøger uden lovligt ophold er til fare for sine omgivelser eller sig selv.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Husleje og ejendomsudgifter .......................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................
Udgift ..............................................................................................
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-
systemet ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(Driftsbev.)
F
2017
-349,2
-349,2
-
-127,7
-75,3
BO1
2018
-473,7
-473,7
-
-161,5
-100,9
BO2
2019
-508,6
-508,6
-
-165,3
-110,1
BO3
2020
-525,3
-525,3
-
-171,9
-116,9
-170,0
-215,1
-220,1
-228,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0166.png
35. Ro og orden i og omkring asylcentre ........................................
Udgift ..............................................................................................
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................
Udgift ..............................................................................................
60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................
Udgift ..............................................................................................
12,8
12,5
-1,5
12,8
-7,4
-1,6
12,8
-25,9
-
12,8
-20,5
-
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt .............................................
1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-
der ....................................................
2. Drift og vedligehold af ejendomspor-
tefølje ...............................................
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet
og opretholdelse af fysisk beredskab
R
2014
513,7
123,3
245,1
145,3
R
2015
721,4
151,4
345,4
224,6
B
2016
1.082,9
286,5
675,8
120,5
F
2017
772,4
163,3
497,4
111,7
BO1
2018
481,4
93,8
316,6
71,0
BO2
2019
441,4
85,5
297,7
58,2
BO3
2020
424,3
81,0
282,6
60,7
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen reduceret med 1,2 mio. kr. i 2017, 7,2
mio. kr. i 2018, 14,2 mio. kr. i 2019 og 17,2 mio. kr. i 2020 på baggrund af en gennemført analyse
af indkvarteringsområdet.
35. Ro og orden i og omkring asylcentre
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen afholdes udgifter
til anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere i en delvis lukket eller sikret institution i
de meget alvorlige tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig asylansøger uden lovligt ophold er til
fare for sine omgivelser eller sig selv.
60. Diverse indtægter og udgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2017 og
1,5 mio. kr. i 2018 på baggrund af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet.
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 737,0
mio. kr. i 2017, 1.012,2 mio. kr. i 2018, 1.060,2 mio. kr. i 2019 og 1.094,4 mio. kr. i 2020 som
følge af det reviderede skøn for antallet af asylansøgere og en justering af sammensætningen af
asylansøgere.
Kontoen er desuden reduceret med 23,3 mio. kr. i 2017, 61,0 mio. kr. i 2018, 59,1 mio. kr.
i 2019 og 59,2 mio. kr. i 2020 på baggrund af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet
i 2016. Samtidig er de på finanslovsforslaget for 2017 opførte budgetreguleringer på i alt 113
mio. kr. årligt udmøntet på aktivitetsområde § 14.3.
I forlængelse af analysen af indkvarteringsområdet er det besluttet at formalisere brugen af
merkapacitetspladser på eksisterende asylcentre for at tage toppen af indkvarteringspresset ved
fremtidige betydelige aktivitetsstigninger. Merkapacitetspladser tilvejebringes gennem midlerti-
digt mere intensiv arealanvendelse, fx ved flere senge på værelserne, anvendelse af fællesarealer
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8 og 9)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0167.png
Bevillings- og budgetteringsprincipper
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opholdscentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv. ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Omsorgscentre ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Modtagecentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
35. Udrejsecentre ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Børnecentre ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på op-
holdscentre .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Fremrykket danskundervisning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
55. Opholdscentre, fast kapacitet ......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
85. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
86. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarte-
ringsområdet .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-647,3
-337,2
-337,2
2018
-960,2
-533,0
-533,0
2019
-1.006,3
-618,5
-618,5
2020
-1.04 0,6
-637,7
-637,7
-7,6
-7,6
-0,3
-0,3
-132,9
-132,9
49,4
49,4
-233,8
-233,8
-11,8
-11,8
-11,5
-11,5
-88,9
-88,9
-6,0
-6,0
-316,2
-316,2
-11,5
-11,5
-12,8
-12,8
-91,1
-91,1
-11,6
-11,6
-303,1
-303,1
-11,5
-11,5
-12,8
-12,8
-91,0
-91,0
-11,3
-11,3
-313,1
-313,1
33,8
33,8
-24,0
-24,0
-
29,6
29,6
-17,3
-17,3
39,9
39,9
-157,4
-157,4
-0,6
-0,6
13,0
13,0
19,5
19,5
-12,2
-12,2
93,1
93,1
-169,2
-169,2
-1,9
-1,9
13,0
13,0
19,5
19,5
-12,3
-12,3
93,1
93,1
-174,7
-174,7
-1,8
-1,8
13,0
13,0
-
-109,9
-109,9
2,2
2,2
13,0
13,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0168.png
Virksomhedsoversigt:
R
2011
A. Hovedformål
(mio. kr.)
1. Opholdscentre
1.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
1,2 Tilkøbskoordi-
nation
1.3 Almen sund-
hedsbetjening
1.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
1.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
1.6 Legestuetilbud
1.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
2. Opholdscentre
- hovedsageligt
indkvarterede af-
viste asylansøgere
mv.
2.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
2,2 Tilkøbskoordi-
nation
2.3 Almen sund-
hedsbetjening
2.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
2.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
2.6 Legestuetilbud
2.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
3. Omsorgscentre
3.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
116,4
22,6
0,0
20,2
3,2
139,8
28,0
0,0
24,9
4,3
231,4
45,5
0,0
40,6
7,8
271,0
50,4
0,0
49,5
8,5
408,0
78,0
38,6
74,9
12,3
724,0
142,7
70,9
137,3
20,1
364,9
64,8
18,4
62,4
13,5
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
47,4
2,8
20,2
55,1
3,3
24,2
92,6
7,2
37,7
101,6
8,8
52,2
103,7
15,1
85,4
167,5
24,8
160,7
125,1
15,8
64,9
57,1
65,9
57,3
42,4
41,9
31,9
10,4
27,1
0,0
7,7
0,9
31,0
0,0
8,9
1,1
27,1
0,0
7,4
1,3
20,2
0,0
4,9
0,7
11,7
3,3
6,3
1,2
9,1
2,5
4,8
0,8
2,6
0,4
1,4
0,3
12,5
0,7
8,2
31,7
16,9
14,4
1,0
9,5
31,9
16,5
12,6
0,9
8,0
30,0
16,1
9,1
1,1
6,4
34,2
16,4
11,8
1,4
6,2
21,5
10,6
8,2
1,0
5,5
29,0
14,2
3,9
0,4
1,4
28,9
14,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0169.png
4. Modtagecentre
4.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
4,2 Tilkøbskoordi-
nation
4.3 Almen sund-
hedsbetjening
4.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
4.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
4.6 Legestuetilbud
4.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
4.8 Modtagefunk-
tion og medicinsk
screening
4.9 Asylansøger-
kursus
5. Udrejsecentre
5.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
Sjælsmark
5.2 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
Kærshovedgård
5,3 Tilkøbskoordi-
nation
5.4 Almen sund-
hedsbetjening
5.5 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
98,3
33,2
0,0
9,5
1,1
113,9
38,0
0,0
10,9
1,4
107,4
33,2
0,0
9,2
1,6
123,5
24,8
0,0
6,1
0,8
183,0
36,3
5,8
11,2
1,8
269,4
62,8
10,0
19,3
1,9
100,9
21,9
2,0
6,8
1,2
15,3
0,9
10,1
17,6
1,2
11,6
15,4
1,1
9,9
11,1
1,3
7,9
17,0
1,7
12,3
17,9
1,8
24,4
11,5
1,2
4,3
25,3
2,9
57,1
27,1
29,7
3,5
65,9
31,0
32,5
4,5
57,3
27,1
69,2
2,3
42,4
20,2
93,4
3,5
21,7
11,5
115,6
15,7
27,0
12,6
46,3
5,7
136,9
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,7
0,0
7,7
0,9
0,0
8,9
1,1
0,0
7,4
1,3
0,0
4,9
0,7
1,8
3,7
0,0
2,0
3,9
0,5
3,7
12,6
0,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0170.png
6. Børnecentre
6.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
6,2 Tilkøbskoordi-
nation
6.3 Almen sund-
hedsbetjening
6.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
6.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
6.6 Legestuetilbud
6.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
7. 17-årige uled-
sagede mindre-
årige asylansøge-
re på opholdscen-
tre
7.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
7,2 Tilkøbskoordi-
nation
7.3 Almen sund-
hedsbetjening
7.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
7.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
7.6 Legestuetilbud
7.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
8. Fremrykket
danskundervis-
ning
9. Særlige social
og sundhedsydel-
ser
145,9
103,4
0,0
4,0
4,9
88,2
64,3
0,0
2,5
3,3
63,3
46,0
0,0
1,8
2,3
93,0
65,2
0,0
2,4
3,3
217,2
145,0
2,4
5,3
6,4
400,7
267,4
4,5
9,8
12,0
221,3
139,6
1,3
5,1
7,1
32,0
0,0
1,6
16,7
0,0
1,4
12,2
0,0
1,0
20,2
0,0
1,9
38,8
0,1
19,2
71,3
0,3
35,4
61,7
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
0,5
1,7
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,4
8,5
11,7
16,5
45,2
40,5
71,9
27,0
99,6
113,5
99,3
89,5
113,7
293,4
156,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0171.png
10. Ledsagede
uledsagede min-
dreårige
11. Opkvalifice-
ringsforløb
12. Reserve ved-
rørende styrkede
fritids- og under-
visningstilbud
13. Effektiviserin-
ger i indkvarte-
ringssystemet
14. Budgetregule-
ring
15. Budgetregule-
ring som følge af
analyse af ind-
kvarteringsområ-
det
Udgifter i alt
B. Aktiviteter
1. Opholdscentre
1.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde
1,2 Tilkøbskoordi-
nation
1.3 Almen sund-
hedsbetjening
1.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
1.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge
1.6 Legestuetilbud
1.7 Undervisning
og aktivering af
voksne
5,9
0
1,4
0,0
2,2
0
4,3
0
8,8
0
15,1
0
15,0
0,0
0
0,0
0
0
0
0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
620,5
R
2011
632,2
R
2012
664,7
R
2013
745,5
R
2014
1056,3
R
2015
1862,4
B
2016
1095,9
F
2017
1730
-
1730
409
2195
-
2195
549
3675
-
3675
1028
4937
0
4937
1139
7568
7568
7568
1672
14138
14138
14138
2786
6637
6637
6637
1941
234
80
1355
277
97
1672
478
214
2671
538
248
3833
830
354
5954
1372
592
11445
1058
390
4776
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylan-
søgere mv.
2.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de
2,2 Tilkøbskoordina-
tion
2.3 Almen sundheds-
betjening
2.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
664
-
664
114
780
-
780
146
696
-
696
128
566
-
566
102
638
638
638
161
500
500
500
113
147
147
147
45
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0172.png
3. Omsorgscentre
3.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de
3,2 Tilkøbskoordina-
tion
3.3 Almen sundheds-
betjening
3.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
3.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
3.6 Legestuetilbud
3.7 Undervisning og
aktivering af voksne
4. Modtagecentre
4.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de
4,2 Tilkøbskoordina-
tion
4.3 Almen sundheds-
betjening
4.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
4.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
4.6 Legestuetilbud
4.7 Undervisning og
aktivering af voksne
Indrejseafhængige
ydelser
4.8 Modtagefunktion
og medicinsk scree-
ning
4.9 Asylansøgerkur-
sus
5. Udrejsecentre
5.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de Sjælsmark
664
780
696
566
86
400
600
814
-
814
139
956
-
956
179
853
-
853
156
694
-
694
125
1127
1127
1127
240
1989
1989
1989
268
700
700
700
167
150
-
150
33
150
-
150
35
150
-
150
25
150
-
150
28
110
110
110
21
150
150
150
31
150
150
150
35
12
10
66
17
6
66
11
7
76
15
7
103
11
4
89
17
6
120
18
8
117
75
26
680
0
5004
3534
89
37
803
0
6001
4240
79
32
710
0
6608
5539
62
25
574
0
14091
3025
137
40
904
0
20083
4772
147
43
1744
0
25000
20030
94
28
543
0
10000
7295
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0173.png
6. Børnecentre
6.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de
6,2 Tilkøbskoordina-
tion
6.3 Almen sundheds-
betjening
6.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
6.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
6.6 Legestuetilbud
6.7 Undervisning og
aktivering af voksne
7. 17-årige uledsage-
de mindreårige asy-
lansøgere på op-
holdscentre
7.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de
7,2 Tilkøbskoordina-
tion
7.3 Almen sundheds-
betjening
7.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge
7.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge
7.6 Legestuetilbud
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
171
171
171
296
-
296
284
204
-
204
204
148
-
148
143
216
-
216
182
438
438
5
375
904
904
904
795
472
472
472
472
153
-
107
84
-
101
62
-
72
103
1
107
229
2
195
456
6
421
395
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0174.png
8. Fremrykket dan-
skundervisning
9. Særlige social og
sundhedsydelser
10. Ledsagede uled-
sagede mindreårige
11. Opkvalifice-
ringsforløb
12. Reserve vedrø-
rende styrkede fri-
tids- og undervis-
ningstilbud
13. Effektiviseringer
i indkvarteringssy-
stemet
14. Budgetregule-
ring
15. Budgetregule-
ring som følge af
analyse af indkvar-
teringsområdet
C. Enhedsudgifter
(1.000 kr.)
1. Opholdscentre
2. Opholdscentre -
hovedsageligt ind-
kvarterede afviste
asylansøgere mv.
3. Omsorgscentre
4. Modtagecentre
4.1 Indkvarteringsaf-
hængige enhedsud-
gifter (4.1-4.7)
4.2 Indrejseafhængige
enhedsudgifter (4.8-
4.9)
5. Udrejsecentre
6. Børnecentre
7. 17-årige uledsage-
de mindreårige asy-
lansøgere på op-
holdscentre
8. Fremrykket dan-
skundervisning
9. Særlige social og
sundhedsydelser
10. Ledsagede uled-
sagede mindreårige
842
4318
38
-
1088
5064
10
-
1587
6218
13
-
4477
7111
30
-
7605
9966
61
-
13074
18081
109
-
4912
9576
108
0
-
-
-
-
-
18081
0
4318
-
5064
-
6218
-
7111
-
9966
-
18081
-
0
0
-
R
2011
67,3
86,0
211,3
-
R
2012
63,7
84,5
212,7
-
R
2013
63,0
82,3
200,0
-
R
2014
54,9
74,9
228,0
-
R
2015
53,9
65,7
195,5
B
2016
0
0
F
2017
55,0
71,0
192,7
51,2
63,8
193,3
86,1
84,4
82,5
74,9
76,4
69,4
69,9
5,6
86,0
492,9
0,0
5,5
84,5
432,4
0,0
5,6
82,3
427,7
0,0
5,1
74,9
429,8
0,0
4,8
252,3
495,9
0,0
5,3
67,5
443,3
0,0
5,2
105,3
469,1
197,5
10,1
23,1
155,3
10,8
22,4
140,0
10,4
16,0
169,2
10,1
12,6
141,7
5,3
11,4
144,3
5,5
16,2
138,5
5,5
16,4
138,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0175.png
11. Opkvalifice-
ringsforløb
12. Reserve vedrø-
rende styrkede fri-
tids- og undervis-
ningstilbud
13. Effektiviseringer
i indkvarteringssy-
stemet
14. Budgetregule-
ring
15. Budgetregule-
ring som følge af
analyse af indkvar-
teringsområdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. Opholdscentre
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på opholdscentre i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
9.768
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.767
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
9.403
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
6.978
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
118.149
Legestuetilbud (3-5 årige)
40.601
Undervisning og aktivering af voksne (17-13.592
årige)
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
17.918
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.858
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)
41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
14.038
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0176.png
20. Omsorgscentre
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på omsorgscentre i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
93.855
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.858
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
60.469
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)
80.216
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
14.038
30. Modtagecentre
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på modtagecentre i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
31.339
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.858
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
122.030
Legestuetilbud (3-5 årige)
41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
8.002
Kr. pr. tilgang
Modtagefunktion og medicinsk screening
(0- årige)
Asylansøgerkursus (17- årige)
4.623
786
35. Udrejsecentre
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på udrejsecentre i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
Sjælsmark (0- årige)
60.760
Indkvartering og socialt netværksarbejde
Kærshovedgård (0- årige)
81.014
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.858
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
156.211
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0177.png
Legestuetilbud (3-5 årige)
41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
14.038
40. Børnecentre
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på børnecentre i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
295.799
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.858
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
10.831
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
15.096
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)
41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
84.082
45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene i forlængelse af en gennem-
ført analyse af indkvarteringsområdet. På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebrin-
gelse af ydelser til 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere indkvarteret på et opholdscenter.
Ydelserne omfatter en udvidet indkvartering og et udvidet socialt netværksarbejde, almen sund-
hedsbetjening samt undervisning og aktivering. På grund af mulighed for adgang til deltagelse i
10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere, er taksten til undervisning
og aktivering af voksne (17-årige) forhøjet i perioden 2015-2018, jf. Aftale om finansloven for
2015.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på opholdscentre for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
93.855
Tilkøbskoordination (0- årige)
2.858
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
-
Legestuetilbud (3-5 årige)
-
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
84.082
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0178.png
55. Opholdscentre, fast kapacitet
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene i forlængelse af en gennem-
ført analyse af indkvarteringsområdet. På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebrin-
gelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter med faste garantipladser.
Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyg-
gende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, lege-
stuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.
Opholdscentre med fast kapacitet vil blive indfaset fra 2018 og frem.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Takster for ydelser på opholdscentre, fast kapacitet i 2017
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
Tilkøbskoordination (0- årige)
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
Legestuetilbud (3-5 årige)
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
-
-
-
-
-
-
-
60. Særlige social- og sundhedsydelser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2017
Kr. pr. helårsperson
Opholdscentre (0- årige)
15.859
Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede
afviste asylansøgere (0- årige)
17.534
Omsorgscentre (0- årige)
Modtagecentre (0- årige)
Udrejsecentre (0- årige)
Børnecentre (0- årige)
17.534
17.534
17.534
17.534
Uledsagede mindreårige asylansøgere på op-
holdscentre (17-årige)
17.534
Opholdscentre, fast kapacitet (0- årige)
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0179.png
85. Budgetregulering
Budgetreguleringen er udmøntet på ændringsforslagene i forbindelse med en gennemført
analyse af indkvarteringsområdet.
86. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet
Budgetreguleringen er udmøntet på ændringsforslagene i forbindelse med en gennemført
analyse af indkvarteringsområdet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020
til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.
Kontoen er desuden reduceret med 91,0 mio. kr. i 2017, 73,2 mio. kr. i 2018, 69,5 mio. kr.
i 2019 og 69,6 mio. kr. i 2020 som følge af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud ..........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Styrket rådgivning ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere .........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet
(Reservationsbev.)
F
-89,0
-23,0
-23,0
2,0
2,0
-68,0
-68,0
2018
-71,2
-31,2
-31,2
2,0
2,0
-42,0
-42,0
2019
-67,5
-31,2
-31,2
2,0
2,0
-38,3
-38,3
2020
-67,6
-31,2
-31,2
2,0
2,0
-38,4
-38,4
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen reduceret med 23,0 mio. kr. i 2017
og 31,2 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet.
På den baggrund vil kontoen gradvist blive udfaset i 2017, og forventes fuldt ud afviklet i 2018.
40. Styrket rådgivning
Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020
til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 68,0 mio. kr. i 2017, 42,0
mio. kr. i 2018, 38,3 mio. kr. i 2019 og 38,4 mio. kr. i 2020 som følge af en gennemført analyse
af indkvarteringsområdet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0180.png
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 191,9
mio. i 2017, 257,9 mio. i 2018, 274,8 mio. kr. i 2019 og 283,9 mio. i 2020, som følge af det
reviderede skøn for antallet af asylansøgere og en justering af sammensætningen af asylansøgere.
Kontoen er desuden reduceret med 2 mio. kr. i 2017, 4 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og
3,9 mio. kr. i 2020 som følge af en effektivisering af visse naturalieydelser i modtagesystemet,
på baggrund af en gennemført analyse af indkvarteringsområdet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107)
(Lovbunden)
F
-193,9
-87,9
-87,9
-29,6
-29,6
-40,5
-40,5
-1,3
-1,3
-34,6
-34,6
2018
-261,9
-134,0
-134,0
-45,0
-45,0
-60,0
-60,0
-2,0
-2,0
-20,9
-20,9
2019
-278,8
-144,3
-144,3
-48,1
-48,1
-63,1
-63,1
-2,3
-2,3
-21,0
-21,0
2020
-287 ,8
-149,6
-149,6
-49,8
-49,8
-65,0
-65,0
-2,4
-2,4
-21,0
-21,0
50. Naturalieydelser i modtagesystemet
Den eksisterende tekst slettes og erstattes af følgende:
På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylan-
søgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til
tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter,
hvor der er cafeteriedrift.
I forbindelse med ændringsforslagene er taksterne nedjusteret som følge af en effektivisering
af visse naturalieydelser i modtagesystemet på baggrund af en gennemført analyse af indkvarte-
ringsområdet. Taksten for kostindkøb er 57,84 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter
til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage- eller
udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, samt til nyindrejste. Taksten for denne hygiejnepakke er
120,83 kr. pr. person.
Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke pr. indrejst asylan-
søger. Taksten for tøjpakken til voksne asylansøgere er 1.498,94 kr. pr. person, og taksten for
babytøjpakken er 2.997,88 kr. pr. nyfødt eller indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder. Endelig
afholdes der udgifter til en børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for
børnetøjpakken er 704,57 kr. pr. barn pr. seks måneder.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0181.png
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,9
5,9
5,9
2018
5,9
5,9
5,9
2019
5,9
5,9
5,9
2020
5,9
5,9
5,9
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,9 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling. Bevillingen udgør den statslige
andel af finansieringen af den fortsatte drift. Landsbyggefonden bidrager med i alt 23,6 mio. kr.
i samme periode.
14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Uddannelses- og jobgaranti .........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,0
8,0
8,0
2018
1,0
1,0
0,1
0,9
2019
1,0
1,0
0,6
0,4
2020
-
-
-
-
-
20. Uddannelses- og jobgaranti
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der i alt 10,0 mio. kr. (2017-pl),
der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en uddan-
nelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Formålet er en målrettet
indsats, der vil bringe beboere i boligområderne, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, i ud-
dannelse eller beskæftigelse. Der iværksættes indsatser, som styrker kompetencer, sikrer adgang
til job og andre aktiviteter, samt initiativer, som anvender de eksisterende sanktioner ved inakti-
vitet.
Der udmeldes en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kan an-
søge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet fremskudt beskæftigelsesindsats med
henblik på at bringe arbejdsløse beboere i ghettoer og udsatte boligområder i uddannelse eller
beskæftigelse.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0182.png
14.53. Byfornyelse
14.53.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Kontoen er overført fra Erhvervs- og Vækstministeriet, § 08.35.10. Støtte til styrket indsats
i udkantsområderne.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK
nr. 1041 af 31. august 2015, lov nr. 628 af 8. juni 2016 og lov nr. 663 af 8. juni 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og
bygninger i landdistrikter ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse, Udbetaling
Danmark ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
56,3
2018
56,3
2019
56,3
2020
56,3
-
-
-
-
-
-
-
-
56,3
56,3
-
56,3
56,3
-
56,3
56,3
-
56,3
56,3
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0183.png
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2016
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
0,1
0,1
10. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter
Kontoen indeholder en pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne.
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse, Udbetaling Danmark
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som led i udmøntning af Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til
øget vækst og beskæftigelse af delaftale om Vækstplan DK af april 2013.
I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015,
lov nr. 628 af 8. juni 2016 og lov nr. 663 af 8. juni 2016 ydes tilskud til nedrivning og istand-
sættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.
Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med
henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke
af juni 2014 er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kom-
munerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.
Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt
vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med falde-
færdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.
De statslige midler fordeles til kommunerne af udlændinge-, integrations- og boligministeren
efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på op til 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende
istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik
på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel
9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i
det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på op til 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende
støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 ind-
byggere. For tilsagn, som kommunen meddeler i perioden fra 1. juli 2016 til udgangen af ram-
meåret 2018, er den statslige refusion dog forhøjet til 70 pct. af de kommunale udgifter.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0184.png
Initiativer vedrørende integration mv.
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning ......................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2,5
2,5
2018
5,0
5,0
5,0
2019
2,7
2,7
0,2
2,5
2020
-
-
-
-
-
-
30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om, at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at danskuddannelsen skal være
mere virksomhedsrettet. På den baggrund er der afsat en pulje til et toårigt forsøg, hvor store
virksomheder selv kan forestå en del af undervisningen. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017, 5,0
mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til formålet. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til
evaluering af forsøget.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio.
kr. i 2018 til at understøtte den kommunale integrationsindsats, så den får et langt stærkere be-
skæftigelsesfokus.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af departementet
og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den for-
bindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet og §
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-
partementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration konverteres driftsmidler til lønsum.
14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.6.5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0185.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integration gennem beskæftigelse ..............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,0
7,0
3,5
3,5
2018
4,0
4,0
4,0
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Integration gennem beskæftigelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0
mio. kr. i 2018 til at understøtte den kommunale integrationsindsats, så den får et stærkere be-
skæftigelsesfokus med henblik på, at flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ
social kontrol .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats ........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
6,2
2018
5,7
2019
11,0
2020
5,2
3,5
3,5
-
2,7
2,7
2,5
2,5
-
3,2
3,2
8,0
3,0
5,0
3,0
3,0
2,0
2,0
-
3,2
3,2
20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 4,7 mio. kr. 2017, 4,8 mio. kr.
i 2018, 10,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 til at sætte ind med oplysning og holdnings-
bearbejdende tiltag i forhold til undertrykkende normer og handlinger. Blandt andet ved at skabe
dialog og debat om kønsroller, traditioner, rettigheder, ligestilling, ungdomsliv mv. med henblik
på at nedbryde kønsdiskriminerende og undertrykkende tendenser i særligt isolerede miljøer, bl.a.
i samarbejde med organisationer og aktører i civilsamfundet. Af rammen i 2017-2020 afsættes i
alt 16 mio. kr. til initiativer i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og i alt 8,3 mio. kr.
til initiativer i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Bevillingen fremgår af § 20.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0186.png
30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,3 mio. kr. 2017, 4,1 mio. kr.
i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 til at bidrage til at øge viden om målgruppen
for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på at målrette og kvalificere
kommende indsatser. Der skal blandt andet gennemføres en undersøgelse af opfattelser af lige-
stilling og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd. Af rammen i 2017-2020 afsættes i
alt 12,1 mio. kr. til initiativer i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og i alt 1,5 mio.
kr. til initiativer i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Bevillingen fremgår af §
20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.
14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-
relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.6.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremis-
me og radikalisering .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og ne-
gativ social kontrol .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,1
2018
3,1
2019
8,5
2020
6,6
5,0
3,5
1,5
1,0
1,0
-
5,0
3,0
2,0
3,0
3,0
-
3,1
2,1
1,0
2,1
2,1
-
3,5
3,5
-
3,6
3,6
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0187.png
20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,0 mio. kr. 2017, 1,0 mio. kr.
i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til at styrke den lokale indsats baseret på et
stærkere tværsektorielt samarbejde, ligesom kommunernes kompetencer til at håndtere radikali-
sering styrkes.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstre-
misme og radikalisering af oktober 2016.
30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,1 mio. kr. 2017, 2,1 mio. kr.
i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020 til at styrke fagfolks kompetencer i forhold til
at spotte børn, unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i bl.a.
muslimske miljøer.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.
14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste .....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
3,0
2018
3,0
3,0
3,0
2019
3,0
3,0
3,0
2020
-
-
-
30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2019 til driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Organisationen medvirker
til en helhedsorienteret integration gennem gensidig brobygning mellem danskere og nydanskere.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0188.png
14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-
relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.6.5
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og ne-
gativ social kontrol .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,7
2018
7,5
2019
3,5
2020
3,5
8,7
0,9
7,8
7,5
3,5
4,0
3,5
2,5
1,0
3,5
3,5
-
40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 8,7 mio. kr. i 2017, 7,5 mio.
kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til at sikre bedre hjælp til ofre for æresre-
laterede konflikter og negativ social kontrol. Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne udsat
for æresrelaterede konflikter får så ukompliceret en overgang fra ophold på et sikkert botilbud til
en selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt. Det omfatter bl.a. støtte til etablering af ud-
slusningsboliger og støtteforanstaltninger i forbindelse med udslusningsforløb.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0189.png
14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-
relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.6.5
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse af
ekstremistisk propaganda rettet mod børn og unge ................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,7
2018
1,7
2019
1,7
2020
1,7
1,7
1,2
0,5
1,7
1,2
0,5
1,7
1,2
0,5
1,7
1,2
0,5
30. Forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet
mod børn og unge
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 1,7 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til at understøtte indsatsen med at svække ekstremisters appel og tiltrækningskraft på
nettet ved i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører at ruste børn og
unge til at forholde sig kritisk over for propaganda og manipulation.
Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstre-
misme og radikalisering af oktober 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0190.png
14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-
relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og ci-
vilsamfundet ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,3
2018
2,3
2019
-
2020
-
5,3
0,1
5,2
2,3
2,3
-
-
-
-
-
-
-
20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio.
kr. i 2018 til at understøtte den frivillige integrationsindsats.
Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje i 2017 og 2018.
14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i
Danmark ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
2018
-
2019
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
40. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens navn ændret fra LOKK, Landsorganisation
af kvindecentre i Danmark til Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter.
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november
2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til projektet Etnisk Ung, som
på nuværende tidspunkt drives af Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark (LOKK),
til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse.
Bevillingen er afsat til Etnisk Ungs indsats mod æresrelaterede konflikter.
Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet til § 14.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0192.png
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktions-
forløbet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Arbejdsmarkedsrettet dansk .......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsfor-
løbet ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
4,0
-41,2
-41,2
2018
2,7
-42,3
-42,3
2019
1,0
-43,8
-43,8
2020
0,1
-44,3
-44,3
45,2
45,2
45,0
45,0
44,8
44,8
44,4
44,4
20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 41,2 mio. kr. i 2017, 42,3
mio. kr. i 2018, 43,8 mio. kr. i 2019 og 44,3 mio. kr. i 2020 som følge af en nedjustering af
aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet
Antal kursister (1.000)
II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.)
III Gns. Enhedsomkostninger
1.000 kr. pr. kursist
I.
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
17,1
172,8
10,1
2015
29,7
341,7
11,5
2016
32,6
375,4
11,5
2017
32,2
370,4
11,5
2018
31,8
366,2
11,5
2019
31,6
363,4
11,5
2020
31,5
362,4
11,5
Kilde : UIBM ' s Danskuddannelsesdatabase og DST.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0193.png
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 45,2 mio. kr. i 2017, 45,0 mio.
kr. i 2018, 44,8 mio. kr. i 2019 og 44,4 mio. kr. i 2020 som følge af en opjustering af aktivi-
tetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet
Antal kursister (1.000)
II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.)
III Gns. Enhedsomkostninger
1.000 kr. pr. kursist
I.
32,0
663,2
20,7
2012
40,0
714,2
17,8
2013
40,7
689,3
16,9
2014
28,0
513,8
18,3
2015
22,6
389,6
17,2
2016
15,6
269,8
17,2
2017
17,6
303,0
17,2
2018
17,4
299,6
17,2
2019
17,3
297,3
17,2
2020
17,2
296,5
17,2
Kilde: UIBM ' s Danskuddannelsesdatabase og DST.
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationspro-
grammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationspro-
grammet .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-168,7
3,9
2018
-265,2
-10,4
-10,4
2019
-283,3
-19,8
-19,8
2020
-237 ,1
-28,5
-28,5
3,9
-172,6
-172,6
-254,8
-254,8
-263,5
-263,5
-208,6
-208,6
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,9 mio.
kr. i 2017 og reduceret med 10,4 mio. kr. 2018, 19,8 mio. kr. i 2019 og 28,5 mio. kr. i 2020 som
følge af en justering af enhedsprisen og aktivitetsskønnet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
1.977 2.252 2.135 1.932 3.521 4.841 3.835 4.100 4.060 3.926
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) 112,7 143,8 145,5 197,2 348,7 479,4 379,8 406,0 402,1 388,8
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitlig udgift (kr.)
56.989 63.868 68.165 102.051 99.032 99.032 99.032 99.032 99.032 99.032
Kilde: Jobindsats.dk og DST.
Bemærkninger: Frem til 2014 indgik udgifterne på en samlet bevilling med aktive tilbud i introduktionsforløbet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0194.png
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 172,6
mio. kr. i 2017, 254,8 mio. kr. i 2018, 263,5 mio. kr. i 2019 og 208,6 mio. kr. i 2020 som følge
af en nedjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal kursister (1.000)
II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.)
III Gns. enhedsomkostninger
1.000 kr. pr. kursist
10,6
374,5
35,2
2012
10,2
378,6
37,0
2013
11,8
396,9
33,6
2014
15,1
515,2
34,0
2015
22,9
791,5
34,6
2016
33,0
2017
29,4
2018
26,7
923,8
34,6
2019
23,2
802,5
34,6
2020
20,3
703,4
34,6
1140 1017,0
34,6
34,6
Kilde: UIBM ' s Danskuddannelsesdatabase og DST.
14.71.04. Resultattilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Resultattilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-149,6
-149,6
-149,6
2018
-239,2
-239,2
-239,2
2019
-330,0
-330,0
-330,0
2020
-341 ,2
-341,2
-341,2
10. Resultattilskud
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 149,6
mio. kr. i 2017, 239,2 mio. kr. i 2018, 330,0 mio. kr. i 2019 og 341,2 mio. kr. i 2020 som følge
af en nedjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet
Antal resultattilskud (1.000)
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Bestået dansk (kr.)
Job/uddannelse år 1-3 (kr.)
Job/uddannelse år 4-5 (kr.)
I.
3,4
142
2012
3,7
152
2013
3,6
153
2014
3,3
143
2015
4,9
159
2016
7,1
235
2017
9,6
258,5
2018
12,8
317,4
2019
10,5
274,8
2020
11,3
280,4
37.577 37.577 37.577 37.577 37.577 37.577 32.640 32.640 32.640 32.640
50.100 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100 76.500 76.500 76.500 76.500
-
- 51.000 51.000 51.000 51.000
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0195.png
14.71.05. Grundtilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundtilskud .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-513,8
-513,8
-513,8
2018
-775,8
-775,8
-775,8
2019
-580,7
-580,7
-580,7
2020
-448 ,0
-448,0
-448,0
10. Grundtilskud
I 2017 og 2018 udgør grundtilskuddet 4040 kr. pr. person pr. måned for flygtninge og fami-
liesammenførte til flygtninge. For familiesammenførte til andre udgør grundtilskuddet 2693 kr.
pr. person pr. måned.
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 513,8
mio. kr. i 2017, 775,8 mio. kr. i 2018, 580,7 mio. kr. i 2019 og 448,0 mio. kr. i 2020 som følge
af en nedjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I. Aktivitet
Antal integrationsmåneder
(1.000 mdr.) ....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger
Grundtilskud pr. integrations-
måned (pl-2017)..............
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
229,3
617,6
2.693
155,0
417,6
2.693
140,8
379,3
2.693
173,7
467,8
2.693
266,0
446,8
409,4
376,0
329,1
842,0
2.693
298,8
764,6
2.693
716,4 1.143,0 1.444,9 1.318,1
2.693
2.693
3.715
3.691
Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager
grundtilskuddet.
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp i særlige tilfælde mv. ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-40,2
-40,2
-40,2
2018
-60,6
-60,6
-60,6
2019
-65,9
-65,9
-65,9
2020
-50,5
-50,5
-50,5
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 40,2
mio. kr. i 2017, 60,6 mio. kr. i 2018, 65,9 mio. kr. i 2019 og 50,5 mio. kr. i 2020 som følge af
en nedjustering af aktivitetsniveauet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0196.png
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal integrationsmåneder
(1.000 mdr.)
II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio.
kr., pl-2017)
Statslige udgifter (mio. kr.,
pl-2017)
III Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitlig månedlig
ydelse (pl-2017)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
229,3
49,9
25,0
218
155,0
47,7
23,8
308
140,8
67,8
33,9
481
173,7
81,4
40,7
468
266,0
187,9
93,9
706
446,8
234,3
117,2
525
409,4
211,5
105,8
517
376,0
191,4
95,7
509
329,1
163,7
81,8
497
298,8
146,0
73,0
488
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 80 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 40 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 30 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet 20 pct. refusion .............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-270,5
2018
-218,4
2019
-193,9
2020
-140 ,8
-19,0
-19,0
-9,2
-9,2
-8,5
-8,5
-8,3
-8,3
-64,1
-64,1
-28,4
-28,4
-21,5
-21,5
-20,6
-20,6
-53,1
-53,1
-27,3
-27,3
-15,8
-15,8
-15,3
-15,3
-134,3
-134,3
-153,5
-153,5
-148,1
-148,1
-96,6
-96,6
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 80 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 19,0
mio. kr. i 2017, 9,2 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020 som følge af en
nedjustering af aktivitetsniveauet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0197.png
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1.787
159,5
7.438
2017
741
68,8
7.438
2018
426
41,0
7.438
2019
324
31,8
7.438
2020
278
28,0
7.438
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 40 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 64,1
mio. kr. i 2017, 28,4 mio. kr. i 2018, 21,5 mio. kr. i 2019 og 20,6 mio. kr. i 2020 som følge af
en nedjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
7.714
688,5
7.438
2017
3.060
284,2
7.438
2018
2.332
224,6
7.438
2019
1.659
162,9
7.438
2020
1.381
139,3
7.438
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 30 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 53,1
mio. kr. i 2017, 27,3 mio. kr. i 2018, 15,8 mio. kr. i 2019 og 15,3 mio. kr. i 2020 som følge af
en nedjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
3.761
335,7
7.438
2017
2.691
250
7.438
2018
2.788
269
7.438
2019
1.784
175
7.438
2020
1.419
143
7.438
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0198.png
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 20 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 134,3
mio. kr. i 2017, 153,5 mio. kr. i 2018, 148,1 mio. kr. i 2019 og 96,6 mio. kr. i 2020 som følge
af en nedjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
2017
2018
2019
2020
10.498 14.195 17.037 18.771 19.936
937,0
7.438
1.318
7.438
1.641
7.438
1.843
7.438
2.010
7.438
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
94,7
0,3
2018
48,4
0,3
2019
19,3
0,2
2020
-47,2
-
0,3
0,3
0,2
-
1,0
1,0
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,8
0,8
0,5
0,5
0,3
0,3
0,1
0,1
92,6
92,6
47,0
47,0
18,4
18,4
-47,6
-47,6
10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio.
kr. årligt i 2017 og 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 som følge af en opjustering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
213
19
7.438
2017
150
14
7.438
2018
140
13
7.438
2019
135
13
7.438
2020
128
13
7.438
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0199.png
20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio.
kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 som følge af en opju-
stering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1.042
93
7.438
2017
749
70
7.438
2018
699
67
7.438
2019
673
66
7.438
2020
639
64
7.438
30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio.
kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af en opju-
stering af aktivitetsniveauet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
583
52
7.438
2017
749
70
7.438
2018
699
67
7.438
2019
674
66
7.438
2020
639
64
7.438
40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion
Det reviderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på
§ 35. Generelle reserver. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 92,6 mio.
kr. i 2017, 47,0 mio. kr. i 2018, 18,4 mio. kr. i 2019 og reduceret med 47,6 mio. kr. i 2020 som
følge af en konsolidering af aktivitetsniveauet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0200.png
Aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse
(kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
62
5,5
7.438
2017
7.399
687
7.438
2018
5.203
501
7.438
2019
3.162
310
7.438
2020
2.826
285
7.438
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.
14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kommunal beskæftigelsesbonus .................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
-
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
10. Kommunal beskæftigelsesbonus
Den eksisterende tekst slettes og erstattes med følgende:
Kontoen vedrører udgifter til refusion af udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelses-
bonus på 41,5 mio. kr. i 2017 og 60,7 mio. kr. i 2018.
Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommune et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra
flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlæn-
dinge-, integrations- og boligministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskud-
det.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes:
Derudover bemyndiges udlændinge-, integrations- og boligministeren til i 2017 at meddele
tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyel-
sesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med
færre end 3.000 indbyggere indenfor en statslig udgiftsramme på 56,3 mio. kr., jf. § 14.53.10.
Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
I forbindelse med ændringsforslagene tilføjes:
Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til i særlige situationer at kompensere
indkvarteringsoperatører på børneasylcentre kortvarigt ved et lavt belæg i forbindelse med frem-
tidige betydelige aktivitetsændringer, herunder ved åbning og lukning af asylcentre. Behovet for
kompensation skal vurderes i forhold til indkvarteringsoperatørens samlede driftsøkonomi.
Tekstanmærkningen er nyopført på ÆF17.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0202.png
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
201,3
-501,5
-560,9
199,2
-501,5
300,0
33,4
29,8
0,2
3,4
69,7
1,9
67,8
-501,5
-501,5
-4,3
-4,3
100,4
-29,6
130,0
300,0
300,0
-2,1
-
860,9
-2,1
-2,1
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.12. Statsforvaltningen ...........................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................
Børn ...........................................................................................................
15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................
15.26. Forebyggelsesinitiativer ..................................................................
Social ..........................................................................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ..............................................
Bistand og pleje for handicappede .........................................................
15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................
Øvrige bistandsordninger ........................................................................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
Tilskud til kommuner mv. ......................................................................
15.91. Tilskud til kommuner .....................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
-
-
-
-
860,9
860,9
34,1
-2,1
-
-2,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0203.png
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)
(Driftsbev.) ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til drift af Stofmisbrugsdatabasen ifm. Stær-
kere social mobilitet og Ejendomsdatabasen, jf. Aftale
om satspuljen for 2017 og finansloven for 2017
20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.) .............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Rådets rolle som talerør for udsatte grupper
og kommunernes inddragelse af udsatte, jf. Aftale om
satspuljen for 2017
21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.) ...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Adoption med samtykke som vej til op-
vækst i trygge rammer og Aftale om revision af servi-
celovens voksenbestemmelser, jf. Aftale om satspuljen
for 2017
23. Børnerådet
(Driftsbev.) ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til videreudvikling af Børnerådets Børneportal,
jf. Aftale om satspuljen for 2017
Af finansministeren
Ny konto
25. Social- og Indenrigsministeriets administrations-
udgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.) .......................F
Bevilling til Social- og Indenrigsministeriets admini-
strationsudgifter til satspuljeprojekter, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2017
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Socialstyrelsens opgavevaretagelse af en
række satspuljeprojekter, jf. Aftale om satspuljen for
2017
250,7
12,0
-
-
4,3
2,8
-
-
239,7
0,2
-
-
10,7
0,5
-
-
4,1
-
198,8
10,8
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret forventet regulering af bloktilskuddet mv. til
lovforslag, jf. Aftale om satspuljen for 2017
15.12. Statsforvaltningen
01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til sagsbehandling vedr. initiativet Forebyg-
gelse og bekæmpelse af mobning, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2017
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd
(Driftsbev.) ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Dansk database om børns udvikling og
trivsel, jf. Aftale om satspuljen for 2017
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til videreførelse af BPA-rådgivningen, jf. Af-
tale om satspuljen for 2017
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af anmærkningstekst da opgaven er flyttet til
Socialstyrelsen
Børn
15.25. Udvikling af dagtilbud
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod over-
greb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til støtte til børn og unge ved erstatningssager
og Bisidning til børn i Statsforvaltningen, jf. Aftale om
satspuljen for 2017
15.26. Forebyggelsesinitiativer
Af finansministeren
Ny konto
04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og
sårbare børn og unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Bevilling til investering i virksomme indsatser for ud-
satte og sårbare børn og unge, jf. Aftale om satspuljen
for 2017
1,5
-
292,9
0,2
-
-
33,0
2,2
-
-
29,2
1,2
-
-
44,4
-
-
-
9,3
1,9
-
-
67,8
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Social
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af bevilling som følge af ny integrationsprog-
nose
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicap-
pede børn, unge og deres forældre (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af satspuljemidler, jf. Aftale om satspul-
jen for 2017
Øvrige bistandsordninger
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
01. Styrket indsats over for personer udsat for seksu-
elle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til indsats til mennesker med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2017
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af satspuljemidler, jf. Aftale om satspul-
jen for 2017
Af finansministeren
Ny konto
18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botil-
bud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ..........................F
Bevilling til en generel indsats til forebyggelse af vold
på botilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2017
15.75. Særligt udsatte grupper
Af finansministeren
Ny konto
01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i
Grønland
(Reservationsbev.) ............................................F
Midlertidig bevilling i 2017 til Den Centrale Rådgiv-
ningsenhed i Grønland
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
1.229,5
-501,5
-
-
12,3
-4,3
-
-
15,9
-
-
-
71,8
-33,9
-
-
4,3
-
5,0
-
1,1
23,8
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren
Ny konto
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og in-
vesteringsprogram på voksenområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Bevilling til Stærkere social mobilitet - et udviklings-
og investeringsprogram på voksenområdet, jf. Aftale om
satspuljen for 2017
08. Særtilskud til Københavns Kommune
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af satspuljemidler, jf. Aftale om satspul-
jen for 2017
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til indsats på prostitutionsområdet, jf. Aftale
om satspuljen for 2017
Af finansministeren
Ny konto
13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Bevilling til borgerstyrede budgetter til socialt udsatte,
jf. Aftale om satspuljen for 2017
Af finansministeren
Ny konto
25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpæda-
gogisk ledsagelse
(Reservationsbev.) ..............................F
Bevilling til evaluering ifm. Aftale om revision af ser-
vicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale om satspuljen
for 2017
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og
147) (Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse
samt omprioritering af satspuljemidler, jf. Aftale om
satspuljen for 2017
Af finansministeren
Ny konto
29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .................................F
54,3
-
58,3
-58,3
-
-
-
7,0
-
-
9,5
-
-
-
40,8
-20,4
-
-
30,9
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Reservationsbev.) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til effektiv støtte til udsatte grønlændere, her-
under udsatte børn og unge i Grønland, jf. Aftale om
satspuljen for 2017
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Landsforeningen Spædbarnsdød, jf. Aftale
om satspuljen for 2017
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Headspace, Landsf. af Væresteder, Råd-
givningsDK, Styrket indsats særskilt til mænd, Café
Exit, FBU, Landsf. mod Spisef.sty., Gadejuristen samt
ompr., jf. Aftale om satspuljen for 2017
74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Red barnet og Symfonien, jf. Aftale om
satspuljen for 2017
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til udviklingsstøtte til frivillige organisationer
mv. samt Udbredelse af AVT-programmet, jf. Aftale om
satspuljen for 2017 og finansloven for 2017
Af finansministeren
Ny konto
79. Transportordning for blinde og svagsynede
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .................................F
Bevilling til transportordning for blinde og svagsynede,
jf. Aftale om satspuljen for 2017
Tilskud til kommuner mv.
15.91. Tilskud til kommuner
11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161 og 162)
(Lovbunden) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merindtægt for staten som følge af, at 16 ud af 98
kommuner har valgt at selvbudgettere for 2017
4,6
20,5
-
-
12,3
1,2
-
-
88,6
22,5
-
-
2,0
1,0
-
-
22,7
23,0
-
-
10,0
-
64.731,4
-
162,9
917,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Lovbunden) .......................F
7.040,2
-
Af finansministeren ........................................................ÆF
Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk
situation, jf. Aftale om finansloven for 2017
16. Statslån til Furesø Kommune
(Lovbunden) ....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indfrielse af Furesø Kommunes statslån, jf. gældsbrev
til Furesø Kommune af 19. maj 2011
19. Fordeling af skattenedslag som følge af person-
skattelovens skatteloft
(Lovbunden) ................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af skøn vedr. kommunal medfinansiering
af skattenedslaget som følge af personskattelovens skat-
teloft
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
300,0
-
-
-
83,7
-83,7
-
-
181,9
26,7
Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31.,
15.13.57., 15.14.11., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01.,
15.26.02., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13.,
15.64.15., 15.64.18., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09., 15.74.10.,
15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.09.,
15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19.,
15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.34., 15.75.35.,
15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74.,
15.75.75. og 15.75.78.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31.,
15.13.57., 15.14.11., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01.,
15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12.,
15.64.13., 15.64.15., 15.64.18., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09.,
15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.74.18., 15.75.02., 15.75.03.,
15.75.04., 15.75.06., 15.75.09., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15.,
15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24.,
15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50.,
15.75.51., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.75.79."
Nr. 123. ad 15.91.16.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen udgår.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0209.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
15.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Stofmisbrugsdatabasen ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
12,0
12,0
-
8,0
4,0
BO1
2018
10,5
10,5
-
6,5
4,0
BO2
2019
8,0
8,0
-
4,0
4,0
BO3
2020
8,0
8,0
-
4,0
4,0
Tabel 6 udgår og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Statistikproduktion og formidling ......
2. Indtægtsdækket virksomhed ................
R
2014
403,8
59,4
279,0
65,4
R
2015
436,3
65,6
287,8
82,9
B
2016
419,1
60,7
276,8
81,6
F
2017
420,0
61,8
279,9
78,3
BO1
2018
408,8
60,0
270,5
78,3
BO2
2019
401,2
59,1
263,8
78,3
BO3
2020
396,8
58,3
260,2
78,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio.
kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til opbygning og drift af markedsdata for
erhvervsejendomme og -grunde, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
20. Stofmisbrugsdatabasen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 og
frem som permanent bevilling, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til drift
af Stofmisbrugsdatabasen, der videreføres som del af satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet
- et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0210.png
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Rådet for socialt udsatte ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,8
2,8
-
2,8
BO1
2018
2,8
2,8
-
2,8
BO2
2019
2,8
2,8
-
2,8
BO3
2020
2,8
2,8
-
2,8
Tabel 6 udgår og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
R
2014
7,6
R
2015
6,8
1,7
5,1
B
2016
6,2
1,5
4,7
F
2017
7,1
1,7
5,4
BO1
2018
6,9
1,6
5,3
BO2
2019
6,7
1,5
5,2
BO3
2020
6,6
1,4
5,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1,5
1. Følge udviklingen og fremkomme med
forslag ift. socialt udsatte .................... 6,1
10. Rådet for socialt udsatte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Heraf anvendes 2,0 mio. kr. årligt til vi-
dereførelse af den eksisterende udviklings- og aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte med
henblik på at styrke Rådets rolle som talerør for udsatte grupper i samfundet, mens 0,8 mio. kr.
årligt anvendes til at fremme og understøtte kommunernes arbejde med at etablere og forankre
lokale udsatteråd samt øvrige initiativer, der har til formål at styrke kommunernes inddragelse
af udsatte borgere.
15.11.21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2018
2,6
2,6
-
2,6
BO2
2019
1,6
1,6
-
1,6
BO3
2020
1,7
1,7
-
1,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0211.png
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Generel ledelse og hjælpefunktioner ..
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingssty-
rede område .........................................
2. Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansi-
eret område ..........................................
3. Vejledning, praksiskoordinering og
tilsyn .....................................................
4. Undersøgelser, analyser og statistik....
5. Sekretariatsbetjening af nævn og ud-
valg .......................................................
R
2014
427,7
71,9
171,0
149,2
11,4
12,8
11,4
R
2015
421,1
74,3
195,1
121,1
9,4
10,4
10,8
B
2016
424,6
67,6
222,4
82,5
21,1
19,0
12,0
F
2017
377,0
97,8
156,5
92,8
6,2
7,2
16,5
BO1
2018
373,2
96,6
154,8
91,9
6,5
7,1
16,3
BO2
2019
367,7
95,5
152,1
91,0
6,1
7,0
16,0
BO3
2020
362,5
93,0
150,2
90,4
6,2
6,9
15,8
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,4
mio. kr. årligt i 2019 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med delaftale om revision
af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der er end-
videre afsat 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio.kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til
iværksættelse af læringsteams i Ankestyrelsen, der skal rådgive kommuner om muligheden for
adoption med samtykke, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Initiativet gennemføres i
samarbejde med VISO og udgifterne fordeles i forbindelse med udmøntning af initiativet.
15.11.23. Børnerådet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2018
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2019
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2020
-
-
-
-
Tabel 6 udgår og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
Ledelse og administration ...................
Rådgivning og formidling ...................
Børne- og ungeinddragelse..................
Vidensindsamling ................................
R
2014
12,7
1,6
4,5
4,1
2,5
R
2015
11,6
1,5
4,1
3,7
2,3
B
2016
12,1
1,5
4,4
3,9
2,3
F
2017
12,6
1,5
4,8
4,0
2,3
BO1
2018
9,1
1,3
3,5
2,8
1,5
BO2
2019
8,9
1,3
3,4
2,8
1,4
BO3
2020
8,3
1,3
2,9
2,7
1,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0212.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til
videreudvikling af Børneportalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes
til videreudvikling af Børneportalen.
15.11.25. Social- og Indenrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljepro-
jekter
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.25. Social- og In-
denrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til §
15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter ved-
rørende satspuljen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Social- og Indenrigsministeriets administrationsudgifter
til satspuljeprojekter ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
4,1
4,1
-
BO1
2018
2,1
2,1
-
BO2
2019
2,2
2,2
-
BO3
2020
2,3
2,3
-
4,1
2,1
2,2
2,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter
de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under
den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
2,7
2,7
BO1
2018
-
1,4
1,4
BO2
2019
-
1,5
1,5
BO3
2020
-
1,5
1,5
Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0213.png
10. Social- og Indenrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er oprettet med i alt 4,1 mio. kr. i 2017,
2,1 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Kontoen vedrører Social- og Indenrigsministeriets udgifter til administration af
satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består
af følgende:
(Mio. kr., 2017-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2016
Projekt-ID
-
2017
4,1
1,0
0,8
0,5
0,4
0,3
0,2
0,9
2018
2,1
1,1
0,8
0,1
0,1
-
-
-
2019
2,2
1,2
0,8
0,1
0,1
-
-
-
2020
2,3
1,3
0,8
0,1
0,1
-
-
-
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og in- 2017-1-a
vesteringsprogram på voksenområdet
Ramme til investering i virksomme indsatser for2017-3-a
udsatte og sårbare børn og unge
Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder
2017-4-a
udsatte børn og unge i Grønland
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 2017-10-0
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
Indsats på prostitutionsområdet
2017-11-a
2017-6-0
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job 2017-24-a
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.25. Social- og In-
denrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til §
15.11.30. Socialstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter ved-
rørende satspuljen.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere
social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenom-
rådet og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens
opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet.
Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag sat-
spuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016.
Af den overførte bevilling fra § 15.75.06. Stærkere social mobilitet -
et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.9
BV 2.6.5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0214.png
BV 2.2.9
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11.30. Socialsty-
relsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til
udgifter forbundet med projektet Social støtte i overgangen til og fast-
holdelse af job.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med pro-
jektet Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering
i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og §
15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Investe-
ring i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge. Stør-
relsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspulje-
aftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2017 af november 2016.
Af den overførte bevilling fra § 15.26.04. Investering i virksomme
indsatser for udsatte og sårbare børn og unge kan der konverteres
driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet
forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
BV 2.6.5
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for
2017 ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
10,8
-2,1
8,7
-
-2,1
-2,1
BO1
2018
14,0
-2,0
12,0
-
-2,0
-2,0
BO2
2019
12,6
-2,0
10,6
-
-2,0
-2,0
BO3
2020
11,8
-2,1
9,7
-
-2,1
-2,1
10,8
14,0
12,6
11,8
Tabel 6 udgår og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig vi-
den ........................................................
2. Formidling og udbredelse af virk-
ningsfulde socialfaglige metoder og
praksisser..............................................
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner,
regioner og borgere .............................
4. Understøtte udvikling og implemente-
ring af socialpolitik..............................
R
2014
371,9
60,1
118,5
48,2
40,0
59,3
R
2015
372,6
60,2
118,8
48,3
40,0
59,5
B
2016
337,1
54,5
107,5
43,7
36,2
53,7
F
2017
362,8
57,2
112,8
53,5
39,1
56,3
BO1
2018
342,5
53,5
105,5
47,3
42,7
52,7
BO2
2019
313,8
48,9
96,9
43,9
38,3
48,3
BO3
2020
295,8
46,2
91,3
40,8
36,4
45,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0215.png
5. National audit-funktion i forhold til
socialtilsyn samt den nationale koordi-
nationsstruktur......................................
6. Forvaltning af tilskudsordninger .........
20,3
25,5
20,3
25,5
18,5
23,0
19,6
24,3
18,2
22,6
16,7
20,8
15,7
19,6
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 10,8 mio. kr. i 2017, 14,0
mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016. Forhøjelsen består af følgende:
(Mio. kr., 2017-pl)
Initiativer, jf. Aftale af november 2016
-
Projekt-ID 2017
10,8
4,3
0,3
0,4
0,2
3,3
0,2
1,9
0,2
2018
14,0
3,8
-
0,1
0,1
1,5
0,1
8,3
0,1
2019 2020
12,6
4,5
-
0,1
0,2
0,8
0,1
6,8
0,1
11,8
4,1
-
0,1
-
0,7
-
6,8
0,1
Effektiv støtte til grønlændere, herunder udsatte 2017-4-e
børn og unge i Grønland
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for
2017-5-b
vold i nære relationer
National enhed mod vold i nære relationer
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
2017-5-d
2017-11-b
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job 2017-24-c
Styrket samarbejde og koordinering mellem Ar- 2017-87-0
bejdstilsynet og socialtilsynene
Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og
2017-85-0
forsorgshjem
Styrket indsats mod menneskehandel
2017-32-c
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
1,5
1,5
1,5
2018
13,6
13,6
13,6
2019
12,1
12,1
12,1
2020
10,6
10,6
10,6
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Nedenstående anmærkningstekst udgår:
Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2020 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen
er sammensat af følgende:
Nedenstående anmærkningstekst påføres sidst i afsnittet:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,5
mio. kr. årligt i 2018 og frem til finansiering af lovforslag om hjælp til stemmeafgivning, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0216.png
90. Budgetregulering vedrørende effektiviseringer på ministerområdets forsknings- og ana-
lyseinstitutioner
I forbindelse med ændringsforslagene er budgetreguleringen aftalt udmøntet gennem en
sammenlægning af § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og § 15.13.10.
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016. Budgetreguleringen realiseres ved administrative og le-
delsesmæssige besparelser ifm. sammenlægningen.
Som følge af aftalen fremlægger regeringen et lovforslag, der muliggør sammenlægningen,
hurtigst muligt og inden udgangen af folketingsåret 2016/2017. Det sammenlagte analyse- og
forskningsinstitut forventes indarbejdet under én hovedkonto på finanslovsforslaget for 2018 inkl.
den aftalte budgetregulering.
15.12. Statsforvaltningen
15.12.01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2018
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2019
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2020
0,2
0,2
-
0,2
Tabel 6 udgår og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Familieret .............................................
2. Personret ..............................................
3. Øvrige lovområder...............................
R
2014
342,7
96,3
174,9
59,3
11,9
R
2015
342,1
126,2
133,2
56,0
26,4
B
2016
327,7
121,1
127,5
53,5
25,3
F
2017
308,3
113,5
121,0
50,0
23,5
BO1
2018
303,9
113,0
118,6
49,0
23,1
BO2
2019
291,4
112,0
108,4
48,1
22,7
BO3
2020
286,3
110,8
106,2
47,0
22,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0217.png
4. Andre opgaver .....................................
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes kontoen med 0,2 mio. kr. årligt i 2017 og frem
til arbejdet med indsatsen mod mobning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Indsatsen mod
mobning har til formål at styrke trivslen og faglighed hos det enkelte barn og den enkelte unge
og dermed forebygge socialt udsathed.
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
41. Dansk database om børns udvikling og trivsel ........................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,2
2,2
-
2,2
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
2,2
2,2
-
2,2
Tabel 6 udgår og erstattes med:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Anvendt velfærdsforskning (underkon-
to 10, 30, 40, 50, 60 og 95)................
2. Forskningsbaserede undersøgelser af
konkrete politikker og problemstillin-
ger (underkonto 90) .............................
3. Systematiske forskningsoversigter (un-
derkonto 20).........................................
4. Generel formidling og rådgivning ......
R
2014
152,0
46,9
66,3
27,0
5,6
6,2
R
2015
132,2
47,2
39,1
35,9
4,4
5,6
B
2016
132,0
43,5
53,8
23,7
5,3
5,7
F
2017
107,2
36,7
30,6
30,2
4,8
4,9
BO1
2018
103,8
36,3
27,3
30,4
4,9
4,9
BO2
2019
104,4
36,1
28,5
30,0
4,9
4,9
BO3
2020
104,8
36,2
28,3
30,5
4,9
4,9
41. Dansk database om børns udvikling og trivsel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,2
mio. kr. i 2020 til etablering af en database om børns udvikling og trivsel, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Dataindsamlingen gennemføres første gang i 2017 og gentages i 2020,
hvorefter Social- og Indenrigsministeriet i samarbejde med SFI vurderer databasen, herunder
hvorvidt der er anledning til at fortsætte dataindsamlingerne på længere sigt.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0218.png
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rammebeløb til handicappede mv. ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,2
1,2
1,2
2018
1,2
1,2
1,2
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Rammebeløb til handicappede mv.
Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse og evaluering af den
eksisterende BPA-rådgivning til modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Bor-
gerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Heraf er der
afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse af rådgivningen og 0,4 mio. kr.
årligt i perioden 2017-2018 til evaluering af rådgivningen med henblik på at bidrage med viden
om det fremtidige behov for rådgivningsfunktionen og mulige forankringsmodeller. Kontrakten
med nuværende leverandør af BPA-rådgivning forlænges til og med 2. kvartal 2017, hvorefter
initiativet udmøntes via udbud.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0219.png
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til afholdelse af tolkning ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Udgifter til afholdelse af tolkning
Nedenstående anmærkningstekst udgår:
På finansloven for 2011 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter
til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse her-
med.
Anmærkningsteksten erstattes med:
Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Na-
tionale Tolkemyndighed.
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed
Anmærkningsteksten affattes således:
Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af
tolkning til at dække driftsudgifter, der er i forbindelse med tolkningsarbejdet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0220.png
Børn
15.25. Udvikling af dagtilbud
15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.25.11.50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstat-
ningssager mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv. ......
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,9
1,9
1,9
2018
1,9
1,9
1,9
2019
2,0
2,0
2,0
2020
2,1
2,1
2,1
50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i perioden
2017-2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Af den samlede bevilling er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Børns Vilkår
til støtte til børn ved erstatningssager samt 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 1,4 mio. kr.
i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og frem til Børns Vilkår til bisidning til børn i Statsforvaltningen
ved skilsmissesager.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0221.png
15.26. Forebyggelsesinitiativer
15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene oprettes kontoen med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio.
kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 36,4 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering
i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og §
15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i
forbindelse med initiativet. Størrelsen på den overførte bevilling fast-
sættes af partierne bag satspuljeaftalen.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udsatte og sårbare børn og unge ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
67,8
67,8
67,8
2018
46,5
46,5
46,5
2019
33,1
33,1
33,1
2020
36,4
36,4
36,4
10. Udsatte og sårbare børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio.
kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 36,4 mio. kr. i 2020 til at styrke indsatsen over for udsatte
og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte
en mere vidensbaseret indsats over for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og for-
ankring af lovende praksis, organiseringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Ud-
møntningen af rammen forhandles efterfølgende i satspuljekredsen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0222.png
Social
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
Anmærkningsteksten affattes således:
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde.
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-501,5
-501,5
-501,5
2018
-881,1
2019
-1.065,6
2020
-1.10 4,4
-881,1
-1.065,6
-1.104,4
-881,1
-1.065,6
-1.104,4
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 501,5 mio. kr. i 2017, 881,1
mio. kr. i 2018, 1.065,6 mio. kr. i 2019 og 1.104,4 mio. kr. i 2020 som følge af det reviderede
skøn for antallet af asylansøgere og en revidering af sammensætningen af asylansøgere. Det re-
viderede skøn for antallet af asylansøgere var på finanslovforslaget indbudgetteret på § 35. Ge-
nerelle reserver.
Tabellen udgår og erstattes med:
Aktivitetsoversigt
2011
IV. Ressourcer (mio. kr., 2017-pl)
Forebyggende foranstaltninger efter
servicelovens §§ 11, stk. 3, 52 og 52a
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42,
54, 76, 96, 98 og 100 i de første tre
år ........................................................
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
og lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats ................................................
Udgifter i øvrigt ................................
I alt ....................................................
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019
2020
83
65
11
114
273
94
92
21
143
350
182
139
20
0
341
203
70
119
0
392
273
93
159
0
525
359
122
210
0
692
378
129
222
0
728
305
104
179
0
588
256
87
150
0
493
231
79
135
0
445
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0223.png
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede
børn, unge og deres forældre ......................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-4,3
2018
-4,3
2019
-4,3
2020
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,3 mio. kr. årligt i 2017 og
frem, idet der er foretaget omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Øvrige bistandsordninger
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0224.png
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen opført
på § 15.74.01.20. Centre for Seksuelt Misbrugte, der er afsat i forbin-
delse med satspuljeaftalen for 2017 (5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr.
i 2019 og 15,4 mio. kr. i 2020).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Centre for Seksuelt Misbrugte ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2018
5,5
5,5
5,5
2019
10,5
10,5
10,5
2020
15,4
15,4
15,4
20. Centre for Seksuelt Misbrugte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio.
kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Mid-
lerne udmøntes som permanent driftsstøtte til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, Center for
Seksuelt Misbrugte Syd og Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord. Fordelingen af de samlede
midler på kontoen tager udgangspunkt i fordelingen mellem senfølgecentrene i 2016, således at
der afsættes 4,6 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, 4,7 mio. kr. til Center for Seksuelt
Misbrugte Midt-Nord og 6,1 mio. kr. til Center for Seksuelt Misbrugte Øst i 2017 og frem.
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Fremrykningspuljen .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-33,9
-33,9
-1,0
-32,9
2018
-34,3
-34,3
-1,0
-33,3
2019
-34,7
-34,7
-1,0
-33,7
2020
-34,7
-34,7
-1,0
-33,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0225.png
20. Fremrykningspuljen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 33,9 mio. kr. i 2017, 34,3
mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings-
og investeringsprogram på voksenområdet opført på § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet -
et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdataba-
sen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio.
kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af initiativer til en generel voldsforebyggende
indsats på landets botilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.74.18. Generel indsats
til forebyggelse af vold på botilbud til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til
generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud.
Af den overførte bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan forudbetales.
15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
BV 2.6.5
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstil-
synet og socialtilsynene ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og for-
sorgshjem .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,3
2018
2,8
2019
2,1
2020
-
0,7
0,7
2,8
2,8
2,1
2,1
-
-
3,6
2,3
1,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0226.png
10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio.
kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 til samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og so-
cialtilsynene, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med initiativet er at styrke ko-
ordineringen af samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge
vold på botilbud for voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Ho-
vedstaden samt Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét ar-
bejdstilsynscenter og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsy-
nene, 0,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Arbejdstilsynet modtager
0,3 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019. Med bevillingen stilles der krav
om etablering af en samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og
de fem socialtilsyn. Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist
foretages på i alt fem botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede
indsatsbesøg på øvrige botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret
indsats i op til 12 botilbud.
20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,6 mio. kr. i 2017 med det
formål at etablere et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal
tilbyde støtte, vejledning og undervisning til kommuner, regioner og botilbud, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Der er afsat midler til kompetenceudvikling i kommuner, regioner og
botilbud i forbindelse med indsatsteamforløb på 2,3 mio. kr. i 2017. Udmøntningen sker via ud-
bud. Der er afsat 1,3 mio. kr. til Arbejdstilsynets opgavevaretagelse i forbindelse med indsat-
steamets arbejde. Der er endvidere afsat i alt 23,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 på § 15.11.30.52.
Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017 til Socialstyrelsens opgavevaretagelse.
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
5,0
5,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0227.png
10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017. Midlerne
kan alene anvendes til midlertidig dækning af udgifter til det grønlandske selvstyres ansættelse
af ekstra socialrådgivere i Den Centrale Rådgivningsenhed i 2017. Den midlertidige opnormering
skal sikre den helt akutte genopretning af sagsbehandlingen på børneområdet i kommunerne i
Grønland.
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.75.03.30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat
for vold i nære relationer, § 15.75.03.40. National enhed mod vold i
nære relationer og § 15.75.03.50. Tilskud til Dialog mod Vold.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold
i nære relationer ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. National enhed mod vold i nære relationer ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilskud til Dialog mod Vold ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
23,8
2018
13,3
2019
17,1
2020
9,6
15,8
15,8
6,1
6,1
1,9
1,9
-
-
9,6
9,6
3,7
3,7
-
-
9,6
9,6
7,5
7,5
-
-
9,6
9,6
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,8 mio. kr. i 2017 til Mød-
rehjælpen til i en treårig projektperiode at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for
vold i nære relationer gennem en videreførelse og udbredelse af Mødrehjælpens projekt Ud af
voldens skygge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til en større
geografisk udbredelse af projektet Ud af voldens skygge og et større fokus på gruppen af mere
udsatte voldsramte.
40. National enhed mod vold i nære relationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,1 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio.
kr. årligt i perioden 2018-2020 til oprettelse af en national enhed mod vold i nære relationer, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016. Den nationale enhed skal bl.a. videreføre den nationale
hotline og juridiske rådgivning samt pladsoversigt for kvindekrisecentre samt for tilbud til
voldsudsatte mænd. Enheden skal herudover sikre vidensindsamling, debat og formidling om vold
i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet. Endvidere skal enheden understøtte efter-
værnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper med
deltagelse af psykolog. Midlerne udmøntes via et udbud.
50. Tilskud til Dialog mod Vold
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,9 mio. kr. i 2017, 3,7 mio.
kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 til videreførelse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud til
voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til behand-
lingstilbud til personer som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner og tilsvarende
behandlingstilbud til den voldsudsatte partner.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0229.png
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio.
kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. i 2020 og frem, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af no-
vember 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere
social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenom-
rådet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens
opgaver i forbindelse med Udviklings- og investeringsprogrammet.
Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag sat-
spuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen 2017 af november 2016.
Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på vok-
senområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
BV 2.6.5
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investe-
ringsprogram på voksenområdet ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
54,3
2018
54,6
2019
60,7
2020
63,4
54,3
54,3
54,6
54,6
60,7
60,7
63,4
63,4
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio.
kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. i 2020 og frem til et udviklings- og investe-
ringsprogram, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Der er foretaget en omlægning og fokusering af aktiviteterne under § 15.74.10.20. Fremryk-
ningspuljen og § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt
58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018, 64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og
frem til et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0
mio. kr. årligt på § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen.
Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats
gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme metoder og lovende
praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0230.png
15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særtilskud til Københavns Kommune .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stof-
misbrugere .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-58,3
-45,7
-45,7
2018
-58,3
-45,7
-45,7
2019
-58,3
-45,7
-45,7
2020
-58,3
-45,7
-45,7
-12,6
-0,4
-12,2
-12,6
-0,4
-12,2
-12,6
-0,4
-12,2
-12,6
-0,4
-12,2
10. Særtilskud til Københavns Kommune
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 45,7 mio. kr. årligt i 2017
og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,6 mio. kr. årligt i 2017
og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0231.png
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.75.12.30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutions-
området.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,0
7,0
7,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2017 til en an-
søgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte og rådgive borgere
i prostitution, som ønsker eller er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet med det formål at
sikre dem mulighed for få støtte i overgangen til et liv uden prostitution. Målgruppen er borgere
i prostitution, som ønsker eller er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet. Ansøgerkredsen er
private foreninger og organisationer. Projektperioden for de enkelte projekter er toårig. Det er et
krav, at ansøgeren har en særlig viden om borgere i prostitution og har erfaringer med at opnå
kontakt og opbygge et særligt tillidsforhold til den enkelte borger. Ansøgningspuljen kan anven-
des til psykosocial hjælp og støtte til borgere, som ønsker at forlade prostitution, hjælp til hånd-
tering af eventuelle øvrige sociale problemstillinger, såsom misbrugsproblemer eller senfølge-
skader efter seksuelle overgreb i barndommen samt rådgivning om f.eks. gæld, øvrige støttemu-
ligheder mv.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0232.png
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til igang-
sættelse af et initiativ, der understøtter socialt udsatte borgeres selvbestemmelse, rehabilitering
og livskvalitet gennem brug af borgerstyrede budgetter kombineret med en social støtte fra
kommunen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
9,5
9,5
9,5
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til en an-
søgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte socialt ud-
satte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borger-
styret budget, kombineret med social støtte fra kommunen. Målgruppen er socialt udsatte borgere.
Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2019.
Det er et krav, at der vil være tale om et periodebestemt forløb for 12 sammenhængende måneder,
hvor en kommunal medarbejder hjælper borgeren videre og understøtter den proces, der igang-
sættes med muligheden for at disponere over det borgerstyrede budget. Kommunen tildeles op
til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb. Det er et krav, at det borgerstyrede budget og den til-
knyttede medarbejder ikke må erstatte øvrige tilbud til borgeren, som kommunen er forpligtet til
at levere efter reglerne i lov om social service og anden relevant lovgivning. Gennemførelse af
initiativet kan være betinget af nødvendige lovændringer på såvel social-, beskæftigelses- og
skatteområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til igang-
sættelse af initiativer i relation til revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016.
15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
(Reser-
vationsbev.)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0233.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk
ledsagelse ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
2018
-
2019
1,0
2020
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 til en
evaluering af ordningen om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse med henblik på at følge, om
ordningen administreres i overensstemmelse med ordningens formål, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemlø-
se .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147) ..........
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-20,4
2018
-20,4
2019
-26,2
2020
-29,0
5,0
5,0
-25,4
-0,8
-24,6
5,0
5,0
-25,4
-0,8
-24,6
5,0
5,0
-31,2
-0,9
-30,3
5,0
5,0
-34,0
-1,0
-33,0
13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til Københavns Kommune indsatsen på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,4 mio. kr. årligt i perioden
2017-2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og 34,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et
udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på kontiene § 15.75.06.10. Stærkere
social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20.
Stofmisbrugsdatasen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0234.png
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 30,9 mio. kr. i 2017, 0,7 mio.
kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til afprøvning og evaluering af en indsats-
model, der skal medvirke til, at udsatte borgere opnår og fastholder et job på langt sigt, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af indsatsmodel.
15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel ................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
30,9
29,8
29,8
1,1
1,1
2018
0,7
-
-
0,7
0,7
2019
0,2
-
-
0,2
0,2
2020
1,0
-
-
1,0
1,0
10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 29,8 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at afprøve en indsats, der
understøtter flere udsatte borgere i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere
sigt. Der skal udvikles og afprøves en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats udført
af en mentor eller bostøtte. Målgruppen er længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodta-
gere over 30 år. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte pro-
jekter er 2018-2020. Det er et krav, at kommunerne i projektperioden medfinansierer 50 pct. af
de samlede udgifter, med henblik på at sikre de enkelte kommuners implementering og efterføl-
gende forankring af indsatsen.
20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio.
kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til en effekt-, implementerings- og økono-
misk evaluering af indsatsmodellen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Initiativet
udmøntes via udbud.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0235.png
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.50. Ansøgningspulje til
specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere og § 15.75.35.60.
Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i
Danmark.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlæn-
dere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet ud-
satte grønlændere .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte
grønlændere i Danmark ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grøn-
lændere ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
20,5
2018
4,3
2019
4,3
2020
0,6
-
-
4,0
4,0
4,0
4,0
-
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
15,2
15,2
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2019 til videreførelse af driftstilskud til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse, belig-
gende i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016. Midlerne fordeles ligeligt mellem de fire grønlandske huse i 2018 og 2019 på baggrund
af projektbeskrivelse og budget, der godkendes af Socialstyrelsen.
50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 til en an-
søgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er fortsat at sikre specialise-
rede tilbud fra frivillige foreninger og private aktører, som er målrettet udsatte grønlænderes
særlige behov. Målgruppen er herboende udsatte grønlændere. Ansøgerkredsen er frivillige for-
eninger og private aktører, der har erfaring med og varetager specialiserede tilbud målrettet ud-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0236.png
60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,2 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at udvikle og afprøve en
metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grøn-
lændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats. Målgruppen
er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en
særlig og intensiv indsats i en begrænset periode. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner, og
projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2020. Der kan ydes støtte til at udvikle og af-
prøve CTI-metoden i kommunale forvaltninger kombineret med peer-støtte i civilsamfundsinsti-
tutioner målrettet herboende udsatte grønlændere. Det er et krav for at modtage støtte fra ansøg-
ningspuljen, at kommunen indgår et samarbejde med en eller flere civilsamfundsorganisationer i
Danmark, der har erfaring med at være tovholdere for udsatte grønlændere.
61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden
2017-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til en ekstern evaluering af initiativet 'Overgangs- og peerstøtte
til udsatte grønlændere i Danmark', jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Evalueringen
skal omfatte metodens implementering, virkning og indsatsens effekt samt økonomiske omkost-
ninger. Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,2
1,2
1,2
2018
1,2
1,2
1,2
2019
1,2
1,2
1,2
2020
1,2
1,2
1,2
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 i driftsstøtte til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Bevillingen skal sikre, at foreningen kan yde rådgivning og støtte til forældre,
der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0237.png
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.75.73.56. RådgivningsDanmark, § 15.75.73.57. Café
Exit, § 15.75.73.58. Gadejuristen, § 15.75.73.70. Kvisten - Center for
personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.75.73.71. Headspace samt
§ 15.75.73.84. FBU ForældreLANDSforeningen. Bestemmelsen er
desuden ikke gældende for den del af bevillingen, der er opført på §
15.75.73.77. Landsforeningen af Væresteder samt § 15.75.35.81.
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, der er afsat i forbindelse med
satspuljeaftalen for 2017 (hhv. 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 og 1,0
mio. kr. årligt fra 2017 og frem).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
56. RådgivningsDanmark ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
57. Café Exit ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
58. Gadejuristen ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle over-
greb .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
22,5
2,5
2,5
1,5
1,5
5,0
5,0
2018
24,0
2,5
2,5
3,0
3,0
5,0
5,0
2019
24,0
2,5
2,5
3,0
3,0
5,0
5,0
2020
21,5
-
-
3,0
3,0
5,0
5,0
3,5
3,5
3,5
3,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0238.png
71. Headspace ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
77. Landsforeningen af Væresteder ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede ....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
84. FBU ForældreLANDSforeningen ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
7,5
7,5
0,5
0,5
1,0
1,0
-1,0
-1,0
2,0
2,0
7,5
7,5
0,5
0,5
1,0
1,0
-1,0
-1,0
2,0
2,0
7,5
7,5
0,5
0,5
1,0
1,0
-1,0
-1,0
2,0
2,0
7,5
7,5
0,5
0,5
1,0
1,0
-1,0
-1,0
2,0
2,0
56. RådgivningsDanmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. årligt i perioden
2017-2019 til RådgivningsDanmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med
bevillingen er at sikre et kvalitetsløft af den frivillige rådgivning blandt civilsamfundsorganisa-
tionerne gennem udvikling og forankring af et akkrediteringssystem.
57. Café Exit
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. i 2017 og 3,0 mio.
kr. årligt i perioden 2018-2020 til driftstilskud til Café Exit, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016. Formålet med bevillingen er at sikre, at Café Exit kan videreføre deres nuværende
aktivitetsniveau i perioden 2017-2020.
58. Gadejuristen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 5,0 mio. årligt i perioden
2017-2020 til Gadejuristen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med bevillingen
er at sikre driften og udbredelsen af Gadejuristens arbejde for en særligt sårbar gruppe borgere
til andre byer frem mod 2020.
70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til Kvisten for at sikre, at der er målrettede og særskilte tilbud til mænd med senfølger
efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016. Formålet med
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
71. Headspace
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til driftsstøtte til de åbne rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25 år hos Headspace
samt til støtte til åbning af nye centre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
77. Landsforeningen af Væresteder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til landsforeningens arbejde med at bistå landets væresteder med faglig sparring, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med det forhøjede driftstilskud er at bidrage til
Landsforeningen af Væresteders muligheder for at bistå landets væresteder med faglig sparring,
herunder rådgivningsaktiviteter mv.
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2017
og frem i varigt driftstilskud til fortsættelse af aktiviteter, som landsforeningen har overtaget fra
§ 15.75.73.82. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen 2017 af november 2016. Bevillingen er omprioriteret til § 15.75.73.81. Landsforenin-
gen mod Spiseforstyrrelser, som fortsætter aktiviteterne.
84. FBU ForældreLANDSforeningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 i driftsstøtte til FBU ForældreLANDSforeningen, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november
2016. Bevillingen skal sikre, at foreningen kan støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge
modtager særlig støtte efter serviceloven, herunder anbringelse uden for hjemmet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0240.png
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.75.74.64. Red Barnet og § 15.75.74.65. Symfonien.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
64. Red Barnet ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Symfonien ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,0
0,4
0,4
0,6
0,6
2018
1,4
0,8
0,8
0,6
0,6
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
64. Red Barnet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio.
kr. i 2018 til midlertidig forankringsstøtte til Red Barnets projekt 'Jeg er, jeg har, jeg kan - ud-
vikling af socialt udsatte børns redskaber til at mestre eget liv', jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres
uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0241.png
65. Symfonien
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden
2017-2018 til midlertidig forankringsstøtte til Symfoniens projekt Tidlig opsporing og indsats hos
børn og unge med en spiseforstyrrelse - Koordinerende Mobilt Team, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres
uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Nedenstående særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
Den særlige bevillingsbestemmelse erstattes med:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Dette er ikke gældende for den del af bevillingen, der er
opført på § 15.75.75.14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt
udsatte grupper.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte
grupper ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
93. Udbredelse af AVT-programmet ................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
23,0
2018
6,0
2019
9,0
2020
9,0
20,0
20,0
3,0
0,1
2,9
-
-
6,0
0,2
5,8
-
-
9,0
0,3
8,7
-
-
9,0
0,3
8,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0242.png
14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2017 til en
ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte nye indsatser på
socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre pri-
vate aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Ansøgningspuljens
målgruppe omfatter socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som
har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører.
Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for
de enkelte projekter kan vare op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser,
videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye mål-
grupper.
93. Udbredelse af AVT-programmet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio.
kr. i 2018 samt 9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til en ansøgningspulje, der har til formål
at udbrede AVT-programmet (Auditory Verbal Therapy) i Danmark til gavn for børn med dob-
beltsidigt behandlingskrævende høretab gennem konkret rådgivning af forældre til børn med hø-
retab, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Transportordning for blinde og svagsynede .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,0
10,0
10,0
2018
10,0
10,0
10,0
2019
10,0
10,0
10,0
2020
10,0
10,0
10,0
10. Transportordning for blinde og svagsynede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til en reserve til etableringen af en støtteordning til transport for blinde og svagsynede,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016. Det skal afsøges, om bevillingen kan etableres i regi af
Dansk Blindesamfund. I så fald søges bevillingen udmøntet i 2017 ved Finansudvalgets tilslutning
til et aktstykke. Såfremt der ikke er mulighed for at etablere transportordningen i regi af Dansk
Blindesamfund, drøfter satspuljepartierne en fornyet udmøntning af midlerne på handicapområdet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0243.png
Tilskud til kommuner mv.
15.91. Tilskud til kommuner
15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
og 162)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Selvbudgettering ...........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
917,9
917,9
917,9
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
60. Selvbudgettering
Nedenstående anmærkningstekst udgår:
Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2017 vil blive budgetteret i forbindelse med
de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2017.
Nedenstående anmærkningstekst påføres sidst i afsnittet:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens indtægter forhøjet med 917,9 mio. kr. i
2017. Der er 16 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2017. Det medfører en merindtægt
for staten på 917,9 mio. kr.
15.91.12. Særtilskud til kommunerne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
94. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk
situation ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
300,0
2018
300,0
2019
300,0
2020
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
94. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 300 mio. kr. årligt fra 2017
og frem til finansiering af særtilskudspulje til kommuner i en svær økonomisk situation, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.
Særtilskudspuljen er målrettet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne
tildeles kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfor-
dringer. Puljen fordeles af social- og indenrigsministeren og vil blive udmeldt til kommunerne i
forbindelse med Social- og Indenrigsministeriets generelle tilskudsudmelding ultimo juni i året
forud for tilskudsåret.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0244.png
15.91.16. Statslån til Furesø Kommune
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune ......................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
-83,7
-83,7
-83,7
2018
-85,6
-85,6
-85,6
2019
-87,5
-87,5
-87,5
2020
-87,5
-87,5
-87,5
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune
Nedenstående anmærkningstekst udgår:
For 2017 budgetteres med indtægter fra afdrag på 83,7 mio. kr.
Følgende anmærkningstekst påføres sidst i afsnittet:
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nulstillet i 2017 og frem som følge af, at
Furesø Kommune har indfriet lånet i 2016.
15.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-
vens skatteloft ................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
26,7
2018
26,7
2019
26,7
2020
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
Nedenstående anmærkningstekst udgår:
På baggrund af de kommunale budgetter for 2017 vil der i forbindelse med de afsluttende
ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.
Nedenstående anmærkningstekst påføres sidst i afsnittet:
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes kontoen med 26,7 mio. kr. årligt i 2017 og
frem. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med
vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2017 indebærer, at 65 kommuner vil være omfattet
af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelovens
skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af et skøn for
topskattegrundlaget for 2017. Det endelig grundlag for skønnet foreligger endnu ikke. Der bud-
getteres derfor med et foreløbigt skøn på baggrund af en fremskrivning af topskattegrundlaget for
2015. Den samlede kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet til 208,9 mio.
kr.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
mærkningen.
Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen udgår i 2017, da Furesø Kommune har tilbagebetalt deres lån.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0246.png
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
704,7
655,0
704,7
655,0
216,2
216,2
4,4
4,4
1,5
1,5
302,8
302,8
834,8
834,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................
Sygehuse mv. .............................................................................................
16.51. Sygehuse .........................................................................................
Ældre og demens ......................................................................................
16.65. Ældre og demens ............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
202,5
1.157,2
1.359,7
-9,0
1.350,7
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Eval. og vejl., jf. Delaftale om satspuljen af oktober
2016 (botilbud) og forskellige initiativer, jf. Aftale om
udmøntning om satspuljen for 2017 af november 2016,
jf. Aftale om finanslov for 2017
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kompetenceudvikl., jf. Delaftale om satspuljen af okto-
ber 2016 (botilbud) og forskellige initiativer, jf. Aftale
om udmøntning om satspuljen for 2017 af november
2016, jf. Aftale om finanslov for 2017
Af finansministeren
Ny konto
50. Administrationsudgifter ved initiativerne i sat-
spuljeaftalen
(Driftsbev.) ..................................................F
Administrationsudgifter, jf. Delaftale om satspuljen af
oktober 2016 (botilbud) samt administrationsudgifter, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for pati-
entrådgivere (Reservationsbev.) .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientråd-
givere, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forskellige initiativer, jf. både Delaftale om satspuljen
af oktober 2016 (botilbud) og Aftale om udmøntning om
satspuljen for 2017 af november 2016, jf. Aftale om
Finanslov for 2017
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sund-
hed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og
unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
184,3
23,3
-
-
119,6
17,3
-
-
1,7
-
-
0,4
-
-
-12,3
164,5
-
-
8,2
5,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Reservationsbev.) ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for De-
mens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk can-
nabis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ........................F
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016
Sygehuse mv.
16.51. Sygehuse
Af finansministeren
Ny konto
04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatri-
en til forebyggelse af selvmord og udbygning af
de regionale centre til selvmordsforebyggelse
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .................................F
Ambulant kontakt efter udskrivning og regionale centre
til selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
07. Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016
0,9
-0,6
-
-
7,5
1,5
-
-
-
-
4,8
-
2,9
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren
Ny konto
13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psyki-
ske udfordringer - samt udbredelse og implemen-
tering i regioner og kommuner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske ud-
fordringer - samt udbredelse og implementering i regio-
ner og kommuner, jf. Aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2017 af november 2016
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ensartede retningslinjer for behandling, udvikling af
evidens mv., jf. Aftale om finansloven for 2017 af no-
vember 2016
23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af sociolance-projektet, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
31. National diabeteshandlingsplan (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
National diabeteshandlingsplan, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2017 af november 2016
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Psykiatritopmøde 2017 og 2018, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
44. Hospicepladser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .......F
-
-
-
5,0
-
-
22,3
4,0
-
-
-
4,0
-
-
38,6
-5,6
-
-
5,0
-
66,2
1,0
-
-
5,0
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren
Ny konto
60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Tidlig indsats for sårbare familier, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med
sclerose (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ...................F
Pilotprojekt til styrket samabejde mellem sclerosehospi-
talerne og kommunerne, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .................................F
Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter, jf. Af-
tale om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016
Af finansministeren
Ny konto
71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og
deres pårørende (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Foreningen Sjældne diagnoser, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
81. Fysiske tilpasninger
(Reservationsbev.) ..........................F
Fysiske tilpasninger, jf. Delaftale om udmøntning af
satspuljen af oktober 2016 (botilbud)
Af finansministeren
Ny konto
84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Fælles undervisning og styrket sundhedsfaglig rådgiv-
ning og lettere adgang til psykiatrisk udredning, jf. De-
laftale om udmøntning af satspuljen af oktober 2016
(botilbud)
16,7
-
1,9
-
0,9
-
0,4
-
40,0
-
18,4
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren
Ny konto
90. Indkøb af apparatur - anlæg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og behandle
borgere med kræft, jf. Aftale om finansloven for 2017
af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på
kræftområdet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..........F
Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområ-
det, jf. Aftale om finansloven for 2017 af november
2016
Af finansministeren
Ny konto
92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .................................F
Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede, jf. Af-
tale om finansloven for 2017 af november 2016
Ældre og demens
16.65. Ældre og demens
Af finansministeren
Ny konto
13. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Livshistorier i demensplejen, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste
ældre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .......................F
Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre,
jf. Aftale om finansloven for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Bedre mad til ældre på plejecentre, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2017 af november 2016
Af finansministeren
Ny konto
17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Bedre mad til ældre i hjemmet, jf. Aftale om finansloven
for 2017 af november 2016
190,0
-
3,4
-
5,0
-
3,8
-
380,0
-
425,0
-
25,0
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Danske Ældreråd, jf. Aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2017 af november 2016
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
1,0
1,0
-
-
Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31.,
16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.57., 16.21.58.,
16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72.,
16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04.,
16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03.,
16.51.05., 16.51.06., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.14., 16.51.15.,
16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25.,
16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.35., 16.51.36.,
16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49.,
16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.62.,
16.51.63., 16.51.64., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.77.,
16.51.79., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89.,
16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.20., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.43.,
16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og 16.91.60.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31.,
16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.57., 16.21.58.,
16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72.,
16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04.,
16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.51.01., 16.51.02.,
16.51.03., 16.51.04., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,
16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20.,
16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30.,
16.51.31., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40.,
16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.51., 16.51.52.,
16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.64.,
16.51.65., 16.51.66., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.71., 16.51.74., 16.51.75.,
16.51.77., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.84., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87.,
16.51.88., 16.51.89., 16.51.90., 16.51.91., 16.51.92., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11.,
16.65.13., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.43.,
16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og
16.91.60."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0253.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
40. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud .................
Udgift ..............................................................................................
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retnings-
linjer) ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet
2017-2020 .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis,
jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet
for 2017-2020 .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
68. National strategi for personlig medicin .....................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
23,3
32,3
-9,0
BO1
2018
34,9
43,9
-9,0
BO2
2019
33,9
43,9
-10,0
BO3
2020
37,8
47,8
-10,0
0,1
-
-
1,0
9,0
9,0
10,0
10,0
7,5
1,5
1,5
1,5
5,7
10,0
3,4
30,0
2,4
30,0
5,3
30,0
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
Sundhed, ældre og demens ...............
R
2014
143,7
35,7
108,0
R
2015
163,7
36,6
127,1
B
2016
207,8
39,5
168,3
F
2017
218,7
40,1
178,6
BO1
2018
245,8
39,1
206,7
BO2
2019
232,8
38,5
194,3
BO3
2020
234,1
38,5
195,6
Bemærkninger: Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter som følge af den kgl. resolution af 3. oktober 2011 og fra § 15. Social- og Indenrigsmi-
nisteriet og til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet som følge af den kgl. resolution af 28. juni 2015.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0254.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
8
5,0
5,0
BO1
2018
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
40. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2017-2020, jf. De-
laftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Midlerne er afsat som følger:
- 0,1 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en vejledning om videregivelse af oplysninger mellem
sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske li-
delser på botilbud, herunder også oplysninger om borgere, der har modtaget en dom til behand-
ling. Vejledningen om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myn-
digheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud har til formål at
klargøre de gældende regler for medarbejderne på området. Vejledningen udarbejdes i regi af
Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af relevante parter, så vejledningen udarbejdes
med udgangspunkt i tvivlsspørgsmål i praksis og understøtter således en implementering blandt
medarbejdere i psykiatrien og på botilbuddene.
- 1,0 mio. kr. i 2020 til evaluering af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.
(Mio. kr. 2017-pl)
Initiativer, jf. Delaf-
tale om udmønt-
ning af satspuljen
af oktober 2016
(Bosteder)
Evaluering (Bosteder)
2017
2018
2019
2020
Bemærkninger
0,1
-
-
-
1,0
1,0
Vedr. initiativet er der og-
så afsat midler på §
16.51.81.10. Pulje til fy-
siske tilpasninger, §
16.11.79.30.
Delaftale
om udmøntning af sat-
spuljen for 2017-2020 af
oktober 2016: Hand-
lingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud og §
16.11.11.50.18 Delaftale
om udmøntning af sat-
spuljen for 2017-2020 af
oktober 2016: Hand-
lingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud.
Vejledning om vide-
regivelse af oplys-
ninger
0,1
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er der i 2017 og 2018 årligt indbudgetteret
9,0 mio. kr. som forbrug af opsparing, og i 2019 og 2020 er der årligt indbudgetteret 10,0 mio.
kr. som forbrug af opsparing til en pulje til videreførelse af arbejdet med nationale kliniske ret-
ningslinjer. Formålet er at understøtte en fortsat udvikling af ensartet behandling af høj kvalitet
for patienterne. Puljen etableres i regi af Sundhedsstyrelsen og målrettes bl.a. faglige selskaber,
miljøer mv. til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. Dele af puljemidlerne vil
også kunne anvendes i et relevant omfang af Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse og opdatering
af kliniske retningslinjer til bl.a. frikøb eksterne konsulenter, eksperter mv. til at bistå dem i
NKR-arbejdet.
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 7,5 mio. kr. i 2017
og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016. Midlerne er afsat som følger:
- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en foranalyse om muligheden for at udvikle et bedre
datagrundlag for kvaliteten i ældreplejen. Foranalysen indeholder to spor. I det første spor un-
dersøges muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer, som måler kvaliteten
af ældreplejen på tværs af social- og sundhedsfaglige indsatser i kommunerne, fx i forhold til
forebyggelse af underernæring og medicinfejl. I det andet spor ses der på den brugeroplevede
kvalitet, og det undersøges nærmere, hvordan de nationale tilfredshedsundersøgelser blandt
modtagere af hjemmehjælp og beboere på plejehjem kan styrkes. Relevante parter inddrages i
arbejdet.
- 4,5 mio. kr. i 2017 til en opdatering af oplysningerne i Ældredatabasen. Ældredatabasen
er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere og nuværende ældregenerationer. Siden
1997 er der hvert 5. år blevet indsamlet viden om disse ældregenerationers livssituation og valg
på en række områder som funktionsevne, helbred, levevilkår, bolig, tilbagetrækning fra arbejds-
markedet mv. De afsatte midler dækker SFI's arbejde med dataindsamling og bearbejdning samt
forbedring af undersøgelsen via en følgegruppe, der skal kvalificere dataindsamlingen og øge
brugen af databasen. Data stilles til rådighed for forskere og andre aktører i forbindelse med un-
dersøgelser mv.
- 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at styrke indsatsen i for-
hold til familiær hyperkolestrolæmi (FH), herunder til etablering og drift af et nationalt register
for FH. FH omfatter en række arvelige sygdomme, som er forbundet med svær forhøjelse af ko-
lesterol. Forhøjet kolesterol er i sig selv ikke en sygdom, men personer med forhøjet kolesterol
har øget risiko for åreforkalkningssygdom, blodpropper og andre hjertekarsygdomme. Der er et
behov for at skabe et overblik over den nuværende opsporing og behandling af personer med FH
i Danmark, og på den baggrund igangsættes i regi af Sundhedsstyrelsen en undersøgelse, der skal
give en status på området, herunder en afdækning af hvordan et nationalt register for FH kan
etableres og supplere og muligvis bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, bl.a. med
afsæt i erfaringer fra Holland.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0256.png
(Mio. kr. 2017-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen af novem-
ber 2016
2.1. Nationale kvali-
tetsindikatorer i ældre-
plejen
2.3. Ældredatabasen
3.1.9. Familiær hyper-
kolesterolæmi
2017
7,5
2018
1,5
2019
1,5
2020
1,5
Bemærkninger
2,0
-
-
-
4,5
1,0
-
1,5
-
1,5
-
1,5
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.11.11.55. Aftale om sat-
spuljen på sundheds- og
ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016
66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på
sundheds- og ældreområdet for 2017-2020
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 5,7 mio. kr. i 2017,
3,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 til etablering af forsøgsordning
med medicinsk cannabis, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november
2016.
Forsøgsordningen skal etableres ved lov, og lovforslag vil blive fremsat i oktober 2017 med
henblik på vedtagelse inden udgangen af 2017. Midlerne i 2017 afsættes primært til IT-tilpas-
ninger i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og på apo-
tekerne. Midlerne i 2018-2020 afsættes til drift af ordningen samt til oplysningsvirksomhed.
Desuden afsættes i 2018 en forskningspulje på 5 mio. kr. på § 16.33.25. Forskningspulje.
Forsøgsordningen indebærer, at læger kan ordinere medicinsk cannabis til en afgrænset pati-
entgruppe med specifikke behandlingsindikationer, og der skal i forsøgsperioden foretages en
evaluering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanent ordning
med medicinsk cannabis.
(Mio. kr. 2017-pl)
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen af novem-
ber 2016 (Medicinsk
cannabis)
3.3.2. Etablering af
forsøgsordning med
medicinsk cannabis
2017
5,7
2018
3,4
2019
2,9
2020
5,3
Bemærkninger
5,7
3,4
2,9
5,3
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.33.25.10. Etablering af
forsøgsordning med medi-
cinsk cannabis, jf. Aftale
om satspuljen på sundheds-
og ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0257.png
68. National strategi for personlig medicin
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr., heraf 5,0 mio.
kr. i løn i 2017, og 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til statslig medfinansiering af ud-
møntning af national strategi for personlig medicin, herunder etablering af governance og infra-
struktur, jf. Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Midlerne skal sikre klar governance og styring af strategiens udmøntning, samt sikre vand-
tætte skotter mellem myndighedsopgaver, dataansvar, datasikkerhed mv. og mulige fondsfinan-
sierede aktiviteter.
Personlig medicin betegner en udvikling, hvor forebyggelse, diagnostik og behandling til-
passes patientens og sygdommens individuelle genetik og biologi. Derved kan effekten af be-
handlingen øges og effektløs behandling mindskes.
Der forventes med strategien etablering af governancemodel, fælles national infrastruktur,
national genomdatabase til klinisk- og forskningsmæssig brug, service til forskere, base for vi-
densdeling og samarbejde til klinisk anvendelse, patient- og borgerinddragelse.
Omfanget af forskningsaktivitet, infrastruktur mv. som led i strategien vil bl.a. afhænge af
størrelsen af eventuelle fondsfinansierede midler. Derudover kan aktivitet ske som led i udmønt-
ning af almindelige offentlige forskningsmidler, EU-midler, regionale forskningsmidler mv.
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Forebyggelse ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud .................
Udgift ..............................................................................................
55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for
2017-2020 .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
F
2017
17,3
17,3
-
-3,4
BO1
2018
7,8
7,8
-
-3,4
BO2
2019
3,6
3,6
-
-3,4
BO3
2020
1,0
1,0
-
-3,4
-
2,0
-
-
18,1
2,6
8,2
1,0
7,0
-
4,0
0,4
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. i løn i 2018 til § 15.11.30.
Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter til et kompetenceudviklings-
forløb for ledere og personale ved opstarten af de specialiserede so-
cialpsykiatriske afdelinger.
Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. i 2019 til § 15.11.30.
Socialstyrelsen til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og un-
ge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvska-
dende adfærd mv.
BV 2.2.9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0258.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ...............
Forebyggelse og strålebeskyttelse ....
Rammer og rådgivning vedr. sund-
hedsvæsnet.........................................
Sociale indsatser vedr. ældre ............
Patientsikkerhed og kvalitet ............
Forebyggelse og borgernære sund-
hedstilbud ..........................................
Sygehuse og uddannelse ...................
R
2014
146,8
32,2
R
2015
135,8
29,6
B
2016
150,6
37,4
54,0
54,1
5,1
-
-
-
F
2017
154,1
40,1
57,9
46,0
10,1
-
-
BO1
2018
138,3
34,1
55,2
40,8
8,2
-
-
-
BO2
2019
125,6
31,5
53,0
38,3
2,8
-
-
-
BO3
2020
121,1
29,7
52,0
36,7
2,7
-
-
-
-
-
-
5,1
23,8
37,9
47,8
-
5,6
22,0
34,7
43,9
-
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
10
8,2
8,2
BO1
2018
7
5,2
5,2
BO2
2019
1
0,4
0,4
BO3
2020
1
0,6
0,6
Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene
i perioden 2014-2015.
20. Forebyggelse
I forbindelse med ændringsforslaget for 2017 er kontoen nedskrevet med 3,4 mio. kr. årligt
fra 2017 og fremefter som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 til medfinansiering
af permanentgørelsen af Nationalt Videnscenter for Demens samt til finansiering af forhøjelsen
af tilskuddet til Danske Ældreråd. Finansieringen er tilvejebragt ved omprioritering af bevillingen
til ÆldreForum, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 2,0 mio. kr. i 2018,
heraf 2,0 mio. kr. til løn i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og personale ved opstarten af
de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, jf. Delaftale mellem regeringen, Socialdemokrati-
et, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Der udarbejdes et kompetenceudviklingsforløb af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, som
har til formål at klæde det daglige personale på til arbejdet på de specialiserede socialpsykiatriske
afdelinger. Kompetenceudviklingsforløbet skal indeholde en række elementer såsom medicin-
håndtering, risikovurderinger, metoder til voldsforebyggelse med videre. Initiativet skal sam-
mentænkes med initiativet om et indsatsteam.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 18,1 mio. kr. i 2017,
8,2 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældre-
området for 2017-2020 af november 2016. Midlerne er afsat som følger;
- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, heraf 0,1 mio. kr. til løn årligt i perioden 2017-
2020, til finansiering af de initiativer, som iværksættes af Nationalt Partnerskab til Forebyggelse
af Selvmord. Sundhedsstyrelsen udmønter midlerne efter aftale med partnerskabet, der kan an-
vende midlerne til analyser, konferencer, workshops og lignende. Sundhedsstyrelsen administrerer
midlerne og kan anvende op til 0,1 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjeningen af partnerskabet.
- 1,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af pilotprojektet, der skal afprøve, om indførslen af
ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra
psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare pati-
enter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.
- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2018, til en evaluering af forsøget med et
medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatrisk
afsnit.
- 3,0 mio. kr. i 2017, heraf 2,0 mio. kr. i løn i 2017 til udviklingen af tre forløbsprogrammer
for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd
mv. i samarbejde med relevante parter.
- 1,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med op-
mærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv., som forestås af
Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.
- 6,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020, heraf
0,4 mio. kr. til løn i 2017, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2018, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2019, heraf
0,3 mio. kr. til løn i 2020, til initiativer målrettet rygning blandt børn og unge. Midlerne anvendes
til finansiering af kampagner mv. Ungdommen bevæger sig i disse år fra massemedierne til mere
at benytte sociale medier. De nye digitale medier (internettet, sociale medier, apps mv.) åbner
nye muligheder for at nå forskellige målgrupper - herunder ikke mindst de unge. Initiativerne og
kommunikationskanalerne vælges med udgangspunkt i målgruppen, og budskabet målrettes, så
det både i ord, i tone og visuelt giver resonans i målgruppen.
- 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet vedr. rygestop til særlige grupper. Målgruppen
for indsatsen er primært personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillede, da denne gruppe
borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gen-
nemføre et rygestop. Undersøgelser viser, at højst fire procent har succes med at blive røgfri, hvis
de stopper uden brug af hjælpemidler, mens 20-30 procent har succes med at stoppe og forblive
røgfri, når de bruger både rådgivning og rygestopmedicin.
- 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 1,0 mio. kr. til løn i 2017 til, at opdatere de faglige retningslinjer
mv. vedr. screening for livmoderhalskræft.
- 3,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,9 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr.
til løn i 2018, til en nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af
HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd. Der afsættes midler til at igangsætte en informa-
tionsindsats, der skal forbedre oplysningen om livmoderhalskræft og forebyggelsesmulighederne.
Informationsindsatsen skal både være rettet mod de unge piger og deres forældre, som skal tage
valget, og det sundhedspersonale, som skal vejlede de unge og deres familier. Indsatsen skal bl.a.
indeholde en afbalanceret information om fordele og ulemper ved HPV-vaccinationen. Desuden
afsættes midler til at undersøge mulighederne for en pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud
målrettet unge mænd, som er tiltrukket af mænd.
- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af afdækningen af udsatte og sårbare børn og familier,
der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering af målgruppen, samt hvilke
indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en
styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0260.png
Initiativer jf. Aftale om
udmøntning af satspul-
jen af november 2016
1.1. Nationalt partner-
skab om forebyggelse af
selvmord som led i at
reducere overdødelighe-
den hos mennesker med
psykiske lidelser
1.2. Evaluering af pilot-
projekt
18,1
8,2
7,0
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
1,0
-
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.51.04.10. Ambulant
kontakt efter udskrivning
(pilotprojekt) og §
16.51.04.20. Pulje til ud-
bygning af de regionale
centre til selvmordsfore-
byggelse
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.51.07.10. Forsøg med
medicinfrit afsnit i psyki-
atrien
1.5. Evaluering af for-
søgsprojekt
-
0,5
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0261.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0262.png
3.1.9. Undersøgelse
0,5
-
-
-
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.11.01.65. Aftale om sat-
spuljen på sundheds- og
ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.11.79.65. Aftale om sat-
spuljen på sundheds- og
ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016 og
§ 16.51.66.10. Styrket re-
habiliteringsindsats for
mennesker med sclerose
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.11.79.65. Aftale om sat-
spuljen på sundheds- og
ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.51.68.10. Styrket rehabi-
literingsindsats for ALS-pa-
tienter
Vedr. initiativet er der også
afsat midler på §
16.11.79.65. Aftale om sat-
spuljen på sundheds- og
ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016 og
§ 16.51.44.10. Hospice-
pladser
3.2.2. Evaluering af pi-
lotprojekt
-
0,3
-
-
3.2.3. Rehabilitering - et
godt liv efter kræft
1,1
0,8
-
-
3.2.4. Evaluering
-
0,1
-
-
3.3.1. Revision af de
faglige anbefalinger
0,5
-
-
-
60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 2,6 mio. kr. i 2017,
1,0 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2020, jf. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet
af november 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti. Midlerne er relateret til udmøntningen af Kræftplan IV og er afsat som følger:
- 2,0 mio.kr. i 2017, heraf 1,3 mio. kr. i løn, og 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn,
til et serviceeftersyn af pakkeforløbene for kræft. Serviceeftersynet skal understøtte, at der bliver
mere plads til individuelle forskelle og den enkelte patients ønsker og behov samtidig med, at
der tages højde for den faglige udvikling.
- 0,6 mio. kr. i 2017, heraf 0,4 mio. kr. i løn, til understøttelse af udvikling af beslutnings-
støtteværktøjer med fokus på kræftpatienter med deltagelse af relevante parter samt 0,4 mio. kr.
i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til opfølgning på implementering af beslutningsstøtteværktøjer.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0263.png
16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
(Driftsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for
2017-2020 .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud .................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
1,7
1,7
-
BO1
2018
1,1
1,1
-
BO2
2019
1,0
1,0
-
BO3
2020
0,6
0,6
-
1,1
0,8
0,7
0,3
0,6
0,3
0,3
0,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 16.11.50. Ministeriets ad-
ministrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 16.11.01. Departemen-
tet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til afholdelse af administrations-
udgifter vedrørende satspuljen.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
1,1
1,1
BO1
2018
-
0,7
0,7
BO2
2019
-
0,7
0,7
BO3
2020
-
0,4
0,4
Bem ærkninger : Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
10. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8
mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. til løn i 2017, 0,5
mio. kr. til løn i 2018, 0,5 mio. kr. til løn i 2019 og 0,2 mio. kr. til løn i 2020, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af no-
vember 2016. Kontoen vedrører Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af
satspuljeprojekter. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af
følgende:
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0264.png
Initiativer jf. Aftale
om udmøntning af
satspuljen af no-
vember 2016
-
1,1
0,8
0,7
0,4
1.2. Ambulant kon- 2017-48-a
takt efter udskrivning og 2017-
fra psykiatrien til fo- 48-c
rebyggelse af selv-
mord og udbygning
af de regionale centre
for selvmordsfore-
byggelse
1.5. Forsøg med me- 2017-51-a
dicinfrit afsnit i psy-
kiatrien
1.6. Forløbsprogram- 2017-52-b
mer for børn og unge
med psykiaske ud-
fordringer - samt ud-
bredelse og imple-
mentering i regioner
og kommuner
2.2 Nationalt Vi- 2017-55-0
denscenter for De-
mens
2.5 Livshistorier
demensplejen
i 2017-58-0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
3.1.6. Tidlig indsats 2017-65-a
for sårbare familier
3.2.2. Styrket rehabi- 2017-70-b
literingsindsats
for
mennesker med scle-
rose
3.2.4. Styrket rehabi- 2017-72-a
literingsindsats
for
ALS-patienter
3.3.2 Etablering af 2017-75-b
forsøgsordning med
medicinsk cannabis
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0265.png
20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 0,6 mio. kr. i 2017 og
0,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt
til løn i 2018-2020, jf. Delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud.
Kontoen vedrører Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljepro-
jekter. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:
(Mio. kr. 2017-pl)
Initiativer jf. Delaf-
tale om bosteder af
oktober 2016
Projekt-
ID
-
2017
0,6
2018
0,3
2019
0,3
2020
0,3
Pulje til styrket
2017-83-0
sundhedsfaglig råd-
givning og lettere
adgang til psykiatrisk
udredning
Fælles undervis-
2017-82-0
ningsforløb om bor-
gere med en psykisk
lidelse og samtidigt
misbrug
0,4
0,2
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientråd-
givere ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
0,4
2018
0,4
2019
0,4
2020
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt
i perioden 2017-2020 til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på
sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0266.png
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-
screening ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud .................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for
2017-2020 .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet .............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
164,5
2018
263,3
2019
358,7
2020
474,7
13,3
13,3
-
-
-
-
-
-
3,5
3,5
81,5
81,5
83,0
83,0
83,0
83,0
108,0
33,5
74,5
39,7
39,7
83,1
34,0
49,1
98,7
98,7
86,0
34,0
52,0
189,7
189,7
82,0
34,0
48,0
309,7
309,7
15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen i 2017 forhøjet med 13,3 mio. kr. som
følge af, at ændringen af screeningsmetoderne først kan træde i kraft fra 1. juli.
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,5 mio. kr. i 2017, 81,5 mio.
kr. i 2018, 83,0 mio. kr. i 2019 og 83,0 mio. kr. i 2020. Heraf er 78 mio. kr. fra 2018 og fremefter
permanente, jf. Delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold
på botilbud. Midlerne udmøntes primært via det kommunale og regionale bloktilskud. Midlerne
er afsat som følger:
- 70 mio. kr. fra 2018 og fremefter til opnormering og sikkerhed på de specialiserede so-
cialpsykiatriske afdelinger. Aftalepartierne er enige om, at der skal oprettes specialiserede so-
cialpsykiatriske afdelinger til en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske li-
delser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsfor-
løb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Staten bidrager til finansieringen af de nye
specialiserede socialpsykiatriske afdelinger som følge af tilbuddets opnormering og øgede sik-
kerhed i forhold til de eksisterende tilbud. Opnormering og øget sikkerhed skal sikre flere hænder
og tværfaglighed på afdelingerne samt understøtte et forsvarligt arbejdsmiljø.
- 8,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til klageadgang, visitationsfora mv. i relation til de spe-
cialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Som en del af udgifterne til driften af de specialiserede
socialpsykiatriske afdelinger forventes der udgifter til klageadgang, visitationsfora, registrering,
beskikkelse af patientrådgivere, eftersamtale, tilsyn mv. Den endelige udmøntning af midlerne
vedr. klageadgang, visitationsfora, registrering, beskikkelse af patientrådgivere mv. fastlægges
på forslag til finanslov 2018.
- 17,0 mio. kr. i perioden 2017-2020, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2017 og 2018, og 5,0 mio.
kr. i 2019 og 2020 til fast læge på botilbud. Der etableres en ordning med fast tilknyttede læger
på botilbud (servicelovens § 108), der har borgere med psykiske lidelser som målgruppe. De fast
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 108,0 mio. kr. i 2017, 83,1
mio. kr. i 2018, 86,0 mio. kr. i 2019 og 82,0 mio. kr. i 2020. Fra 2021 og fremefter er 79,0 mio.
kr. permanente, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016. Mid-
lerne er afsat som følger:
- 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden for de svageste æl-
dre. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud. Midlerne skal bl.a. anvendes
til, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje til denne
særlige patientgruppe skal give generel information til ledelse og personale i pleje- og ældrebo-
liger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed, samt at der for hver enkelt
omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan. Derudover vil tandplejerne
individuelt instruere plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de bedst hjælper den en-
kelte patient med at opretholde en god mundhygiejne.
- 12,0 mio. kr. i 2017, 7,0 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 til hjælp til rygestop til
særlige grupper. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud. Midlerne skal
bruges til at støtte kommunernes forebyggelsesindsats med midler til rygestopmedicin. Det skal
understøtte, at flere, der ønsker det, kan komme i gang med et rygestop.
- 22,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til screening for livmoderhalskræft
hos ældre og udsatte grupper. Midlerne afsættes til et engangstilbud om HPV-test til gruppen af
kvinder, som er født før 1948, samt til at øge deltagelsen i screeningsprogrammet hos særligt de
ressourcesvage grupper. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud.
- 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en styrket rehabiliteringsindsats for mennesker
med sclerose. For at kunne øge antallet af indlæggelser til specialiseret rehabilitering og dermed
imødegå presset fra det stigende antal henvisninger, er satspuljepartierne enige om at øge aktivi-
teten via fritvalgsrammen på de to sclerosehospitaler i Ry og Haslev med 9,0 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2019. De to sclerosehospitaler tilbyder specialiseret rehabilitering til personer med
sclerose som et supplement til den regionale og kommunale indsats.
- 30,5 mio. kr. i 2017, 31,1 mio. kr. i 2018, 33,5 mio. kr. i 2019, 38,0 mio. i 2020 mio. kr.
og 50,0 mio. kr. permanent fra 2021 og fremefter til rehabilitering og senfølgeindsats for kræft-
patienter. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Satspuljepartierne ønsker et løft
i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til
kræftpatienter, bl.a. hvor relevant gennem tværkommunale samarbejder, herunder med opmærk-
somhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Midlerne skal desuden understøtte
en ensartet implementering af nye retningslinjer og anbefalinger for rehabiliteringen på tværs af
kommuner.
- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en udvidelse af fritvalgsrammen for specialsy-
gehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. De to specialsygehuse Center for Hjerneskade
og Vejlefjord råder begge over stor, tværfaglig ekspertise i forhold til rehabiliteringen af personer
med kompleks, erhvervet hjerneskade. Ved at øge fritvalgsrammen for de to specialsygehuse vil
flere borgere få mulighed for at gennemgå målrettede rehabiliteringsforløb ved disse.
- 16,5 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, 27,0 mio. kr. i 2020 og 29,0 mio.
kr. permanent fra 2020 og fremefter til at styrke den basale palliative indsats for kræftpatienter.
Midlerne til at styrke den palliative indsats overføres til kommunernes og evt. en mindre del til
regionernes bloktilskud efter nærmere drøftelse med kommuner og regioner. Satspuljepartierne
ønsker at bidrage til, at flere kræftpatienter oplever en højere kvalitet i den basale palliative ind-
sats, så flere fx kan dø i eget hjem, hvis de ønsker det. Det skal bl.a. sikres ved, at patienternes
ønsker i højere grad imødekommes, og at der i hele landet ydes en værdig og god basal palliativ
indsats samt ved at styrke sammenhængen i den palliative indsats på tværs af hospitalerne og
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 39,7 mio. kr. i 2017, 98,7
mio. kr. i 2018, 189,7 mio. kr. i 2019 og 309,7 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af
november 2016.
Af de afsatte midler er 30,0 mio. kr. i 2017, 89,0 mio. kr. i 2018, 180,0 mio. kr. i 2019 og
300,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter relateret til udmøntningen af Kræftplan IV. Midlerne
er afsat som følger:
- 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til udbredelse af kræftbehandling i hjemmet og
andre innovative behandlingsformer, der tager højde for patienternes ønsker og behov. Midlerne
overføres til regionernes bloktilskud og kan bl.a. anvendes til samarbejdsprojekter mellem regio-
ner og kommuner.
- 12,0 mio. kr. i 2017, 11,0 mio. kr. i 2018 og 13,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til
systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien. Midlerne overføres til regio-
nernes bloktilskud, og Sundhedsstyrelsen udarbejder en model for kompetenceudviklingen, som
sætter rammen for anvendelsen af midlerne.
- 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til etablering og drift af et nyt center for kræftbe-
handling, forskning og udvikling. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud og understøtter
etableringen af et forpligtende, landsdækkende samarbejde om forskning og udvikling på kræft-
området. Der indgås en aftale med relevante parter på kræftområdet om den nærmere udformning
af centeret.
- 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til etablering
og drift af 1-2 centre for eksperimentel kræftkirurgi. Midlerne overføres til regionernes bloktil-
skud og centrene har til formål at samle og udvikle højtspecialiseret eksperimentel kræftkirurgi.
Sundhedsstyrelsen fastlægger placeringen af de 1-2 centre inden for rammerne af specialeplan-
lægningen.
- 60,0 mio. kr. i 2018, 150,0 mio. kr. i 2019 og 270,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter
til øget behandlingskapacitet på kræftområdet. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud og
prioriteringen skal bl.a. understøtte, at der også fremadrettet er personale nok samt understøtte
forskning og udvikling på sygehusene.
Endvidere er der i alt afsat 9,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 relateret til andre initia-
tiver fra Aftale om finansloven for 2017. Midlerne er afsat som følger;
- 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til frit valg i børne- og ungdomstandplejen samt i
omsorgstandplejen. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud til at sikre, at
børn under 16 og borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen, frit kan vælge tandplejer på lige
fod med alle andre.
- 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til godtgørelse til forældre, der har mistet et barn
pga. fejlbehandling. Tiltaget omfatter et erkendtlighedsbeløb svarende til overgangsbeløbet ved
dødsfald til ægtefæller/samlevende på 158.500 kr. (2016 pl-niveau) og et tilbud om gratis psy-
kologhjælp. Midlerne forudsættes overført til regionale bloktilskud.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0269.png
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,
etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seksuel Sundhed ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen .........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
5,0
4,7
4,7
0,3
0,3
2018
7,0
6,7
6,7
0,3
0,3
2019
12,3
12,0
12,0
0,3
0,3
2020
12,3
12,0
12,0
0,3
0,3
10. Seksuel Sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2017,
6,7 mio. kr. i 2018 og 12,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til finansiering af konkrete ak-
tiviteter, jf. nedenfor i regi af Sex & Samfund, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016.
De afsatte midler prioriteres til følgende aktiviteter i regi af Sex & Samfund:
- Sexlinjen, hvor unge og andre kan få direkte rådgivning og søge information på Sexlinjens
hjemmeside.
- Uge Sex, hvor elever i folkeskolen samt elever på en række ungdomsuddannelser modtager
undervisning om emner relateret til sundhed og trivsel. I folkeskolen er undervisningsmaterialerne
direkte tilpasset kompetencemål i Fælles Mål fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
ling.
- Materialer, hvor det sikres, at der er rådgivningsmaterialer til rådighed i forhold til præ-
vention og seksualitet, som kan anvendes i mødet med sundhedsprofessionelle mv.
- Kvalitetssikring af kommunal indsats, hvor der med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakke om seksuel sundhed ydes rådgivning til kommuner om tilrettelæggelsen af
forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, ligesom områder som fx børns seksualitet i for-
hold til rådgivning af daginstitutioner udvikles. Også rådgivning om seksualitet blandt ældre
borgere og borgere med kroniske lidelser udvikles, og rådgivning gives til kommunerne via re-
gionale møder, og rådgivningsmateriale samt partnerskaber med andre organisationer. Endelig
ydes støtte til skiftende kommuner i forhold til kvalificering af sundheds- og seksualundervis-
ningen.
Der sikres fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at Sex & Samfund fra år til år aftaler den
konkrete fordeling af midlerne med Sundhedsstyrelsen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0270.png
50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 0,3 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2020 til abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældre-
området for 2017-2020 af november 2016.
16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa-
milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulato-
riefunktioner ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-0,6
2018
-0,6
2019
-0,6
2020
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og
frem, idet der er foretaget omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nationalt Videnscenter for Demens ...........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,5
1,5
1,5
2018
1,6
1,6
1,6
2019
7,9
7,9
7,9
2020
8,0
8,0
8,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0271.png
10. Nationalt Videnscenter for Demens
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2017,
1,6 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en per-
manentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for
2017-2020 af november 2016.
16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
2018
5,0
5,0
5,0
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 5,0 mio. kr. i 2018
til en forskningspulje som bl.a. kan understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på
udvalgte områder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
Erfaringerne skal indgå i den samlede evaluering af ordningen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0272.png
Sygehuse mv.
16.51. Sygehuse
16.51.04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af
selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt) .................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Pulje til udbygggelse af de regionale centre til selv-
mordsforebyggelse ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
4,8
2,9
2,9
2018
7,0
5,0
5,0
2019
6,8
4,9
4,9
2020
10,0
8,0
8,0
1,9
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9
2,0
2,0
10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 2,9 mio. kr. i 2017,
5,0 mio. kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til et pilotprojekt i én
region til forebyggelse af selvmord, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af
november 2016.
Midlerne skal anvendes til et nyt pilotprojekt, der skal afprøve, om indførslen af ambulant
kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien
kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder
unge mennesker med psykiske lidelser.
Kontakten kan forestås af fx sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter
eller psykologer. Typisk vil borgeren møde op på sygehusafdelingen, men i nogle tilfælde kan
besøget foregå i borgerens eget hjem, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.
Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0273.png
20. Pulje til udbygggelse af de regionale centre til selvmordsforebyggelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 1,9 mio. kr. i 2017,
2,0 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til udbygning af de
regionale centre til selvmordsforebyggelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-
2020 af november 2016.
De regionale centre til selvmordsforebyggelse tilbyder et professionelt behandlingstilbud til
personer, som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord, herunder
personer, der har henvendt sig til somatisk/psykiatrisk skadestue eller praktiserende læge efter
forsøg på selvmord. Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i permanente midler til centrene i regi af
satspuljeaftalen for 2010-2013. Midlerne er overført til regionernes bloktilskud fra 2014.
Centrene yder desuden rådgivning, undervisning og supervision til sundhedspersonale og
andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende. Med en
udbygning af centrene vil de kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og dermed un-
derstøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.
16.51.07. Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forsøgsprojekt med medicinfrit afsnit ........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
2,9
2,9
2,9
2018
3,4
3,4
3,4
2019
3,9
3,9
3,9
2020
-
-
-
10. Pulje til forsøgsprojekt med medicinfrit afsnit
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 2,9 mio. kr. i 2017,
3,4 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019 til en pulje målrettet regionerne til forsøg med et me-
dicinfrit afsnit, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
Med inspiration fra bl.a. Norge ønsker satspuljepartierne derfor at oprette en forsøgsordning
med et medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psy-
kiatrisk afsnit.
I stedet for medicin skal det medicinfrie afsnit tilbyde andre former for terapi og aktiviteter.
Afsnittet skal fokusere på recovery, og patienterne vil i stedet for medicin blive tilbudt alternative
behandlingsforløb i form af fx musikterapi, miljøterapi, psykoterapi og forskellige former for
aktivitetstilbud. Endvidere vil der være fokus på, at personalet på afsnittet har kendskab til nyeste
viden på området for medicinfri behandling.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0274.png
16.51.13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt
udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbspro-
grammer ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
2018
10,7
2019
10,9
2020
11,9
-
-
10,7
10,7
10,9
10,9
11,9
11,9
10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 10,7 mio. kr. i 2018,
10,9 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til en pulje til udredelse og implementering af for-
løbsprogrammerne, der udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, for børn og unge med opmærk-
somhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i regioner og kommuner,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
Det er vigtigt at sikre, at forløbsprogrammerne forankres og udbredes i kommuner og regio-
ner, herunder tilpasses de lokale forhold. Derfor afsættes en pulje til dette formål, som regioner
og kommuner kan ansøge. Midlerne skal blandt andet gå til, at kommuner og regioner kan frikøbe
relevant personale til at sikre det tværgående samarbejde i regi af forløbsprogrammerne.
Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet i satspuljeaftalen på Social- og Indenrigs-
ministeriets område (2017-2020), Udviklings- og investeringsprogrammet for sårbare og udsatte
børn og unge.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0275.png
16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter ..........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
5,0
5,0
5,0
2018
5,0
5,0
5,0
2019
5,0
5,0
5,0
2020
5,0
5,0
5,0
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2020 til Parkinsonforeningen til rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinson
patienter, herunder evaluering, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva-
tive Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af
november 2016.
Formålet med projektet er at sikre, at parkinsonramte under sygdomsforløbet får kvalificeret
behandling og støtte til at sikre optimale fysiske, psykiske og sociale forhold og et aktivt liv,
herunder forblive længere på arbejdsmarkedet og i eget hjem.
I det igangværende projekt varetages tilbud til nydiagnosticerede og til patienter i fremskre-
den fase af Parkinsonforeningen, mens tilbud til patienter i mellemfasen varetages af de for-
eningsejede specialsygehuse (også kaldet § 79 sygehuse).
Satspuljepartierne er enige om at videreføre projektet i 2017-2020 med en ændret organise-
ring, hvor alle tre elementer i tilbuddet varetages af de foreningsejede specialsygehuse.
Satspuljepartierne er enige om, at der med den ændrede organisering bliver mulighed for at
opnå ny viden om projektets målopfyldelse ved en organisering, hvor alle dele af tilbuddet ydes
af et foreningsejet specialsygehus, og hvor organiseringen giver mulighed for indplacering i
sundhedsvæsenet. Det forudsættes, at projektet evalueres med henblik på, at resultatet heraf fo-
religger ultimo 2019.
16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
4,0
2018
4,0
4,0
4,0
2019
4,0
4,0
4,0
2020
4,0
4,0
4,0
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt fra 2017
og fremefter til at understøtte opdaterede og ensartede retningslinjer for kræftbehandlingen på
tværs af landet og til at understøtte, at samarbejdet mellem de forskellige specialer på kræftom-
rådet har gode rammer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Midlerne udmøntes af
Sundhedsstyrelsen og der følges op på DMCG'ernes arbejde i relevante fora i Sundhedsstyrelsen.
Midlerne er afsat som den del af Kræftplan IV.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0276.png
16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Videreførelse af sociolance-projektet .........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
4,0
4,0
4,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Videreførelse af sociolance-projektet
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2017
til videreførelse af sociolanceprojektet i et år fra 1. april 2017, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældre-
området for 2017-2020 af november 2016.
De umiddelbare erfaringer er, at den særlige kombination af social- og sundhedsfaglige
kompetencer i sociolancen muliggør, at socialt udsatte borgere kan hjælpes i situationer, som el-
lers ikke ville kunne håndteres, fordi borgerne normalt ikke vil tage imod de eksisterende tilbud
om eksempelvis at blive kørt til en akutmodtagelse.
Satspuljepartierne ønsker at sikre en videreførelse af sociolance-projektet i et år, så der kan
træffes beslutning om evt. fortsættelse af projektet på baggrund af den evaluering, som ventes at
foreligge ved udgangen af juni 2017.
En forlængelse af projektet i et år fra 1. april 2017, hvor den nuværende bevilling udløber,
vil betyde, at de kompetencer og kontakter, der er erhvervet i forbindelse med projektet ikke går
tabt, mens evalueringen finder sted, og der efterfølgende træffes beslutning om evt. videreførelse.
Satspuljepartierne er enige om, at finansieringen af sociolance-projektet efter 1. april 2018
skal overgå til de projektansvarliges regi, såfremt evalueringen anbefaler en fortsættelse af so-
ciolancen.
16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsyki-
atrien og almen praksis ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,6
2018
-5,6
2019
-5,6
2020
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
-5,6
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i 2017 og
frem, idet der er foretaget omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0277.png
16.51.31. National diabeteshandlingsplan (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. National diabeteshandlingsplan ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
5,0
5,0
5,0
2018
20,0
20,0
20,0
2019
20,0
20,0
20,0
2020
20,0
20,0
20,0
10. National diabeteshandlingsplan
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 5,0 mio. kr. i 2017
og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til en national diabeteshandlingsplan, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på
sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
Handlingsplanen skal styrke indsatsen for at færre borgere rammes af diabetes, at de opdages
tidligere, at uligheden i diabetesbehandlingen mindskes, samt at livskvaliteten for diabetespati-
enter øges ved, at de tilbydes støtte og uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes behov. Det
foreslås ikke, at indsatsen rettes mod regulering af borgernes adfærd, men at borgere med behov
herfor tilbydes de rette redskaber og støttemuligheder med fokus på den enkelte.
Der er enighed om, at den nationale diabeteshandlingsplan skal fokusere på følgende tre
indsatsområder:
1) En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing.
2) En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt
i den enkeltes behov.
3) En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre
høj kvalitet i hele landet.
Der er enighed om, at handlingsplanen udarbejdes i en inddragende proces med relevante
aktører, og at handlingsplanen forventes færdiggjort og forhandlet med satspuljepartierne i 2.
halvdel 2017. Herefter skal der forelægges aktstykke for Finansudvalget med henblik på at få
hjemmel til at udmønte 2017-midlerne i henhold til handlingsplanen.
16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk ..............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,0
1,0
1,0
2018
1,0
1,0
1,0
2019
-
-
2020
-
-
-
-
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk
I forbindelse med ændringsforslagene for 2017 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i
2017 og 2018 til afholdelse af Psykiatritopmøderne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for
2017-2020 af november 2016.
Psykiatritopmøderne bidrager til opbygning af viden, erfaring og konkret information for
psykiatrien generelt set, og partierne er derfor enige om at afsætte midler til afholdelse af et
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0278.png
16.51.44. Hospicepladser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hospicepladser ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
5,0
5,0
5,0
2018
5,0
5,0
5,0
2019
5,0
5,0
5,0
2020
5,0
5,0
5,0
10. Hospicepladser
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 5,0 mio. kr. årligt
fra 2017 og fremefter til hospicepladser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.
Midlerne til hospicepladser afsættes til opbygning af hospicepladser i de egne af landet, hvor
en region fx vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet som følge af lang afstand til ho-
spiceplads. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en region i samarbejde med relevant selv-
ejende institution.
16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0279.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til tildlig indsats for sårbare familier ..............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
16,7
16,7
16,7
2018
19,3
19,3
19,3
2019
17,6
17,6
17,6
2020
23,8
23,8
23,8
10. Pulje til tildlig indsats for sårbare familier
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 16,7 mio. kr. i 2017,
19,3 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019 og 23,8 mio. kr. i 2020 til tidlig indsats for sårbare
familier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2017 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en afdækning af udsatte
og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering
af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af mål-
gruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og fa-
milier. Afdækningen forventes at kunne foreligge i sommeren 2017. Desuden er der afsat 2,0
mio, kr. i 2019 til evaluering af effekten af tidlig indsats for sårbare børn og familier i regi af
Sundhedsstyrelsen.
På baggrund af afdækningens resultater udmøntes midlerne som en pulje til kommunerne til
prioritering af kommunale indsatser forankret i sundhedsplejen, der matcher målgruppens behov
og virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen, herunder til indsatser, der styrker
den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen eller målretter de eksisterende ressour-
cer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier.
16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem scleroseho-
spitalerne og kommunerne ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,9
2018
1,7
2019
2,0
2020
-
1,9
1,9
1,7
1,7
2,0
2,0
-
-
10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 1,9 mio. kr. i 2017,
1,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til et pilotprojekt om styrket samarbejde mellem scle-
rosehospitalerne og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalerne og
kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældre-
området for 2017-2020 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0280.png
16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter ......
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
0,9
0,9
0,9
2018
0,9
0,9
0,9
2019
1,0
1,0
1,0
2020
1,0
1,0
1,0
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 0,9 mio. kr. årligt i
2017 og 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en pulje til styrket rehabiliteringsindsats
for ALS-patienter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016.
Udover de eksisterende rehabiliteringstilbud kan en mindre gruppe af ALS-patienter (skønnet
ca. 30-50 personer), som lever længe med sygdommen (5-15 år), ifølge Sundhedsstyrelsen
eventuelt have gavn af længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for at bevare
deres funktionsevne længst muligt.
På den baggrund iværksættes et pilotprojekt om længerevarende rehabiliterings- og genop-
træningsophold for denne målgruppe. Opholdene kan eksempelvis afholdes som to ugers ophold
med individuel intensiv fysisk træning og psykisk og social støtte, afhængigt af den enkelte og
de pårørendes behov. Pilotprojektet skal evalueres i regi af Sundhedsstyrelsen.
16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Foreningen Sjældne Diagnoser ...................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
0,4
0,4
0,4
2018
0,4
0,4
0,4
2019
0,4
0,4
0,4
2020
0,3
0,3
0,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0281.png
10. Foreningen Sjældne Diagnoser
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 0,4 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til foreningen Sjældne Diagnoser til udviklingen og
etableringen af en helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på
sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 november 2016.
En helpline målrettet patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende kan yde mest-
ringsstøtte, information og rådgivning, herunder bl.a. formidle kontakt til konkrete støttemulig-
heder, formidle information, orientere om regler og rettigheder, hjælpe med at finde den relevante
indgang til sundhedsvæsenet og den sociale sektor mv. En helpline vil med et fagligt miljø, som
både rummer den erfaringsbaserede viden, der findes i Sjældne Diagnosers medlemsforeninger,
og en mere professionel viden om strukturer, praksis og lovgivning på tværs af
sektorer, hjælpe til at supplere og sammenbinde andre indsatser for sjældne sygdomme.
16.51.81. Fysiske tilpasninger
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
F
40,0
40,0
40,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
10. Fysiske tilpasninger ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
-
-
-
10. Fysiske tilpasninger
Kontoen er oprettet på ændringsforslagne for 2017 med 40,0 mio. kr. i 2017 til fysiske til-
pasninger ved etableringen af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger jf. Delaftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-
2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Det forudsættes, at de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger bliver etableret ved om-
dannelse og opgradering af eksisterende bygninger eller kapacitet, herunder til fysiske tilpasninger
herunder sikring af flugtveje, alarmsystemer etc. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud.
16.51.84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0282.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles un-
dervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse
og samtidigt misbrug ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere
adgang til psykiatrisk udredning ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
18,4
2018
18,7
2019
14,7
2020
13,7
3,8
3,8
3,9
3,9
-
-
-
-
14,6
14,6
14,8
14,8
14,7
14,7
13,7
13,7
10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles undervisningsforløb om borgere med
en psykisk lidelse og samtidigt misbrug
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 3,8 mio. kr. i 2017
og 3,9 mio. kr. i 2018 til en pulje til tilrettelæggelse og gennemførsel af fælles undervisnings-
forløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug, jf. Delaftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober
2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. For at sikre gode forløb og sammenhæng i
indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug gennemføres fælles undervis-
ningsforløb for medarbejdere i den regionale psykiatri, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen
med henblik på at styrke samarbejdet om borgeren og arbejdet med koordinerede indsatsplaner.
Undervisningen har til formål at sikre, at der eksisterer klarhed om ansvarsfordelingen mellem
de involverede parter samt en fælles forståelse af opgavefordelingen, metoder etc. Undervisningen
har samtidigt til formål at sikre, at alle eksisterende redskaber og lovgivning samt anerkendte
virksomme metoder anvendes i indsatsen og behandlingen. Puljen kan søges af kommuner og
regioner i fællesskab.
20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 14,6 mio. kr. i 2017,
14,8 mio. kr. i 2018, 14,7 mio. kr. i 2019 og 13,7 mio. kr. i 2020 til pulje til styrket sundheds-
faglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning, jf. Delaftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober
2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. Puljens formål er at sikre en lettere adgang til
psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning for afklaring af, om borgeren bør indlægges,
eller om der skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borgerens situation forværres. Det skal
eksempelvis ske ved udgående regionale teams til botilbud, medarbejderrotation mellem botilbud
og sygehus, etablering af telefonrådgivning (hotline), mailsparring og telefonkonferencer eller
etablering af en forsøgsordning med fast opfølgning efter en indlæggelse for en række borgere
på botilbuddene. Puljen kan søges af regionerne i samarbejde med kommunerne og botilbuddene
i regionerne.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0283.png
16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Indkøb af apparatur - anlæg ......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
190,0
190,0
190,0
2018
200,0
200,0
200,0
2019
110,0
110,0
110,0
2020
-
-
-
10. Indkøb af apparatur - anlæg
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 190,0 mio. kr. i 2017,
200,0 mio. kr. i 2018 og 110,0 mio. kr. i 2019 til indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og
behandle borgere med kræft, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
For at sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne ser regeringen sammen med regio-
nerne i en analyse på, hvor gode sygehusene er til at udnytte kapaciteten på kræftområdet. Ud-
møntningen af de 500 mio. kr. foretages i forlængelse af denne analyse i forbindelse med aftalen
om den regionale økonomi for 2018, og midlerne overføres til bloktilskuddet.
Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.
16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområ-
det ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,4
2018
6,0
2019
6,0
2020
5,6
3,4
3,4
6,0
6,0
6,0
6,0
5,6
5,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0284.png
10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 3,4 mio. kr. i 2017,
6,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 til at udvikle og udbrede beslutnings-
støtteværktøjer på kræftområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Midlerne i 2017 udmøntes som en pulje, der administreres af Sundhedsstyrelsen. Puljen kan
søges af relevante såvel offentlige som private aktører til at udvikle beslutningsstøtteværktøjerne.
Midlerne i perioden 2018-2020 forudsættes overført til regionernes bloktilskud til at imple-
mentere beslutningsstøtteværktøjerne.
Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.
16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede ......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
5,0
5,0
2018
5,0
5,0
2019
5,0
5,0
2020
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 5,0 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016.
Midlerne skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for hjerneskadede
og udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som forventes
afsluttet medio 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0285.png
Ældre og demens
16.65. Ældre og demens
16.65.13. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Livshistorier i demensplejen .......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
3,8
3,8
3,8
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Livshistorier i demensplejen
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 3,8 mio. kr. i 2017
til brug af livshistorier i demensplejen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020
af november 2016.
Livshistorier anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv på en systematisk
måde. De kan hjælpe mennesker med demens til at erindre, og til at andre kan få viden om, hvem
de er.
Puljen kan søges af kommuner og private plejehjem, og midlerne skal anvendes til at forbedre
brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder vejledning af
medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer med henblik på at sikre bl.a. kontinuitet
i plejen.
16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0286.png
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre ...........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
380,0
380,0
380,0
2018
380,0
380,0
380,0
2019
380,0
380,0
380,0
2020
380,0
380,0
380,0
10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 380,0 mio. kr. årligt
fra 2017 og fremefter til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at
bestemme, hvad skal gå til, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Ordningen indebærer, at ældre beboerne på plejecentre får ca. en halv times ekstra hjælp og
støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksi-
sterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og an-
vendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan være aktiviteter på og uden for plejecentret,
og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at alle beboerne får tilbud om og kan
benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx med demens. Samtidig vil kommu-
nerne skulle tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om
klippekortsordningen.
Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktil-
skudsnøglen. Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.
16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0287.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bedre mad til ældre på plejecentre ............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
425,0
425,0
425,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Bedre mad til ældre på plejecentre
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 425,0 mio. kr. i 2017
til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016.
Puljen kan anvendes til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejecentre.
De lokale køkkener understøtter, at borgerne kan inddrages i madlavningen, ligesom køkkener
bidrager til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet,
og så madlavningen er en del af hverdagen på plejehjemmet. Puljen kan søges af kommuner og
- hvor det er relevant - efter aftale med de berørte boligorganisationer og selvejende institutioner.
Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt. Dog
er der ikke krav om kommunal medfinansiering, når der er tale om køkkener på fælles bolig-
arealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører
huslejestigninger for beboerne.
16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Bedre mad til ældre i eget hjem .................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
25,0
25,0
25,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Bedre mad til ældre i eget hjem
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 25,0 mio. kr. i 2017
til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016.
Puljen kan søges af kommuner - gerne i samarbejde med private leverandører af madservice
og mademballage.
Puljen kan anvendes til forsøg med nye, innovative tilgange til levering og anretning af mad,
så der skabes mere appetitvækkende måltider for ældre borgere, der modtager mad i eget hjem.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0288.png
16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Danske Ældreråd ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,0
1,0
1,0
2018
1,0
1,0
1,0
2019
1,0
1,0
1,0
2020
1,0
1,0
1,0
10. Danske Ældreråd
Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene for 2017 med 1,0 mio. kr. fra 2017
og fremefter til Danske Ældreråd, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.
Ældrerådene stiftede i 1999 paraplyorganisationen Danske Ældreråd. Danske Ældreråds pri-
mære opgave er at rådgive og undervise de lokale ældreråd og afholde ældrepolitiske konferencer.
Danske Ældreråd har siden 2000 fået tildelt midler fra satspuljen til drift og forskellige projekter.
I dag modtager Danske Ældreråd årligt et varigt driftstilskud på 1,0 mio. kr. fra satspuljen.
Danske Ældreråd oplever, at især sundhedsområdets betydning i kommunerne er vokset i de se-
neste år. Der er derfor behov for at styrke organisationens sekretariat på sundhedsområdet.
Satspuljepartierne er på den baggrund blevet enige om at styrke Danske Ældreråd på det
sundhedsfaglige område, så Danske Ældreråd bedre kan vejlede ældrerådene samt skabe mere
synlighed omkring arbejdet med sundheds- og ældreområdet.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Bemyndigelsen giver sundheds- og ældreministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-
midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen gentages fra finanslovsforslaget for 2017 med ændret kontohenvisning,
idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti: 16.33.25., 16.51.04., 16.51.07.,
16.51.13., 16.51.31., 16.51.44., 16.51.60., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71., 16.51.84., 16.51.90.,
16.51.91., 16.51.92, 16.65.10., 16.65.13., 16.65.15., 16.65.16. og 16.65.17.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0289.png
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
166,8
-180,2
-113,2
-123,2
166,8
-1.166,3
280,1
27,3
184,5
1,6
182,9
31,7
4,4
27,3
471,4
18,0
488,2
-96,7
27,6
34,3
62,8
12,6
61,7
-11,5
-35,0
11,4
31,0
-119,2
41,8
-
-986,1
393,3
-95,9
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ...............................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ......................................................
17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.47. Løntilskud .......................................................................................
Fastholdelse ...............................................................................................
17.51. Fællesudgifter ..................................................................................
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ......................................................
17.56. Fleksjob ...........................................................................................
17.59. Særlige forebyggende indsatser ......................................................
-
-
27,3
-
27,3
233,7
-75,1
318,6
-9,8
-
-
-
-
-
-
42,0
-
42,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0290.png
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. .............................
17.61. Børnetilskud ....................................................................................
17.62. Individuel boligstøtte ......................................................................
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................
-1.407,5
-164,1
4,5
-1.247,9
-991,7
-
-
-991,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0291.png
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
15,1
5,0
-712,2
-
-692,1
-692,1
-
5,0
-735,7
42,0
-688,7
-688,7
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
09. Udlån af tjenestemænd
(Driftsbev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således "Udlån af tjenestemænd mv."
Af finansministeren
Ny konto
10. Beskæftigelsesministeriets administration af sat-
spuljer
(Driftsbev.) ...........................................................F
Administrationsbidrag af satspuljer, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2016
17.19. Øvrige fællesudgifter
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Annullering af budgetregulering vedrørende boligydel-
sesområdet
78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov
om aktiv beskæftigelsesindsats mv., ændring af ph.d.-
studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge, ændringer
af barselsloven
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov
om aktiv beskæftigelsesindsats mv.
-
-
-
-
1,6
-
-200,0
200,0
-
-
22,2
-17,8
-
-
2,8
0,7
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af fælles myndighedsindsats mod social
dumping, jf. Aftale om finansloven for 2017 af novem-
ber 2016
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters ar-
bejdsmiljøindsats
(Lovbunden) ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering og finansiering af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering og finansiering af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
(Driftsbev.) ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering og finansiering af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering og finansiering af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats
14. Videncenter
(Driftsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering og finansiering af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats
20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således "Branchefællesskaber for ar-
bejdsmiljø". Ændret organisering og finansiering af
parternes arbejdsmiljøindsats
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere til dagpenge og
efterregulering i bidrag for arbejdsgivere
409,5
-0,6
-
-
9,0
5,0
-
-
-
-
71,3
27,3
2,1
2,1
-
-
2,1
2,1
-
-
2,1
2,1
-
-
14,6
21,0
-
-
416,3
13,7
357,0
32,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering i bidrag fra ar-
bejdsgivere
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af efterregulering i bidrag fra ar-
bejdsgivere
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsy-
delse under jobafklaringsforløb
(Lovbunden) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere og efterregule-
ring i bidrag fra arbejdsgivere
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af tilbagebetaling af efterlønsbidrag
og ændret aktivitet
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden) ......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Økonomisk Redegørelse, august
2016 mv.
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv.
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv.
22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv.
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere mv.
17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
166,5
-
164,9
-20,1
113,9
-
103,1
20,3
30,5
4,3
30,5
15,2
-
-
10.921,1
-123,2
16.142,4
488,2
10.648,6
318,6
3.812,5
-152,3
-
-
452,7
-12,6
1.209,2
16,5
124,5
51,7
354,2
-9,8
-
-
-
-
10.258,5
10,6
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Lovbunden) ...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret refusion som følge af forslag om ændring af
barselsloven - digitalisering af beskæftigelseskrav og
beregningsregler mm.
17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden) ...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2017
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af 'forebyggelse af rekrutteringsproblemer'
i Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft i hele Danmark og praktikpladser
10. Udbetaling Danmark
(Reservationsbev.) .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forøgelse af bevilling, jf. Lov nr. 628 af juni 2016 om
ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige
andre love
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dag-
penge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere
(Lovbunden) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere, jf. Økonomisk
Redegørelse fra august 2016 samt Trepartsaftale om til-
strækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved
ressourceforløb og jobafklaringsforløb
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af reva-
lidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse
(Lovbunden) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere på ordningen
22,7
17,0
-
-
4.649,0
34,3
97,3
-
318,9
3,9
-
-
65,7
8,7
-
-
1.381,7
-36,9
-
-
408,9
9,6
-
-
466,2
-30,3
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til uddannelsesløft, jf. Trepartsaftale om tilstræk-
kelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og
praktikpladser
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af be-
skæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter, jf.
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft i hele Danmark og praktikpladser
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til ledige med særlige udfordringer, jf. Trepartsaf-
tale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser
Af finansministeren
Ny konto
44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf.
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft i hele Danmark og praktikpladser
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesafta-
ler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere, jf. Trepartsaftale
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Dan-
mark og praktikpladser
Af finansministeren
Ny konto
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offent-
lig forsørgelse
(Reservationsbev.) ...................................F
Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpemodtagere
mv., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm.
115) (Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn, jf. lov nr. 1868 om ændring af lov om
sygedagpenge
221,3
-21,6
-
-
26,8
-4,1
-
-
36,0
-12,7
-
-
14,9
-
232,2
31,8
-
-
101,0
-
15,2
-4,5
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af gældende ordning for trainee forløb, jf.
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft i hele Danmark og praktikpladser
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-
indsatsen
(Driftsbev.) .......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af 'forebyggelse af rekrutteringsproblemer'
jf. Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret ar-
bejdskraft i hele Danmark og praktikpladser
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående
uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn, som følge af Trepartsaftale om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Håndholdt indsats i ressourceforløb, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2017
17.47. Løntilskud
01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere af løntilskud og
lavere endhedsomkostning
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddan-
nelseshjælpmodtagere m.fl.
(Lovbunden) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere mv.
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af højere enhedsomkostning og
færre modtagere
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
11. Cabi (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
12,3
-
-
161,3
1,0
-
-
134,6
-6,8
-
-
-
8,0
-
-
138,5
-8,5
-
-
86,3
-6,3
-
-
8,8
3,3
-
-
8,8
11,4
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
11. Personlig assistance til personer med handicap
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere
Af finansministeren
Ny konto
43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark .................F
Renteindtægter i forbindelse med inddrivelse af gæld
17.56. Fleksjob
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og lavere en-
hedsomkostning mv.
11. Fleksydelse
(Lovbunden) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og lavere en-
hedsomkostning
17.59. Særlige forebyggende indsatser
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelses-
indsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Evaluering af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2017
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forebyggende indsatser for udsatte grupper og udbre-
delse af viden, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2017
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.61. Børnetilskud
04. Tilskud til særlige grupper af børn
(Lovbunden) ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og en øget grad
af indrivelse af restancer
233,4
31,0
-
-
-
42,0
383,2
-60,1
-
-
838,9
-59,1
149,2
-
-
3,0
-
-
40,7
38,8
-
-
104,8
-11,2
-
-
917,9
-152,9
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
17.62. Individuel boligstøtte
02. Boligsikring
(Lovbunden) ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af fritagelse for kontanthælpsloftet
(anviste m.fl.)
17.64. Sociale Pensioner
01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden) ....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere
05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og laver en-
hedsomkostning
10. Førtidspension med variabel medfinansiering
(tekstanm. 126)
(Lovbunden) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af færre modtagere og lavere en-
hedsomkostning
C. Tekstanmærkninger.
2.248,7
4,5
-
-
132.057,0
100,7
8.142,7
-108,6
-
-
-
-
4.596,3
-1.240,0
3.632,1
-991,7
Materielle bestemmelser.
Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30.,
17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71.,
17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12.,
17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.25.,
17.59.31., 17.61.07., 17.63.04. og 17.64.09.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30.,
17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70.,
17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.11.,
17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21.,
17.59.25., 17.59.31., 17.61.07., 17.63.04. og 17.64.09."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0299.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.09. Udlån af tjenestemænd
(Driftsbev.)
I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for
Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete
sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Udlånes af medarbejdere på Grønland til Arbejdsmar-
keds Erhvervssikring i Grønland ...............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-
-
-
BO1
2018
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
-
-
-
3. Hovedformål og lovgrundlag
Overslag over årsværk, der udlånes:
2014
10.
20.
30
Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark
135
Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring
Medarbejdere udlånt til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring
på Grønland
-
2015
115
-
-
2016
-
93
8
2017
7
87
8
2018
14
80
8
2019
12
72
8
2020
10
63
8
8
30. Udlånes af medarbejdere på Grønland til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring i Grønland
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for
Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete
sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn, pension og ydelser til medarbejderne, og udgiften
refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0300.png
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Bevillingen er afsat i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2017 af november 2016.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer ..........
Udgift ..............................................................................................
17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
(Driftsbev.)
F
2017
1,6
1,6
-
1,6
BO1
2018
1,1
1,1
-
1,1
BO2
2019
1,1
1,1
-
1,1
BO3
2020
0,6
0,6
-
0,6
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslin-
jer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk
Administrative Vejledning (ØAV).
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets
administration af satspuljer til § 17.11.01. Departementet, § 17.21.01.
Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
1,1
1,1
BO1
2018
-
0,7
0,7
BO2
2019
-
0,7
0,7
BO3
2020
-
0,4
0,4
Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen
har adgang til at overføre bevilling til.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0301.png
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med i alt 1,6 mio. kr. i 2017, 1,1
mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning satspuljen for 2017 af november 2016.
Kontoen vedrører Beskæftigelsesministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter.
Projekter, hvor der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:
(Mio. kr., 2017-pl)
Initiativer jf. Aftale af november 2016
Afklaring og bedre hjælp til kontant-
hjælpsmodtagere på langvarig offentlig
forsørgelse
Projekt-ID
2017-99-0
2017-89-0
2017
1,6
1,0
2018
1,1
0,5
2019
1,1
0,5
2020
0,6
-
Et mere rummeligt arbejdsmarked for bor-
2017-91-0
gere med handicap
Handicappuljen
Cabi
2017-92-0
2017-93-0
0,3
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Budgetregulering vedrørende boligydelsesområdet .................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
200,0
200,0
200,0
2018
300,0
300,0
300,0
2019
370,0
370,0
370,0
2020
480,0
480,0
480,0
60. Budgetregulering vedrørende boligydelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes den negative budgetregulering vedr. bolig-
ydelse ikke. Dette indebærer en forøgelse af bevillingen på 200,0 mio. kr. i 2017, 300,0 mio. kr.
i 2018, 370 mio. kr. i 2019 og 480 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0302.png
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende budgetgaranti ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-17,8
15,2
15,2
-21,9
-21,9
-11,1
-11,1
2018
-56,3
-21,8
-21,8
-11,9
-11,9
-22,6
-22,6
2019
-55,3
-22,2
-22,2
-10,6
-10,6
-22,5
-22,5
2020
-46,7
-23,1
-23,1
2,8
2,8
-26,4
-26,4
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er indarbejdet nedenstående ændringer:
Som følge af lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om aktiv
socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, al-
vorlig sygdom m.v.) er bevillingen på finansloven for 2017 forøget med 31,3 mio. kr. i 2017.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der på finansloven for
2017 afsat 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.
Som følge af ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmar-
ked (digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel
afholdelse af fædreorlov m.v.) ændres statens refusion af dagpenge ved orlov til pasning af al-
vorligt syge børn fra 50 pct. til 100 pct. fra og med april 2017. Kommunernes budgetterede andel
af ordningen fra april 2017 og frem udgør 17,0 mio. kr. i 2017, 22,7 mio. kr. i 2018 og 2019 samt
23,1 mio. kr. i 2020.
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
I forbindelse med ændringsforslagene er indarbejdet nedenstående ændringer:
Som følge af lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv
socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, al-
vorlig sygdom m.v.) er bevillingen på finansloven for 2017 reduceret med 24,0 mio. kr. i 2017.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen på finans-
loven for 2017 forøget med 2,6 mio. kr. i 2017, reduceret med 10,8 mio. kr. i 2018 og 9,5 mio.
kr. i 2019 og forøget med 3,9 mio. kr. i 2020.
Som følge af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge er bevillingen
på finansloven reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0303.png
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er indarbejdet nedenstående ændringer:
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen på finans-
loven for 2017 reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 0,1
mio. kr. i 2020.
Som følge af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge er bevillingen
på finansloven reduceret med 13,7 mio. kr. i 2017 og 26,5 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
0,7
0,7
0,7
2018
0,4
0,4
0,4
2019
0,2
0,2
0,2
2020
-
-
-
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er indarbejdet nedenstående ændringer:
Som følge af lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv
socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, al-
vorlig sygdom m.v.) er bevillingen på finansloven for 2017 forøget med 0,3 mio. kr. i 2017.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der på finansloven for
2017 afsat 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0304.png
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der aftalt en videreførelse af den fælles myndig-
hedsindsats mod social dumping i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af oktober 2016 er der afsat midler til handlingsplan vedrø-
rende forebyggelse af vold på botilbud.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.74.18. Generel indsats til fo-
rebyggelse af vold på bofællesskaber og § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.10. Beskæftigelsesmini-
steriets administration af satspuljer og § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
Der er adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum af den overførte
bevilling fra § 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på
bofællesskaber, hvorved lønsumsloftet bliver forhøjet.
BV 2.6.5.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-0,6
-0,6
-
-0,6
BO1
2018
35,5
35,5
-
35,5
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Tilsyn .................................................
Kommunikation .................................
Regulering og arbejdsmiljøudvikling
R
2014
473,1
94,7
291,4
21,5
65,6
R
2015
489,3
103,2
294,8
22,0
69,3
B
2016
461,4
103,1
279,4
18,4
60,5
F
2017
428,4
91,9
243,2
18,4
74,9
BO1
2018
408,9
87,3
231,0
17,4
73,2
BO2
2019
355,2
75,7
200,4
15,1
64,0
BO3
2020
348,6
74,3
196,5
14,8
63,0
Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeom-
rådet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0305.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
-
-0,1
-0,1
BO1
2018
50
25,2
25,2
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er der aftalt en videreførelse af den fælles myndig-
hedsindsats mod social dumping i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Bevillingen
i 2018 finansieres delvist via omprioritering af midler fra 2017. På den baggrund er Arbejdstil-
synets bevilling på finansloven for 2017 reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 35,5
mio. kr. i 2018.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af oktober 2016 er der afsat midler til handlingsplan vedrø-
rende forebyggelse af vold på botilbud. Formålet med indsatsen er at forbedre den voldsfore-
byggende indsats i de besøgte botilbud gennem et styrket samarbejde og koordinering mellem
Arbejdstilsyn og socialtilsynene, som fører forskellige former for tilsyn med de samme tilbud.
På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet overførselsadgang fra § 15.74.18.
Generel indsats til forebyggelse vold på bofællesskaber. Der forventes overført 1,6 mio. kr. i 2017
samt 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændringsforslagene er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet, idet organi-
seringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats forventes ændret med
virkning fra 1. januar 2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af ar-
bejdsmiljøloven.
Lovændringen indebærer en ny finansieringsmodel, hvor niveauet for indsatsen bliver stabi-
liseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig
periode.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters
arbejdsmiljøindsats .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren ................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
(Lov-
bunden)
F
5,0
2018
3,0
2019
3,0
2020
3,0
1,1
1,1
3,9
3,9
1,1
1,1
1,9
1,9
1,1
1,1
1,9
1,9
1,1
1,1
1,9
1,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på finanslov for 2017 forhøjet med 1,1
mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020. Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget
forventes i 2017 at udgøre 8,7 mio. kr.
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på finanslov for 2017 forhøjet med 3,9
mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018 til 2020. Der ydes i perioden 2017 til 2020
ekstraordinære tilskud til partsindsatsen som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejds-
miljøindsats med henblik på at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for
arbejdsmiljø.
I forbindelse med ændringsforslagene er indarbejdet ændringer som følge af, at organiserin-
gen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats forventes ændret med
virkning fra 1. januar 2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af ar-
bejdsmiljøloven.
Lovændringen indebærer, at fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø pr. 1. januar 2017
overtager ansvaret for den indsats og de opgaver, som i dag bliver løst af elleve branchearbejds-
miljøråd.
Lovændringen indebærer, at Arbejdsmiljørådets opgaver bliver udvidet, hvor Arbejdsmiljø-
rådet fremover iværksætter tværgående aktiviteter, der kan berøre flere eller alle brancher på tværs
af branchefællesskaber.
Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag
af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig periode. Det sidste år i den ti-
årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret.
Med den nye finansieringsmodel er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet.
Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i 2017 afspejler niveauet for afgø-
relser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2006 til
2015.
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
I forbindelse med ændringsforslagne er indarbejdet ændringer som følge af, at organiseringen
og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats forventes ændret med virkning
fra 1. januar 2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.
Finansieringen af indsatsen sker i form af et fast 45 mio. kr.-bidrag, et variabelt 2 pct.-bidrag
af tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab samt et mindre bidrag fra
staten.
Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag
af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig periode. Det sidste år i den ti-
årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret.
Med den nye finansieringsmodel er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet.
Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i 2017 afspejler niveauet for afgø-
relser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2006 til
2015.
17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven
(Lovbunden)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0307.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven .................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i ar-
bejdsmiljøloven .............................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
27,3
23,4
22,3
1,1
2018
25,3
23,4
22,3
1,1
2019
25,3
23,4
22,3
1,1
2020
25,3
23,4
22,3
1,1
3,9
3,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 23,4 mio. kr. årligt i peri-
oden 2017 til 2020. 2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere
og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer
til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har tilkendt i arbejdsulykkessager over en lø-
bende ti årig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to
år før bidragsåret. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9
mio. kr. årligt i perioden 2018-2020. For at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branche-
fællesskaber for arbejdsmiljø ydes således ekstraordinære tilskud til partsindsatsen på 3,9 mio.
kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 som et særligt midlertidigt tilskud til par-
ternes arbejdsmiljøindsats.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt 2017-
2020. Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats forventes
ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring
af arbejdsmiljøloven.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet ..............................................
Udgift ..............................................................................................
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
(Driftsbev.)
F
2017
2,1
2,1
-
2,1
BO1
2018
2,1
2,1
-
2,1
BO2
2019
2,1
2,1
-
2,1
BO3
2020
2,1
2,1
-
2,1
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
3
1,4
BO1
2018
3
1,4
BO2
2019
3
1,4
BO3
2020
3
1,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0308.png
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i perio-
den 2017 til 2020, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.
Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag
af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig periode. Den nye finansierings-
model indebærer en forhøjelse af niveauet for indsatsen i 2017.
Arbejdsmiljørådets sekretariat får med lovændringen til opgave at administrere tværgående
aktiviteter igangsat i regi af Arbejdsmiljørådet, jf. § 17.22.20.30.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i perio-
den 2017-2020. Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
forventes ændret med virkning fra 1. januar 2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016
om ændring af arbejdsmiljøloven.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
(Reservationsbev.)
F
2,1
2,1
2,1
2018
2,1
2,1
2,1
2019
2,1
2,1
2,1
2020
2,1
2,1
2,1
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017
forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020.
Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag
af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig periode. Med den nye finansi-
eringsmodel er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. Organiseringen
og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats forventes ændret med virkning
fra 1. januar 2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Videncenter ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
17.22.14. Videncenter
(Driftsbev.)
F
2017
2,1
2,1
-
2,1
BO1
2018
2,1
2,1
-
2,1
BO2
2019
2,1
2,1
-
2,1
BO3
2020
2,1
2,1
-
2,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0309.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
3
1,4
BO1
2018
3
1,4
BO2
2019
3
1,4
BO3
2020
3
1,4
10. Videncenter
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i perio-
den 2017 til 2020.
Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag
af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig periode. Med den nye finansi-
eringsmodel er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet. Organiseringen og finansierin-
gen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats forventes ændret med virkning fra 1. januar
2017, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af arbejdsmiljøloven.
Lovændringen indebærer, at fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø pr. 1. januar 2017
overtager ansvaret for den indsats og de opgaver, som i dag bliver løst af elleve branchearbejds-
miljøråd.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til administration mv. ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet ................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd
(Reservationsbev.)
F
21,0
18,8
18,8
2,2
1,0
1,2
2018
19,0
16,8
16,8
2,2
1,0
1,2
2019
19,0
16,8
16,8
2,2
1,0
1,2
2020
19,0
16,8
16,8
2,2
1,0
1,2
10. Tilskud til administration mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 18,8 mio. kr. i 2017 og 16,8
mio. kr. årligt i perioden 2018 til 2020, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring
af arbejdsmiljøloven.
Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag
af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende ti årig periode.
Med den nye finansieringsmodel er niveauet for indsatsen i 2017 forhøjet.
30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i
perioden 2017 til 2020, jf. forslag til lov nr. 64 af 9. november 2016 om ændring af arbejdsmil-
jøloven.
Lovændringen indebærer, at Arbejdsmiljørådets opgaver bliver udvidet, hvor Arbejdsmiljø-
rådet fremover iværksætter tværgående aktiviteter, der kan berøre flere eller alle brancher på tværs
af branchefællesskaber.
Arbejdsmiljørådet igangsætter tværgående aktiviteter gennem Dialogforum.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0310.png
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-indbetaling ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
13,7
32,7
13,7
13,7
6,3
6,3
6,3
6,3
20,1
20,1
2018
9,3
9,0
9,3
9,3
4,5
4,5
4,5
4,5
-
-
2019
5,2
5,4
5,2
5,2
2,7
2,7
2,7
2,7
-
-
2020
5,1
5,2
5,1
5,1
2,6
2,6
2,6
2,6
-
-
10. ATP-indbetaling
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 13,7 mio. kr. i 2017, 9,3
mio. kr. i 2018, 5,2 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
107,7
528
4.888
112,4
550
4.888
100,3
490
4.888
88,6
433
4.888
83,4
408
4.888
86,5
441
5.096
81,3
430
5.292
80,3
409
5.096
79,5
405
5.096
80,7
411
5.096
Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger, mens bevillingen og enhedsomkostningen i
2017 afspejler, at der er 54 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0311.png
20. Bidrag fra a-kasser
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 6,3 mio. kr. i 2017, 4,5
mio. kr. i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 6,3 mio. kr. i 2017, 4,5
mio. kr. i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er på baggrund af nye regnskabstal indarbejdet en po-
sitiv efterregulering på 20,1 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2015 samlet set
har indbetalt et ikke tilstrækkeligt beløb i forhold til det faktiske finansieringsbehov. I efterregu-
leringsbeløbet er indeholdt efterregulering for 2015 vedrørende ATP-bidrag for modtagere af
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-20,1
-20,1
-20,1
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er på baggrund af regnskabstal indarbejdet en efterre-
gulering på -20,1 mio. kr. som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2015
var højere end det faktiske finansieringsbehov.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
20,3
20,3
20,3
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er på baggrund af regnskabstal indarbejdet en efterre-
gulering på 20,3 mio. kr. som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2015 var
lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0312.png
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafkla-
ringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse un-
der jobafklaringsforløb ................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
4,3
15,2
2018
2,7
2,7
2019
1,1
1,1
2020
-0,4
-0,4
4,3
4,3
2,7
2,7
1,1
1,1
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-
-
4,3
4,3
10,9
10,9
2,7
2,7
-
-
1,1
1,1
-
-
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 4,3 mio. kr. i 2017, 2,7
mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019 og nedjusteret 0,4 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
III.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
1,0
2.160
6,4
13,8
2.160
8,0
19,0
2.272
15,3
34,8
2.272
14,6
33,1
2.272
14,6
33,1
2.272
13,9
31,6
2.272
20. Bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 4,3 mio. kr. i 2017, 2,7
mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2019 og nedjusteret 0,4 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0313.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug
Arbejdsgiveres bidrag til re-
fusion af ATP (mio. kr.) .....
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
1,0
2.160
0,0
-3,0
2.160
8,0
19,0
2.272
15,3
34,8
2.272
14,6
33,1
2.272
14,6
33,1
2.272
13,9
31,6
2.272
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er på baggrund af regnskabstal indarbejdet en efterre-
gulering på 10,9 mio. kr. som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2015 var
lavere end det faktiske finansieringsbidrag.
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-123,2
-123,2
-123,2
2018
-123,2
-123,2
-123,2
2019
-123,2
-123,2
-123,2
2020
-123,2
-123,2
-123,2
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finanslov
for 2017 nedjusteret med 123,2 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Medlemsopgørelser, over-
sigt (1.000 personer)
Dagpengeforsikrede
2.050 2.036 2.025 2.020 2.044 2.036 2.039 2.039 2.039 2.039
Fuldtidsforsikrede ................
2.031 2.017 2.006 2.001 2.026 2.018 2.020 2.020 2.020 2.020
Deltidsforsikrede .................
19
19
18
18
18
18
19
19
19
19
Efterlønsmodtagere
123
112
104
96
87
77
69
50
50
52
Antal bidragsbetalere i alt
2.174 2.148 2.129 2.116 2.131 2.113 2.108 2.089 2.089 2.091
Heraf efterlønsbidrag ..........
1.065
778
533
496
473
451
437
437
437
437
Bidrag for fuldtidsforsikre-
de .........................................
Dagpengeforsikring, kr. årligt 3.672 3.780 3.840 3.912 3.972 4.008 4.080 4.080 4.080 4.080
Efterlønsordning kr. årligt...
5.364 5.520 5.604 5.700 5.784 5.856 5.940 5.940 5.940 5.940
Dagpengesats kr. pr. dag ....
849
849
766
788
801
815
827
836
849
849
II.
III. Indtægt, mio. kr. (2017-pl). 14.754 13.225 11.621 11.318 11.120 11.284 10.798 10.721 10.722 10.733
Medlemsbidrag ....................
8.856 8.781 8.684 8.640 8.619 8.610 8.569 8.492 8.493 8.504
Efterlønsbidrag ....................
5.898 4.444 2.937 2.679 2.502 2.674 2.229 2.229 2.229 2.229
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0314.png
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-
løshed ..............................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
488,2
318,6
488,2
488,2
2018
290,5
189,5
290,5
290,5
2019
115,1
75,1
115,1
115,1
2020
109,1
71,1
109,1
109,1
318,6
318,6
189,5
189,5
75,1
75,1
71,1
71,1
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 488,2 mio. kr. i
2017, 290,5 mio. kr. i 2018, 115,1 mio. kr. i 2019 og 109,1 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 350,9 mio. kr. i 2017 og 175,6 mio. kr. i 2018.
Som følge af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedspenge er bevillingen
nedjusteret med 20,2 mio. kr. i 2017, 39,0 mio. kr. i 2018, 39,0 mio. kr. i 2019 og 39,0 mio. kr.
i 2020.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen opjusteret
med 4,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018, 6,2 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 153,5 mio. kr. i 2017, 147,9 mio. kr. i
2018, 147,9 mio. kr. i 2019 og 147,9 mio. kr. i 2020.
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen opjusteret med i alt 318,6 mio.
kr. i 2017, 189,5 mio. kr. i 2018, 75,1 mio. kr. i 2019 og 71,1 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 229,0 mio.
kr. i 2017 og 114,5 mio. kr. i 2018.
Som følge af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedspenge er bevillingen på
ændringsforslag til finanslov for 2017 nedjusteret med 13,2 mio. kr. i 2017, 25,4 mio. kr. i 2018,
25,4 mio. kr. i 2019 og 25,4 mio. kr. i 2020.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 2,6 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 4,0
mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med
100,2 mio. kr. i 2017, 96,5 mio. kr. i 2018, 96,5 mio. kr. i 2019 og 96,4 mio. kr. i 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0315.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Bruttoledighed .....................
159
Dagpengemodtagere i alt ....
111
Heraf passive dagpengemodtage-
re ..........................................
90
Heraf aktiverede og deltagere i
selvvalgt/jobrettet uddannelse i
alt .........................................
21
- heraf deltagere i selvvalgt/jo-
brettet uddannelse................
-
- heraf aktiverede ................
21
- ordinær uddannelse
4
- øvrig vejledning og opkvali-
ficering .................................
11
- virksomhedspraktik ........
6
II. Udgifter (mia. kr., 2017-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
22,9
Dagpenge i karensperioden.
5,8
Dagpenge i passive perioder efter
karensperioden .....................
13,3
Dagpenge under deltagelse i ak-
tive tilbud og i selvvalgt/ jobret-
tet uddannelse efter karensperio-
den .......................................
3,8
III. Indtægter (mia. kr., 2017-pl)
Kommunal medfinansiering i alt 11,9
Dagpenge i passive perioder
9,6
Dagpenge under deltagelse i ak-
tive tilbud og i selvvalgt/
jobrettet uddannelse ............
2,2
Dagpenge med 80 pct. medfi-
nansiering ...........................
-
Dagpenge med 70 pct. medfi-
nansiering ...........................
-
Dagpenge med 60 pct. medfi-
nansiering ...........................
-
Dagpenge med 20 pct. medfi-
nansiering ............................
-
2012
161
116
98
18
2
17
4
8
5
23,7
5,0
15,8
2013
153
104
91
13
2
11
2
5
4
20,9
1,8
16,9
2014
133
88
76
12
2
10
2
4
4
18,4
2,0
14,3
2015
123
84
75
10
1
8
2
3
4
17,2
1,7
14,1
2016
112
82
71
11
2
9
4
2
3
16,8
-
-
2017
109
79
68
11
2
9
4
2
4
16,6
-
-
2018
107
78
67
11
2
9
4
2
4
15,8
-
-
2019
104
78
67
11
2
9
3
2
4
15,7
-
-
2020
106
79
68
11
2
9
3
2
4
15,9
-
-
2,9
13,5
12,2
1,3
-
-
-
-
2,2
12,7
11,4
1,3
-
-
-
-
2,1
11,1
10,1
1,0
-
-
-
-
1,4
10,4
9,6
0,8
-
-
-
-
-
11,1
-
-
4,3
3,0
3,4
0,3
-
11,0
-
-
4,5
2,9
3,3
0,3
-
10,5
-
-
4,4
2,7
3,1
0,3
-
10,4
-
-
4,5
2,6
3,0
0,2
-
10,6
-
-
4,6
2,7
3,1
0,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0316.png
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-152,3
-58,4
-58,4
-128,7
-128,7
-73,8
-73,8
98,8
98,8
-12,7
-12,7
0,5
2018
-158,0
-57,6
-57,6
-126,8
-126,8
-73,1
-73,1
90,5
90,5
-12,4
-12,4
0,4
2019
-162,7
-59,1
-59,1
-130,2
-130,2
-75,0
-75,0
92,2
92,2
-12,7
-12,7
0,4
2020
-162 ,8
-60,3
-60,3
-133,0
-133,0
-76,3
-76,3
97,4
97,4
-12,6
-12,6
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
19,9
19,9
2,1
19,3
19,3
1,7
19,8
19,8
1,9
19,7
19,7
1,9
2,1
1,7
1,9
1,9
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med i alt 58,4 mio. kr. i 2017,
57,6 mio. kr. i 2018, 59,1 mio. kr. i 2019 og 60,3 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen nedjusteret
med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 59,2 mio. kr. i 2017, 57,9 mio. kr. i
2018, 59,0 mio. kr. i 2019 og 60,3 mio. kr. i 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0317.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,1
158
146
2017
0,7
104
144
2018
0,7
104
146
2019
0,7
106
146
2020
0,7
109
145
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med i alt 128,7 mio. kr. i 2017,
126,8 mio. kr. i 2018, 130,2 mio. kr. i 2019 og 133,0 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen nedjusteret
med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 130,7 mio. kr. i 2017, 127,5 mio. kr. i
2018, 129,9 mio. kr. i 2019 og 133,0 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,2
605
146
2017
3,7
541
144
2018
3,7
536
146
2019
3,8
549
146
2020
3,9
562
145
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ...............
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 73,8 mio. kr. i 2017, 73,1
mio. kr. i 2018, 75,0 mio. kr. i 2019 og 76,3 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 1,7 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen nedjusteret
med 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2019.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 75,5 mio. kr. i 2017, 73,7 mio. kr. i
2018, 74,7 mio. kr. i 2019 og 76,3 mio. kr. i 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0318.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,1
735
146
2017
4,4
635
144
2018
4,8
703
146
2019
4,9
719
146
2020
5,1
737
145
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ...............
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 98,8 mio. kr. i 2017,
90,5 mio. kr. i 2018, 92,2 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 12,4 mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er bevillingen nedjusteret
med 0,1 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 0,2 mio. kr. i 2020.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 86,5 mio. kr. i 2017, 87,1 mio. kr. i 2018,
95,1 mio. kr. i 2019 og 97,6 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011 2012 2013 2014
I.
II.
III
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .............
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
2016
82,0
12,0
146
2017
77,5
11,2
144
2018
75,3
11,0
146
2019
71,1
10,4
146
2020
71,6
10,4
145
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 12,7 mio. kr. 2017, 12,4
mio. kr. i 2018, 127 mio. kr. i 2019 og 12,6 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 12,8 mio. kr. i 2017, 12,5 mio. kr. i
2018, 12,7 mio. kr. i 2019 og 12,6 mio. kr. i 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0319.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
1,3
123
95
2017
1,1
101
96
2018
1,0
99
97
2019
1,0
101
97
2020
1,0
101
96
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,5 mio. kr. i 2017
og 0,4 mio. kr. årligt 2018-2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018,
0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
4,8
461
95
2017
5,0
483
96
2018
4,9
473
97
2019
5,0
480
97
2020
5,0
479
96
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 19,9 mio. kr. i 2017,
19,3 mio. kr. i 2018, 19,8 mio. kr. i 2019 og 19,7 mio. kr. i 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med
19,7 mio. kr. i 2017, 19,2 mio. kr. i 2018, 19,8 mio. kr. i 2019 og 19,7 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
5,3
506
95
2017
6,2
598
96
2018
6,0
585
97
2019
6,1
595
97
2020
6,1
593
96
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0320.png
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 2,1 mio. kr. i 2017,
1,7 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 1,4 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018,
1,9 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mia. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
30,1
2,8
95
2017
25,1
2,4
96
2018
24,5
2,4
97
2019
23,2
2,2
97
2020
23,4
2,3
96
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. ....................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modta-
gere af kontanthjælp m.fl. ...........................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-12,6
-9,8
-12,6
-12,6
2018
-18,2
-14,2
-18,2
-18,2
2019
-1,7
-1,4
-1,7
-1,7
2020
6,5
5,0
6,5
6,5
-9,8
-9,8
-14,2
-14,2
-1,4
-1,4
5,0
5,0
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 12,6 mio. kr. i
2017,18,2 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og opjusteret med i alt 6,5 mio. kr. i 2020.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015, er bevillingen opjusteret med 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. årligt i
2018-2020. Opjusteringen vedrører alene fritagelse for loftsreglerne for visse grupper af modta-
gere af særlig støtte.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen nedjusteret med 13,9 mio.
kr. i 2017, 19,4 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019 og opjusteret med 5,3 mio. kr. i 2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0321.png
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 9,8 mio. kr. i 2017,
14,2 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 og opjusteret med i alt 5,0 mio. kr. i 2020.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konser-
vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015, er bevillingen opjusteret med 1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i
2018-2020. Opjusteringen vedrører alene fritagelse for loftsreglerne for visse grupper af modta-
gere af særlig støtte.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 10,8 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i
2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og opjusteret med 4,1 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet (1.000)
Personer i alt......................................
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
II. Udgifter (mio. kr. 2017-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
III. Indtægter (mio. kr. 2017-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tu-
sinde kr. 2017-pl.) .............................
I.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
29,9
27,1
1,4
1,2
0,2
2018
29,9
27,1
1,4
1,2
0,2
2019
29,7
26,9
1,4
1,2
0,2
2020
29,7
26,9
1,4
1,2
0,2
- 440,1 442,4 440,6 440,6
- 398,5 400,6 399,0 399,0
- 20,7 20,8 20,7 20,7
- 17,4 17,5 17,4 17,4
-
3,5
3,5
3,5
3,5
- 344,4 346,3 344,8 344,8
- 318,8 320,5 319,2 319,2
- 14,5 14,6 14,5 14,5
- 10,4 10,5 10,4 10,4
-
0,7
0,7
0,7
0,7
-
15
15
15
15
17.35.22. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
16,5
2018
-0,8
2019
-23,4
2020
-46,2
3,3
3,3
4,0
4,0
4,5
4,5
4,7
4,7
-7,5
-7,5
-8,4
-8,4
-9,0
-9,0
-9,2
-9,2
-7,6
-7,6
-8,5
-8,5
-9,1
-9,1
-9,3
-9,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0322.png
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct.
refusion ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-31,5
-31,5
-30,7
-30,7
-30,1
-30,1
-29,9
-29,9
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,9
1,9
1,4
1,4
0,9
0,9
0,4
0,4
22,0
22,0
16,1
16,1
10,5
10,5
4,6
4,6
34,2
34,2
23,7
23,7
7,3
7,3
-9,0
-9,0
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017
opjusteret med 3,3 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. i 2020
som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
0,1
20,2
2018
0,2
23,7
2019
0,2
26,2
2020
0,2
27,1
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
153
153
153
153
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017
nedjusteret med 7,5 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018, 9,0 mio. kr. i 2019 og 9,2 mio. kr. i 2020
som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
0,6
95,9
153
2018
0,7
112,5
153
2019
0,8
124,2
153
2020
0,8
128,5
153
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0323.png
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017
nedjusteret med 7,6 mio. kr. i 2017, 8,5 mio. kr. i 2018, 9,1 mio. kr. i 2019 og 9,3 mio. kr. i 2020
som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
0,9
143,1
153
2018
1,1
167,7
153
2019
1,2
185,3
153
2020
1,3
191,6
153
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 31,5 mio.kr. i 2017,
307 mio. kr. i 2018, 30,1 mio. kr. i 2019 og 29,9 mio. kr. i 2020.
Som følge af Lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv
socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, al-
vorlig sygdom m.v.) er bevillingen reduceret med 5,9 mio. kr. i 2017.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 nedjusteret
med 31,5 mio. kr. i 2017, 30,7 mio. kr. i 2018, 30,1 mio. kr. i 2019 og 29,9 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
20,5
3.139
153
2018
24,2
3.715
153
2019
26,8
4.104
153
2020
27,7
4.245
153
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 1,7 mio. kr. i 2017, 1,6
mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet(1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
0
3,0
147
2018
0
2,9
147
2019
0
2,9
147
2020
0
2,7
147
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0324.png
35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 1,9 mio. kr. i 2017, 1,4
mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
0,2
28,7
147
2018
0,2
27,3
147
2019
0,2
27,3
147
2020
0,2
26,0
147
40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 22,0 mio. kr. i 2017, 16,1
mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
2,9
430
147
2018
2,8
410
147
2019
2,8
410
147
2020
2,7
390
147
45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 40,1 mio. kr. i 2017, 23,7
mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i 2019 og nedjusteret med 9,0 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) ..............
I.
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
12,2
1.787
147
2018
11,6
1.702
147
2019
11,6
1.702
147
2020
11,0
1.620
147
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0325.png
17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
51,7
0,8
2018
57,5
0,9
2019
64,1
1,0
2020
77,7
1,2
0,8
0,9
1,0
1,2
1,8
1,8
1,9
1,9
2,2
2,2
2,6
2,6
1,6
1,6
1,9
1,9
2,1
2,1
2,5
2,5
47,5
47,5
52,8
52,8
58,8
58,8
71,4
71,4
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2017, 0,9
mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
20
4
194
2017
20
3
184
2018
20
4
184
2019
20
4
184
2020
30
5
184
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2017, 1,9
mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
14
194
2017
0,1
15
184
2018
0,1
17
184
2019
0,1
19
184
2020
0,1
23
184
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0326.png
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2017, 1,9 mio. kr. i
2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
0,1
14
194
2017
0,1
19
184
2018
0,1
21
184
2019
0,1
23
184
2020
0,2
28
184
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 47,5 mio. kr. i 2017, 52,8
mio. kr. i 2018, 58,8 mio. kr. i 2019 og 71,4 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
3,0
589
194
2017
4,4
810
184
2018
4,9
899
184
2019
5,4
1.002
184
2020
6,6
1.216
184
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0327.png
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen øget med 10,6 mio. kr. i 2017 og med
21,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Baggrunden er, at der indføres mere fleksible muligheder
for afholdelse af barsel for selvstændige, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsdagpenge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
10,6
10,6
10,6
2018
21,2
21,2
21,2
2019
21,2
21,2
21,2
2020
21,2
21,2
21,2
10. Barselsdagpenge
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet (1.000)
Antal fuldtidspersoner .........
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. fuldtids-
person (1.000 kr.)................
I.
58,4
10.988
188
2012
55,3
2013
52,6
2014
53,1
2015
56,1
9.732
190
2016
53,9
2017
48,4
2018
49,7
2019
50,9
2020
53,2
9.987 10.002 10.205
181
190
190
9.953 10.269 10.532 10.795 11.278
185
212
212
212
212
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen delt på § 17.37.11.10. Dagpenge ved
pasning af syge børn og § 17.37.11.20 dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion,
idet statens refusion af dagpenge ved orlov til pasning af alvorligt syge børn ændres til 100 pct.
fra og med april 2017 og fremefter, jf. ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på
det private arbejdsmarked (digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mu-
lighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov m.v.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge ved pasning af syge børn ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refu-
sion ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
17.37.11. Orlov til pasning af syge børn
(Lovbunden)
F
17,0
-17,0
-17,0
2018
22,7
-22,7
-22,7
2019
22,7
-22,7
-22,7
2020
23,1
-23,1
-23,1
34,0
34,0
45,4
45,4
45,4
45,4
46,2
46,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
10. Dagpenge ved pasning af syge børn
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 17,0 mio. kr. i 2017,
22,7 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019 og med 23,1 mio. kr. i 2020. Baggrunden er, at staten
indtil 31. marts 2017 afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af
dagpenge, jf. Lov om Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012, § 42, stk. 2, i bar-
selsloven.
20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er der budgetteret med udgifter på 34,0 mio. kr. i 2017,
45,4 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019 og 46,2 mio. kr. i 2020. Baggrunden er, at staten som
følge af ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (digi-
talisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afhol-
delse af fædreorlov m.v.) fra og med 1. april 2017 afholder 100 pct. af udgifterne til dagpenge
ved pasning af syge børn
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0329.png
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.11. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
34,3
-4,1
-4,1
30,4
30,4
42,4
42,4
-34,4
-34,4
2018
26,4
-4,5
-4,5
30,2
30,2
42,9
42,9
-42,2
-42,2
2019
25,8
-5,0
-5,0
29,8
29,8
43,3
43,3
-42,3
-42,3
2020
24,8
-4,9
-4,9
28,7
28,7
42,1
42,1
-41,1
-41,1
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 4,1 mio. kr. i 2017, 4,5
mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 4,9 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
9,0
1.637
182
2018
9,1
1.658
182
2019
9,2
1.682
182
2020
9,0
1.638
182
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 30,4 mio. kr. i 2017,
30,2 mio. kr. i 2018, 29,8 mio. kr. i 2019 og 28,7 mio. kr. i 2020.
Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 29,8 mio. kr. i 2017, 29,6 mio. kr. i 2018,
29,5 mio. kr. i 2019 og 28,7 mio. kr. i 2020.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 0,6 mio.kr. i hvert
af årene 2017 og 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0330.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
25,5
4.645
182
2018
25,8
4.703
182
2019
26,2
4.771
182
2020
25,5
4.645
182
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 42,4 mio. kr. i 2017, 42,9
mio. kr. i 2018, 43,3 mio. kr. i 2019 og 42,1 mio. kr. i 2020 som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
13,4
2.445
182
2018
13,6
2.476
182
2019
13,8
2.511
182
2020
13,4
2.445
182
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med i alt 34,4 mio. kr. i 2017,
42,2 mio.kr. i 2018, 42,3 mio. kr. i 2019 og 41,1 mio. kr. i 2020.
Som følge af lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv
socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, al-
vorlig sygdom m.v.) er bevillingen opjusteret med 7,7 mio. kr. i 2017.
Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 42,1 mio. kr. i 2017, 42,2 mio. kr. i
2018, 42,3 mio. kr. i 2019 og 41,1 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes af nedenstående:
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
21,4
3.886
182
2018
21,4
3.896
182
2019
21,7
3.952
182
2020
21,1
3.848
182
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0331.png
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
De eksisterende særlige bevillingsbestemmelser slettes og erstattes med nedenstående.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæfti-
gelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring.
Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for
udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 15.11.25. Administration af satspuljen
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administra-
tionsudgifter for satspuljeprojekter.
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
3,9
3,9
-
3,9
BO1
2018
2,4
2,4
-
2,4
BO2
2019
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO3
2020
-0,2
-0,2
-
-0,2
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med nedenstående.
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3
4.
Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner ..............................
Borger og virksomhedsservice .........
Implementering og tilsyn ..................
Politikforberedende arbejde ..............
Viden og formidling .........................
R
2014
220,5
74,0
10,4
48,6
53,5
34,0
R
2015
420,4
101,2
107,8
109,5
58,0
43,9
B
2016
337,6
104,6
47,5
90,3
49,1
46,1
F
2017
345,8
90,8
49,7
125,5
34,1
45,7
BO1
2018
335,1
88,7
48,6
121,5
33,3
43,0
BO2
2019
316,8
87,0
47,6
109,8
32,7
39,7
BO3
2020
306,7
85,3
46,7
105,8
32,0
36,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0332.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
4
2,0
2,0
BO1
2018
4
2,4
2,4
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 4,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio.
kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. i 2017
og 2,4 mio. kr. i 2018. Bevillingen skal gå til initiativer vedrørende styrket overvågning af ar-
bejdsmarkedet, erfaringsopsamling fra opkvalificeringsforløb for CNC- og svejseområdet og
modernisering af rådighedstilsynet. Dette er sket som led i Aftale mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser af august 2016 er
Som følge af lov nr. 628 af juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og for-
skellige andre love reduceres bevillingen med 0,6 mio. kr. i 2017 og frem.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet bevillingen med 8,1 mio. kr. i
2017 og 1,8 mio. kr. i 2018 og frem til udsendelse af orienteringsbreve til kommende folkepen-
sionister, jf. udtalelse fra Ombudsmanden i marts 2016.
Som følge af lov nr. 628 af juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og for-
skellige andre love øges bevillingen med 0,6 mio. kr. i 2017 og frem.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbetaling Danmark ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
17.41.10. Udbetaling Danmark
(Reservationsbev.)
F
8,7
8,7
8,7
2018
2,4
2,4
2,4
2019
2,4
2,4
2,4
2020
2,4
2,4
2,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0333.png
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er der på kontoen indarbejdet et ændrede ledighedsskøn
som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2016. Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes
ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til 109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 i 2018,
og kontoen er på den baggrund opjusteret med 2,7 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløs-
hedspenge indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 0,1 mio. kr. i
2017 og 0,2 mio. kr. årligt i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2017, 5,6 mio.
kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. årligt i 2019-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 nedjusteret med 44,5 mio. kr. i
2017, 36,7 mio. kr. i 2018, 30,1 mio. kr. i 2019 og 28,3 mio. kr. i 2020.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodta-
gere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-36,9
2018
-29,9
2019
-27,0
2020
-25,2
-36,9
-36,9
-29,9
-29,9
-27,0
-27,0
-25,2
-25,2
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf: dagpengemodtagere i
tilbud ....................................
Kontanthjælpsmodtagere .....
Uddannelseshjælpsmodtagere
Integrationsydelsesmodtagere
Seks ugers jobrettet uddan-
nelse .....................................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- 25.637 22.568 17.950 20.625 19.975 19.075 19.225
-
-
-
-
-
-
-
5.994
8.335
9.600
-
1.708
1.385
-
4.244
7.826
9.466
-
1.032
1.448
-
3.550
5.275
6.600
425
2.100
1.250
3.320
3.650
6.350
7.925
700
2.000
1.345
3.696
3.425 2.925
6.150 5.825
7.700 7.425
750
975
1.975
1.306
3.599
1.925
1.243
3.461
3.000
5.825
7.450
1.000
1.925
1.249
3.484
II.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0334.png
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jo-
bafklaringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb ......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb ..................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb ...............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
9,6
-12,1
-12,1
-6,8
-6,8
26,6
26,6
1,9
2018
5,2
-12,1
-12,1
-6,8
-6,8
22,9
22,9
1,2
2019
4,4
-12,2
-12,2
-6,8
-6,8
22,9
22,9
0,5
2020
0,1
-12,2
-12,2
-6,8
-6,8
19,4
19,4
-0,3
-0,3
1,9
1,2
0,5
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 nedjusteret med 12,1 mio. kr. i
hvert af årene 2017-2018 og med 12,2 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering og FØP*
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
2013
0,2
0
0,2
3
-
50
2014
0,5
0,0
0,3
27
-
139
2015
1,7
0,0
1,2
106
-
126
2016
9,5
0,5
9
-
511
54
2017
-
-
-
-
417
130
2018
-
-
-
-
488,8
130
2019
-
-
-
-
540,0
130
2020
-
-
-
-
558,4
130
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 nedjusteret med 6,8 mio. kr. i hvert
af årene 2017-2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
II.
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
15
-
2015
60,7
-
2016
-
126
2017
-
234
2018
-
274
2019
-
303
2020
-
313
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0335.png
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 opjusteret med 26,6 mio. kr. i
2017, 22,9 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019 og 19,4 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet(1.000)
Antal helårspersoner .........
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
5
-
-
2015
-
-
-
47,7
-
63
2016
-
-
-
-
218
63
2017
-
-
-
-
144
70
2018
-
-
-
-
147
70
2019
-
-
-
-
147
70
2020
-
-
-
-
140
70
50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 opjusteret med 1,9 mio. kr. i 2017,
1,2 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
II.
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
1
-
2015
10
-
2016
-
31
2017
-
32
2018
-
30
2019
-
30
2020
-
29
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 nedjusteret med 30,3 mio. kr. i
2017, 29,5 mio. kr. i 2018, 27,6 mio. kr. i 2019 og 25,0 mio. kr. i 2020.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af
sygedagpenge og ledighedsydelse
(Lovbunden)
F
-30,3
2018
-29,5
2019
-27,6
2020
-25,0
-30,3
-30,3
-29,5
-29,5
-27,6
-27,6
-25,0
-25,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0336.png
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf modtagere af:
revalidender .........................
sygedagpenge ......................
ledighedsydelse....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
2014
9.707
5.717
2.865
1.125
580
-
2015
8.233
4.938
2.392
903
554
-
2016
7.300
4.200
2.125
975
449
1.054
2017
6.700
3.700
2.150
850
436
1.024
2018
6.425
3.425
2.175
825
428
1.005
2019
6.175
3.150
2.200
825
422
990
2020
5.925
2.950
2.150
825
411
964
II.
17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til uddannelsesløft ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-21,6
-21,6
-21,6
2018
-22,3
-22,3
-22,3
2019
-16,7
-16,7
-16,7
2020
-2,6
-2,6
-2,6
20. Pulje til uddannelsesløft
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 21,6 mio. kr. i 2017, 22,3
mio. kr. i 2018, 16,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020.
17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter ...................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-4,1
-4,1
-4,1
2018
-2,6
-2,6
-2,6
2019
-
-
2020
-
-
-
-
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 4,1 mio. kr. i 2017 og 2,6
mio. kr. i 2018.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0337.png
17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer .................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-12,7
-12,7
-12,7
2018
-13,5
-13,5
-13,5
2019
-11,9
-11,9
-11,9
2020
-13,2
-13,2
-13,2
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 12,7 mio. kr. i 2017, 13,5
mio. kr. i 2018, 11,9 mio. kr. i 2019 og 13,2 mio. kr. i 2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er
der afsat bevillinger til opkvalificering inden for mangelområder samt udvikling af jobrettede
kurser på IT-området.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til
administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3
anvendes til løn.
17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115)
(Reservations-
bev.)
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder ..................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området ..........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
14,9
13,9
2,3
11,6
1,0
1,0
2018
12,9
11,9
0,3
11,6
1,0
1,0
2019
11,9
11,9
0,6
11,3
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0338.png
10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er
der som et forsøg afsat en pulje på 11,9 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til at udvide
mulighederne for opkvalificering af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere inden
for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Puljen er et supplement til den eksisterende
ordning med opkvalificeringsjob.
Formålet med puljen er at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stil-
lingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområder på de regionale arbejdsmar-
kedsbalancer.
Puljen udmeldes til jobcentrene på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte
dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Alle kommuner får udmeldt et mini-
mumsbeløb på 100.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb. Jobcentrene har
mulighed for at få 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om vejledning og op-
kvalificering. Der vil i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet blive indsat fornøden
hjemmel til fravigelse af bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunerne skal
løbende følge op på, om ledige, der får bevilliget et opkvalificerende tilbud inden for puljen, ef-
terfølgende bliver ansat. Der foretages en evaluering ved forsøgsordningens udløb, og udgifterne
hertil afholdes inden for puljen. Evalueringen drøftes efterfølgende med arbejdsmarkedets parter.
Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en kampagne, som målrettes virksomheder
med rekrutteringsudfordringer samt relevante ledige.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber
foretage genudmelding af eventuelt mindreforbrug.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og de nærmere retnings-
linjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrut-
terings hjemmeside www.star.dk.
20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er
der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til afdækning af behovet for og
udvikling af jobrettede kurser på IT-området, som kan give ledige, både nyuddannede og erfarne,
IT-uddannede relevante kompetencer, f.eks. i form af konkrete IT-sprog, og/eller værktøjer.
Relevante aktører, f.eks. organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl., kan ansøge om midler
fra puljen.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsens for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0339.png
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæf-
tigede voksenlærlinge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesaftaler ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
31,8
31,8
31,8
2018
33,2
33,2
33,2
2019
33,2
33,2
33,2
2020
33,2
33,2
33,2
10. Uddannelsesaftaler
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2017 og 4,2
mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen for 2017 opjusteret med 30,0 mio. kr. i 2017
og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
Forsikrede og ikke-forsikrede
Heraf ledige .........................
Heraf beskæftigede..............
Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
II.
5.795
2.130
3.665
197
5.639
2.176
3.462
185
5.835
2.558
3.277
195
6.909 6.966
3.259 3.286
3.650 3. 679
240
265
7.030
4.843
2.187
266
6.986
4.813
2.173
264
6.796
4.707
2.089
257
6.801
4.320
2.480
257
6.812
4.327
2.484
257
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 indarbejdet på
kontoen. På kontoen er der afsat bevilling til initiativer, der skal hjælpe borgere, der har været
længerevarende i kontanthjælpssystemet i job eller uddannelse.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse
(Reser-
vationsbev.)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0340.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere
mv. på langvarig offentlig forsøgelse - flere skal med .............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
101,0
2018
101,0
2019
60,5
2020
-
101,0
1,0
100,0
101,0
2,0
99,0
60,5
2,5
58,0
-
-
-
10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsø-
gelse - flere skal med
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 indar-
bejdet på kontoen. På kontoen er der afsat 101,0 mio. kr. i 2017, 101,0 mio. kr. i 2018 og 60,5
mio. kr. i 2019 til at hjælpe langvarige modtagere af kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp og in-
tegrationsydelse i job og uddannelse gennem afklaring og helhedsorienteret hjælp.
Indsatsen består i en hurtig afklaring af borgerens videre forløb. Er borgeren i målgruppen
for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., skal sagen forberedes til rehabiliteringsteamet.
Hvis borgeren er i målgruppen for et revalideringsforløb, kan borgeren visiteres dertil. For de
øvrige borgere, som kommunen vurderer ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, før-
tidspension eller et revalideringsforløb mv., skal der igangsættes en individuel og helhedsorien-
teret indsats med fokus på at bringe den enkelte borger ud på det ordinære arbejdsmarked i form
af ordinære timer eller virksomhedspraktik. Der kan igangsættes relevante tværgående social-
og/eller sundhedsfaglige indsatser, hvis borgeren har sociale- og/eller sundhedsmæssige udfor-
dringer, der udgør en barriere for job.
Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informationsvirksom-
hed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retnings-
linjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
rings hjemmeside www.star.dk.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Forventet antal kommuner ..
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
2017
98
101
2018
98
101
2019
98
60,5
2020
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0341.png
17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-4,5
-4,5
-4,5
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte
I forbindelse med ændringsforslagene er lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge,
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesinds-
atsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedag-
penge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund
nedjusteret med 4,5 mio. kr. i 2017.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Antal projekter ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
5
15
2016
5
15
2017
4
11
2018
5
15
2019
5
15
2020
5
15
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
55. Indsats for flere trainee-forløb ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
12,3
12,3
12,3
2018
12,2
12,2
12,2
2019
-
-
-
2020
-
-
-
55. Indsats for flere trainee-forløb
I forbindelse med ændringsforslagene er
Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet. På finansloven for 2017 afsat samlet 24,5 mio. kr. til en forlængelse af trainee-ind-
satsen i 2017-2018. Bevillingen fordeles med 10,0 mio. kr. til hver af AC og FTF's områder samt
4,5 mio. kr. til LO's område. Forlængelsen betyder, at AC og FTF hver især får finansiering til
at oprette 1.000 trainee-forløb inden for deres respektive målgrupper, mens LO får finansiering
til at oprette 450 trainee-forløb på deres område inden for projektperioden.
Beskæftigelsesministeriet gennemfører en evaluering med henblik på at vurdere effekten af
trainee-indsatsen ved afslutningen af den forlængede projektperiode i 2018. Evalueringen drøftes
efterfølgende med arbejdsmarkedets parter. Evalueringen finansieres fra puljen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0342.png
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. It-understøtning, udvikling ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2018
0,7
0,7
-
0,7
BO2
2019
0,7
0,7
-
0,7
BO3
2020
0,7
0,7
-
0,7
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2014
R
2015
197,2
197,2
B
2016
170,8
170,8
F
2017
162,3
162,3
BO1
2018
167,2
167,2
BO2
2019
164,0
164,0
BO3
2020
160,6
160,6
Udgift i alt ...............................................
167,7
1. It-understøtning og applikationsved-
ligehold .............................................. 167,7
10. It-understøtning, udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio.
kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020.
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-6,8
2018
-7,0
2019
-
2020
-
-6,8
-6,8
-7,0
-7,0
-
-
-
-
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016
indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 6,8 mio. kr. i 2017 og 7,0
mio. kr. i 2018.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0343.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner............
II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
0,0
10
-
2012
0,1
54
-
2013
1,0
343
-
2014
1,2
441
-
2015
0,6
141
-
2016
0,6
-
224
2017
0,6
-
213
2018
0,6
-
213
2019
0,6
-
224
2020
0,6
-
224
17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Håndholdt indsats i ressourceforløb ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
8,0
8,0
0,2
7,8
2018
8,0
8,0
0,2
7,8
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
30. Håndholdt indsats i ressourceforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 indar-
bejdet på kontoen. Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til et pilotprojekt med nedbringelse
af sagsbehandlingstid for borgere, som er eller kan være i målgruppen for ressourceforløb.
Puljen har til formål at skabe mere viden om, hvordan kommunerne kan tilrettelægge ef-
fektive forløb for borgerne i ressourceforløb. I projektet afprøves det, om en reduktion i sags-
mængden hos den koordinerende sagsbehandler og de tilknyttede virksomhedskonsulenter gen-
nem kortere sagsbehandlingstid kan skabe resultater i forhold til mere effektivt at hjælpe borgeren
tættere på arbejdsmarkedet.
Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere ret-
ningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
krutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0344.png
17.47. Løntilskud
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20
pct. refusion ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-8,5
2018
-10,3
2019
-12,0
2020
-12,0
-1,8
-1,8
-2,0
-2,0
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
3,3
3,3
2,4
2,4
1,3
1,3
1,4
1,4
-10,0
-10,0
-10,7
-10,7
-11,1
-11,1
-11,2
-11,2
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 2,1 mio. kr. i 2017 og
2,2 mio. kr. årligt i 2018-2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er
bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,2
mio. kr. i 2018.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
0,3
0,2
0,2
59
2017
0,2
0,1
0,1
31
2018
0,2
0,1
0,1
30
2019
0,2
0,1
0,1
28
2020
0,2
0,1
0,1
29
II.
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 2,1 mio. kr. i 2017, 1,8
mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er
bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,7
mio. kr. i 2018.
Som følge af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedspenge er bevillingen på
ændringsforslag til finanslov for 2017 nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0345.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
1,1
0,5
0,3
176
2017
1,2
0,5
0,7
206
2018
1,2
0,5
0,7
201
2019
1,1
0,5
0,7
190
2020
1,2
0,5
0,7
193
II.
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 11,4 mio. kr. i 2017,
11,2 mio. kr. i 2018, 10,9 mio. kr. i 2019 og 11,0 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 i 2018. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er
bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2017 og 0,7
mio. kr. i 2018.
Som følge af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedspenge er bevillingen på
ændringsforslag til finanslov for 2017 nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt
i 2018-2020.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet, helårspersoner
(1.000), i alt
Hos offentlige arbejdsgivere
Hos private arbejdsgivere ...
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
2,0
1,1
0,9
339
2017
1,7
0,7
1,0
277
2018
1,6
0,7
0,9
270
2019
1,5
0,6
0,9
255
2020
1,6
0,6
0,9
259
II.
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere
m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-6,3
2018
-6,0
2019
-6,3
2020
-6,3
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0346.png
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion ..............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-5,6
-5,6
-5,4
-5,4
-5,6
-5,6
-5,7
-5,7
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 80 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt i
2017-2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
2
2017
2
0,4
2018
3
0,4
2019
2
0,4
2020
2
0,3
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 40 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2017 og
0,5 mio. kr. årligt i 2018-2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 0,1 mio.
kr. i 2017.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,1
17
2017
0,1
13
2018
0,1
13
2019
0,1
12
2020
0,1
12
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 30 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2017 og
0,3 mio. kr. årligt i 2018-2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 0,2 mio.
kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0347.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
37
2017
0,3
41
2018
0,2
38
2019
0,2
38
2020
0,2
37
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 20 pct.
refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 6,5 mio. kr. i 2017, 5,8
mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2016 til
109.300 fuldtidspersoner i 2017 og 106.800 fuldtidspersoner i 2018. Som følge af det ændrede
ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2017 opjusteret med 0,9 mio.
kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
2,0
343
2017
1,9
310
2018
1,8
281
2019
1,7
271
2020
1,6
264
17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
3,3
0,1
2018
3,2
0,1
2019
2,8
0,1
2020
2,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
3,2
3,2
3,2
3,2
2,7
2,7
2,5
2,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0348.png
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af
årene 2017-2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
0,1
2017
0
0,3
2018
0
0,3
2019
0
0,3
2020
0
0,3
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2017 og
2018, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0
1
2017
0
1
2018
0
1
2019
0
1
2020
0
1
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret opjusteret med 0,1 mio. kr.
i 2017, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
10
1
2017
10
2
2018
10
1
2019
10
1
2020
10
1
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret opjusteret med 3,2 mio. kr.
i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0349.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .....................
Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
-
-
2016
0,2
35
2017
0,2
46
2018
0,2
43
2019
0,1
39
2020
0,1
36
Fastholdelse
17.51. Fællesudgifter
17.51.11. Cabi (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016 er der aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi, og hjælp til veteraner
uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats .....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til
det rummelige arbejdsmarked ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
11,4
8,4
8,4
2018
10,4
8,4
8,4
2019
8,4
6,4
6,4
2020
8,4
6,4
6,4
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 8,4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 6,4
mio. kr. årligt i 2019-2020 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi jf. ud-
møntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelser
til § 07.13.01.10. Statens Administration.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat i alt 9 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i
2017 og 2 mio. kr. årligt i 2018-2020 til en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast til-
knytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne jf. udmøntningen af Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016.
Som led i indsatsen skal Cabi, med inddragelse af relevante veteranforeninger, udvikle og
gennemføre opsøgende formidling og informationsvirksomhed for veteraner og virksomheder
herunder understøtte veteraner i at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i millitæret, til
civile kompetencer i form af eksempelvis et godt CV.
Som en del af ovenstående initiativ, er der afsat midler til et initiativ, der skal udvide virk-
somhedernes mulighed for at rekruttere borgere, der kun kan arbejde få timer ugentligt via et
mere tilgængeligt matchredskab. Cabi skal, med afsæt i eksisterende løsninger, bidrage til, at der
udvikles en portal, så virksomheder nemt kan søge efter borgere, der kan arbejde få timer
ugentligt.
Den nærmere tilrettelæggelse af portalen fastlægges i samarbejde mellem Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering og Cabi.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være veterancentre, jobcentre, kommuner, socialøkonomiske
virksomheder m.fl.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, it-understøttelse, evaluering og
lignende.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0351.png
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Personlig assistance til personer med handicap i er-
hverv ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
31,0
2018
31,0
2019
31,0
2020
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 31 mio. kr. årligt i hvert af
årene 2017-2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner............
II Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
5,7
214
-
2012
5,4
210
-
2013
5,5
225
-
2014
5,5
237
-
2015
6,7
244
-
2016
6,5
-
475
2017
7,1
-
526
2018
7,1
-
526
2019
7,1
-
526
2020
7,1
-
526
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
På kontoen optages renteindtægter oppebåret med hjemmel i Skatteministeriets Lov nr. 1333
af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Inddrivelsesrenter .........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark
F
42,0
42,0
42,0
2018
42,0
42,0
42,0
2019
42,0
42,0
42,0
2020
42,0
42,0
42,0
10. Inddrivelsesrenter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.
Udbetaling Danmark modtager løbende renteindtægter fra Skatteministeriet, når der er over-
sendt krav til inddrivelse hos SKAT. Hovedparten af indtægterne skyldes borgeres gæld som følge
af forskudsvis udlagte børnebidrag, jf. § 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.,
renteindtægterne skønnes at udgøre 42,0 mio. kr. årligt.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0352.png
17.56. Fleksjob
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-
perioder ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-60,1
-41,3
-41,3
-8,2
-8,2
-8,0
-8,0
-2,6
-2,6
2018
-54,7
-37,6
-37,6
-7,5
-7,5
-7,3
-7,3
-2,3
-2,3
2019
-49,7
-34,1
-34,1
-6,8
-6,8
-6,6
-6,6
-2,2
-2,2
2020
-44,9
-29,6
-29,6
-6,7
-6,7
-6,4
-6,4
-2,2
-2,2
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 41,3 mio. kr. i 2017, 37,6
mio. kr. i 2018, 34,1 mio. kr. i 2019 og 29,6 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000).......
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
8,2
345
-
2012
7,4
385
-
2013
6,3
346
-
2014
6,2
326
-
2015
6,4
355
-
2016
5,1
-
994
2017
4,0
-
739
2018
3,7
-
675
2019
3,3
-
612
2020
2,8
-
531
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 8,2 mio. kr. i 2017, 7,5
mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019 og 6,7 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000).......
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
1,6
254
-
2012
1,7
166
-
2013
1,4
150
-
2014
1,2
117
-
2015
1,1
79
-
2016
0,6
-
119
2017
0,5
-
88
2018
0,4
-
80
2019
0,4
-
73
2020
0,4
-
72
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0353.png
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 8,0 mio. kr. i 2017, 7,3
mio. kr. i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019 og 6,4 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000).......
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
1,5
53
-
2012
1,6
90
-
2013
1,8
98
-
2014
1,5
78
-
2015
1,5
77
-
2016
1,0
-
195
2017
0,8
-
144
2018
0,7
-
131
2019
0,6
-
119
2020
0,6
-
115
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 2,6 mio. kr. i 2017, 2,3
mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Aktivitet
Helårspersoner (1.000) ........
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Offentlige udgifter (mio.kr.)
0,4
21
-
2012
0,4
33
-
2013
0,4
22
-
2014
0,5
26
-
2015
0,5
27
-
2016
0,3
-
64
2017
0,3
-
47
2018
0,2
-
43
2019
0,2
-
39
2020
0,2
-
41
17.56.11. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-59,1
-59,1
-59,1
2018
-51,5
-51,5
-51,5
2019
-51,5
-51,5
-51,5
2020
-57,0
-57,0
-57,0
10. Fleksydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret 59,1 mio. kr. i 2017, 51,5 mio.
kr. i 2018, 51,5 mio. kr. i 2019 og 57,0 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 185.665 kr. i 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0354.png
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
II.
Behovsdækning
Helårspersoner (1.000) ........
Ressourceforbrug (2017-pl)
Statens udgifter (mia. kr.) ..
Offentlige udgifter (mia. kr.)
6,8
1,2
-
2012
7,2
1,3
-
2013
7,5
1,3
-
2014
7,2
1,2
-
2015
5,6
1,1
-
2016
6,0
-
1,0
2017
4,2
-
0,8
2018
3,6
-
0,7
2019
3,6
-
0,7
2020
3,8
0,7
17.59. Særlige forebyggende indsatser
17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder ........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
3,0
3,0
3,0
2018
2,0
2,0
2,0
2019
-
-
2020
-
-
-
-
20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 3,0 mio. kr. 2017 og 2,0
mio. kr. i 2018 til en evaluering af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Evalueringen har til formål at øge viden om hvordan socialøkonomiske virksomheder kan
være med til at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet. Evalueringen skal indeholde både
kvantitative og kvalitative data, og socialøkonomiske virksomheder vil blive involveret.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, socialøkonomiske virksomheder
m.fl.
Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer som er med til at bidrage med viden omkring
socialøkonomiske virksomheders mulighed for at løfte beskæftigelsesindsatsen for udsatte bor-
gere.
Der kan, af bevillingen, afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til
afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0355.png
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
De eksisterende særlige bevillingsbestemmelser slettet og erstattes med nedenstående.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Initiativer for personer med handicap ......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med
handicap .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
80. Udbredelse af viden om innovative og effektive meto-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
90. Forebyggelsespakker om vold .....................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
38,8
17,1
0,5
8,3
8,3
2018
24,9
7,2
0,2
3,5
3,5
2019
16,8
7,1
0,2
3,5
3,4
2020
17,0
7,3
0,2
3,5
3,6
9,7
0,5
9,2
9,7
0,5
9,2
9,7
0,5
9,2
9,7
0,5
9,2
7,0
0,2
6,8
5,0
0,4
4,6
3,0
0,2
2,8
5,0
0,5
4,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Initiativer for personer med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 17,1 mio. kr. i 2017, 7,2
mio. kr. i 2018, 7,1 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0356.png
70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 9,7 mio. kr. årligt i 2017-
2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på job-match i forhold til ordinær
beskæftigelse for ledige personer med handicap med udgangspunkt i en systematisk screening,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016.
Der kan af puljen ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder
til aflønning af f.eks. virksomhedskonsulenter med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for
personer med handicap. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til at modtage
støtte, at kommunen inddrager relevante handicaporganisationer eller -foreninger i projektud-
møntningen f.eks. med henblik på at underbygge med viden om målgruppen og facilitering af
netværk.
Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, her-
under til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, it-understøtning, dataind-
samling, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 7,0 mio. kr. i 2017 og 3,0
mio. kr. i 2018 til en pulje til udbredelse af viden om effektive metoder til at få udsatte borgere
tættere på arbejdsmarkedet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017.
Puljen giver mulighed for at udbrede og videreføre de gode erfaringer fra innovative og
virksomme projekter. Der kan f.eks. være tale om udbredelse af virksomme projekter, der er ba-
seret på Empowerment-tankegangen, inddragelse af boligforeninger og jobgarantier.
Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.
Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informa-
tionsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retnings-
linjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
rings hjemmeside www.star.dk.
90. Forebyggelsespakker om vold
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 5,0 mio. kr. i hvert af årene
2017 og 2018 til gennemførelse af forløb med voldsforebyggelsespakker, der skal underbygge
forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler på arbejdspladserne, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016.
Puljen giver mulighed for, at arbejdspladser kan søge midler til at gennemføre forløb af va-
rierende varighed med henblik på at forebygge vold og forbedre arbejdsmiljøet.
Tilskudsmodtagere kan være arbejdspladser indenfor brancherne døgn- og hjemmepleje, ho-
spitaler, lærere, fængsler og politi, hvor der er risiko for, at de ansatte udsættes for vold. Herud-
over kan der afsættes midler til gennemførelse af en evaluering af arbejdspladsernes erfaring med
voldspakkerne.
Af puljen kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder teknisk syste-
munderstøttelse, informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0357.png
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
17.61. Børnetilskud
17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler ..................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperio-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-11,2
-6,3
-6,3
2018
-9,9
-6,3
-6,3
2019
-8,6
-6,3
-6,3
2020
-7,3
-6,3
-6,3
-4,9
-4,9
-3,6
-3,6
-2,3
-2,3
-1,0
-1,0
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 6,3 mio. kr. i hvert af årene
2017-2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
II.
III.
IV.
Behovsdækning
Beregnet antal tilskud (1.000)
Takst (årlig)
Ydelsens størrelse
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter (2017-pl)
9,3
2012
9
2013
9,1
2014
8,9
2015
8,5
2016 2017
8,8
8,2
2018
8,2
-
75
2019
8,2
-
75
2020
8,2
-
75
8.176 8.412 8.548 8.700 8.832 8.956 9.136
85
83
83
81
78
81
75
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,9 mio. kr. i 2017, 3,6
mio. kr. i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter (2017-pl)
-
2012
-
2013
-
2014
2
2015
5
2016
20
2017
7
2018
9
2019
10
2020
11
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0358.png
17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-152,9
-152,9
-152,9
2018
57,2
57,2
57,2
2019
57,2
57,2
57,2
2020
-
-
-
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
I forbindelse med ændringsforslag er kontoen nedjusteret med 152,9 mio. kr. i 2017 og
opjusteret med 57,2 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
III. Takst (årlig)
Bidragets størrelse
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2017-pl)
Samlet offentlig udgift
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
765
2019
-
765
2020
-
765
14.316 14.736 14.964 15.240 15.468 15.684 15.996
528
684
568
608
706
663
765
17.62. Individuel boligstøtte
17.62.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligsikring ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
4,5
4,5
2018
4,5
4,5
2019
4,0
4,0
2020
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,0
10. Boligsikring
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 4,5 mio. kr. årligt i 2017-
2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2018-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og det Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig
at arbejde - Jobreform fase I af november 2015. Opjusteringen vedrører alene fritagelse for
loftsreglerne for visse grupper af boligstøttemodtagere.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0359.png
Aktivitetsoversigt
2011
II.
IV.
V.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande ............................
Ressourcer (mio. kr., 2017- pl)
Offentlige udgifter. ........................
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (2017-pl)
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
238,5 250,1 260,1 266,9 279,1 276,0 287,0 287,0 287,0 287,0
3.638 3.643 4.792 4.523 4.720 4.711 4.504 4.526 4.538 4.538
1.819 1.822 2.396 2.262 2.360 2.355 2.252 2.263 2.269 2.269
15,3
14,6
18,4
16,9
16,9
17,1
15,7
15,8
15,8
15,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0360.png
17.64. Sociale Pensioner
17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pensionister i udlandet .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
100,7
100,7
100,7
2018
100,0
100,0
100,0
2019
99,3
99,3
99,3
2020
98,6
98,6
98,6
20. Pensionister i udlandet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 100,7 mio. kr. i 2017, 100,0
mio. kr. i 2018, 99,3 mio. kr. i 2019 og 98,6 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011 2012
I. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000) pl ....
II. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.
Udgifter i kalenderåret, 2017-pl .......
37,6
1,5
1,7
40,0
1,7
1,8
2013
42,1
1,8
1,9
2014
43,5
1,8
1,9
2015
45,4
1,9
2,0
2016
47,1
2,0
2,0
2017
51,6
2,2
2,2
2018
53,3
2,3
2,3
2019
55,0
2,4
2,4
2020
56,7
2,4
2,4
17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-108,6
-108,6
-108,6
2018
-102,0
-102,0
-102,0
2019
-97,8
-97,8
-97,8
2020
-94,1
-94,1
-94,1
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 108,6 mio. kr. i 2017, 102,0
mio. kr. i 2018, 97,8 mio. kr. i 2019 og 94,1 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ...................................
Antal tilkendelser ..............................
II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter, løbende pl .........
Offentlige udgifter, 2017-pl ..............
Statens udgifter, 2017-pl ...................
I.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
97,2
0,0
114,8 124,4 129,2 129,4 133,3 119,5 112,1 105,2 101,0
16,0 14,6
5,7
6,0
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
198,1 216,8 220,1 236,6 239,9 225,8 213,9 200,8 192,8 185,4
219,8 233,8 233,6 246,7 246,4 229,4 213,9 200,8 192,8 185,4
76,9 81,8 81,9 86,8 85,8 80,8 75,4 70,8 67,9 65,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0361.png
III. Offentlige udgifter pr. helårsperson
(2017-pl, 1000 kr.) ............................
191,5 187,9 180,8 190,6 191,0 192,0 190,8 190,8 190,8 190,8
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126)
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Førtidspension ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension ..........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-1.240,0
-991,7
-1.240,0
-1.240,0
-991,7
-991,7
2018
-1.571,7
-1.257,1
-1.571,7
-1.571,7
-1.257,1
-1.257,1
2019
-1.688,4
-1.350,3
-1.688,4
-1.688,4
-1.350,3
-1.350,3
2020
-1.685,3
-1.347,9
-1.685,3
-1.685,3
-1.347,9
-1.347,9
10. Førtidspension
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1.240,0 mio. kr. i 2017,
1.571,7 mio. kr. i 2018, 1.688,4 mio. kr. i 2019 og 1.685,3 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
20. Kommunal medfinansiering af førtidspension
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 991,7 mio. kr. i 2017,
1.257,1 mio. kr. i 2018, 1.350,3 mio. kr. i 2019 og 1.347,9 mio. kr. i 2020, som følge af nyt skøn.
Den eksisterende aktivitetsoversigt slettes og erstattes med nedenstående.
Ændret aktivitetsoversigt
2011
I.
Aktivitet (1.000)
Førtidspensionister i alt.....................
Antal tilkendelser
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
II. Udgifter (mia. kr. 2017-pl.)
Offentlige udgifter i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
III. Indtægter (mia. kr. 2017-pl.)
Kommunal medfinansiering i alt
Heraf 80 pct. Medfinansiering..........
Heraf 70 pct. Medfinansiering..........
Heraf 60 pct. Medfinansiering..........
Heraf 20 pct. Medfinansiering..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
15,7
8,7
14,1
1,0
0,6
0,1
3,0
2,7
0,2
0,1
0,0
2,4
2,2
0,1
0,1
0,0
2017
17,6
9,4
16,1
0,8
0,5
0,1
3,4
3,1
0,2
0,1
0,0
2,6
2,5
0,1
0,1
0,0
2018
26,8
10,8
25,4
0,8
0,5
0,1
5,1
4,8
0,2
0,1
0,0
4,0
3,9
0,1
0,1
0,0
2019
37,5
12,2
36,1
0,8
0,5
0,1
7,2
6,9
0,2
0,1
0,0
5,7
5,5
0,1
0,1
0,0
2020
49,4
13,6
48,0
0,8
0,5
0,1
9,4
9,2
0,2
0,1
0,0
7,5
7,3
0,1
0,1
0,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0362.png
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
593,1
224,9
121,2
598,9
224,9
258,7
67,5
67,5
5,8
-
137,5
4,6
4,6
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181) ...................
234,0
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .........................................................
252,0
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ....................
-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,
197 og 206) .....................................................................................
-24,6
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst-
anm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185) ..........................................
6,6
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ...........
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) ......................................
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 179, 184 og 185) ...........................................................
Forskning og innovation ..........................................................................
19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ................................
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ......................................
Internationale forskningsaktiviteter .......................................................
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) .........................................
Støtteordninger .........................................................................................
7,3
10,3
-3,0
318,7
140,5
178,2
0,2
0,2
454,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0363.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0364.png
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
10,9
-
812,9
-
258,7
1.082,5
-5,8
1.076,7
-
5,8
0,4
-
137,1
143,3
-5,8
137,5
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nettoudgiftsbevillingen er uændret. Styrelsen kan frem-
adrettet afholde udgifter til Udbetaling Danmarks admi-
nistration af studielån
19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret som følge af nedskrivning af
indtægt efter opsigelse af lån
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, S og
DF om begrænsning af dobbeltuddannelse
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, S og
DF om begrænsning af dobbeltuddannelse og Aftale
mellem regeringen, S, DF, EL, LA, ALT, RV, SF og
KF om fordeling af forskningsreserven 2017
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181)
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
147,8
-
-
-
-
-
2,4
-1,2
-25,0
24,4
-
-
136,0
37,3
-
-
5.257,2
60,5
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og reduceres, jf. Aftale om begrænsning
af dobbeltuddannelse mellem regeringen, S og DF og
opdatering af basisforskningsfordeling
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og opdatering af basisforskningsfordeling
og reduceres, jf. Aftale om begrænsning af dobbeltud-
dannelse mellem regeringen, S og DF
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og reduceres, jf. Aftale om begrænsning
af dobbeltuddannelse mellem regeringen, S og DF
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og reduceres, jf. Aftale om begrænsning
af dobbeltuddannelse mellem regeringen, S og DF og
opdatering af basisforskningsfordeling
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185,
201, 203 og 206)
(Selvejebev.) ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og opdatering af basisforskningsfordeling
og reduceres, jf. Aftale om begrænsning af dobbeltud-
dannelse mellem regeringen, S og DF
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,
10, 107, 109, 150, 153, 164, 165, 175, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.) ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og reduceres, jf. Aftale om begrænsning
3.664,0
87,2
-
-
2.126,3
40,3
-
-
648,7
4,4
-
-
2.058,6
-19,9
-
-
950,0
48,5
-
-
2.382,2
15,2
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og reduceres, jf. Aftale om begrænsning
af dobbeltuddannelse mellem regeringen, S og DF og
opdatering af basisforskningsfordeling
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes i 2018 og 2019 som følge af æn-
drede skøn for studieaktivitet
221,6
15,8
-
-
88,0
-
-
-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,
197 og 206)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.) .............F
1.353,1
Af finansministeren ........................................................ÆF
-8,4
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og Aftale om begrænsning af dobbeltud-
dannelse mellem regeringen, S og DF
02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og reduceres, jf. Aftale om begrænsning
af dobbeltuddannelse mellem regeringen, S og DF
03. Maritime uddannelser
(Selvejebev.) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst-
anm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185)
05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professions-
højskoler mv. (tekstanm. 178)
(Reservationsbev.) ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om finanslov
for 2017
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende er-
hvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.) .................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale om finanslov for 2017
4.336,7
-13,7
-
-
-
-
105,3
-2,5
-
-
41,2
6,0
-
-
2,2
0,6
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
17. Fonden for Entreprenørskab
(Reservationsbev.) .............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og KF om fordeling af
forskningsreserven for 2017
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 179, 184 og 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og
178)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret som følge af Aftale om finans-
lov for 2017
Forskning og innovation
19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen og S,
DF, EL, LA, ALT, RV, SF og KF om fordeling af
forskningsreserven for 2017
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekst-
anm. 200)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, S, DF,
EL, LA, ALT, RV, SF og KF om fordeling af forsk-
ningsreserven for 2017
Internationale forskningsaktiviteter
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.) .............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til understøttelse af den arktiske
forskning
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte
01. Stipendier
(Lovbunden) ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet og Aftale om finanslov for 2017 og re-
duceres, jf. Aftale om begrænsning af dobbeltuddannelse
mellem regeringen, S og DF
21.105,3
151,6
419,0
-
16,6
0,2
-
-
816,9
140,5
-
-
-
10,3
-
-
33,7
-3,0
-
-
1.065,9
178,2
413,1
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Lovbunden) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anmærkningsteksten ændres så modtageren af den in-
terne statslige overførsel er korrekt angivet
21. Tillæg ................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
19.82. Støtte til befordring
02. Befordringsrabat til studerende i videregående
uddannelser
(Lovbunden) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
19.83. Forskellige støtteordninger
03. Udlandsstipendier
(Lovbunden) .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af ændrede skøn for
studieaktivitet
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
7.105,3
258,7
6.447,8
138,3
140,4
-
690,0
-
-
-
7,8
0,4
360,1
48,9
-
-
71,4
-4,4
-
-
Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25. og 19.26.
Af finansministeren
I forbindelse med omlægningen af Barselsfonden gives der mulighed for at justere i tilskuddene
til de selvejende institutioner.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren
udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner. Som
led i overførslen af midler fra § 7.14.39. Barselsfonden kan uddannelses- og forskningsministeren
hæve tilskuddene, herunder taxametertilskuddene, til institutionerne svarende til overførslen."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0369.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
(Driftsbev.)
Som følge af ændringsforslaget opføres der en intern statslig overførsel på kontoen til at af-
holde udgifter for Udbetaling Danmarks administration af studielånene:
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2017
-
5,8
5,8
-
5,8
5,8
BO1
2018
-
-
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Efter afsnittet om ministeriets analyseaktiviteter indsættes følgende afsnit:
ad. 33. Interne statslige overførselsudgifter. Fra 1. oktober 2016 varetages administrationen af
studielån af Udbetaling Danmark. Der overføres 5,8 mio. kr. i 2017 til at afholde udgifter
hertil.
19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående
Uddannelser ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
-1,2
2018
-1,2
2019
-1,2
2020
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser
Som følge af ændringsforslag slettes følgende:
"Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til University College Nordjylland på 27,9
mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio.
kr. årligt i perioden 2016-2019.
Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0370.png
19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet
af statsfinansierede videregående uddannelser .........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
24,4
2018
50,5
2019
75,7
2020
84,2
24,4
24,4
50,5
50,5
75,7
75,7
84,2
84,2
41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående
uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering udmøntet på er-
hvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet og Dansk Folkeparti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016.
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Administration af forskningsinitiativer .....................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet
af statsfinansierede videregående uddannelser .........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
37,3
5,1
3,8
1,3
2018
66,6
-
2019
100,0
-
2020
111,1
-
-
-
-
-
-
-
32,2
32,2
66,6
66,6
100,0
100,0
111,1
111,1
30. Administration af forskningsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2017 til admi-
nistration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling
af forskningsreserven for 2017 af 3. november 2016.
40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene fjernes:
"Reserven udmøntes på ændringsforslaget for 2017 på Uddannelses- og Forskningsministe-
riets område. "
Og erstattes med:
"Provenuet for 2017 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, mens
provenuet for 2018-2020 udmøntes på forslag til finanslov for 2018, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november
2016."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0371.png
41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående
uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er den negative budgetregulering udmøntet på er-
hvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet og Dansk Folkeparti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016.
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181)
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
Følgende sætning slettes:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2015 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2016 og frem skønnet af
Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne."
Og erstattes med:
"Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til
og med 2016 er de faktiske, mens der for årene 2017-2020 er angivet det forventede optag.
Optag for 2016 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2016. På områder med
frit optag er tallene fra 2017 og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på bag-
grund af indberetninger fra universiteterne."
Oversigterne over optagelsestal ændres til:
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2016) på uddannelsesgrad
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Professionsbachelor ..................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.082 31.478 31.247 31.130 31.095
25.506 27.305 28.302 28.420 28.215 27.510 27.991 27.730 27.615 27.604
3.135 3.097 3.581 2.826 3.213 3.572 3.487 3.517 3.515 3.491
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2016) på uddannelsesområder
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
I alt ...........................................
28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.082 31.478 31.247 31.130 31.095
Naturvidenskabelige uddannelser 4.515 4.876 5.087 4.951 4.897 4.824 5.337 5.245 5.219 5.219
Tekniske uddannelser ...............
4.396 4.863 5.317 5.546 5.739 6.082 5.734 5.791 5.800 5.829
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
1.881 2.032 2.075 1.955 2.190 2.198 2.142 2.140 2.137 2.137
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
9.799 10.311 10.568 10.597 10.630 10.517 10.382 10.371 10.386 10.384
Humanistiske uddannelser........
8.050 8.320 8.836 8.197 7.972 7.461 7.883 7.700 7.588 7.526
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0372.png
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2016) på universiteter
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
I alt ...........................................
28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.082 31.478 31.247 31.130 31.095
Københavns Universitet ...........
6.889 7.172 7.687 7.435 7.499 7.084 6.940 6.811 6.743 6.743
Aarhus Universitet....................
7.050 7.244 7.383 7.166 7.228 7.219 7.232 7.232 7.232 7.232
Syddansk Universitet................
4.549 4.949 5.190 5.218 5.350 5.444 5.985 6.055 6.055 6.013
Roskilde Universitet .................
1.599 1.668 1.682 1.783 1.776 1.737 1.645 1.605 1.610 1.610
Aalborg Universitet ..................
3.585 4.218 4.656 4.492 4.375 4.572 4.373 4.170 4.071 4.068
Copenhagen Business School...
2.763 2.745 2.821 2.740 2.794 2.453 2.670 2.685 2.700 2.680
Danmarks Tekniske Universitet
1.993 2.187 2.256 2.173 2.191 2.300 2.370 2.430 2.460 2.490
IT-Universitetet i København...
213
219
208
239
215
273
263
259
259 259
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2016) på bachelor- og kandidatuddannelser
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
48.421 51.635 56.098 56.118 56.442 57.870 58.902 58.317 58.540 58.290
28.641 30.402 31.883 31.246 31.428 31.082 31.478 31.247 31.130 31.095
19.780 21.233 24.215 24.872 25.014 26.788 27.424 27.070 27.410 27.195
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansierings-
kilde.
Umiddelbart før tabellen Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne forhøjet med 255,2 mio. kr. i 2017, 320,7
mio. kr. i 2018, 338,7 mio. kr. i 2019 og 320,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede generelle
aktivitetsskøn for heltidsuddannelserne.
Bevillingerne er endvidere reduceret med 3,2 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018, 9,9 mio.
kr. i 2019 og 11,0 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016."
Tabellen Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktiviteter (2017-pl) ændres til:
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2017-pl)
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Heltidsuddannelser .................
5.931 6.101 6.508 6.851 6.938 7.280 7.519 7.154 6.807 6.489
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
1.102 1.152 1.260 1.310 1.351 1.389 1.419 1.423 1.356 1.290
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
1.320 1.346 1.477 1.581 1.695 1.787 1.881 1.912 1.853 1.788
Sundhedsuddannelser ..............
818
821
848
877
900
901
975
966
923
888
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
1.547 1.599 1.684 1.761 1.844 1.908 1.974 1.729 1.640 1.559
Humanistiske uddannelser ......
1.144 1.183 1.239 1.323 1.310 1.295 1.270 1.124 1.035
964
Øvrige uddannelser .................
-
-
-
-
-162
-
-
-
-
-
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Årsstude-
rende) .......................................
85.861 91.224 96.930 103.757 108.432 113.012 118.729 120.196 120.675 120.947
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
11.508 12.552 13.698 14.643 15.207 16.001 16.697 17.113 17.289 17.348
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
13.169 13.952 15.022 16.375 17.728 19.096 20.495 21.352 21.900 22.286
Sundhedsuddannelser ..............
8.141 8.357 8.798 9.350 9.757 10.019 11.058 11.235 11.386 11.548
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser........................................
31.731 33.804 35.740 37.877 39.963 42.205 44.498 44.986 45.192 45.296
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0373.png
Humanistiske uddannelser ......
21.312 22.559 23.672 25.512 25.777 25.691 25.981 25.510 24.908 24.469
Vejledende satser for færdiggørelsesbonus i 2017 i kr. (2017-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
20.700
29.700
43.400
Kandidatbonus
13.800
19.800
29.000
Umiddelbart før afsnittet om internationaliseringstilskud ændres nedenstående tabel. Ændringen
skyldes opdatering af tabellen som følge af nye prognoser for antallet af færdiggjorte bachelorer
og kandidater.
Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav
2015
Procentdel betinget af studietid
12,7
2016
26,0
2017
60,0
2018
95,5
2019
95,6
2020
95,4
Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er prognosticerede. Procentsatsen viser andelen af færdiggørel-
sesbonustilskuddet for det enkelte universitet, der er afhængigt af studietidskrav, dvs. inklusiv krav til Aalborg Uni-
versitet. Den samlede reduktion af færdiggørelsesbonustilskuddene kan dog højest udgøre beløbene angivet i tabellen
ovenfor.
Umiddelbart efter afsnittet om Småfagsordningen ændres nedenstående tabel. Ændringen
skyldes opdatering af tabellen som følge af nye prognoser for antallet af færdiggjorte bachelorer
og kandidater.
Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2017-pl)
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
Uddannelsestilskud fra UDS
(mio. kr.) ..................................
6.711 6.750 6.997 7.365 7.571 7.872 8.070 7.728 7.622 7.486
Heltidsuddannelse .....................
5.931 6.101 6.508 6.851 6.938 7.280 7.519 7.154 6.807 6.489
Færdiggørelsesbonus.................
689
688
681
705
819
786
756
779 1.024 1.207
Udvekslingsstuderende .............
57
58
55
57
59
53
41
41
38
38
Småfag ......................................
17
18
18
18
18
18
17
17
16
15
Administrative effektiviseringer
-
-131
-265
-266
-263
-265
-263
-263
-263
-263
Eliteuddannelser* ......................
17
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktivitet
Heltidsuddannelse (Årsstuderen-
de) .............................................
85.861 91.224 96.930 103.757 108.432 113.012 118.729 120.196 120.675 120.947
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
62,0
derende (1.000 kr.)** .............
78,2
74,0
72,2
71,0
69,8
69,7
68,0
64,3
63,2
Bemærkninger: * Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxame-
tersatser.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0374.png
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
I alt omsætning (mio. kr.) .....
26.395 27.133 27.793 27.832 28.181 28.685 28.762 28.453 28.353 26.848
Tilskud i alt § 19.22 ..............
16.468 16.323 16.620 16.972 17.167 17.427 17.561 17.178 17.043 15.572
Uddannelsestilskud ..............
6.850 6.885 7.152 7.497 7.698 8.004 8.197 7.848 7.738 7.601
Heltidsuddannelse .................
5.931 6.101 6.508 6.851 6.938 7.280 7.519 7.154 6.807 6.489
Færdiggørelsesbonus ............
689
688
681
705
819
786
756
779
1.024 1.207
Udvekslingsstuderende .........
57
58
55
57
59
53
41
41
38
38
Småfag ..................................
17
18
18
18
18
18
17
17
16
15
Fripladser og stipendier........
62
65
55
54
52
50
49
45
43
43
Deltidsuddannelse .................
94
86
100
78
75
82
78
75
73
72
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
-
-131
-265
-266
-263
-265
-263
-263
-263
-263
Basistilskud ...........................
9.618 9.438 9.468 9.475 9.469 9.423 9.364 9.330 9.305 7.971
Forskning ..............................
8.528 8.586 8.680 8.675 8.665 8.648 8.619 8.619 8.620 7.296
Kapitaltilskud........................
-68
-66
-66
-64
-63
-61
-58
-56
-55
-55
Øvrige formål .......................
1.158
918
854
864
867
836
803
767
740
730
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
9.927 10.810 11.173 10.860 11.014 11.258 11.201 11.275 11.310 11.276
Øvrige uddannelsestilskud mv
359
701
621
402
373
345
279
276
275
273
Tilskudsfinansieret forskning
6.140 6.531 6.763 7.020 7.347 7.671 7.692 7.766 7.798 7.775
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
882
841
850
824
795
776
781
763
749
742
- heraf forskning...................
593
575
594
574
549
543
532
522
512
508
Driftsindtægter ......................
2.196 2.338 2.501 2.206 2.160 2.146 2.236 2.266 2.296 2.296
Andre tilskud ........................
350
399
438
408
339
320
213
204
192
190
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
85.861 91.224 96.930 103.757 108.432 113.012 118.729 120.196 120.675 120.947
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
3.239 3.181 3.762 3.161 3.235 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928
Udvekslingsstuderende (Antal)
11.178 11.105 10.935 13.411 12.826 11.188 11.700 11.754 11.794 11.834
Færdiggørelsesbonus Bachelor
12.983 13.766 15.349 16.583 16.618 17.624 18.460 18.576 18.844 18.827
Færdiggørelsesbonus Kandidat
5.143 5.390 5.457 6.191 7.103 7.248 10.564 11.240 11.576 11.860
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
30.625 32.141 33.370 33.969 33.872 34.489 33.887 33.797 33.569 33.609
Almindelig virksomhed...........
22.854 23.966 25.007 25.292 24.968 25.090 24.291 24.073 23.756 23.748
Indtægtsdækket virksomhed....
490
509
523
506
533
526
546
539
546
542
Retsmedicinske undersøgelser
293
282
269
265
250
252
248
247
247
247
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
6.730 7.055 7.246 7.652 7.931 8.381 8.603 8.738 8.820 8.871
Andre tilskudsfinansierede akti-
201
viteter .......................................
258
329
325
254
190
240
199
200
200
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2011-
2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0375.png
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
Dyrlæge* ...................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
11.994 12.638 13.426 12.987 13.298 13.521 13.469 13.116 12.819 12.656
6.889 7.172 7.687 7.435 7.499 7.084 6.940 6.811 6.743 6.743
5.105 5.466 5.739 5.552 5.799 6.437 6.529 6.305 6.076 5.913
525
93
176
514
90
247
546
102
186
544
97
183
548
98
182
540
98
183
509
90
200
509
90
200
509
90
200
509
90
200
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
8.215 8.332 8.555 8.406 8.467 8.702 8.674 8.573 8.495 8.042
5.305 5.217 5.256 5.332 5.330 5.338 5.318 5.197 5.119 4.666
1.866 1.825 1.824 1.922 1.944 2.000 2.016 1.921 1.868 1.805
1.632 1.637 1.683 1.787 1.781 1.860 1.883 1.786 1.687 1.589
166
165
166
161
189
170
167
171
220
255
16
16
15
17
18
14
11
11
10
10
11
12
12
12
12
12
11
11
10
10
18
18
15
14
14
14
13
12
12
12
23
19
19
17
15
16
16
15
14
14
-
-42
-86
-86
-85
-86
-85
-85
-85
-85
3.439 3.392 3.432 3.410 3.386 3.338 3.302 3.276 3.251 2.861
2.892 2.972 3.018 2.999 2.978 2.940 2.922 2.911 2.899 2.515
547
420
414
411
408
398
380
365
352
346
2.910 3.115 3.299 3.074 3.137 3.364 3.356 3.376 3.376 3.376
90
106
104
81
83
76
73
73
74
74
2.062 2.182 2.237 2.315 2.477 2.629 2.593 2.592 2.566 2.566
5
665
88
5
707
115
5
829
124
5
597
76
5
512
60
5
590
64
26
619
45
26
647
38
26
681
29
26
681
29
22.746 23.664 24.242 26.198 26.753 28.247 29.290 29.548 29.445 29.165
771
3.198
2.966
927
744
3.079
3.209
834
787
2.982
3.581
928
688
4.007
3.877
942
692
787
787
787
787
787
3.813 2.979 3.101 3.115 3.115 3.115
3.903 3.967 4.254 4.295 4.292 4.281
1.224 1.128 1.881 1.991 2.008 1.996
9.277 9.367 9.570 10.030 10.139 10.190 9.780 9.680 9.580 9.580
6.873 6.836 6.912 7.224 7.251 7.180 6.700 6.600 6.500 6.500
28
24
26
29
37
37
37
37
37
37
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0376.png
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
227
2.095
54
210
2.224
73
197
2.357
78
192
2.528
57
181
2.638
32
181
2.750
42
181
2.830
32
181
2.830
32
181
2.830
32
181
2.830
32
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
60,5
60,5
60,5
2018
94,8
94,8
94,8
2019
96,6
96,6
96,6
2020
81,3
81,3
81,3
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2011-2015 er
det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2011-2016
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0377.png
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
11.857 11.842 13.138 12.706 12.769 13.026 13.086 13.086 13.086 13.086
7.050 7.244 7.383 7.166 7.228 7.219 7.232 7.232 7.232 7.232
4.807 4.598 5.755 5.540 5.541 5.807 5.854 5.854 5.854 5.854
464
73
469
70
477
73
466
72
460
69
472
71
448
60
448
60
448
60
448
60
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
6.262 6.577 6.541 6.395 6.406 6.480 6.462 6.315 6.235 5.846
3.649 3.584 3.610 3.649 3.623 3.703 3.751 3.651 3.619 3.264
1.606 1.592 1.641 1.668 1.647 1.713 1.770 1.671 1.649 1.613
1.397 1.433 1.500 1.521 1.504 1.566 1.631 1.531 1.457 1.388
159
140
154
160
163
166
161
164
217
251
10
11
11
12
12
11
9
9
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
12
13
11
11
10
10
10
9
9
9
23
21
22
22
15
17
16
15
15
15
-
-31
-62
-63
-62
-62
-62
-62
-62
-62
2.043 1.992 1.969 1.981 1.976 1.990 1.981 1.980 1.970 1.651
1.897 1.854 1.860 1.874 1.873 1.888 1.883 1.885 1.880 1.560
146
138
109
107
103
102
98
95
90
91
2.613 2.993 2.931 2.746 2.783 2.777 2.711 2.664 2.616 2.582
42
355
278
107
69
80
79
77
76
74
1.548 1.624 1.644 1.609 1.722 1.744 1.717 1.694 1.671 1.648
461
236
493
69
428
220
498
88
423
225
462
124
416
221
441
173
409
212
453
130
398
206
424
131
383
199
404
128
376
195
391
126
368
191
378
123
361
187
378
121
21.389 22.305 23.374 24.258 24.757 25.615 27.001 27.256 27.395 27.485
884
859
865
878
713
870
870
870
870
870
2.000 2.102 2.086 2.828 2.588 2.264 2.544 2.544 2.544 2.544
3.351 3.188 3.935 4.001 3.506 3.985 4.194 4.239 4.345 4.259
1.215 1.120 1.078 1.223 1.338 1.431 2.409 2.588 2.639 2.681
7.503 7.992 8.217 8.028 7.866 8.071 7.843 7.739 7.634 7.634
5.532 6.091 6.366 6.153 5.871 6.060 5.861 5.787 5.705 5.705
74
109
98
104
106
103
129
124
125
125
43
45
48
51
46
49
45
44
44
44
1.818
36
1.690
57
1.634
71
1.646
74
1.781
62
1.763
96
1.743
65
1.720
64
1.697
63
1.697
63
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0378.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
87,2
87,2
87,2
2018
95,8
95,8
95,8
2019
97,1
97,1
97,1
2020
96,9
96,9
96,9
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203
og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2011-2015
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2011-
2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten ændres til:
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Biomekanik* .............................
Journalistik* ..............................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
6.707 7.466 8.161 8.681 8.961 9.114 9.829 9.854 10.420 10.378
4.549 4.949 5.190 5.218 5.350 5.444 5.985 6.055 6.055 6.013
2.158 2.517 2.971 3.463 3.611 3.670 3.844 3.799 4.365 4.365
320
64
-
299
64
87
296
65
88
358
48
96
313
87
103
313
87
177
288
85
125
288
85
125
288
85
125
288
85
125
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0379.png
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Småfag ..................................
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Retsmedicinske undersøgelser
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
2.614
1.806
836
719
90
6
1
6
14
-
970
851
119
808
90
504
20
6
96
98
R
2012
2.745
1.812
864
761
89
6
1
8
14
-15
948
854
94
933
126
539
19
6
143
106
R
2013
2.847
1.887
948
859
89
6
1
7
16
-30
939
854
85
960
117
597
23
10
116
107
R
2014
2.919
1.950
1.016
918
101
5
1
7
14
-30
934
854
80
R
2015
3.038
2.029
1.093
969
129
5
1
6
12
-29
936
851
85
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
3.041 3.203 3.191 3.189 3.038
2.114 2.167 2.131 2.122 1.971
1.175 1.235 1.198 1.184 1.184
1.054 1.123 1.085 1.040 1.016
126
117
119
152
177
5
4
4
3
3
1
1
1
1
1
6
6
6
5
5
13
13
12
12
11
-30
939
857
82
-29
932
857
75
-29
933
863
70
-29
938
869
69
-29
787
718
69
969
1.009
108
122
614
626
23
10
121
103
22
10
142
97
927
1.036 1.060 1.067 1.067
97
37
36
35
35
605
759
778
791
791
22
10
120
83
22
10
218
-
22
10
224
-
22
10
219
-
22
10
219
-
10.337 11.502 13.090 14.099 15.446 16.543 17.686 18.067 18.270 18.791
499
1.075
1.739
687
565
1.102
1.932
650
634
1.149
2.150
724
621
1.215
2.507
796
609
657
657
657
657
657
1.164 1.128 1.046 1.046 1.046 1.046
2.752 2.906 3.065 3.083 3.035 3.032
1.067 1.072 1.310 1.274 1.274 1.274
3.112 3.387 3.627 3.793 3.838 3.932 3.934 3.958 3.827 3.827
2.507 2.756 2.960 3.104 3.164 3.210 3.211 3.213 3.049 3.049
22
21
19
18
16
16
18
23
28
28
23
27
24
22
23
22
22
22
22
22
487
73
496
87
539
85
576
73
577
58
618
66
616
67
631
69
658
70
658
70
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 40,3 mio. kr. i 2017, 51,6
mio. kr. i 2018, 48,9 mio. kr. i 2019 og 58,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Kontoen er forhøjet med 50,1 mio. kr. i 2017, 62,6 mio. kr. i 2018, 65,6 mio. kr. i 2019 og
84,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,5
mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er reduceret med 8,6 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018, 17,8 mio. kr. i 2019 og
22,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for
den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basismidler til forskning.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0380.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
40,3
40,3
40,3
2018
51,6
51,6
51,6
2019
48,9
48,9
48,9
2020
58,6
58,6
58,6
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2011-2015
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2011-
2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten ændres til:
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Journalistik* ..............................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
2.744 2.839 2.928 3.181 2.867 3.070 3.076 2.929 2.926 2.892
1.599 1.668 1.682 1.783 1.776 1.737 1.645 1.605 1.610 1.610
1.145 1.171 1.246 1.398 1.091 1.333 1.431 1.324 1.316 1.282
-
131
137
122
130
123
100
100
100
100
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
794
644
350
298
41
2
3
6
R
2012
796
635
348
297
44
2
3
7
R
2013
810
659
366
313
41
1
3
18
R
2014
792
646
351
313
39
2
3
4
R
2015
783
645
350
306
41
2
3
8
B
2016
806
654
357
319
30
2
2
14
F
2017
779
653
357
317
34
1
2
13
BO 1
2018
753
627
335
295
34
1
2
13
BO 2 BO 3
2020
2019
739
613
322
274
43
1
2
12
686
560
312
257
50
1
2
12
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0381.png
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
-
294
248
46
150
16
92
31
11
5.170
231
411
956
170
1.009
861
2
137
9
-5
287
243
44
161
10
100
39
12
5.191
206
386
1.063
206
1.022
872
-
136
14
-10
293
251
42
151
8
89
40
14
5.409
640
297
1.118
171
1.020
879
1
127
13
-10
295
253
42
146
10
97
30
9
5.491
148
409
1.180
215
1.060
919
1
130
10
-10
295
254
41
138
11
97
22
8
5.558
246
417
1.133
198
1.028
894
-
126
8
-10
297
257
40
152
6
107
32
7
5.764
644
367
985
-
1.027
884
-
137
6
-10
296
256
40
126
3
78
40
5
5.812
644
255
1.184
240
1.027
884
-
137
6
-10
292
256
36
126
3
78
40
5
5.785
644
255
1.184
240
1.027
884
-
137
6
-10
291
255
36
126
3
78
40
5
5.671
644
255
1.184
240
1.027
884
-
137
6
-10
248
213
35
126
3
78
40
5
5.568
644
255
1.184
240
1.027
884
-
137
6
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,4
4,4
4,4
2018
9,0
9,0
9,0
2019
5,7
5,7
5,7
2020
3,6
3,6
3,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0382.png
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2011-2015
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2011-
2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten ændres til:
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
5.666 7.025 8.122 8.333 8.072 8.501 8.266 8.034 7.856 7.744
3.585 4.218 4.656 4.492 4.375 4.572 4.373 4.170 4.071 4.068
2.081 2.807 3.466 3.841 3.697 3.929 3.893 3.864 3.785 3.676
56
56
56
61
107
109
100
100
100
100
Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
2.302
1.615
824
701
103
4
7
9
-
791
718
73
687
35
406
32
166
48
9.283
260
870
1.469
979
R
2012
2.388
1.665
887
764
113
4
7
9
-10
778
707
71
723
32
427
32
180
52
R
2013
2.653
1.791
991
884
108
4
6
10
-21
800
736
64
862
44
553
31
201
33
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2020
2019
2.630
1.786
1.102
900
207
3
5
8
-21
684
628
56
844
37
622
19
154
12
2.784 2.859 2.937 2.880 2.838 2.828
1.933 2.023 2.050 2.039 1.994 1.984
1.123 1.209 1.229 1.211 1.158 1.138
1.005 1.056 1.091 1.085 1.029
965
119
153
142
131
134
178
4
4
3
3
3
3
6
6
5
5
5
5
10
11
9
8
8
8
-21
810
741
69
851
31
587
28
185
20
-21
814
744
70
836
29
602
26
160
19
-21
821
755
66
887
27
645
21
182
12
-21
828
763
65
841
37
615
24
153
12
-21
836
774
62
844
37
622
19
154
12
-21
846
788
58
844
37
622
19
154
12
10.742 12.451 14.407 15.513 16.040 16.238 16.242 16.086 15.696
317
354
374
416
366
366
366
366
366
769
825
1.021
838
719
891
891
891
891
1.653 1.832 2.221 2.457 2.531 2.633 2.553 2.676 2.676
1.351 1.308 1.702 1.966 2.017 2.355 2.531 2.550 2.550
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0383.png
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
2.825 3.168 3.380 3.325 3.307 3.246 3.313 3.355 3.409 3.449
Almindelig virksomhed...........
2.297 2.498 2.641 2.574 2.543 2.496 2.548 2.581 2.622 2.652
Indtægtsdækket virksomhed....
18
23
22
23
20
20
20
20
21
21
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
448
579
674
711
732
718
733
742
754
763
Andre tilskudsfinansierede akti-
13
viteter .......................................
62
68
43
17
12
12
12
12
12
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-19,9
-19,9
-19,9
2018
-30,9
-30,9
-30,9
2019
-35,3
-35,3
-35,3
2020
-65,3
-65,3
-65,3
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109,
146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business Scholl - Handelshøj-
skolen. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet
for årene 2016-2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget Copenhagen Business Scholl - Handelshøj-
skolen. For årene 2011-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet
for årene 2017-2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0384.png
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
5.697 5.771 6.090 5.975 5.979 5.724 6.130 6.130 6.165 6.165
2.763 2.745 2.821 2.740 2.794 2.453 2.670 2.685 2.700 2.680
2.934 3.026 3.269 3.235 3.185 3.271 3.460 3.445 3.465 3.485
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
1.327
944
598
502
70
11
6
9
-
346
262
84
383
24
87
247
25
R
2012
1.279
934
602
515
69
12
6
8
-8
332
250
82
345
15
98
225
7
R
2013
1.272
929
590
518
62
11
5
10
-16
339
261
78
343
16
96
222
9
R
2014
1.272
948
602
541
55
11
5
6
-16
346
265
81
324
15
102
200
7
R
2015
1.327
998
628
557
63
12
5
7
-16
370
290
80
329
14
111
193
11
B
2016
1.316
970
620
547
65
11
5
8
-16
350
277
73
346
15
110
212
9
F
2017
1.348
999
648
590
54
8
5
7
-16
351
279
72
349
14
109
217
9
BO 1
2018
1.279
927
579
523
52
8
5
7
-16
348
281
67
352
14
109
220
9
BO 2 BO 3
2020
2019
1.272
918
569
500
66
8
4
7
-16
349
283
66
354
13
109
223
9
1.198
844
560
480
77
8
4
7
-16
284
219
65
354
13
109
223
9
10.119 10.648 10.806 11.438 11.992 11.870 13.069 13.266 13.427 13.603
423
2.132
1.702
785
317
2.316
1.758
801
351
2.243
1.752
851
340
2.629
1.803
710
393
2.595
1.817
731
473
2.261
2.008
912
473
473
473
473
2.391 2.391 2.391 2.391
1.775 1.815 1.799 1.799
1.220 1.255 1.298 1.298
1.395 1.445 1.528 1.598 1.552 1.600 1.488 1.479 1.470 1.470
1.298 1.351 1.447 1.511 1.451 1.496 1.392 1.383 1.375 1.375
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
85
11
86
7
78
3
86
1
99
2
102
2
94
2
94
2
93
2
93
2
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 48,5 mio. kr. i 2017, 46,5
mio. kr. i 2018, 46,0 mio. kr. i 2019 og 44,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Kontoen er forhøjet med 48,4 mio. kr. i 2017, 49,1 mio. kr. i 2018, 52,0 mio. kr. i 2019 og
53,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2017som følge af ændrede aktivitetsskøn for udveks-
lingsstuderende.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0385.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
48,5
48,5
48,5
2018
46,5
46,5
46,5
2019
46,0
46,0
46,0
2020
44,3
44,3
44,3
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,
164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene
2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-
2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For
årene 2011-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene
2017-2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten ændres til:
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
3.125 3.320 3.548 3.576 3.873 4.162 4.350 4.480 4.585 4.690
1.993 2.187 2.256 2.173 2.191 2.300 2.370 2.430 2.460 2.490
1.132 1.133 1.292 1.403 1.682 1.862 1.980 2.050 2.125 2.200
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0386.png
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Kapitaltilskud........................
Øvrige formål .......................
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
Øvrige uddannelsestilskud mv
Tilskudsfinansieret forskning
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................
- heraf forskning...................
Driftsindtægter ......................
Andre tilskud ........................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
Indtægtsdækket virksomhed....
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter .......................................
4.639
2.310
665
589
55
8
8
5
R
2012
4.756
2.268
645
584
60
7
8
4
R
2013
4.843
2.263
655
627
50
7
6
2
R
2014
4.993
2.293
684
647
60
6
6
2
R
2015
5.011
2.295
694
645
70
6
6
4
B
2016
5.138
2.377
780
726
76
7
6
2
F
2017
5.135
2.397
814
758
80
5
6
2
BO 1
2018
5.215
2.417
842
775
92
5
5
2
BO 2
2019
5.305
2.434
867
761
131
5
5
2
BO 3
2020
5.138
2.267
888
744
169
5
5
2
-
-18
-37
-37
-37
-37
-37
-37
-37
-37
1.645 1.623 1.608 1.609 1.601 1.597 1.583 1.575 1.567 1.379
1.570 1.620 1.611 1.599 1.585 1.582 1.567 1.559 1.554 1.365
-68
-66
-66
-64
-63
-61
-58
-56
-55
-55
143
69
63
74
79
76
74
72
68
69
2.329 2.488 2.580 2.700 2.716 2.761 2.738 2.798 2.871 2.871
56
53
49
47
44
43
35
35
36
36
1.418 1.534 1.522 1.667 1.684 1.804 1.794 1.857 1.925 1.925
364
351
480
11
5.919
82
1.457
775
297
357
349
525
19
6.074
95
1.316
887
344
368
359
614
27
6.312
57
1.303
848
295
352
343
615
19
6.643
45
1.200
865
494
333
327
641
14
7.157
99
1.296
924
463
330
327
570
14
7.693
57
1.400
1.100
580
326
323
569
14
8.203
57
1.420
1.190
985
320
317
572
14
8.591
57
1.460
1.250
1.170
314
311
582
14
8.933
57
1.500
1.330
1.390
314
311
582
14
9.214
57
1.540
1.410
1.645
5.233 5.477 5.721 5.812 5.832 6.095 6.170 6.227 6.290 6.290
3.244 3.313 3.527 3.521 3.520 3.474 3.401 3.331 3.327 3.289
343
329
355
328
351
347
339
332
332
328
1.633
13
1.812
23
1.807
32
1.941
22
1.945
16
2.258
16
2.415
15
2.549
15
2.616
15
2.658
15
Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.
Umiddelbart inden særlige bevillingsbestemmelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 15,2 mio. kr. i 2017, 29,4
mio. kr. i 2018, 50,9 mio. kr. i 2019 og 72,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
og opdatering af parameterværdierne i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Kontoen er forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2017, 23,3 mio. kr. i 2018, 32,8 mio. kr. i 2019 og
35,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn for heltidsuddannelse.
Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 som
følge af ændrede aktivitetsskøn for udvekslingsstuderende.
Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018, 20,4 mio. kr. i 2019 og 39,1
mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn for færdiggørelsesbonus.
Kontoen er reduceret med 2,2 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for
den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basismidler til forskning.
Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019 som følge af opdatering af parameterværdierne
i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0387.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud mv. ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
15,2
15,2
15,2
2018
29,4
29,4
29,4
2019
50,9
50,9
50,9
2020
72,7
72,7
72,7
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201,
203 og 206)
(Selvejebev.)
Følgende afsnit slettes:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på It-Universitetet i København. For årene
2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-
2020."
Og erstattes med:
"Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på It-Universitetet i København. For årene
2011-2016 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2017-
2020.
Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2017-2020 er ændret som følge af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2016 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2016."
Oversigterne over optagelsesskøn og virksomhedsoversigten er ændret til:
Optagelsesskøn
R
2011
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
631
213
418
R
2012
709
219
490
R
2013
685
208
477
R
2014
679
239
440
R
2015
623
215
408
B
2016
752
273
479
F
2017
696
263
433
BO 1
2018
688
259
429
BO 2
2019
683
259
424
BO 3
2020
679
259
420
Virksomhedsoversigt (2017-pl)
R
2011
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt § 19.22 ..............
Uddannelsestilskud ..............
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Fripladser og stipendier........
Deltidsuddannelse .................
Administrative effektiviserin-
ger .........................................
Basistilskud ...........................
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
242
195
105
93
5
2
5
-
90
90
-
R
2012
260
208
122
110
8
2
4
-2
86
86
-
R
2013
272
225
137
124
11
2
3
-3
88
89
-1
R
2014
271
221
131
119
10
2
3
-3
90
90
-
R
2015
290
224
133
120
11
2
3
-3
91
90
1
B
2016
265
221
130
117
11
2
3
-3
91
92
-1
F
2017
281
237
146
132
12
2
3
-3
91
92
-1
BO 1
2018
292
237
144
130
13
1
3
-3
93
93
-
BO 2 BO 3
2020
2019
291
235
141
123
17
1
3
-3
94
93
1
270
214
137
115
21
1
3
-3
77
78
-1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0388.png
Øvrige tilskud og indtægter i
alt .............................................
47
Øvrige uddannelsestilskud mv
6
Tilskudsfinansieret forskning
23
Driftsindtægter ......................
18
Andre tilskud ........................
-
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
898
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
89
Udvekslingsstuderende (Antal)
35
Færdiggørelsesbonus Bachelor
25
Færdiggørelsesbonus Kandidat
83
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
271
Almindelig virksomhed...........
242
Indtægtsdækket virksomhed....
2
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed ..............................
27
52
4
27
21
-
47
5
25
17
-
50
3
29
17
1
66
1
28
37
-
1.256
67
115
126
116
310
274
3
33
44
1
27
16
-
1.240
74
70
142
108
328
290
3
35
44
1
27
16
-
1.430
74
52
165
164
332
294
3
35
55
1
36
18
-
1.441
74
52
157
191
332
294
3
35
56
1
36
19
-
1.448
74
52
183
177
332
294
3
35
56
1
36
19
-
1.425
74
52
186
176
332
294
3
35
1.098
78
35
76
84
283
249
2
32
1.246
74
50
133
102
307
275
2
30
1.223
67
102
129
109
323
286
3
34
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
15,8
15,8
15,8
2018
17,9
17,9
17,9
2019
18,9
18,9
18,9
2020
17,8
17,8
17,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0389.png
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
2018
13,4
2019
9,0
2020
-
-
-
13,4
13,4
9,0
9,0
-
-
50. Omstillingsreserve
Opgørelsen af midler i omstillingsreserven ændres til:
Midler i omstillingsreserven fordelt på formål
Mio. kr., 2017-pl
Forskning ......................................................................
Uddannelse ...................................................................
Øvrige formål ...............................................................
I alt...............................................................................
2017
-
-
-
-
2018
-
-
19,5
19,5
2019
-
-
35,2
35,2
2020
613,5
-
33,4
646,9
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser
Efter afsnittet med reserven til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2018 og 9,0
mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn."
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime
uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)
19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-8,4
-2,6
-2,6
-5,6
-5,6
-0,2
-0,2
2018
-19,7
-18,4
-18,4
-1,1
-1,1
-0,2
-0,2
2019
-26,7
-23,5
-23,5
-3,0
-3,0
-0,2
-0,2
2020
-28,8
-25,4
-25,4
-3,3
-3,3
-0,1
-0,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0390.png
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Erhvervsakademiuddannelser i alt 10.693 11.659 12.269 13.426 12.814 12.247 12.174 12.223 12.467 12.629
Merkantile uddannelser .................
7.885 8.643 9.213 10.258 9.839 9.291 9.235 9.272 9.458 9.581
Sundhedsfaglige uddannelser ........
12
13
12
12
12
13
13
13
13
13
Tekniske uddannelser .................... 2.796 3.003 3.044 3.156 2.963 2.943 2.926 2.937 2.996 3.035
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
1.031,8 1.095,4 1.186,5 1.259,1 1.369,9 1.398,6 1.344,8 1.286,7 1.250,5 1.234,5
- merkantile uddannelser
599,2 675,7 753,6 812,5 899,9 926,2 885,5 838,0 815,3 805,2
- sundhedsuddannelser
42,9
2,9
2,7
2,8
3,0
3,1
3,3
3,2
3,1
3,1
- tekniske uddannelser
389,7 416,8 430,2 443,8 467,0 469,3 456,0 445,5 432,2 426,2
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
..........
13.240 14.571 16.001 17.077 18.925 19.519 19.066 18.435 18.285 18.444
- merkantile uddannelser............
9.036 10.333 11.629 12.539 14.073 14.732 14.316 13.747 13.645 13.765
- sundhedsuddannelser ...............
312
22
21
23
25
26
27
27
27
27
- tekniske uddannelser................
3.892 4.216 4.351 4.515 4.827 4.761 4.723 4.660 4.613 4.652
2. Udvekslingsstuderende
2)
..........
921
857
720
720
533
535
667
667
667
667
3. Dimittender
3)
.............................
5.442 5.872 6.458 6.883 7.526 8.269 8.465 8.105 8.031 8.046
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Ordinære uddannelser.............
77,9
75,2
74,2
73,7
72,4
71,7
70,5
69,8
68,4
66,9
- merkantile uddannelser............
66,3
65,4
64,8
64,8
63,9
62,9
61,9
61,0
59,7
58,5
- sundhedsuddannelser ...............
137,5 131,8 128,6 121,7 120,0 119,2 124,0 116,2 112,8 111,5
- tekniske uddannelser................
100,1
98,9
98,9
98,3
96,7
98,6
96,5
95,6
93,7
91,6
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udvekslingsstuderende opgøres i
personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A, 3) Dimit-
tender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under
afsnit A.
Takstkatalog for 2017
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Administrationsøkonom
Business controller
Finansøkonom
Handelsøkonom
Markedsføringsøkonom
Serviceøkonom
Logistikøkonom
E-designer
Multimediedesigner
Datamatiker
Undervisnings-
taxameter
49.100
Færdiggørelses-
taxameter
7.700
Bygnings-
taxameter
5.700
62.500
71.300
72.800
15.900
9.000
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0391.png
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Klinisk tandtekniker*
Undervisnings-
taxameter
74.700
Færdiggørelses-
taxameter
14.100
Bygnings-
taxameter
-
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Byggekoordinator
Produktionsteknolog
Designteknolog
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb)
Jordbrugsteknolog
Automationsteknolog
Driftsteknolog, Offshore
Energiteknolog
Installatør
IT-teknolog
Miljøteknolog
Autoteknolog
Laborant
Procesteknolog
Undervisnings-
taxameter
76.500
79.400
80.200
87.400
Færdiggørelses-
taxameter
13.400
Bygnings-
taxameter
10.900
16.100
14.200
10.900
91.200
96.200
28.000
13.400
16.100
27.600
16.100
Uddannelsesaktiviteter på universiteter
Uddannelse
Sundhedsuddannelser
Bygningstakst
ekskl. moms
22.900
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
4.100
Tilskud til praktik og klinisk undervisning
Uddannelse
Praktik
Klinisk undervisning på tandteknikeruddannelsen
Takst
11.800
100.500
Hovedområde
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser
Undervisnings- og færdiggørelses-
taxameter
0,06
0,08
0,08
Bygnings-
taxameter
0,19
0,19
0,19
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0392.png
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Efter beskrivelse af taxametertilskud til undervisningsudgifter indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2017, reduceret
med 7,5 mio. kr. i 2018, 7,1 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede akti-
vitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 5,2 mio. kr. i 2017, 10,9 mio. kr. i 2018, 16,4 mio. kr. i 2019 og
18,2 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folke-
parti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016. "
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Efter beskrivelse af det aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,9 mio. kr. i 2017, og
forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018 og reduceret med 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 som
følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,3
mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016."
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Efter beskrivelse af taxametertilskud til internationale aktiviteter indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2017-
2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn."
19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-13,7
14,7
14,7
-22,2
-22,2
-6,2
-6,2
2018
10,9
19,3
19,3
-2,3
-2,3
-6,1
-6,1
2019
9,5
17,5
17,5
-1,8
-1,8
-6,2
-6,2
2020
29,7
36,0
36,0
-0,3
-0,3
-6,0
-6,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0393.png
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Professionsbacheloruddannelser
i alt .................................................
23.491 25.154 25.510 26.199 27.327 27.906 27.739 27.850 28.407 28.776
Tekniske uddannelser ....................
3.711 4.257 4.635 4.977 5.323 5.416 5.384 5.405 5.513 5.585
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser .................
3.214 3.930 4.484 4.873 5.297 5.646 5.612 5.635 5.747 5.822
Humanistiske uddannelser ............
419
540
540
563
504
510
507
509
519
526
Pædagogiske uddannelser .............
9.321 9.620 8.909 8.845 9.118 9.222 9.166 9.203 9.387 9.509
Sundhedsfaglige uddannelser......... 6.826 6.807 6.942 6.941 7.085 7.112 7.070 7.098 7.240 7.334
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige over-
bygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
3.281,6 3.618,9 3.903,7 4.052,9 4.191,2 4.340,6 4.323,0 4.286,5 4.229,0 4.179,8
- samfundsfaglige uddannelser
236,9 292,2 354,2 414,9 467,3 504,6 532,4 542,8 542,9 538,8
- humanistiske uddannelser
61,5
70,1
75,2
78,3
82,0
86,6
84,3
82,0
79,0
77,3
- sundhedsuddannelser
1.183,0 1.291,5 1.356,8 1.387,9 1.392,8 1.417,2 1.395,2 1.372,0 1.344,7 1.323,4
- pædagogiske uddannelser
1.144,8 1.217,8 1.296,1 1.297,3 1.334,4 1.349,5 1.285,3 1.255,7 1.234,9 1.225,0
- tekniske uddannelser
655,4 747,3 821,4 874,5 914,7 982,7 1.025,8 1.034,0 1.027,5 1.015,3
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
51.456 56.375 60.947 63.454 65.997 69.106 70.270 70.530 70.694 71.152
- samfundsfaglige uddannelser
4.937 5.826 6.958 8.192 9.206 10.137 10.862 11.212 11.314 11.393
- humanistiske uddannelser
1.128 1.258 1.352 1.484 1.548 1.606 1.537 1.426 1.311 1.281
- sundhedsuddannelser
15.780 16.901 17.794 18.410 18.815 19.154 19.371 19.287 19.182 19.212
- pædagogiske uddannelser
22.177 24.030 25.531 25.389 25.806 26.733 26.457 26.308 26.492 26.779
- tekniske uddannelser
7.434 8.360 9.312 9.979 10.622 11.476 12.042 12.296 12.396 12.488
2)
2.199 3.197 2.849 2.275 3.199 2.651 2.032 2.032 2.032 2.032
2. Udvekslingsstuderende
3. Dimittender
3)
12.516 12.951 15.139 17.023 18.057 18.810 19.529 20.255 20.872 21.114
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser
63,8
64,2
64,1
63,9
63,5
62,8
61,5
60,8
59,8
58,7
- samfundsfaglige uddannelser
48,0
50,2
50,9
50,6
50,8
49,8
49,0
48,4
48,0
47,3
- humanistiske uddannelser
54,5
55,7
55,6
52,8
53,0
53,9
54,8
57,5
60,2
60,3
- sundhedsuddannelser
75,0
76,4
76,3
75,4
74,0
74,0
72,0
71,1
70,1
68,9
- pædagogiske uddannelser
51,6
50,7
50,8
51,1
51,7
50,5
48,6
47,7
46,6
45,7
- tekniske uddannelser
85,6
85,2
84,1
82,9
81,3
88,2
89,4
88,2
87,6
86,1
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende
opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter
en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære ud-
dannelser.
Takstkatalog for 2017
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Adgangsgivende tekniske uddannelser
Uddannelse
Værkstedskursus
Undervisnings-
taxameter
62.600
Færdiggørelses-
taxameter
-
Bygnings-
taxameter
12.100
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0394.png
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere
Undervisnings-
taxameter
52.500
Færdiggørelses-
taxameter
-
Bygnings-
taxameter
7.000
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Leisure management
Socialrådgiver
International Hospitality Management, overbygn.
International handel og markedsføring, overbygn.
Sportmanagement, overbygn.
Offentlig administration
Professionsbachelor i finans
Innovation og entrepreneurship (PB ob)
Eksport og teknologi
Procesøkonomi og værdikædeledelse
Smykker, teknologi og business
Økonomi og it
Undervisnings-
taxameter
31.700
43.900
49.100
Færdiggørelses-
taxameter
7.400
8.900
3.800
7.700
51.300
4.500
8.900
5.100
Bygnings-
taxameter
5.100
7.000
5.700
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring
Journalist
Kommunikation
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk
Undervisnings-
taxameter
37.600
53.900
87.400
Færdiggørelses-
taxameter
8.900
14.700
16.300
Bygnings-
taxameter
5.100
9.000
7.000
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Ernæring og sundhed
Global Nutrition and Health
Afspændingspædagogik & psykomotorik
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Optometri
Tandplejer*
Sygeplejerske
Bioanalytiker
Jordemoder
Radiograf
Undervisnings-
taxameter
50.100
51.800
52.200
60.200
67.400
85.600
86.600
115.400
168.800
Færdiggørelses-
taxameter
14.100
Bygnings-
taxameter
7.000
12.100
17.100
-
12.100
20.300
12.100
20.300
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Natur- og Kulturformidling
Diakon (afløb)
Diakoni og socialpædagogik
Pædagog
Tekstildesign, håndværk og formidling
Lærer, Den Frie Lærerskole
Kristendom, kultur og kommunikation
Folkeskolelærer, aftenunderv.
Undervisnings-
taxameter
38.700
43.900
Færdiggørelses-
taxameter
8.900
Bygnings-
taxameter
7.000
49.100
54.300
14.700
2.100
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0395.png
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Medieproduktion og ledelse
Tv- og Medietilrettelægger
E-konceptudvikling, overbygn.
Softwareudvikling, overbygn.
Webudvikling, overbygning
Animation
Grafisk fortælling
Grafisk kommunikation
Medie- og sonokommunikation
Multiplatform storytelling
Visuel kommunikation
Eksportingeniør
Have- og parkingeniør, overbygn.
Design og business, overbygn.
Energimanagement, overbygn.
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.
Teknisk manager offshore, overbygn.
Skov- og landskabsingeniør
Have- og parkingeniør
Diplomingeniør
Katastrofe- og risikomanagement
Bygningskonstruktør
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbygn.
Undervisnings-
taxameter
63.400
74.200
Færdiggørelses-
taxameter
15.900
7.900
15.900
Bygnings-
taxameter
-
12.100
76.300
77.500
17.100
7.900
8.600
15.900
17.100
81.800
86.600
15.900
8.600
-
12.100
10.900
20.300
Tekniske maritime uddannelser
Uddannelse
Skibsofficer
Skibsfører (PB)
Maskinmester
Værkstedsskole
Undervisnings-
taxameter
77.500
88.000
Færdiggørelses-
taxameter
17.100
-
Bygnings-
taxameter*
14.400
16.200
Uddannelsesaktiviteter på universiteter
Uddannelse
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser
Bygningstakst
ekskl. moms
22.900
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
4.100
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0396.png
Tilskud til praktik og klinisk undervisning
Uddannelse
Praktik
Klinik
Bemærkninger: Praktik- og kliniktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Uddannelse
Folkeskolelærer
Jordemoder
Ergo- og fysioterapeuter
Refusionstakst
29.900
63.900
85.300
Takst
11.800
100.500
Momstillægsfaktorer
Undervisnings- og færdiggørelses-
taxameter
Alle hovedområder
0,08
Bygnings-
taxameter
0,19
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Efter beskrivelse af taxametertilskud til undervisningsudgifter indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,3 mio. kr. i 2017, 61,5
mio. kr. i 2018, 80,9 mio. kr. i 2019 og 106,5 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 20,6 mio. kr. i 2017, 42,2 mio. kr. i 2018, 63,4 mio. kr. i 2019
og 70,5 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016."
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Efter beskrivelse af det aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 19,7 mio. kr. i 2017 og
forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2018, 6,2 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 2,5 mio. kr. i 2017, 5,4 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 8,9
mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016."
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Efter beskrivelse af taxametertilskud til internationale aktiviteter indsættes:
"I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2017, 6,0 mio.
kr. årligt i 2018-2019 og 5,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2020 som følge
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om begrænsning af dob-
beltuddannelse af 10. november 2016."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0397.png
19.25.03. Maritime uddannelser
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Maritime uddannelser ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,5
-2,5
-2,5
2018
-2,3
-2,3
-2,3
2019
-3,1
-3,1
-3,1
2020
-2,1
-2,1
-2,1
10. Maritime uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2017, 2,3 mio.
kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
Takstkataloget ændres til:
Takstkatalog for 2017
Undervisnings-
taxameter
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad
Skibsfører (ikke professionsbachelor)
Obligatoriske specialkurser
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart
Skibsassistent
Maritim forberedelse
77.500
145.300
88.000
59.200
Færdiggørelses-
taxameter
-
13.400
17.100
-
-
7.000
-
Bygnings-
taxameter*
14.400
16.200
6.100
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.
Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger
Kr.
Kost og logi (egenbetaling)
Forplejning
Fællesudgifter
Bygningsudgifter*
Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.
19.600
8.500
16.600
17.800
Aktivitetsoversigten ændres til:
Aktivitetsoversigt
Studenterårsværk
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, sæt-
teskipper, fiskeskipper af 1. grad,
skibsfører (ikke professionsbachelor) .....
Skibsmaskinist ..........................................
HF-søfart...................................................
Skibsassistent ............................................
Maritim forberedelse ................................
Efteruddannelse ........................................
I alt...........................................................
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
196
15
90
174
0
21
496
172
23
100
142
0
19
456
188
20
130
180
5
25
548
198
22
135
177
5
22
562
203
23
139
180
5
23
576
203
23
139
180
5
23
576
203
23
139
180
5
23
576
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0398.png
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm.
109, 153, 161, 179, 184 og 185)
19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm.
178)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
91. Særtilskud til Center for animation, visualisering og
grafisk fortælling ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,0
2018
6,0
2019
6,0
2020
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
91. Særtilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med en bevilling på 6,0 mio. kr.
årligt i perioden 2017-2020 til et særtilskud til Center for animation, visualisering og grafisk
fortælling, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. november 2016.
19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Reserve vedrørende udbud af maritime uddannelser i
Skagen ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
0,6
2018
0,6
2019
0,6
2020
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
60. Reserve vedrørende udbud af maritime uddannelser i Skagen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til at understøtte et fortsat udbud af skipperuddannelsen i Skagen, jf. Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af 18. november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0399.png
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
19.32.17. Fonden for Entreprenørskab
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,3
10,3
10,3
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 10,3 mio. kr. i 2017, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance,
Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forde-
ling af forskningsreserven i 2017 af 3. november 2016. Der er opført et tilsvarende beløb under
§ 8.32.08.10. Fonden til Entreprenørskab.
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109, 179, 184 og 185)
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 7 og 178)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling mv. ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-3,0
-3,0
-3,0
2018
-3,0
-3,0
-3,0
2019
-3,0
-3,0
-3,0
2020
-3,0
-3,0
-3,0
10. Udvikling mv.
Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, som er overført til §
19.27.05.91. Særtilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af 18. november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0400.png
Forskning og innovation
19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
19.41.12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Frie Forskningsråd ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
140,5
140,5
140,5
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
Tabellen
Forventede udbetalinger udgår og erstattes af:
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger ...........................................
2016
1.176,6
2017
1.087,6
2018
1.016,3
2019
962,5
2020
947,5
10. Det Frie Forskningsråd
Der afsættes 140,5 mio. kr. i 2017 til fortsættelse af hovedaktiviteter i Det Frie Forskningsråd
med henblik på at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning og
at udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for
2017 af 3. november 2016.
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
178,2
178,2
178,2
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning
IV. Der afsættes i alt 178,2 mio. kr. i 2017 til forskning i Danmarks Innovationsfond. Mid-
lerne afsættes til forskning inden for områder, hvor offentligt-privat samarbejde om strategisk og
udfordringsdrevet forskning kan bidrage til at skabe flere forsknings-, udviklings- og innovative
virksomheder - samtidig med at de virksomheder, der allerede forsker, udvikler eller innoverer,
skal øge deres investeringer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2017 af 3. november 2016.
Forskning i bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi. Der afsættes 69,9 mio. kr. til forsk-
ning i bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi (FORSK2020). Midlerne kan anvendes til
forskning, der understøtter de danske fødevareerhverv, som står over for betydelige udfordringer
som følge af stigende konkurrence på et stadig mere globaliseret marked samt nye kvalitetskrav
på markederne i forhold til bæredygtighed, cirkulær økonomi, klimapåvirkning og sundhed. Der
øremærkes 10 mio. kr. til forskningsmæssig understøttelse af den danske styrkeposition inden for
produktion af økologiske fødevarer mv., som udmøntes i samspil med Internationalt Center for
Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) og samtænkes med beslægtede
udviklings- og demonstrationsprojekter. En del af midlerne kan endvidere anvendes til forskning
i miljøteknologi, som kan bidrage til et renere miljø, løsninger på udfordringer inden for vand,
affald og en mere effektiv ressourceudnyttelse, bæredygtig miljøindsats samt fremme cirkulær
økonomi.
Forskning i velfærd, sundhed og uddannelse. Der afsættes 39,4 mio. kr. til forskning i frem-
tidens velfærd, sundhed og uddannelse (FORSK2020). På velfærdsområdet fokuseres på den nære
sundhed, omsorg og pleje og midlerne kan anvendes til praksisnær forskning til f.eks. nye vel-
færdsteknologiske løsninger, sundhedsfremme i ældreplejen, bedre patientforløb mv. Inden for
sundhedsområdet kan forskningen bidrage til en bedre sygdomsforståelse, forebyggelse, diag-
nostik og mere præcist virkende behandlinger, herunder anvendelsesorienteret og praksisnær
velfærdsteknologiske løsninger til gavn for den enkelte patient. Forskningen kan særligt sætte
fokus på antibiotikaresistens, hormonforstyrrende stoffer/andre miljøpåvirkninger og deraf po-
tentielle effekter på f.eks. fertilitet, medicinsk brug af cannabis samt forskning i langtidseffekterne
af dyr sygehusmedicin. Indsatsen kan også bidrage til at styrke forskningen inden for psykiatri
såvel som demens med udgangspunkt i anbefalingerne fra den nationale strategi Forskning til
gavn for mennesker med psykiske lidelser fra 2015, der peger på en række konkrete områder for
en kommende forskningsindsats, f.eks. bedre sammenhæng i psykiatrien, reducering af tvang og
bekæmpelse af overdødelighed. Inden for uddannelsesområdet skal midlerne styrke videngrund-
laget for uddannelsespolitikken og i relevant omfang understøtte praksisnært og anvendelsesori-
enteret forskningssamarbejde mellem universiteter, øvrige forskningsinstitutioner og andre vide-
regående uddannelsesinstitutioner.
Forskning i strategiske vækstteknologier og fremtidens produktionssystemer. Der afsættes 44,3
mio. kr. til strategiske vækstteknologier og forskning i fremtidens produktionssystemer
(FORSK2020). Indsatsen retter sig mod forskning i bl.a. nano-, bio-, materialeteknologier og IKT,
som er generiske teknogier, der er vigtige for at imødekomme erhvervslivets behov for avanceret
teknologisk viden til at udvikle innovative produkter, tjenesteydelser og processer. Forskningen
skal bidrage til, at danske virksomheder og konsortier (f.eks. MADE) kan fastholde og udbygge
deres konkurrencekraft på det globale marked, bl.a. via udvikling af fremtidens produktionssy-
stemer, Internet of Things (industri 4.0) mv.
Forskning i rumteknologi og droneforskning. Der afsættes i alt 24,6 mio. kr. til forskning i
rumteknologi og droneforskning. Midlerne til forskning i rumteknologi skal understøtte anbefa-
lingerne i den danske strategi på rumområdet. Midlerne kan bl.a. understøtte danske initiativer
til at indfri potentialerne på området, herunder bedre dataudnyttelse (såkaldte downstream-akti-
viteter), netværksdannelse, nye innovative løsninger og serviceydelser mv. Herudover foreslås,
at midlerne også understøtter forskning i droner i overensstemmelse med prioriteringerne i den
nationale strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse i Danmark, som blev offentlig-
gjort oktober 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0402.png
Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning" udgår og erstattes af:
Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)
Mio. kr. (løbende priser)
I.
Grundbevilling:
Strategiske Vækstteknologier
Miljø og energi
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil
Klinisk forskning
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015
Sundhed, psykiatri og klinisk forskning
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2016
Fødevarer
Sundhed og klinisk forskning
Konkurrencedygtig miljøteknologi
Strategiske vækstteknologier
Transport og infrastruktur
Rumforskning
Turisme
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2017
Bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi
Velfærd, sundhed og uddannelse
Strategiske vækstteknologier
Rum- og droneteknologi
2016
240,8
39,3
68,4
69,0
64,1
29,5
29,5
293,4
158,5
14,8
24,6
51,2
19,7
14,8
9,8
2017
356,9
85,4
103,3
104,1
64,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178,2
69,9
39,4
44,3
24,6
535,1
II.
III.
IV.
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt
563,7
Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn
for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden
2016-2017, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
Internationale forskningsaktiviteter
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
19.55.05. Tilskud til arktisk forskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Arktisk forskning ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,2
0,2
0,2
2018
0,2
0,2
0,2
2019
0,4
0,4
0,4
2020
0,4
0,4
0,4
30. Arktisk forskning
Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2017-2018 og 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til fastholdelse
af aktivitetsniveauet for arktisk forskning i 2017-2020. Arktisk forskning omfatter bl.a. anven-
delsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter samt forskningsfremme
og -formidling.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0403.png
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte
Oversigten over statens uddannelsesstøtte ændres til:
"I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2017 anført:
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2017 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse før
1. juli 2014 ...................
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse fra
1. juli 2014 ...................
Udeboende med dispensa-
tion ................................
Udeboende over 20 år ..
Grundstip.
Stipendium
Tillæg
I alt
Lån
Støtte i alt
(max.)
Fribeløb
1.331
934
3.859
1.660
1.659
2.156
2.991
2.593
6.015
6.015
3.078
3.078
3.078
3.078
6.069
5.671
9.093
9.093
7.653
7.653
7.653
7.653
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2017 - www.su.dk
(kr. pr. måned)
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse før
1. juli 2014 ...................
Hjemmeboende:
påbegyndt uddannelse fra
1. juli 2014 ...................
Udeboende ....................
Slutlån ...........................
Grundstip.
Stipendium
Tillæg
I alt
Lån
Støtte i alt
(max.)
Fribeløb
2.991
934
1.659
2.593
6.015
-
3.078
3.078
3.078
7.940
6.069
5.671
8.981
7.940
12.071
12.071
12.071
12.071
Særlige tillæg 2017:
(kr. pr. måned)
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
Tillæg
6.015
2.403
8.550
1.540
Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Personer
Støttemodtagere ..........
315.800 314.800 315.200 334.100 364.300 393.500 421.800 450.100 474.500 486.500
Ungdomsuddannelser....
130.800 129.600 132.500 144.800 161.400 173.700 185.000 194.100 203.700 204.700
Videregående uddannelser 185.000 185.200 182.700 189.300 202.900 219.800 236.800 256.000 270.800 281.800
Mio. kr. - årets priser
Tildelt stipendium.......
10.273 10.470 10.860 11.944 13.704 15.244 17.073 18.577 20.094 20.493
Ungdomsuddannelser....
2.772
2.780
2.885
3.360
4.106
4.662
5.251
5.660
6.155
5.990
Videregående uddannelser
7.501
7.690
7.975
8.584
9.598 10.582 11.822 12.917 13.939 14.503
Tildelt lån ....................
2.182
2.057
2.024
2.226
2.686
2.870
3.460
3.717
4.070
4.110
Ungdomsuddannelser....
405
363
351
452
657
762
982
1.093
1.300
1.317
Videregående uddannelser
1.777
1.694
1.673
1.774
2.029
2.108
2.478
2.624
2.770
2.793
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0404.png
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
151,6
151,6
151,6
2018
207,6
207,6
207,6
2019
214,6
214,6
214,6
2020
191,1
191,1
191,1
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 163,7 mio. kr. i
2017, 250,4 mio. kr. i 2018, 285,0 mio. kr. i 2019 og 270,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn.
Kontoen er reduceret med 24,4 mio. kr. i 2017, 50,5 mio. kr. i 2018, 75,7 mio. kr. i 2019
og 84,2 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om begrænsning af dobbeltuddannelse af 10. november 2016.
Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. i 2020 som følge af ny uddannelse som politikadet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. no-
vember 2016.
Kontoen er forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 4,3
mio. kr. i 2020 som følge af øget optag på politiskolen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. no-
vember 2016.
Som følge af ændringsforslagene ændres oversigten over udviklingen i 2017-2020 til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium
R
2011
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2016=100
Indeks for studenterårsværk
2)
3)
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
100,0
100,9
101,4
101,6
101,6
Udviklingen i antal stipendieårsværk
Ungdomsuddannelser mv...............
109.700 118.100 124.900 130.800 129.400 120.500 131.800 132.300 132.100 131.300
Videregående uddannelser .............
156.800 170.100 183.200 195.200 202.200 211.100 205.400 205.000 204.300 203.900
Stipendieårsværk i alt..................
266.500 288.200 308.100 326.000 331.600 331.600 337.200 337.300 336.400 335.200
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. i 2017-pl
Ungdomsuddannelser .....................
5.281
Videregående uddannelser .............
11.998
Tildelt stipendium i alt ................
17.279
5.772
12.996
18.768
6.126
13.978
20.104
6.542
14.816
21.358
6.254
15.140
21.394
5.960
15.502
21.462
6.377
14.880
21257
6.248
14.661
20909
6.145
14.507
20653
6.022
14.377
20399
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang
svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager
stipendium i 12 måneder.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0405.png
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
Mio. kr. i 2017-pl
Indkomstkontrolkrav ......................
Afbudskrav mv. .............................
I alt.................................................
R
2011
157,5
224,4
381,9
R
2012
138,5
253,5
392,0
R
2013
148,7
263,1
411,8
R
2014
165,3
281,4
446,7
R
2015
125,7
318,3
444,0
B
2016
102,2
316,8
419,0
F
2017
100,0
319,0
419,0
BO1
2018
100,0
319,0
419,0
BO2
2019
100,0
319,0
419,0
BO3
2020
100,0
319,0
419,0
Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
19.81.11. Lånevirksomhed
(Lovbunden)
Lån og genudlån
Mio. kr. (2017-pl)
Lån
Udgifter ...................................
- studielån ................................
1)
- øvrige udlån ........................
heraf Udbetaling Danmark
- tab studiegæld.......................
Statens Administration
Indtægter ................................
- afdrag studielån ....................
2)
- øvrige afdrag .......................
3)
- renter studielån ...................
4)
- øvrige renter .......................
Genudlån
Udgifter ...................................
- afdrag ....................................
5)
- renter ...................................
Indtægter (studielån) ............
R
2011
R
2012
R
2013
Som følge af ændringsforslaget ændres følgende oversigt til:
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
4.263,4 4.474,7 4.660,3 5.100,4 4.974,2 5.340,6 5.066,0 5.129,0 5.208,0 5.274,0
3.200,3 3.452,6 3.638,9 3.958,9 3.671,0 3.972,5 3.798,0 3.741,0 3.700,0 3.656,0
1.063,1 1.022,3 1.021,4 1.062,8 1.158,0 1.251,5 1.176,0 1.296,0 1.416,0 1.526,0
675,7 596,3 565,8 606,1 650,1 670,5 676,0 796,0 916,0 1.026,0
-
142,3 146,2
51,2
132,9 102,2
80,0
80,0
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
13,5
12,3
14,3
2,0
2,0
2,0
12,0
3.281,2 3.146,5 3.443,9 3.463,8 3.450,5 3.673,8 3.504,1 3.694,1 3.873,9 4.013,8
1.677,3 1.697,3 2.086,4 1.725,5 1.706,7 1.788,5 1.720,0 1.770,0 1.820,0 1.850,0
928,2 852,9 791,8 1.087,6 1.079,4 1.163,6 1.068,1 1.088,1 1.097,9 1.097,8
654,4 575,4 543,0 625,3 664,3 695,0 690,0 810,0 930,0 1.040,0
21,5
21,0
22,6
25,6
26,1
26,7
26,0
26,0
26,0
26,0
2.535,6
2.039,5
496,1
3.165,4
2.309,7
2.081,4
228,3
3.248,0
2.336,0
2.063,7
272,3
3.569,9
2.473,9
2.237,4
236,5
3.915,9
2.455,6
2.268,8
186,7
3.671,0
2.455,6
2.268,8
186,7
3.972,5
2.528,4
2.390,0
138,4
3.798,0
2.724,2
2.440,0
284,2
3.741,0
2.926,0
2.490,0
436,0
3.700,0
3.109,4
2.520,0
589,4
3.656,0
Bemærkninger:
1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller
et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2016, 0,00
pct. i 2017, 0,40 pct. i 2018, 0,75 pct. i 2019 og 1,10 pct. i 2020. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning
af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig
lånevirksomhed.
5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,64 pct. i 2016, 0,47 pct. i 2017, 0,93
pct. i 2018, 1,39 pct. i 2019 og 1,85 pct. i 2020. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den
faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
15. Studielån og statslån (adm. af Udbetaling Danmark) .............
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
258,7
138,3
118,8
118,8
-0,1
-0,1
19,5
19,5
2018
272,2
152,3
132,3
132,3
-0,1
-0,1
20,0
20,0
2019
277,2
157,3
137,3
137,3
-0,1
-0,1
20,0
20,0
2020
273,1
153,2
133,2
133,2
-0,1
-0,1
20,0
20,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0406.png
20. Genudlån ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
140,0
140,0
118,8
118,8
140,0
140,0
132,3
132,3
140,0
140,0
137,3
137,3
140,0
140,0
133,2
133,2
10. Studielån, statslån og FM-gæld
Udgiftsbevillingen er ændret med 258,7 mio. kr. i 2017, 272,2 mio. kr. i 2018, 277,2 mio.
kr. i 2019 og 273,1 mio. kr. i 2020 som følge af et forventet ændret udlån af studielån og et højere
skøn for afdrag på studielån og for misligholdt hovedstol på studielån.
Indtægtsbevillingen er ændret med 138,3 mio. kr. i 2017, 152,3 mio. kr. i 2018, 157,3 mio.
kr. i 2019 og 153,2 mio. kr. i 2020 som følge af et forventet ændret udlån af studielån og afdrag
på studielån.
Som følge af ændringsforslagene ændres oversigten over udviklingen til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån
R
2011
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2016=100
Indeks for årselever/studenter-
Årsværk
2)
........................................
Udviklingen i antal låneårsværk
3)
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
-
-
-
-
-
100,0
100,9
101,4
101,6
101,6
Ungdomsuddannelser mv............... 23.000 27.000 29.500 33.800 33.500 32.000 33.424 32.750 32.207 31.565
Videregående uddannelser ............. 63.400 67.500 70.500 73.100 72.900 75.300 76.657 75.679 75.034 74.400
Låneårsværk i alt ......................... 86.400 94.500 100.000 106.900 106.400 107.300 110.081 108.429 107.241 105.965
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. (2017-pl)
Ungdomsuddannelser ..................... 849,6 979,8 1.069,6 1.264,2 1.183,6 1.196,9 1.180,9 1.157,1 1.137,9 1.115,2
Videregående uddannelser ............. 2.315,8 2.268,2 2.500,3 2.651,7 2.487,4 2.775,6 2.617,1 2.583,9 2.562,1 2.540,8
Tildelt lån i alt .............................. 3.165,4 3.248,0 3.569,9 3.915,9 3.671,0 3.972,5 3.798,0 3.741,0 3.700,0 3.656,0
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende
til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renter af studielån (adm. af Udbetaling Danmark) ................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
-
-
-
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
Som følge af ændringsforslaget ændres den interne statslige overførsel, så modtageren er
korrekt angivet:
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0407.png
ad.43. Interne statslige overførselsudgifter . Fra 1. oktober 2016 varetages administrationen af
studielån af Udbetaling Danmark. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 samt
12,0 mio. kr. i 2020 til Udbetaling Danmark."
Og erstattes med:
"ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-
2019 samt 12,0 mio. kr. i 2020 til SKAT for provision vedrørende inddrivelse af misligholdt
studielån og FM-gæld."
19.81.21. Tillæg
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
0,4
0,4
0,4
2018
0,4
0,4
0,4
2019
0,4
0,4
0,4
2020
0,4
0,4
0,4
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
Indtægtsbevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge af et
forventet større omfang af indkomstkontrolkrav.
19.82. Støtte til befordring
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-
nelser ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
48,9
2018
50,5
2019
52,0
2020
51,5
48,9
48,9
50,5
50,5
52,0
52,0
51,5
51,5
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
Udgiftskontoen er ændret med 48,9 mio. kr. i 2017, 50,5 mio. kr. i 2018, 52,0 mio. kr. i 2019
og 51,5 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0408.png
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
Antal modtagere i alt (1.000)
41,6
45,2
52,4
58,9
64,1
63,9
66,9
59,5
59,7
60,0
Antal rabatmodtagere ..............
41,6
42,8
49,0
54,6
59,2
59,6
61,0
53,6
53,8
54,1
Antal godtgørelsesmodtagere..
-
2,4
3,4
4,3
4,9
4,3
5,8
5,9
5,9
5,9
Tilskud i alt (mio. kr.) ..........
161,7 288,2 289,6 295,2 408,0 379,1 409,0 352,4 353,9 355,5
Rabat ........................................
161,7 257,9 248,9 245,4 355,6 329,7 328,3 271,1 272,4 273,6
Godtgørelse..............................
81,9
-
30,3
40,7
49,8
52,4
49,4
80,8
81,2
81,5
19.83. Forskellige støtteordninger
19.83.03. Udlandsstipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stipendier til studieafgift .............................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-4,4
-4,4
-4,4
2018
-4,4
-4,4
-4,4
2019
-4,4
-4,4
-4,4
2020
-4,4
-4,4
-4,4
10. Stipendier til studieafgift
Udgiftskontoen er reduceret med 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 og frem som følge
af ændrede aktivitetsskøn.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2 BO3
2019 2020
Antal støttemodtagere (årsstuderende).. 1.066 1.540 1.307 1.387 1.300 1.508 1.255 1.255 1.255 1.255
Gennemsnitlig støtte.............................. 51.527 52.456 53.340 51.787 53.395 51.768 53.383 53.383 53.383 53.383
Samlet støtte (mio. kr.).................
78,1
67,0
54,9
80,8
69,7
71,8
69,4
67,0
67,0
67,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Som følge af ændringsforslagene ændres tekstanmærkning nr. 206. Følgende fjernes:
"Ad tekstanmærkning nr. 206.
Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven
for 2016 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbe-
grænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til
selvejende uddannelsesinstitutioner.
Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at
kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud
og/eller øvrige tilskud.
Tilskudsnedsættelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller
tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at disposi-
tionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis
et institutionsområde fx ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbe-
grænsningen."
Og erstattes med:
"Ad tekstanmærkning nr. 206.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og ændret på finansloven
for 2017 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbe-
grænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til
selvejende uddannelsesinstitutioner samt udmønte konsekvenserne af omlægningen af Barsels-
fonden ved en forhøjelse af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitu-
tioner.
Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at
kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud
og/eller øvrige tilskud. Uddannelses- og forskningsministeren har samtidig behov for at kunne
forhøje taxametertilskud og/eller øvrige tilskud til selvejende institutioner i forbindelse med om-
lægningen af Barselsfonden.
Tilskudsnedsættelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller
tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at disposi-
tionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis
et institutionsområde f.eks ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbe-
grænsningen. Tilskudsforhøjelsen vil blive beregnet i forhold til overførslen fra § 7.14.39. Bar-
selsfonden, og uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at tilskudsforhøjelsen alene
udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0410.png
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
569,9
9,8
526,5
-121,0
186,7
186,7
76,6
76,6
144,5
-5,1
-1,7
0,1
0,4
0,8
150,0
-10,9
-3,4
-11,0
3,5
-
24,8
15,0
17,8
-8,0
-43,4
-130,8
-
Administration mv. ..................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ......................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ...............................................................................
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdoms-
uddannelse mv. .........................................................................................
20.51. Produktionsskoler ............................................................................
20.52. Erhvervsgrunduddannelse ...............................................................
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ...................................................
-
-42,7
-42,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,4
-0,4
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0411.png
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
182 og 205) ................................................................................................
20.71. Frie fagskoler ..................................................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................
20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................
20.92. Støtte til befordring .........................................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
60,5
2,3
18,4
46,6
-6,8
44,3
2,0
42,3
-121,0
2,0
-141,3
18,3
-0,3
-0,3
-
-
-
-130,8
-
-130,8
-
-
-
-
19,9
385,6
405,5
405,5
-
-174,2
-174,2
-174,2
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.) ...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der flyttes 1,0 mio. kr. i uforbrugte vækstmidler til §
20.11.31 som følge af Trepartsaftalen, bevillingen for-
højes som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2017 af november 2016
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. reserver ifm. Trepartsaftalen,
dagtilbudsudspil og DUT-sager. Bevillingen reduceres
pga. udmøntning af EGU-bonus og budgetregulering
ifm. dimensionering af PAU
184,7
0,6
-
-
220,0
5,3
-
-
-10,0
180,8
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen justeres samlet set op, primært pga. forhøjet
tilskudsprocent, jf. Aftale om finansloven for 2017 af
november 2016. Herudover nedjustering pga. færre år-
selever
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set. pga flere årselever, samt
loft for statstilskud på 42 uger jf. Aftale om finansloven
for 2017 af november 2016
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
og efterskoler
(Lovbunden) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
nedsat kommunalt bidrag til frie grundskoler, jf. Aftale
finansloven for 2017 af november 2016
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm.
102, 103 og 219)
(Lovbunden) ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Hjemlen justeret på ændringsforslagene som følge af
Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Dan-
mark og praktikpladser af august 2016
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.) .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever. Be-
villingen nedjusteres pga. dimensionering i 2018 og
frem pga. aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om trepart fra august 2016
6.177,0
32,2
-
-
1.912,9
44,4
-
-
-
-
5.743,5
-42,7
5.701,7
-15,4
232,7
8,0
-
-
-
-
308,1
-
-
-
501,0
2,3
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse (tekstanm. 217)
(Selvejebev.) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Hjemlet at institutioner kan hjælpe virksomheder med
tilmelding til EVE vederlagsfrit, jf. Aftale om arbejds-
markedsintegration. Flyttet 22,8 mio. kr. opsparing til §
20.11.31 og § 20.82.11.
12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af forlængelse af puljen
til kvalitet i EUD, jf. Aftale om finansloven for 2017
af november 2016
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.) .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.) .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
19,7
-1,7
-
-
0,9
0,1
-
-
4,6
0,4
-
-
7,1
0,8
-
-
485,6
-
-
-
-
150,0
-
-
3.024,0
-3,4
-
-
7.447,6
-16,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Selvejebev.) ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og
studenterkurser (tekstanm. 1) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes og midlerne overføres til §
20.89.03 pga. overførsel af personale til Astra - Center
for Læring i Natur, Teknik og Sundhed
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1 og 120) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af færre årselever
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 197 og 217)
(Selvejebev.) .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af basisgrundtilskud til gymnasier inden for
hovedkontoen. Merbevilling til forløb for elever med
nedsat psykisk funktionsevne flyttet inden for hoved-
kontoen, ifm. Aftale om gymnasiereform
137,0
4,0
-
-
24,5
1,1
-
-
45,5
-0,1
-
-
370,2
1,6
-
-
37,7
1,9
-
-
530,4
-
-
-
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden) ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. justering af skoleydelse til
unge under 18 jf. Aftale om finansloven 2017 af no-
vember 2016. Herudover nedjustering af bevillingen
pga. færre årselever
713,3
-3,3
218,9
18,3
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
Af finansministeren
Ny konto
03. Egu-bonus
(Lovbunden) ...................................................F
Kontoen er ny. Fra kontoen udbetales bonus til private
arbejdsgivere, der ansætter egu-elever i praktikforløb,
som fastat i Aftale om arbejdsmarkedsintegration af
marts 2016
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.) .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
-
-
330,4
-0,4
17,8
-
239,7
-8,0
-
-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)
20.71. Frie fagskoler
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, som
udløser tilskud til specialundervisning
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120,
168, 171, 212, 213 og 217)
(Reservationsbev.) ..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. midler, ifm. Trepartsaftale af
august 2016. Bevillingen reduceres som følge af færre
årselever samt til finansiering af klageorgan, jf. Aftale
om finansloven november 2016
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge afTrepartsaftale af au-
gust 2016 og flere årselever. Bevillingen reduceres til
finansiering af klageorgan, jf. Aftale om finansloven for
2017 af november 2016
86,8
2,3
-
-
-
-
13,1
-0,3
798,0
15,3
-
-
42,0
3,1
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,
188, 191, 213 og 216)
(Selvejebev.) ...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 1)
(Selvejebev.) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
2.229,0
46,6
-
-
251,8
-6,8
-
-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øges pga. udgifter til et IT-baseret register, jf. Aftale
om kvaliteten på de frie grundskoler af marts 2016. Der
er tilført 21,8 mio. kr. i opsparing fra § 20.38.02.40
20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3
og 144)
(Reservationsbev.) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes pga. udmøntning af midler, ifm.
Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktik-
pladser af august 2016
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og orga-
nisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af overførsel af midler
fra § 20.42.51. som følge af overførsel af personale fra
Sorø Akadademis skole til Astra - Center for Læring i
Natur, Teknik og Sundhed
04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3
og 144)
(Reservationsbev.) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale mellem rege-
ringen, S, DF, LA, A, R, SF og K om udmøntning af
satspuljen af november 2016
07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og
mænd (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016
273,0
2,0
-
-
180,9
5,0
-
-
127,1
0,1
-
-
26,4
26,2
-
-
11,6
8,4
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Driftsbev.) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af forventet opgave som
statslig klagemyndighed, jf. Aftale om finansloven for
2017 af november 2016
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannel-
serne mv.
(Lovbunden) ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere støttemodtagere
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden) ................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre støttemodta-
gere
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.) ..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen justeres pga. Aftale mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august
2016
20.98. Forskellige støtteordninger
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere støttemodtagere
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
7,7
2,6
-
-
134,0
2,0
-
-
27,4
-3,2
-
-
1.090,4
-138,1
1.088,5
-130,8
1.062,3
18,3
-
-
Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01.,
20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02.,
20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.72.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11.,
20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.
Af finansministeren
Der søges tilføjet en hjemmel til at forhøje taxametertilskuddene i tilfælde af bevillingsoverførsel
fra Barselsfonden.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan afholde merudgifter på de af tekstan-
mærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forud-
satte. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan på forslag til lov om tillægsbevilling
optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.
Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling foreta-
ger i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et
skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen om-
fattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige
finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren for
børn, undervisning og ligestilling nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel
procentsats for at imødegå overskridelsen.
Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan
ministeren for børn, undervisning og ligestilling nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.
Stk. 5. Som led i overførsel af bevilling fra § 7.14.39. Barselsfonden kan ministeren for børn,
undervisning og ligestilling hæve taxametertilskuddene til institutionerne med, hvad der svarer
til overførslen.
Stk. 6. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
delser på de omfattede konti."
Materielle bestemmelser.
Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.
Af finansministeren
Lønrefusionssatserne søges forhøjet som følge af Trepartsaftale af august 2016 og præmierings-
tilskuddene forhøjet som følge af en teknisk fejl på finanslovforslaget.
Tekstanmærkningen affattes således:
"I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 1033 af 30. juni
2016, fastsættes satserne for lønrefusion i 2017 til følgende beløb:
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
2.520 kr.
2. års elever pr. uge
2.790 kr.
3. års elever pr. uge
3.150 kr.
4. års elever pr. uge
3.710 kr.
Voksne elever pr. uge
5.030 kr.
Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007
på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende
institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P
senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i
tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf.
dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2017 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler re-
gistreret ved institutionen i 2016. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmi-
eringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne
grundsatsen på 7.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2017 fastsættes taksten pr. registreret uddan-
nelsesaftale til følgende beløb:
Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet
7.210 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet
14.410 kr.
Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mel-
lemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsud-
dannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.
Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever
om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud
efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samar-
bejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelses-
aftalerne.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelses-
aftale, fastsættes i 2017 til følgende beløb:
Løntilskudssats
1. års elever pr. uge
1.410 kr.
2. års elever pr. uge
1.560 kr.
3. års elever pr. uge
1.760 kr.
4. års elever pr. uge
2.070 kr.
Voksne elever pr. uge
2.810 kr.
Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr.
157 af 16. juni 2015, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2017 til 705
kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.687 kr. pr. uge for hjem-
meboende og 1.687 kr. pr. uge for udeboende."
Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.
Af finansministeren
Forsøgsordningen i 2013-16 med AMU i udvalgte fængsler mv. søges efterfulgt af en midlertidig
ordning, inden en eventuel permanentgørelse kan ske ved ændring af AMU-loven i løbet af 2017.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at etablere en midlertidig
ordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1.
januar 2017 til 31. december 2017. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter
aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i
de fælles kompetencebeskrivelser, til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.
Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om, at alene
nuværende og tidligere indsatte kan deltage i undervisningen, og at bestemmelserne i § 10 a, stk.
1 og stk. 3-4, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ikke
finder anvendelse på arbejdsmarkedsuddannelse afholdt efter disse regler.
Stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan efter forhandling med justitsmi-
nisteren fastsætte regler om Kriminalforsorgens kompetence til at afgrænse deltagerkredsen og
tilmelde indsatte til en arbejdsmarkedsuddannelse.
Stk. 4. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndiges ministeren for børn,
undervisning og ligestilling til at fravige § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse
(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. LB nr. 777 af 23. juni 2016.
Stk. 5. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling får af Kriminalforsorgen refunderet
taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for
indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som
institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddan-
nelse) m.v.
Stk. 6. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med ju-
stitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og op-
krævning af betaling, betalingsfrister mv."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0420.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2017.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
25. Ligestillingsafdelingen ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2018
0,6
0,6
-
0,6
BO2
2019
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2020
0,5
0,5
-
0,5
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 1,1 mio. i
2017 og 2018 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. og på 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til § 21.11.01. Departementet.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2017-pl
Mio. kr.
Udgift i alt......................................
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ........
Generel minister- og folke-
tingsbetjening ..........................
Børne- og undervisningspolitik
Ligestillingspolitik...................
Styring .....................................
R
2014
R
2015
212,6
93,9
21,2
56,9
13,2
27,4
B
2016
199,0
82,4
20,6
55,2
11,4
29,4
F
2017
186,4
77,2
19,8
52,4
12,5
25,5
BO1
2018
180,7
74,9
19,2
50,8
11,2
24,6
BO2
2019
176,2
73,6
18,6
49,3
10,8
23,9
BO3
2020
172,4
71,9
18,2
48,3
10,6
23,4
1.
2.
3.
4.
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Departementets opgaver
og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en organisationsændring i ministeriet pr. 1. april 2015. Regnskab 2014
er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor
andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personale-
administration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.82.11.
Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapaci-
tetsudnyttelse.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0421.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
1
0,6
0,6
BO1
2018
1
0,6
0,6
BO2
2019
1
0,5
0,5
BO3
2020
1
0,5
0,5
25. Ligestillingsafdelingen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,3 mio. kr. i 2017.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Forebyggelse af radikalisering og social kontrol ......................
Udgift ..............................................................................................
20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(Driftsbev.)
F
2017
5,3
5,3
-
0,7
4,6
BO1
2018
11,1
11,1
-
0,3
10,8
BO2
2019
10,0
10,0
-
0,3
9,7
BO3
2020
7,3
7,3
-
-
7,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2017-pl
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .......
1. Kvalitetsudvikling ..................
2. Regeludstedelse og vejledning
om regler ................................
3. Viden om kvalitet ..................
4. Kvalitetstilsyn .........................
5. Prøver, test og eksamen.........
6. Tilskud og regnskab...............
7. Rammer for og styring af
uddannelsesstøtteordninger ....
8. Bestyrelses- og ledelses-
udvikling .................................
R
2014
R
2015
221,7
7,1
136,5
8,2
9,1
7,6
17,2
27,2
5,9
2,9
B
2016
201,8
6,4
122,9
8,2
9,1
6,8
15,6
24,5
5,4
2,9
F
2017
228,0
7,8
142,7
8,3
9,3
11,2
15,7
24,7
5,4
2,9
BO1
2018
201,4
7,4
119,9
8,1
9,1
10,9
14,8
23,3
5,1
2,8
BO2
2019
185,1
7,2
105,8
7,9
8,8
10,6
14,4
22,7
5,0
2,7
BO3
2020
174,0
6,9
97,4
7,6
8,5
10,3
13,9
21,9
4,8
2,7
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Styrelsen for Under-
visning og Kvalitets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en organisationsændring i ministeriet pr.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0422.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
4
2,7
2,7
BO1
2018
7
3,5
3,5
BO2
2019
7
3,5
3,5
BO3
2020
5
2,8
2,8
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
R
2014
-
-
R
2015
-
-
B
2016
1,0
1,0
F
2017
-
-
BO1
2018
-
-
BO2
2019
-
-
BO3
2020
-
-
Bemærkninger: Der er i 2017 blevet overført 1,0 mio. kr. i opsparing af uforbrugte vækstmidler fra § 20.38.02. Grund-
tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3
mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til administration af initiativet Mestring af skoledag og hverdagsliv,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016.
30. Forebyggelse af radikalisering og social kontrol
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og er fastsat til 4,6 mio. kr. i 2017,
10,8 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020 til en systematisk og målrettet
indsats for forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskolen
og ungdomsuddannelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Bevillingen anvendes til udvikling og gennemførelse af udviklingsforløb, undervisningsma-
terialer og pædagogiske redskaber samt efteruddannelsesaktiviteter, herunder til refusion til in-
stitutioner, skoler og kommuner for udgifter i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesakti-
viteter. Bevillingen anvendes desuden til indsamling, formidling af viden på området mv. samt
til en enhed af praksis- og læringskonsulenter.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 180,8 mio. kr. i 2017.
20.11.79. Reserver og budgetregulering
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0423.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merud-
gifter ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende
frie grundskoler ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
46. Budgetregulering vedrørende Aftale om dimensionerin-
gen af social- og sundhedsuddannelserne og den pæda-
gogiske assistentuddannelse .........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Bonusordning for egu-elever i praktikforløb ............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
86. Reserve afsat som led i regeringens trepartsaftale ..................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
87. Reserve til udmøntning af dagtilbudsudspil .............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
180,8
2018
174,2
2019
140,5
2020
149,2
10,0
10,0
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
18,1
18,6
18,6
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
-30,0
-30,0
-17,8
-17,8
-
-30,0
-30,0
-22,4
-22,4
60,0
60,0
130,0
130,0
-30,0
-30,0
-26,1
-26,1
30,0
30,0
130,0
130,0
-30,0
-30,0
-7,4
-7,4
30,0
30,0
120,0
120,0
-
200,0
200,0
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2017 og 18,1
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 med henblik
på forventede kommunale merudgifter med henblik på bekæmpelse af parallelsamfund og social
kontrol på dagtilbudsområdet.
45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2017 og 18,5
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 der er ud-
møntet til bloktilskudsregulering som følge af justeringen af de kommunale bidrag ved forhøjelse
af det statslige tilskud til fri grundskoler.
46. Budgetregulering vedrørende Aftale om dimensioneringen af social- og sundhedsud-
dannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Budgetreguleringen vedrører to-
årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sund-
hedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent. Som led i aftalen indføres
adgangsbegrænsning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Som følge heraf forventes
der mindreaktivitet på uddannelsen i 2017 og frem svarende til mindreudgifter på 30 mio. kr.
årligt i 2017 og frem. Budgetreguleringen udmøntes på § 20.31.01. Erhvervsuddannelser på for-
slag til lov om tillægsbevilling for 2017 og forslag til finanslov for 2018.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0424.png
80. Bonusordning for egu-elever i praktikforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 17,8 mio. kr. i 2017,
22,4 mio. kr. i 2018, 26,1 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. i 2020 som følge af at reserven er blevet
udmøntet på en ny hovedkonto § 20.52.03. Egu-bonus.
86. Reserve afsat som led i regeringens trepartsaftale
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 afsættes en reserve på 30,0
mio. kr. i 2018. Reserven skal udmøntes til nye bonusordninger til virksomheder, der opretter
praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne. Reserven udmøntes i forbindelse med forslag
til finansloven for 2018. Finansieringen af bonusordningen overtages fra 2019 og frem af ar-
bejdsmarkedets parter via bidraget til Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB).
Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kva-
lificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 afsættes en reserve på 30,0
mio. kr. årligt i 2018-2020. Reserven skal udmøntes til takstforhøjelser på arbejdsmarkedsud-
dannelserne (AMU) på baggrund af et taksteftersyn, der skal gennemføres inden udgangen af
2016. Reserven udmøntes i forbindelse med forslag til finansloven for 2018.
87. Reserve til udmøntning af dagtilbudsudspil
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og der er fastsat en reserve på 200,0
mio. kr. i 2017, 130,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 samt 120,0 mio. kr. i 2020 som følge af
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016, der skal indgå som finansiering af regeringens dagtil-
budsudspil, der præsenteres i begyndelsen af 2017. Midlerne vil blive udmøntet i løbet af 2017.
Midlerne skal bl.a. gå til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene med fokus på læring og trivsel for
alle børn og på forebyggelse af negativ social arv.
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler og efterskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 32,2 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle driftstilskud ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
32,2
44,0
44,0
-4,1
2018
34,0
44,9
44,9
-4,1
2019
34,0
44,9
44,9
-4,1
2020
34,0
44,9
44,9
-4,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0425.png
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skolefritidsordninger ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
-3,0
-3,0
-4,7
-4,7
-3,0
-3,0
-3,8
-3,8
-3,0
-3,0
-3,8
-3,8
-3,0
-3,0
-3,8
-3,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
Antal skoler .............................
519
532
542
544
536
545
552
552
552
552
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .........
4.585,8 4.726,3 4.737,7 4.717,3 4.894,3 5.012,3 5.567,4 5.637,7 5.637,7 5.637,7
2. Bygningstilskud .................
196,8 204,3 218,0 223,8 234,0 244,7 254,4 254,4 254,4 254,4
3. Tilskud til specialunderv. ...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Tilskud til kostafdelinger ..
27,1
24,5
23,9
21,5
21,7
21,5
18,4
18,4
18,4
18,4
5. Tilskud til sprogstimulering
0,0
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Tilskud til SFO ..................
352,2 376,0 391,7 404,1 421,0 431,6 369,0 295,0 295,0 295,0
I alt ........................................
5.161,9 5.331,3 5.371,3 5.366,7 5.571,0 5.710,1 6.209,2 6.205,5 6.205,5 6.205,5
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ........ 101.084 104.402 107.163 109.935 113.921 117.035 120.236 120.236 120.236 120.236
2. Elever - bygningstilskud ....
99.536 102.968 106.051 108.437 111.659 117.035 120.236 120.236 120.236 120.236
3. Specialundervisning ............
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Kostelever ..........................
563
506
489
441
443
443
381
381
381
381
5. Elever i sprogstimulering ..
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. SFO-elever ...........................
31.630 33.361 34.644 35.688 37.049 38.276 39.350 39.350 39.350 39.350
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
45,4
2. Bygningstilskud ...................
2,0
3. Specialundervisning
1)
.........
-
4. Kostelever ............................
48,1
5. Sprogstimulering .................
-
6. SFO-elever .........................
11,1
45,3
2,0
-
48,4
-
11,3
44,2
2,1
-
48,9
-
11,3
42,9
2,1
-
48,8
-
11,3
43,0
2,1
-
49,0
-
11,4
42,8
2,1
-
48,5
-
11,3
46,3
2,1
-
48,4
-
9,4
46,9
2,1
-
48,4
-
7,5
46,9
2,1
-
48,4
-
7,5
46,9
2,1
-
48,4
-
7,5
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositions-
begrænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende tilskud og takster:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Frie grundskoler
Tilskudstype
Undervisningstilskud pr. årselev
- Takst 1 (for årselever under 13 år)
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)
Fællesudgiftstilskud pr. årselev
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)
Takst
32.945
43.487
42.382
6.262
2.505
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0426.png
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret
Kosttilskud pr. årselev
SFO-tilskud pr. årselev
Specialundervisningstilskud pr. elev
- Takst for 1. specialundervisningselev
- Takst for 2. specialundervisningselev
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler
2.116
48.425
9.378
114.065
102.658
68.439
51.969
10. Generelle driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 44,0 mio. kr. i 2017 og
44,9 mio. kr. i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og 2018-2020, som følge af lov om
ændring af lov om friskoler og private grundskoler vedrørende styrkelse af kvaliteten på de frie
grundskoler m.v., og som følge af forhøjelse af tilskudsprocenten som andel af udgiften pr. elev
i folkeskolen fra 73 til 75 pct. i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, jf.
nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 87,1 mio. kr. i 2017 og 88,2
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2017 til ud-
vikling af et register over tilsynsførende for de frie grundskoler og digital understøttelse af til-
synserklæringen afgivet af de tilsynsførende som følge af lov om ændring af lov om friskoler og
private grundskoler vedrørende styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 133,1 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af forhøjelse af tilskudsprocenten som andel af udgiften pr. elev i folke-
skolen fra 73 til 75 pct. i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 46.304 kr. fastsættes på grundlag af den senest
regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2017 er taksten fastsat som 75 pct. af folke-
skoleudgiften i 2014 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2017-pl. Det gennemsnitlige
driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, og reduktion som følge
af udvikling af register over tilsynsførende og digital understøttelse af tilsynserklæringen, tillagt
kompensation for ændringer i sygedagpengeloven samt tillagt forhøjelser som følge af Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folke-
skolen af juni 2013.
11. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,1 mio. kr. i 2017 og
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0427.png
35. Skolefritidsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,7 mio. kr. i 2017 og 3,8
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 44,4 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til specialundervisning mv. ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til inklusion .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
F
44,4
34,1
34,1
0,1
0,1
54,8
54,8
-48,8
-48,8
4,2
4,2
2018
57,4
45,8
45,8
1,4
1,4
53,9
53,9
-47,8
-47,8
4,1
4,1
2019
55,6
43,8
43,8
2,1
2,1
52,6
52,6
-46,9
-46,9
4,0
4,0
2020
54,8
43,6
43,6
1,9
1,9
51,4
51,4
-46,0
-46,0
3,9
3,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Antal skoler..........................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Driftstakst 1....................
1.2 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ........
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til specialunder-
visning mv......................
4. Tilskud til inklusion.......
4.1 Specialundervisning .......
4.2 Inklusion .........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
R
2011
263
R
2012
262
R
2013
250
R
2014
253
R
2015
248
B
2016
249
F
2017
245
BO 1
2018
245
BO 2
2019
245
BO 3
2020
245
1.602,9 1.540,9 1.519,5 1.542,0 1.564,6 1.500,7 1.485,2 1.448,6 1.418,6 1.390,1
725,0 662,8 645,9 621,4 632,4 606,5
588,4 574,3 562,3
551,0
877,9 878,1 873,6 920,6 932,2 894,2
896,8 874,3 856,3
839,1
182,5 182,5 183,3 183,3 187,0 186,0
184,8 180,9 176,7
173,0
68,7
113,8
148,9
68,7
-
-
15,6
67,5
115,1
156,8
65,5
-
-
14,9
63,7
119,6
154,6
76,6
-
-
16,7
64,0
119,3
152,1
92,2
48,6
43,6
17,6
62,7
124,3
168,6
97,9
51,5
46,4
16,4
62,3
123,7
160,1
92,5
47,5
45,0
17,3
60,5
124,3
221,0
44,0
-
44,0
19,6
60,5
120,4
216,7
43,1
-
43,1
19,2
60,5
116,2
212,3
42,2
-
42,2
18,8
60,5
112,5
207,9
41,4
-
41,4
18,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0428.png
6. Praktiklæreruddannelse ..
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7. Tilskud til befordring ifm.
brobygning .....................
-
-
-
2,9
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
I alt .....................................
2.018,6 1.960,7 1.950,7 1.990,1 2.037,3 1.959,4 1.957,3 1.911,2 1.871,3 1.833,5
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Driftstakst 1....................
1.2 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til specialunder-
visning mv. .....................
4. Tilskud til inklusion.........
4.1 Specialundervisning .........
4.2 Inklusion ...........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
28.451
11.801
16.650
-
28.032
2.497
2.746
-
-
739
27.448
10.802
16.646
-
27.968
2.678
2.625
-
-
718
-
61,4
52,8
-
4,1
58,6
25,0
27.101
10.537
16.564
-
27.038
2.534
3.207
-
-
803
-
61,3
52,7
-
4,4
61,0
23,9
27.489
10.146
17.343
-
27.364
2.239
2.848
1.930
918
874
-
61,2
53,1
-
4,4
67,9
25,2
47,5
20,2
-
28.249
10.443
17.806
-
27.510
2.458
3.246
2.038
1.208
811
-
60,6
52,4
-
4,5
68,6
25,3
38,4
20,2
-
28.226 28.620 28.470
10.425 10.350 10.295
17.802 18.270 18.175
-
-
-
28.226 28.620 28.620
2.300
3.559
1.939
1.620
866
-
58,2
50,2
-
4,4
69,6
24,5
27,8
20,0
-
3.129
1.800
-
1.800
990
-
56,9
49,1
-
4,3
70,6
-
24,4
19,8
-
3.129
1.800
-
1.800
990
-
55,8
48,1
-
4,2
69,3
-
23,9
19,4
-
28.470 28.470
10.295 10.295
18.175 18.175
-
28.470 28.470
3.129
1.800
-
1.800
990
-
54,6
47,1
-
4,1
67,9
-
23,4
19,0
-
3.129
1.800
-
1.800
990
-
53,5
46,2
-
4,0
66,4
-
23,0
18,6
-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Taxametertilskud ..............
-
1.1 Driftstakst 1......................
61,4
1.2 Driftstakst 2......................
52,7
2. Bygningstilskud ................
-
2.2 Bygningstaxameter ...........
4,1
3. Tilskud til specialunder-
visning mv. .....................
59,6
4. Tilskud til inklusion.........
25,0
4.1 Specialundervisning .........
4.2 Inklusion ...........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper... 21,1
20,8
20,8
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Efterskoler
Tilskudstype
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Tilskud til inklusion
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Takst
56.846
49.076
247.000
4.345
119.972
24.444
37.284
27.546
13.949
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 34,1 mio. kr. i 2017, 45,8
mio. kr. i 2018, 43,8 mio. kr. i 2019 og 43,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler vedrørende
en øvre grænse på 42 uger for kursusuger i årselevberegningen m.v., jf. Aftale mellem regeringen,
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2017, 1,4
mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler vedrørende
en øvre grænse på 42 uger for kursusuger i årselevberegningen m.v., jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af
november 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 samt nedsat med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2018, 2,1 mio.
kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af lov om ændring af lov om efterskoler og frie
fagskoler vedrørende en øvre grænse på 42 uger for kursusuger i årselevberegningen m.v., jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016.
30. Tilskud til specialundervisning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 54,8 mio. kr. i 2017, 53,9 mio.
kr. i 2018, 52,6 mio. kr. i 2019 og 51,4 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
Overgangsordning for skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud
Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 til en overgangsordning for skoler,
der stilles ringere ved overgangen til den nye tilskudsordning for specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand. Ved overgangsordningen ydes et tilskud i 2017 og 2018 beregnet ud
fra forskellen i tilskuddet i 2017 med den nye tilskudsordning og tilskuddet i skoleåret 2015-16
til specialundervisning og til lærertimer til svært handicappede. I 2017 ydes et tilskud på 50 pct.
af forskellen til de skoler, der stilles ringere ved ordningen, og hvor nedgangen er større end
200.000 kr. I 2018 ydes et tilskud på 25 pct. af forskellen til de skoler, der stilles ringere ved
ordningen, og hvor nedgangen er større end 400.000 kr. Overgangsordningen finansieres indenfor
rammen for den nye tilskudsordning.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0430.png
35. Tilskud til inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 48,8 mio. kr. i 2017, 47,8
mio. kr. i 2018, 46,9 mio. kr. i 2019 og 46,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,1 mio.
kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 42,7 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler
(Lovbun-
den)
F
-42,7
-57,4
-57,4
14,7
14,7
2018
-42,3
-57,0
-57,0
14,7
14,7
2019
-42,3
-57,0
-57,0
14,7
14,7
2020
-42,3
-57,0
-57,0
14,7
14,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Underv. frie grundsk. ...
3.518,4 3.638,5 3.729,7 3.738,4 3.884,0 3.919,8 4.326,4 4.357,3 4.357,3 4.357,3
2. SFO frie grundskoler . ..
348,6 368,0 386,8 399,7 412,6 429,9
367,8 294,0 294,0
294,0
3. Sprogstim. frie grundsk.
0,0
0,2
-
-
-
-
-
-
-
4. Underv. efterskoler ......
1.008,6 973,6 962,9 974,5 1.003,0 1.009,5 1.006,6 1.006,6 1.006,6 1.006,6
5. Særlige bidrag grundsk.
0,0
-0,
2
-
-
-
-
-
-
-
6. Særlige bidrag eftersk. ..
1,4
1,0
0,6
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
I alt .....................................
4.877,0 4.981,1 5.080,0 5.113,4 5.299,6 5.360,0 5.700,8 5.657,9 5.657,9 5.657,9
B.
1
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
Aktiviteter (antal)
1)
Grundskoleelever i alt.
SFO-elever ...................
Sprogstimulering ..........
Efterskoleelever .............
Handic. grundsk. ..........
Handic. eftersk. ............
99.553 102.883 105.926 108.414 111.533 116.644 119.792 119.792 119.792 119.792
30.946 32.701 34.112 35.211 36.194 38.161 39.219 39.219 39.219 39.219
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28.156 27.190 26.697 26.990 27.640 28.175 28.094 28.094 28.094 28.094
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
20
12
9
22
9
0
0
0
0
34,5
11,4
-
36,1
-
34,8
11,4
-
36,3
-
33,6
11,3
-
35,8
-
36,1
9,4
-
35,8
-
36,4
7,5
-
35,8
-
36,4
7,5
-
35,8
-
36,4
7,5
-
35,8
-
Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Pr. grundskoleelev ........
35,3
35,4
35,2
Pr. SFO-elev .................
11,3
11,3
11,3
Pr. sprogstim.elev .........
-
-
-
Pr. efterskoleelev...........
35,8
35,8
36,1
Pr. handicap. grundsk. .
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0431.png
6. Pr. handicap. eftersk. ...
1)
73,7
50,0
50,0
88,9
0,0
88,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Bemærkninger: Grundskoleelever i alt er inklusive elever på Sorø Akademis Skole, men ekskl. elever på frie grund-
skoler, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.).
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Kommunale bidrag
Tilskudstype
Undervisning ved frie grundskoler
Undervisning ved frie grundskoler på småøer
SFO ved frie grundskoler
Undervisning ved efterskoler
Takst
36.115
48.420
9.378
35.830
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 57,4 mio. kr. i 2017 og
57,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020, og som følge af
udgiftsneutral justering af det kommunale bidrag til 87 pct. i 2017 og til 86 pct. i 2018 og frem
som følge af forøgelse af tilskudsprocenten for de frie grundskoler fra 73 til 75 pct. i 2017 og
frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om finansloven for 2017 af november 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 76,0 mio. kr. i 2017 og 75,5
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2017 og 18,5
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af udgiftsneutral justering af det kommunale bidrag til 87
pct. i 2017 og til 86 pct. i 2018 og frem som følge af forøgelse af tilskudsprocenten for de frie
grundskoler fra 73 til 75 pct. i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2017 til 87 pct. af det gennemsnitlige
driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, fradrag for udvikling af register over tilsyns-
førende og digitalisering af tilsynserklæring, kompensation for sygedagpengeloven, og forhøjelse
som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et
fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Det kommunale bidrag nedsættes til 86 pct. i 2018 og
frem. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever
pr. 5. september i året før finansåret.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 14,7 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0432.png
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Erhvervsuddannelser i alt ...... 58.511 59.332 60.158 62.404 62.377 63.827 63.334 63.218 63.088 62.788
Merkantile ................................... 14.313 14.403 14.601 14.522 13.890 16.736 14.723 15.206 15.350 15.350
Tekniske ..................................... 44.198 44.929 45.557 47.882 48.487 47.091 48.611 48.012 47.738 47.438
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 15,4 mio. kr. i 2017.
F
-15,4
6,5
6,5
-10,1
-10,1
-11,8
-11,8
2018
-8,0
-7,9
-7,9
1,1
1,1
-1,2
-1,2
2019
-2,6
8,0
8,0
-3,3
-3,3
-7,3
-7,3
2020
1,0
3,4
3,4
-0,1
-0,1
-2,3
-2,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
Tilskud i alt (mio.kr.)............... 6.162,7 6.377,8 6.358,6 6.388,4 6.114,9 6.015,5 5.686,3 5.608,7 5.505,1 5.403,2
Merkantile uddannelser .............. 1.162,9 1.179,2 1.163,4 1.156,0 1.110,2 706,9 756,2 730,1 711,2 691,1
Tekniske uddannelser ................. 4.992,2 5.188,0 5.175,9 5.212,9 5.045,8 5.199,9 4.825,1 4.765,1 4.687,3 4.614,3
Realkompetencevurdering ..........
-
-
-
-
4,4
45,5
57,1
77,0
78,6
77,1
Vejledning mv ............................
1,5
1,6
1,6
1,6
1,3
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
Internationale aktiviteter.............
0,5
0,8
0,9
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
Praktik på produktionsskoler......
5,6
8,2
16,8
17,2
18,9
18,2
17,9
17,5
17,2
16,8
GVU ............................................
-
-
-
-
-
42,9
28,3
17,3
9,1
2,3
Dispositionsbegrænsning ............
-
-
-
- -66,2
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0433.png
Aktivitet i alt (årselever)..........
64.920 66.395 64.804 65.946 61.431 61.724 61.163 60.683 60.998 60.800
Merkantile uddannelser ..............
18.038 18.089 17.316 17.258 15.557 8.692 11.661 11.026 11.203 10.985
Tekniske uddannelser .................
46.882 48.306 47.488 48.688 45.551 51.873 48.404 48.458 48.694 48.807
Realkompetencevurdering ..........
-
-
-
-
67
659
765
991
991
991
GVU ............................................
-
-
-
-
256
500
333
208
110
17
Færdige elever på grundforløb
31.271 34.755 33.780 35.949 37.587 34.740 35.830 37.180 36.100 36.040
Merkantile uddannelser ..............
8.911 9.519 8.879 9.761 9.894 8.960 9.060 10.080 9.210 9.460
Tekniske uddannelser .................
22.360 25.236 24.901 26.188 27.693 25.780 26.770 27.100 26.890 26.580
Færdige elever på hovedforløb
37.866 34.628 33.659 30.362 29.282 30.006 29.216 30.036 29.466 30.726
Merkantile uddannelser ..............
6.958 8.165 7.801 7.537 7.346 7.970 7.780 7.720 7.300 7.330
Tekniske uddannelser .................
30.908 26.463 25.858 22.825 21.936 22.036 21.436 22.316 22.166 23.396
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile uddannelser ..............
64,7
65,1
66,9
66,9
70,0
71,7
66,0
65,6
63,7
62,7
Tekniske uddannelser .................
94,6
107,3 108,2 108,6 107,9 109,0 102,4 100,0
98,3
96,4
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover
Uddannelse
Realkompetencevurdering
Undervisnings-
taxameter
69.830
Fællesudgifts-
taxameter
7.950
Bygnings-
taxameter
6.540
Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport
Uddannelse
Teknisk designer
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Metalsmed
Optometrist (afløb)
Guld- og sølvsmed
Serviceassistent
Sikkerhedsvagt
Modelsnedker
Boligmonteringsuddannelsen
Bygningsmaler
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Stenhugger
Stukkatør
Træfagenes byggeuddannelse
Ejendomsservicetekniker
Beklædningshåndværker
Finmekanikuddannelsen
Industrioperatør
Ortopædist
Produktør
Undervisnings-
taxameter
64.690
Færdiggørelses-
taxameter
6.980
Fællesudgifts-
taxameter
8.330
10.140
Bygnings-
taxameter
9.210
13.270
11.970
76.040
6.980
10.140
18.520
13.270
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0434.png
Skibsmekaniker
Skomager (Afløb)
Urmager
Bådmekaniker
Lastvognsmekaniker
Mekaniker (afløb)
Personvognsmekaniker
Laboratorietandtekniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Skorstensfejer
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice
Skiltetekniker
Murer
84.480
Karrosserismed
Lufthavnsoperatør, trin 2
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3
(afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3
Turistbuschauffør, trin 2
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3 (ekskl. Kranfører)
Kranfører, trin 3
Beslagsmed
Oliefyrstekniker
Teater-, udstillings- og eventtekniker
Køletekniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Vindmølleoperatør
Byggemontagetekniker
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsas-
sistent
Snedkeruddannelsen
Teknisk isolatør
Vvs-energiuddannelsen
Digital media
Mediegrafiker
Web-integrator
Individuel EUD, strøm, styring og it
Individuel EUD, produktion og udvikling
Individuel EUD, bygge og anlæg
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler
Tagdækker
Autolakerer
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæg-
ger
Glarmester
Cnc-teknikuddannelsen
Havne- og terminaluddannelsen
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3
Togklargører
Industriteknikuddannelsen
Smedeuddannelsen
Støberitekniker
Grafisk Tekniker
Individuel EUD, medieproduktion
Maritime håndværksfag
Skibstekniker (afløb)
95.440
6.980
18.520
11.970
13.660
15.380
16.910
10.140
23.400
18.520
13.270
29.580
11.470
13.270
18.520
11.970
13.660
15.380
6.980
10.140
13.270
18.520
13.270
18.520
23.400
11.470
13.270
11.970
16.910
6.980
10.140
18.520
23.400
13.270
Overfladebehandler
106.110
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 (incl. Kranfører)
Kranfører, trin 2
Værktøjsuddannelsen
Fotograf
18.520
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0435.png
Flymekaniker
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Redderuddannelsen med specialet
Ambulanceassistent
Individuel EUD, transport og logistik
Lufthavnsoperatør, trin 1
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1
Turistbuschauffør, trin 1
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp
Kranfører, trin 1
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1
113.970
152.570
6.980
6.980
16.910
23.400
29.580
13.270
13.270
10.140
11.970
10.140
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,5 mio. kr. i 2017, re-
duceret med 7,9 mio. kr. i 2018, forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forven-
tede aktivitet i 2017 og i 2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmar-
kedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af
august 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2017, reduceret
med 12,9 mio. kr. i 2018, forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 og reduceret med 1,6 mio. kr. i 2020
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og
den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,1 mio. kr. i 2017, forhøjet
med 1,1 mio. kr. i 2018, reduceret med 3,3 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede
aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,8 mio. kr. i 2017, 1,2
mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0436.png
20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,0 mio. kr. i 2017.
F
8,0
29,6
29,6
-13,2
-13,2
-8,4
-8,4
2018
6,5
28,4
28,4
-13,3
-13,3
-8,6
-8,6
2019
7,0
27,9
27,9
-12,8
-12,8
-8,1
-8,1
2020
8,0
29,2
29,2
-13,0
-13,0
-8,2
-8,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt ...............................
Merkantil eux ............................
Teknisk eux ...............................
B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt .............................
Merkantil eux ............................
Teknisk eux ...............................
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Merkantil eux..............................
Teknisk eux.................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36,9 233,9 240,7 237,2 245,1 250,4
14,6 227,3 213,1 205,2 211,7 216,3
22,3
6,6
27,6
32,0
33,4
34,1
584 3.700 3.725 3.758 4.013 4.160
283 3.609 3.303 3.311 3.536 3.665
301
91
422
447
477
495
51,6
74,0
63,0
72,5
64,5
65,4
62,0
71,6
59,9
70,0
59,0
68,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,6 mio. kr. i 2017, 28,4 mio.
kr. i 2018, 27,9 mio. kr. i 2019 og 29,2 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,2 mio. kr. i 2017, 13,3
mio. kr. i 2018, 12,8 mio. kr. i 2019 og 13,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0437.png
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,4 mio. kr. i 2017, 8,6 mio.
kr. i 2018, 8,1 mio. kr. i 2019 og 8,2 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse
Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget
for 2017 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni
2015, fastsat til 2.837 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et
uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse, jf. i øvrigt anmærkningerne under
§ 20.93.25. Deltagerstøtte. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skole-
praktikydelse, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter
til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende
ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever
og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddan-
nelsesbidraget udgør 2.382 kr. i 2017, mens bidraget til VEU-godtgørelse udgør 455 kr. i 2017,
jf. Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret ar-
bejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
Indtægterne fra uddannelsesbidraget fremgår ikke af finansloven. Indtægterne fra bidraget til
VEU-godtgørelse fremgår af § 20.93.25. Deltagerstøtte.
20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219)
(Lov-
bunden)
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2017.
F
2,3
3,0
3,0
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
2018
-85,0
-61,9
-61,9
-13,4
-13,4
-9,7
-9,7
2019
-102,7
-74,7
-74,7
-16,2
-16,2
-11,8
-11,8
2020
-102,2
-74,4
-74,4
-16,1
-16,1
-11,7
-11,7
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0438.png
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Elevtilgang i alt ..............................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Tilskud i alt (mio. kr.)...................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Aktivitet i alt (årselever) ...............
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
4.611 6.141 7.727 8.050 8.946 9.996 11.968 9.576 11.052 10.340
717
987 1.388 1.713 1.913 2.375 2.687 2.747 2.702 2.702
3.894 5.154 6.339 6.337 7.033 7.621 9.281 6.829 8.350 7.638
233,3 280,8 365,6 386,6 433,3 428,6 503,3 469,7 467,0 456,1
16,7
24,5
38,6
49,8
54,7
72,2
81,3
84,9
83,6
81,4
216,6 256,3 327,0 336,8 378,6 356,4 422,0 384,8 383,4 374,7
3.289 4.000 5.273 5.738 6.373 7.237 8.534 8.172 8.281 8.258
380
566
879 1.072 1.222 1.710 1.961 2.086 2.098 2.089
2.909 3.434 4.394 4.666 5.151 5.527 6.573 6.086 6.183 6.169
kr.)
44,0
43,3
43,9
46,5
44,8
42,2
41,5
40,7
39,8
39,0
60,8
74,5
74,6
74,4
72,2
73,5
64,5
64,2
63,2
62,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,0 mio. kr. i 2017, og
reduceret med 61,9 mio. kr. i 2018, 74,7 mio. kr. i 2019 og 74,4 mio. kr. i 2020 som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede
aktivitet i 2017 og i 2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august
2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017 og redu-
ceret med 14,8 mio. kr. i 2018, 27,6 mio. kr. i 2019 og 27,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet
i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 47,1 mio. kr. årligt i 2018-
2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 som følge af dimen-
sionering af skolepraktik.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,3 mio. kr. i 2017, 13,4
mio. kr. i 2018, 16,2 mio. kr. i 2019 og 16,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio.
kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 6,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,2 mio. kr. i 2018-2020 som
følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 som følge af dimensionering af
skolepraktik.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0439.png
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,4 mio. kr. i 2017, 9,7
mio. kr. i 2018, 11,8 mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 3,0 mio.
kr. i 2018, 5,1 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,7 mio. kr. årligt i 2018-
2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 som følge af dimen-
sionering af skolepraktik.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,7 mio. kr. i 2017.
F
-1,7
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
2018
-0,8
-0,4
-0,4
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
2019
-0,7
-0,5
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
2020
-0,7
-0,5
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
140
19,8
167
114,9
R
2013
137
19,7
181
113,9
R
2014
133
20,1
183
111,3
R
2015
146
21,2
194
110,3
B
2016
146
19,8
184
108,7
F
2017
148
18,0
170
105,6
BO1
2018
152
18,9
188
103,4
BO2 BO3
2019 2020
156
19,3
193
101,4
160
19,5
198
99,3
Elevtilgang .........................................
108
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
19,2
Aktivitet i alt (årselever).................
186
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Fodterapeutuddannelsen ..................... 113,8
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0440.png
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2017, 0,4 mio.
kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio.
kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2017.
F
0,1
-
-
0,1
0,1
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
0,1
0,1
0,1
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
21
0,6
5
122,7
R
2013
17
0,6
5
119,8
R
2014
28
0,9
9
115,8
R
2015
30
1,1
10
116,7
B
2016
30
0,7
7
98,5
F
2017
44
1,0
10
95,3
BO1
2018
44
0,9
10
93,3
BO2 BO3
2019 2020
44
0,9
10
91,5
44
0,9
10
89,6
Elevtilgang .........................................
20
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
0,8
Aktivitet i alt (årselever).................
6
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Adgangsgivende kurser mv. .............. 127,8
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0441.png
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forven-
tede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2017 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forven-
tede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2017.
F
0,4
0,6
0,6
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
2018
0,9
0,8
0,8
-
-
0,1
0,1
2019
1,0
0,8
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1
2020
1,0
0,8
0,8
0,1
0,1
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
9
1,5
3
177,5
R
2013
19
0,9
6
159,5
R
2014
79
1,6
12
162,3
R
2015
59
3,8
29
158,1
B
2016
65
3,7
24
154,8
F
2017
126
5,0
40
148,1
BO1
2018
166
7,5
56
145,0
BO2
2019
206
9,5
71
142,1
BO3
2020
246
11,4
86
139,2
Elevtilgang .........................................
40
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
3,8
Aktivitet i alt (årselever).................
21
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Lokomotivføreruddannelsen .............. 157,8
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0442.png
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og for-
højet med 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og for-
højet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.36. Fiskeriuddannelsen
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2017.
F
0,8
0,6
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
2018
0,8
0,6
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
2019
0,7
0,6
0,6
-
-
0,1
0,1
2020
0,6
0,5
0,5
-
-
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Elevtilgang
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2 BO3
2019 2020
163
82
81
151
137
123
184
121
195
195
195
195
63
49
45
55
42
64
64
64
64
88
88
78
129
79
131
131
131
131
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0443.png
Tilskud i alt (mio. kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Aktivitet (årselever)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Færdige elever
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
4,0
1,4
2,6
25
6
19
4,7
1,0
3,7
30
4
26
4,1
0,8
3,3
27
3
24
3,6
0,8
2,8
22
3
19
4,3
1,0
3,3
28
4
24
5,2
0,7
4,5
36
3
33
7,9
1,0
6,9
55
4
51
7,9
1,0
6,9
56
4
52
7,7
1,0
6,7
56
4
52
7,5
1,0
6,5
56
4
52
93
71
22
90
55
35
76
46
30
75
40
35
79
108
171
171
171
171
50
41
62
62
62
62
29
67
109
109
109
109
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Sikkerhedskursus................................
251,0 250,0 229,0 248,0 250,0 247,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Fiskerigrunduddannelsen ................... 140,0 143,0 139,0 145,0 138,0 138,0 135,0 133,0 129,0 126,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017, 2018
og 2019 samt 0,5 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016
og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 217)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med, at institutioner, som er godkendt
til fri-institutionsforsøget, hjælper virksomheder med tilmelding til erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse uden at opkræve særskilt betaling herfor.
Videreførselsoversigt:
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2016
Øvrige beholdninger .......................................................................................................
I alt ..................................................................................................................................
-22,8
-22,8
Der er i forbindelse med ændringsforslagene blevet overført henholdsvis 21,8 mio. kr. i op-
sparing til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og 1,0 mio. kr. til § 20.11.31. Styrelsen for
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0444.png
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 150,0 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
F
150,0
150,0
150,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 150,0 mio. kr. i 2017 som
følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og som følge af Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 14.161 14.704 14.591 15.062 14.877 16.343 15.988 16.650 14.464 16.891
Hhx .....................................................
9.293 9.739 9.508 10.058 9.938 10.556 10.332 10.770 9.388 10.518
Htx ......................................................
4.868 4.965 5.083 5.004 4.939 5.787 5.656 5.880 5.076 6.373
Bemærkning er : Tilgangstallene er faktiske til og med 2015.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0445.png
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,4 mio. kr. i 2017.
F
-3,4
-5,4
-5,4
1,1
1,1
0,9
0,9
2018
-15,3
-15,2
-15,2
-0,4
-0,4
0,3
0,3
2019
-28,4
-24,7
-24,7
-2,6
-2,6
-1,1
-1,1
2020
-17,2
-13,4
-13,4
-2,4
-2,4
-1,4
-1,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Tilskud i alt (mio. kr.)
Hhx .......................................
Htx........................................
Aktivitet i alt (årselever)
Hhx .......................................
Htx........................................
Færdige elever i alt
Hhx .......................................
Htx........................................
Taxametertilskud pr. årselev
Hhx .......................................
Htx........................................
R
2011
R
2012
R
2013
2.889,7
1.740,0
1.149,7
38.847
25.665
13.182
11.586
7.702
3.884
67,8
87,2
R
2014
2.920,7
1.760,0
1.160,7
39.300
25.964
13.336
11.428
7.577
3.851
67,8
87,0
R
2015
2.915,8
1.779,0
1.136,8
40.197
26.917
13.280
11.843
7.986
3.857
66,1
85,6
B
2016
2.875,3
1.747,0
1.128,3
40.858
27.270
13.588
11.276
7.439
3.837
64,1
83,0
F
2017
3.020,5
1.853,8
1.166,7
43.234
28.601
14.633
12.183
8.405
3.778
64,8
79,7
BO1
2018
3.032,3
1.843,2
1.189,1
44.078
28.931
15.147
12.948
8.847
4.101
63,7
78,5
BO2
2019
2.927,9
1.789,4
1.138,5
42.928
28.505
14.423
13.361
8.942
4.419
62,8
78,9
BO3
2020
2.802,6
1.730,9
1.071,7
42.029
28.052
13.977
12.615
8.752
3.863
61,7
76,7
2.717,9 2.840,9
1.651,0 1.716,0
1.066,9 1.124,9
37.740 38.310
25.153 25.349
12.587 12.961
10.793 11.392
7.341 7.723
3.452 3.669
(tusinde kr.)
65,6
67,7
84,8
86,8
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,4 mio. kr. i 2017, 15,2
mio. kr. i 2018, 24,7 mio. kr. i 2019 og 13,4 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2017 og redu-
ceret med 0,4 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet
i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0446.png
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2017, 0,3 mio.
kr. i 2018 og reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet
i 2017 og i 2018-2020.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tilgang fordelt på uddannelser:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Almengymnasiale udd. i alt .
40.962 40.921 41.549 40.003 39.883 40.403 39.607 41.347 36.862 39.041
Stx ............................................
30.740 30.530 31.246 30.153 30.313 31.193 30.777 31.725 28.686 28.773
IB .............................................
439
510
537
560
553
689
689
683
678
679
4-årig stx..................................
154
134
135
142
140
152
153
151
150
150
2-årig og 3-årig hf...................
9.428 9.580 9.520 9.042 8.771
8.296
7.915
8.715
7.276
9.367
Studenterkursus .......................
201
167
111
106
106
73
73
73
72
72
Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2015. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 16,0 mio. kr. i 2017.
F
-16,0
-7,0
-7,0
-1,3
-1,3
-7,7
-7,7
2018
-24,5
-6,7
-6,7
-5,7
-5,7
-12,1
-12,1
2019
-15,8
0,8
0,8
-5,5
-5,5
-11,1
-11,1
2020
-50,2
-36,6
-36,6
-3,8
-3,8
-9,8
-9,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
Tilskud i alt (mio. kr.) .......... 7.360,8 7.929,9 8.355,1 8.522,8 8.267,7 7.838,5 7.431,6 7.302,6 7.149,2 6.934,0
1)
Stx ........................................ 5.994,7 6.415,5 6.757,0 6.915,8 6.723,0 6.372,4 6.086,9 5.991,8 5.867,3 5.674,6
IB .............................................
50,9
60,7
70,8
78,3
82,6
89,5
99,9
96,5
93,9
91,8
4-årig stx..................................
42,0
44,2
45,7
47,8
35,2
39,4
35,4
32,4
30,7
30,6
2-årig og 3-årig hf................... 1.233,2 1.373,9 1.449,5 1.454,1 1.404,6 1.316,8 1.194,1 1.168,2 1.144,1 1.124,1
Studenterkursus .......................
40,0
35,6
32,1
26,8
22,3
20,4
15,3
13,7
13,2
12,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0447.png
Aktiviteter i alt (årselever)...
93.743 98.435 101.931 102.798 101.803 99.898 100.215 100.975 100.535 98.858
1)
77.327 80.845 83.770 84.657 84.268 83.039 84.264 85.061 84.721 83.040
Stx ........................................
IB .............................................
664
785
886
966 1.048 1.181 1.332 1.316 1.309 1.302
4-årig stx..................................
641
659
681
692
703
609
581
550
547
553
2-årig og 3-årig hf...................
14.792 15.867 16.342 16.286 15.606 14.902 13.906 13.923 13.834 13.839
Studenterkursus .......................
319
279
252
197
178
167
132
125
124
124
Færdige elever ....................... 27.573 29.485 31.312 33.578 33.521 32.659 32.011 32.176 32.533 32.729
Stx ............................................ 21.768 22.991 24.408 26.348 26.261 25.900 25.499 25.713 26.358 26.001
IB .............................................
168
183
257
306
358
442
647
625
625
620
4-årig stx..................................
165
152
146
184
199
162
171
143
115
129
2-årig og 3-årig hf...................
5.329 6.058 6.402 6.632 6.639 6.075
5.638
5.649
5.389
5.934
Studenterkursus .......................
143
101
99
108
64
80
56
46
46
45
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Stx
1)
........................................
77,5
IB .............................................
76,7
4-årig stx..................................
65,5
2-årig og 3-årig hf...................
83,4
Studenterkursus ....................... 125,4
79,4
77,3
67,1
86,6
127,6
80,7
79,9
67,1
88,7
127,4
81,7
81,1
69,1
89,3
136,0
79,8
78,8
50,1
90,0
125,3
76,7
75,8
64,7
88,4
122,2
72,2
75,0
60,9
85,9
115,9
70,4
73,3
58,9
83,9
109,6
69,3
71,7
56,1
82,7
106,5
68,3
70,5
55,3
81,2
104,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,0 mio. kr. i 2017, 6,7 mio.
kr. i 2018 og forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og reduceret med 36,6 mio. kr. i 2020 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forven-
tede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2017, 5,7 mio.
kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 7,7 mio. kr. i 2017, 12,1
mio. kr. i 2018, 11,1 mio. kr. i 2019 og 9,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2017.
F
4,0
3,5
3,5
0,2
0,2
2018
4,1
3,5
3,5
0,3
0,3
2019
3,8
3,4
3,4
0,2
0,2
2020
3,7
3,3
3,3
0,2
0,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0448.png
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
2. Fagpakke hf+ .........................
3. Fagpakke hhx .........................
4. Fagpakke GIF ........................
I alt ................................................
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
1.
2.
3.
4.
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
192,6 184,9 200,5 144,3 137,2 149,4 136,2 133,5 123,4
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,8
21,6
21,8
10,8
0,5
-
-
-
-
-
2,9
3,3
3,5
3,8
5,6
4,3
4,8
4,7
4,7
4,6
220,3 209,8 225,8 158,9 143,3 153,7 141,0 138,2 128,1 102,8
Aktivitet (antal STÅ/årskursister)
Enkeltfaglige tilbud GSK ......
1.996 1.902 2.077 1.321 1.267 1.464 1.310 1.310 1.237 1.008
Fagpakke hf+ .........................
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fagpakke hhx .........................
396
336
350
163
0
0
0
0
0
0
Fagpakke GIF ........................
43
50
52
58
84
65
75
75
75
75
Administrationstakst, GSK .....
2.061 2.409 2.050 1.058 1.903 1.708 1.560 1.560 1.475 1.210
Administrationstakst, fagpakke
238
411
402
199
0
65
75
75
75
75
Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK........
96,5
97,2
96,5
Fagpakke hf+...........................
0
0
0
Fagpakke hhx ..........................
62,6
64,3
62,3
Fagpakke GIF..........................
67,4
66,0
67,3
109,2
0
66,3
65,5
108,3
0
0
66,7
102,0
0
0
66,2
104,0
0
0
64,0
101,9
0
0
62,7
99,7
0
0
62,7
97,4
0
0
61,3
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Aktivitetstal og
enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens-
STÅ fra 2014.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-
ring og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Gymnasial supplering
Uddannelse
Driftstilskud uden
deltagerbetaling
92.090
55.810
4.930
2.890
Driftstilskud med fra-
drag for deltagerbeta-
ling
89.540
53.540
-
-
-
Bygningstakst
GSK
Hf+-fagpakke
GIF-fagpakke
Administrationstakst, GSK
Administrationstakst, fagpakke
6.670
5.930
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0449.png
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2017 og
2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio.
kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,1
1,0
1,0
0,1
0,1
2018
0,9
0,9
0,9
-
-
2019
0,9
0,9
0,9
-
-
2020
1,0
0,9
0,9
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
32,0
336
95,2
R
2014
26,5
244
108,6
R
2015
24,3
233
104,3
B
2016
25,5
244
104,5
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
19,5
202
96,5
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
-
30,2
B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
-
320
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
- 94,4
25,6
250
102,4
25,0
250
100,0
23,2
238
97,5
Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-
lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0450.png
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,9
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og
2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016
og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. i 2017.
F
2017
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO1
2018
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO2
2019
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO3
2020
-0,1
-0,1
-
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2017-pl
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .................
1. Gymnasium ......................................
2. Kostskole ...........................................
3. Indtægtsdækkede opgaver .................
R
2014
75,7
24,7
40,5
9,8
0,7
R
2015
73,8
22,0
41,3
9,8
0,7
B
2016
64,7
18,3
35,9
9,8
0,7
F
2017
54,7
9,3
35,1
9,6
0,7
BO1
2018
53,7
9,1
34,5
9,4
0,7
BO2
2019
52,7
8,9
33,9
9,2
0,7
BO3
2020
51,6
8,5
33,3
9,1
0,7
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
Skolen anvender ikke tidsregistrering på hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, hvorfor budgetteringen
skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på de to ho-
vedopgaver. De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en
del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende
gælder for løn til administrativt personale.
Som følge af at Sorø Akademis Skoles udbud af 10. klasse og administration af talentaktiviteter ved ScienceTalenter er
ophørt pr. 1. januar 2017, er regnskabstal svarende til 14,9 mio. kr. i 2014, 11,9 mio. kr. i 2015 og budgettal svarende
til 8,7 mio. kr. i 2016, overført til 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Talentaktiviteterne ved
ScienceTalenter sammenlægges pr. 1. januar 2017 med den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur,
Teknik og Sundhed.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0451.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af sammenlægning af ScienceTalenter og Astra pr. 1. januar 2017, jf.
§ 20.89.03.35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagns-
ordning.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,6 mio. kr. i 2017.
F
1,6
1,8
1,8
-0,5
-0,5
0,3
0,3
2018
-4,3
-5,4
-5,4
0,4
0,4
0,7
0,7
2019
-2,1
-4,0
-4,0
0,7
0,7
1,2
1,2
2020
-4,8
-5,8
-5,8
0,2
0,2
0,8
0,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) .................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Aktiviteter i alt (årselever)
1)
......
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
326,5 344,6 363,9 378,6 388,2 370,9 371,8 378,5 373,0 358,9
208,8 221,8 236,0 243,7 250,3 247,6 245,8 251,2 252,3 246,3
11,2
11,8
13,0
14,8
17,2
14,1
11,5
10,9
8,9
6,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,4
14,1
15,3
16,1
16,4
13,6
18,8
22,1
19,6
15,7
49,8
48,8
49,1
51,8
63,8
53,5
55,8
53,5
52,2
51,1
43,7
47,6
50,0
51,8
39,9
42,1
39,9
40,8
40,0
39,3
4.255 4.466 4.673 4.785 4.982 4.807 5.216 5.434 5.436 5.308
2.972 3.143 3.283 3.326 3.432 3.506 3.770 3.958 4.031 3.987
153
161
181
199
236
183
150
135
105
67
8
8
9
5
15
0
0
0
0
0
152
180
199
203
199
174
256
307
267
223
472
444
448
483
516
469
565
558
557
554
498
530
553
569
584
475
475
476
476
477
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0452.png
Færdige elever ..............................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf ..........................................
Studenterkursus ..............................
1.152 1.131 1.258 1.373 1.288 1.395 1.464 1.438 1.656 1.643
864
807
937 1.037
948 1.010 1.084 1.080 1.231 1.286
59
67
64
73
78
84
89
64
64
63
2
2
3
5
1
0
0
0
0
0
59
67
72
79
72
70
77
90
157
90
168
188
182
179
189
231
214
204
204
204
70,6
73,3
62,5
78,3
109,9
89,8
71,9
71,8
55,6
76,9
109,6
90,4
73,3
74,4
80,0
79,3
107,2
91,0
72,9
72,9
-
82,4
123,6
68,3
70,6
77,0
-
78,2
114,1
88,6
65,2
76,7
-
73,4
98,8
84,0
63,5
80,7
-
72,0
95,9
85,7
62,6
84,8
-
73,4
93,7
84,0
61,8
97,0
-
70,4
92,2
82,4
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
Stx ...................................................
70,3
IB ....................................................
73,2
4-årig stx.........................................
75,0
2-årig hf .........................................
81,6
Studenterkursus .............................
105,5
Enkeltfag .......................................
87,8
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago-
gik
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
46.500
35.790
54.880
38.740
49.260
72.510
64.890
58.510
Færdiggørelses-
taxameter
12.170
-
12.170
8.700
Fællesudgifts-
taxameter
6.440
7.480
8.240
Bygnings-
taxameter
7.660
18.980
-
-
10.440
11.500
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædago-
gik
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
44.290
34.090
52.270
36.900
44.780
69.060
61.800
55.720
Færdiggørelses-
taxameter
11.590
-
11.590
8.290
Fællesudgifts-
taxameter
5.850
6.800
7.490
Bygnings-
taxameter
7.510
18.080
-
-
9.490
10.950
Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0453.png
Fag (kr. pr. bestået elev)
Fysik
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Geovidenskab
Musik
Takst
9.680
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2017 og redu-
ceret med 5,4 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet
i 2017 og i 2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og for-
højet med 0,4 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet
i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2017, 0,7 mio.
kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Tilskud til henviste elever ............................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2017.
F
1,9
1,2
1,2
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
2018
2,1
1,2
1,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
2019
2,0
1,2
1,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
2020
2,1
1,2
1,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,3
0,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0454.png
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til kostafdelinger ...
2. Opholdsstøtte til kostelever
3. Tilskud til henviste elever ...
4. Tilskud til svært handicap. .
I alt ............................................
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
Aktivitet (antal elever)
Kostelever ...........................
Kostelever under 18 år ........
Henviste elever ....................
Svært handicappede ............
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
23,6
24,6
26,4
6,5
6,6
6,9
4,1
3,9
3,8
1,7
2,0
2,3
35,9
37,1
39,4
653
396
298
82
670
404
270
89
710
414
268
100
37,2
16,7
14,2
23,0
27,2
7,1
2,6
2,5
39,4
723
416
190
136
37,6
17,1
13,7
18,4
27,6
24,6
25,5
25,0
24,5
24,0
7,5
6,6
7,0
6,9
6,7
6,6
6,0
4,1
4,1
4,1
4,0
3,9
2,6
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
43,7
38,3
39,6
39,0
38,1
37,4
743
443
190
156
37,1
16,9
31,6
16,7
690
403
298
80
35,7
16,4
13,8
37,5
715
427
298
80
35,7
16,4
13,8
37,5
715
427
298
80
35,0
16,2
13,8
37,5
715
427
298
80
34,3
15,7
13,4
36,3
715
427
298
80
33,6
15,5
13,1
36,3
Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)
Kostelever ............................
36,1
36,7
Kostelever under 18 år ........
16,4
16,3
Henviste elever ....................
13,8
14,4
1)
Svært handicappede .........
20,7
22,5
10. Tilskud til kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 og 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
30. Tilskud til henviste elever
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
40. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio.
kr. årligt i 2018 og 2019 samt 0,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0455.png
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 217)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundtilskud .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktions-
evne .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-1,0
-1,0
2018
-
-4,0
-4,0
2019
-
-7,0
-7,0
2020
-
-8,0
-8,0
1,0
1,0
4,0
4,0
7,0
7,0
8,0
8,0
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2017, 4,0 mio.
kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 som er overført til underkonto 30. Særlige
forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 960.400 kr. for alle institutioner. Hvis en institution er et
resultat af en fusion mellem en institution for almengymnasial uddannelse og en institution for
erhvervsrettet uddannelse udgør basisgrundtilskuddet efter den fireårige overgangsperiode
1.729.000 kr. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.525 kr. pr. grund-
lagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i
beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.
30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017, 4,0 mio.
kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 som er overført fra underkonto 10. Grund-
tilskud.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0456.png
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsud-
dannelse mv.
20.51. Produktionsskoler
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,3 mio. kr. i 2017.
F
-3,3
-3,3
-3,3
-
-
2018
-3,3
-3,2
-3,2
-0,1
-0,1
2019
-3,3
-3,2
-3,2
-0,1
-0,1
2020
-3,2
-3,1
-3,1
-0,1
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Antal skoler
R
2011
81
R
2012
79
R
2013
82
R
2014
82
R
2015
82
B
2016
83
F
2017
83
BO1
2018
83
BO2
2019
83
BO3
2020
83
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt................
700,8
1.1. Ikke-aktiverede ...................
649,9
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
6,5
1.3. Udslusningstilskud ...............
27,2
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) ...............
12,5
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
4,7
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
-
2. Bygningstilskud i alt..........
55,0
3. Igangsættelsestilskud til
Udslusning ..........................
-
I alt.............................................
755,8
723,8 699,8 713,7 709,6 659,0 651,1 639,4 626,4 613,9
669,4 645,5 658,8 655,7 608,2 603,1 592,4 580,4 568,8
6,7
4,3
3,9
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,4
28,0
29,5
30,0
29,3
27,2
25,8
25,3
24,7
24,2
13,2
12,8
13,2
12,7
12,3
12,1
11,8
11,6
11,4
6,5
7,7
7,8
8,2
7,6
6,5
6,3
6,2
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54,1
56,7
58,4
56,3
57,8
53,7
52,6
51,7
50,7
-
777,9
-
756,5
-
772,1
5,4
771,3
5,3
722,1
5,2
710,0
5,2
697,2
5,0
683,1
5,0
669,6
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
7.569 7.647 7.388 7.469 7.403 7.129 7.218 7.236 7.236 7.236
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
121
123
80
74
67
69
69
69
69
69
1.3. Udslusningstilskud ..............
2.978 3.074 3.233 3.282 3.196 3.063 2.966 2.966 2.966 2.966
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU) .............
779
814
792
813
782
776
781
781
781
781
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU).............
295
396
475
484
504
483
416
416
416
416
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Bygningstilskud
(grundlagsårselever) ..........
7.533 7.716 7.726 7.421 7.575 7.630 7.160 7.160 7.160 7.160
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0457.png
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud (årselev)
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte EGU)................
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte EGU) .............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud ...................
85,9
53,9
9,1
16,0
15,9
0,0
-
7,3
87,5
54,5
9,1
16,2
16,4
0,0
-
7,0
87,4
53,8
9,1
16,2
16,2
-
-
7,3
88,2
52,9
9,1
16,2
16,1
-
-
7,9
88,6
55,5
9,2
16,2
16,3
-
-
7,4
85,3
53,6
8,9
15,9
15,7
-
-
7,6
83,6
52,2
8,7
15,5
15,6
-
-
7,5
81,9
52,2
8,5
15,1
15,1
-
-
7,3
80,2
52,2
8,4
14,9
14,9
-
-
7,2
78,6
50,7
8,2
14,6
14,6
-
-
7,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,3 mio. kr. i 2017, 3,2 mio.
kr. årligt i 2018 og 2019 samt 3,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-
2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016
og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 18,3 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skoleydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
F
18,3
18,3
18,3
2018
37,1
37,1
37,1
2019
37,1
37,1
37,1
2020
37,1
37,1
37,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
Skoleydelse i alt ..............................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1 BO 2 BO 3
2018 2019 2020
94,3
95,0
87,0
81,1
77,4
80,4
55,9
37,2
37,2
37,2
0,0
-0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,3
82,6
86,8
91,4
96,9
86,5
63,7
36,2
36,2
36,2
129,5 128,7 129,2 141,8 137,2 128,3 117,6
98,8
98,8
98,8
305,1 305,5 303,0 314,3 311,5 295,2 237,2 172,2 172,2 172,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0458.png
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
1. Skoleydelse i alt .......................
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Skoleydelse (ugetakst)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
299,8 301,2 295,4 299,6 297,8 285,2 288,8 288,8 288,8 288,8
133,7 134,6 123,4 115,1 110,0 114,1 106,4 106,4 106,4 106,4
0,0
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,4
90,8
95,5 100,5 106,5
95,1 103,4 103,4 103,4 103,4
76,7
76,3
76,5
84,0
81,3
76,0
79,0
79,0
79,0
79,0
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,7
-
0,9
1,7
0,5
-
0,6
1,5
0,4
-
0,4
1,3
0,4
-
0,4
1,3
0,4
-
0,4
1,3
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt før 1. januar 2017
Under 18 år
18 år og derover, hjemmeboende
18 år og derover, udeboende
Takst
705
910
1.687
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt 1. januar 2017 eller derefter
Under 18 år
18 år og derover, hjemmeboende
18 år og derover, udeboende
Takst
350
350
1.250
10. Skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 18,3 mio. kr. i 2017 og
37,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020 og som følge af
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,2
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2017 og 37,3
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,4 mio. kr. i 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0459.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-0,4
-0,4
-0,4
2018
-0,4
-0,4
-0,4
2019
-0,4
-0,4
-0,4
2020
-0,4
-0,4
-0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag u/18 år ..
2. Kommunale bidrag o/18 år ..
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Årselever u/18 år .................
2. Årselever o/18 år .................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2019
2020
116,7 122,5 127,9 118,1 111,9 120,7 124,3 124,3 124,3 124,3
239,2 216,8 218,8 227,5 248,5 188,8 205,8 205,8 205,8 205,8
355,9 339,3 346,7 345,6 360,4 309,5 330,1 330,1 330,1 330,1
3.354
3.994
3.538
3.636
3.660
3.635
34,9
60,2
3.344
3.739
3.144
4.056
3.384
3.093
3.482
3.346
3.482
3.346
3.482
3.346
35,7
61,5
3.482
3.346
35,7
61,5
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....
34,8
34,6
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....
59,9
59,6
35,3
35,6
35,7
60,8
61,3
61,0
35,7
35,7
61,5
61,5
10. Kommunale bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
20.52.03. Egu-bonus
(Lovbunden)
Kontoen er ny. I forbindelse med Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om
arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 er det vedtaget, at der indføres en bonusordning til pri-
vate arbejdsgivere, der ansætter egu-elever i praktikforløb, jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 om in-
tegrationsgrunduddannelse (IGU) og BEK nr. 1185 af 26. september 2016 om udbetaling af bonus
til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen).
Der er afsat en bevilling på i alt 17,8 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
17,8
17,8
17,8
2018
22,4
22,4
22,4
2019
26,1
26,1
26,1
2020
7,4
7,4
7,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0460.png
10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 17,8 mio. kr. i 2017, 22,4 mio.
kr. i 2018, 26,1 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. i 2020.
Af bevillingen afholdes udgifter til bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i
praktikforløb som led i erhvervsgrunduddannelsen (egu). Bonussen udgør op til 40.000 kr. pr.
elev. Af bevillingen afholdes herudover administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannel-
sesbidrag (AUB), der administrerer bonusordningen.
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,0 mio. kr. i 2017.
F
-8,0
-8,0
-8,0
2018
7,4
7,4
7,4
2019
8,6
8,6
8,6
2020
8,5
8,5
8,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Driftstilskud i alt..............................
B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt ....................................
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Driftstilskud ......................................
R
2011
-
-
-
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
R
2014
-
-
-
R
2015
38,6
358
107,8
B
2016
177,9
1.755
F
2017
231,7
2.248
BO 1 BO 2 BO 3
2018 2019 2020
242,5
2.398
239,0
2.414
234,3
2.414
97,1
101,3
103,1
101,1
99,0
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,0 mio. kr. i 2017 og for-
højet med 7,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet
i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0461.png
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og
205)
20.71. Frie fagskoler
20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst
12 uger af et kursus .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til specialundervisning mv. ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til inklusion .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2017.
F
2,3
-
-
2018
2,2
-0,1
-0,1
2019
2,4
-
-
2020
2,2
-0,1
-0,1
-0,5
-0,5
-0,1
-0,1
5,1
5,1
-1,7
-1,7
-
-
-0,5
-0,5
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
5,0
5,0
-1,7
-1,7
-0,1
-0,1
-0,5
-0,5
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
4,9
4,9
-1,7
-1,7
-
-
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
4,8
4,8
-1,6
-1,6
-
-
-0,5
-0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Antal skoler ....................................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ...................
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
R
2011
14
37,9
25,8
12,0
R
2012
13
33,0
22,5
10,5
R
2013
12
31,7
22,0
9,7
R
2014
12
33,2
23,2
10,0
R
2015
12
28,9
19,8
9,0
B
2016
14
24,1
15,4
7,6
F
2017
12
23,5
14,5
7,4
BO 1 BO 2 BO 3
2018 2019 2020
12
23,0
13,6
7,3
12
22,5
13,3
7,1
12
22,0
13,0
7,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0462.png
2. Supplerende tilskud i alt ......
24,4
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
11,2
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
13,2
3. Bygningstilskud......................
7,0
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud
1,1
3.2 Bygningstaxameter ..................
5,9
4. Tilskud til specialundervisning
mv. .........................................
13,8
5. Tilskud til inklusion
4,3
5.1 Tilskud til specialundervisning
-
5.2 Tilskud til inklusion ................
-
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ......
2,2
7. Elevstøtte for elever u. 18 år
8,9
I alt.................................................
98,5
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever ...............................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus ......
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus ....
2.2 Elever i 10. klasse...................
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til specialundervisning
mv. ..........................................
5. Tilskud til inklusion ................
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion ................
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
21,2
11,0
22,5
12,0
24,0
11,2
21,9
12,2
9,7
6,3
0,9
5,4
15,5
13,6
1,8
11,8
3,9
5,8
95,9
18,0
10,0
8,0
5,8
1,0
4,8
14,9
13,4
1,8
11,6
4,7
6,3
87,2
17,2
10,3
6,9
5,8
0,9
4,9
20,0
11,3
-
11,3
5,6
5,7
89,1
16,9
10,1
6,8
5,7
0,9
4,8
19,6
11,1
-
11,1
5,4
5,6
87,3
16,5
9,9
6,6
5,6
0,9
4,7
19,2
10,9
-
10,9
5,4
5,5
85,6
16,2
9,7
6,5
5,5
0,9
4,6
18,8
10,7
-
10,7
5,3
5,4
83,9
10,2
10,5
12,8
6,7
6,3
6,1
1,1
0,9
0,9
5,6
5,4
5,2
16,5
4,1
-
-
2,6
8,2
92,3
16,2
8,4
-
-
3,1
6,6
94,8
14,3
12,3
1,5
10,8
3,3
6,7
99,9
712
709
2
-
322
364
-
810
186
186
-
-
203
569
697
690
0
-
338
328
-
711
173
173
-
-
198
509
632
629
0
-
315
286
-
655
332
332
-
-
230
424
649
646
0
-
283
333
-
620
247
247
68
179
239
419
594
591
0
5
303
249
-
648
280
280
77
203
222
360
618
615
2
100
315
261
-
594
225
225
9
7
146
222
394
615
614
2
150
330
231
-
615
192
171
-
171
222
361
615
614
2
200
330
231
-
615
191
171
-
171
222
361
615
614
2
200
330
231
-
615
192
171
-
171
222
361
615
614
2
200
330
231
-
615
194
171
-
171
222
361
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever..............
36,3
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
16,9
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
53,0
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
-
2. Supplerende tilskud
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
34,8
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
36,1
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
7,3
4. Tilskud til specialundervisning
32,3
15,3
-
-
34,8
15,5
-
-
35,7
15,5
-
-
33,5
15,2
-
10,3
24,9
12,4
39,9
10,1
23,6
12,1
37,8
10,0
22,1
11,9
36,7
10,0
21,6
11,6
35,6
10,0
21,1
11,4
34,9
9,5
32,4
31,1
7,9
38,1
36,6
8,2
39,7
38,4
8,3
40,3
38,8
8,2
31,8
30,7
8,0
31,2
29,9
8,0
30,6
29,4
7,8
30,0
28,6
7,6
29,4
28,1
7,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0463.png
5.
5.1
5.2
6.
7.
mv. ..........................................
Tilskud til inklusion ................
Tilskud til specialundervisning
Tilskud til inklusion ................
Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
Elevstøtte for elever u. 18 år..
45,0
51,0
58,8
72,4
66,4
74,5 104,2 102,3 100,0
23,1
23,1
25,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,7
23,3
23,
1
-
-
-
-
-
-
59,8
58,1
79,1
66,1
64,9
63,7
10,9
15,6
13,2
16,2
13,5
15,6
13,8
16,0
17,5
16,2
21,0
15,9
25,2
15,8
24,4
15,5
24,4
15,2
97,1
-
-
62,6
23,9
15,0
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Frie fagskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Præmie for optag på erhvervsuddannelse
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Tilskud til inklusion
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Takst
23.516
12.082
37.763
10.120
31.090
29.954
7.974
78.000
109.783
66.082
43.655
9.530
16.205
11.499
15. Driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1
mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,3
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
30. Tilskud til specialundervisning mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2017, 5,0 mio.
kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0464.png
35. Tilskud til inklusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. årligt i 2017,
2018 og 2019 samt 1,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forven-
tede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og
2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler .........................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,3 mio. kr. i 2017.
F
-0,3
-0,3
-0,3
2018
-0,3
-0,3
-0,3
2019
-0,3
-0,3
-0,3
2020
-0,3
-0,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag................
B. Aktivitet (bidragselever)
1. Kommunale bidrag ...............
R
2011
19,3
543
R
2012
18,8
526
35,8
R
2013
14,6
407
35,8
R
2014
14,7
410
35,9
R
2015
12,3
344
35,7
B
2016
13,3
379
35,3
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
12,8
361
35,3
12,8
361
35,3
12,8
361
35,3
12,8
361
35,3
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kommunale bidrag................
35,6
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0465.png
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og
217)
(Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 15,3 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
15,3
18,9
18,9
-12,0
-12,0
8,4
8,4
2018
15,7
19,5
19,5
-11,2
-11,2
7,4
7,4
2019
15,8
19,2
19,2
-10,3
-10,3
6,9
6,9
2020
16,1
19,1
19,1
-9,8
-9,8
6,8
6,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...............
2. Fællesudgiftstilskud .................
3. Bygningstilskud .......................
I alt ............................................
B. Aktivitet (årselever)
It-fag ..........................................
Sprogfag .....................................
Almene fag ................................
Organisatoriske fag ....................
Teknisk-faglige og merk. fag ....
Individuel kompetencevurd. .......
SOSU- og pædagogiske fag ......
EUD+ .........................................
Fælleskatalog lav ........................
Fælleskatalog høj ........................
I alt ............................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
424,8 444,2 418,8 472,0 445,9 542,9 526,0 422,0 417,0 403,1
292,5 238,1 222,3 219,4 204,6 215,3 187,4 165,8 153,7 147,7
109,4 100,7
93,0
95,8
99,2
93,1
99,9
88,9
82,4
79,3
826,7 783,0 734,1 787,2 749,7 851,3 813,3 696,7 653,1 630,1
255
265
208
155
116
210
16
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
54
31
27
34
31
3
3
3
3
804
756
586
515
436
591
325
294
293
293
3.909 4.199 3.914 3.957 3.643 3.950 5.083 4.606 4.586 4.584
189
60
46
46
45
46
48
44
44
44
895 1.177 1.233 1.230
866 1.244 1.099
996
992
991
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
157
0
0
0
0
-
-
-
-
-
455
0
0
0
0
6.106 6.511 6.018 5.930 5.140 6.684 6.574 5.958 5.933 5.930
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0466.png
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 18,9 mio. kr. i 2017, 19,5
mio. kr. i 2018, 19,2 mio. kr. i 2019 og 19,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2017, 5,3 mio.
kr. i 2018, 5,1 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2017, 16,1 mio.
kr. i 2018 og 16,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af Aftale mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,1 mio. kr. i 2017 og 1,9
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af finansiering af statsligt klageorgan i Dansk Center for
Undervisningsmiljø, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev
ekskl. moms og momstillægsfaktorer:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Deltagerbetaling
Deltagerbetaling
(kr. pr. uge)
It-fag
Sprogfag
Almene fag
Organisatoriske fag
Teknisk-faglige og
merkantile fag
Social- og sundhedsfag
Læse-, skrive- og reg-
nefag
IKV
920
Deltagerbetaling
(kr. pr. årselev)
36.800
Maximalt tillæg
(kr. pr. uge)
700
Samlet deltagerbetaling
inkl. tillæg pr. uge
1.620
540
-
21.600
-
-
1.240
700
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Undervisningstakster
Familiegruppe
Undervisningstaxameter
ved ingen deltagerbeta-
ling
Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter
ved en normpris på
ved en normpris på
21.600 kr. pr. årselev
36.800 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2
Takst 2
55.370
33.770
18.570
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0467.png
Takstgruppe 3
IKV/screening
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr.
lovgivningsregler)
Tilberedning/servering/rengø-
ring
72.670
51.070
35.870
Takstgruppe 4
Gartneri
Media, DTP og web
Procesområdet
Tekstil og beklædning
77.690
56.090
40.890
Takstgruppe 5
Anlæg/affald
Frisørområdet
Mindre håndværk
83.400
61.800
46.600
Takstgruppe 6
El-området/automatik og styring
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/CNC/maski-
ner
Montage/systemteknik
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
92.050
70.450
55.250
Takstgruppe 7
Bygning
Intern transport samt transport
i lufthavne
Plastområdet
101.410
79.810
64.610
Takstgruppe 8
Elektronik
Elektronikfremstilling
Kranområdet
Medicinfremstilling
Overfladebehandling
Renovering/restaurering af
gamle bygninger
110.960
89.360
74.160
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0468.png
Takstgruppe 9
Autohjælp/bjergning/redning
Buskørsel
Hydraulik
Maskinbetjening, større maski-
ner
Mobil- og tårnkran
121.400
99.800
84.600
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser
Godstransport/flytning/renova-
tion
Robotuddannelser
Skovbrug
129.880
108.280
93.080
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel
samt vintertjeneste
Godstransport, jf. EU direktiv
2003/59/EF
Personbefordring, jf. EU direk-
tiv 2003/59/EF
Svejseuddannelser
Vådrum
153.880
132.280
117.080
Takstgruppe 12
Dykkerområdet
Plastsvejsning
169.740
148.140
132.940
Takstgruppe 13
Maskinbetjening, meget store
maskiner & ambul. fiskerikurser
206.780
185.180
169.980
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tillægstakster
Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-
uddannelse afholdt på Athene
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb
Tillægstakst AMU på andre tidspunkter
105.320
8.490
24.540
Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering af-
holdt på Athene, jf. takstkataloget for 2017 ( www.uvm.dk/takst) . For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til
ambulering indeholdt i taksterne.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0469.png
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 12,0 mio. kr. i 2017,
11,2 mio. kr. i 2018, 10,3 mio. kr. i 2019 og 9,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017
og i 2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om til-
strækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. ne-
denfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 12,9 mio. kr. i 2017, 12,4
mio. kr. i 2018, 11,6 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2017, 1,7 mio.
kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af Aftale mellem regeringen og ar-
bejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af finansiering af statsligt klageorgan i Dansk Center for
Undervisningsmiljø, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr.
pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Fællesudgiftstakster
m
2
-norm
10
12
15
28
37
46
55
64
m
m
2
2
m
2
m
m
2
m
2
m
2
2
m
2
Område
Merkantile
Merkantile
Tekniske/Landbrug/Social og sundhedsudd.
Tekniske/Landbrug
Tekniske
Tekniske
Tekniske
Tekniske
Takst
7.780
8.160
11.040
15.650
19.110
22.280
25.930
29.190
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Tillægstakster
Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)
230
760
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,4 mio. kr. i 2017, 7,4
mio. kr. i 2018, 6,9 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. nedenfor.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0470.png
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til
indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfak-
torer:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Bygningstakster
Bygningstaxameter
ekskl. moms (kr.)
Merkantile uddannelser:
10 m
2
2
12 m
5.510
6.660
Tekniske uddannelser:
15
28
28
28
28
37
46
55
55
64
64
m
2
2
m
m
2
m
2
2
m
2
m
2
m
m
2
m
2
2
m
2
m
teori
haller
værksted
lab./værksted
laboratorium
værksted
haller
værksted
slagteri
haller
lab/værksted
9.980
13.540
18.020
23.290
33.390
29.490
25.700
35.460
70.110
29.720
42.000
Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0471.png
Tillægstakst
Tilskudstype
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)
Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.
Takst
210
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:
Tilskudstype
Vedligeholdelsestaxameter (15 m
2
)
Takst
1.630
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,1 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168,
171, 212, 213 og 217)
(Reservationsbev.)
F
3,1
2,9
2,9
0,2
0,2
2018
2,7
2,5
2,5
0,2
0,2
2019
2,6
2,4
2,4
0,2
0,2
2020
2,3
2,3
2,3
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ..............................
2. Fællesudgifter .............................................
3. Bygningsudgifter .........................................
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling .............
I alt .................................................................
R
2011
R
2012
R
R
R
B
F
BO 1 BO 2 BO 3
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
73,5 66,7 71,0 90,5 93,7 23,7 31,4 27,9 26,0 24,9
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,7
3,4
3,0
2,9
2,8
7,7
7,1
6,3
5,6
8,0
7,5
3,2
2,9
2,7
2,1
-
-
-
-
-
5,8
7,1
7,7
7,7
7,7
81,3 73,9 77,4 96,3 101,8 37,7 45,1 41,5 39,3 37,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0472.png
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .................................................
315 276 240 194 406 104
55
50
48
48
Deltidsuddannelser ..........................................
44
35
90
45
40
38
24
21
20
20
SOSU ...............................................................
63
27
35
46 109
15
1
1
1
1
PAU ..................................................................
524 519 694 600 493 300
1
1
1
1
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling
- -
-
-
-
54 434 394 372 372
I alt ..................................................................
946 857 1.059 885 1.048 511 515 467 442 442
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelses-
taxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltager-
betaling, samt momstillægsfaktorer:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelser
Uddannelse
EUD-enkeltfag
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Deltidsuddannelser
It-administrator
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder
Arbejdsstudietekniker
Blomsterbinder
Tilsynstekniker
Iværksætteruddannelsen
Kloakmester
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling
Undervisnings-
Taxameter
10.760
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
7.340
14.510
20.960
25.690
47.190
15.260
23.170
69.830
4.590
6.770
7.800
3.630
6.310
6.540
7.950
Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som
åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse
Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m )
2
1.330
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,9 mio. kr. i 2017, 2,5
mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020 og som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2017, 2,8 mio.
kr. i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktik-
pladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af finansiering af statsligt klageorgan i Dansk Center for Undervisnings-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2017, 2018
og 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0474.png
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213)
(Selvej-
ebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 46,6 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tillægstakster ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
46,6
31,7
31,7
8,1
8,1
11,1
11,1
-4,3
-4,3
2018
50,0
36,5
36,5
7,7
7,7
10,0
10,0
-4,2
-4,2
2019
53,3
38,8
38,8
7,8
7,8
10,7
10,7
-4,0
-4,0
2020
50,5
37,2
37,2
7,7
7,7
9,6
9,6
-4,0
-4,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag......
1.061,2 1.115,4 1.189,5 1.231,3 1.234,4 1.102,0 1.082,1 1.061,9 1.040,4 1.019,6
2. Avu ...............................
616,2
597,4
596,4
671,0
755,8
807,9
778,3
741,7
762,8
748,2
3. FVU ..............................
165,0
182,8
183,7
191,7
204,1
201,5
220,2
215,9
211,6
207,5
4. Ordblindeundervisning
296,8
354,5
381,7
339,4
292,2
288,3
175,6
171,2
167,8
164,5
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
6,9
10,8
12,6
13,1
14,2
17,0
19,4
19,9
19,9
19,5
6. Dispositionsbegrænsning
-
-
-6,3
-
-23,6
-
-
-
-
-
I alt .................................
2.146,1 2.260,9 2.357,6 2.446,5 2.477,1 2.416,7 2.275,6 2.210,6 2.202,5 2.159,3
B. Antal årselever
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
I alt .................................
11.902 12.440 13.566 13.984 14.016 14.065 13.821 13.821 13.821 13.821
7.413
7.059
7.310
8.469
9.592 11.109
9.763
9.342 10.414 10.157
1.512
1.664
1.723
1.864
1.995
2.011
2.314
2.312
2.311
2.313
791
938
1.017
891
762
792
623
623
623
623
-
21.618
-
22.101
-
23.616
-
25.208
-
26.365
-
27.977
-
26.521
-
26.098
-
27.169
-
26.914
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0475.png
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag......
90,7
90,6
90,2
90,1
88,9
78,4
2. Avu ...............................
82,4
83,0
82,9
83,1
83,2
76,0
3. FVU ..............................
108,9
111,0
106,4
112,6
108,2
103,8
4. Ordblindeundervisning
385,3
382,7
378,5
382,7
376,0
364,1
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
-
-
-
-
-
78,3
79,7
95,2
279,2
-
76,8
79,4
93,4
275,0
-
75,3
73,2
91,5
269,4
-
73,8
73,7
89,7
264,0
-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. i 2017, 36,5 mio.
kr. i 2018, 38,8 mio. kr. i 2019 og 37,2 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2017, 7,7 mio.
kr. i 2018, 7,8 mio. kr. i 2019 og 7,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2017, 10,0 mio.
kr. i 2018, 10,7 mio. kr. i 2019 og 9,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i
2018-2020.
30. Tillægstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio.
kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 6,8 mio. kr. i 2017.
F
-6,8
2018
-9,0
2019
-8,8
2020
-8,5
-6,2
-6,2
-0,6
-0,6
-8,3
-8,3
-0,7
-0,7
-8,2
-8,2
-0,6
-0,6
-8,0
-8,0
-0,5
-0,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0476.png
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ny pædagogikumordning
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
2. Hidtidig almengymnasial
Pædagogikumordning........
2.a. 1-årig pædagogikum ............
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
I alt ...........................................
B. Aktivitet (antal årskandidat.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........
2. Hidtidig almengymnasial
pædagogikumordning ........
2.a. 1-årig pædagogikum ............
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
I alt ............................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2 BO 3
2019
2020
124,3 136,3 141,1 140,8 254,7 256,7 245,0 240,1 235,3 230,6
103,2 113,5 115,8 115,9 230,2 232,3 221,7 217,3 212,9 208,7
21,1
22,8
25,3
24,9
24,5
24,4
23,3
22,8
22,4
21,9
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
126,1 136,3 141,1 140,8 254,7 256,7 245,0 240,1 235,3 230,6
922
696
226
3
0
12
937
15
993 1.038 1.031 1.027 1.056 1.027 1.027 1.027 1.027
753
772
768
770
792
770
770
770
770
240
266
263
257
264
257
257
257
257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
993
1.038
1.031
1.027
1.056
1.027
1.027
1.027
1.027
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
148,3 150,7 150,0 150,9 299,0 293,3 287,9 282,2 276,5 271,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
93,4
95,0
95,1
94,7
95,3
92,4
90,7
88,7
87,2
85,2
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning
2.a. 1-årig pædagogikum ............
266,
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
-
83,3
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Tilskud og tilskud
pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af tilskud til pædagogikum.
Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)
For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Uddannelse
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst
Takst
287.940
90.660
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,2 mio. kr. i 2017, 8,3 mio.
kr. i 2018, 8,2 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0477.png
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017, 0,7 mio.
kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Styrelsen for It og Læring ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2017.
F
2017
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2018
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2019
2,0
2,0
-
2,0
BO3
2020
2,0
2,0
-
2,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2017-pl
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ................
1. Øget anvendelse af it i
undervisningen .................................
2. Sikre grundlag for sammen-
hængende ministeriel styring
og opgaveløsning.............................
3. Understøttelse af effektive
institutioner ......................................
R
2015
391,9
57,7
65,2
110,2
158,8
B
2016
369,4
57,6
35,6
115,7
160,5
F
2017
362,9
56,5
60,1
99,4
146,9
BO1
2018
351,5
55,0
53,3
97,2
146,0
BO2
2019
338,1
53,9
51,5
89,2
143,5
BO3
2020
330,2
53,7
50,6
87,5
138,4
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0478.png
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
B
2016
21,8
21,8
-
-
-
F
2017
-
-
-
90,0
-
BO1
2018
-
-
-
90,0
-
BO2
2019
-
-
-
90,0
-
BO3
2020
-
-
-
90,0
-
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Lånerammen er forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2017 og i 2018-2020 som følge af et større antal
investeringer, jf. akt 20 af 24. november 2016.
Der er i 2017 blevet overført 21,8 mio. kr. i opsparing af uforbrugte vækstmidler fra
§ 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af Aftale
mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser af august 2016.
10. Styrelsen for It og Læring
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af Aftale om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af marts 2016 og som
følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2017 som følge
af Aftale om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler mellem regeringen, Dansk folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af marts 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2020
som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
20.89. Forsøg og udvikling mv.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsord-
ning .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
2018
5,0
2019
5,0
2020
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0479.png
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
Bevillingen anvendes til at yde tilskud til efteruddannelsesudvalgene på AMU-området til
udvikling af test og materiale samt afholdelse af aktiviteter relateret til forsøg vedrørende gen-
nemførsel af AMU-kurser på kortere tid, herunder bl.a. evaluering.
20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm.
3, 144 og 214)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik
og Sundhed med tilsagnsordning ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,1
2018
0,1
2019
0,1
2020
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af sammenlægning af ScienceTalenter og Astra, jf. § 20.42.51.10. Almin-
delig virksomhed.
Fra 1. januar 2017 udskilles ScienceTalenter fra Sorø Akademis Skole og sammenlægges
med Astra. Som følge af sammenlægningen overdrages inventar og udstyr, som staten ejer i
bygningerne Videncentret og Indkvarteringshuset, vederlagsfrit til Astra under forudsætning af,
at de overdragne aktiver fortsat anvendes til talentplejeaktiviteter i Sorø.
20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3 og 144)
(Reservations-
bev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,2 mio. kr. i 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 19, 29, 30, 31, 32, 33, 39,
59 og 79.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0480.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning .................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
33. Mestring af skoledag og hverdagsliv ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og vide-
reuddannelse med tilsagnsordning .............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
26,2
13,5
5,0
8,5
9,7
0,8
8,9
2018
20,8
9,5
1,0
8,5
2,4
2,4
-
2019
23,8
9,5
1,0
8,5
4,5
1,0
3,5
2020
21,1
9,5
1,0
8,5
0,8
0,8
-
3,0
3,0
-
8,9
0,3
8,6
9,8
0,7
9,1
10,8
0,6
10,2
32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og er fastsat til 13,5 mio. kr. i 2017
og 9,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Bevillingen anvendes til en informations- og kompetenceudviklingsindsats, der har til formål
at udbrede og skabe ejerskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn i dagtilbud, på uddannel-
sesinstitutioner og i samfundet generelt, samt til en evaluering heraf. Derudover anvendes bevil-
lingen til udgifter som følge af styrket lovgivning om mobning, herunder krav til grundskoler og
ungdomsuddannelsesinstitutioner om udarbejdelse af en antimobbestrategi og mulighed for at
indbringe klager over manglende håndtering af mobning til kommunerne. En del af den afsatte
bevilling vil derfor skulle overføres til det kommunale bloktilskud som kompensation for kom-
munale merudgifter. Endelig anvendes bevillingen til forsøg med mediering mellem elever og
skoler i mobbesager og til evaluering heraf.
Ud over denne bevilling er der som en del af det samlede initiativ afsat 0,2 mio. kr. i 2017
og i 2018-2020 til Statsforvaltningen (§ 15.12.01.10. Almindelig virksomhed) til behandling af
klager om mobning.
33. Mestring af skoledag og hverdagsliv
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og er fastsat til 9,7 mio. kr. i 2017,
2,4 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Bevillingen anvendes til at udvikle, afprøve og sprede forløb, der skal styrke evnen til at
mestre skoledag og hverdagsliv blandt elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lig-
nende vanskeligheder samt deres klassekammerater. Som led i initiativet vil der blive udmøntet
ansøgningspuljer målrettet skoler, der ansøger om at være med i forsøgene. Derudover afholdes
udgifter til informationsmaterialer, konsulentydelser, evaluering mv.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0481.png
79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017, 8,9 mio.
kr. i 2018, 9,8 mio. kr. i 2019 og 10,8 mio. kr. i 2020 til en videreførelse og udvidelse af Net-
værkslokomotivets aktiviteter samt til en evaluering heraf, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016.
20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,4 mio. kr. i 2017.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. til § 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt
kvinder og mænd.
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 15, 20, 22, 25, 26 og 30.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige
overførsler til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
BV 2.10.2.
BV 2.10.5.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
22. Styrket indsats mod menneskehandel ........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
26. Kampagne og undersøgelse om ligestiling, social kon-
trol mv. ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Fremme af fædres brug af orlov ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,4
5,3
0,6
4,7
2018
7,1
3,1
0,9
2,2
2019
3,3
0,1
0,1
-
2020
3,4
0,2
0,2
-
1,6
1,6
1,5
1,5
-
3,0
3,0
1,0
1,0
-
2,2
2,2
1,0
1,0
2,2
2,2
1,0
1,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
22. Styrket indsats mod menneskehandel
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og er fastsat til 5,3 mio. kr. i 2017,
3,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Bevillingen anvendes til indsatser, som skal bekæmpe menneskehandel og medvirke til, at
bagmænd retsforfølges og straffes. Der gennemføres bl.a. en informationsindsats rettet mod mu-
lige ofre for menneskehandel og NGO'er mv., en opsøgende indsats rettet mod mulige mindre-
årige ofre for menneskehandel i asylsystemet ved Dansk Røde Kors samt et styrket opsøgende
arbejde overfor potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark i regi af Pro Vest.
Ud over denne bevilling er der afsat 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020
til Center Mod Menneskehandel (§ 15.11.30.10. Socialstyrelsen) til udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale og træning af medarbejdere med henblik på en styrket opsøgende indsats overfor
mulige mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet.
26. Kampagne og undersøgelse om ligestiling, social kontrol mv.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og er fastsat til 1,6 mio. kr. i 2017,
3,0 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Bevillingen anvendes til at gennemføre en oplysnings- og debatkampagne målrettet etniske
minoritetskvinder og -mænd med fokus på rettigheder, ligestilling mellem kønnene og kønsroller
samt til en evaluering af kampagnen. Derudover gennemføres en undersøgelse af opfattelser af
maskulinitet, ligestilling, social kontrol og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd.
30. Fremme af fædres brug af orlov
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og er fastsat til 1,5 mio. kr. i 2017
og 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Bevillingen anvendes til en undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov og til en
kampagne, der skal bidrage til at skabe debat om fædres brug af orlov. Kampagnen skal blandt
andet give viden om regler og de fordele, der er forbundet med en mere ligelig fordeling af or-
loven. Som led i kampagnen vil der kunne udbydes en pulje med henblik på målrettet information
til udvalgte grupper.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2017.
20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø
(Driftsbev.)
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0483.png
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,6
2,6
-
2,6
BO1
2018
2,6
2,6
-
2,6
BO2
2019
2,6
2,6
-
2,6
BO3
2020
2,6
2,6
-
2,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2017-pl
Mio. kr.
Udgift i alt......................................
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration...........
1. Opbygge og formidle viden om
det gode undervisningsmiljø og
børnemiljø ..................................
2. Udvikle handlingsorienterede
værktøjer. ...................................
3. Rådgive og vejlede om under-
visningsmiljø og børnemiljø......
R
2014
8,2
2,1
2,2
2,7
1,2
R
2015
10,2
2,1
2,8
3,5
1,8
B
2016
9,4
2,1
2,8
2,6
1,9
F
2017
11,9
4,6
2,8
2,6
1,9
BO1
2018
11,8
4,6
2,8
2,5
1,9
BO2
2019
11,6
4,6
2,7
2,5
1,8
BO3
2020
11,4
4,5
2,7
2,4
1,8
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
Udgifterne til forventet opgave som klageorgan i 2017 og frem er i ovenstående oversigt placeret under 0. Hjælpefunk-
tioner samt generel ledelse og administration . Udgifterne til opgaven vil blive udskilt i forbindelse forslag til finanslov
for 2018.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
4
2,1
2,1
BO1
2018
4
2,1
2,1
BO2
2019
4
2,1
2,1
BO3
2020
4
2,1
2,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 til indbudgetteringen af en
forventet opgave vedrørende en statslig overbygning til den kommunale klageinstans i forhold til
mobning. Opgaven forventes hjemlet i Dansk Center for Undervisningsmiljø i begyndelsen af
2017 med lovforslag om ændring af lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes
undervisningsmiljø.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0484.png
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv. ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
2019
2,0
2,0
2,0
2020
2,0
2,0
2,0
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO1
2018
BO2
2019
BO3
2020
Antal rabatmodtagere (1.000) ........ 112,2 124,3 116,2 126,8 131,1 132,6 137,7 137,7 137,7 137,7
Heraf antal rabatmodtagere (1.000)
af denne konto................................ 79,3
62,8
66,0
69,8
66,0
66,0
66,0
65,5
79,5
66,8
Rabat (mio.kr.) ............................... 113,4
158,2
143,0
123,7
147,7
134,0
136,0
136,0
136,0
136,0
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,2 mio. kr. i 2017.
F
-3,2
-3,2
-3,2
2018
-3,2
-3,2
-3,2
2019
-3,2
-3,2
-3,2
2020
-3,2
-3,2
-3,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0485.png
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2017 og i
2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger ( www.svu.dk) :
2017-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ...
Støtteuger (1.000) .............
Gns. kursuslængde, uger ...
Støttesats pr. uge ...............
R
2011
6,0
58,0
9,7
3.757
225,6
R
2012
4,8
14,9
3,1
3.398
52,4
R
2013
3,6
9,5
2,6
3.398
32,9
R
2014
4,9
19,0
3,1
3.398
27,2
R
2015
2,4
7,5
2,6
3.398
26,7
B
2016
2,7
7,0
2,6
3.398
23,8
F
2017
2,7
7,1
2,6
3.398
24,2
BO1
2018
2,7
7,1
2,6
3.398
24,2
BO2
2019
2,7
7,1
2,6
3.398
24,2
BO3
2020
2,7
7,1
2,6
3.398
24,2
Udgifter i alt (mio. kr.).........
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig
og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 7,3 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede ............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede ...................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Befordringstilskud for forsikrede ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede ......................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Tilskud til kost og logi .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte ........................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.)
F
-138,1
-130,8
-107,4
-107,4
-13,4
-13,4
-6,8
-6,8
-1,0
-1,0
-9,5
-9,5
-130,8
-130,8
2018
1,2
9,9
0,8
0,8
0,2
0,2
0,1
0,1
-
2019
1,3
9,7
0,8
0,8
0,2
0,2
0,1
0,1
-
2020
1,4
9,8
1,1
1,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
0,1
0,1
9,9
9,9
0,2
0,2
9,7
9,7
0,1
0,1
9,8
9,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0486.png
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1.
Godtgørelse, AMU mv., GVU
og EUD+..............................
1.a Forsikrede ............................
1.b Ikke-forsikrede ....................
2.
Befordringstilskud ............
2.a. Forsikrede ...........................
2.b. Ikke-forsikrede ....................
3.
Tilskud til kost og logi .....
I alt.................................................
B. Aktivitet (årselever)
1.
Forsikrede. ..........................
2.
Ikke-forsikrede ....................
I alt ................................................
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1 BO 2 BO 3
2018 2019 2020
824,8 632,7 524,9 530,7 493,3 963,0 833,2 942,3 931,9 924,2
721,4 551,2 468,9 467,5 439,2 848,4 741,9 838,9 829,6 822,8
103,4
81,5
56,0
63,2
54,1 114,6
91,3 103,4 102,3 101,4
47,2
42,7
37,5
35,6
33,0
64,6
53,9
61,0
60,3
59,9
40,3
37,4
32,8
30,9
28,8
56,1
46,8
53,0
52,4
52,0
6,9
5,3
4,7
4,7
4,2
8,5
7,1
8,0
7,9
7,9
74,1
52,6
41,3
43,0
41,0
77,9
65,2
73,8
73,0
72,3
946,1 728,0 603,7 609,3 567,3 1.105,5 952,3 1.077,1 1.065,2 1.056,4
5.175 4.055 3.447 3.439 3.231 6.311 5.458 6.173 6.104 6.054
742
600
412
465
398
852
673
761
753
746
5.917 4.655 3.859 3.904 3.629 7.163 6.131 6.934 6.857 6.800
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 107,4 mio. kr. i 2017, for-
højet med 0,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 samt 1,1 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Dan-
mark og praktikpladser af august 2016.
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 13,4 mio. kr. i 2017, forhøjet
med 0,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 samt 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem re-
geringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser af august 2016.
30. Befordringstilskud for forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,8 mio. kr. i 2017 og for-
højet med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmar-
kedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af
august 2016.
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2017 som følge
af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
40. Tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,5 mio. kr. i 2017, forhøjet
med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Dan-
mark og praktikpladser af august 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0487.png
50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 130,8 mio. kr. i 2017,
forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 9,8 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale
mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser af august 2016 og som følge af ændret skøn for pris- og lønudvik-
lingen, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 139,4 mio. kr. i 2017, for-
højet med 1,4 mio. kr. i 2018, forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 1,5 mio. kr. i
2020 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017, 8,5 mio.
kr. i 2018, 8,4 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændret skøn for pris- og løn-
udviklingen.
Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost
og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014,
under § 20.95.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag. Bidraget udgør 455 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2017 som følge
af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 18,3 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig elevstøtte ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
18,3
17,8
17,8
0,5
0,5
2018
33,5
32,2
32,2
1,3
1,3
2019
33,3
32,2
32,2
1,1
1,1
2020
33,3
32,2
32,2
1,1
1,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0488.png
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. Elevstøtte .
R
2011
R
2012
R
2013
R
2014
R
2015
B
2016
F
2017
BO 1
2018
BO 2
2019
BO 3
2020
1.018,8 1.020,6 1.014,5 1.023,3 1.038,1 1.038,1 1.046,0 1.046,0 1.046,0 1.046,0
6,3
33,6
33,0
32,9
33,2
34,1
34,6
34,6
34,4
34,4
1.025,1 1.054,2 1.047,5 1.056,2 1.071,3 1.072,2 1.080,6 1.080,6 1.080,4 1.080,4
28.071 27.414 27.281 27.489 28.092 28.226 28.470 28.470 28.470 28.470
28.071 28.331 27.324 27.148 27.489 28.226 28.620 28.620 28.470 28.470
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Elevstøtte ...........................
0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..
0,0
Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte
ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 17,8 mio. kr. i 2017 og
32,2 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020 og som følge af lov
om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler vedrørende en øvre grænse på 42 uger for
kursusuger i årselevberegningen m.v., jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2017 og 14,9
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2017 og 17,3
mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
vedrørende en øvre grænse på 42 uger for kursusuger i årselevberegningen m.v., jf. Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0489.png
Elevstøtteskala
Nedre og øvre
indkomstintervalgrænse
0 kr. - 215.000 kr.
kr. - 240.000 kr.
kr. - 265.000 kr.
kr. - 290.000 kr.
kr. - 315.000 kr.
kr. - 340.000 kr.
kr. - 365.000 kr.
kr. - 390.000 kr.
kr. - 415.000 kr.
kr. - 440.000 kr.
kr. - 465.000 kr.
kr. - 490.000 kr.
kr. - 515.000 kr.
kr. - 540.000 kr.
kr. - 565.000 kr.
kr. - 590.000 kr.
kr. - 615.000 kr.
kr. - 640.000 kr.
kr. - 665.000 kr.
kr. - 690.000 kr.
kr. - 715.000 kr.
kr. - 740.000 kr.
kr. - 765.000 kr.
kr. - 790.000 kr.
kr. - 815.000 kr.
kr. - 840.000 kr.
kr. - 865.000 kr.
kr. - 890.000 kr.
kr. -
Kostelever
Forældreindkomst
uafhængig
1.340
1.242
1.145
1.047
950
852
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Kostelever
Forældreindkomst
afhængig
1.205
1.205
1.205
1.205
1.205
1.205
1.178
1.152
1.125
1.099
1.072
1.045
1.018
992
966
939
911
885
820
794
768
740
714
687
661
634
607
581
581
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Dagelever
Forældreindkomst
uafhængig
959
891
823
755
687
619
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Dagelever
Forældreindkomst
afhængig
865
865
865
865
865
865
846
828
810
790
772
754
734
716
697
679
659
641
585
565
547
529
510
491
472
454
436
416
416
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
215.001
240.001
265.001
290.001
315.001
340.001
365.001
390.001
415.001
440.001
465.001
490.001
515.001
540.001
565.001
590.001
615.001
640.001
665.001
690.001
715.001
740.001
765.001
790.001
815.001
840.001
865.001
890.001
Max. og min. støttesatser mv. for 2017
Støttesatser (kr.)
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever .................
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever ...................
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever ................
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever ..................
Indkomstgrundlag (kr.)
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever...........
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever ...........
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .............................................
Max. elevindkomstgrundlag .......................................................................
Min. elevindkomstgrundlag .......................................................................
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte......................................................
Over 890.001
340.000
890.001
340.000
215.000
315.001
Kostelev
1.340
1.205
852
581
Dagelev
959
865
619
416
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
20. Individuel supplerende elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2017, 1,3
mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020
og som følge af lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler vedrørende en øvre grænse
på 42 uger for kursusuger i årselevberegningen m.v., jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november
2016, jf. nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio.
kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2016 og den forventede aktivitet i 2017 og i 2018-2020.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, og 0,6
mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler
vedrørende en øvre grænse på 42 uger for kursusuger i årselevberegningen m.v., jf. Aftale mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med tilføjelse af ny
hovedkonto, § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse, og i forbindelse med ændringsforslagene
med tilføjelse af nyt stk. 5, der giver en midlertidig adgang til at hæve tilskudssatsen som følge
af en omlægning af finansieringen af barselsfonden. Tekstanmærkningens indhold og anvendel-
sesområde er ændret flere gange. I 2015 blev i stk. 3 tilføjet under delloftet for driftsudgifter,
hvorved det præciseredes, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling har hjemmel til at
nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, såfremt det i løbet af
finansåret viser sig, at nettomerudgifterne på de af tekstanmærkningens konti, der ligger under
delloftet for drift, overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hidtil trådte hjemlen
først i kraft, hvis der samlet var nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti,
hvilket inkluderede § 20.93.25. Deltagerstøtte, der ligger under delloftet indkomstoverførsler.
Med ændringen skabes således parallelitet mellem tekstanmærkningens stk. 3 og den skelnen
mellem et delloft for drift og et delloft for indkomstoverførsler, der er i budgetloven, jf. lov nr.
547 af 18. juni 2012.
Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-
slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste
aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i
finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger
til årets aktivitet. Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget
uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra
uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende
konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i
tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede ud-
gifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af
forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4.
kvartal.
Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn, undervisning og li-
gestilling kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i
løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede
konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen
indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som
regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.
Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn, undervisning og li-
gestilling kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis fi-
nansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning. I 2016 er præciseret, at tilskudsreduktionen
ikke nødvendigvis sker med en generel procentsats, således at reduktionen kan udmeldes til in-
stitutionerne med et konkret kronebeløb.
Endelig giver tekstanmærkningen adgang til at hæve tilskudssatsen som følge af en omlæg-
ning af finansieringen af barselsfonden. Denne adgang er midlertidig og skal kun gælde for 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en pl-regulering
af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for
elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og med en redaktionelt ændret lovhenvis-
ning. I forbindelse med ændringsforslagene er lønrefusionssatserne i stk. 1 forhøjet med 7,4 pct.
for alle uddannelser som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om til-
strækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, og i stk.
2 er præmieringstilskuddene for indgåelse af uddannelsesaftaler forhøjet som følge af en teknisk
fejl ved udarbejdelsen af finanslovforslaget.
I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 1033 af 30. juni
2016, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgiver-
nes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne
til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.
En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for er-
hvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages.
Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 88 i
BEK nr. 367 af 19. april 2016 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler
om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 102 - 104 samt
§ 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, bereg-
nes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og
tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale
indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på
baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af
tilskud.
Ad tekstanmærkning nr. 212.
Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem den daværende SRSF-rege-
ring, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens øko-
nomi i 2013-2016 af november 2012. Den gentages fra sidste finansår i ændret form, idet for-
søgsordningen søges efterfulgt af en midlertidig ordning i 2017. Det vil i løbet af 2017 blive af-
klaret, om der ønskes en permanent ordning, der i så fald vil blive søgt indarbejdet i lov om ar-
bejdsmarkedsuddannelser med virkning fra 1. januar 2018. Tekstanmærkningens stk. 1 er derfor
ændret, og der er tilføjet et nyt stk. 2 og 3, således at de hidtidige stk. 2-4 bliver stk. 4-6. Med
aftalen skabtes der som led i en forsøgsordning i perioden mulighed for indsattes deltagelse i
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så
vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.
I medfør af en hjemmel indsat i § 27 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. ved lov
nr. 473 af 13. maj 2013, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, har ministeren for børn, undervisning
og ligestilling for perioden 2014-2016 fraveget lovens bestemmelser for at fremme dette uddan-
nelsesforsøg. I medfør af denne bestemmelse, lovenes almindelige bemyndigelsesbestemmelser
og tekstanmærkningens stk. 2 har ministeren for børn, undervisning og ligestilling som led i
forsøget således fraveget reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben ud-
dannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør
af disse love om rammerne for markedsføring, om adgang til uddannelserne, om pligt til annon-
cering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af navnlig de praktiske
omstændigheder, hvorunder undervisningen vil finde sted, og af den finansieringsmodel, der er
valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke
kunne finde anvendelse. Blandt andet er tilskudsreglerne fraveget, så de administrativt udstedte
regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0494.png
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
47,2
47,3
5,4
5,4
1,5
1,5
11,4
11,4
28,8
4,0
24,8
0,2
0,2
0,1
-0,1
-0,1
-
-
-
0,2
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.22. Musik ...............................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. ..............
Folkeoplysning ..........................................................................................
21.51. Fællesudgifter ..................................................................................
21.57. Folkehøjskoler .................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter ......................................................................
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ..............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
0,2
-
-
-0,1
-0,1
47,5
47,3
0,1
47,4
-
-0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og
204)
(Driftsbev.) ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administration af satspuljebevilling til § 21.61.10. For-
skellige tilskud til idrætsformål, jf. Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2017
23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.) .............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Restaurering af historisk hospitalsbygning i Thorshavn
samt indvendig renovering af Det Færøske Hus i Kø-
benhavn
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Puljen til Kulturinitiativer anvendes til finansiering af
kulturinitiativer til styrkelse af dansk kulturarv, jf. Aftale
om finansloven for 2017 af november 2016
Skabende og udøvende virksomhed
21.22. Musik
10. Diverse tilskud til musikformål
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Sekretariat til Danmarks Underholdningsorkester, jf.
Aftale om finansloven for 2017 af november 2016
Bevaring og formidling af kulturarven
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland,
Skibsbevaringsfonden samt arkæologiske undersøgelser
af Grathe Kapel, jf. Aftale om finansloven for 2017 af
november 2016
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekst-
anm. 14)
(Reservationsbev.) ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillinger til Regan Vest, Gl. Estrup Herregårdsmuse-
um, Arbejdermuseet, Den Gamle By, Bornholms Muse-
um og Dansk Jødisk Museum, jf. Aftale om finansloven
for 2017 af november 2016
304,4
-
-
-
106,1
5,5
2,4
-
32,6
-
-
-
4,6
1,5
-
-
19,6
4,4
0,2
-
372,0
10,4
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen til Udvikling og erhvervelser nedsættes i
årene 2017-2020 til finansiering af kulturinitiativer til
styrkelse af dansk kulturarv, jf. Aftale om finansloven
for 2017 af november 2016
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Satspuljemidler til dækning af handicappedes deltagelse
i folkeoplysende virksomhed, jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2017
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede
aktivitetsudvikling 2015/2016
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden) ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede
aktivitetsudvikling 2015/2016
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.
187)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds
Idræt og reduktion af tidligere bevilling jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2017
21,7
-3,4
16,6
-
64,3
4,0
9,9
-
553,6
24,8
-
-
-
-
0,9
0,2
17,6
0,2
10,0
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 27. ad 21.57.01.
Af finansministeren
Adgang til at hæve tilskudssatser, som følge af ændret betaling til Barselsfonden.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra
det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling op-
tage mer- eller mindreudgifter på kontoen.
Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af
foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at
de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets
bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxa-
metertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.
Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan
kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.
Stk. 5. Som led i overførslen af midler fra § 7.14.39. Barselsfonden kan kulturministeren
hæve taxametertilskuddene til institutionerne med, hvad der svarer til overførslen.
Stk. 6. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
delser på kontoen."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0498.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2017
-
-0,1
-0,1
-
-0,1
-0,1
BO1
2018
-
-
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reducerer med 0,1 mio. kr. i 2017 til ad-
ministration af projektet Alternative idrætsformer for børn og unge, jf. Aftale mellem V-regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
21.11.23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
55. Bevaring af hospitalsbygning i Torshavn ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
56. Renovering af Det Færøske Hus i København .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0499.png
55. Bevaring af hospitalsbygning i Torshavn
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017 til ind-
vendig renovering af den gamle hospitalsbygning i Torshavn på Færøerne. Tilskuddet gives for
at bevare den gamle hospitalsbygning i Torshavn, som oprindeligt er opført i 1828. Det gamle
hospital i Torshavn er den eneste tilbageværende bygning ud af i alt 25 små hospitaler, der blev
opført i begyndelsen i 1800-tallet.
56. Renovering af Det Færøske Hus i København
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2017 til ind-
vendig renovering af Det Færøske Hus i København. Det Færøske Hus i København fungerer
primært som et kulturhus, men har også tilknyttet en rådgivningstjeneste for personer, der skal
flytte mellem Færøerne og Danmark.
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
66. Kulturinitiativer ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
2018
-1,5
-1,5
-1,5
2019
-1,5
-1,5
-1,5
2020
-
-
-
-
66. Kulturinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019.
Puljen til Kulturinitiativer anvendes til finansiering af kulturinitiativer til styrkelse af dansk kul-
turarv, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Fol-
keparti om finansloven for 2017 af november 2016.
Skabende og udøvende virksomhed
21.22. Musik
21.22.10. Diverse tilskud til musikformål
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Danmarks Underholdningsorkester ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,5
1,5
1,5
2018
1,5
1,5
1,5
2019
1,5
1,5
1,5
2020
1,5
1,5
1,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0500.png
20. Danmarks Underholdningsorkester
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020
til Danmarks Underholdningsorkester til et lille fast sekretariat til planlægning af koncerter og
varetagelse af den løbende fundraising i forhold til private fonde, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af no-
vember 2016.
Bevaring og formidling af kulturarven
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,4
-
-
3,0
3,0
1,4
1,4
2018
8,4
4,0
4,0
3,0
3,0
1,4
1,4
2019
4,4
-
-
3,0
3,0
1,4
1,4
2020
4,4
-
-
3,0
3,0
1,4
1,4
40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 til arkæo-
logiske undersøgelser af Grathe Kapel og den dertilhørende kirkegård, som markerer slaget på
Grathe Hede i 1157, hvor Svend d. 3. og Valdemar d. Store udkæmpede slaget om Danmark jf.
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016.
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020
til den løbende vedligeholdelse og renovering af Fregatten Jylland, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af no-
vember 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0501.png
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2017-2020
til Skibsbevaringsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statsanerkendte museer ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,4
10,4
10,4
2018
10,4
10,4
10,4
2019
10,4
10,4
10,4
2020
10,4
10,4
10,4
10. Statsanerkendte museer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. årligt i
2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 til følgende kulturhistoriske museer:
Regan Vest. Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Nordjyllands Hi-
storiske Museum som tilskud til museumsdriften af Regan Vest. Regan Vest havde til formål at
huse kongehuset, regeringen og embedsmænd i tilfælde af atomkrig.
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet. Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-
2020 til Gammel Estrup, Herregårdsmuseet.
Arbejdermuseet. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Arbejdermu-
seet.
Den Gamle By. Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt
i 2017-2020 til Den Gamle By.
Bornholms Museum. Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til driften
af Bornholms Museum.
Dansk Jødisk Museum. Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til forhø-
jede driftsudgifter ved museet.
21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udvikling og erhvervelser ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv. ........
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
-3,4
-
-3,4
-3,4
-3,4
-3,4
3,4
3,4
2018
-4,4
-
-4,4
-4,4
-4,4
-4,4
4,4
4,4
2019
-2,4
-
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
2,4
2,4
2020
-3,9
-
-3,9
-3,9
-3,9
-3,9
3,9
3,9
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0502.png
10. Udvikling og erhvervelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2017, 4,4 mio.
kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november
2016.
20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.
Indtægter på § 21.33.43.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle
formål.
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ..........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
4,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2017 til
dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning, jf. Aftale mellem V-regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
21.57. Folkehøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,8 mio. kr. i 2017, 24,0 mio.
kr. i 2018, 23,7 mio. kr. i 2019 og 16,0 mio. kr. i 2020 på grundlag af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i skoleåret 2015/16.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstakster ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
F
24,8
24,9
24,9
-0,5
-0,5
2018
24,0
24,3
24,3
-0,5
-0,5
2019
23,7
23,9
23,9
-0,5
-0,5
2020
16,0
16,3
16,3
-0,6
-0,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0503.png
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler .........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,4
0,4
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-prisniveau
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1)
Tilskud i alt
Driftstilskud i alt
- Takst 1
- Takst 2
- Takst 3
- Ekstern komp. udd.
Bygningstilskud i alt
- Bygningsgrundtilskud
- Bygningstaxameter
- Fast bygningstilskud
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekstern komp. udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
C. Enhedsomkostninger (t.
kr.)
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekstern komp. udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prio. elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
R
2011
71
546,7
448,6
R
2012
68
560,9
459,8
R
2013
67
577,8
471,3
R
2014
65
562,9
501,5
R
2015
66
581,8
517,9
29,1
22,1
466,7
B
2016
70
565,1
502,3
28,9
21,8
451,4
0,1
F
2017
70
578,4
516,3
28,1
19,5
468,5
0,1
BO 1
2018
70
565,1
504,3
27,5
19,0
457,7
0,1
BO 2
2019
70
554,4
494,4
26,9
18,6
448,7
0,1
BO 3
2020
70
544,2
484,4
26,3
18,3
439,7
0,1
42,5
10,7
31,8
35,8
1,3
16,4
2,2
4.967
42,2
10,8
31,5
36,9
1,1
19,1
1,8
4.984
44,1
11,2
32,9
41,5
1,1
18,2
1,5
5.101
40,2
2,2
17,9
1,1
5.118
43,0
2,3
17,3
1,3
5.276
700
343
4.234
296
104
619
82
42,6
2,1
16,7
1,3
5.256
709
346
4.199
2
290
95
618
82
42,5
2,2
15,8
1,6
5.513
710
318
4.483
2
296
104
623
101
41,5
2,3
15,5
1,5
5.513
710
318
4.483
2
296
104
623
101
41,4
2,1
15,0
1,5
5.513
710
318
4.483
2
296
104
623
101
41,4
2,1
14,8
1,5
5.513
710
318
4.483
2
296
104
623
101
4.782 4.868 4.966
220
212
251
56
51
95
632
657
636
139
110
94
90,3
92,3
92,4
-
325
95
636
73
98,0
41,6
64,4
110,2
145,2
22,6
27,9
16,2
6,6
162,6
22,5
26,0
15,9
6,5
173,9
22,3
29,0
16,0
6,6
165,4 123,8
11,9
22,7
28,7
28,1
16,4
15,5
40,8
63,1
107,5
63,3
146,8
22,1
27,1
15,8
39,6
61,3
104,5
61,5
143,3
21,6
25,4
15,8
38,7
59,9
102,1
60,2
140,3
21,1
24,9
14,9
37,8
58,7
100,1
59,0
140,1
20,7
24,1
14,9
37,1
57,5
98,1
57,8
140,1
20,3
23,8
14,9
Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.
10. Driftstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,9 mio. kr. i 2017, 24,3,
mio. kr. i 2018, 23,9, mio. kr. i 2019 og 16,3, mio. kr. i 2020 på grundlag af den konstaterede
aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0504.png
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med -0,5 mio. kr. i 2017, -0,5
mio. kr. i 2018, -0,5 mio. kr. i 2019 og -0,6 mio. kr. i 2020 på grundlag af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i skoleåret 2015/16.
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017, 0,2 mio.
kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 på grundlag af den konstaterede aktivitets-
udvikling i skoleåret 2015/16.
21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
0,2
0,2
0,2
2018
0,2
0,2
0,2
2019
0,2
0,2
0,2
2020
0,2
0,2
0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2017-pl
Kommunale bidrag (mio.
kr.) .................................
Aktivitet (bidragselever)
Enhedsomkostning (1.000
kr.) .................................
R
2011
1,5
94
16,0
R
2012
1,1
74
14,9
R
2013
1,0
66
15,2
R
2014
0,7
43
16,3
R
2015
1,0
60
16,7
B
2016
0,9
56
16,1
F
2017
1,1
71
16,1
BO1
2018
1,1
71
16,1
BO2
2019
1,1
71
16,1
BO3
2020
1,1
71
16,1
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt
på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2015/16.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0505.png
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Alternative idrætsformer for børn og unge ..............................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
61. Idrætsorganinsationen Dansk Væresteds Idræt .......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,2
-2,0
-0,1
-1,9
2,2
2,2
2018
2,2
-
-
2,2
2,2
2019
2,2
-
-
2,2
2,2
2020
2,2
-
-
2,2
2,2
-
-
-
50. Alternative idrætsformer for børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale
mellem V-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, De
Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016. Projektet gennemføres i stedet under den Nationale Platform for Gadeidræt etableret i regi
af GAME 1. januar 2015.
61. Idrætsorganinsationen Dansk Væresteds Idræt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i 2017-2020
til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) med henblik på at udbyde idrætstilbud til
socialt udsatte borgere, jf. Aftale mellem V-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 27.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang.
Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017 med tilføjelse af en midlertidig
adgang til at hæve tilskudssatsen som følge af en omlægning af finansieringen af barselsfonden.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøj-
skolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvi-
gelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige be-
villingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved
regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevil-
ling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.
Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxame-
tertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig,
at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl.
tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere
andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af
finansårets bevillinger.
Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxame-
tertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dis-
positionsbegrænsning.
Endelig giver tekstanmærkningen adgang til at hæve tilskudssatsen som følge af en omlæg-
ning af finansieringen af barselsfonden. Denne adgang er midlertidig og skal kun gælde for 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0507.png
§ 22. Kirkeministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
1,6
1,6
1,6
1,6
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
0,1
1,5
1,6
1,6
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Særligt tilskud på 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020 til un-
dervisning og formidling om frihedskampens betydning,
jf. Aftale om finansloven for 2017
04. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.) .............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
2,4
0,1
-
-
2,9
1,5
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0509.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.
(Driftsbev.)
På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt
til frihedskæmperes og soldaters grave.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,1
0,1
-
0,1
BO1
2018
0,1
0,1
-
0,1
BO2
2019
0,1
0,1
-
0,1
BO3
2020
0,1
0,1
-
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt (2017-pl) ................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ...............................
1. Mindelunden i Ryvangen...................
2. Frihedskæmperes og soldaters grave.
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde
Domkirke ............................................
R
2014
2,5
0,0
1,8
0,3
0,3
R
2015
2,5
0,0
1,8
0,3
0,3
B
2016
2,4
0,0
1,8
0,3
0,3
F
2017
2,5
0,0
1,9
0,3
0,3
BO1
2018
2,5
0,0
1,9
0,3
0,3
BO2
2019
2,5
0,0
1,9
0,3
0,3
BO3
2020
2,5
0,0
1,9
0,3
0,3
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og sol-
daters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat et særligt tilskud på 0,1 mio. kr. årligt i
2017-2020 til Mindelundens undervisning og formidling om frihedskæmpernes betydning for
kommende generationer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0510.png
22.11.04. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
26. Stærkere forældreskab ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,5
1,5
1,5
2018
1,5
1,5
1,5
2019
1,4
1,4
1,4
2020
1,5
1,5
1,5
26. Stærkere forældreskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført 5,9 mio. kr. i alt i 2017-2020 til
projektet Stærkere Forældreskab, som iværksættes af Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for
2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0511.png
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
32,4
153,8
-1,8
-1,8
8,8
21,3
-54,6
20,0
22,1
0,5
0,5
101,4
101,4
42,4
0,5
-18,0
59,9
2,5
2,5
121,4
-
20,0
-
-
20,0
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
24.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1) ............................................................................................
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet ....................................................................
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ..................................................................
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................
Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................
EU's garantifond ......................................................................................
24.42. Garantifonden for landbruget .........................................................
Miljøbeskyttelse ........................................................................................
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) .................................................
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. .........................
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................
Vand og natur mv. ...................................................................................
24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1) ..............
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
-
-
-
101,4
101,4
-
-
-
-
-
-
7,0
20,0
126,8
-
20,0
101,4
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0512.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført bevilling til § 24.32.30. Madkulturen til finan-
siering af styrket indsats for gastronomi via midler til
Kokkelandsholdet
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af midler afsat til administration af landdi-
striktsprogrammet under § 24.71.01. Styrelsen for Vand-
og Naturforvaltning
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135,
136 og 167)
(Driftsbev.) ..................................................F
852,5
Af finansministeren ........................................................ÆF
14,8
Overførsel fra § 35.11.37. til administration af frivillige
efterafgrøder og bagatelgrænse på Pleje af græsarealer
mv. Administration af torskekompensationsordning, jf.
Aftale om finansloven for 2017
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og
165)
(Reservationsbev.) ...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket indsats for dyrevelfærd og reduktion af midler
til bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske
ressourcer, jf. Aftale om finansloven for 2017
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fastlagt indsatsbehov vedrørende kompenserende efter-
afgrøder, forskudt udbetaling og midler til oplandskon-
sulenter, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af
december 2015
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden
for fødevaresektoren (tekstanm. 160 og 173)
(Reservationsbev.) ............................................................F
38,7
6,5
194,9
-0,1
-
-
3,0
-1,7
-
-
-
-
26,5
-
74,6
-54,6
-
-
280,0
30,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til oplandskonsulenter for at målrette placeringen
af kvælstofreducerende virkemidler, jf. Aftale om føde-
vare- og landbrugspakke af december 2015
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekst-
anm. 174) .........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingstypen ændres til reservationsbevilling. Kom-
pensationsordning for fiskerivirksomheder, der påvirkes
af en reduktion af torskekvoten i Østersøen i 2017, jf.
Aftale om finansloven for 2017
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158)
(Statsvirksomhed) .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført bevilling til § 24.32.30. Madkulturen til finan-
siering af styrket indsats for gastronomi via midler til
Kokkelandsholdet
30. Madkulturen (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.) ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket indsats for gastronomi via midler til Gastro
North og Kokkelandsholdet, jf. Aftale om finansloven
for 2017
EU's garantifond
24.42. Garantifonden for landbruget
13. Forskellige støtteordninger under den fælles mar-
kedsordning (tekstanm. 135 og 161)
(Lovbunden) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
To nye kriseordninger med EU-støtte til mælkeprodu-
center og andre husdyravlere for at skabe en bedre ba-
lance mellem udbud og efterspørgsel
Miljøbeskyttelse
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105 og 171)
(Driftsbev.) .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilførsel af administrationsbidrag vedrørende Miljøtek-
nologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under
§ 24.55.09, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven
i 2017 af november 2016
20,0
20,0
0,1
22,1
-
-
496,6
-0,1
-
-
15,0
0,6
-
-
39,0
101,4
39,0
101,4
310,6
0,5
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af bevilling til ressourcestrategi, jf. Aftale om
finansloven for 2017 af november 2016
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af bevilling til virksomhedsordningen, jf.
Aftale om finansloven for 2017 af november 2016
09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilførsel af midler til Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2017 af november 2016
Vand og natur mv.
24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1)
01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekst-
anm. 105 og 111)
(Driftsbev.) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler fra § 35.11.37. Reserve til miljøtiltag mv. afsat
til administration af ordninger i landdistriktsprogram-
met, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af de-
cember 2015 mv.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
45,1
-18,0
-
-
0,2
-0,2
-
-
42,5
60,1
-
-
622,7
2,5
-
-
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 171. ad 24.51.01.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for
ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger for-
bundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af
aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
528/2012.
Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøg-
ningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt.
manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.
Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og mini-
steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgø-
relser."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 173. ad 24.24.51.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til oplandskonsulenter
med henblik på at målrette placeringen af kvælstofreducerende virkemidler.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler
om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om
betaling af renter.
Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til
Promilleafgiftsfonden for landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til
at klage over afgørelser truffet af disse og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag,
efter der er indgivet klage."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 174. ad 24.26.10.
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde kompensation til fiskerivirksomheder for
tabt indtjening, som følger af de reducerede torskekvoter i Østersøen i 2017.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler
om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om
betaling af renter.
Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af denne og om
myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0517.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Den eksisterende tabel slettes og erstattes af følgende:
Ajourført oversigt
Garantifonden (EGFL)
Program vedrørende biavl ...................
EU's støtteordninger og direkte land-
brugsstøtte inkl. artikel 68...................
I alt .......................................................
R
2014
-
6.802,2
6.802,2
R
2015
-0,8
6.677,6
6.676,8
B
2016
3,9
6.638,2
6.642,1
F
2017
-
6.375,0
6.375,0
BO1
2018
-
6.214,7
6.214,7
BO2
2019
1,3
6.155,0
6.156,3
BO3
2020
1,3
6.892,3
6.893,6
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen
24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO1
2018
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO2
2019
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO3
2020
-0,1
-0,1
-
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgifter i alt ...........................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ..................
Politikformulering...........................
R
2014
206,9
120,0
86,9
R
2015
220,7
128,0
92,7
B
2016
209,4
121,4
88,0
F
2017
195,3
112,9
82,4
BO1
2018
183,8
105,6
78,2
BO2
2019
177,5
101,7
75,8
BO3
2020
174,1
99,5
74,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0518.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2017-
2020. Midlerne er overført til § 24.32.30. Madkulturen til styrkelse af Kokkelandsholdet, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.
24.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-1,7
-1,7
-1,7
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. i 2017 som
følge af konsolidering af administrationsmidler til landdistriktsprogrammet som led i udmøntning
af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om fødevare- og landbrugspakke af december 2015.
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.
1)
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
14,8
14,8
-
14,8
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0519.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration...........
Regulering og politikudvikling .
Tilskud .......................................
Kontrol .......................................
R
2014
995,0
199,6
309,4
293,0
193,0
R
2015
1.009,0
202,4
313,7
297,2
195,7
B
2016
994,0
199,4
309,1
292,7
192,8
F
2017
1.009,4
202,1
314,0
297,4
195,9
BO1
2018
982,5
196,7
305,7
289,5
190,6
BO2
2019
942,5
188,7
293,2
277,7
182,9
BO3
2020
919,0
183,9
285,9
270,8
178,4
Bemærkninger: Der er som led i Moderniseringsstyrelsens projekt om sammenhængende styring ændret på fordelingen
mellem målene. R- og B-tal er tilsvarende ændret.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
22
10,9
10,9
BO1
2018
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,8 mio. kr. i 2017,
heraf 13,5 mio. kr. til dækning af blandt andet udgifter til administration af frivillige efterafgrøder.
Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 som følge af beslutning om indførelse af bagatel-
grænse på ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Kontoen er endvidere forhøjet med 1,9 mio.
kr. i 2017 til administration af § 24.26.10.10. Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om finansloven for 2017 af november 2016.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og 165)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. .........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske res-
sourcer ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,5
7,5
7,5
2018
6,5
7,5
7,5
2019
-1,0
-
-
2020
-1,0
-
-
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0520.png
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i 2017 og
2018, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2017-
2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet
24.23.07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Målrettede efterafgrøder .............................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
15. Tilskud til oplandskonsulenter ....................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
-54,6
-74,6
-74,6
20,0
20,0
2018
38,2
18,2
18,2
20,0
20,0
2019
85,2
85,2
85,2
-
2020
-
-
-
-
-
-
10. Målrettede efterafgrøder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 74,6 mio. kr. i 2017 og for-
højet med 18,2 mio. kr. i 2018 og 85,2 mio. kr. i 2019 som følge af fastlagt dimensionering for
udlæg af i alt 266.900 ha efterafgrøder. Ændringen dækker over merudgifter grundet forøgelse
af indsatsen med i alt 28,8 mio. kr. Derudover vil udbetalingen af kompensationen finde sted
med et års forskydning, dvs. med 101,7 mio. kr. i 2018 og med 85,2 mio. kr. i 2019, hvorfor
bevillingen nedsættes i 2017 med 74,6 mio. kr., mens bevillingerne i 2018 og 2019 forhøjes til-
svarende med henholdsvis 18,2 mio. kr. og 85,2 mio. kr.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2011
A. Tilskud i alt (mio. kr.) .....
Antal tilskudsmodtagere...
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
Indeks ................................
Tilskud pr. modtager i
(1.000 kr., 2017-pl) ..........
B. Antal hektar (1.000 ha) ....
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.)
Indeks ................................
Tilskud pr. hektar i
(1.000 kr., 2017-pl) ........
C. Hektar omfattet af tilskud
(1.000 ha)..........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 101,7
85,2
- 25.000 25.000
-
4,1
3,4
- 100,0 100,0
-
-
-
-
-
-
4,1
145,3
0,7
100,0
0,7
145,3
3,4
121,6
0,7
100,0
0,7
121,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0521.png
15. Tilskud til oplandskonsulenter
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med en udgiftsbevilling på
20,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, der er afsat til ydelse af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for
landbrug til oplandskonsulenter for at målrette placeringen af kompenserende efterafgrøder og
kollektive kvælstofvirkemidler.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 20,0 mio. kr. overføres til § 24.24.51.10.
Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på ydelse af tilskud fra Promilleafgiftsfonden
for landbrug til oplandskonsulenter.
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren
(tekstanm. 160 og 173)
(Reservationsbev.)
Den eksisterende særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.10.2. slettes og erstattes af følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2
Beskrivelse
Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på § 24.24.51.10. Pro-
milleafgiftsfonden for landbrug og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk
landbrug med beløb, der svarer til merindtægter.
Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.4
Beskrivelse
Der er adgang til, at den andel af tilskuddet på § 24.24.51.10. Promil-
leafgiftsfonden for landbrug, der skal anvendes til ydelse af tilskud til
oplandskonsulenter, kan udbetales den 1. februar.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug ............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2018
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0522.png
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2017 og
2018, der er afsat til ydelse af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til oplandskonsu-
lenter for at målrette placeringen af kompenserende efterafgrøder og kollektive kvælstofvirke-
midler. Endvidere oppebæres interne statslige overførselsindtægter fra § 24.23.07.15. Tilskud til
oplandskonsulenter på 20,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Da indtægter og udgifter forhøjes med
20,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, er nettoændringen nul.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.07.15. Tilskud til oplandskonsulenter
oppebæres 20,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 med henblik på, at Promilleafgiftsfonden for
landbrug skal yde tilskud til oplandskonsulenter.
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 174)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen ...............
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
22,1
22,1
22,1
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Miljø- og fødevareministeren skal træffe nærmere beslutning om den endelige indretning af kompensa-
tionsordningen. Der kan derfor ikke gives eksakte aktivitetsoplysninger.
10. Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med en udgiftsbevilling på
22,1 mio. kr. i 2017 til en etårig national kompensationsordning målrettet fiskerivirksomheder
særligt berørt af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen i 2017, jf. Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af
november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0523.png
Fødevarer, husdyrforhold og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO1
2018
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO2
2019
-0,1
-0,1
-
-0,1
BO3
2020
-0,1
-0,1
-
-0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Fødevareopgaver ..............................
2. Kødkontrol .......................................
3. Veterinæropgaver .............................
4. Ernæringsopgaver.............................
R
2014
1.146,3
332,2
370,2
230,5
186,3
27,1
R
2015
1.136,9
324,9
368,1
216,2
203,2
24,5
B
2016
1.062,7
262,2
343,2
202,9
227,4
27,0
F
2017
1.072,2
268,0
373,5
222,7
183,9
24,1
BO1
2018
1.048,3
263,1
366,0
218,2
177,4
23,6
BO2
2019
996,5
248,3
346,5
213,8
165,5
22,4
BO3
2020
961,8
242,7
328,1
209,5
159,4
22,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2017-
2020. Midlerne er overført til § 24.32.30. Madkulturen til styrkelse af Kokkelandsholdet, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.
24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Madkulturen ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,6
0,6
0,6
2018
0,5
0,5
0,5
2019
0,5
0,5
0,5
2020
0,5
0,5
0,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0524.png
30. Madkulturen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020
til Kokkelandsholdet og med 0,1 mio. kr. i 2017 til fremme af nordjysk gastronomi i form af
etableringstilskud til Gastro North.
EU's garantifond
24.42. Garantifonden for landbruget
24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm.
135 og 161)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 101,4 mio. kr. i udgiftsbevil-
lingen og indtægtsbevillingen i 2017. Baggrunden er, at EU-Kommissionen i sommeren 2016 har
indført to nye kriseordninger med særlig fokus på mælkesektoren, der begge vil få virkning fra
2017, jf. underkonto 32 og 33.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion ...................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre hus-
dyravlere ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
F
101,4
101,4
32,0
32,0
32,0
32,0
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
69,4
69,4
69,4
69,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgifts- og en indtægtsbe-
villing på 32,0 mio. kr. i 2017 til udbetaling af tilskud til mælkeproducenter, der reducerer deres
mælkeproduktion i en tre-måneders periode i forhold til samme periode året før.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2011
Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................
Antal støttemodtagere ...............................
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)......
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
2017
32,0
425
75,3
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0525.png
33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en udgifts- og en indtægtsbe-
villing på 69,4 mio. kr. i 2017 til udbetaling af tilskud til mælkeproducenter og andre husdyrav-
lere, som er berørt af markedsforstyrrelserne som følge af ubalance mellem udbud og efter-
spørgsel.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2011
Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................
Antal støttemodtagere ...............................
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)......
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
2017
- 69,4
- 1.000
- 69,4
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
Miljøbeskyttelse
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)
24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105 og 171)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Vækstorientering af virksomhedernes
rammevilkår på miljøområdet..........
2. Borgernært miljø og forbrugerbeskyt-
telse ..................................................
3. Fremtidssikret naturressourceforvalt-
ning ..................................................
R
2014
398,1
94,9
129,0
94,9
79,3
R
2015
437,4
97,4
132,5
97,6
109,9
B
2016
362,7
90,4
123,0
73,6
75,7
F
2017
392,5
96,8
136,2
78,8
80,7
BO1
2018
357,0
95,5
135,4
47,9
78,2
BO2
2019
332,5
89,2
125,2
44,8
73,3
BO3
2020
312,8
84,2
117,7
42,1
68,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0526.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
1
0,4
0,4
BO1
2018
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017 til admi-
nistration og gennemførsel af initiativer under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om fordeling af forskningsreserven i 2017 af november 2016.
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
24.53.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ressourcestrategi ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-18,0
-18,0
-12,0
-6,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
10. Ressourcestrategi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 18,0 mio. kr. i 2017, jf. Af-
tale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016.
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger
24.55.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Virksomhedsordningen ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,2
-0,2
-3,6
3,4
-
2018
-3,8
-3,8
-7,2
3,4
-
2019
-11,3
-11,3
-9,0
-2,2
-0,1
2020
-11,3
-11,3
-9,0
-2,2
-0,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0527.png
10. Virksomhedsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 3,8 mio.
kr. i 2018 og 11,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Aktivitetsoversigt
2012
I.
II.
III.
IV.
Antal ansøgninger.......................
Aktivitet (antal tilsagn)...............
Dækningsprocent ........................
Udgift til tilskud (mio. kr.,
2017-pl) .......................................
108
58
54
62,6
2013
118
80
68
131,5
2014
133
72
54
86,1
2015
150
49
33
119,3
2016
100
45
45
97,5
2017
100
45
45
97,6
2018
100
30
30
38,9
0,0
2019
0
0
0
0,0
2020
0
0
0
F
60,1
2018
-
2019
-
2020
-
60,1
5,0
55,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 60,1 mio. kr. i 2017 som led
i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance,
Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forde-
ling af forskningsreserven i 2017 af november 2016. Til administration er der endvidere afsat 0,5
mio. kr. i 2017 på § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 0,4 mio. kr. i 2017 på § 24.71.01. Styrelsen for
Vand og Naturforvaltning.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0528.png
Vand og natur mv.
24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1)
24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekstanm. 105 og 111)
(Drifts-
bev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,5
2,5
-
2,5
BO1
2018
-
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration...............................
Vand og klimatilpasning...................
Natur ..................................................
Vand- og naturovervågning ..............
Grundvandskortlægning ....................
R
2014
734,0
308,3
85,0
176,6
124,6
39,6
R
2015
695,9
292,3
80,6
167,4
118,1
37,5
B
2016
634,7
266,7
73,5
152,7
107,7
34,2
F
2017
630,1
241,0
66,0
137,2
146,4
39,5
BO1
2018
581,2
217,6
60,2
125,2
144,5
33,7
BO2
2019
541,0
195,9
54,2
112,7
144,5
33,7
BO3
2020
501,3
174,5
48,3
100,3
144,5
33,7
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
2
1,7
1,7
BO1
2018
-
-
-
BO2
2019
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2017 til dæk-
ning af øgede udgifter vedrørende administration af Landdistriktsprogramordninger som følge af
forskydninger i volumen mellem ordninger inden for Landdistriktsprogrammet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samtidig forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017
til administration og gennemførsel af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(MUDP), som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 171.
Tekstanmærkningen er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 med akt. 139
af 1. september 2016.
Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan bestemme
eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til
medfinansiering af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende
biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012.
Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte bestemmelser om
ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem lige-
værdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.
Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i for-
bindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.
Ad tekstanmærkning nr. 173.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget første gang på finansloven for 2017.
Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om oplands-
konsulentordningen, herunder om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kon-
trol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.
Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Promille-
afgiftsfonden for landbrug, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i for-
valtningsloven, jf. LB nr. 433 af 22. april 2014, lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i
forvaltningen og lov nr. 1245 af 18. december 2012 om ændring af lov om behandling af perso-
noplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fast-
sætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.
Ad tekstanmærkning nr. 174.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget første gang på finansloven for 2017.
Som følge af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen i 2017 oprettes en etårig national
kompensationsordning til de særligt berørte fiskerivirksomheder. Ved tekstanmærkningen skabes
hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan yde kompensation til fiskerivirksomheder for
tabt indtjening, som følger af de reducerede torskekvoter. Ved tekstanmærkningen skabes samti-
dig hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, priori-
tering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.
Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og i den forbindelse
fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af denne myndighed.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0530.png
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
37,4
-36,5
-43,9
42,7
-36,5
-43,9
-158,8
-158,8
112,9
112,9
19,4
2,9
5,0
11,5
32,7
32,7
-
-
5,3
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Veje ............................................................................................................
28.21. Vejdirektoratet .................................................................................
Trafik og byggeri mv. ..............................................................................
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen ..............................................................
28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................
28.57. Byggeri mv. ....................................................................................
Baner ..........................................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
Bygninger ..................................................................................................
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ...........................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
1,0
1,0
4,3
4,3
-
-
-
-
-
-
5,2
-196,5
197,5
6,2
-1,0
5,2
5,3
-
-
5,3
-1,0
4,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.) .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bl.a. tilførsel af reserve til Haderup Omfartsvej og ud-
bygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej), jf.
politisk aftale af 26. august 2016, samt Signalprogram-
mets træk på den centrale reserve
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedrin-
ger af den kollektive trafik
(Anlægsbev.) ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af fremrykning af Storstrømsbroen, jf. po-
litisk aftale af 1. juli 2016
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.) ..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forundersøgelser mv. af E45, ramper ved Vejen Øst,
aflastningsvej på Stevns og ramper ved Bodumvej, jf.
Aftale om finansloven 2017 og politisk aftale af 26.
august 2016
20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.) ...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvidelse af E45, jf. Aftale om finansloven for 2017,
fremrykning af Storstrømsbroen, jf. politisk aftale af 1.
juli 2016, samt øvrige omdisponeringer, jf. politisk af-
tale af 26. august 2016
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Statslig medfinansiering af udbygning af Tranholmvej i
Aalborg, jf. politisk aftale af 26. august 2016
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter
(tekstanm. 100 og 121)
(Anlægsbev.) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til støjskærme ved Allingevej og Bramdrupdam
samt ramper ved Bodumvej, jf. politisk aftale af 26.
august, og vestvendte ramper ved Vejen Øst, jf. Aftale
om finansloven for 2017
256,9
9,0
-
-
-152,5
-104,6
-
-
471,0
-54,2
-
-
1.601,2
82,0
-
-
42,9
7,4
-
-
605,5
13,5
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen
01. Trafik- og Byggestyrelsen
(Driftsbev.) ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilbageførsel af midler til Statens Byggeforskningsin-
stitut
07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekst-
anm. 121)
(Reservationsbev.) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til Veterantog, jf. politisk aftale af 26. august 2016
11. Udligningsordning på postområdet
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fordeling af nettoomkostningerne ved befordringsplig-
ten, jf. BEK om en udligningsordning til finansiering af
befordringspligten af 24. juni 2011
28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.) .........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Etablering af flere parkeringspladser ved Sorø Station,
jf. Aftale om finansloven for 2017
28.57. Byggeri mv.
01. Pulje til forskning på byggeområdet
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen affattes således: 'Statens Byggeforskningsinsti-
tut'. Tilbageførsel af midler til Statens Byggeforsk-
ningsinstitut
Baner
28.63. Banedanmark
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til øget tilgængelighed på stationer for handicap-
pede, jf. Aftale om finansloven for 2017
04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
(Anlægsbev.) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. budget-
analyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(Anlægsbev.) .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
102,1
-11,5
-
-
-
10,1
-
-
4,3
4,3
4,3
4,3
4.323,1
5,0
5,4
-
13,1
11,5
-
-
139,0
50,0
-
-
372,6
13,3
-
-
1.888,6
-13,3
13,7
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
(Anlægsbev.) ...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rebudgettering og overførsel fra § 28.63.20. Togfonden
DK for en række anlægsprojekter samt tilførsel af cen-
tral reserve til Signalprogrammet
20. Togfonden DK
(Anlægsbev.) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rebudgettering og overførsel til § 28.63.08. Anlægs-
projekter på jernbanen for en række togfondsprojekter
samt forudsat ramme til Hobro-Aalborg, jf. Aftale om
finansloven for 2017
Bygninger
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses-
og forskningsbygninger
(Statsvirksomhed) .....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse vedrørende
lånefinansiering af engangsomkostninger til ikke-værdi-
forøgende arbejder ifm. nybyggeri vedr. sager under den
statslige huslejeordning
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 131. ad 28.57.01.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen udgår.
3.784,6
97,2
-
-
125,7
-114,5
-
-
-491,7
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0534.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Vejprojekter ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
Indtægt ...........................................................................................
35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
30. Øvrige baneprojekter ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
31. Baneprojekter -Togfonden DK ...................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-104,6
-
0,5
0,5
-113,6
-113,6
-
-
8,5
8,5
-
2018
-328,3
67,7
11,3
11,3
-355,5
-355,5
67,7
67,7
-
2019
-250,4
474,8
23,8
23,8
-274,2
-274,2
474,8
474,8
-
2020
163,2
431,1
24,1
24,1
139,1
139,1
431,1
431,1
-
-
-
-
-
15,9
15,9
-
-
-
-
10. Vejprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017, 11,3 mio.
kr. i 2018, 23,8 mio. kr. i 2019 og 24,1 mio. kr. i 2020 til den centrale reserve til de to vejpro-
jekter Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe Omfartsvej) og Haderup Omfartsvej, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter
ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016.
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,9 mio. kr. i 2017, 19,4 mio.
kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til den centrale reserve til baneprojektet
Ny bane til Aalborg Lufthavn, jf. fremsat forslag til lov om etablering af en ny jernbane til Aal-
borg lufthavn med tilhørende anlæg (L 15).
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen desuden reduceret med 121,5 mio. kr. i
2017, 442,6 mio. kr. i 2018, 756,9 mio. kr. i 2019 og 571,3 mio. kr. i 2020 som følge af tilførsel
af central reserve til baneprojektet Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernba-
nen (Anlægsbev.).
Heraf indbudgetteres som forbrug af videreførsler 67,7 mio. kr. i 2018, 474,8
mio. kr. i 2019 og 431,1 mio. kr. i 2020.
Endelig er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 278,7 mio. kr. i 2020
som følge af en tilbageførsel af midler fra Banedanmarks fornyelsesaktiviteter på § 28.63.05.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0535.png
grammets træk på den centrale reserve.
Anlægsbev.) som led i Signalpro-
31. Baneprojekter -Togfonden DK
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2018 med
henblik på central reserve til projektet vedr. etablering af god internetdækning i tog langs statens
jernbanenet, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive
trafik ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-54,2
2018
-161,2
2019
-400,8
2020
-393,2
-54,2
-54,2
-161,2
-161,2
-400,8
-400,8
-393,2
-393,2
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 54,2 mio. kr. i 2017, 161,2
mio. kr. i 2018, 400,8 mio. kr. i 2019 og 393,2 mio. kr. i 2020 til mellemfinansiering af en
fremrykning af bevillingerne afsat til Storstrømsbroen på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje
mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om fremrykning af Storstrømsbroen
af juli 2016.
Veje
28.21. Vejdirektoratet
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................
Udgift ..............................................................................................
25. Transportpuljer mv. .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2017
9,0
1,0
10,0
-
-
10,0
1,0
BO1
2018
0,5
2,0
2,5
-
-
2,5
2,0
BO2
2019
-
-
-
-
-
-
-
BO3
2020
-
-
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2017 og 0,5
mio. kr. i 2018 som følge af nye projekter.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0536.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt........................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
R
2014
451,6
R
2015
399,7
0,0
54,0
59,2
51,8
46,7
51,0
66,1
70,9
B
2016
368,4
68,1
43,8
41,8
9,1
18,0
81,1
5,4
101,1
F
2017
321,0
65,0
45,0
41,5
7,3
20,4
75,8
20,3
45,7
BO1
2018
305,5
64,2
47,7
41,1
5,8
19,3
71,9
15,0
40,5
BO2
2019
285,3
63,6
42,3
39,6
5,5
25,7
66,2
0,0
42,4
BO3
2020
282,8
63,6
42,1
39,4
5,5
25,5
66,1
0,0
40,6
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration .............................................
0,0
Planlægning og analyse..............................
42,9
Vejsektor og Myndighed............................
51,7
Trafikafvikling ............................................
15,3
Teknisk understøttelse af anlægsprojekter
mv ...............................................................
26,4
Støttefunktioner...........................................
123,5
Transportpuljer mv. ....................................
132,2
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed og øvrig til-
skudsfinansieret aktivitet ............................
59,6
Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet. Pr. 1. januar
2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge
heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på
28.21.10. Vejdirektoratet.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2014
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
1,0
1,0
BO1
2018
2,0
2,0
BO2
2019
-
-
BO3
2020
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene øges Vejdirektoratets lønsumslofter som følge af Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-
nansloven for 2017 af november 2016 samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016.
Den eksisterende specifikation af lønsumslofter slettes og erstattes med følgende:
Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter
R
Mio. kr.
Driftsløn .....................
Anlægsløn ..................
Samlet lønsum ...........
2014
252,2
159,3
411,5
R
2015
271,6
154,2
425,8
B
2016
273,4
111,5
384,9
F
2017
261,2
52,5
313,7
BO1
2018
254,9
78,0
332,9
BO2
2019
243,5
82,5
326,0
BO3
2020
238,7
34,2
272,9
Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11.
Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20.
Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som
4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre an-
lægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen be-
regnes som 4,6 % af projektets totaludgift.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0537.png
25. Transportpuljer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. til forberedelse
af en udvidelse af E45-motorvejen mellem Aarhus S og Skanderborg S, herunder en VVM-
screening af projektet og en eventuel VVM-undersøgelse, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november
2016. Ligeledes afsættes 0,6 mio. kr. i statsligt bidrag til projektering af vestvendte ramper på
E20-motorvejen ved Vejen Øst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen desuden forhøjet med 3,5 mio. kr. til en
forundersøgelse af en aflastningsvej ved Stevns, heraf 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til
vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016. I tillæg er kontoen forhøjet med 0,4
mio. kr. i 2017 til etablering af et nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej.
I forbindelse med ændringsforslagene er nedenstående tabel endelig indsat.
Igangværende undersøgelser
Forundersøgelse af Østlig ringvej/havnetunnel i København .....................................
VVM på E45.................................................................................................................
Let adgang til Vejen Øst ..............................................................................................
Trafikaftale 2016 af 26. august 2016 (2017-pl):
Forundersøgelse af aflastningsvej ved Stevns .............................................................
Nordvendt TSA ved Bodumvej + shunt ved TSA 70 .................................................
Udgift
8,0
5,0
0,6
3,5
0,5
Udførelsesperiode
2017-2018
2017
2017
2017-2018
2016-2017
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Oversigt over anlægsarbejder
Mio. kr. (2017-pl)
Seneste
forelæggelse
Åbnings-
år
Total-
udgift
Projekt-
bevilling
Midler
Tilført
projekt-
bevillingen
fra central
reserve
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Holstebromotorvejen .........................................
4)
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)
Storstrømsbroen ...................................................
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe om-
fartsvej) ................................................................
8)
Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S.........
7)
TB13
Akt 83 2013
L737 2015
ÆF17
ÆF17
2018
2018
2022
2020
2020
3.718,1
2.333,6
4.082,7
182,7
519,0
3.139,6
1.982,7
3.454,5
154,5
519,0
8)
Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den
centrale reserve.
4) Projektbevillingen er reduceret med 24,5 mio. kr. (2017-pl), og med ændringsforslagene er projektbevillingen reduceret
med yderligere 25,0 mio. kr. (2017-pl), der er tilbageført til Infrastrukturfonden.
7) Med ændringsforslagene er projektbevillingen reduceret med 50,0 mio. kr. (2017-pl), der er tilbageført til den generelle
offentlige investeringsramme, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering , Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.
8) Projektets centrale reserve udskilles på FFL18 og flyttes til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev. ).
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0538.png
Vejdirektoratets projektbevillinger
Mio. kr. (2017-pl)
Greve S-Solrød S .............
Holstebromotorvejen ........
3)
Storstrømsbroen .............
Udbygning af rute 11 gen-
nem Ribe (Ribe omfartsvej)
Udvidelse af E45 Aarhus S-
4)
Skanderborg S ...............
For-
brug
1.257,0
867,5
119,2
0,0
0,0
Op-
sparing
163,5
-117,0
31,4
0,0
0,0
B
2016
80,0
870,0
54,5
10,8
0,0
F
2017
175,0
790,0
105,0
1,8
114,3
BO1
2018
40,0
290,0
212,0
27,8
129,7
BO2
2019
267,2
439,1
480,0
47,9
181,6
BO3
2020
-
-
864,0
49,4
93,4
Senere
-
-
1588,4
16,8
-
Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo
2015. Opsparingen opgøres ultimo 2015.
3 ) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.
Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.
4) Beløbene er inkl. projektets bidrag til den centrale anlægsreserve. Dette bidrag udskilles på FFL18 og flyttes til §
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev. ).
I forbindelse med ændringsforslagene er projektet Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg
S igangsat, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 og § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer
af hovedlandeveje nedenfor.
I forbindelse med ændringsforslagene er afløbet for Storstrømsbroen desuden opdateret som
følge af fremrykning af projektets åbningsår fra 2024 til 2022, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fremrykning af Storstrømsbroen af 1. juli 2016.
Derudover er Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej) føjet til oversigterne over
igangværende projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016.
I henhold til samme aftale er der foretaget en opdatering af totaludgift og afløb for Haderup
Omfartsvej.
Nedenstående oversigt er derfor opdateret.
Vejdirektoratets projekter under forberedelse
Mio. kr. (2017-pl)
Haderup omfartsvej...........
For-
brug
0,0
Op-
sparing
3,8
B
2016
13,7
F
2017
1,0
BO1
2018
34,3
BO2
2019
83,2
BO3
2020
83,2
Senere
18,6
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje ................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
82,0
82,0
82,0
2018
201,7
201,7
201,7
2019
434,8
434,8
434,8
2020
509,1
509,1
509,1
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0539.png
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
Anlægsløn
Mio. kr.
Projekt
bevilling
Lønsum
Lønsums
bevilling
t.o.m. 2016
86,0
59,0
6,4
1,1
0
2,7
480,6
Årets
Lønsums-
bevilling
19,8
6,2
11,9
1,4
5,3
3,2
49,2
Rest- løn-
sums-
bevilling
40,9
10,0
156,2
4,6
14,9
5,0
250,9
Igangværende projekt
Holstebromotorvejen
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og
2. etape)
Storstrømsbroen ..................................
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
(Ribe omfartsvej) ................................
Udvidelse E45, Aarhus S-Skanderborg
S. .........................................................
Anlægsprojekter under forberedelse
Haderup omfartsvej ............................
I alt .....................................................
3.139,6
1.982,7
3.454,5
154,5
519,0
1)
146,7
75,2
174,5
7,1
20,2
10,9
780,7
237,8
17.108,5
Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af hand-
lingsplanen for Effektiv administration mv.
1) Beløbet er inkl. projektets bidrag til den centrale anlægsreserve. Dette bidrag udskilles på FFL18 og flyttes til §
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev. ).
Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S
Med ændringsforslagene igangsættes anlægsprojektet Udbygning af E45 Aarhus S-Skander-
borg S, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Anlægsprojektet omfatter en ca. 15 km
lang motorvejsstrækning, der udvides fra 4 til 6 spor ved inddragelse af den 12 m brede midter-
rabat.
Projektets totaludgift udgør 519,0 mio. kr. (2017-pl). Kontoen forhøjes foreløbigt med hele
totaludgiften på 519,0 mio. kr., idet bidraget til den centrale reserve på 79,8 mio. kr. først ud-
skilles og optages på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve ( nlægsbev.) med forslaget for fi-
A
nansloven for 2018. I 2017 gennemføres den nærmere projektering af projektet, jf. bl.a. §
28.21.10.25. Transportpuljer mv., hvor der er afsat 5 mio. kr. til forberedelse af projektet i 2017,
herunder en VVM-screening samt en eventuel VVM-undersøgelse.
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,4
2018
13,2
2019
13,2
2020
2,8
7,4
7,4
13,2
13,2
13,2
13,2
2,8
2,8
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0540.png
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.
Aktivitetsoversigt
Bruttoudgifter, mio. kr. (2017-pl)
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter
Udbygning af Tranholmvej
R
2014
0,0
R
2015
0,0
B
2016
0,0
F
2017
7,4
BO1
2018
13,2
BO2
2019
13,2
BO3
2020
2,8
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. i 2017-2020
til projektet vedr. udbygning af Tranholmvej, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26.
august 2016.
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121)
(An-
lægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Transportpuljer ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
27. Medfinansieringsprojekter mv. ...................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
13,5
11,3
11,3
2,2
2,2
2018
62,2
33,5
33,5
28,7
28,7
2019
4,4
-
2020
-
-
-
-
4,4
4,4
-
-
25. Transportpuljer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 44,8 mio. kr. i 2017-2018
til opførelse af to støjskærme, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016. Neden-
stående tabel er opdateret med de nye projekter.
Igangværende puljeprojekter
Udgift
Udførelsesperiode
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af
26. august 2016 (2016-pl):
Støjskærm ved Brandrupdam, Kolding kommune ........................................................
Støjskærm ved Allingevej, Hvidovre kommune ...........................................................
26,5
19,2
2017-2018
2017-2018
27. Medfinansieringsprojekter mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er to nye projekter tilføjet kontoen, som ikke er en del
af den eksisterende pulje, men enkelstående projekter. De nye projekter er E45 Sønderjyske
Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016,
og E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst), jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016. I forbindelse med ændringsforslagene ændres underkontoens navn til
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0541.png
Igangværende medfinansieringsprojekter
Udgift
Udførelsesperiode
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af
26. august 2016 (2016-pl):
E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej .................................
Aftale om finansloven for 2017 (2017-pl):
E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst).......................
22,4
14,4
2016-2019
2017-2019
Bemærkninger: Beløb inkl. udgifter til skitseprojektering, der afholdes på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0542.png
Trafik og byggeri mv.
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen
28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
12. Taksationskommissioner ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
-11,5
-11,5
-
-11,3
-0,2
BO1
2018
-10,5
-10,5
-
-9,5
-1,0
BO2
2019
-10,1
-10,1
-
-8,2
-1,9
BO3
2020
-9,7
-9,7
-
-8,2
-1,5
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet en særlig bevillingsbestemmelse for un-
derkonto § 28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1.2
Beskrivelse
Gebyret for byggeskadeforsikringsordningen på § 28.51.01.28. Gebyrfi-
nansierede opgaver mv. på byggeområdet fastsættes til 0 kr. i 2017 og
2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,5 mio. kr. i 2017, 10,5
mio. kr. i 2018, 10,1 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. i 2020. Kontoen reduceres som følge af
bortfald af de på FFL17 foreslåede initiativer om omprioritering af opgaven vedrørende myn-
dighedsrådgivning, konkurrenceudsættelse af bevillingen til forskning på byggeområdet samt be-
villingsløft til taksationskommissionerne.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2017-pl)
Udgift i alt..................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Planlægning ..........................................
2. Regulering ............................................
3. Godkendelser ........................................
4. Tilsyn ....................................................
5. Velfungerende markeder......................
R
2014
354,6
94,0
10,8
38,8
25,6
169,1
16,3
R
2015
359,4
99,7
10,8
38,7
25,5
168,5
16,2
B
2016
474,4
109,4
26,5
74,2
42,0
207,3
15,0
F
2017
346,7
84,7
22,1
33,0
28,5
170,1
8,3
BO1
2018
349,1
80,7
22,1
33,0
28,5
176,5
8,3
B02
2019
346,9
78,0
22,1
33,0
28,5
177,0
8,3
BO3
2020
346,8
77,9
22,1
33,0
28,5
177,0
8,3
Bemærkninger: Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet
og den lokale anklagemyndighed og fra § 29.21.01. Energistyrelsen. Beløb for 2014-2015 er ikke korrigeret for ressort-
ændringen af 28. juni 2015. Fra 2015 er der indført ny registreringsramme og derfor kan opdelingen i opgaver ikke fo-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0543.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,3 mio. kr. i 2017, 9,5
mio. kr. i 2018, 8,2 mio. kr. i 2019 og 8,2 mio. kr. i 2020. Følgende afsnit slettes i anmærk-
ningsteksten:
Der er afsat 5,8 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. årligt derefter til vare-
tagelsen af Trafik- og Byggestyrelsens arbejde på byggeområdet, herunder at reguleringen un-
derstøtter væksten og produktiviteten i erhvervet. Med bevillingen gøres de hidtidige midlertidige
bevillinger hertil permanente.
Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2017 og herefter 5,0 mio. kr. årligt fremover til myndighedsråd-
givningen på byggeområdet. Beløbet omallokeres fra § 28.57.01. Pulje til forskning på byggeo-
mrådet (5,0 mio. kr.) og Satspuljen 2017 (0,5 mio. kr.).
12. Taksationskommissioner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 1,0 mio.
kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.
28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Veterantog .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,1
10,1
10,1
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Veterantog
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,1 mio. kr. til en pulje til
veterantogskørsel, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016.
28.51.11. Udligningsordning på postområdet
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udligningsordning på postområdet ............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
2018
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0544.png
10. Udligningsordning på postområdet
I forbindelse med ændringsforslaget er udligningsbidraget for 2015 blevet beregnet på bag-
grund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Det er på baggrund af antal breve i 2015 for udlig-
ningsåret 2017 beregnet til 52,2 øre pr. adresseret brev.
28.52. Jernbanetrafik
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
5,0
5,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2017 til brug
for etablering af parkeringspladser ved Sorø Station, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november
2016.
Kontraktbetaling DSB 2017-2020
Mio. kr.
Regulering ift. etablering af parkeringspladser ved Sorø Station .................
Kontraktbetaling
2017
5,
0
4.020,3
2018
-
3.978,3
2019
-
3.978,3
2020
-
3.978,3
28.57. Byggeri mv.
28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er navnet på hovedkontoen ændret fra § 28.57.01. Pulje
til forskning på byggeområdet til § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut. Ændringen er fo-
retaget som følge af bortfald af de på FFL17 foreslåede initiativer på byggeområdet.
I forbindelse med ændringsforslaget bortfalder de foreslåede initiativer om omprioritering af
opgaven vedrørende myndighedsrådgivning og konkurrenceudsættelse af bevillingen til forskning
på byggeområdet.
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0545.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forskning på byggeområdet ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
11,5
11,5
11,5
2018
10,5
10,5
10,5
2019
10,1
10,1
10,1
2020
9,7
9,7
9,7
10. Pulje til forskning på byggeområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2017. 10,5 mio.
kr. i 2018 og 10,1 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. i 2020. Kontoen forhøjes som følge af bortfald
af de foreslåede initiativer om omprioritering af opgaven vedrørende myndighedsrådgivning og
konkurrenceudsættelse af bevillingen til forskning på byggeområdet. I forbindelse med æn-
dringsforslagene omdøbes § 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet til § 28.57.01. Statens
Byggeforskningsinstitut som følge af bortfald af de foreslåede initiativer på byggeområdet.
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Tilskuddet forudsættes anvendt til:
Grundlagsskabende forskning for Transport- og Bygningsministeriet:
Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende for-
midling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge
kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.
Myndighedsopgaven for Transport- og Bygningsministeriet:
Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til un-
derstøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og bolig-
området.
Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Transport- og Bygningsministeriet om
løsning af ovenstående opgaver.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0546.png
28.63. Banedanmark
Baner
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer ..................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
50,0
50,0
50,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over rådighedspuljer til infrastrukturin-
vesteringer opdateret. Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer
Mio. kr.
Miljø og arbejdsmiljø ......................................................
IT ......................................................................................
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger .....................
Hegnspulje ........................................................................
Overkørsler .......................................................................
Investeringstilskud, Togfonden DK ................................
Øget tilgængelighed på stationer.....................................
Rådighedspuljer i alt .....................................................
F
2017
15,8
26,1
8,6
2,8
74,3
11,4
50,0
189,0
BO1
2018
15,8
30,6
8,6
2,8
70,8
-
-
128,6
BO2
2019
15,8
31,9
8,6
2,8
8,2
-
-
67,3
BO3
2020
15,8
40,1
8,6
2,8
-
-
-
67,3
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2017 til en pulje
til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017 af november 2016.
28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Drift af jernbanenettet .................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Negativ budgetregulering ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
13,3
-1,7
-1,7
15,0
15,0
2018
19,6
-5,4
-5,4
25,0
25,0
2019
32,4
-2,6
-2,6
35,0
35,0
2020
38,6
-1,4
-1,4
40,0
40,0
I forbindelse med ændringsforslagene er § 28.63.04.10. Drift af jernbanenettet reduceret med
1,7 mio. kr. i 2017, 5,4 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 som følge af
udmøntning af den negative budgetregulering indbudgetteret på § 28.63.04.30. Negativ budge-
tregulering.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0547.png
Aktivitetsoversigt
Mio. kr. (2017-pl)
Spor
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring
IT
Overkørsler, privatbaner
Kombiterminaler
Forst
Infrastrukturenergi
Vinterberedskab/ekstremt vejr
Aktiviteter i alt
2017
57,7
23,4
14,4
50,0
117,3
1,7
2,2
41,2
43,6
34,4
385,9
2018
57,1
23,1
14,2
42,3
110,5
1,7
2,2
40,7
43,6
34,4
369,7
2019
54,0
22,8
14,1
42,4
110,5
1,7
2,2
40,2
42,7
33,7
364,2
2020
53,4
22,6
13,9
30,3
112,1
1,7
2,1
39,7
41,8
33,0
350,8
30. Negativ budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2017, 25,0
mio. kr. i 2018, 35,0 mio. kr. i 2019 og 40,0 mio. kr. i 2020 som følge af udmøntning af den
negative budgetregulering.
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(Anlægs-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
20. Negativ budgetregulering ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-13,3
-48,3
-3,1
-45,2
35,0
35,0
2018
39,5
-10,5
-10,5
-
50,0
50,0
2019
46,0
-19,0
-19,0
-
65,0
65,0
2020
-224,8
-309,8
-31,1
-278,7
85,0
85,0
I forbindelse med ændringsforslagene er § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet reduceret med 48,3 mio. kr. i 2017, 10,5 mio. kr. i 2018, 19,0 mio. kr. i 2019 og
31,1 mio. kr. i 2020 som følge af udmøntning af den negative budgetregulering indbudgetteret
på § 28.63.05.20. Negativ budgetregulering. Af den samlede reduktion vedrører 45,2 mio. kr. i
2017 fornyelsesaktiviteter.
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen endvidere reduceret med 278,7 mio.
kr. i 2020 som følge af en tilbageførsel af midler til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve som
led i Signalprogrammets træk på den centrale reserve.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0548.png
Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter
Mio. kr. (2017-pl)
Fornyelse
Broer
Stærkstrøm
Tele, it og transmission
Fornyelse i alt
Vedligeholdelse
Spor
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
Tele, it og transmission
Bygninger
Forst
Overkørsler, Privatbaner
Kombiterminaler
Vedligeholdelse i alt
I alt fornyelse og vedligehold
2017
64,2
66,6
60,1
1.025,9
335,9
72,2
43,6
42,7
226,4
9,3
43,5
59,7
13,5
2,6
849,4
1.875,3
2018
138,1
96,4
115,4
1.445,0
373,6
71,8
43,5
42,6
192,1
14,8
43,3
59,6
13,3
2,6
857,2
2.302,2
2019
477,6
60,7
71,5
2.165,2
362,6
70,4
42,9
42,1
192,9
13,5
42,7
59,0
13,2
2,5
842,0
3.007,2
2020
215,3
20,8
25,3
1.639,2
332,0
64,5
39,2
38,5
176,6
12,3
39,1
53,9
12,1
2,3
770,6
2.409,8
20. Negativ budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2017, 50,0
mio. kr. i 2018, 65,0 mio. kr. i 2019 og 85,0 mio. kr. i 2020 som følge af udmøntning af den
negative budgetregulering.
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aftaler om en grøn transportpolitik ..........................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
30. Aftale om Togfonden DK ............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
40. Aftaler om kollektiv trafik ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
97,2
18,6
18,6
100,2
100,2
-21,6
-21,6
2018
518,4
474,7
474,7
30,6
30,6
13,1
13,1
2019
792,6
770,7
770,7
21,9
21,9
-
2020
615,8
574,2
574,2
41,6
41,6
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0549.png
Oversigt over anlægsarbejder
Mio. kr. (2017-pl)
Seneste
forelæggelse
Slutår
Total- Central
Udgift reserve
-
-
19.668,7
284,8
1.020,4
103,4
69,3
55,1
-
-
0,0
43,8
160,8
15,9
-
8,5
Projekt
bevilling
Statslig
udgift
-
-
19.668,7
241,0
859,5
87,5
69,3
46,6
-
-
19.611,9
241,0
826,9
87,5
69,3
46,6
Tilskud
En grøn transportpolitik*
Signalprogrammet - S-bane
Akt. J 2011
(Fortroligt)
Signalprogrammet - Fjernbanen
Akt. E 2011
(Fortroligt)
2)
Signalprogrammet i alt
Akt. J/E 2011
Aalborg Lufthavn
FL14
2)
Esbjerg - Lunderskov
FL13
Togfonden DK**
Internet i Tog
FL17
Ramme til godstrafik i
1)
Nordjylland
Bedre og billigere kollektiv trafik***
Hastighedsopgradering Ryomgaard
FL15
2)
- Grenaa
2022
2024
2020
2017
2019
2021
2017
-
-
56,8
-
32,7
-
-
-
Bevillingsafløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter
Mio. kr. (2017-pl)
En grøn transportpolitik*
Signalprogrammet - S-bane
(Fortroligt)
Signalprogrammet - Fjernbanen
(Fortroligt)
2)
Signalprogrammet i alt
2)
Bane til Aalborg Lufthavn
2)
Esbjerg - Lunderskov
Togfonden DK**
1)
Elektrificering Fredericia-Aalborg
5)
Forberedende arbejder ifm. Elektricificering
2)
Internet i tog
Ramme til godstrafik i Nordjylland
Bedre og billigere kollektive trafik***
2)
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa
1)
Ny station Kalundborg Øst
I alt
Projekt
udgift
-
-
19.611,9
241,0
859,5
4.657,6
-
87,5
69,3
46,6
15,3
-
F
2017
-
-
1.755,3
43,4
-15,6
93,4
82,4
42,4
2,1
33,7
2,2
3.881,8
BO1
2018
-
-
1.968,8
106,9
-
-
-
26,4
4,2
-
13,1
3.191,1
BO2
2019
-
-
1.949,7
43,7
-
-
-
14,7
7,2
-
-
2.219,0
BO3
2020
-
-
1.852,3
2,9
-
-
-
-
41,6
-
-
1.949,7
10. Aftaler om en grøn transportpolitik
Signalprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er Signalprogrammet blevet rebudgetteret og projektets
centrale anlægsreserve tilført projektbevillingen. Rebudgetteringen kvalitetssikres frem mod fi-
nansloven for 2018.
Aalborg Lufthavn
I forbindelse med ændringsforslagene er ny stikbane til Aalborg Lufthavn rebudgetteret som
følge af lovforslag om etablering af en ny jernbane til Aalborg lufthavn med tilhørende anlæg
(lovforslag nr. 15) og en del af projektets bevilling overført til § 28.11.13. Den centrale anlægs-
reserve.
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov
I forbindelse med ændringsforslagene er tilskuddet til elektrificering mellem Esbjerg og
Lunderskov opdateret som følge af tilskud i 2015, så projektet i alt har indtægtsført 32,7 mio.
kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T) i 2013-2015.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0550.png
30. Aftale om Togfonden DK
Elektrificering Fredericia - Aalborg og Roskilde-Kalundborg
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 45,3 mio. kr. fra § 28.63.20. Togfonden
DK til elektrificering af Fredericia-Aalborg samt 10,4 mio. kr. til forberedelse af elektrifice-
ringsprojekter (finansieret af afsatte midler til elektrificering af Roskilde-Kalundborg).
Ramme til godstrafik i Nordjylland
I forbindelse med ændringsforslagene er projekt vedrørende ramme til godstrafik i Nordjyl-
land overført fra § 28.63.20. Togfonden DK.
Internet i tog
I forbindelse med ændringsforslagene er projektet vedrørende etablering af god internet- og
mobildækning langs hele statens jernbanenet indbudgetteret på § 28.63.08. Anlægsprojekter på
jernbanen, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.
28.63.20. Togfonden DK
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Togfonden DK - Reserver ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-114,5
-114,5
-114,5
2018
-475,2
-475,2
-475,2
2019
-657,9
-657,9
-657,9
2020
-269 ,0
-269,0
-269,0
10. Togfonden DK - Reserver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 123,0 mio. kr. i 2017, 528,0
mio. kr. i 2018, 710,7 mio. kr. i 2019 og 269,0 mio. kr. i 2020 som følge af rebudgettering samt
overførsel af bevilling til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen vedrørende bedre internet i
tog, elektrificering Fredericia-Aalborg, elektrificering Roskilde-Kalundborg og ramme til god-
strafik i Nordjylland.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2017, 52,8 mio.
kr. i 2018 og 52,8 mio. kr. i 2019 svarende til den af togfondspartierne forudsatte ramme på 114,1
mio. kr. til hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0551.png
Bygninger
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
(Statsvirksomhed)
I forbindelse med ændringsforslagene er der til kontoens særlige bevillingsbestemmelser til-
føjet følgende hjemmel:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.6 og 2.7.4
Beskrivelse
Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri
vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres
mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat
tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden af-
dragsperiodens afslutning, udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den
nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0552.png
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-81,9
813,4
813,4
102,6
-107,3
813,4
813,4
-
42,1
42,1
659,4
71,4
258,0
-433,4
763,4
-
-25,7
-25,7
0,4
0,4
2,3
2,3
27,6
27,6
-25,4
-
-
102,6
-
102,6
Fællesudgifter ...........................................................................................
29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Energi og forsyning ..................................................................................
29.21. Fællesudgifter ..................................................................................
29.22. Forskning og udvikling ...................................................................
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................
29.29. Tele ..................................................................................................
Meteorologi ...............................................................................................
29.31. Meteorologi .....................................................................................
Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................
Kort og geodata ........................................................................................
29.61. Kort og geodata ..............................................................................
Dataforsyning ............................................................................................
29.71. Dataforsyning og Effektivisering ...................................................
Artsoversigt:
-
-
-
102,6
-25,4
-25,4
-
-
-
-
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0553.png
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.) ...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgetregulering vedr. den nye udbudslov samt finan-
siering af analyser mv. i forsyningssektoren
Af finansministeren
Ny konto
05. Reserve til grønne klimatiltag
(Reservationsbev.) ..........F
Reserve til grønne klimatiltag, jf. Aftale om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetregulering vedr. den nye udbuds-
lov, finansiering af udgifter som følge af flytning af
statslige arbejdspladser samt finansiering af analyser mv.
i forsyningssektoren
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.) ..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Administrationsændringer som følge af Aftale om af-
skaffelse af PSO-afgiften af november 2016 samt øvrige
mindre ændringer
29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserve, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven 2017 af november 2016, og
omprioritering af ForskEL til EUDP, jf. Aftale om af-
skaffelse af PSO-afgiften af november 2016
315,5
71,4
-
-
88,1
2,8
-
-
50,0
-
10,2
-10,7
-
-
62,6
258,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energi-
økonomiske projekter (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Solbådsprojekt på Tange Sø, jf. Aftale om finansloven
for 2017
18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)
(Reservationsbev.) ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret affattelse som følge af, at der oprettes hjemmel
til at kunne give tilskud fra § 29.24.18.50. Initiativer til
fremme af et smart energisystem
19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.) ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Afskaffelse af VE til proces-puljen, jf. Aftale om af-
skaffelse af PSO-afgiften af november 2016
20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn som følge af ændrede forudsætninger for el-
prisen og støtteberettiget produktion
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensi-
ve virksomheder
(Lovbunden) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for udgifterne pga. ændrede forudsætninger
efter Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af november
2016
10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.) .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af udgifterne til el-PSO opført på finanslo-
ven, jf. Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016
Af finansministeren
Ny konto
12. Tilskud til vedvarende energi
(Lovbunden) ....................F
På kontoen indbudgetteres de nye og renotificerede
hidtidige PSO-støtteordninger, som der forventes akti-
vitet på i 2017, jf. Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften
af november 2016
29.29. Tele
02. Frekvensauktioner ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nye skøn som følge af tilføjelse af indtægter fra 1800
MHz-auktionen
1,0
1,5
-
-
24,7
-
-
-
429,1
-429,1
-
-
70,6
-5,8
-
-
282,3
-50,0
-
-
1.583,2
511,1
-
-
302,3
-
-
-
174,2
102,6
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Meteorologi
29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2,
102 og 114)
(Driftsbev.) ..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgetregulering vedr. den nye budgetlov samt nyt skøn
for indtægterne for den indtægtsdækkede virksomhed
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland - GEUS
(Statsvirksomhed) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgetregulering vedr. den nye udbudslov samt styr-
kelse af kortlægningsarbejdet vedr. kontinentalsoklen
ved Grønland og Færøerne, jf. Aftale om finansloven for
2017
Kort og geodata
29.61. Kort og geodata
01. Geodatastyrelsen
(Statsvirksomhed) ................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgetregulering vedr. den nye udbudslov, finansiering
af udgifter som følge af flytning af statslige arbejds-
pladser samt bevillingsændringer som følge af forsin-
kelse af grunddataprogrammet
Dataforsyning
29.71. Dataforsyning og Effektivisering
01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
(tekstanm. 103)
(Statsvirksomhed) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af udgifter som følge af flytning af statslige
arbejdspladser, bevillingsændringer som følge af forsin-
kelse af grunddataprogrammet samt finansiering af til-
vejebringelse af skråfotos
59,3
2,3
-
-
137,6
-0,3
-
-
123,3
0,4
-
-
227,0
27,6
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 112. ad 29.24.01.
Af finansministeren
Ændret affattelse som følge af, at der afsættes midler til § 29.24.01.30. Solbådsprojekt på Tange
Sø.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regn-
skab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt et solbådsprojekt på Tange
Sø."
Nr. 120. ad 29.24.18.
Af finansministeren
Ændret affattelse som følge af, at der oprettes materiel hjemmel til at kunne give tilskud fra §
29.24.18.50. Initiativer til fremme af et smart energisystem.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til:
-virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter
for ejerskab og drift af varmepumper,
-virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til ana-
lyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet
og energifleksibilitet i bygninger,
-støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart
energisystem).
Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsbe-
rettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, til-
skudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i for-
hold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger,
vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler
om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bort-
fald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskud-
dets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.
Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.
Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden."
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0557.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,8
2,8
-
2,8
BO1
2018
2,3
2,3
-
2,3
BO2
2019
0,8
0,8
-
0,8
BO3
2020
-0,7
-0,7
-
-0,7
Bemærkninger: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (4,3 mio.
kr. i 2017-2020).
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-
nistration ..................................................................
1. Energipolitik .......................................................
2. Forsyningspolitik..................................................
3. Klimapolitik .........................................................
R
2014
94,9
38,0
23,7
19,0
14,2
R
2015
93,4
50,4
22,9
16,6
3,5
B
2016
93,3
37,2
23,4
18,7
14,0
F
2017
91,2
48,1
17,1
19,4
6,6
BO1
2018
89,6
47,6
16,7
18,9
6,4
BO2
2019
86,3
46,5
16,4
17,1
6,3
BO3
2020
83,2
45,6
16,1
15,3
6,2
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
4
2,5
2,5
BO1
2018
4
2,5
2,5
BO2
2019
2
1,3
1,3
BO3
2020
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0558.png
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,7
mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov,
der trådte i kraft d. 1. januar 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og
2018, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til analyser
mv. i forsyningssektoren.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 50 mio. kr. årligt i
2017 og 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020 til en grøn klimapulje, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november
2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til grønne klimatiltag .....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag
(Reservationsbev.)
F
50,0
50,0
50,0
2018
50,0
50,0
50,0
2019
100,0
100,0
100,0
2020
175,0
175,0
175,0
10. Reserve til grønne klimatiltag
I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Allian-
ce, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016 afsættes i alt 375,0 mio. kr., fordelt med 50,0 mio. kr. årligt
i 2017 og 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020, til en grøn klimapulje. Puljen
målrettes særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-mål i den ikke kvo-
teomfattede sektor mv. Puljen udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.
29.11.79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
32. Budgetregulering vedrørende den nye udbudslov ....................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
33. Reserve vedrørende udgifter som følge af flytning af
statslige arbejdspladser ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35. Reserve vedrørende analyser mv. i forsyningssektoren ..........
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-10,7
-10,7
1,5
1,5
1,5
2018
-9,2
-9,2
6,0
6,0
6,0
2019
-6,2
-6,2
6,0
6,0
6,0
2020
-3,2
-3,2
6,0
6,0
6,0
-6,2
-6,2
-0,6
-5,6
-6,0
-6,0
-5,0
-1,0
-9,2
-9,2
-0,9
-8,3
-6,0
-6,0
-5,0
-1,0
-9,2
-9,2
-0,9
-8,3
-3,0
-3,0
-2,5
-0,5
-9,2
-9,2
-0,9
-8,3
-
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0559.png
32. Budgetregulering vedrørende den nye udbudslov
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen udmøntet på ministeriets institutioner.
33. Reserve vedrørende udgifter som følge af flytning af statslige arbejdspladser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen udmøntet på ministeriets institutioner.
35. Reserve vedrørende analyser mv. i forsyningssektoren
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen udmøntet på ministeriets institutioner.
Energi og forsyning
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
71,4
71,4
-
71,4
BO1
2018
65,3
65,3
-
65,3
BO2
2019
63,5
63,5
-
63,5
BO3
2020
59,0
59,0
-
59,0
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-
nistration ..................................................................
1. Energiressourcer ..................................................
2. Forsyning ............................................................
3. Klima og energiøkonomi ....................................
4. Erhverv og energieffektivitet...............................
5. Global rådgivning og forhandling .......................
6. Tele.......................................................................
R
2014
384,3
74,8
27,7
57,6
40,5
102,8
27,6
53,3
R
2015
372,4
64,1
23,7
73,8
38,4
88,7
26,3
57,4
B
2016
365,9
F
2017
468,4
BO1
2018
432,4
67,1
29,7
155,1
38,1
59,6
21,7
61,1
BO2
2019
403,5
62,3
27,5
147,1
35,5
54,3
20,4
56,4
BO3
2020
392,8
60,9
27,2
144,2
34,9
53,9
16,4
55,3
74,0
70,9
28,2
31,7
83,5 165,0
33,5
40,6
62,6
66,9
19,2 22,2
64,9
71,1
Bemærkninger: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbud-
getteret på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering . Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition
af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille
sig fra foregående år.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0560.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2015
-
-
-
B
2016
-
-
-
F
2017
51
32,7
32,7
BO1
2018
48
31,0
31,0
BO2
2019
46
29,4
29,4
BO3
2020
43
26,9
26,9
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
-
F
2017
25,7
-
3,4
22,3
11,2
199,1
BO1
2018
22,3
45,8
17,8
50,3
37,7
133,4
BO2
2019
50,3
11,7
16,2
45,8
32,4
141,4
BO3
2020
45,8
-
16,0
29,8
15,8
188,6
Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt
til § 29.21.02. Energitilsynet. Der er i 2017 og frem overført 11,2 mio. kr. i låneramme fra § 8. Erhvervs- og Vækstmi-
nisteriet. Lånerammen er forhøjet med 26,5 mio. kr. i 2018, 21,2 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. i 2020 i forbindelse med,
at omkostningerne forbundet med Energinet.dk's administration af en række ordninger overføres til finansloven .
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,6
mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov,
der trådte i kraft d. 1. januar 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 0,6
mio. kr. i lønsum og 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, til udgifter
til flytning af statslige arbejdspladser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og
2018, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til analyser
mv. i forsyningssektoren.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2017, heraf 1,5
mio. kr. i lønsum, til administration af nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,1
mio. kr. årligt i 2018-2019 som følge af en korrektion vedrørende flytningen af DAFF (Data
Administration af Frekvensforhold) indenfor teleområdet fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
til § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 68,9 mio. kr. i 2017, heraf
31,0 mio. kr. i lønsum, samt 65,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum
som følge af, at omkostningerne forbundet med administration af en række ordninger overføres
til finansloven, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016. Opgaven vil blive varetaget af Energinet.dk, men finansieret
af Energistyrelsen, indtil opgaven kan virksomhedsoverdrages til Energistyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 6,4 mio. kr. i 2017, heraf
4,7 mio. kr. i lønsum, 6,9 mio. kr. i 2018, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2019, heraf
5,5 mio. kr. i lønsum, og 6,4 mio. kr. i 2020, heraf 5,0 mio. kr. i lønsum. Ændringen skyldes,
at midler afsat til administration af tilskudsordningen på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces
reduceres, da ordningen afskaffes fra 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0561.png
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
258,0
258,0
258,0
2018
127,8
127,8
127,8
2019
125,7
125,7
125,7
2020
123,4
123,4
123,4
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 128,0 mio. kr. i 2017 som
følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om fordeling af forskningsreserven for 2017 af november 2016, hvor der blev afsat 130,0 mio.
kr. Til administration er der heraf overført 2,0 mio. kr. i 2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 130,0 mio. kr. i 2017, 127,8
mio. kr. i 2018, 125,7 mio. kr. i 2019 og 123,4 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes, at midler
nominelt 130 mio. kr. til ForskEL-programmet omprioriteres til EUDP fra 2017 og frem, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften
af november 2016.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger
2012
1. Antal igangværende projekter
2. Gns. udbetalt tilskud pr. pro-
jekt/år (1.000 kr.) ................
3. Udbetalte tilskud i alt (mio.
kr.) .......................................
240
888
213
2013
277
996
276
2014
310
977
303
2015
371
957
355
2016
375
1013
380
2017
460
1054
485
2018
440
943
415
2019
400
713
285
2020
380
605
230
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0562.png
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter
(tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Solbådsprojekt på Tange Sø .......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
1,5
1,5
1,5
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
30. Solbådsprojekt på Tange Sø
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. I forbindelse med ændringsfor-
slagene er der afsat 1,5 mio. kr. i 2017 til et solbådsprojekt på Tange Sø, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2017. Tildelingen af støtte vil skulle ske i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.
29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)
(Reservationsbev.)
De særlige bevillingsbestemmelser affattes som følger:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Intelligente og flek-
sible bygninger, 40. Udbredelse af varmepumper i landområder og 50.
Initiativer til fremme af et smart energisystem.
29.24.19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vedvarende energi til proces ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-429,1
-429,1
-429,1
2018
-428,8
-428,8
-428,8
2019
-377,8
-377,8
-377,8
2020
-377 ,8
-377,8
-377,8
10. Vedvarende energi til proces
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 429,1 mio. kr. i 2017, 428,8
mio. kr. i 2018, 377,8 mio. kr. i 2019 og 377,8 mio. kr. i 2020 som følge af, at puljen til ved-
varende energi til proces afskaffes, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0563.png
29.24.20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Industriel kraftvarme ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-5,8
-5,8
-5,8
2018
2,7
2,7
2,7
2019
2,6
2,6
2,6
2020
2,5
2,5
2,5
10. Industriel kraftvarme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr. i 2017 samt
forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020. Reduktionen i 2017
skyldes opjusterede forventninger til elprisen som delvist udlignes af opjusterede forventninger
til mængden af støtteberettiget elproduktion. Forhøjelsen i 2018-2020 skyldes opjusterede for-
ventninger til mængden af støtteberettiget elproduktion.
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive
virksomheder .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-50,0
2018
-50,0
2019
-100,0
2020
-175,0
-50,0
-50,0
-50,0
-50,0
-100,0
-100,0
-175,0
-175,0
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0
mio. kr. i 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes, at udfasningen
af PSO skønnes at reducere udgiften til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften
af november 2016.
29.25.10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til el-PSO ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
511,1
511,1
511,1
2018
1.020,9
1.020,9
1.020,9
2019
1.551,6
1.551,6
1.551,6
2020
2.81 7,3
2.817,3
2.817,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0564.png
10. Udgifter til el-PSO
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med følgende:
Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev det
aftalt at finansiere en andel af PSO-udgifterne over finansloven. Overførsler fra kontoen til
PSO-systemet bidrager således til at nedsætte elforbrugernes PSO-betaling for el. Der er på bag-
grund af vækstpakke 2014 afsat 1.583,2 mio. kr. i 2017, 1.597,1 mio. kr. i 2018, 1.608,1 mio.
kr. i 2019 og 1.619,0 mio. kr. i 2020. Der er i 2015 overført 3,0 mio. kr. for meget til reduktion
af elforbrugernes PSO-betaling. Dette beløb er modregnet i beløbet for 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 511,1
mio. kr. i 2017, 1.020,9 mio. kr. i 2018, 1.551,6 mio. kr. i 2019 og 2.817,3 mio. kr. i 2020 som
følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016. Det følger af aftalen, at PSO-afgiften aftrappes gradvist og ud-
gifterne flyttes over på finansloven. I 2017 flyttes 1.000,0 mio. kr., i 2018 flyttes yderligere 500,0
mio. kr., i 2019 yderligere 500,0 mio. kr., i 2020 yderligere 1.200,0 mio. kr. og i 2021 yderligere
1.000,0 mio. kr. (i 2017-niveau). Omregnet til 2017-priser flyttes 1.000,0 mio. kr. i 2017, yder-
ligere 506,9 mio. kr. i 2018, yderligere 513,8 mio. kr. i 2019, yderligere 1.250,2 mio. kr. i 2020
og yderligere 1.056,2 mio. kr. i 2021. De overflyttede midler anvendes dels til at finansierer
konkrete udgifter, der flyttes fra PSO-systemet til finansloven i PSO-udfasningsperioden (§
29.25.12. Tilskud til vedvarende energi, § 29.22.01. Tilskud til energiforskning og § 08.22.41.
Sikkerhedsstyrelsen), og dels til at forhøje § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. De samlede udgifter
i PSO-systemet finansieres til og med 2021 dels af overførsler fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO
og dels af Energinet.dk's PSO-opkrævning, der udfases i perioden.
Skøn for de samlede PSO-udgifter er usikre, hvilket blandt andet skyldes udgifternes afhæn-
gighed af elprisen. Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. sep-
tember 2016 fordelt på teknologier.
Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således
overført 0,8 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt,
herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk, ind til opgaven virksomhedsoverdrages
til Energistyrelsen. Energistyrelsen, overfører beløb fra finanslovsbevillingen til Energinet.dk til
finansiering af administrationsomkostningerne, ind til opgaven virksomhedsoverdrages til Ener-
gistyrelsen.
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
1. Havvind
2. Landvind
3. Vind diverse
4. Solceller
5. Biomasse
6. Biogas
7. Decentral kraftvarme
8. Øvrige
I alt
2017
2.521
1.410
128
0
422
758
2.281
41
7.562
2018
3.116
1.233
115
0
547
760
2.326
41
8.136
2019
3.611
1.053
125
0
541
738
244
40
6.353
2020
3.721
851
136
0
682
700
55
40
6.185
Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0565.png
29.25.12. Tilskud til vedvarende energi
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
05. Husstandsmøllepuljer ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
10. Solpilotudbud 2016 .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg .....................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion .....................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
95. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi ........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
302,3
1,3
1,3
10,7
10,7
284,2
284,2
6,1
6,1
-
2018
302,6
1,7
1,7
10,6
10,6
284,2
284,2
6,1
6,1
-
2019
239,1
1,9
1,9
10,1
10,1
271,0
271,0
6,1
6,1
-50,0
-50,0
2020
176,8
2,0
2,0
9,6
9,6
259,1
259,1
6,1
6,1
-100,0
-100,0
-
-
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som et element i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om af-
skaffelse af PSO-afgiften af november 2016 indfases PSO-udgifterne gradvist på finansloven i
perioden 2017-2022. De fulde udgifter til de nye og renotificerede støtteordninger, som der for-
ventes aktivitet på i 2017, indbudgetteres uden indfasning på denne konto. På de årlige finanslove
udvides kontoen med eventuelle nye og renotificerede støtteordninger, som der forventes at være
aktivitet på i det følgende finansår, hvilket finansieres af en tilsvarende nedskrivning af §
29.25.10. Udgifter til el-PSO. Det bemærkes, at udgifterne er udtryk for skøn, der er behæftet
med betydelig usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at en række tilskudssatser er afhængige af
elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det forventede. Energistyrelsen leverer
udgiftsskønnene. Administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages af
Energinet.dk, indtil opgaven virksomhedsoverdrages til Energistyrelsen.
05. Husstandsmøllepuljer
Der ydes støtte til husstandsmøller, der har opnået tilsagn om støtte til den elproduktion, der
leveres til det kollektive elnet. Energiforligskredsen har i december 2014 aftalt, at der åbnes for
ansøgninger til årlige puljer på 1 MW i 2016-2019. Støtte gives som en garanteret afregningspris.
Den garanterede afregningspris er højest for anlæg, der får støtte fra puljen i 2016, og bliver
trinvist lavere for anlæg, som får støtte fra senere års puljer. Den budgetterede udgift udgør et
skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af møllernes faktiske produktion og
udviklingen i elprisen.
10. Solpilotudbud 2016
I medfør af lov nr. 261 af 16. marts 2016 og for midlertidigt at afhjælpe den diskrimination,
som Europa Kommissionen har påpeget i det danske PSO-system, afholdes i slutningen af 2016
et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret
effekt på 20 MW, hvoraf 2,4 MW også udbydes i Tyskland. Pristillægget til de vindende til-
budsgivere er et fast tillæg til markedsprisen, som ydes i 20 år fra nettilslutning af det enkelte
anlæg, dog tidligst fra 1. januar 2017. Den faktiske udgift afhænger af de tilbud, der kommer ind,
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0566.png
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg
Der ydes støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg, herunder bølgekraft og vandkraft.
Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Det antages således, at
den politisk aftalte solcellepulje for 2017 anmeldes og godkendes af Europa-Kommissionen. Det
antages derudover, at der anmeldes og godkendes støtteordninger til øvrige VE-anlæg, herunder
bølgekraft og vandkraft, som svarer til de gældende ordninger. Den faktiske udgift afhænger
herudover af udviklingen i elprisen og den faktiske produktion.
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
Der afholdes udgifter vedrørende ubalancer (forskel mellem forventet og realiseret produk-
tion) for elproduktion fra bl.a. husstandsvindmøller, solcelleanlæg, ældre landvindmøller samt
anlæg, som kun anvender biogas. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med
usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af den faktiske produktion, afvigelsen mellem forventet
og realiseret produktion og priserne på balancemarkedet. Det antages med den afsatte bevilling,
at den politisk aftalte solcellepulje for 2017 og husstandsvindmøllepuljerne fra 2017 anmeldes
og godkendes af Europa-Kommissionen.
95. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi
I Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-
afgiften af november 2016 er der besluttet et måltal for effektivisering af støtte til vedvarende
energi på 50,0 mio. kr. i 2019, 100,0 mio. kr. i 2020, 150,0 mio. kr. i 2021, 250,0 mio. kr. i 2022,
350,0 mio. kr. i 2023 og 400,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Den konkrete udmøntning af
måltallet vil skulle aftales senere mellem aftaleparterne på grundlag af en nærmere analyse af
mulighederne og udfordringerne ved de relevante tiltag.
29.29. Tele
29.29.02. Frekvensauktioner
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. 1800 MHz-auktion ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
102,6
102,6
102,6
2018
102,6
102,6
102,6
2019
102,6
102,6
102,6
2020
102,6
102,6
102,6
50. 1800 MHz-auktion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 102,6 mio. kr. årligt fra 2017
til og med 2024. Dette skyldes, at auktionen er gennemført i 2. halvår 2016, og provenuet herfra
indbudgetteres. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. i 2016 forud for udste-
delsen af tilladelserne. Fra 2017 til og med 2024 afdrages resten af provenuet med 10 pct. årligt.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0567.png
Meteorologi
29.31. Meteorologi
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2017
-0,3
-25,4
-25,7
-
-0,3
-25,4
-25,4
BO1
2018
-1,2
-29,7
-30,9
-
-1,2
-29,7
-29,7
BO2
2019
-1,2
-31,7
-32,9
-
-1,2
-31,7
-31,7
BO3
2020
-1,2
-33,7
-34,9
-
-1,2
-33,7
-33,7
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Vejrudsigter og varsler ........................
2. Videnberedskab ....................................
3. Vedligeholdelse og drift af meteorolo-
giske basisaktiviteter............................
4. ICAO ....................................................
R
2014
286,3
79,6
116,5
30,7
59,5
-
R
2015
308,9
84,5
91,4
38,8
66,6
27,6
B
2016
314,5
66,8
116,7
28,6
83,6
18,8
F
2017
284,2
57,0
82,1
35,9
78,2
31,0
BO1
2018
263,6
57,1
73,4
34,8
78,4
19,9
BO2
2019
269,3
56,6
69,8
34,5
76,8
31,6
BO3
2020
252,1
56,6
66,2
34,2
75,3
19,8
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
-
R
2014
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
F
2017
-25,4
-25,4
BO1
2018
-29,7
-29,7
BO2
2019
-31,7
-31,7
BO3
2020
-33,7
-33,7
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 7,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil
kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast
årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring
af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling af drift og modeller. ICAO's betaling for
DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 31,0 mio. kr. i 2017. Øvrige indtægter om-
fatter ligeledes interne statslige overførselsindtægter, heraf 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til
dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,5 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile
luftfart i Danmark. Udgiften til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret
luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0568.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
-33
-15,9
BO1
2018
-38
-18,6
BO2
2019
-39
-19,8
BO3
2020
-43
-21,1
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 1,2
mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov,
der trådte i kraft d. 1. januar 2016.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene nedjusteres forventningen til det samlede personale-
forbrug i 2017 til 20 årsværk.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 25,4 mio. kr. i indtægter og
udgifter i 2017, 29,7 mio. kr. i 2018, 31,7 mio. kr. i 2019 og 33,7 mio. kr. i 2020. Ændringen
skyldes, at DMI har nedjusteret forventningerne til de årlige indtægter under indtægtsdækket
virksomhed. Niveauet for indtægterne forventes i 2017 at ligge på 20,0 mio. kr. med en faldende
profil i årene fremover.
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
0,4
0,4
-
0,4
BO1
2018
-0,3
-0,3
-
-0,3
BO2
2019
-0,3
-0,3
-
-0,3
BO3
2020
-0,3
-0,3
-
-0,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0569.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..........................
1. Databanker og formidling.................
2. Vandressourcer ..................................
3. Energiråstoffer ...................................
4. Mineralske råstoffer ..........................
5. Natur og Klima .................................
R
2014
297,0
79,3
36,0
45,6
65,1
41,1
29,9
R
2015
285,0
79,6
34,5
45,4
57,4
37,4
30,7
B
2016
278,6
77,5
34,2
40,1
59,5
39,3
28,0
F
2017
274,0
77,2
32,6
41,4
59,5
36,5
26,8
BO1
2018
271,0
76,2
32,5
40,5
59,3
35,9
26,6
BO2
2019
268,7
76,2
32,0
40,3
58,4
35,6
26,2
BO3
2020
266,2
76,3
31,6
39,6
57,7
35,0
26,0
Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
1
0,6
BO1
2018
1
0,6
BO2
2019
1
0,6
BO3
2020
1
0,6
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,9
mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov,
der trådte i kraft d. 1. januar 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til yderligere styrkelse af kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved
Grønland og Færøerne.
Kort og geodata
29.61. Kort og geodata
29.61.01. Geodatastyrelsen
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
2,3
2,3
-
2,3
BO1
2018
4,3
4,3
-
4,3
BO2
2019
4,3
4,3
-
4,3
BO3
2020
4,2
4,2
-
4,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0570.png
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Digitalisering af den offentlige opga-
vevaretagelse ........................................
2. Geografiske informationer ...................
3. Anvendelse ...........................................
4. Ministerbetjening .................................
5. Tilvejebringe geodata...........................
6. Gøre geodata tilgængelige ...................
7. Nyttiggøre geodata...............................
8. Ejendomsdannelse og -registrering .....
9. Søkortlægning og maritime produkter
10. Information og formidling ...................
R
2014
92,1
24,2
7,5
54,3
6,1
0,0
-
-
-
-
-
-
R
2015
87,6
23,0
-
-
B
2016
94,3
24,6
-
-
F
2017
114,0
24,8
-
-
-
BO1
2018
106,2
18,0
-
-
-
BO2
2019
102,8
17,4
-
-
-
BO3
2020
101,8
17,3
-
-
-
-
2,0
29,7
18,5
14,4
-
-
-
-
2,2
32,0
19,9
15,6
-
-
-
36,7
18,2
34,3
-
-
-
-
37,4
17,7
33,1
-
-
-
-
36,4
17,0
32,0
-
-
-
-
36,0
16,8
31,7
-
-
-
-
Bemærkninger: Den daværende Geodatastyrelsen omformulerede i 2015 Opgaver og mål, så de afspejlede styrelsens
værdikæde. Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og den nye Geodatastyrelse har tilpasset
Opgaver og mål i overensstemmelse med styrelsens nye organisation. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig
definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016
adskille sig fra foregående år.
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
3
1,2
BO1
2018
3
1,2
BO2
2019
3
1,2
BO3
2020
3
1,2
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
-
-
F
2017
-
-
12,0
-
12,0
12,0
100,0
BO1
2018
12,0
2,3
-0,1
1,7
12,5
12,5
100,0
BO2
2019
12,5
-
-
1,8
10,7
10,7
100,0
BO3
2020
10,7
-
-
1,8
8,9
8,9
100,0
Bemærkninger: Lånerammen er i 2017 og frem udvidet med 12,0 mio. kr. i 2017, 12,5 mio. kr. i 2018, 10,7 mio. kr. i
2019 og 8,9 mio. kr. i 2020 på grund af forsinkelse på grunddataprogrammet.
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,3
mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov,
der trådte i kraft d. 1. januar 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2017
og frem til udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2017, 2,4 mio.
kr. i henholdsvis 2018 og 2019 samt 2,3 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af
forsinkelse af grunddataprogrammet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0571.png
Dataforsyning
29.71. Dataforsyning og Effektivisering
29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103)
(Stats-
virksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Datafordeler ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2017
27,6
27,6
-
27,1
0,5
BO1
2018
22,0
22,0
-
21,1
0,9
BO2
2019
29,5
29,5
-
28,7
0,8
BO3
2020
18,3
18,3
-
17,5
0,8
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration...............................
Digitalisering af den offentlige opga-
vevaretagelse .....................................
Infrastruktur f. geografisk information
Geografiske informationer ................
Anvendelse ........................................
Ministerbetjening...............................
Tilvejebringe geodata........................
Gøre geodata tilgængelige ................
Nyttiggøre geodata ............................
Fællesoffentlig datadistribution ........
Grundlag og standardisering af offent-
lige data .............................................
Data og datasamarbejder...................
Dataforsyning og fællesoffentlig data-
distribution.........................................
Anvendelse af data............................
R
2014
232,2
65,9
44,8
79,4
38,9
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2015
263,8
66,3
-
-
-
5,1
86,8
53,6
43,4
8,6
-
-
-
-
-
B
2016
254,1
60,7
-
-
-
4,7
79,4
49,0
39,7
20,6
-
-
-
-
-
F
2017
304,2
65,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,1
131,1
48,0
31,5
BO1
2018
272,0
61,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,1
112,2
44,1
28,5
BO2
2019
272,2
59,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,5
121,0
41,6
24,5
BO3
2020
256,2
58,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,1
108,6
40,7
23,4
Bemærkninger: Den daværende Geodatastyrelsen omformulerede i 2015 Opgaver og mål , så de afspejlede styrelsens
værdikæde. Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering har tilpasset Opgaver og mål i overensstemmelse med styrelsens nye organisation. Pr. 1. januar 2016 er der udar-
bejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil op-
gørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0572.png
8. Ændring af personale
R
2014
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2015
-
-
B
2016
-
-
F
2017
18
10,6
BO1
2018
16
9,8
BO2
2019
14
8,0
BO3
2020
12
7,5
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2014
-
-
-
-
-
-
R
2015
-
-
-
-
-
-
B
2016
-
-
-
-
-
-
F
2017
-
12,5
0,1
12,4
12,4
100,0
BO1
2018
12,4
2,9
2,8
12,5
12,5
100,0
BO2
2019
12,5
-
3,0
9,5
9,5
100,0
BO3
2020
9,5
-
2,9
6,6
6,6
100,0
Bemærkninger: Lånerammen er fra 2017 og frem udvidet med 11,0 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i
2019 og 4,8 mio. kr. i 2020 på grund af forsinkelse på grunddataprogrammet samt med 1,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr.
i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendoms-
vurderingssystem.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 1,3
mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov,
der trådte i kraft d. 1. januar 2016.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,0
mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 5,9 mio.
kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af
forsinkelse af grunddataprogrammet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,1 mio. kr. i 2017, 11,5 mio.
kr. i 2018, 22,5 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsin-
dikator til det nye ejendomsvurderingssystem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et
nyt ejendomsvurderingssystem af november 2016.
30. Datafordeler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio.
kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af
forsinkelse af grunddataprogrammet.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012 og er ændret på finansloven for 2017
til også at omfatte materiel hjemmel til støtte af et solbådsprojekt på Tange Sø.
Tekstanmærkningen har til formål at give energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed
for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folke-
center for Vedvarende Energi og et solbådsprojekt på Tange Sø.
Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen er oprettet på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og er ændret
på finansloven for 2017 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte af initiativer, der fremmer
integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem).
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og
klimaministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation
af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper; til
virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til ana-
lyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet
og energifleksibilitet i bygninger; samt til støtte af initiativer, der fremmer integration mellem
de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem).
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0574.png
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
-3.897,1
1.043,0
-143,3
220,0
-3.897,1
1.043,0
-143,3
220,0
-2.997,4
-3.867,4
870,0
-
-
-
-
-
-
-
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
35.12. Momsrefusion .................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-2.997,4
-2.997,4
-2.997,4
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen udmøntes delvist i 2018-2020, jf. Aftale om
finansloven for 2017
1.500,0
-
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om ud-
møntning af forskningsreserven af november 2016
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske æn-
dringsforslag mv. .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2017
04. Satsreguleringspulje .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2017 af november 2016
14. Reserve til finansloven for 2017 .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2017
16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetreguleringen vedr. erhvervsfrem-
meindsatsen, jf. Aftale om finansloven for 2017
19. Reserve til kernevelfærd, tryghed og øvrige rege-
ringsinitiativer ..................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2017
22. Reserve Statens Serum Institut ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der afsættes en reserve til Statens Serum Institut i 2017
25. Nyt skøn for ledighed ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af reserven som følge af udmøntning af re-
serven på § 17
Af finansministeren
Ny konto
31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - bil-
ligere ø-færger ..................................................................F
Der afsættes en reserve til udvidelse af landevejsprin-
cippet - billigere ø-færger
32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-554,6
-
1.000,0
-1.000,0
851,7
-851,7
-
-
-
-
4,9
-4,9
-
-
1.600,0
-1.600,0
-345,0
345,0
-
-
-
-
1.000,0
-1.000,0
-
150,0
146,7
-146,7
-
-
-
-
-
-
20,0
-
-
-69,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Af finansministeren
Ny konto
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet .................F
Der afsættes en reserve til indsats mod ungdomskrimi-
nalitet, jf. Aftale om finansloven for 2017
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedskrives, jf. Aftale om afskaffelse af PSO-
afgiften
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsre-
gulering i landbruget ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes delvist, herunder sfa. Aftale om af-
skaffelse af PSO-afgiften
Af finansministeren
Ny konto
38. Sikkerhedspulje ................................................................F
Der afsættes en reserve til initiativer vedrørende sikker-
hed
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseom-
råderne mv. .......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der afsættes en reserve til fortsat grænsekontrol i 2017,
jf. Aftale om finansloven for 2017
50. Reserve til Skatteministeriet ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve og delvis nedskrivning i 2019-
2020, jf. Aftale om finansloven for 2017
54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under
delloftet for drift ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af kontoen som følge af udmøntning af bud-
getreguleringen på § 14
55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under
delloftet for indkomstoverførsler .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af kontoen som følge af udmøntning af bud-
getreguleringen på § 14 og § 15
57. Reserve til udviklingsbistand ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nulstilling af kontoen som følge af udmøntning af re-
serven på § 6
70,0
-
216,6
-216,6
-
-
152,6
-58,7
-
-
-
-
-
220,0
-
-
1.250,0
-679,2
-
-
-1.601,0
1.601,0
-
-
-1.043,0
1.043,0
-
-
1.135,0
-1.135,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for købsmomsrefusion sfa. SKATs styre-
signal vedr. momsbehandling af visse tilskud af 1. juli
2015
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for købsmomsrefusion sfa. SKATs styre-
signal vedr. momsbehandling af visse tilskud af 1. juli
2015
7.279,2
650,0
-
-
2.651,3
220,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0578.png
Anmærkninger til ændringsforslag.
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 350 mio. kr. årligt i peri-
oden 2018-2020, jf. Aftale om finansloven for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
2018
-350,0
-350,0
-350,0
2019
-350,0
-350,0
-350,0
2020
-350,0
-350,0
-350,0
-
Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
På finansloven for 2017 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af
førtidspension og fleksjob ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.02. Forskningsreserve
F
-554,6
2018
-
2019
-
2020
-
-554,6
-554,6
-
-
-
-
-
-
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2017 af november 2016 i henhold til Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, udmøntes der i forbindelse med æn-
dringsforslagene 554,6 mio. kr. i 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0579.png
35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2017.
F
-1.000,0
2018
-1.000,0
2019
-1.000,0
2020
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Satsreguleringspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-851,7
-851,7
-851,7
2018
-745,5
-745,5
-745,5
2019
-671,6
-671,6
-671,6
2020
-583 ,9
-583,9
-583,9
10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 851,7 mio. kr. i 2017,
745,5 mio. kr. i 2018, 671,6 mio. kr. i 2019 og 583,9 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudget-
teres på de anførte konti:
(Mio. kr., 2017-priser)
Initiativer
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
Samlet nettotræk
Nr. Initiativer, jf. aftale af november 2017.
1
2
3
4
Ekstremisme og radikalisering
Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme
og radikalisering, jf. § 14.21.04.10
Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. §
14.69.04.20
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online radikalisering, jf.
§ 14.69.09.30
Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud
og ungdomsuddannelser, jf. § 20.11.31.30
I alt
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - styrket
exitforanstaltninger, jf. § 14.69.08.40
Styrket forebyggelse med fokus på opgør med berøringsangsten, jf. § 14.69.04.30
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol, jf. §
14.69.03.20 og § 20.89.07.26 og§ 20.11.01.25
Systematisk videns- og dokumentationsindsats, jf. § 14.69.03.30 og § 20.89.07.26
I alt
Øvrige initiativer på integrations- og boligområdet
Integration gennem beskæftigelse, jf. § 14.62.10.10
Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder, jf. § 14.51.56.20
Videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling, jf. § 14.51.50.10
Driftstilskud til Kirkernes Integrationstjeneste, jf. § 14.69.06.30
Privat proces (den frivillige integrationsindsats), jf. § 14.69.13.20
9,5
5,0
1,7
4,6
20,8
8,7
3,1
4,7
3,3
19,8
7,0
8,0
5,9
3,0
5,3
9,5
1,0
1,7
10,8
23,0
7,5
2,1
4,8
4,1
18,5
4,0
1,0
5,9
3,0
2,3
9,5
5,0
1,7
9,7
25,9
3,5
3,5
10,4
3,0
20,4
-
1,0
5,9
3,0
-
9,0
3,0
1,7
7,3
21,0
3,5
3,6
4,4
3,2
14,7
-
-
5,9
-
-
2017
1.000,4
148,7
851,7
2018
889,1
143,6
745,5
2019
821,4
149,8
671,6
2020
736,5
152,6
583,9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0580.png
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
-
28
29
30
31
32
33
34
35
36
-
37
38
39
40
41
-
42
43
-
44
45
46
I alt
Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
Nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord som led i at reducere overdøde-
ligheden hos mennesker med psykiske lidelser, jf. § 16.11.11.55
Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og
udbygning af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. § 16.51.04.10 og §
16.11.11.55 og § 16.51.04.20
Psykiatritopmøde i 2017 og 2018, jf. § 16.51.40.70
Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere, jf. § 16.11.71.10
Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien, jf. § 16.1.07.10 og § 16.51.07.10 og §
16.11.11.55
Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse
og implementering i regioner og kommuner, jf. § 16.11.11.55 og § 16.51.13.10
Videreførelse af sociolance-projektet, jf. § 16.51.23.10
I alt
Styrket indsats for de svageste ældre
Nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen, jf. § 16.11.01.65
Permanentgørelse af bevillingen til Nationalt Videnscenter for Demens, jf. §
16.33.16.10
Ældredatabasen, jf. § 16.11.01.65
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre, jf. § 16.11.79.65
Livshistorier i demensplejen, jf. § 16.65.13.10
Danske Ældreråd, jf. § 16.65.73.10
I alt
Sundhed - forebyggelse, rehabilitering og kvalitet
Forebyggelse
National diabeteshandlingsplan, jf. § 16.51.31.10
Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og unge, jf. § 16.11.11.55
Hjælp til rygestop til særlige grupper, jf. § 16.11.79.65 og § 16.11.11.55
Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper, jf. § 16.11.79.65
Nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-
vaccinationstilbud målrettet unge mænd, jf. § 16.11.11.55
Tidlig indsats for sårbare familier, jf. § 16.51.60.10 og § 16.11.11.55
Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen, jf. § 16.21.31.50
Seksuel sundhed, jf. § 16.21.31.10
Familiær hyperkolesterolæmi, jf. § 16.11.01.65 og § 16.11.11.55
Rehabilitering
Rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinsonpatienter, jf. § 16.51.16.10
Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose, jf. § 16.11.79.65 og §
16.51.66.10 og § 16.11.11.55
Rehabilitering - Et godt liv efter kræft, jf. § 16.11.79.65
Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter, jf. § 16.51.68.10 og § 16.11.11.55
Udvidelse af fritvalgsrammen for Center for Hjerneskade og Vejlefjord, jf. §
16.11.11.55
Palliation
En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter, jf. § 16.11.79.65 og §
16.51.44.10 og § 16.11.11.55
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. § 16.11.01.66 og §
16.33.25.10
Bedre forhold for unge med kræft
Tilbud til unge med kræft, jf. § 16.11.79.65
I alt
Privat proces mv. på sundhedsområdet
Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende, jf. § 16.51.71.10
Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen, jf. § 16.11.50.10
I alt
Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse
Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsør-
gelse - flere skal med, jf. § 17.46.64.10
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job, jf. § 15.75.29.10 og § 15.75.29.11
og § 15.11.30.52
Pulje til styrket håndholdt indsats i ressourceforløb, jf. § 17.46.78.30
I alt
Handicappede
Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, jf. § 17.59.21.70
Handicappuljen, jf. § 17.59.21.20
I alt
Psykisk sårede veteraner
Erstatning til psykisk sårede veteraner, jf. § 12.11.02.10
I alt
Øvrige initiativer, beskæftigelsesområdet
30,3
1,0
4,8
1,0
0,4
2,9
3,0
4,0
17,1
2,0
1,5
4,5
10,0
3,8
1,0
22,8
5,0
6,0
12,0
23,0
3,0
18,7
0,3
4,7
1,5
5,0
10,9
31,6
0,9
1,0
16,9
1,0
7,0
1,0
0,4
3,9
10,7
-
24,0
-
1,6
-
10,0
-
1,0
12,6
20,0
3,0
7,5
1,0
2,0
19,3
0,3
6,7
1,5
5,0
11,0
31,9
1,0
1,0
10,2
1,0
7,8
-
0,4
3,9
11,9
-
25,0
-
7,9
-
10,0
-
1,0
18,9
20,0
2,0
7,5
1,0
-
19,6
0,3
12
1,5
5,0
11,0
33,5
1,0
1,0
5,9
1,0
10
-
0,4
-
11,9
-
23,3
-
8,0
-
10,0
-
1,0
19,0
20,0
3,0
-
-
-
23,8
0,3
12
1,5
5,0
-
38
1,0
1,0
22,0
5,7
23,0
8,4
23,0
2,4
32,0
5,3
7,0
158,3
0,4
1,1
1,5
101,0
34,2
8,0
143,2
9,7
17,1
26,8
150,0
150,0
6,0
148,6
0,4
0,8
1,2
101,0
2,2
8,0
111,2
9,7
7,2
16,9
150,0
150,0
6,0
146,8
0,4
0,7
1,1
60,5
1,0
-
61,5
9,7
7,1
16,8
150,0
150,0
6,0
148,9
0,3
0,3
0,6
-
1,7
-
1,7
9,7
7,3
17,0
150,0
150,0
47
48
49
50
51
52
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0581.png
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
I alt
34,5
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, jf. § 16.51.81.10 og § 16.11.79.30 og §
40,0
16.11.11.50 og § 16.11.01.40
Fast læge på botilbud, jf. § 16.11.79.30
3,5
Vejledning om videregivelse af oplysninger, jf. § 16.11.01.40
0,1
Fælles undervisningsforløb, jf. § 16.51.84.10
3,8
Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk
14,6
udredning, jf. § 16.51.84.20
Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, jf. § 15.74.18.10
3,6
Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, jf. § 15.11.30.52
1,9
Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen, jf. § 16.11.50.20
0,6
Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. §
0,7
15.74.18.20
Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. §
0,2
15.11.30.52
Justering af reglerne for flytning af borgere uden samtykke, jf. § 15.11.79.20
0,9
I alt
69,9
Færre skal være socialt udsatte
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram, jf. § 15.75.06.10
58,3
og § 15.11.18.20
Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. § 15.11.79.20 og §
-
15.11.21.10 og § 15.75.25.10
Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge, jf.
67,8
§ 15.26.04.10
Headspace, jf. § 15.75.73.71
7,5
Støtte til børn og unge ved erstatningssager, jf. § 15.25.11.50
0,6
Landsforeningen Spædbarnsdød, jf. § 15.75.50.33
1,2
Børnerådets Børneportal, jf. § 15.11.23.10
0,5
FBU ForældreLANDSforeningen, jf. § 15.75.73.84
2,0
Bisidning til børn i Statsforvaltningen, jf. § 15.25.11.50
1,3
Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer, jf. § 15.11.21.10
0,2
Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland, jf.
24,8
§ 15.75.35.60 og § 15.75.35.40 og § 15.75.35.61 og § 15.75.35.50 og § 15.11.30.52
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer, jf. §
15.75.03.30 og § 15.11.30.52 og § 15.75.03.40 og § 15.11.30.52 og § 20.11.01.25
16,1
og § 15.75.03.50
National enhed mod vold i nære relationer, jf. § 15.75.03.40 og § 15.11.30.52 og §
6,7
20.11.01.25
Ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. § 15.75.03.50
1,9
Indsats på prostitutionsområdet, jf. § 15.75.12.30
7,0
Indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. §
-
15.74.01.20
Styrket indsats særskilt til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom-
3,5
men, jf. § 15.75.73.70
Forebyggelse og bekæmpelse af mobning, jf. § 20.89.04.32
13,7
Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres
10,4
klassekammerater, jf. § 20.89.04.33 og § 20.11.31.10
Styrket indsats mod menneskehandel, jf. § 20.89.07.22 og § 20.11.01.25 og §
5,6
15.11.30.10
Stærkere forældreskab, jf. § 22.11.04.25
1,5
Dansk database om børns udvikling og trivsel, jf. § 15.13.01.41
2,2
Metodeværktøj til evaluering af satspuljen, jf. § 07.11.02.80
1,5
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., jf. § 15.75.75.14
20,0
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte, jf. § 15.75.13.10 og § 15.11.30.52
9,7
Transportordning for blinde og svagsynede, jf. § 15.75.79.10
10,0
Hjælpemidler til personer med handicap ved stemmeafgivningen, jf. § 15.11.79.20
0,6
RådgivningsDanmark, jf. § 15.75.73.56
2,5
Café Exit, jf. § 15.75.73.57
1,5
Gadejuristen, jf. § 15.75.73.58
5,0
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, jf. § 15.75.73.81
1,0
Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse, jf. § 15.75.26.13
5,0
Landsforeningen af VæreSteder, jf. § 15.75.73.77
0,5
Rådet for Socialt Udsatte, jf. § 15.11.20.10
2,8
Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI), jf. § 21.61.10.61
2,2
Videreførelse af BPA-rådgivningen, jf. § 15.13.23.10
1,2
33,4
80,0
3,5
-
3,9
14,8
-
8,3
0,3
2,8
0,1
1,8
115,5
58,6
13,6
46,5
7,5
0,6
1,2
0,5
2,0
1,3
0,3
8,1
-
9,9
3,7
-
5,5
3,5
9,7
2,7
3,3
1,5
-
-
-
0,1
10,0
0,5
2,5
3,0
5,0
1,0
5,0
0,5
2,8
2,2
1,2
21,4
78,0
5,0
-
-
14,7
-
6,8
0,3
2,1
0,1
1,8
108,8
64,7
12,2
33,1
7,5
0,6
1,2
0,5
2,0
1,4
0,2
8,8
-
9,9
7,5
-
10,5
3,5
9,7
4,8
0,2
1,4
-
-
-
0,2
10,0
0,5
2,5
3,0
5,0
1,0
5,0
0,5
2,8
2,2
-
20,9
79,0
5,0
-
-
13,7
-
6,8
0,3
-
1,8
106,6
67,4
9,7
36,4
7,5
0,6
1,2
-
2,0
1,5
0,3
4,7
-
9,9
-
-
15,4
3,5
9,7
0,8
0,3
1,5
2,2
-
-
-
10,0
0,5
-
3,0
5,0
1,0
5,0
0,5
2,8
2,2
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0582.png
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
I alt
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - styrket uddannelsesindsats og
forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge
11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - alkoholmisbrugsbehandling
11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - udvikling af ssp-samarbejdet
11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - øget uddannelse til indsatte
11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - mentorordning for kriminelle,
herunder unge indsatte
11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - opkvalificering af behand-
lingsgaranti i fængslerne
15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
15.64.07.10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (forhøjelse)
15.74.10.20. Fremrykningspuljen
15.75.08.10. Særtilskud til Københavns Kommune
15.75.08.20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere
15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere
15.75.73.82. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede
16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunal lov- og cirkulæreprogram (Alkoholområ-
det inkluderes under Lov om Socialtilsyn)
16.21.57.20 Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner
16.51.30.30 Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen
praksis
16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen (Ældreforum)
35.11.05.10 Reserve til aftale om psykiatrien, drift
17. 61. 07. 10 Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande1
21. 61. 10. 50 Alternative idrætsformer for børn og unge
I alt
Omprioriteringer af uforbrugte midler
14.62.02.10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede
15.13.22.40. Socialhistorisk projekt
15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.
15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
15.13.23.40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn
15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning
15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed
15.13.26.20. Frivillig faglighed
15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt
15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
15.16.01.20. Efteruddannelse
15.25.09.10. Udvikling af plejefamilieområdet
15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)
15.25.09.16. Bisidder til udsatte børn og unge
15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn
og unge
15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge
15.74.01.20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senføl-
ger af seksuelle overgreb
15.74.10.20. Fremrykningspuljen
15.74.15.10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.
15.74.15.20. Særforanstaltninger
15.75.02.10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd
15.75.03.10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
15.75.09.10. Innovation og udvikling i den sociale indsats
15.75.09.20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
15.75.09.30. Frivillige organisationers virke
15.75.10.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp
15.75.11.10. Opkvalificering af den tidlige indsats
15.75.11.20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til
ambulante tilbud
15.75.11.30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats
15.75.11.90. Netværk og samtalegrupper
15.75.12.20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som
ønsker at forlade prostitution
15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
305,4
3,1
0,5
0,6
0,5
1,0
1,0
0,2
4,3
33,9
45,7
12,6
25,4
1,0
-
0,6
5,6
3,4
4,8
2,5
2,0
148,7
217,3
3,1
0,5
0,6
1,0
1,0
1,0
0,6
4,3
34,3
45,7
12,6
25,4
1,0
0,4
0,6
5,6
3,4
2,5
-
143,6
214,6
3,1
0,5
0,6
1,0
1,0
1,0
0,6
4,3
34,7
45,7
12,6
31,2
1,0
0,4
0,6
5,6
3,4
2,5
-
149,8
206,9
3,1
0,5
0,6
1,0
1,0
1,0
0,6
4,3
34,7
45,7
12,6
34,0
1,0
0,4
0,6
5,6
3,4
2,5
-
152,6
Beløb
10,3
1,1
1,6
0,1
5,9
0,5
8,0
0,8
0,1
0,8
0,5
4,2
11,5
1,2
0,3
0,1
1,2
0,0
0,1
18,7
1,1
0,4
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,2
1,7
0,2
0,3
0,2
0,4
0,1
7,0
0,1
0,2
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0583.png
I alt
146,7
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
133.
134.
135.
136.
137
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
10.298.123
1.083.933
1.569.049
58.529
5.883.687
519.840
7.972.886
846.598
82.586
770.940
528.501
4.240.719
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0585.png
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven i 2017 nedskrevet som led i udmøntningen
af den samlede satspuljeaftale fra § 35.11.04 Satsreguleringspulje, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
F
-4,9
-4,9
-4,9
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da reserven udmøntes som led i
Aftale om finansloven for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til finansloven for 2017 .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.14. Reserve til finansloven for 2017
F
-1.600,0
-1.600,0
-1.600,0
2018
-1.600,0
-1.600,0
-1.600,0
2019
-1.600,0
-1.600,0
-1.600,0
2020
-1.600,0
-1.600,0
-1.600,0
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, da budgetreguleringen nulstilles
som led i Aftale om finansloven for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ...................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen
F
345,0
345,0
345,0
2018
345,0
345,0
345,0
2019
345,0
345,0
345,0
2020
345,0
345,0
345,0
35.11.19. Reserve til kernevelfærd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes reserven, jf. Aftale om finansloven for 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0586.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kernevelfærd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer .............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-1.000,0
-1.000,0
-1.000,0
2018
-1.130,0
-1.130,0
-1.130,0
2019
-1.300,0
-1.300,0
-1.300,0
2020
-1.200,0
-1.200,0
-1.200,0
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 150 mio. kr. i 2017 til dækning af eventuelle
tab i forbindelse med salget af dele af Statens Serum Institut.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til Statens Serum Institut ..............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.22. Reserve Statens Serum Institut
F
150,0
150,0
150,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.25. Nyt skøn for ledighed
F
-146,7
-146,7
-146,7
2018
-73,6
-73,6
-73,6
2019
-
-
2020
-
-
-
-
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er oprettet en ny reserve på
20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en
gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne, jf. Aftale om finansloven for 2017. Den
konkrete udmøntning af midlerne aftales med aftaleparterne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet .............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-færger
F
20,0
20,0
20,0
2018
30,0
30,0
30,0
2019
40,0
40,0
40,0
2020
40,0
40,0
40,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0587.png
Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 69 mio. kr. i 2017, 85 mio. kr. i 2018,
89 mio. kr. i 2019 og 89 mio. kr. i 2020 i forbindelse med 11. fase af statens indkøbsprogram,
jf. Aftale om finansloven for 2017. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til lov
om tillægsbevilling for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Effektivisering af det statslige indkøb .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb
F
-69,0
-69,0
-69,0
2018
-85,0
-85,0
-85,0
2019
-89,0
-89,0
-89,0
2020
-89,0
-89,0
-89,0
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
reserve på 70 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en indsats mod ungdomskriminalitet, jf.
Aftale om finansloven for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ..........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
F
70,0
70,0
70,0
2018
70,0
70,0
70,0
2019
70,0
70,0
70,0
2020
70,0
70,0
70,0
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedlagt, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ramme til lempelser for erhvervslivet ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet
F
-216,6
-216,6
-216,6
2018
-219,2
-219,2
-219,2
2019
-221,8
-221,8
-221,8
2020
-224 ,4
-224,4
-224,4
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 100 mio. kr. i 2017, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften
af november 2016.
Reserven er tilført 41,3 mio. kr. i 2017 fra § 24. Miljø- og fødevareministeriet og reduceret
med 38,2 mio. kr. i 2018 og 85,2 mio. kr. i 2019 som led i udmøntningen af Fødevare- og
landbrugpakken på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.
35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0588.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbru-
get ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-58,7
2018
-38,2
2019
-85,2
2020
-
-58,7
-58,7
-38,2
-38,2
-85,2
-85,2
-
-
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
sikkerhedspulje, der kan udmøntes årligt til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sikkerhedspulje .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.38. Sikkerhedspulje
F
-
-
2018
100,0
100,0
100,0
2019
200,0
200,0
200,0
2020
200,0
200,0
200,0
-
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 220 mio. kr. i 2017 til me-
rudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig
grænsekontrol, jf. Aftale om finansloven for 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
F
220,0
2018
-
2019
-
2020
-
220,0
220,0
-
-
-
-
-
-
35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Toldområdet ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Inddrivelsesområdet .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Ejendomsområdet .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-679,2
-90,0
-90,0
-224,3
-224,3
-114,9
-114,9
2018
-398,9
-
2019
-794,3
-90,0
-90,0
-416,8
-416,8
-47,5
-47,5
2020
-1.03 6,9
-200,0
-200,0
-300,0
-300,0
-36,9
-36,9
-
-62,4
-62,4
-36,5
-36,5
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0589.png
40. Styrkelse af SKAT ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
-250,0
-250,0
-300,0
-300,0
-240,0
-240,0
-500,0
-500,0
10. Toldområdet
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 90,0 mio. kr. i 2017 til § 9. Skatteministeriet.
Reserven er dertil nedskrevet med 90 mio. kr. i 2019, svarende til den forholdsmæssige andel af
den aftale nedskrivning, og 200,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale om finansloven for 2017.
20. Inddrivelsesområdet
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 224,3 mio. kr. i 2017, 62,4 mio. kr. i 2018
og 46,8 mio. kr. i 2019 til § 9. Skatteministeriet. Reserven er dertil nedskrevet med 370,0 mio.
kr. i 2019, svarende til den forholdsmæssige andel af den aftale nedskrivning, og 300,0 mio. kr.
2020, jf. Aftale om finansloven for 2017.
30. Ejendomsområdet
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 86,8 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018
og 21,0 mio. kr. i årligt i 2019-2020 til § 9. Skatteministeriet. Dertil udmøntes 20,1 mio. kr. i
2017, 11,5 mio. kr. i 2018, 22,5 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering. Endelig udmøntes 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og
4,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til § 15.11.18. Danmarks Statistik.
40. Styrkelse af SKAT
I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 250,0 mio. kr. i 2017 og 300,0 mio. kr. i
2018 til § 9. Skatteministeriet. Reserven er dertil nedskrevet med 240,0 mio. kr. i 2019, svarende
til den forholdsmæssige andel af den aftale nedskrivning, og 500,0 mio. kr. 2020, jf. Aftale om
finansloven for 2017.
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet budgetreguleringen udmøntes
på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn ................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for drift
F
1.601,0
1.601,0
1.601,0
2018
2.367,0
2.367,0
2.367,0
2019
2.148,0
2.148,0
2.148,0
2020
2 .130,0
2.130,0
2.130,0
I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet budgetreguleringen udmøntes
på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt § 15. Social- og Indenrigsministe-
riet.
35.11.55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for indkomsto-
verførsler
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0590.png
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn ................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
1.043,0
1.043,0
1.043,0
2018
1.593,0
1.593,0
1.593,0
2019
1.816,0
1.816,0
1.816,0
2020
1 .758,0
1.758,0
1.758,0
I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes på § 6.
Udenrigsministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til udviklingsbistand ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.57. Reserve til udviklingsbistand
F
-1.135,0
-1.135,0
-1.135,0
2018
-1.135,0
-1.135,0
-1.135,0
2019
-1.135,0
-1.135,0
-1.135,0
2020
-1.135,0
-1.135,0
-1.135,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0591.png
35.12. Momsrefusion
35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opjusteret med 650 mio. kr. som følge af
ændrede skøn for købsmomsrefusion. Det ændrede skøn følger af praksisændringen i SKAT's
styresignal vedrørende momsbehandling af visse tilskud af 1. juli 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
650,0
650,0
650,0
2018
650,0
650,0
650,0
2019
650,0
650,0
650,0
2020
650,0
650,0
650,0
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opjusteret med 220 mio. kr. som følge af
ændrede skøn for købsmomsrefusion. Det ændrede skøn følger af praksisændringen i SKAT's
styresignal vedrørende momsbehandling af visse tilskud af 1. juli 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
F
220,0
220,0
220,0
2018
220,0
220,0
220,0
2019
220,0
220,0
220,0
2020
220,0
220,0
220,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0592.png
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
1,0
-5,8
1,0
5,8
1,0
1,0
5,8
5,8
-
-
-
-
Renter af statsgæld ..................................................................................
37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................
Renter til genudlån mv. ...........................................................................
37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................
Artsoversigt:
Interne statslige overførsler .......................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
6,8
6,8
6,8
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
03. Øvrige driftsudgifter ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring følger af opdatering af omfanget for genudlån
15,1
1,0
-
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring følger af opdatering af omfanget for genudlån
1.040,6
5,8
2.834,4
-
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0594.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
37.11.03. Øvrige driftsudgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Øvrige driftsudgifter ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
1,0
1,0
1,0
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Øvrige driftsudgifter
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I forbindelse med opdatering af ændringsforslagene
er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr.
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.01. Renter af indenlandske genudlån
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser ...........
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
5,8
5,8
5,8
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
-
-
-
10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I forbindelse med opdatering af ændringsforslagene
er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0595.png
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
-430,0
-
-
-
-430,0
190,0
190,0
-620,0
30,0
-650,0
Skatter på indkomst og formue .............................................................
38.11. Personskatter ...................................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.22. Energiafgifter mv. ...........................................................................
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-
-
-
-
-
-
-430,0
-430,0
-430,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om afskaffelse af
PSO-afgiften af november 2016
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
03. Registreringsafgift ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for
2017 af november 2016
-
-
17.900,0
30,0
-
-
286.971,6
190,0
-
-
21.170,0
-650,0
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0597.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat mv. af personer ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
190,0
190,0
190,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Indkomstskat mv. af personer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 190 mio. kr. i 2017 som følge
af justering af de eksisterende regler for visse erhvervsmæssige investeringer for at øge sam-
menhængen i beskatningen som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
Yderligere forhøjes bundskattesatsen samt det skrå skatteloft og grøn check reduceres fra
2018. Tillægget til grøn check fastholdes uændret, og folkepensionister og førtidspensionister
friholdes fra reduktionen i grøn check, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Ændringerne i bundskatten og grøn
check har ikke virkning for finansåret 2017.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0598.png
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter mv.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af elektricitet ......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
30,0
30,0
30,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
20. Afgift af elektricitet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30 mio. kr. i 2017 som følge
af afledte indtægter på grund af større skønnet elforbrug, når PSO-afgiften afvikles, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af no-
vember 2016.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.03. Registreringsafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-650,0
-650,0
-650,0
2018
-
-
-
2019
-
-
-
2020
-
-
-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 650 mio. kr. i 2017 som følge
af, at registreringsafgiften nedsættes ved at forhøje registreringsafgiftens skalaknæk med 22.000
kr. for personbiler og med 6.900 kr. for motorcykler, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november
2016.
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0599.png
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0600.png
§ 40. Genudlån mv.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
112,7
116,0
116,0
116,0
3,3
3,3
3,3
Genudlån af statslån ................................................................................
40.21. Genudlån af statslån .......................................................................
Artsoversigt:
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
116,0
116,0
116,0
3,3
3,3
3,3
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeri-
et, refinansieringsordningen, Statens Administra-
tion ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring følger af opdatering af omfanget for genudlån
103,6
116,0
35,2
3,3
L 1 - 2016-17 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1694379_0601.png
Anmærkninger til ændringsforslag
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsord-
ningen, Statens Administration
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, re-
finansieringsordningen .................................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
116,0
3,3
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
116,0
116,0
3,3
3,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontiene forhøjet med hhv. 116,0 mio. kr. og 3,3
mio. kr. som følge af opdatering af omfanget for genudlån.